Guardianship Board reviews July 2026 report, budget increases
The Guardianship Board is set to review its July 2026 monthly report, detailing its financial and operational status. The Board's total budget of SEK 95.5 million for 2026 was increased by SEK 3 million in July to implement the new "A reliable guardianship" law. While the overall budget is projected to balance, this is contingent on receiving additional funds from the city's central reserve to cover increased fees, driven by a higher price base amount and more principals unable to pay for themselves.
This item is scheduled for the meeting on 2026-08-20. The meeting hasn't taken place yet — you can still make your voice heard by contacting your local politician.
From the original document
[Månadsrapport.pdf]
Överförmyndarförvaltningen
Stab
Tjänsteutlåtande
Dnr ÖFF 2026/34
Sida 1 (2)
2026-08-03
Överförmyndarförvaltningen
Stab
112 28 Stockholm
Telefon 08–50800388
ege.ilhan.wallinder@stockholm.se
start.stockholm
Controller Till
Ege Ilhan Wallinder
Telefon: 08–50800388
Överförmyndarnämnden 20260820
Månadsrapport juli 2026
Förslag till beslut
Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.
Håkan Andersson
Förvaltningschef
Bakgrund
För år 2026 har överförmyndarnämnden en budget om totalt 95,5
mnkr. Den ursprungliga budgeten uppgick till 92,5 mnkr och har
förstärkts med en budgetjustering på 3,0 mnkr från den centrala
medelsreserven efter beslutet i samband med tertialrapport 1.
Budgetjusteringen syftar till att påbörja införandet av den nya
lagstiftningen ”Ett ställföreträdarskap att lita på” som trädde i kraft
den 1: a juli 2026. Budgeten är indelad i två separata delar;
gemensam förvaltning inklusive nämnd med budget på 80,5 mnkr
och arvoden med budget på 15,0 mnkr. Nämnden har också en
investeringsbudget på 0,1 mnkr.
Budgeten för arvoden motsvarar inte de faktiska årskostnaderna. I
samband med tertialrapport två, har nämnden möjlighet att begära
medel ur den centrala medelsreserven för att täcka ökade
arvodeskostnader, i enlighet med kommunfullmäktiges
budgetförutsättningar.
Tjänsteutlåtande
Sida 2 (2)
Prognos juli månad
Årsprognosen för hela verksamheten, det vill säga nämnd,
förvaltning samt arvoden, visar en budget i balans, förutsatt att
föreslagen budgetjustering av arvodeskostnaderna beviljas i
tertialrapport 2.
Budgeten för arvoden motsvarar inte de faktiska årskostnaderna.
Flera faktorer bedöms dessutom bidra till en fortsatt ökning av
arvodeskostnaderna. En bidragande orsak är höjningen av
prisbasbeloppet (PBB) med 2,6 procent. Därutöver påverkar det
rådande konjunkturläget, där fler huvudmän saknar tillräckliga
inkomster eller tillgångar för att själva bära arvodeskostnaden. Det
innebär att betalningsansvaret i ökad utsträckning övergår till
nämnden.
Nämnden beviljades en budgetjustering på 3 mnkr för förvaltningen
vid tertialrapport 1 2026 med anledning av de nya och utökade
uppgifter som följer av den beslutade lagstiftningen. Även i
budgetunderlaget för 2027 med inriktning mot 2028–2029 har
nämnden begärt en varaktig resursförstärkning från och med 2027.
(Belopp i tkr)
Budget 2026 Utfall (tom juli) Prognos Netto 2026 Avvikelse budget/ prognos 2025
Arvoden 15 000 26 741 15 000 0
Varav Arvoden 0 25 273 0 0*
Varav Arvoden EKB asyl 0 88 0 0*
Varav Arvoden 0 1 381 0 0*
Netto 95 500 69 319 95 500 0
* =Ingen fördelning av budget, visar endast total avvikelse mot budget
Investering 100 76 100 0
Gemensamt, förvaltningen (inkl. 80 500 42 578 80 500 0
* Nämnden kommer att begära en budgetjustering för arvodeskostnader som överstiger tilldelade ramen i samband med tertialrapport 2.
The original document is available at
meetingspublic.stockholm.se.