← Back to archive
Budget & Taxes Kungsholmen Kungsholmens stadsdelsnämnd · Meeting 2026-03-26 · Summarized 2026-04-02

Council approves February report and economic outlook

The Kungsholmen District Council is set to approve the February 2026 monthly report, which includes an economic forecast for the year. The administration is projected to have a surplus of 1.5 million SEK, with elder care and other operations contributing to this surplus, while labor market measures and financial assistance are expected to show deficits.

Attachments

From the original document
[Tjänsteutlåtande daterat 260313 Månadsrapport februari - Ekonomi och verksamhet.pdf] Kungsholmens stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Ekonomiavdelningen Dnr KUNG 2026/73 2026-03-13 Sida 1 (9) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Catharina Liljedahl Kungsholmens stadsdelsnämnd Telefon: 08-50808278 2026-03-26 Månadsrapport februari – Ekonomi och verksamhet Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport för februari 2026. Sammanfattning Ärendet syftar till att redovisa ekonomisk prognos avseende helårsutfall för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde. Sammantaget prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr före respektive efter resultatöverföring. I årets första rapport prognostiserar samtliga verksamheter en budget i balans utom äldreomsorgen och övrig verksamhet som prognostiserar ett överskott, underskott prognostiseras inom arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd. Liksom flera år bakåt i tiden har den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen varit behovet av försörjningsstöd samt behovet av platser inom vård och omsorgsboende som förväntas öka under året. Bakgrund Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Avvikelser kommenteras i månadsrapporten, vidare analyser av dessa sker i tertialrapporterna. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter för januari och en bedömning av utvecklingen av årets återstående elva månader. Ärendet Ekonomisk prognos 2026 Februari månads prognos bygger på en månads utfall och fakta samt elva månaders uppskattning. Sammantaget prognostiserar Kungsholmens stadsdelsförvaltning verksamheterna ett överskott om 1,5 före respektive efter Ekonomiavdelningen resultatöverföringar. I årets första rapport prognostiserar samtliga Fleminggatan 2 Box 49039 verksamheter en budget i balans utom äldreomsorgen och övrig 100 28 Stockholm verksamhet som prognostiserar ett överskott, underskott Växel 08-508 08 000 Fax prognostiseras inom arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd. kungsholmen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 2 (9) Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är liksom föregående år behovet av försörjningsstöd samt behovet av platser inom vård- och omsorgsboende. Inom verksamhetsområdet äldreomsorg har stadsbidrag för olika aktiviteter och insatser sökts och delvis erhållits. Nettokostnader (mnkr) per Beräknad Beräknad Prognos Ingåend Beräknad Prognos Procentuel verksamhetsområde budget- slutlig netto, före e utgående netto, efter l avvikelse justering budget resultat- resultat- resultat- resultat- mot överföring fond fond överföring budget Nämnd- och förvaltningsadm. 0,0 53,7 0,0 0,0 0% Individ- och familjeomsorg 0,0 115,1 0,0 0,7 0,7 0,0 0% varav barn och ungdom 0,0 66,1 0,0 0,0 0% varav vuxna 0,0 24,9 0,0 0,0 0% varav socialpsykiatri 0,0 24,1 0,0 0,7 0,7 0,0 0% varav nyanlända 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadsmiljöverksamhet inkl internräntor och avskrivningar 0,0 46,1 0,0 0,0 0% varav drift 0,0 23,3 0,0 0,0 0% varav avskrivningar 0,0 18,3 0,0 0,0 varav internräntor 0,0 4,5 0,0 0,0 Förskoleverksamhet -15,7 272,9 0,0 22,4 22,4 0,0 0,0% Äldreomsorg 0,0 765,3 3,0 35,4 35,4 3,0 0% Stöd och service till personer med funktionsnedsättn. 1,9 269,0 0,0 8,6 8,6 0,0 0% Barn-, kultur och fritid 0,0 14,3 0,0 0,0 0% Arbetsmarknadsåtgärder 0,0 7,2 -0,5 -0,5 -7% Ekonomiskt bistånd 0,0 28,7 -6,0 -6,0 -21% varav handläggning 0,0 9,5 -2,5 -2,5 varav försörjningsstöd 0,0 19,2 -3,5 -3,5 Övrig verksamhet 0,0 5,0 5,0 5,0 100% Summa drift -13,8 1 577,3 1,5 67,051 67,051 1,5 0,1% Nämnd och förvaltningsadministration Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgsverksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,8 mnkr. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan. Barn och ungdom Verksamheten sammantaget prognostiserar en budget i balans. Månadsrapport Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 3 (9) Beställarverksamheten Beställarverksamheten prognostiserar budget i balans avseende såväl köp av insatser som handläggning. Ingen SiS-insats har genomförts hittills i år. Enheten har i år fått medel för en tjänst inriktad på sociala insatsgrupper (SIG) som ska förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans. Verksamheten fokuserar bland annat på föräldrastöd, skolsociala team samt bedriver ett uppsökande arbete för att förebygga brottslighet. Vuxna och missbruk Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans avseende såväl köp av insatser som handläggning. Ingen LVM-insats har genomförts hittills i år. Samsjuklighetsproblematik bland stödboendeplaceringar kan, liksom tidigare år, påverka antalet placeringar och därmed kostnaderna. Socialpsykiatri Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar sammantaget en budget i balans. Beställarverksamheten Myndighetsverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl köp av insatser som handläggning. Antalet HVB- insatser har hittills överensstämt med budget. Utförarverksamheterna Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans. Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Ensamkommande flyktingbarn Verksamheten prognostiserar en budget i balans. För närvarande handlägger verksamheten placeringar för två barn som förväntas upphöra till sommaren. Den högre intäktsnivån avseende generalschablonen, på grund av folkbokförda ukrainare, prognostiseras att sjunka under året men kan ändå komma att generera ett överskott i år. Generalschablonsintäkterna fördelas över en tvåårsperiod baserat på var de nyanlända är folkbokförda. Förskola Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen Månadsrapport Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 4 (9) en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 10,5 mnkr. I relation till schablonersättningen utgör lokalkostnaderna cirka 20 procent av den totala schablonen för verksamhetsområdet. Samtidigt utgör förskolepengen i egen regi 80 procent av schablonen. Förskolepengen och lokalkostnaderna utgör därmed 100 procent av schablonen, varför finansiering av verksamhetsgemensamma kostnader, såsom lokalunderhåll och kostnader för stab, kräver medel från andra verksamheter. Verksamheten ser löpande över lokaler och dess underhåll och ett aktivt arbete pågår för att se över lokalbeståndet på kort och lång sikt. Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till - 22,6 mnkr för år 2026. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-februari 2026 är 1 566, vilket är en minskning om 76 barn jämfört med samma period föregående år. Antalet inskrivna barn följer verksamhetens planering för år 2026. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i februari månad var cirka 53 respektive 47 procent. Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 22,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar en oförändrad fond till år 2027. Äldreomsorg Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr före respektive efter resultatöverföring. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 26,9 mnkr till andra verksamhetsområden. Beställare äldreomsorg Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. Överskottet hänförs framför allt till att den prognostiserade ökning av behovet av vård- och omsorgsplatser ännu inte har ökat i väntad omfattning. Medel har liksom föregående år avsatts i budget som en buffert för att täcka kostnaderna för avvecklingen av Fridhemmets servicehus. I februari månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 2 028 personer. Budget för år 2026 är beräknat på ett årssnitt om 468 personer inom vård- och omsorgsboende. Under februari månad var antalet platser 445 vilket är tre platser fler än januari men lågt jämfört med budget. I slutet av förra året skedde en minskning av antalet vård- och omsorgsplatser till skillnad från tidigare år då platserna har ökat Månadsrapport Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 5 (9) under samma period. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen bygger på ett snitt över året 2026. Hemtjänstinsatser är också något lägre än budget under årets två första månader men de har successivt ökat över tid jämfört med tidigare perioder och antalet snittimmar per person ökar också något. Även om antal insatser ökar inom hemtjänsten så har ännu inte kostnaderna ökat i motsvarande omfattning. Detta beroende på att initialt är ofta insatsbehoven inte är så omfattande. Antalet personer med insatsen servicehus motsvarar budget i februari. I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av i stort sett samtliga insatser till årets slut, sker inte detta kommer ytterligare överskott prognostiseras. Då varje köpt årsplats avseende vård- och omsorgsboende är en stor kostnad (ca 960 tkr per år inkl. lokalschablon) innebär det att förändringar kommer få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet varför försiktighetsprincipen tillämpas i samband med prognosen. Utförare äldreomsorg Sammantaget visar utförarenheterna en budget i balans. Hemtjänstverksamheten och St Eriks vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott och därmed har verksamheterna en handlingsplan för att nå budget i balans. Hemtjänstens nattinsatser, som övergick i egen regi i september 2025, har ökat i både antal och kostnad per besök. De särskilda boendena visar en högre beläggningsgrad än budgeterat utom Fridhemmets servicehus som är under avveckling och som är nästintill tomställd. Fridhemmets lokaler är uppsagda till den 31 juli 2026. Utförarverksamheterna har ansökt om olika externa medel för år 2026, varav vissa medel har blivit beviljade. Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 35,4 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2027. Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget en budget i balans. Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, cirka 80 procent. Slutlig budget beräknades efter årets två mättillfällen i mars och augusti. En risk med dessa två mättillfällen är att kostnaderna inte nödvändigtvis finansieras om insatsen tillkommer efter eller avslutas innan mätningstillfället. På samma sätt kan förvaltningen också få budget för en kostnad som överstiger den Månadsrapport Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 6 (9) faktiska kostnaden om insatsen tillkommer strax innan eller avslutas strax efter mättillfället. För god prognossäkerhet krävs noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga brukare. Förutom prestationsavläsningen påverkas ekonomin också av kostnaderna för resor samt om priserna för placeringar utanför ramavtalet överstiger eller matchar erhållen schablon. Resekostnaderna följer budget och verksamheten har haft löpande genomfört förhandlingar av höga priser utanför ramavtalet. Dock finns det nu en central placeringsfunktion i staden, med en förhoppning av att matcha priserna utanför ramavtal med priser inom ramavtal, verksamheten har nu inte längre helt egen rådighet över placeringar utanför ramavtal. Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning Daglig verksamhet samt grupp- och servicebostäder prognostiserar en budget i balans medan verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott varför åtgärder ingår i den prognosen. Resultatenheterna överförde ett överskott om 8,6 mnkr från 2025 till år 2026. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar en oförändrad fond till år 2027. Barn, kultur och fritid Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. För närvarande pågår planeringen för årets nationaldagsfirande i Rålambshovsparken. Verksamheten består av parklekar, fritidsgård, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även två stycken IOP (idéburet offentligt partnerskap). Arbetsmarknadsåtgärder Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 3,8 mnkr. Syftet med omfördelningen var att utöka antalet ferieplatser samt antalet OSA-platser. Prognostiserad avvikelse hör samman med att verksamheten beslutade att genomföra något fler arbetsförmågeutredningar (AFU) än budgeterat. I förlängningen förväntas detta generera en lägre nettokostnad inom ekonomiskt bistånd. Antalet OSA-platser är för närvarande 14 stycken. Månadsrapport Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 7 (9) Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat OSA (offentligt skyddat arbete) feriearbetare samt handläggning för dessa insatser. Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser. En av åtgärderna för att minska kostnaderna är att minska antalet hushåll i akut logi, något som är en kostnadsdrivande insats. Även antalet barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget. Under 2025 utökades antalet arbetsförmågeutredningar (AFU) till nio stycken för personer med oklar arbetsförmåga. Ifall någon av dessa skulle beviljas sjukersättning retroaktivt så kan förvaltningen återsöka ersättning för det försörjningsstöd som har utbetalats sedan ansökan om sjukersättning gjordes. Tidigare års AFU har bidragit till ökade intäkter via Försäkringskassan relaterat till återbetalningar. Underskottet hänförs liksom flera år tillbaka i tiden till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Avseende omfördelad budget beräknas budgeten räcka till 150 hushåll. Januari månads antal bidragshushåll var 187 hushåll att jämföra med 162 hushåll samma månad föregående år. Januari månads medelbidrag var 11 612 kronor att jämföra med föregående år samma månad som var 11 234 kronor, stadens genomsnitt för januari var 11 678 kronor. Intäkterna avseende generalschablon var år 2025 på en betydligt högre nivå än normalt. Detta beror framför allt på utbetalningsjusteringar relaterat till nya folkbokföringsregler sedan 1 november 2024 för flyktingar från Ukraina som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet. Generalschablonintäkterna, som fördelas över en tvåårsperiod baserat på var de nyanlända är folkbokförda, har legat på en högre nivå under år 2025 och förväntas minska från år 2026. Månadsrapport Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 8 (9) Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. Stadsmiljö Verksamheten inklusive avskrivningar och internränta prognostiserar en budget i balans. I och med att förvaltningen prognostiserar ett överskott för årets prognos, finns utrymme för stadsmiljöverksamheten att överskrida sin budget för att vidta proaktiva åtgärder samt åtgärder av engångskaraktär. Detta kommer att redovisas i nästa rapport. Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning. Övrig verksamhet Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 5,0 mnkr. För närvarande täcker denna reserv underskottet inom de verksamheter som visar ett underskott. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12-månadersgenomsnitt. Sjukfrånvarotalen ger en uppskattning av trenden i sjukfrånvarons utveckling på årsbasis. Sjukfrånvaron för Kungsholmens stadsdelsförvaltning var för januari månad 8,1 procent att jämföra med stadens genomsnitt för stadsdelarna med 7,4 procent. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi i samråd med övriga avdelningar. Månadsrapport Tjänsteutlåtande Dnr KUNG 2026/73 Sida 9 (9) Ann-Christine Hansson Stadsdelsdirektör Avdelningschef ekonomiavdelningen Kungsholmens Kungsholmens stadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning Bilagor 1. Sjukfrånvaro januari 2026 2. Verksamhetsvolymer och statistik 2026 Månadsrapport Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör 2026-03-17 --- [Bilaga 1 Sjukfrånvaro januari 2026.pdf] Bilaga 1 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron presenteras i procent av den arbetade tiden och i ett rullande 12 månadersgenomsnitt Sjukfrånvaro totalt Kungsholmen 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 2024 8,6 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,7 År 2025 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 8,5 8,3 8,3 8,2 8,2 År 2026 8,1 Sjukfrånvaro totalt Kungsholmen 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 2024 År 2025 År 2026 För den totala sjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 8,0 procent för 2026 i verksamhetsplanen. Korttids sjukfrånvaro Kungsholmen 2024-2026 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 2024 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 År 2025 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 År 2026 2,6 Korttids sjukfrånvaro Kungsholmen 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År 2024 År 2025 År 2026 För den sammantagna korttidssjukfrånvaron fastslog nämnden ett målvärde om 2,6 procent för 2026 i verksamhetsplanen. Bilaga 1 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro jämförelser med andra stadsdelar Bilaga 1 Cattis Korttid - rullande 12 Korttidssjukfrånvaro i %, rullande 12 mån per sdf 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,7 2,4 2,3 2,5 2,0 1,5 1,0 Cattis 0,5 Långtid - rullande 12 0,0 Långtidssjukfrånvaro i %, rullande 12 mån per sdf 6,0 5,6 5,1 5,1 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 4,4 4,4 4,3 4,1 3,9 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 --- [Bilaga 2 Verksamhetsvolymer och statistik februari 2026.pdf] Bilaga 2 Nyckeltal och verksamhetstal 2026 Äldreomsorg Antal personer/platser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Tot antal personer med insats 2 029 2 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 Vård- och omsorgsplatser 442 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Servicehus 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Dagverksamhet 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Hemtjänst 1 074 1 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 Utförda hemtjänst timmar 29 987 28 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 288 475 1 1 1 Antal vård-och omsorgsplatser år 2024-2026 6 2 0 2 b o V 8 470 1 te 6 4 4 4 6 6 0 5 1 1 g d u B ttin S 455 1 450 1 445 1 440 1 re 435 1 sta lp 4 4 2 3 5 0 1 1 b o 420 1 V 415 1 410 405 400 395 390 385 24 25 26 FebMar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Jan Jan Serie1 430 430 433 429 431 432 427 426 430 429 439 447 445 444 446 442 443 445 449 452 455 452 451 446 442 445 Förskola Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Små barn 712 722 Stora barn 854 844 Summa 1 566 1 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal barn i kommunal förskoleverksamhet 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 n ra 1 300 b la tn 1 200 A 1 100 1 000 900 800 700 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt År 2024 1 639 1 643 1 654 1 652 1 651 1 618 1 539 1 526 1 532 1 533 1 548 1 536 1 589 År 2025 1 638 1 645 1 655 1 649 1 646 1 588 1 531 1 484 1 490 1 492 1 492 1 476 1 566 År 2026 1 566 1 566 1 566 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Vuxenboende SoL 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hemtjänst SoL 71 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Vuxenboende LSS 104 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Barnboende LSS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daglig verksamhet 180 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Kostnader för resor tkr 464 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 Placeringar utanför LOV* Antal placeringar 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tkr avvikelse mot erhållen schablon 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 * Antal placeringar utanför ramavtalet där schablonen inte täcker kostnaden Prognos tkr avvikelse mot erhållen schablon 2025- Kostnader för resor tkr år 2025-2026 6 2rk 2026 0 2 t 0 225 700 te 5 4 1 2 7 0 5 0 185 600 489 482 g d u B ttin S 500 150 rkT1 1 0 2 0 5 110 78 rkT 3 4 0 0 0 0 75 200 50 19 19 100 25 0 … … 0 … … n aJ 52 b eF raM rpA jaM nuJ luJ guA p eS tkO voN ceD eM 52 n aJ 52 b eF raM rpA jaM nuJ luJ guA p eS tkO voN ceD eM 62 naJ 52 b eF raM rpA jaM nuJ luJ guA p eS tkO voN ceD eM 52 naJ 52 b eF raM rpA jaM nuJ luJ guA p eS tkO voN ceD eM 62 Bilaga 2 Individ och familjeomsorg Insatser / antal /platser Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt Barn och unga §12-hem, HVB, Behandlingsfam 2 2 2 Stödboende 1 1 1 Familjehem 10 10 10 Jourhem 5 5 5 EKB - Ensamkommande barn Totalt antal personer 2 2 2 Vuxna §12 LVM 0 0 0 Behandlingshem (HVB) 1 2 2 Stödboende (HVB) 14 14 14 Härbärge 3 3 3 Socialpsykiatri Gruppboende 6 6 6 Stödboende 15 14 15 HVB 5 5 5 Antal helmånadsplatser för insatserna §12-hem, HVB-hem och behandlingsfamilj år 2024-2026 9 8 7 re 6 sta 6 lp sd5 4 a n å m4 le h 3 la3 tn 2 2 A 2 1 0 n a J b e F ra M rp A ja M n u J lu J gu A p e S tkO vo N ce D n a J b e F ra M rp A jaM n u J lu J gu A p e S tkO vo N ce D n a J b e F ra M rp A jaM n u J lu J gu A p e S tkO vo N ce D 3 2 ttin 4 2 ttin 5 2 ttin 6 2 ttin S S S S År2024 År 2025 År 2026 Varje plats kostar för helår ca 1,4 mnkr Ekonomiskt bistånd Medelbidrag* Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt År 2024 11 483 10 946 11 117 11 035 12 069 11 449 9 888 10 396 11 246 10 420 10 505 10 986 10 962 År 2025 11 234 11 015 10 931 11 085 10 286 11 017 11 283 11 931 11 311 10 736 11 006 11 586 11 118 År 2026 11 612 11 612 Stadens snitt 2026 11 678 11 678 *Medelbidrag = snitt utbetalat bistånd per hushåll Antal hushåll mekonomiskt bistånd 2024-2026 Kostnad för ekonomiskt bistånd 2023-2025 225 2 400 1 2 200 200 1 1 2 000 175 1 1 1 800 llå h 150 1 1 1 600 su h la 125 1 1 400 tn A 1 1 rk T1 200 100 1 1 1 000 75 1 1 800 1 50 1 600 1 400 25 1 200 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Snitt 2024 164 162 163 169 157 158 174 161 153 164 161 166 163 2024 1 883 1 773 1 812 1 865 1 895 1 809 1 721 1 674 1 721 1 709 1 691 1 824 1 781 2025 162 169 184 178 174 172 174 172 172 184 185 195 177 2025 1 820 1 862 2 011 1 973 1 790 1 895 1 963 2 052 1 946 1 975 2 036 2 259 1 965 2026 187 187 2026 2 171 2 171
The original document is available at meetingspublic.stockholm.se.