Enskede-Årsta-Vantör forecast to end 2026 with a surplus
The administration proposes that the committee approve a monthly report that monitors the budget and forecasts the year’s finances. The report forecasts a surplus of SEK 20.1 million before transfers of results, despite deficits in child and youth care and elderly care, as well as costs for vacant places in care homes.
This item is scheduled for the meeting on 2026-10-22. The meeting hasn't taken place yet — you can still make your voice heard by contacting your local politician.
From the original document
Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 2026.
[Tjänsteutlåtande: Månadsrapport september 2026.pdf]
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi och lokaler
Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
Fax
eav@stockholm.se
start.stockholm
Sida 1 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
September 2026
Förvaltningens förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport
för september 2026.
Sammanfattning
Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner månadsrapport för september 2026.
Innehållsförteckning
Bakgrund ....................................................................................................2
Ärendet .......................................................................................................2
Ärendets beredning ....................................................................................3
Förvaltningens synpunkter och förslag .......................................................3
Avdelning förskola ......................................................................................3
Avdelning förebyggande och främjande .....................................................4
Avdelning individ och familj ........................................................................5
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldre ..........................6
Avdelning ekonomi och lokaler ...................................................................9
Avdelning HR, stab och stadsmiljö .............................................................9
Förslag ........................................................................................................9
Bakgrund
Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade
intäkter betalas in, avkastnings- och resultatkrav uppnås samt att
investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt
inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna.
Handläggare
Elisabeth Hedman Forslund
Telefon: 08–50820823
Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi och lokaler
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
2026-10-05
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 2 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Månadsvisa ekonomiska prognoser för utfallet per februari, mars,
april (tertialrapport 1), maj, juli, augusti (tertialrapport 2),
september, oktober och november redovisas till
stadsledningskontoret. Prognosen lämnas per verksamhetsområde
och baseras på föregående månad.
Ärendet
Prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt
utgifter och inkomster för året. I prognosen ingår de
budgetjusteringar som beslutats i avstämningsärendet samt
budgetjusteringar som förväntas under året. Även förväntade
prestationsförändringar och omslutningsförändringar ingår i
prognosen.
Genom att upprätta månadsprognos i enlighet med
kommunfullmäktiges anvisningar för budgetuppföljning säkerställer
förvaltningen en kontinuerligt uppdaterad bild om ekonomins och
verksamhetens utveckling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelning ekonomi och lokaler.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2026 om 2 997,2 mnkr för
driftverksamhet och 27,9 mnkr för investeringar.
I kommunstyrelsens avstämningsärende i februari justerades
nämndens budget med 54,2 mnkr, varav 22,5 mnkr avsåg drift och
31,7 mnkr avsåg investering.
Efter beslut för tertialrapport 1 har nämnden tilldelats 6,4 mnkr
avseende drift. Den justerade beräknade driftbudgeten uppgår
därmed till 3 062,8 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår såsom
tidigare till 59,6 mnkr.
Inom driftbudgeten ingår beräknade prestationsförändringar med
26,7 mnkr och förväntade budgetjusteringar om 10 mnkr.
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 3 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Uppföljning av ekonomi
För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott
om 20,1 mnkr före resultatöverföringar och överskott om 11,5 mnkr
efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka
fonderna med 8,6 mnkr.
För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.
Avdelning förskola
Avdelningen prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr före
resultatöverföring och budget i balans efter resultatöverföring.
Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 2,9 mnkr.
Beställare och ledning
I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd,
lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam.
Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. I
prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar samt
prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande åtgärder,
prognostiserade barnomsorgsgaranti (BO-garanti) samt
prognostiserad ersättning för höga hyror.
Sjuklönekostnader i september motsvarade 1,5 mnkr inklusive
personalomkostnadspålägget (PO-pålägg), vilket är 0,1 mnkr högre
än sjuklönekostnader motsvarande månad år 2025.
AVDELNING BUDGET*BOKFÖRT 30/9 DIFF 2026 före RE DIFF 2026 efter REDIFF VB25 efter RE
Avdelning förskola 613,1 451,1 2,9 0,0 -8,2Avdelning förebyggande och främjande 126,0 89,4 3,0 3,0 7,0IoF barn och unga 18,0 13,3 1,5 1,5 2,1IoF vuxen 3,4 2,7 0,0 0,0 0,0Socialpsykiatri 0,0 0,9 0,0 0,0 -0,1Förskoleverksamhet 10,6 6,3 0,0 0,0 0,3Äldreomsorg 5,5 4,8 0,0 0,0 0,3Barn, kultur och fritid 71,0 47,3 1,5 1,5 2,2Arbetsmarknadsåtgärder 17,5 14,1 0,0 0,0 2,2Avdelning individ och familj 489,5 334,1 9,3 9,3 15,4IoF barn och unga 246,2 179,6 -13,4 -13,4 -17,9IoF vuxen 58,6 39,5 0,0 0,0 0,6IoF nyanlända 0,0 -18,2 21,5 21,5 27,6Arbetsmarknadsåtgärder 10,0 5,6 1,1 1,1 1,1Ekonomiskt bistånd 173,3 126,2 0,6 0,6 4,0Socialpsykiatri 1,4 1,4 -0,5 -0,5 0,0Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg 1 665,4 1 157,9 3,1 -2,6 0,9Socialpsykiatri 78,8 52,4 2,5 2,0 1,0Äldreomsorg 910,2 648,7 -3,5 -8,5 -7,1Funktionsnedsättning 676,4 456,8 4,1 3,9 6,9Avdelning ekonomi och lokaler 57,8 34,9 0,0 0,0 -0,6Nämnd- och förvaltningsadministration 57,8 34,9 0,0 0,0 -0,6Avdelning HR, stab och stadsmiljö 111,0 71,9 1,8 1,8 -2,6Nämnd- och förvaltningsadministration 35,9 7,0 0,8 0,8 0,8Stadsmiljöverksamhet 75,1 47,5 1,0 1,0 -3,4Drift totalt 3 062,8 2 139,3 20,1 11,5 11,8Investeringar 59,6 25,7 0,0 0,0 1,4Investeringar totalt 59,6 25,7 0,0 0,0 1,4*Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar.
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 4 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Utförare
Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 2,9 mnkr.
Antalet barn i förskolan minskar. Nedan redovisas antal barn i
förskolan.
Avdelning förebyggande och främjande
Avdelningen prognostiserar ett överskott om 3 mnkr jämfört med
budget. Överskottet beror huvudsakligen på lägre kostnader än
budget inom verksamhetsområde barn, kultur och fritid och individ
och familjeomsorg för barn och unga.
Barn, kultur och fritid
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr,
vilket beror på lägre personal- och hyreskostnader än beräknat.
Individ- och familjeomsorg för barn och unga
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr,
bland annat till följd av vakanser.
Socialpsykiatri
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Förskoleverksamhet
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
2 900
3 000
3 100
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
barnantal 2024 barnantal 2025
barnantal 2026 Linear (barnantal 2026)
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 5 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Avdelning individ och familj
Avdelningen prognostiserar ett överskott om 9,3 mnkr jämfört med
budget. Det prognostiserade överskottet förklaras främst av fortsatt
höga intäkter från statsbidrag. Överskottet motverkas delvis av
ökade vårdkostnader inom barn och unga.
Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i
omvärlden och därmed konjunkturens och arbetsmarknadens
utveckling.
Individ- och familjeomsorg för barn och unga
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 13,4 mnkr.
Det prognostiserade underskottet förklaras av höga vårdkostnader.
Verksamheten arbetar för att minska behovet av externa placeringar
genom att:
• Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande
av den egna öppenvården
• Öka uppföljning av externa vårdgivare för att säkerställa rätt
vård till rätt kostnad
• Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem istället för
konsulentstödda familjehem
• Öka nätverksplaceringar
Individ- och familjeomsorg för vuxna
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Individ- och familjeomsorg för nyanlända
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr.
Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i
omvärlden.
Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr i
prognos. Överskottet beror främst på låga kostnader inom området
offentligt skyddat arbete (OSA).
Ekonomiskt bistånd
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr
jämfört med budget. Överskottet förklaras delvis av lägre kostnader
för ekonomiskt bistånd till SL-kort, till följd av att kostnaden för
månadskort har halverats.
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 6 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom konjunkturens
utveckling.
Tabellen nedan visar utvecklingen under året perioden januari-
preliminärt augusti jämfört med genomsnittet för tidigare år.
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och
äldreomsorg
Avdelningen prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr före och ett
underskott om 2,6 mnkr efter fondöverföring. Resultatenheterna
beräknas öka sina fonder med 5,7 mnkr.
Socialpsykiatri
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr före
resultatöverföring och ett överskott om 2,0 mnkr efter
resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka
fonderna med 0,5 mnkr.
Beställare och ledning
I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens
administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare
prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget.
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka
kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Förändrade
volymer samt insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan
påverka prognosen under året.
Utförare
Utförare prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före
resultatöverföring och ett underskott om 1,0 mnkr efter
resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka
resultatfonden med 0,5 mnkr.
Utförarenheterna fortsätter arbetet med att hålla kostnaderna för
sjuklöner samt mer- och övertidsersättning på en låg nivå. Inom
gruppbostäderna i socialpsykiatrin finns utmaningar kopplade till
nivåersättningarna i förhållande till brukarnas ökade behov av
omvårdnad och stöd.
Ekonomiskt bistånd Snitt 2025 Snitt 2026 snitt jan-apr maj juni juli Prel aug
snitt maj-prel augAntal bidragshushåll 924 937 939 925 953 933 936 937
Antal ungdomar <25 år 56 69 65 65 72 74 76 72
Utbetalt bidrag, mnkr 11,20 11,25 11,17 11,04 11,70 11,30 10,85 11,22
Utbetalt bidrag boende, mnkr 0,30 0,25 0,27 0,32 0,28 0,27 0,10 0,24
Medelbidrag, kronor 12 104 12 013 11 904 11 935 12 277 12 111 11 592 11 979
Statistik från Sweco (Paraplyet)
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 7 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Äldreomsorg
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr
före resultatöverföring och ett underskott om 8,5 mnkr efter
resultatöverföring. Resultatenheterna beräknas sammantaget öka
sina fonder med 5,0 mnkr.
Det prognostiserade underskottet förklaras främst av höga kostnader
för tomgångshyror, som beräknas uppgå till cirka 13,9 mnkr för
året.
Beställare och ledning
Beställarens budget omfattar insatser, administration inom
beställarenheten, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning.
Beställare prognostiserar ett underskott om 7,6 mnkr jämfört med
budget, vilket huvudsakligen beror på kostnader för tomgångshyror.
Beställarenhetens vårdkostnader bedöms rymmas inom den
fastställda budgetramen. Utfallet för de budgeterade
huvudinsatserna ligger hittills något under plan, men kostnaderna
bedöms sammantaget uppgå till helårsbudgetens nivå. Se tabell
nedan.
Nyckeltal Snitt 2025 Budget 2026 jan-aug 2026
Vård- och omsorgsboende, antal
månadspersoner 550 562 563
Servicehus, antal månadspersoner 82 60 60
Hemtjänst, utförda dagtimmar 39 230 41 230 40 622
Statistik för september 2026 finns inte tillgängligt vid
rapporteringstillfället.
Efterfrågan på vård- och omsorgsboende och hemtjänst ökar över
tid, medan behovet av servicehusboende minskar. Den
demografiska utvecklingen och ett växande behov av insatser inom
bland annat demensvård, psykisk hälsa och boendestöd gör att de
framtida kostnaderna är svåra att förutse. Vård- och
omsorgsbehovet bedöms även fortsättningsvis vara högt och bli
alltmer komplext.
Utförare
Utförare prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr före
resultatöverföring och resultatenheterna ökar sina resultatfonder
med 5,0 mnkr.
Utmaningarna inom hemtjänsten består i att minska
sjuklönekostnaderna samt att öka utförandegraden och
produktivitet. För att möta detta vidtas åtgärder genom anpassning
av bemanning och översyn av personalscheman.
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 8 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboenden är fortsatt hög
och ligger i nivå med föregående år. Samtidigt finns en svårighet att
på kortare sikt förutse variationer i antal faktiskt boende där en
lägre beläggning leder till minskade intäkter för verksamheten.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,1 mnkr före
resultatöverföring och 3,9 mnkr efter resultatöverföring.
Resultatenheterna prognostiserar att öka resultatfonderna med 0,2
mnkr.
Beställare och ledning
I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens
administration, stab och ledning. Beställare prognostiserar ett
överskott om 1,8 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till särskild
redovisning och prestationsförändringar.
Prognosen påverkas av pågående brandskyddsåtgärder inom
gruppbostäder. Verksamheten arbetar fokuserat med att utveckla
den ekonomiska styrningen, bland annat genom en funktion för
kontroll av särskild prognosfil samt genom att hantera samtliga
fakturor på individnivå. Arbetet med särskild redovisning har också
vidareutvecklats.
Utförare
Utförare prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr före
resultatöverföring och 2,1 mnkr efter resultatöverföring.
Resultatfonderna prognostiserar att öka fonderna med 0,2 mnkr.
Det prognostiserade överskottet beror främst på lägre
personalkostnader, framför allt till följd av minskade kostnader för
övertid, en effektiv bemanningsplanering samt en stabil
sjukfrånvaro.
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 9 (9)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Avdelning ekonomi och lokaler
Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.
Avdelning HR, stab och stadsmiljö
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr.
Nämnd- och förvaltningsadministration
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr.
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat,
vilket beror på vakanser.
Stadsmiljöverksamhet
Verksamhetsområdet redovisar ett prognostiserat överskott om 1,0
mnkr. Överskottet beror främst på att samarbetsavtalet med
Kulturkvarter Snösätra är uppsagt, varför aktiveringen av
kulturplatsen begränsats och inte nått den planerade omfattningen.
Förslag
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner månadsrapport för september 2026.
Anders Carstorp Anna Larsson
Stadsdelsdirektör Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör 2026-10-07
Anna Larsson, Avdelningschef 2026-10-07
The original document is available at
meetingspublic.stockholm.se.