Social Welfare Committee: May 2026 report, 6.8M surplus
The Social Welfare Committee approved its May 2026 monthly report, which projected a 6.8 million SEK surplus against budget, despite deficits in on-call and advisory services that are covered within the committee's overall budget. The committee announced plans to request additional funds in its second quarterly report for areas such as LSS-mandated camp activities, newly arrived individuals, and LOV-contracted family counseling.
This item has been updated with information from the minutes of the 2026-06-09 meeting.
From the original document
Agenda:
Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras inom område jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.
[Tjänsteutlåtande - Månadsrapport maj 2026.pdf]
Socialförvaltningen
Avdelningen för beredskap och administration
Storforsplan 36
Box 44
123 21 Farsta
Växel 08-50825000
Fax
socialforvaltningen@stockholm.se
https://start.stockholm
Sida 1 (6)
Månadsrapport maj 2026
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner rapporten
Sammanfattning
Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 2026 samt utifrån dialog
med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.
Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos
prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8
mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med
budget. Underskott prognostiseras inom område jour- och
rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens
budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2
med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt
prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.
Bakgrund
I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer
förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar
utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut
och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande
redovisas månadsrapport per den 31 maj 2026.
Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063
Till
Socialnämnden
2026-06-09
Socialförvaltningen
Avdelningen för beredskap och
administration
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
2026-06-09
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 2 (6)
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Ärendet
Månadsbokslut
Utfallet till och med maj 2026 visar en förbrukning av budget på
41,8 % vilket är något högre än riktvärdet 41,7 %.
Nämndens intäkter för perioden är totalt något lägre än budget.
Bidragsintäkterna är högre än budget främst på grund av nya
statsbidrag. Försäljningsintäkter är lägre än budgeterat, vilket främst
beror på något lägre beläggning än budgeterat på några av
nämndens boenden.
Nämndens personalkostnader för perioden är lägre än budget till
största del beroende av säsongsvariationer som exempelvis LSS
sommarkollo och semesterlönekostnader. Men även beroende av
årets löneavtal som gäller från och med april och att nya
verksamheter startar senare under året.
Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget då nämnden
inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för
LSS-kollo. Dessa medel söker nämnden i samband med
tertialrapport 2.
Riktvärde 41,7% Budget Utfall
Förbrukn
utf/budg
Avgifter -86,9 -34,5 39,7%
Hyresintäkter mm -44,1 -19,4 44,0%
Intäkter bidrag -39,6 -24,2 61,1%
Försäljning -283,7 -112,1 39,5%
Övriga intäkter -6,6 -0,2 3,1%
Försäljn explo, reavinst mm 0,0 0,0 0,0%
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0%
Summa intäkter -461,0 -190,4 41,3%
Personalkostnader 1 017,0 376,8 37,0%
Köp av verksamhet 134,7 76,2 56,6%
Lokalkostnader inkl hyror 246,7 94,2 38,2%
Bidrag 495,0 198,4 40,1%
Övriga kostnader 116,7 92,0 78,9%
Försäljomk explo, reaförl 0,0 0,0 0,0%
Kapitalkostnader 4,2 1,9 44,8%
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0%
Summa kostnader 2 014,3 839,5 41,7%
Netto 1 553,3 649,1 41,8%
maj 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 3 (6)
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Övriga kostnader är högre än budget främst på grund av att
nämnden inte har full budget för område nyanlända. Dessa medel
söker nämnden i samband med tertialrapport 2.
Årsprognos
Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos
prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8
mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen
LOV och beräknas till 31,0 mnkr.
De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget.
Underskott prognostiseras inom området jour- och rådgivande
verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.
Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran
om medel för LSS-kollo och nyanlända samt
prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.
Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per
verksamhetsområde nedan.
Barn och ungdom +2,5 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 2,5 mnkr.
Överskottet beror dels på bättre beläggning och därmed högre
intäkter än budgeterat för Eurenii Minne, dels på lägre
personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta
tjänster.
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +0,6
mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 0,6 mnkr.
Antalet utomlänsplacerade funktionsnedsatta har minskat vilket
innebär ett överskott mot budget med 1,0 mnkr.
Verksamhetsområde , mnkr Bokslut 2025 Budget 2026 Prognos 2026Avvikelse
Prognos Prestations-förändr. Justerad avvikelseBarn och ungdom 138,3 158,7 156,2 2,5 2,5Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 174,3 168,7 168,1 0,6 0,6Hemlöshet och missbruk 359,4 371,8 371,2 0,6 0,6Jour- och rådgivande verksamhet 131,1 113,1 145,0 -32,0 31,0 -1,0Insatser mot våld i nära relationer 41,3 56,5 56,3 0,2 0,2Nyanlända 134,9 77,2 77,2 0,0 0,0Strategi och utveckling 164,2 209,1 207,0 2,2 2,2Ledning och administration 67,5 82,7 81,4 1,2 1,2Stöd till utomstående organisationer 304,8 306,5 306,0 0,4 0,4Omstrukturering 4,0 9,0 9,0 0,0 0,0
Nämnden totalt 1 519,61 553,31 577,5-24,2 31,0 6,8
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 4 (6)
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Enheten för bedömning och byggnation prognostiserar ett
underskott mot budget med 0,1 mnkr vilket beror på högre
personalkostnader än budgeterat.
LSS korttidshemmen Drömmen och Navet prognostiserar överskott
mot budget med 1,0 mnkr på grund av bra beläggning och därmed
högre intäkter än budgeterat.
Område hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott mot
budget med 1,3 mnkr på grund av ökade personalkostnader till följd
av ökat antal brukare samt ökade kostnader för inhyrd personal.
Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-
kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 15,0 mnkr.
Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att
föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.
Insatser mot våld i nära relationer +0,2 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 0,2 mnkr.
Överskottet hänförs till tillfälligt vakanta tjänster på Barnahus.
Hemlöshet och missbruk +0,6 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 0,6 mnkr.
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat
på grund av tillfälligt vakanta tjänster.
Jour och rådgivande verksamhet -1,0 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter
prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 1,0
mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen
LOV och beräknas till 31,0 mnkr, vilket nämnden begär ersättning
för i samband med tertialrapport 2.
Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med
2,0 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte
balanserar verksamhetens kostnader.
Område social beredskap prognostiserar ett överskott mot budget
med 1,0 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än
budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.
Nyanlända ±0 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är i
balans med budget.
Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden
centralt via generalschabloner. I nuläget bedöms nämndens
nettokostnader överstiga budget med cirka 40-45 mnkr, vilket
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 5 (6)
Socialnämndens månadsrapporter 2026
beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden
centralt. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2
om att föreslå nämnden begära medel för kostnaderna hos
kommunstyrelsen.
Strategi och utveckling +2,2 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 2,2 mnkr.
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat
på grund av tillfälligt vakanta tjänster.
Ledning och administration +1,2 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 1,2 mnkr.
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat
på grund av tillfälligt vakanta tjänster.
Stöd till utomstående organisationer +0,4 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med
0,4 mnkr.
Överskottet beror på lägre kostnader för administration av
föreningsbidrag på grund av tillfälligt vakanta tjänster.
Omstrukturering ±0 mnkr
Nämndens budget för omstruktureringskostnader och oförutsedda
kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och
används främst för oförutsedda kostnader.
Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5
mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom avdelningen för beredskap
och administration i samråd med övriga avdelningar.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan
ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer.
Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos
prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8
mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med
budget. Underskott prognostiseras inom område jour- och
rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens
budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2
med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt
prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 6 (6)
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.
Veronica Carstorp Wolgast
Socialdirektör
Socialförvaltningen
Bilagor
1. Text
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör 2026-06-09
Minutes:
§ 8
Månadsrapport maj 2026
SOF 2026/39
Beslut
1. Socialnämnden godkänner rapporten
Sammanfattning av ärendet
Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 2026 samt utifrån dialog
med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.
Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos
prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 6,8
mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med
budget. Underskott prognostiseras inom område jour- och
rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens
budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2
med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt
prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.
Handlingar i ärendet
• SOF 2026/39-5 Tjänsteutlåtande - Månadsrapport maj 2026
Sida 15 (46)
Socialnämnden
Protokoll nr 7/2026
2026-06-09
The original document is available at
meetingspublic.stockholm.se.