Månadsrapport mars 2026: Individ och familj med underskott
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd kommer att behandla sin månadsrapport för mars 2026. Prognosen visar att stadsdelsnämnden som helhet förväntas hålla sig inom sin fastställda budget för året. Däremot prognostiseras ett underskott på 5,5 miljoner kronor inom avdelningen för individ och familj, främst på grund av höga vårdkostnader för barn och unga.
Denna sammanfattning baseras på mötets kallelse. Vi uppdaterar när protokollet publiceras.
Från originalhandlingen
Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för mars 2026.
[Tjänsteutlåtande: Månadsrapport mars 2026.pdf]
Enskede-Årsta-Vantörs Tjänsteutlåtande
stadsdelsförvaltning Dnr EÅV 2026/266
Avdelning ekonomi och lokaler 2026-04-07
Sida 1 (8)
K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se
Handläggare Till
Elisabeth Hedman Forslund Enskede-Årsta-Vantörs
Telefon: 08-508 20 823 stadsdelsnämnd 2026-04-23
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Mars 2026
Förvaltningens förslag till beslut
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport
för mars 2026
Sammanfattning
Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering,
prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd
budget.
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner månadsrapport för mars 2026.
Bakgrund
Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade
intäkter betalas in, avkastnings- och resultatkrav uppnås samt att
investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt
inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna.
Månadsvisa ekonomiska prognoser för utfallet per februari, mars,
april (tertialrapport 1), maj, juli, augusti (tertialrapport 2),
september, oktober och november redovisas till
stadsledningskontoret. Prognosen lämnas per verksamhetsområde
och baseras på föregående månad.
Enskede-Årsta-Vantörs
Ärendet
stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi och lokaler Prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt
utgifter och inkomster för året. I prognosen ingår de
Slakthusplan 8 A
Box 81 budgetjusteringar som beslutats i avstämningsärendet samt
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000 budgetjusteringar som förväntas under året. Även förväntade
Fax
eav@stockholm.se
start.stockholm
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 2 (8)
prestationsförändringar och omslutningsförändringar ingår i
prognosen.
Genom att upprätta månadsprognos i enlighet med
kommunfullmäktiges anvisningar för budgetuppföljning säkerställer
förvaltningen en kontinuerligt uppdaterad bild om ekonomins och
verksamhetens utveckling.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelning Ekonomi och Lokaler
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede-
Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2026 om 2 997,2 mnkr för
driftverksamhet och 27,9 mnkr för investeringar.
I kommunstyrelsens avstämningsärende justerades nämndens
budget med 54,2 mnkr, varav 22,5 mnkr avsåg drift och 31,7 mnkr
avsåg investering.
BOKFÖRT DIFF 2026 DIFF 2026 DIFF VB25
AVDELNING BUDGET*
30/3 före RE efter RE efter RE
Avdelning förskola 624,7 147,3 0,0 0,0 -8,2
Avdelning förebyggande och främjande 122,7 23,0 0,0 0,0 7,0
IoF barn och unga 17,0 4,3 0,0 0,0 2,1
IoF vuxen 3,4 0,6 0,0 0,0 0,0
Socialpsykiatri 1,4 0,3 0,0 0,0 -0,1
Förskoleverksamhet 10,6 0,8 0,0 0,0 0,3
Äldreomsorg 5,5 1,9 0,0 0,0 0,3
Barn, kultur och fritid 67,3 14,5 0,0 0,0 2,2
Arbetsmarknadsåtgärder 17,5 0,6 0,0 0,0 2,2
Avdelning individ och familj 486,6 109,0 -5,5 -5,5 15,4
IoF barn och unga 245,7 62,5 -22,5 -22,5 -17,9
IoF vuxen 58,6 12,0 0,0 0,0 0,6
IoF nyanlända 0,0 -7,7 17,0 17,0 27,6
Arbetsmarknadsåtgärder 10,0 2,1 0,0 0,0 1,1
Ekonomiskt bistånd 172,3 40,0 0,0 0,0 4,0
Avdelning funktionsnedsättning,
1 651,7 405,0 4,7 4,7 0,9
socialpsykiatri och äldreomsorg
Socialpsykiatri 78,8 19,6 0,0 0,0 1,0
Äldreomsorg 917,2 222,7 4,7 4,7 -7,1
Funktionsnedsättning 655,7 162,7 0,0 0,0 6,9
Avdelning ekonomi och lokaler 55,1 9,9 0,8 0,8 -0,6
Nämnd- och förvaltningsadministration 55,1 9,9 0,8 0,8 -0,6
Avdelning HR, stab och stadsmiljö 111,0 19,5 0,0 0,0 -2,6
Nämnd- och förvaltningsadministration 35,9 7,0 0,0 0,0 0,8
Stadsmiljöverksamhet 75,1 12,5 0,0 0,0 -3,4
Drift totalt 3 051,8 713,8 0,0 0,0 11,8
Investeringar 59,6 -2,6 0,0 0,0 1,4
Investeringar totalt 59,6 -2,6 0,0 0,0 1,4
*Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 3 (8)
Uppföljning av ekonomi
För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering,
prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd
budget
Avdelning förskola
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Beställare och ledning
I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd,
lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam.
Beställare prognostiserar budget i balans. I prognosen har hänsyn
tagits till negativa prestationsjusteringar samt prognostiserade
bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, prognostiserade
barnomsorgsgaranti (BO-garanti) samt prognostiserad ersättning för
höga hyror.
Sjuklönekostnader i mars motsvarade 1,8 mnkr inklusive
Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) vilket är 0,1 mnkr lägre
än sjuklönekostnader motsvarande månad år 2025.
Utförare
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Antalet barn i förskolan minskar. Nedan redovisas antal barn i
förskolan.
Avdelning förebyggande och främjande
Barn, kultur och fritid
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 4 (8)
Individ- och familjeomsorg för barn och unga
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Individ- och familjeomsorg för vuxna
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Socialpsykiatri
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Förskoleverksamhet
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Avdelning individ och familj
Avdelningen prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr jämfört
med budget. Underskottet förklaras av höga vårdkostnader inom
individ- och familjeomsorg, barn och unga.
Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i
omvärlden och därmed konjunkturens och arbetsmarknadens
utveckling.
Individ- och familjeomsorg för barn och unga
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 22,5 mnkr
jämfört med budget. Underskottet beror på höga vårdkostnader.
Verksamheten arbetar för att minska behovet av externa placeringar
genom att:
• Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande
av den egna öppenvården
• Ökad uppföljning av externa vårdgivare för att säkerställa
rätt vård till rätt kostnad
• Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem istället för
konsulentstödda familjehem
• Öka nätverksplaceringar
Individ- och familjeomsorg för vuxna
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 5 (8)
Individ- och familjeomsorg för nyanlända
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr
jämfört med budget. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer
såsom osäkerhet i omvärlden
Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Ekonomiskt bistånd
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom konjunkturens
utveckling
Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader jämfört med
genomsnitt tidigare år.
Snitt Snitt
Ekonomiskt bistånd Jan Feb
2025 2026
Antal bidragshushåll 924 928 935 920
Antal ungdomar <25 år 56 58 54 61
Utbetalt bidrag, mnkr 11,20 10,93 11,19 10,67
Utbetalt bidrag boende, mnkr 0,30 0,22 0,32 0,12
Medelbidrag, kronor 12 104 11 783 11 968 11 598
Statistik från Sweco (Paraplyet)
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och
äldre
Avdelningen prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr jämfört med
budget. Underskottet förklaras av höga vårdkostnader inom
Socialpsykiatri
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Beställare och ledning
I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens
administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare
prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.
Utförare
Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.
Utförarenheterna kommer fortsätta jobba för att hålla kostnader nere
för sjuklöner och mertid-och övertidsersättning.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 6 (8)
På gruppbostäder socialpsykiatri finns utmaningar med
nivåersättningar i förhållande till brukares ökade omvårdnads- och
stödbehov.
Äldreomsorg
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr före
och efter resultatöverföring jämfört med budget. Ingen
fondöverföring förväntas ske.
Beställare och ledning
I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens
administration, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning.
Beställaren prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr. I prognosen
har hänsyn tagits till en förväntad budgetjustering med anledning av
omstrukturering av lokaler
Beställarenhetens vårdkostnader bedöms rymmas inom
budgetramen. Utfallet av budgeterade insatser är hittills något lägre
än beräknat, men förväntas sammantaget ligga i linje med budget
under året (se tabell och diagram nedan).
Lokalkostnaderna minskar jämfört med 2025, vilket beror på att
äldreomsorgens hyresavtal för Årsta vård- och omsorgsboende samt
Rågsveds servicehus upphörde i december 2025. Budgetjustering
för tomgångshyror kommer att sökas, beräknas uppgå till cirka 7,0
mnkr.
Tabell över Beställarenhetens budget och utfall av insatser
Nyckeltal Snitt 2025 Budget 2026 jan-feb 2026
Vård- och omsorgsboende, antal
månadspersoner 550 562 555
Servicehus, antal månadspersoner 82 60 62
Hemtjänst, utförda dagtimmar 39 230 41 230 39 034
Statistik för mars 2026 finns inte vid tillfälle för rapportering
Diagrammet nedan visar antal verkställda beslut på antal personer på vård- och
omsorgsboende mellan 2020 - 2026.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 7 (8)
Utförare
Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.
Utförarna har en utmaning i att anpassa bemanningen utifrån
beviljade insatser.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Beställare och ledning
I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens
administration, samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett
utfall inom fastställd budget. I prognosen har hänsyn tagits till
förväntad särskild redovisning och prestationsförändringar.
Prognosen kan komma att försämras vid ökat antal brukare inom
daglig verksamhet då kostnader för turbundna resor ökar. Även
insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan komma att
påverka prognosen under året. Kostnadsbilden avseende pågående
brandskyddsåtgärder inom gruppbostäder LSS är i dagsläget oklar
Utförare
Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.
Avdelning ekonomi och lokaler
Avdelningen prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med
budget.
Nämnd- och förvaltningsadministration
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr
jämfört med budget. Överskott beror främst på lägre
personalkostnader än budgeterat.
Avdelning HR, stab och stadsmiljö
Avdelningen prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr EÅV 2026/266
Sida 8 (8)
Nämnd- och förvaltningsadministration
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd
budget.
Stadsmiljöverksamhet
Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.
Förslag
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
godkänner månadsrapport för mars 2026.
Anders Carstorp Anna Larsson
Stadsdelsdirektör Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantörs Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds
månadsrapport – 2026
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör 2026-04-08
Anna Larsson, Avdelningschef 2026-04-08
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.