Ekonomisk prognos för kommunala bolag: Bättre resultat och investeringar
Koncernstyrelsen ska granska och godkänna den ekonomiska prognosen för Stockholms Stadshus AB och dess dotterbolag per den 30 april 2026. Prognosen visar ett förväntat resultat på 892 miljoner kronor, vilket är betydligt bättre än budgeterade 443 miljoner kronor. Det beror bland annat på förvärvet av AB Hjulstahem och ett effektiviseringsarbete bland bolagen. Investeringarna beräknas uppgå till cirka 13,8 miljarder kronor under året och omfattar bland annat nya bostäder, skolor och utbyggnad av vatten- och avloppsnätet.
Detta ärende ska behandlas vid mötet den 2026-06-15. Mötet har inte ägt rum ännu — du kan fortfarande göra din röst hörd genom att kontakta din lokala politiker.
Från originalhandlingen
[Tjänsteutlåtande Prognos 2026 1 och resultat per 2026-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB.pdf]
Tjänsteutlåtande
Koncernstyrelsen 2026-06-15
Dnr SSAB 2026/76
Sid. 1 (33)
2026-06-01
Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727
Postadress Besöksadress Telefon E-post
105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 info@stadshusab.se
Handläggare
Peter Kvarnhem, 0850829390
Till
Koncernstyrelsen
Prognos 2026:1 och resultat per 2026-04-30 för koncernen Stockholms
Stadshus AB
Koncernledningens förslag till beslut
Koncernstyrelsen beslutar följande.
1. Redovisad prognos 2026:1 och resultat per 2026-04-30 för koncernen
Stockholms Stadshus AB godkänns.
2. Anmälan av utredningsbeslut i enlighet med bilaga 5 godkänns.
Ärendet
I ärendet redovisas utfall och prognos för ekonomiska och verksamhetsmässiga mål per
2026-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB.
Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål
Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, mål för verksamhetsområdet och
ägardirektiv har koncernens bolag formulerat mål och aktiviteter för att målen ska kunna
uppnås. Samtliga nämnder och bolag använder stadens ledningssystem ILS vid planering
och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I enlighet med redovisad prognos bedöms
måluppfyllelsen som mycket god.
Ekonomisk sammanfattning
Det ekonomiska resultatet efter finansnetto prognostiseras till 892 mnkr att jämföras
med budget om 443 mnkr. Den positiva avvikelsen följer av förbättrade resultat för såväl
moderbolaget som för flera dotterbolag. Även detta år har moderbolaget ett uppdrag om
att tillsammans med dotterbolagen arbeta för förbättrade resultatnivåer. Det förbättrade
resultatet i prognos kan ses som en följd av resultatet av detta uppdrag. Investeringarna
beräknas uppgå 13 828 mnkr. I prognosen ingår endast beslutade investeringar per 30
april. I investeringsprognosen redovisas avvikelse för S:t Erik Markutveckling AB,
vilket följer av den av kommunfullmäktige beslutade koncerninterna överföringen av
Mässfastigheter i Stockholm AB (från Stockholms Stadshus AB till S:t Erik
Sid. 2 (33)
Markutveckling AB), där transaktionen verkställdes under januari 2026. Denna
överlåtelse har inga resultatmässiga konsekvenser på koncernnivå. Ursprunglig budget
för koncernens investeringar beslutades till 12 997 mnkr men då förvärvet av AB
Hjulstahem med ett fastighetsvärde om drygt 1,4 mdkr, (beslutat av kommunfullmäktige
år 2025) verkställdes under år 2026 ökar årets prognostiserade investeringsnivå.
Exklusive förvärvet av AB Hjulstahem är årets prognos för investeringar ca 500 mnkr
lägre än budgeterat.
För perioden januari-april uppgår resultatet efter finansnetto till 780 mnkr, medan
koncernens investeringar sammanlagt uppgår till 4 420 mnkr.
Tertialrapport 1
Stockholm är en stad i ständig utveckling. Samhällsviktiga och nödvändiga investeringar
måste genomföras för att möta behoven. Koncernens investeringsnivå har under de
senaste åren sjunkit men det krävs fortsatt fokus på en stärkt och utvecklad
investeringsstyrning och uppföljning. Det arbete som hittills genomförts med bland
annat utökad samordning inom staden, utbildningsinsatser, reviderade anvisningar samt
förstärkta samråd fortsätter att utvecklas vidare. Bolagen har ett stort ansvar i arbetet
med att dämpa stadens finansiella skuldutveckling och en del i detta arbete är att
förbättra resultatnivåerna långsiktigt vilket också medför en ökad egenfinansieringsgrad
i koncernens investeringar. Koncernledningen har tillsammans med bolagen arbetat för
förbättrade resultat vilket också ger effekt i form av en prognos som är högre än
budgeterat i denna rapportering.
Avgörande för att nå effektivitet ur ett koncernövergripande perspektiv är ett fortsatt
arbete med att ytterligare utveckla styrning och samspel mellan Stockholms Stadshus
AB, stadsledningskontoret, koncernens bolag och stadens förvaltningar. En väl
fungerande samverkan är en förutsättning för att säkra en effektiv organisation och hög
måluppfyllelse samt att utifrån behov prioritera rätt investeringar i tid och omfattning.
Möjliga synergieffekter mellan projekt ska omhändertas utifrån ett koncernövergripande
perspektiv där driftskostnadsperspektivet beaktas. Detta blir särskilt viktigt i samband
med utbyggnad där finansiering i hög grad kommer att ske via stadens nämnder.
Det är en självklarhet och nödvändighet att koncernens bolag inom sin tilldelade och
ekonomiska budget ska klara välfärdsuppdraget i kombination med en ekonomi i balans.
Det är således alltid prioriterat att varje enskilt bolag utifrån sina förutsättningar arbetar
systematiskt med planering, uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi.
Stockholms stad ska senast år 2040 vara helt fossilbränslefri och stadens egen
organisation likaså senast år 2030. Klimatbudgeten och arbetet enligt
klimathandlingsplanen är viktiga verktyg för att uppnå detta. Stadens klimatinvesteringar
för att minska utsläppen och för klimatanpassning ska öka. Moderbolaget Stockholm
Stadshus AB har fortsatt en viktig roll i att stödja och leda koncernens bolags arbete med
det nya miljöprogrammet och klimathandlingsplanen.
Sid. 3 (33)
Inom ramen för arbetet med klimatåtgärder följder koncernledningen intressebolaget
Stockholm Exergis arbete med bolagets BECCS-anläggning. Anläggningen är en central
del i stadens klimatarbete och förväntas vid full drift kunna bidra med upp till 800 000
ton negativa utsläpp årligen. Projektet är därmed av strategisk betydelse för att
Stockholm ska kunna nå målet om klimatpositivitet senast år 2030. Berörda bolag och
nämnder ska intensifiera arbetet för att säkerställa möjligheten till förverkligandet av
BECCS. BECCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage – innebär att koldioxiden
efter förbränning av biobränslen fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form
och lagras i underjordiska bergsformationer.
Bolagens planerade klimatinvesteringar och det fortsatta arbetet med trygghetssatsningar
är en viktig del för att Stockholm ska fortsätta utvecklas hållbart. Koncernledningen
följer tillsammans med stadsledningskontoret också dotterbolagens arbete med att
förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och närliggande områden, exempelvis brott
och fusk med föreningsstöd samt avfallsbrottslighet.
I februari 2026 fastslog EU-rådet tröskelvärden för vilka bolag som omfattas av
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), DDD och EU-taxonomin.
Stockholms Stadshus AB och dess dotterbolag kommer att rapportera enligt CSRD och
EU-taxonomin för räkenskapsår 2027. Moderbolaget har löpande uppdaterat
dotterbolagen om förändringar kopplat till CSRD och EU-taxonomin och anpassat
arbetet med detta. Koncernledningen följer den fortsatta utvecklingen i EU och
nationellt.
Flera av koncernens bolag är tillsammans med stadens förvaltningar och andra aktörer
också delaktiga i arbetet med stadens utpekade fokusområden.
I enlighet med budget 2026 ska kommunstyrelsen leda arbetet med att tydliggöra den
långsiktiga inriktningen för Kistas utveckling och säkerställa genomförandet av insatser
för att väsentligt öka områdets attraktionskraft. Inom ramen för detta arbete ska
kommunstyrelsen utreda möjliga former för att samordna stadsutveckling,
näringslivssamverkan och platsutveckling i Kista, där utvecklingsbolag är en möjlighet.
Kista har under flera decennier intagit en central position i svensk teknisk utveckling och
etablerat sig som ett av Europas ledande innovations- och teknikkluster.
Kännetecknande för Kista är ständig utveckling och därmed förändring. Bedömningen är
att ett aktiebolag utgör den organisationsform som bäst svarar mot de krav som en
framgångsrik utveckling av Kista ställer. Ett bolag skapar förutsättningar för långsiktig
finansiering, tydligt mandat och en samlad förmåga att möta de utmaningar och
möjligheter som beskrivs ovan. Med anledning av detta har kommunfullmäktige den 25
maj beslutat att godkänna bildandet av ett nytt bolag. Verksamheten startar under andra
halvåret 2026.
Sid. 4 (33)
Koncernens ekonomiska utveckling
Koncernens bolag ska alltid vara effektiva genom att tjänster tillhandahålls till låga
kostnader med hög kvalitet. Den höga ambitionsnivån inom koncernens verksamheter
ska förenas med en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. De ekonomiska målen ska
uppnås samtidigt som de verksamhetsmässiga målen uppfylls. Moderbolaget fortsätter
arbetet med att följa upp utvecklingen av en god måluppfyllelse tillsammans med
optimerade ekonomiska resultat i koncernens dotterbolag. Koncernledningen har under
de senaste åren genomfört en systematisk förstärkning av investeringsstyrningen inom
koncernen, bland annat genom en fördjupad samverkan med stadsledningskontoret och
berörda nämnder med syfte att få en tydligare koppling till stadens övergripande
planeringsprocesser. I nära samverkan med de investerande bolagen har arbetet med att
styra, prioritera och följa upp investeringar successivt utvecklats. Detta har blivit än mer
angeläget mot bakgrund av det ekonomiska läget som varit under de senaste åren med ett
högre ränteläge, ökade entreprenadkostnader och kraftig indexuppgång inom flera
sektorer.
Ett särskilt fokus har lagts på att förbättra och fördjupa beslutsunderlagen i
investeringarnas tidiga skeden. Utifrån genomarbetade prioriteringar skapas
förutsättningar för kostnadseffektiva och välmotiverade investeringar. Även om
kostnadsnivåerna förefaller ha stabiliserats, om än på en högre nivå, arbetar
koncernledningen tillsammans med stadsledningskontoret med ett ökat fokus på en
transparent bedömning av kostnadsutvecklingen i samband med kalkyler och
beslutsunderlag.
För att säkerställa att investeringar genomförs på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart
sätt har frekvensen i uppföljning och rapportering till koncernstyrelsen ökat. Detta
inkluderar både regelbundna lägesrapporter för enskilda projekt och övergripande
analyser av det samlade investeringsläget i koncernen.
Sammantaget syftar nämnda åtgärder till att skärpa kontrollen, stärka styrningen och
säkerställa att koncernens investeringar stödjer en ekonomi som är både effektiv, robust
och i invånarnas långsiktiga intresse. En tydlig ekonomisk styrning av dotterbolagen är
viktigt för att behålla bolagens långsiktiga förmåga att bidra till samhällsnytta.
Prognostiserat resultat efter finansnetto för koncernen, inklusive resultatandel för
intressebolaget Stockholm Exergi Holding AB uppgår till 892 mnkr. Det är 439 mnkr
högre än koncernens budgeterade resultat om 443 mnkr. Flertalet bolag redovisar resultat
något över eller i linje med budget. Resultat efter finansnetto för koncernen under
perioden januari-april uppgår till 780 mnkr.
Trots att resultatnivåerna generellt är något lägre för fastighets- och anläggningsägande
bolag till följd av ett högre kostnadsläge och att räntenivån nu är högre jämfört med den
senare delen av 2010-talet, ser dotterbolagens resultat ut att förbättras i jämförelse med
de senaste åren. Även om det nuvarande samhällsekonomiska läget kommer att påverka
resultaten framöver bedrivs ett kontinuerligt effektiviseringsarbete i koncernens bolag i
Sid. 5 (33)
syfte att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Arbetet, som behöver fortsättas även
framöver, genomförs gemensamt av moderbolaget och dotterbolagen. Med anledning av
de senaste årens höga investeringsnivåer följer koncernledningen också särskilt
dotterbolagens pågående investeringsprojekt där inga nedskrivningar prognostiseras i
denna tertialrapport.
Soliditeten prognostiseras uppgå till knappt 35 procent per 2026-12-31 där koncernens
resultat efter skatt prognostiseras till 601 mnkr. Årets investeringar beräknas uppgå till
ca 13,8 mdkr. Kommunfullmäktige beslutade inför 2026 om en investeringsbudget om
13,0 mdkr. Efter att beslutet om budget fattades har kommunfullmäktige tagit ett särskilt
beslut om AB Familjebostäders (Familjebostäder) förvärv av dotterbolaget AB
Hjulstahem med ett fastighetsvärde om drygt 1,4 mdkr. Tillträde till bolaget och dess
fastigheter skedde per 1 februari. I investeringsprognosen redovisas också avvikelse för
S:t Erik Markutveckling AB, vilket följer av den av kommunfullmäktige beslutade
koncerninterna överföringen av Mässfastigheter AB, där överföringen verkställdes under
januari 2026. Denna överföring har inga resultatmässiga effekter på koncernnivå.
Övrig avvikelse gentemot budget är hänförlig till något lägre investeringsnivåer i ett
flertal bolag. Koncernens investeringsnivå är som tidigare en följd av pågående
nyproduktion av bostäder och infrastruktur för att stödja stadens utveckling och behov.
Bostadsbolagens investeringar uppgår, exklusive förvärvet av AB Hjulstahem, till cirka
3,6 mdkr av koncernens totala investeringsvolym för året. Investeringarna avser både
nyproduktion, strategiska investeringar för att öka intäkterna och investeringar som
huvudsakligen är ersättningsinvesteringar. De större projekten som bostadsbolagen
bedriver under året är belägna i Bromma och Farsta hos Familjebostäder, Södermalm
och Solberga hos AB Stockholmshem (Stockholmshem) samt i Rinkeby hos AB Svenska
Bostäder (Svenska Bostäder).
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) beräknar sina investeringar till 1 100 mnkr. Till
följd av justerade befolkningsprognoser som påverkar behoven har projekt
omprioriterats vad avser tid och omfattning. Bolagets större pågående projekt i
genomförandefas avser ombyggnad, renovering och verksamhetsanpassning i Vällingby
och Skärholmen.
Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) planerar investeringar om cirka 5,6 mdkr för
året. SVOAs projekt Stockholms framtida avloppsrening fortsätter att utgöra koncernens
största projekt som fortsätter under flera år framöver. Projektets årsprognos uppgår till
drygt 2,2 mdkr, vilket är något över årsbudget till följd av snabbare framdrift. SVOA har
även omfattande investeringar i samband med utbyggnad av stadsutvecklingsområden
och i det befintliga ledningsnätet.
Koncernledningen följer noggrant det ekonomiska läget, både generellt i omvärlden och
vad avser de verksamheter koncernens bolag verkar inom. Koncernledningen har också
en nära samverkan med stadsledningskontoret för att optimera koncernnyttan ur ett
Sid. 6 (33)
helhets- och framtida driftkostnadsperspektiv, givet de olika bolagens egna
förutsättningar. I syfte att skapa optimala ekonomiska förutsättningar ur ett
kommunkoncernövergripande perspektiv gör koncernledningen en kontinuerlig
bedömning av respektive bolags kapitalstruktur.
Koncernledningens synpunkter på dotterbolagens ekonomiska och verksamhetsmässiga
resultat och prognoser återfinns i slutet av detta dokument.
Anmälan av utredningsbeslut
Enligt kommunfullmäktiges Regler för ekonomisk förvaltning ska ett utredningsbeslut
fattas av ansvarig bolagsstyrelse för investeringsprojekt där utgifterna bedöms överstiga
300 mnkr eller är av strategisk eller principiell vikt. Utredningsbeslutet ska anmälas till
koncernstyrelsen. I bilaga 5 till detta tjänsteutlåtande redovisas de utredningsbeslut som
respektive dotterbolagsstyrelse antagit under år 2026.
Nedan följer en sammanfattning av verksamheten som bedrivits inom koncernen för att
uppnå kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela
staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet
samt en rik fritid
Stockholm ska vara en stad där alla barn och unga ges möjligheter att utvecklas efter
sina egna förutsättningar. Stadens beslutsfattande ska utgå från ett tydligt barnperspektiv
och barnets bästa ska alltid stå i centrum. Stockholm ska vara en giftfri stad för barn där
skadliga material och plaster fasas ut.
Svenska Bostäder fortsätter samarbetet med Rädda Barnen i Järva under ytterligare en
period. Samarbetet är en del av bolagets förebyggande arbete där det övergripande målet
är att barn, unga och barnfamiljer ska ha samma möjligheter som alla andra att delta i
samhället och påverka sina livsvillkor, fritt från diskriminering och oberoende av
socioekonomisk situation. Inom ramen för samarbetet ökar kompetensen hos bolagets
medarbetare och under året har utbildningar bland annat genomförts om hur medarbetare
ska agera för att skapa trygghet vid möten med barn i samband med att oönskade
händelser sker.
Bostadsbolagen har stort fokus på att motverka oriktiga hyresförhållanden.
Stockholmshem har stärkt samverkan med polisen i Skärholmen, Järva och Farsta
genom att planera och genomföra gemensamma insatser gällande bostadsrelaterade
bedrägerier, främst folkbokföringsbrott och oriktiga hyresförhållanden. Bostadsbolagen
har också i uppdrag att fortsätta utveckla sitt bostadssociala arbete genom att bland annat
arbeta vräkningsförebyggande och aktivt verka för att en nollvision ska gälla för
vräkningar av barnfamiljer, utveckla arbetet mot våld i hemmet och för ett stärkt
barnrättsperspektiv. Under tertialet har samarbetet mellan bostadsbolagen utvecklats och
inom ramen för arbetet mot våld i hemmet genomför Familjebostäder utbildningar för
Sid. 7 (33)
sina medarbetare. Bostadsbolagen fortsätter också sitt samarbete med socialtjänsten som
tillsammans med Svenska Bostäder genomför gemensamma hembesök. Svenska
Bostäder har också ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna i syfte att arbeta
vräkningsförebyggande med särskilt fokus på barnfamiljer.
I uppdraget att äga, förvalta och utveckla huvuddelen av Stockholms grundskolor,
gymnasieskolor och fristående förskolor fokuserar SISAB på barn och ungas bästa.
Barnkonsekvensanalyser görs för att synliggöra hur förändringar påverkar barn och hur
eventuella negativa konsekvenser kan kompenseras. Under året kommer bolaget
genomföra sju stycken förskolegårdsprojekt där respektive gårds specifika behov
omhändertas utifrån verksamhetens behov och önskemål.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och
skolan
Alla Stockholms barn ska ha jämlika livsvillkor och livschanser oavsett var i staden de
bor. Med hållbarhet och smarta lösningar skapar SISAB trygga och inspirerande miljöer
för barn och elever. Viktiga insatser för miljömässig och social hållbarhet är att erbjuda
goda utbildningsmiljöer samt att välja byggnadsmaterial och processer som har liten
påverkan på miljön.
SISAB fortsätter under året arbetet med att ytterligare utveckla förskole- och skolgårdar
för lek samt göra gårdarna grönare och mer klimatanpassade. Bolaget prioriterar i detta
arbete utveckling av gårdar med höga temperaturer där lekvärdesriktlinjerna är
utgångspunkten för arbetet. Bolaget kommer i årets gårdsprojekt exempelvis att plantera
träd som ger skydd mot värme, samt skapa odlingstrappor och växtväggar. Bolaget avser
under kommande år kunna möjliggöra delaktighet från forskare som följer projekten i
syfte att kunna säkerställa evidens kring ökad rörelse och lekvärden. Via dessa arbeten
skapas även ökad biologisk mångfald i stadsmiljön.
På Björnbodaskolan i Vällingby är en ny paviljong på plats och gymnastikhallen är åter i
bruk. I januari invigdes även den nya byggnaden på Vällingbyskolan med den nya
huvudentrén till skolan. Vällingbyskolans nya byggnad är en av tio finalister i ”Årets
Stockholmsbyggnad”.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
1.3 Stockholm stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Arbetet för jämlikhet, jämställdhet och mot segregation är avgörande för att alla
stockholmare ska få goda livsvillkor, möjlighet att förverkliga sina drömmar och leva
fria liv.
Sid. 8 (33)
Bostadsbolagen har en viktig uppgift i staden genom att motverka hemlöshet och
tillhandahålla försöks-, tränings- och ”Bostad Först”-lägenheter samt
genomgångsbostäder till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Lägenheterna
förmedlas till Stockholms stads stadsdelsförvaltningar, socialförvaltningen och Stiftelsen
Hotellhem i Stockholm (SHIS) genom Bostadsförmedlingens förtursverksamhet.
Bostadsbolagen vidtar åtgärder för att successivt öka tillgängligheten i befintligt bestånd
utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning 2024 - 2029. Under året har Svenska Bostäder genomfört
tillgänglighetsanpassningar i samband med renoveringar och bostadsanpassningar.
Exempel på åtgärder är installation av automatiska dörröppnare till entréer och
loftgångsdörrar, närvarostyrd belysning, ramper, sänkta badrumströsklar,
kontrastmarkeringar, tillgänglighet och ökad belysning i gårdsmiljön.
I syfte att utveckla jämlikheten på bostadsmarknaden har Familjebostäder genomfört en
pilot i en av bolagets fastigheter. Piloten innebär att större lägenheter tilldelas
barnfamiljer via den interna kön. Arbetet kommer att fortsätta under 2026.
Stockholmshem fortsätter att stödja flera integrationsprojekt och initiativ, ofta i
samarbete med ungdomar och föreningslivet. Nytt för i år är att bolaget har inlett ett
samarbete med organisationen Mamma United i Skärholmen som syftar till att ge
kvinnor som står långt från arbetsmarknaden ett forum för dialog och kunskapsutbyte.
Träffarna har olika teman och gästas av olika samhällsfunktioner.
Bostadsförmedlingen bidrar till verksamhetsområdesmålet med sin förtursverksamhet
och att fortsatt säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta.
Bostadsförmedlingen säkerställer även att de personer som idag har skyddade boenden
kan byta dessa mot jämförbara lägenheter i stadens bostadsbolag. Vad gäller
förtursverksamheten har under perioden totalt 216 förtursärenden prövats varav sex
procent bifallits. Högst andel bifall har givits inom kategorin våld i nära relationer.
Micasa Fastigheter ABs (Micasa Fastigheter) fastigheter och utemiljöer ska erbjuda
goda, trygga och ändamålsenliga miljöer. Hög tillgänglighet är en central utgångspunkt i
utvecklingen av bolagets fastigheter och följer ramprogrammen för nyproduktion av
seniorbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Kraven omfattar såväl enskilda
lägenheter som gemensamma utrymmen och utemiljöer. Vid ombyggnation av befintliga
lägenheter eftersträvas en utökad nivå av tillgänglighet om förutsättningarna medger
detta.
Stadens insatser till äldre personer som lever i hemlöshet är fortsatt prioriterat. Som ett
led i detta arbete förmedlar Micasa Fastigheter 25 seniorbostäder årligen via SHIS till
Sid. 9 (33)
äldre över 65 år som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vid eventuell
tomställning ser bolaget över möjlighet att temporärt hyra ut bostäder och lokaler i
avvaktan på permanent användning för bolagets prioriterade målgrupper.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
Äldre ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som
möjligt oavsett funktionsförmåga och stadsdel. Alla äldre har rätt till ett tillgängligt och
tryggt boende. Äldreboendeplaneringen ska utvecklas och ett kvalitetsutvecklingsarbete
ska inledas för särskilda boenden, som omfattar bland annat vård, omsorg, mat, miljö,
aktiviteter, byggnader och utemiljö. Staden ska bygga fler seniorbostäder och säkerställa
att nya seniorbostäder byggs nära ett aktivitetscenter.
Koncernledningen har tillsammans med stadsledningskontoret utvecklat ett arbete med
att samordna renoveringar där fokus är att planera, prioritera och kommunicera hur
Micasa Fastigheters aktuella renoveringsprojekt ska hanteras på ur ett transparent,
samordnat och stadsövergripande perspektiv. Utgångspunkten är bolagets
fastighetsutvecklingsplan och stadens behov som belyser vilka totalupprustningar som
krävs i de fastigheter som staden långsiktigt har behov av.
Micasa Fastigheter deltar aktivt i stadens samordnade äldreboendeplaneringen (SÄB),
som leds av stadsledningskontoret. Under våren 2026 har arbetsgruppen för SÄB, där
bland andra bolaget ingår, i uppgift att ta fram en lokalförsörjningsplan för vård- och
omsorgsboenden.
Micasa Fastigheter bidrar till att målet uppnås genom att tillhandahålla och skapa
tillgängliga och trygga bostäder som kan möta behoven hos stadens ökande antal äldre.
Arbetet har fortgått utifrån bolagets plan för utbyggnad av seniorbostäder båda vad
gäller nyproduktion och ombyggnation i befintliga fastigheter. I bolagets seniorbostäder
är möjlighet till social gemenskap en viktig aspekt. Utgångpunkten är att det, utöver
aktivitetscenter, alltid ska finnas tillgång till lokaler för social gemenskap som möjliggör
ett aktivt liv. Bolaget ger också stöd för att bilda och hålla samman trivselråd för att öka
gemenskapen inom boendet. Trivselråden bidrar till att bryta ofrivillig ensamhet och
social isolering och utgör därmed en ytterligare trygghetsfaktor för bolagets
seniorhyresgäster. Vid flertalet av bolagets seniorbostäder finns även aktivitetscenter
som drivs av respektive stadsdelsförvaltning. Bolaget för dialog med
stadsdelsnämnderna om möjligheten att tillskapa aktivitetscenter där sådana saknas och
lokaler för gemensam verksamhet planeras in vid både nyproduktion och ombyggnation
av seniorbostäder.
I bostadsbolagens uppdrag ingår att verka för en god rörlighet inom det egna beståndet
genom att bland annat underlätta för äldre att flytta till bostäder som är anpassade efter
Sid. 10 (33)
deras behov och därmed frigöra större lägenheter för trångbodda barnfamiljer.
Familjebostäder erbjuder inom ramen för detta direktiv mer tillgängliga bostäder till
äldre i samband med ombyggnadsprojekt.
Svenska Bostäder har genomfört särskilda informationsinsatser för att öka
hyresgästernas kunskap och medvetenhet om hur man kan påverka sin boendesituation,
däribland information om den interna byteskön, lägenhetsbyten och den vanliga
bostadskön. Hyresgästers funderingar kring att byta lägenhet har samlats in genom en
hyresgästpanel vilket resulterat i flera filmer där uthyrare svarar på vanliga frågor.
Svenska Bostäder har också beviljats finansiering för forskning om en socialt hållbar
bostadsförsörjning och bolaget har inom ramen för detta sin första industridoktorand
som bro mellan akademi och praktik. I detta arbete har bolaget skickat ut riktade
erbjudanden till äldre hyresgäster i stora bostäder med låg tillgänglighet och därefter
erhållit intresseanmälningar. Projektet avslutas under år 2026 och den kunskap som
bolaget erhållit kommer att omhändertas internt och delas externt.
Stockholmshem fortsätter att utveckla arbetet med äldres behov genom att skapa trygga,
säkra och tillgängliga bostads- och lokalmiljöer. Bolaget prioriterar en förstärkt närvaro i
ytterområdena och integrerar sociala värden i stadsplaneringen. Både i planeringen av
nya områden och i det befintliga beståndet finns fokus på trygghet, tillgänglighet, trivsel
och sociala värden i befintliga områden.
Stockholmshem fortsätter även arbetet med att etablera ett nytt arbetssätt som syftar till
att inventera och prioritera upprustning av vakanta lokaler till uthyrningsbar standard.
Det underlättar uthyrningen och skapar ekonomiskt välmående fastigheter samt ger
attraktivare bottenplan med levande platser i centrum. Bolaget har under perioden
prioriterat upprustning av strategiskt belägna lokaler i Bagarmossen och Hökarängen.
Bolaget utvecklar också arbetet med tillfälliga etableringar i lokaler för att möjliggöra
upplåtelse för civilsamhället och kulturlivet.
Koncernledningen bedömer att koncernen för år 2026 kommer att uppnå målet helt.
1.5 Alla stockholmare har tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Stödet till det fria kulturlivet ska stärkas under mandatperioden och kulturutövarna ska
ges goda förutsättningar, exempelvis genom att hyror för kulturlokaler hålls på en rimlig
nivå och att fler ateljéer skapas för konstnärer. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en
plattform för en mångfald av kulturformer. Här finns plats för stora publiksuccéer såväl
som för experimentell kultur.
Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden och Stockholms Stadshus AB
genomföra en övergripande analys av hur arenabeståndet möter dagens och framtidens
Sid. 11 (33)
behov av större arenor för olika typer av evenemang. Moderbolaget har också i uppdrag
att tillsammans med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden
och idrottsnämnden se över förslag som möjliggör en utveckling av Globenområdets
norra delar, där stadsutveckling och lösningar för evenemangsverksamhet och idrott ges
utrymme. En analys ska göras gällande en eventuell möjlighet att även framöver
inkludera en ispist med läktarkapacitet i området. Vad avser Globenområdets norra delar
bedrivs ett utredningsarbete för den så kallade ”Norra Byggrätten” där koncernledningen
medverkar i utredningsarbetet och analys. Moderbolaget är en av utpekade intressenter,
bland annat i uppdraget i rollen som ägare till Stockholm Globe Arena Fastigheter (SGA
Fastigheter) och som en del i att genomföra utredningsuppdraget kommer moderbolaget
därför att ansvara för nödvändiga utredningskostnader för de utredningar som genomförs
av SGA fastigheter. Analys och utredning beräknas kunna färdigställas under andra
tertialet. Hittills visar utredningen ett behov av en ishockeyarena för ca 10 000 åskådare
och således är inriktningen för det fortsatta arbetet att utgå från detta med placering på
den så kallade norra byggrätten.
Svenska Bostäder samarbetar med Kulturhuset Stadsteatern AB (Kulturhuset
Stadsteatern) som bedriver verksamhet i bolagets fastigheter i Vällingby och Husby
Centrum. I Husby är verksamheten samlokaliserad med Kulturskolan vilket skapar
möjligheter till synergier och mervärde för barn och ungdomar. Svenska Bostäder har
fastigheter som upplåts till kultur- och ateljéföreningar i Vällingby och Östberga vilket
också bidrar till trygghet i områdena.
Familjebostäder har i dagsläget ett 50-tal kulturverksamheter som hyresgäster. När en
lokal blir vakant utvärderas om denna är lämplig för upplåtelse för civilsamhället och
kulturlivet. Bolaget bidrar också med sex stycken ateljébostäder som hyrs ut genom
stadens konstnärskö.
Stockholmshem bidrar till kultur- och fritidsutbudet i staden genom att tillhandahålla
lokaler för kulturella och sociala aktiviteter. I syfte att erbjuda fler lokaler för uthyrning
till lokalt förenings- och kulturliv har bolaget fortsatt att inventera lokalbeståndet.
Bolaget har ett nära samarbete med stadens kulturlots i syfte att skapa bättre
förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer, för de kulturella och kreativa näringarna
samt för att stärka Stockholm som kulturstad.
För att möta upp Stockholms stads program för barns rätt till kultur arbetar
Stockholmshem i fokusområden för att nå underrepresenterade målgrupper. Även
samverkan med stadsdelsnämnder, systerbolagen och lokala föreningar är centralt i
bolagets arbete med att bidra till barn och ungas möjligheter att få ta del av kultur.
Tillgängliga skolgårdar skapar möjlighet att öka antalet användare både under
lektionstid, raster och på fritiden. SISAB verkar för att tillgängliggöra skollokaler och
Sid. 12 (33)
skolidrottshallar för idrotts-, kultur-, föreningsverksamhet och stadens
fritidsverksamheter samt möjliggöra uthyrning av fler befintliga skollokaler och
skolidrottshallar. SISAB har fått beställningar för tillgängliggörande av idrottssalar på
Midsommarkransens grundskola i Hägersten samt Mariehällsskolan i Bromma, där
arbete nu pågår.
Samarbete med det fria kulturlivet är en förutsättning för Kulturhuset Stadsteatern
mångfacetterade och nyskapande programutbud. Verksamheten har inom flera delar ett
nära och tätt samarbete med aktörer, grupper och konstnärer från det fria kulturlivet
vilket berikar repertoaren och det konstnärliga utvecklingsarbetet.
S:t Erik Markutveckling arbetar för att öka tillgången till idrottshallar och
spontanidrottsytor i Stockholm. I Ulvsunda driver bolaget ett projekt med avsikt att
etablera ett större idrottscenter och i fastigheten planeras även för kringverksamheter
som ska komplettera idrottscentret. Invigning beräknas ske under hösten 2026. Bolaget
bedriver tillsammans med fastighetsnämnden ett förberedelsearbete för kommande
överföring av fastigheten till fastighetsnämnden.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad
koldioxidlagring
Målet är att Stockholms stad senast år 2040 ska vara helt fossilbränslefri och stadens
egen organisation ska vara det år 2030. Klimatbudgeten och arbetet enligt
klimathandlingsplanen är viktiga verktyg för att uppnå detta. Stadens klimatinvesteringar
för att minska utsläppen och för klimatanpassning ska öka genom egna
investeringsmedel och genom ett ökat nyttjande av statliga medel och EU-medel.
Under mandatperioden ska energianvändningen i kommunens fastigheter och
verksamheter minska med minst 10 procent genom smart digital styrning, utfasning av
direktverkande elsystem och energikrävande belysning och energieffektiviserande
åtgärder vid renovering och ombyggnation. För att minska energiförbrukningen ska
arbetet med att genomföra energieffektiviserande åtgärder intensifieras.
SVOA bidrar till kommunfullmäktiges mål genom ett arbete som omfattar minskade
utsläpp, ökad resurseffektivitet och utveckling av nya lösningar för energi- och
resursutnyttjande. Arbetet bedrivs både genom långsiktiga strategiska initiativ och
genom löpande förbättringar i verksamheten. Dialoger pågår med externa aktörer kring
koldioxidinfångning, där möjligheten att sälja flytande koldioxid via befintlig
infrastruktur utreds. Arbetet med att minska klimatpåverkan från reningsprocesserna
omfattar även installation av lustgasmätning samt analyser för att identifiera strategier
för att reducera lustgasproduktion.
Sid. 13 (33)
SVOA utvecklar tjänster och system i syfte att öka utsortering, återanvändning och en
miljöriktig avfallshantering. Tillsammans med aktiv kommunikation och miljöstyrande
taxa verkar bolaget för att få stockholmarna att minimera sitt avfall, medverka till
återbruk och sortera sitt avfall på bästa sätt utifrån avfallshierarkin/avfallstrappan.
Mängden insamlat matavfall ökar men målet om andel matavfall till biologisk
behandling de närmsta åren kommer inte nås under året. Genom anläggningen
Resursutvinning Stockholm har alla stockholmare möjlighet att sortera ut sitt matavfall
och flera aktiviteter genomförs därutöver för att öka utsorteringen av matavfall.
Prognosen för insamlat matavfall uppgår till drygt 39 ton för året, vilket är en ökning
med ca fem procent jämfört med år 2025. Prognosen för året uppgår till 52 procent,
vilket är lägre än kommunfullmäktiges mål om 78 procent.
Koncernens bolag bedriver sedan flera år ett intensivt energieffektiviseringsarbete. Det
blir dock allt svårare att åstadkomma stora effekter med genomförbara åtgärder.
Bostadsbolagens energianvändning har under perioden varit högre än plan vilket beror
på flera orsaker. Främsta anledningen är att januari och februari var ovanligt kalla vilket
innebar att bolaget behövde använda mer energi än förväntat. Perioden har även haft
ovanligt låg elproduktion baserad på solenergi på grund av relativt få soltimmar och att
solcellerna under delar av perioden varit täckta av snö. I energieffektiviseringsarbetet
påverkas Familjebostäders totala energianvändning av förvärvet av Hjulstahem, bolagets
byte av energiuppföljningssystem samt tidigare driftstörningar i värmepumpar, vilket
sammantaget innebär utmaningar kopplat till årets energimål.
Bostadsbolagen och övriga fastighetsägande bolag inventerar var det lämpar sig att
installera solceller inom beståndet för att öka den lokala elproduktionen. Stockholmshem
har inventerat samtliga fastigheter och fastigheter med lämpliga tak för solceller har
klassificerats. SISAB studerar möjligheter att montera paneler på tegeltak samt ser över
ny teknik med plattare paneler, som inte innebär samma belastning på taken. Dessa
utredningar syftar till att utöka beståndet av potentiella tak för möjlig installation
framöver.
Svenska Bostäders underhållsarbete bedrivs utifrån bolagets policy för underhåll, vilket
innebär fokus på varsam renovering, hyresgästinflytande, kvarboende samt särskild
omsorg om kulturhistoriska värden och minskade klimatutsläpp. Bolaget fortsätter sitt
arbete med att underlätta för hyresgästerna att göra miljö- och klimatsmarta val, bland
annat genom att tillhandahålla fastighetsnära källsortering samt genom
informationskampanjer i egen regi och tillsammans med staden. Svenska Bostäder
fortsätter också att utveckla koncept för att involvera och inkludera hyresgästerna i
bolagets och stadens hållbarhetsarbete.
Inom arbetet med återbruk finns ett flertal uppdrag där koncernens bolag deltar
tillsammans med moderbolaget och några av stadens förvaltningar.
Sid. 14 (33)
Familjebostäder har under första tertialet minskat koldioxidutsläppen med 3,3 ton genom
att använda återbrukade material. Återbruksarbetet medför även positiva ekonomiska
effekter. Under våren har SISAB genomfört särskilda kompetensinsatser för medarbetare
om hur SISAB ska arbeta med cirkularitet och återbruk som en del i bolagets arbete att
nå stadens mål om halverad klimatpåverkan till 2030. Svenska Bostäder medverkar i
stadens arbete med att etablera en återbrukscentral och har under det första tertialet
startat planering för att under året utveckla bolagsinterna lagringsplatser för varor som
kan återbrukas i det egna beståndet.
Micasa Fastigheter ser fortsatt behov av att klimatanpassa fastigheter genom att, till
exempel, säkerställa ett svalt inomhusklimat under varma sommarperioder för bolagets
hyresgäster. Bolaget strävar efter att i första hand bemöta behovet genom passiva
lösningar som exempelvis olika typer av solavskärmning. Aktiva lösningar som
komfortkyla undviks av klimatmässiga, energieffektiviserande och ekonomiska skäl men
kan bli aktuella i särskilda fall då andra lösningar ej är möjliga.
För att minska halterna av koldioxid i atmosfären pågår en snabb utveckling av teknik
för att fånga in koldioxid i rökgaser och pumpa ned denna i berggrunden, (CCS, carbon
capturing and storage). Stockholms Hamnar AB (Stockholms Hamnar) har bedrivit ett
utredningsarbete för att studera logistikkedjan i denna hantering med transport från de
utsläppande verksamheterna till Nordsjön där Stockholm Norvik Hamn kan vara
logistiknav. Under året har bolaget fortsatt arbetet med att utveckla Stockholm Norvik
Hamn utifrån denna inriktning.
Stockholms Hamnar har fortsatt fokus på utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj.
Då investeringar i landelanslutningar är resurskrävande fortsätter Stockholms Hamnar
att aktivt söka extern finansiering för sina planerade projekt.
Stockholms Stads Parkering ABs (Stockholm Parkering) främsta bidrag till att nå målen
för minskad klimatpåverkan är fortsatt expansion av antalet laddplatser. Den största
besparingspotentialen utöver utbyggnaden av laddinfrastruktur finns i tidsstyrning av när
på dygnet som laddinfrastrukturen används.
Stockholm Business Region AB (SBR) fortsätter arbetet med att främja hållbara
resmönster genom kommunikation kring lokala kultur- och evenemangsupplevelser samt
genom insatser för att stärka Stockholm som tågdestination. Samverkan och
kunskapsspridning kring internationell tågtillgänglighet, bland annat kopplat till stråket
Stockholm–Oslo, har bidragit till att stärka förutsättningarna för mer klimatsmarta
transporter.
Sid. 15 (33)
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt. Trots
att några indikatorer inte uppnås helt innebär ändå den generella helhetsbilden att målet
bör bedömas som helt uppfyllt.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Handlingsplanen för biologisk mångfald ska genomsyra stadens arbete.
Klimatanpassningsarbetet, utifrån genomförda skyfalls- samt värmekarteringar, ska vara
integrerat i stadsbyggnadsprocessen.
Svenska Bostäder fortsätter att utveckla åtgärder för ökad biologisk mångfald och
naturmiljöer i behov av förstärkning. I samband med nya projekt genomförs
naturinventeringar där förslag på åtgärder tas fram och i det befintliga
fastighetsbeståndet fortsätter arbetet med att identifiera och genomföra lämpliga
åtgärder. Med utgångspunkt i den kartläggning av klimatrisker som bolaget genomfört
fortsätter arbetet med att planera och genomföra förebyggande åtgärder för att
klimatanpassa fastigheterna. Detta omfattar dagvattenlösningar, solavskärmning och
skuggande grönska. Planeringen av åtgärder integreras successivt i bolagets långsiktiga
underhållsplanering. Samtidigt genomförs löpande åtgärder där bolaget till exempel
förbättrar skötseln av dagvattenbrunnar för att på så sätt minska risken för
skyfallsproblematik.
Familjebostäder har genomfört en trädinventering som är grunden för bolagets
trädvårdsplan. Planen är en förutsättning för att bidra till stadens arbete för ökad
krontäckningsgrad i områden som är riskområden för värmestress.
Stockholmshem arbetar fortsatt aktivt med klimatanpassning av fastighetsbeståndet
utifrån framtagen risk- och sårbarhetsanalys för klimatförändringar. De skyfallsåtgärder
som rekommenderades i risk- och sårbarhetsanalysen har genomförts sedan tidigare.
Exempel på genomförda åtgärder är höjning av kanter vid källartrappor, konstruktion av
särskilda diken och upphöjningar vars syfte är att fördröja vattnet i samband med skyfall.
Ytterligare åtgärder kommer att genomföras framåt i och med att bolaget under 2026
fokuserar på att stärka beredskapen för både skyfall och värmeböljor. Bolaget fortsätter
att arbeta proaktivt för att minska klimatpåverkan och skapa bostadsområden som är
anpassade till framtida klimatutmaningar.
Under 2026 arbetar SISAB vidare med biologisk mångfald och hållbarhet utifrån bland
annat främjandet av ”gröna gårdar”. SISAB bidrar till att möjliggöra odling på stadens
förskole- och skolgårdar efter beställning från hyresgäst men arbetar även för att dela
exempel på hur förskoleverksamheter tillsammans med stadsdelsförvaltningar kan
möjliggöra stadsodling i anslutning till förskolegårdar. Bolagets projekt med
förskolegårdar innebär åtgärder som stärker förskolors utemiljöer och bidrar till ökad
hållbarhet. Hårdgjorda ytor ersätts med nya planteringar, träd och buskar. Vattenlek,
odlingslådor och balanslek av återbrukade ekstockar skapar mer varierad och pedagogisk
lek. Projektet stödjer bolagets uppdrag att utveckla trygga, gröna och funktionella
Sid. 16 (33)
miljöer för lek och för barnens lärande och välbefinnande.
SVOA bidrar till en ökning av biologisk mångfald genom att bland annat arbeta med
åtgärder i enlighet med framtagna lokala åtgärdsprogram (LÅP) för god vattenstatus.
Arbetet omfattar investeringar i dagvattenrening och åtgärder på ledningsnätet, där
biologisk mångfald beaktas i utrednings- och genomförandeskedet. Samverkan sker
löpande med stadens förvaltningar för att utveckla naturbaserade lösningar och synergier
mellan dagvatten- och skyfallshantering.
Stockholms Hamnar har ansvar för att hantera regleringen av Mälarens vattenstånd. I
samband med stora nederbördsmängder är denna åtgärd en av de allra mest
verkningsfulla för att skydda staden från översvämningar.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Staden ska ha som målsättning att fram till år 2030 minska utsläppen från
transportsektorn med 80 procent jämfört med år 2010. Antagna mål för laddinfrastruktur
ska genomföras i alla stadens nämnder och bolag med en kraftig utbyggnad av antalet
laddplatser både i ytterstad och innerstad.
Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet
för transporter av betydelse för näringslivet. En snabbare omställning till miljövänligare
transporter och drivmedel möjliggörs genom kraftfulla positiva styrmedel och genom att
underlätta för miljösmarta transportlösningar, bildelning och självkörande fordon. Alla
tjänstefordon ska vara el- eller gasbilar och för att klara målet med en fossiloberoende
fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar.
Stockholm Parkering fortsätter under 2026 att bygga ut laddinfrastrukturen i andra
fastighetsägares anläggningar och fortsätter även arbetet med etablering av
mobilitetstjänster. Laddplatserna ökar bolagets energiförbrukning men minskar utsläppet
från fordonstransporter. Fler laddplatser, fortsatt samarbete med poolbilsföretag och fler
mobilitetstjänster ger incitament till effektivare och mer miljösmart användning av
fordon. Bolaget har i uppdrag att arbeta med hållbar mobilitet, målet är att minst 49
anläggningar har fler än tre mobilitetstjänster. Bolagets nuvarande mobilitetstjänster är
exempelvis cykelparkering och utrymmen för bilpooler, lastcyklar, hyrsläp,
batteribytesplatser för elmopeder samt leverans- och logistiktjänster.
Bostadsbolagen har i uppdrag att gradvis och behovsanpassat förse samtliga
parkeringsplatser inom sitt bestånd med tillgång till delning av laddinfrastruktur i syfte
att bidra till stadens klimatmål och mål om en utsläppsfri innerstad år 2030.
Laddinfrastrukturen ska ha en jämn geografisk spridning mellan anläggningar.
Utbyggnaden ska genomföras i aktivt samarbete med Storstockholms Brandförsvar så att
Sid. 17 (33)
de brandrisker som kan uppstå minimeras. Ett aktivt informationsarbete ska bedrivas för
att säkerställa att alla berörda hyresgäster känner till att de har rätt att få tillgång till
delning av en laddstolpe.
Stockholms Hamnar fortsätter arbetet med att utveckla laddinfrastruktur för fordon på
land och med elektrifiering av sjöfarten. Bolaget och hamnarna i Århus, Göteborg och
Bremerhaven samarbetar och får stöd från EU-fonden Connecting Europe Facility för att
investera i och erbjuda landström till anlöpande containerfartyg. Stockholms Hamnars
del i projektet innebär att ansluta containerfartyg till grön el från land i Stockholm
Norvik Hamn från 2027, vilket ytterligare stärker den moderna hamnen som nod för
hållbara transporter.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet delvis.
Detta är en följd av att prognosen för några indikatorer är att dessa inte kommer att
uppfyllas helt – främst vad avser andelen parkeringsplatser i ytterstaden med tillgång till
delad laddmöjlighet.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas, vattnet är rent och miljön är
rensad från skadliga kemikalier. För att förbättra vattenstatus behöver takten i
genomförandet av åtgärder öka.
Koncernens fastighetsbolag använder Byggvarubedömningens kriterier för
rekommenderade val av material och produkter, där byggvaror och kemikalier ska vara
godkända enligt byggvarubedömningen för att få användas. På detta sätt undviks
användning av miljöskadligt material.
SVOA informerar stockholmarna om hur avfall ska hanteras och strävar efter cirkulär
konsumtion med ökat återbruk och återvinning. Bolaget tillhandahåller digitalt stöd till
skolor och lärare för att underlätta undervisningen kopplat till läroplanen för vatten,
avfall och miljö. Under första tertialet har flera kampanjer och kommunikationsinsatser
genomförts för att uppmana stockholmarna till mer hållbar konsumtion med fokus på
textil och information om de mobila återvinningstjänsterna, Returrundan och Pop-up
Återbruk.
Arbetet inom ramen för Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan omfattar
aspekterna ren luft, rent vatten och giftfria miljöer. Ökad anslutning av fartyg till land-el
vid kaj är i dagsläget den mest verkningsfulla åtgärden för att bidra till ren luft då
fartygens utsläpp till luft minskar inom hamnområdena. Stockholms Hamnar tar emot
fartygens avfall samt svart- och gråvatten, och samarbetar med berörda rederier och
kommuner för att göra denna mottagning än mer hållbar.
Stockholm Parkering har ett pågående projekt som omfattar rening av PFAS-förorenat
Sid. 18 (33)
vatten i nedlagda oljebergrum. Bolaget genomför även ett pilotprojekt med en studie av
hur växter kan användas för upptag av PFAS för att minska behovet av transport och
destruktion av PFAS-förorenat vatten.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och
bostäder för alla
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en stark välfärd
En stark ekonomi i Stockholm borgar för en väl fungerande verksamhet. Investeringar
ska göras för att klara behoven i en växande stad och för att möta eftersatta behov. Under
kommande år behöver de kommunala investeringarna i offentliga fastigheter fortsätta till
följd av exempelvis behov av fler bostäder, vård- och omsorgsboenden och
idrottsanläggningar. På samma sätt behöver investeringar i klimatomställning,
framkomlighet och trygghet fortsätta. En grundläggande förutsättning är en ansvarsfull
ekonomisk politik med god budgethållning i alla verksamheter.
Koncernens bolag ska ha en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning och utveckla
fastighetsbestånden långsiktigt för att nå en bättre struktur när det gäller standard,
geografiskt läge och åldersfördelning. Staden ska inte sälja samhällsfastigheter som
stadens verksamheter har behov av på kort eller lång sikt. Bolagen ska samtidigt göra en
översyn av sina egna lokalinhyrningar med målsättningen att primärt hyra lokaler i av
staden ägda fastigheter.
Tillsammans med de investerande dotterbolagen har koncernledningen ett kontinuerligt
pågående arbete för styrning och prioritering av investeringar. Utbildningar har hållits
och kommer även framöver att tillhandahållas när det bedöms relevant. I arbetet ingår
också en utökad samverkan med stadsledningskontoret och stadens nämnder. Med ett
förstärkt och utökat fokus på investeringar är avsikten att fortsatt vidareutveckla
beslutsunderlagen för att kunna genomföra nödvändiga och önskvärda investeringar.
Bostadsbolagen har ett långsiktigt uppdrag att utveckla och förvalta fastigheter. I detta
ingår att upprätthålla fastighetsägaransvaret och att förädla fastighetsbeståndet genom
långsiktigt underhåll tillsammans med ett arbete nära hyresgästerna. För att kunna
åstadkomma detta krävs ett finansiellt överskott och ett stabilt kassaflöde. Utmaningar
kvarstår med höga produktionskostnader i nyproduktion som tillsammans med ökade
finansierings- och driftskostnader påverkar lönsamheten i byggprojekten.
Familjebostäders fokus innebär ett optimerat kassaflöde från den löpande verksamheten,
prioritering av investeringar och effektiviseringar av verksamheten. vilket skapar
möjlighet till en fortsatt hög investeringstakt i befintligt bestånd. Det innebär bland annat
att underhållsåtgärder i större utsträckning prioriteras utifrån tydliga behovsanalyser och
strategin om varsam renovering.
Sid. 19 (33)
Svenska Bostäder fortsätter arbetet med att höja graden av arbeten utförda i egen regi.
Utöver minskade kostnader är avsikten att bidra till att skapa trygga och långsiktiga
anställningar.
Stockholmshem ser över arbetssätt kring utveckling och innovation, bland annat för att
säkerställa tidig identifiering av externfinansiering, lärande från tidigare erfarenheter
samt systematisk uppföljning av projekt och utredningar med extern finansiering. I
samarbete med stadsledningskontoret har bolaget arbetat med att vidareutveckla
samarbetet och tydliggöra behov för att ytterligare öka fokus på extern finansiering.
Sänkta elevantalsprognoser har inneburit att SISAB förändrat sitt arbete från att tillskapa
ny kapacitet till att möta behov inom befintligt bestånd. Bolaget har fortsatt ökat fokus
på att underhålla befintliga fastigheter. Från en tidigare planeringsinriktning om att
genomföra underhåll samtidigt med kapacitetsutveckling och hyresgästanpassning har
bolaget tagit fram en behovsplan tillsammans med stadens förvaltningar. Denna plan
kommer vara styrande för planeringen framåt. Underhållet planeras med utgångspunkt
från SISABs underhållsstrategi som bland annat innebär ett genomförande av underhåll
som strategiskt samordnas utifrån inköp och upphandlingar där nyttjande av bolagets
storskalighet ska ge skaldriftsfördelar. Detta kräver samplanering mellan planerat
underhåll, reparationer och akut underhåll i relation till en långsiktig planering av
inköpsverksamheten för att både säkerställa framdrift och ett kostnadseffektivt
genomförande.
AB Stokab (Stokab) bidrar genom bolagets grunduppdrag att tillgodose marknaden med
ett öppet och konkurrensneutralt fibernät som ytterst avser att stimulera utvecklingen
inom IT- och telekombranschen och därmed Stockholms näringsliv i stort. Stokabs
beprövade affärsmodell med tillhandahållande av svartfiber öppet för alla har historiskt
visat sig främja tillväxt, konkurrens och innovationsförmåga. Bolagets upprätthållande
av denna affärsmodell bidrar till att stimulera tillväxt och företagsamhet genom
långsiktiga och goda förutsättningar för företagande i hela Stockholm.
Koncernledningen fortsätter tillsammans med stadsledningskontoret och flera av
dotterbolagen arbeta för att öka den externa finansieringen. Stadsövergripande nätverk
och strukturer har etablerats och bolagen erhåller också extern (nationell och
internationell) finansiering.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
För de som står längst från arbetsmarknaden ska det finnas insatser som leder tillbaka till
arbetsmarknaden. Stockholmsjobb är en dokumenterat viktig och framgångsrik insats
som behöver utökas såväl i stadens som i bolagens verksamheter och svara mot behoven
Sid. 20 (33)
av att få en ingång tillbaka till jobb från långtidsarbetslöshet. Sociala krav ska i ökad
utsträckning ställas vid upphandling för att fler som står långt från arbetsmarknaden ska
kunna få ett jobb. Antalet feriearbeten ska öka.
För koncernen prognostiseras 731 tillhandahållna feriejobb för år 2026, vilket är högre
än årsmålet (698 feriejobb). I moderbolagets uppdrag ingår att samordna och följa upp
dotterbolagens arbete med att bidra till att fler får anställning via stockholmsjobb och att
fler ungdomar får feriejobb. För att säkerställa att bolagens förutsättningar beaktas sker
samverkan mellan koncernledningen, stadsledningskontoret,
arbetsmarknadsförvaltningen och dotterbolagen.
Under 2024 inledde Svenska Bostäder en satsning för att bidra till ökad sysselsättning
bland stockholmare/hyresgäster som står långt från arbetsmarknaden. Projektet innebär
att allmänna utrymmen nu städas i egen regi i ett antal fastigheter i Rinkeby. Bolaget
samarbetar med bland annat arbetsmarknadsförvaltningen för att anställa personer långt
ifrån arbetsmarknaden. Resultaten har hittills varit positiva vilket återspeglas i positiv
respons från hyresgästerna och förbättrade nöjd-kund-resultat, särskilt inom städning av
trapphus och tvättstugor. Uppdraget har under våren 2026 utökats till Tensta.
För att öka andelen ferieungdomar och praktikanter bistår SVOAs interna funktioner
med stöd för exempelvis annonsering, avtalsskrivning och intyg samt beställning av
exempelvis arbetsutrustning och behörigheter för att underlätta för mottagande enheter.
Bolaget har flera gemensamma aktiviteter för att skapa god inblick i olika
verksamhetsområden och yrkesroller. Förutom att erbjuda feriearbete är förhoppningen
att stimulera ungdomar att välja studier inom bolagets kritiska kompetensområden.
Kulturhuset Stadsteatern samarbetar med Stockholms konstnärliga högskola genom
praktik och examensföreställningar. Detta medför direktkontakt med avgångsstudenter
samtidigt som relevant kompetens långsiktigt säkerställs.
Ett av SBRs uppdrag är att fortsätta utveckla och stärka Kistas roll som ett modernt
innovationsdistrikt med stark attraktionskraft för företag inom tech och innovation. Som
ett led i detta har bolaget tillsammans med berörda förvaltningar, bolag, Kista Science
City och Kista Limitless identifierat utvecklingsmöjligheter som stärker Kistas
konkurrenskraft, ökar platsens attraktivitet för investeringar och talanger samt bidrar till
en mer levande och hållbar stadsmiljö över tid.
Koncernledningen bedömer att koncernen för år 2026 kommer att uppnå målet helt.
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Fler hyresrätter med rimliga hyror, exempelvis Stockholmshus, ska byggas i hela staden.
En långsiktig målsättning är att allmännyttan ska öka i alla stadsdelar. Under 2026
planeras nyproduktion påbörjas för 198 nya lägenheter i stadens allmännyttiga bolag.
Sid. 21 (33)
Med rådande marknadsförutsättningar samt fortsatt osäker omvärld finns betydande
utmaningar i att uppfylla målet helt inom perioden då inga olönsamma projekt påbörjas.
Bolagen arbetar därför strategiskt tillsammans med moderbolaget för att vidareutveckla
projektportföljerna, säkra framdrift i Stockholmshusen, identifiera ny mark i nära
samverkan med staden och effektivisera insatser i det befintliga beståndet.
De allmännyttiga bostadsbolagen ska aktivt verka för att leva upp till en nollvision för
vräkning av barnfamiljer. En nollvision för hemlöshet ska implementeras. Fler större
bostäder ska byggas för att minska trångboddheten som finns i staden så att alla kan bo
kvar i Stockholm även när familjen växer. När fler i staden blir äldre behöver det också
byggas fler seniorbostäder.
Bostadsbolagens uppdrag innebär att 3 500 bostäder ska påbörjas under åren 2023-2026.
Bostäderna ska byggas med hyresnivåer som fler har råd att efterfråga. Tillsammans
med stadens bostadsgeneral och en utökad samverkan mellan koncernen,
stadsledningskontoret och berörda nämnder såsom exploateringsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden samordnar moderbolaget olika processer och projekt ur ett
koncernövergripande perspektiv i syfte att öka bostadsbyggandet. I detta arbete läggs
särskilt fokus på Stockholmshusen och på den inledande samordningen av uppdraget om
stadsradhus. Stockholmshusen är fortsatt en prioriterad satsning med syfte att i hög takt
kunna bygga kostnadseffektiva hyresrätter genom ett samarbete mellan bostadsbolagen
och exploaterings- och stadsbyggnadskontoret. I enlighet med uppmaningar i
kommunstyrelsens avstämningsärende har bostadsbolagen genomfört en förnyad analys
av möjligheterna att revidera årsmålet för antal påbörjade hyresrätter. Efter en förnyad
och noggrann genomgång av projektportföljen bedöms det dock inte finnas några
möjligheter att revidera målen, givet de krav på lönsamhet som gäller för påbörjande av
nya projekt.
Bostadsbolagen bedriver tillsammans med koncernens bolag ett långsiktigt arbete för att
utveckla och stärka de områden som staden identifierat som fokusområden. Stadens
kraftsamling kring en sammanhållen stad innebär en stor gemensam förändringskraft
och tydligt fokus för alla parters insatser. Förändringsarbetet behöver vara långsiktigt för
att nå framgång och skapa förtroende hos de som bor i områdena. I samtliga
fokusområden sker arbetet tillsammans med olika aktörer inom staden, andra
myndigheter, fastighetsägare och civilsamhället. Utöver stadens utvalda fokusområden
- Skärholmen/Sätra, Hagsätra/Rågsved, Järva och Farsta - har Stockholmshem även styrt
särskilda resurser till Hässelby och Skarpnäck. Utifrån storleken på beståndet och i
förhållande till systerbolagens bestånd i respektive område, tar bolagen olika roll i de
olika fokusområdena. I samtliga fokusområden sker arbetet tillsammans med olika
aktörer inom såväl staden som med externa parter.
Utifrån äldreboendeplanens 60/40-princip vad gäller stadens respektive privat ägande av
vård- och omsorgsboenden ska Micasa Fastigheter uppföra ett tjugotal vård- och
omsorgsboenden fram till 2040. Arbetet fortgår med åtta nybyggnationer av vård- och
Sid. 22 (33)
omsorgsboenden varav sju projekt befinner sig i planeringsskeden. Det projekt som
ligger närmast i planen, ett vård- och omsorgsboende i Årsta, påbörjades under hösten
2025 och beräknas vara färdigställt 2028. Det reviderade ramprogrammet för vård- och
omsorgsboenden är utgångspunkt vid bolagets nyproduktion.
Vad gäller nyproduktion av seniorbostäder fortgår bolagets plan för utbyggnad i den takt
som är möjlig med hänsyn till markanvisningar och respektive projekts ekonomiska
förutsättningar. Ambitionen har varit att utbyggnaden ska följa den demografiska
utvecklingen, med fokus på stadsdelsområden där fastighetsbeståndet i hög grad är
otillgängligt. I det fortsatta arbetet kommer utveckling av seniorbostäder främst ske
inom bolaget befintliga bestånd samtidigt som bolaget prioriterar utvecklingen av fler
vård- och omsorgsboenden.
Merparten av Micasa Fastigheters byggnader är byggda på 1970- och 1980-talet och har
stora underhållsbehov. Bolaget har tagit fram en fastighetsutvecklingsplan för
genomförande av upprustningarna som sträcker sig över en längre tidsperiod. I planen
ingår ett stadsövergripande perspektiv och med utgångspunkt i stadens äldreboendeplan,
den nyproduktion som är planerad samt möjlighet till eventuell evakuering. Det krävs ett
tätt samarbete och dialog med stadens verksamheter och hyresgäster för att
upprustningen ska kunna planeras och genomföras på ett så bra sätt som möjligt.
Samarbete pågår med berörda inom staden för planering och förankring.
Koncernledningen bedömer att koncernen för år 2026 kommer att uppnå målet helt.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Stockholm ska styras med hög tillit till personalen. Personalen ska ges stort mandat och
inflytande att, utifrån övergripande politiska mål, bedriva den kommunala verksamheten.
Tillitsbaserad styrning ska vara normen för stadens politiska styrning och ska även
prägla kultur och arbetssätt på alla stadens arbetsplatser.
Svenska Bostäder bedriver ett flertal utvecklingsinsatser som svarar mot principerna om
tillitsbaserad styrning. I detta ingår till exempel antikorruptionsutbildning och
vidareutveckling av ledningssystemet som beskriver de gemensamma arbetssätten och
utgör ett relevant stöd för medarbetarna.
SVOA arbetar med att utveckla ledarskapet genom att kontinuerligt tydliggöra och följa
upp förväntningarna på samtliga ledare. Som ett led i att säkerställa en trygg och säker
arbetsplats och bidra till stärkt säkerhetskultur beslutade bolaget under slutet av 2025 om
centrala riktlinjer för arbetsmiljö och en central arbetsmiljökommitté.
Marknads- och omvärldsförändringar innebär att samtliga medarbetare behöver förstå
vilka nya krav som kommer att ställas på Stokabs framtida affär och även förmåga att
kunna anpassa arbetssätt och tjänsteutbud utifrån kundernas förändrade behov. Utifrån
Sid. 23 (33)
ett tydligt kundfokus är alla bolagets medarbetare därför delaktiga i att ständigt utveckla
bolagets processer och rutiner. Fortsatt arbete avseende digitalisering och automatisering
av verksamheten kommer att vara en strategisk fråga för att bolagets affärs- och
verksamhetsmål ska uppnås. Stokab fortsätter även sitt utvecklingsarbete med att
tydliggöra ansvar och roller samt att utveckla och ta tillvara chefers och medarbetares
kapacitet.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Samhällets beredskap ska stärkas. Genom en stark kommunal organisation läggs
grunden för detta. Stadens ledning ska löpande initiera beslut som stärker stadens
säkerhet. Särskilt fokus ska vara på hotet mot demokratin, hotet från klimatpåverkan och
hotet från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av internationella konflikter.
Kritiska samhällsfunktioner som elförsörjning, vattenförsörjning och IT-system ska
värnas och stärkas. Behovet av skyddsrum ska beaktas. Inom ramen för att stärka
beredskapen deltar flera bolag, däribland moderbolaget i stadens arbete med
sektorsberedskap inom olika områden.
Bolagen stärker successivt sin förmåga för att kunna bidra till en sammanhållen
beredskap för fredstida kriser och civilt försvar. Arbetet innebär både att stärka arbetet i
den egna verksamheten och bidra i den stadsövergripande samverkan. Som en del av
arbetet med att uppfylla rubricerat mål arbetar bostadsbolagen och Micasa Fastigheter
med nödvändiga åtgärder för att säkerställa funktionaliteten i befintliga skyddsrum.
Även Stockholm Parkering fortsätter sitt arbete för att säkerställa att
parkeringsanläggningar under tak och i berg kan nyttjas i händelse av kris.
SVOA hanterar klimatrelaterade risker genom riktade åtgärder vid Norsborgs vattenverk
och Bornsjön. En rapport om sommarens varma råvatten 2025 har tagits fram och arbete
pågår för att stärka driftstrategier och UV-behandling. Samtidigt utvecklas beredskapen
för Bornsjön med fokus på förebyggande åtgärder för att minska sårbarheten och säkra
råvattenförsörjningen vid extrema händelser.
Det råder en allmänt förhöjd hotbild på grund av Rysslands invasion av Ukraina och ett
väsentligt förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa och Sveriges närområde. Detta
leder, tillsammans med det faktum att allt fler delar av alla samhällsfunktioner får en
betydande digital komponent, till ökade säkerhetskrav på fibernätet såväl som på noder
och knutpunkter samt på stödsystem. Stokab bedriver ett systematiskt och långsiktigt
säkerhets- och totalförsvarsarbete utifrån aktuell lagstiftning samt tillsynsmyndighetens
föreskrifter.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
Sid. 24 (33)
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Alla ska kunna känna sig trygga överallt. Stockholms stad ska öka den upplevda
tryggheten och samtidigt verka för att försvåra och förhindra att faktiska brott sker i det
offentliga rummet. Trygghetsinvesteringar i den offentliga miljön ska fortsätta och öka.
Inom ramen för trygghetsarbetet fokuserar Svenska Bostäder på stadens fokusområden i
Järva, Skärholmen, Rågsved, Bagarmossen och Farsta och särskilt utsatta fastigheter i
övriga delar av bolagets bestånd. Bolaget tar stort ansvar för att stärka samarbetet i
Vårberg och har tillsammans med andra fastighetsägare i området en planering för
aktiviteter under året. Bolaget mäter löpande hur hyresgästerna upplever tryggheten både
i sin lägenhet och i bostadsområdet. Stockholmshem har under det första tertialet
utvecklat och systematiserat det interna trygghetsarbetet, där bland annat veckovisa
lägesbilder inhämtas från samtliga förvaltningsområden. Syftet är att över tid se trender
och kunna prioritera rätt insatser, både internt och i samverkan med andra aktörer.
Arbetet kommer att utvecklas under hela 2026.
Stockholms Hamnar arbetar löpande för att förbygga förekomsten av olika typer av
oegentligheter och brottslig verksamhet bland leverantörer och andra aktörer knutna till
verksamheten. Under 2026 kommer bolaget att se över befintliga rutiner och
kontrollprogram.
Micasa Fastigheter arbetar kontinuerligt för att stärka tryggheten i och runt bolagets
fastigheter. Skalskyddet vid ett antal byggnader uppdateras och förstärks löpande enligt
plan och behov. Ett av fokusområdena är att öka den upplevda tryggheten i utemiljön
kring bolagets byggnader genom åtgärder inom växtlighet och belysning.
Stockholmsmässan AB vidtar löpande åtgärder i den lokala närmiljön för att denna ska
vara inbjudande och attraktiv för både eventbesökare, boende och förbipasserande. I
detta hanteras också diverse trygghetsskapande åtgärder såsom säkerställande av att
belysning fungerar och att klotter saneras.
Koncernledningen bedömer att koncernen för år 2026 kommer att uppnå målet helt.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar
internationellt
I Stockholm finns förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och ett rikt kulturliv.
Samarbetet med civilsamhället ska stärkas och utvidgas till att omfatta ytterligare
områden. Kultur- och samlingslokaler ska vara öppna för allmänheten, bland annat
genom att staden tillgängliggör skollokaler och idrottshallar på kvällar och helger för
stadens idrotts- och föreningsliv.
Sid. 25 (33)
Sverige och Stockholm är en del av en väl integrerad europeisk och global marknad. Detta
bidrar till jobb och tillväxt i Stockholm. Staden ska därför understödja internationella
samarbeten som bidrar till ökad handel, kulturella utbyten samt kunskap och forskning.
Familjebostäder har ett väletablerat samarbete med det lokala civilsamhället. Detta sker
genom ett upparbetat samarbete och i partnerskap med hyresgästföreningar och andra
lokala aktörer såsom fritids- och idrottsföreningar. Stockholmshem bedriver en öppen
dialog, i huvudsak med bolagets hyresgäster, i de verksamheter som påverkar
stockholmarna och deras omgivningar. Även Stockholmshem arbetar nära civilsamhället
i sina bostadsområden genom samarbete med hyresgästföreningar och andra lokala
aktörer. I Hässelby, Rågsved, Sätra, Skarpnäck och Skärholmen sker ett mer intensivt
arbete med stöd till föreningsliv och lokala aktörer.
Stockholms Hamnar har ett stort internationellt utbyte genom sin verksamhet med gods-
och passagerartransporter. Stockholms Hamnar arbetar också aktivt med EU-projekt
samt är delaktiga i flera internationella organisationer.
Genom lokal samverkan, närvaro på torg och i parker i alla stadsdelar, utveckling av
arbetet med nationella minoriteter samt barn och unga bidrar Kulturhuset Stadsteatern
till en levande dialog. Med internationella gästspel, deltagande i nätverk och anlitande av
konstnärer från flera olika länder bidrar bolaget till stadens tillväxt samtidigt som nya
intryck, perspektiv och idéer ger en ständigt aktuell verksamhet. Arbetet med stadens
fristadsplatser bidrar också till att etablera internationella kontakter och att utveckla
nätverk.
Koncernledningen bedömer att koncernen för 2026 kommer att uppnå målet helt.
Koncernledningens synpunkter på dotterbolagens utfall och prognoser
Koncernledningen vill understryka vikten av att samtliga bolag kontinuerligt utvecklar
sina arbetssätt och processer för att effektivisera verksamheten. Effektiviseringar och
minskade driftskostnader för bolag som äger fastigheter får inte innebära minskat
underhåll på tillgångarna med risk för försämrade ekonomiska och verksamhetsmässiga
förutsättningar på längre sikt. Fastigheternas värde och därmed stadens samlade
tillgångar måste alltid förvaltas på ett ändamålsenligt sätt. För samtliga bolag är det
nödvändigt att konsekvent och kontinuerligt säkerställa intäktsnivåer, begränsa
kostnadsökningar och göra väl avvägda bedömningar och prioriteringar i beslut om såväl
drift som investeringar.
Koncernledningen vill fortsatt särskilt uppmana samtliga investerande bolag att fortsätta
prioritera investeringar i omfattning och tid, inte minst i syfte att begränsa den
finansiella skuldutvecklingen. Koncernledningen kommer tillsammans med
dotterbolagen också arbeta för att långsiktigt förbättra resultatnivåerna och som en följd
av detta öka egenfinansieringsgraden i koncernens investeringar.
Sid. 26 (33)
Bostadsbolagen gemensamt
Bostadsbolagen spelar en central roll i stadens arbete med bostadsförsörjning och hållbar
stadsutveckling. Kommunfullmäktige har fastställt att minst 3 500 bostäder ska
nyproduceras under mandatperioden. Med rådande marknadsförutsättningar samt fortsatt
osäker omvärld finns betydande utmaningar i att uppfylla målet inom perioden då inga
olönsamma projekt påbörjas. Bolagen arbetar därför strategiskt tillsammans med
moderbolaget för att vidareutveckla projektportföljerna, säkra framdrift i
Stockholmshusen, identifiera ny mark i nära samverkan med staden och effektivisera
insatser i det befintliga beståndet. Arbetet är särskilt inriktat på att tillgängliggöra fler
bostäder genom ökad rörlighet, bland annat genom utveckling av den interna byteskön
samt riktade åtgärder mot trångboddhet i prioriterade områden.
I linje med kommunfullmäktiges direktiv ska bostadsbolagen fortsatt verka för fler
bostäder med rimliga hyror, särskilt för unga, studenter och hushåll med särskilda behov.
För att möta utmaningarna i nyproduktionen prioriteras effektivisering i tidiga skeden
och fortsatt utveckling av gemensamma arbetssätt, samtidigt som samordningen mellan
bostadsbolagen, bostadsgeneralen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret
stärks för att korta ledtider och öka genomförandeförmågan. Parallellt förstärks
energiarbetet genom driftoptimering och energieffektivisering i befintligt bestånd,
utbyggnad av solel där det är lönsamt samt en stegvis utbyggnad av laddinfrastruktur
med fokus på affärsmässighet och säkerhet.
AB Svenska Bostäders resultat för 2026 beräknas uppgå till 244 miljoner kronor efter
finansnetto, vilket är högre än kommunfullmäktiges budget. Den positiva utvecklingen
förklaras av engångsintäkter. Intäkterna bedöms öka mer än budgeterat, vilket förklaras
av förändrade regler för presumtionshyror och tidigare inflyttning i projekt
Kvarndammen. Taxebundna kostnader och kostnader för fastighetsskötsel är däremot
högre.
Den totala investeringsvolymen är budgeterad till 1 100 miljoner kronor. Prognosen
bedöms i nuläget vara i linje med budget, även om investeringar i nyproduktion beräknas
bli lägre än budget på grund av förskjutningar i projekt och ombyggnad och
medersättningsinvesteringar högre. Nyproduktionen är fortsatt begränsad på kort sikt,
men bolaget arbetar aktivt att utveckla projektportföljen och samarbetar med
exploateringsnämnden för nya markanvisningar. Koncernledningen påtalar vikten av att
bolaget fortsätter arbetet med att utveckla projektportföljen för att tillskapa fler bostäder
samtidigt som prioritering och kostnadskontroll i investeringsverksamheten är
nödvändig. Målet om att påbörja 122 bostäder under året bedöms uppnås och under
hösten kommer 92 bostäder, i projektet Kvarndammen, att färdigställas.
Målet avseende tillgång till delade laddmöjligheter kommer uppnås i innerstaden, men
bedöms inte uppnås i ytterstaden. Bolaget kommer för detta mål behöva ha ett fortsatt
arbete i samverkan med Stockholms Parkering för att hitta affärsmässiga och hållbara
Sid. 27 (33)
lösningar.
Arbetet med att öka rörligheten inom beståndet och skapa förutsättningar för
hyresgästerna att hitta en bostad utifrån sina behov och förutsättningar fortsätter.
Koncernledningen ser positivt på bolagets arbete och de olika insatser som testas och
genomförs, för ungdomar, studenter äldre och trångbodda familjer.
AB Familjebostäder prognostiserar ett resultat efter finansnetto på 137 miljoner kronor
för 2026, vilket är i enlighet med kommunfullmäktiges krav. Förvärvet av Hjulstahem,
som skedde under våren, stärker allmännyttans bestånd i Järva, samtidigt som det
innebär en viss prognososäkerhet.
Bolagets investeringsprognos uppgår till 2 470 mnkr, varav 1 350 mnkr avser förvärvet
av Hjulstahem med cirka 1 200 lägenheter. Nyproduktionen uppgår till 570 mnkr, cirka
80 mnkr över budget, främst till följd av förändrad fördelning mellan åren i pågående
projekt. Investeringar i befintligt bestånd bedöms uppgå till 550 mnkr, cirka 80 mnkr
lägre än budget, främst till följd av tidsförskjutningar i ombyggnadsprojekt.
Koncernledningen betonar vikten av att bolaget genomför nyproduktion och
ombyggnationer med kostnadskontroll och bibehållen kvalitet, i syfte att bidra till
rimliga hyror och samtidigt värna en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Inga
nyproduktionsprojekt planeras att påbörjas under året, vilket är i enlighet med budget,
medan 44 lägenheter planeras färdigställas hösten 2026.
Familjebostäder fortsätter att bidra till stadens klimatmål genom att minska
klimatpåverkan i nyproduktion och ombyggnationer, bland annat genom utveckling av
cirkulära arbetssätt och ökat fokus på återbruk där det är ändamålsenligt. Även arbetet
med utbyggnad av laddinfrastruktur fortsätter. Målet avseende tillgång till delade
laddmöjligheter kommer uppnås i innerstaden, men bedöms inte kunna uppnås i
ytterstaden. Bolaget kommer för detta mål behöva ha ett fortsatt arbete i samverkan med
Stockholms Parkering för att hitta affärsmässiga och hållbara lösningar.
Bolaget har även fortsatt att utveckla trygghetsarbetet och bosociala insatser, vilket
bidrar till att stärka boendemiljö, gemenskap och trivsel i områdena. Koncernledningen
ser positivt på bolagets bidrag och arbete inom dessa områden
AB Stockholmshems resultat efter finansnetto bedöms uppgå till 174 miljoner kronor i
linje med kommunfullmäktiges budget för 2026.
Prognosen för investeringsutgifterna uppgår till 1 365 miljoner kronor, vilket är i nivå
med bolagets investeringsbudget för 2026.
Sid. 28 (33)
Nyproduktionsprojektens lönsamhet är fortsatt en utmaning samtidigt som det finns ett
stort behov av renoveringar i bolagets befintliga bestånd. Bolaget påverkas långsiktigt av
ett högre ränteläge och ökade finansieringskostnader.
Målet avseende tillgång till delade laddmöjligheter kommer inte uppnås. Bolaget
kommer för detta mål behöva ha ett fortsatt arbete i samverkan med Stockholms
Parkering för att hitta affärsmässiga och hållbara lösningar.
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB lämnar en prognos för helåret med ett resultat
efter finansnetto om 7 mnkr, vilket är högre än kommunfullmäktiges budget med
nollresultat. Avvikelsen förklaras främst av något högre intäkter från köavgifter och
lägre personalkostnader än budgeterat.
Under tertialet har bolaget förmedlat 7 269 lägenheter, varav 1 060 studentlägenheter
och 743 ungdomslägenheter. Bolaget bedömer att årsmålet om 21 000 förmedlade
lägenheter kommer att uppnås eller överträffas.
Koncernledningen ser positivt på Bostadsförmedlingens arbete med det bostadssociala
uppdraget. Under tertialet har 133 bostäder förmedlats inom Bostad Först, försöks- och
träningslägenheter samt bostäder till SHIS. Årsmålet bedöms inte uppnås, vilket är en
följd av att lägenheter inte efterfrågas i den omfattning som anges i uppdraget.
Skolfastigheter i Stockholm ABs resultat för 2026 prognostiseras till 0 mnkr efter
finansnetto, vilket är i linje med kommunfullmäktiges budget. Intäkterna utvecklas något
starkare än budget, främst genom ökade hyresintäkter och vidarefaktureringar av
hyresgästanpassningar. Samtidigt påverkas kostnaderna av högre
uppvärmningskostnader och ökade fastighetsrelaterade utgifter.
Investeringsvolymen är budgeterad till 1 100 mnkr. Prognosen bedöms vara i nivå med
budget. Den lägre investeringsnivån jämfört med tidigare år förklaras av minskat
kapacitetsbehov till följd av fallande elevantalsprognoser samt uppskjutna projekt.
Eventuella avvikelser är främst kopplade till tidsförskjutningar i projekt och förändrade
beställningar från hyresgäster.
Bolaget prioriterar underhållsåtgärder i syfte att säkerställa långsiktigt värde i
fastighetsbeståndet och kostnadseffektiv resursanvändning. Arbetet med en systematisk
underhållsplanering och en gemensam upprustningsplan med utbildningsförvaltningen
fortgår och utgör grund för prioritering av åtgärder. Samarbetet med
utbildningsförvaltningen har fortsatt fokus på en effektiv evakueringsplanering och
genomförande av prioriterade projekt.
Sid. 29 (33)
Koncernledningen betonar vikten av fortsatt strikt prioritering av investeringar, tydlig
behovsanalys i samverkan med hyresgäster samt att genomförda åtgärder sker med fokus
på kostnadseffektivitet.
Micasa Fastigheter i Stockholm ABs resultat för 2026 prognostiseras till -90 mnkr
efter finansnetto, i enlighet med kommunfullmäktiges budget. Både hyresintäkter och
fastighetskostnader bedöms vara i linje med budgeterade nivåer.
Investeringsvolymen prognostiseras till 694 mnkr och omfattar ombyggnationer,
upprustningar och nyproduktion av vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder och LSS-
boenden. Prognosen understiger beslutad investeringsbudget om 785 mnkr till följd av
förskjutningar i vissa projekt. Koncernledningen anser att bolaget fortsatt behöver
prioritera investeringsportföljen utifrån stadens behov och fastigheternas långsiktiga
funktion.
Bolagets fastigheter har omfattande renoveringsbehov där stora delar av byggnaderna
närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Samtidigt fortsätter arbetet med
fastighetsutvecklingsplanen och samordningen med stadens äldreboendeplanering.
Koncernledningen anser att det är avgörande att bolaget tillsammans med staden
utvecklar långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för att möjliggöra nödvändiga
investeringar.
Arbetet med att se över samverkansavtalet med staden har pågått under perioden och
fortsätter under året som en fortsatt prioriterad aktivitet. Arbetet sker i samverkan med
stadsledningskontoret och berörda nämnder och är en central förutsättning för bolagets
ekonomiska utveckling och stabilitet.
S:t Erik Markutveckling AB prognostiserar ett resultat på 14 mnkr, vilket är 50 mnkr
högre än kommunfullmäktiges budget. Bolaget har under årets fyra första månader
investerat drygt 1 miljard. Prognosen för helåret uppgår till 1 562 mnkr, vilket är cirka
500 mnkr högre än budget. I januari 2026 förvärvades Mässfastigheter i Stockholm AB, i
slutet av året förväntas Fastighets AB Godsfinkan säljas till systerbolaget SISAB och
Fastighets AB Flanören förväntas sälja Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden.
Ingen av dessa tre transaktioner var beslutade när kommunfullmäktige fastställde årets
budget, vilket förklarar avvikelser mellan budget och prognos. Samtliga transaktioner
sker inom staden vilket medför att det inte sker några resultatmässiga effekter för
kommunkoncernen.
Koncernledningen är positiva till att arbetet med att överlåta Ulvsunda idrottscenter och
Tullhuset på Blasieholmen till fastighetsnämnden har påbörjats och uppmanar bolaget att
fortsätta det arbetet under året. Koncernledningen uppmanar bolaget att fortsätta arbetet
med att analysera eventuella ytterligare avyttringar och/eller förvärv.
Sid. 30 (33)
Koncernledningen ser positivt på bolagets arbete med att säkerställa att
investeringsbudgeten och tidplanen för Bryggeriet i Bromma hålls. Koncernledningen
uppmanar också bolaget att säkerställa att samtliga revisionsrekommendationer hanteras
under innevarande år.
SGA Fastigheters budget för resultat efter finansnetto 2026 uppgår till -158 miljoner
kronor. Bolaget lämnar en prognos för resultat efter finansnetto på minus -178 miljoner
kronor. Den främsta orsaken till den förändrade prognosen är den höjda räntenivån, som
i kombination med en något senarelagd försäljning av södra byggrätten leder till ökade
räntekostnader för bolaget. Vidare är prognosen höjd gällande avskrivningar i samband
med slutreglering av projektet modernisering av Avicii Arena.
Bolagets prognos för investeringar uppgår till 20 miljoner kronor i enlighet med budget.
En relativt stor post av bolagets kostnader består av räntekostnader och avskrivningar.
Den planerade försäljningen av den södra byggrätten kommer att genomföras under
2026, vilket kommer att lätta på bolagets skuldbörda. Koncernledningen konstaterar att
en avyttring av de norra byggrätterna är viktig för att säkra bolagets finansiella ställning
och ett långsiktigt hållbart resultat.
Stockholm Vatten och Avfall ABs prognos för helåret uppgår till 205 mnkr, vilket är 63
mnkr bättre än kommunfullmäktiges budget. Den positiva avvikelsen förklaras främst av
lägre driftkostnader och kapitalkostnader.
Bolagets investeringar uppgår under tertialet till knappt 1,5 mdkr. Prognosen för helåret
uppgår till 5,6 mdkr och är i nivå med budget. Projektet och programmet Stockholms
framtida avloppsrening och Stockholms framtida vattenförsörjning har fortsatt stor
påverkan på bolagets och kommunkoncernens finansiella utveckling. Koncernledningen
ser positivt på bolagets framdrift av projektet respektive programmet. Koncernledningen
fortsätter att följa framdrift, ekonomi och risker i den löpande uppföljningen.
Bolaget bidrar till stadens klimat och miljömål genom arbete med bland annat god
vattenstatus, cirkulära flöden, återvinning, solenergi och klimatanpassning. Detta arbete
är fortsatt centralt, särskilt mot bakgrund av bolagets omfattande investeringsverksamhet
och betydelse för stadens långsiktiga försörjningsförmåga.
Koncernledningen förstår utmaningen som bolaget står inför med att nå det ambitiösa
målet för matavfallsinsamling. Om trenden från årets första månader håller i sig blir
utfallet för matavfall 52 procent på årsbasis, att jämföra mot det budgeterade årsmålet 78
procent. Det är således nödvändigt att bolaget inom ramen för sin rådighet gör ytterligare
ansträngningar för att förbättra utfallet.
Koncernledningen uppmanar bolaget att säkerställa att utestående
revisionsrekommendationer hanteras under innevarande år.
Sid. 31 (33)
Stockholms Hamn ABs resultat efter finansnetto beräknas för helåret till minus 60
miljoner kronor, i jämförelse med kommunfullmäktiges budget om minus 55 miljoner
kronor. Budgeten beräknades utifrån att en avyttring av Magasin 5 skulle ske i juli 2026,
men till följd av att det nu genomförs 2027 har bolaget intäkter för byggnaden ytterligare
sex månader. Samtidigt är arrendekostnaderna högre än budgeterat till följd av att även
det planerade övertaget av marken på Frihamnspiren har skjutits fram till nästa år.
Prognosen för investeringarna beräknas för 2026 uppgå till 250 miljoner kronor.
Minskningen jämfört med budget för 2026, som uppgår till 300 miljoner kronor, beror
på att projekt har senarelagts.
Stockholms Stads Parkerings AB redovisar en prognos för helåret uppgående till 140
mnkr, vilket är 60 mnkr högre än kommunfullmäktiges budget. Den positiva avvikelsen
förklaras främst av högre hyresintäkter, ökade besöksintäkter och intäkter från laddning
av elbilar.
Bolagets prognos för helårets investeringar uppgår till 340 mnkr, vilket är 40 mnkr lägre
än kommunfullmäktiges budget. Avvikelsen gentemot budget beror främst på
förseningar i projekt i Farsta Strand. Hjorthagsgaraget är bolagets största pågående
projekt med en beslutad budget om 680 mnkr och aktuell slutkostnadsprognos om 700
mnkr.
Koncernledningen ser positivt på bolagets arbete med mobilitet, laddinfrastruktur och
effektivt nyttjande av parkeringsanläggningar. Koncernledningen kommer att följa hur
arbetet med laddinfrastruktur, mobilitet och avtalsmodeller utvecklas under året.
AB Stokab prognostiserar ett resultat efter finansnetto om 220 miljoner kronor, vilket är
i linje med budget.
Bolagets investeringsutgifter prognostiseras uppgå till 170 miljoner kronor i linje med
budgeterad nivå.
Stockholm Business Region AB (SBR) prognostiserar ett resultat på 0 mnkr, vilket i
nivå med kommunfullmäktiges budget.
Koncernledningen noterar att bolaget bidrar både till det lokala och internationella
utvecklingsarbetet. Stadens internationella positionering har stärkts, främst genom
kampanjen ”30 014 Islands of Possibilities”, liksom det lokala platsutvecklingsarbetet i
fokusområdena. Konceptet ”City of Supporters” har vidareutvecklats tillsammans med
arrangörer, näringsliv och andra aktörer för att stärka stadens attraktionskraft för
hållbara, kreativa och internationella arrangemang.
Koncernledningen är positiv till bolagets arbete med talangattraktion och uppmanar
bolaget att fortsätta utveckla arbetet.
Sid. 32 (33)
Koncernledningen uppmanar bolaget att säkerställa att den utestående
revisionsrekommendationen hanteras under innevarande år.
Kulturhuset Stadsteatern AB prognostiserar ett resultat på -418 mnkr, vilket är i nivå
med kommunfullmäktiges budget. Beläggningen på Stadsteaterns scener har varit hög
under inledningen av året, till exempel har Soppteatern haft en beläggning på 99 procent.
Den nya restauratören på plan 5 är på plats efter genomförda lokalanpassningar.
Koncernledningen är positivt till bolagets arbete i stadens fokusområden, exempelvis har
Bio Husby haft fler besökare, relativt årsmålet, redan under årets första fyra månader.
Koncernledningen noterar att bolagets arbete med att utveckla ett strukturerat arbetssätt
för att stadens skolelever ska uppleva kultur pågår och kommer att förstärkas med en
samordnare under årets andra tertial.
Koncernledningen uppmanar bolaget att säkerställa att samtliga
revisionsrekommendationer hanteras under innevarande år. Koncernledningen uppmanar
också bolaget att bibehålla intäkts- och kostnadskontrollen för att säkerställa ett
årsresultat i nivå med budget.
Stockholmsmässan AB prognostiserar ett resultat på 4 mnkr, vilket är i nivå med
kommunfullmäktiges budget. Bolaget är sedan 8 januari 2026 ett helägt dotterbolag till
Stockholms Stadshus AB. Bolagets enskilt största utställning, Nordbygg, genomfördes
under första tertialet och inbringade knappt 100 mnkr i intäkter.
Koncernledningen är positiv till att det omstruktureringsarbete som påbörjades under
2025 fortsätter. Konsumentmässor har avyttrats, avtal har omförhandlats och det pågår
ett arbete för att öka intäkter och minska kostnader för att nå en långsiktigt hållbar
ekonomi.
Koncernledningen uppmanar bolaget att säkerställa att samtliga
revisionsrekommendationer hanteras under innevarande år. Koncernledningen uppmanar
också bolaget att bibehålla intäkts- och kostnadskontrollen för att säkerställa ett
årsresultat i nivå med budget.
S:t Erik Försäkrings AB bedömer att resultatet för helåret kommer att vara i nivå med
kommunfullmäktiges budget om 1 mnkr. Bolaget är fortsatt väl konsoliderat med en
SCR kvot om 454 procent, vilket överstiger styrelsens krav.
Bolaget har under tertialet fortsatt arbetet med att tillhandahålla effektiv riskfinansiering
och stödja koncernen i arbetet med att identifiera och förebygga risker.
Koncernledningen anser att bolagets skadeförebyggande arbete är fortsatt viktigt, särskilt
kopplat till bränder, vattenskador och klimatrelaterade risker.
Sid. 33 (33)
Uppföljning av ägardirektiv och måluppfyllelse
Bolagens uppföljning av ägardirektiv och måluppfyllelse redovisas detaljerat i bilaga 4.
Fredrik Jurdell Anette Scheibe Lorentzi
Vd Vice vd
Bilagor
1. Sammanfattande ekonomisk rapport per 2026-04-30
2. Resultat efter finansnetto per bolag
3. Investeringar per bolag
4. Dotterbolagens uppföljning av ägardirektiv och verksamhetsplaner per 2026-04-30
5. Anmälan av utredningsbeslut
6. Finansiell månadsrapport per 2026-04-30
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Fredrik Jurdell, Vd 2026-06-05
Anette Scheibe Lorentzi, Vice vd 2026-06-05
---
[Bilaga 1 Sammandrag av koncernen.pdf]
Sammandrag av koncernen
Bilaga 1
Utfall 2026-04-30 Prognos 2026 Budget 2026 Utfall 2025
Resultatsammandrag , mnkr
Summa Intäkter 7 998 24 519 24 243 22 971
Summa Kostnader -6 405 -20 927 -21 050 -19 746
Rörelseresultat 1 593 3 592 3 193 3 225
Ränteintäkter och liknande resultatposter 40 219 217 151
Räntekostnader och liknande resultatposter -853 -2 919 -2 957 -2 513
Resultat efter finansiella poster 780 892 453 863
Dispositioner och skatt -97 -300 -265 -324
Årets resultat 683 592 188 539
Balanssammandrag , mnkr
Summa anläggningstillgångar 173 201 178 762 180 794 170 328
Summa omsättningstillgångar 3 046 2 904 3 360 3 231
Balansomslutning 169 313 181 666 184 154 173 559
Eget Kapital inkl minoritetsintresse 62 936 62 769 63 107 62 257
Långfristiga skulder 6 356 6 848 6 312 6 168
Kortfristiga skulder 106 955 112 024 114 735 105 133
Soliditet 35,7% 34,6% 34,3% 35,9%
Bruttoinvesteringar, mnkr 4 420 13 829 12 997 11 480
---
[Bilaga 2 Koncernen och de enskilda bolagens resultat.pdf]
Resultat per bolag Bilaga 2
Utfall 2026-04-30 Prognos 2026 Budget 2026 Utfall 2025
Stockholms Stadshus AB 55 353 63 314
AB Stokab 77 220 220 231
AB Familjebostäder 51 137 137 174
AB Svenska Bostäder 105 244 140 263
AB Stockholmshem 94 174 174 424
Stockholms Stads Parkerings AB 60 139 80 182
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 1 0 0 42
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB -62 -178 -158 -169
Kulturhuset Stadsteatern AB -126 -418 -418 -403
Stockholms Hamn AB -41 -60 -55 -494
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 7 7 0 14
S:t Erik Markutveckling AB 0 14 -36 -44
S:t Erik Försäkrings AB 14 1 1 26
Stockholm Business Region AB 3 0 0 12
Micasa Fastigheter i Stockholm AB -12 -90 -91 -22
Mässfastigheter i Stockholm AB 0 0 0 -168
Stockholm Vatten och Avfall AB 217 205 142 444
Kista Utveckling AB -10 -10 0
Stockholmsmässan AB 31 4 0 0
Koncernen totalt 474 742 189 826
Koncernmässiga justeringar -11 -245 -30 -217
Koncernen totalt efter justeringar 463 497 159 609
Resultat från andelar i intressebolag 317 395 284 255
Koncernen totalt inklusive intressebolag 780 892 443 864
---
[Bilaga 3 Investeringar.pdf]
Investeringar 2026 (mnkr) Bilaga 3
Utfall 2026-04-30 Prognos 2026-12-31 Budget 2026 Utfall 2025
Stockholms Stadshus AB 0 0 0 0
AB Stokab 23 169 170 147
AB Familjebostäder 1 616 2 542 1 120 718
AB Stockholmshem 336 1 365 1 365 1 560
AB Svenska Bostäder 208 1 100 1 100 790
Stockholms Stads Parkerings AB 63 340 380 114
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB 321 1 100 1 100 1 223
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB 0 20 20 74
Kulturhuset Stadsteatern AB 2 20 20 18
Stockholms Hamn AB 36 250 300 304
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 0 0 0 0
S:t Erik Markutveckling AB 1 082 1 562 1 036 618
S:t Erik Försäkrings AB 0 0 0 0
Stockholm Business Region AB 0 0 0 0
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 227 694 785 694
Stockholm Vatten och Avfall AB 1 480 5 584 5 600 5 188
Mässfastigheter i Stockholm AB 0 0 0 32
Stockholmsmässan AB 13
Koncernjusteringar -974 -931 1 0
Summa 4 420 13 828 12 997 11 480
---
[Bilaga 4 Uppföljning av ägardirektiv.pdf]
Sid. 1 (477)
2026-05-28
Utfallsrapport Tertial 1 2026
Sid. 2 (477)X
AB Svenska Bostäder
Sammanfattande kommentar
Budgeten för Stockholms Stad är överordnad och styrande för stadens alla verksamheter, däribland Svenska
Bostäder, och övriga styrdokument ska förhålla sig till den. Verksamhetsplanen för 2026 samt affärsplanen
beskriver ett antal områden som Svenska Bostäder har för avsikt att stärka, utveckla eller tydliggöra
målsättningen inom.
Hos Svenska Bostäder har 60 000 stockholmare sitt hem och företagare/organisationer idkar verksamhet i
4 000 lokaler. Bolaget arbetar för att ge boende och lokalkunder ett ökat inflytande på riktigt, det kallas för
Hemokrati. Som ett led i detta fortsätter bolaget utveckla nya och befintliga dialogformat samt verktyg för
ökad tillgänglighet och flexibilitet i kundkontakterna. Trygghetsarbetet är fortsatt starkt prioriterat där
viktiga komponenter är det bosociala arbetet, samarbeten med andra samhällsaktörer, ronderingar samt
fysiska säkerhetsåtgärder i fastigheterna.
Bolaget ska tillsammans med systerbolagen klara stadens övergripande mål om 3 500 lägenheter under
perioden. Där industriellt byggande, Stockholmshusen och konceptbostäder är inslag för att möjliggöra
nyproduktion. Detta är ett steg i vår strävan att kunna erbjuda hem för alla, i olika delar av staden, i olika
storlekar, i olika former av eget eller delat boende, och till olika hyra.
Bolaget har en hög ambitionsnivå avseende miljö- och klimatarbetet, och kommer ta nya steg mot en
cirkulär affärsmodell. Arbetssätten ska bidra till minskad total klimatpåverkan, resurseffektiva
materialflöden, biologisk mångfald, sund inomhusmiljö, samt fastigheter och material utan farliga ämnen.
Bolagets omställning stödjer stadens övergripande ambitiösa mål om att bli klimatpositiva senast 2030.
Bolagets arbete med kunddialog, trygghet, nyproduktion, och klimatarbete, med mera, kommer bidra till
samtliga våra områden, men under kommande period ska särskilda insatser riktas till Järvaområdet. Genom
samarbete med stadens alla olika verksamheter blir det en gemensam kraftsamling för utvecklingen av
Järva.
Företagets långsiktiga finansiella hållbarhet är beroende av en välbalanserad blandning av effektiv
fastighetsförvaltning, strategisk fastighetsutveckling och intäkter från hyror som går i linje med den
generella kostnadsutvecklingen. Genom att samordna dessa faktorer och fokusera på hanteringen av inköp
och energisparande investeringar strävar bolaget efter att skapa en framgångsrik och hållbar
fastighetsportfölj som möter stockholmarnas behov och är långsiktigt ekonomiskt hållbar.
En sund lönsamhet är avgörande för att stärka vår förvaltningskvalitet, underhålla våra befintliga fastigheter
och genomföra stadsutveckling i form av ny- och ombyggnationer.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Resultatsammanställning & investeringar
Resultatsammanställning
Resultat, Mnkr Utfall T1 Prognos Budget Utfall
2026 2026 2026 2025
Driftnetto 569 1 672 1 649 1 689
Central administration -24 -98 -105 -91
Sid. 3 (477)X
Resultat, Mnkr Utfall T1 Prognos Budget Utfall
Av- och nedskrivningar -332 -1 052 -1 050 -1 002
Avyttring materiella anl.tillg. 0 -1 -1 -0
Finansnetto -108 -337 -354 -331
Resultat efter finansnetto 105 184 140 263
Tabellen ovan visar ackumulerat utfall tertial 1 i första kolumnen, medan övriga kolumner avser helår.
Avvikelserna mellan i tertialutfallet förklaras främst av säsongsvariationer samt avsättningar för risker, där
kostnaderna förväntas uppstå under sista tertialet. Den ekonomiska analysen nedan baseras på ett
helårsperspektiv, då variationer mellan tertialen är utmanande att förutse och därmed begränsar möjligheten
till en träffsäker budget- och prognosbedömning.
God lönsamhet är en förutsättning för att kunna stärka kvaliteten i förvaltningen, bevara och utveckla det
befintliga fastighetsbeståndet samt möjliggöra stadsutveckling genom ny- och ombyggnationer. Samtidigt
präglas den ekonomiska utvecklingen fortsatt av stor osäkerhet kopplad till omvärldsläget. Kriget i
Mellanöstern innebär att förutsättningarna snabbt kan förändras och det är fortfarande svårt att bedöma hur
omfattande och långvariga effekterna blir.
Om konflikten i Mellanöstern skulle få betydande konsekvenser för världsekonomin och leda till en bred
och varaktig ökning av inflationen kan Riksbanken behöva höja styrräntan. Samtidigt har konjunkturen
utvecklats svagare än väntat och det inhemska inflationstrycket är i nuläget lågt. Det osäkra läget bidrog till
att Riksbanken valde att lämna styrräntan oförändrad i maj för att behålla handlingsutrymme att både höja
och sänka räntan beroende på den fortsatta utvecklingen. Sammantaget innebär detta en fortsatt stor
osäkerhet kring hur marknadsutvecklingen kommer att påverka bolagets resultat framöver. Flera av de risker
som identifierades i samband med budgetarbetet inför 2026 kvarstår därmed.
Prognosen för helåret 2026, exklusive fastighetsförsäljningar, visar ett beräknat resultat efter finansnetto på
184 mnkr, vilket är högre än det budgeterade resultatet på 140 mnkr.
Intäkter
De totala intäkterna uppgår till 4 003 mnkr, vilket är cirka 6 mnkr över budget. Den positiva avvikelsen
förklaras främst av förändrade regler för hyror i nyproducerade bostäder, så kallade presumtionshyror.
Därutöver bidrar tidigare inflyttning i Kvarndammen 6 och 7 samt något högre lokalhyresintäkter positivt
till utfallet.
Driftkostnader och externa fastighetsavgifter
De totala driftkostnaderna prognostiseras bli 17 mnkr lägre än budget, vilket till stor del förklaras av en
resultateffekt om 30 mnkr till följd av förlikningen i tvisten kring entreprenaden vid byggnationen av
kvarteret Plankan på Södermalm.
Kostnaderna för fastighetsskötsel och taxebundna kostnader ökar däremot jämfört med budget till följd av
en kall och snörik vinter. Kostnader för takskottning, snöröjning och sandning överstiger budget med 8
mnkr. Därtill har kostnaderna för el och uppvärmning ökat med 12 mnkr. Reparationskostnader förväntas
samtidigt bli något lägre än budget.
Kostnader för fastighetsskatt, markavgifter bedöms bli något högre än budget vid årets slut.
Därmed beräknas driftnettot uppgå till cirka 1 672 mnkr, vilket är 22 mnkr över budget.
Central administration
De centraladministrativa kostnaderna förväntas bli något lägre än budget, främst till följd av vakanser.
Av- och nedskrivningar
Sid. 4 (477)X
Fastighetsavskrivningarna, inklusive eventuella nedskrivningar, uppgår till 1 052 mnkr.
En extern värdering av fastighetsbeståndet genomförs vid årets slut för att identifiera eventuellt
nedskrivningsbehov. Vid uteblivna kostnader för nedskrivningar kommer bolagets resultat stärkas
ytterligare.
Finansiella poster
Bolagets skuld uppgår till cirka 12,2 miljarder kronor. Den något lägre investeringsvolymen under årets
inledning, tillsammans med ett positivt kassaflöde från verksamheten, har bidragit till en lägre
skuldsättning. I kombination med en något lägre räntenivå än vid budgettillfället har detta stärkt
finansnettot. För helåret prognostiseras finansnettot uppgå till -337 mnkr, vilket är bättre än budgeterade -
354 mnkr. Det råder dock fortsatt stor osäkerhet kring den framtida ränteutvecklingen och hur förändringar i
marknadsräntorna kan påverka bolagets finansiella kostnader framöver.
Resultat
Resultatet efter finansnetto beräknas därmed uppgå till cirka 184 mnkr, vilket överstiger det budgeterade
resultatet om 140 mnkr.
Investeringar
Investeringsvolymer, Mnkr Utfall T1 Prognos T1 Budget Utfall
2026 2026 2026 2025
Nyproduktion 6 110 250 132
Ombyggnad &
Ersättningsinvesteringar
202 990 850 654
Investeringar 208 1 100 1 100 786
Den totala investeringsvolymen för året beräknas uppgå till 1 100 mnkr, vilket innebär att investeringarna
förväntas rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen. Ombyggnadsinvesteringar
prioriteras fortsatt samtidigt som flera nyproduktionsinvesteringar av olika skäl har skjutits i tid.
Prognosen för investeringarna i nyproduktionsprojekt uppgår till 110 mnkr. Produktionen av projektet
Kvarndammen 6 och 7 i Rinkeby fortlöper väl, vilket innebär att inflyttningen av 92 lägenheter beräknas
kunna påbörjas redan under oktober–november, några månader tidigare än planerat. Det lägre utfallet inom
nyproduktionsinvesteringarna förklaras främst av fördröjt bygglovsgodkännande samt förskjutning av
projekt i tidiga skeden.
För investeringar i det befintliga beståndet prioriteras underhållsåtgärder för att säkerställa långsiktig
ekonomisk hållbarhet, uppfylla ägardirektiv och myndighetskrav samt förbättra energieffektiviteten och
möjligheterna att nå uppsatta klimatmål. Investeringarna syftar även till att stärka tryggheten och öka
kundnöjdheten i bolagets områden. Investeringsvolymen för underhåll uppgår till 990 mnkr, vilket
överstiger den tidigare budgeterade nivån om 850 mnkr.
Bolagets styrelse tog den 19 februari utredningsbeslut på 50 st lägenheter för projektet Hattstugan vid
Smedslätten.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
Den övergripande bedömningen är att Svenska Bostäder uppfyller inriktningsmålet.
Sid. 5 (477)X
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
Bolagets samarbete med Rädda Barnen inom initiativet På Lika Villkor i Järva fortsätter. Samarbetet är en
del av bolagets förebyggande arbete. Initiativets övergripande mål är att barn, unga och barnfamiljer ska ha
lika möjligheter som andra att delta i samhället och påverka sina livsvillkor, fritt från diskriminering och
oberoende av socioekonomisk situation. Inom ramen för samarbetet genomförs utbildnings- och
informationsinsatser bl.a. på temat lugna, lyssna, stärk - hur medarbetare ska agera för att skapa trygghet vid
möten med barn i samband med att oönskade händelser sker i fastighetsbeståndet.
Bolaget har ett flertal samarbeten med civilsamhället för att främja jämlika uppväxtvillkor och en
meningsfull fritid för barn och unga. Exempel på samarbeten som löper över året är föreningar som Svenska
med baby, Löparakademin och Vi tar plats. Nytt för 2026 är ett samarbete med Mamma United där
målgruppen är mammor som bor i Skärholmens stadsdelsområde. Samarbetet avser tematräffar där
deltagarna får ta del av information från representanter från viktiga samhällsfunktioner, samtala och ställa
frågor. Syftet är att stärka mammor för att de ska kunna påverka sitt eget och sina barns liv. Arbete pågår
med att planera, teckna avtal och förbereda inför sommaraktiviteterna som genomförs i samarbete med ett
tjugotal föreningar och systerbolagen.
Bolaget fortsätter sitt bostadssociala arbete i nära samarbete med stadsdelarna och andra relevanta
myndigheter och aktörer. Ett systematiskt bostadssocialt arbete bidrar till att medborgare som kan ha svårare
att göra sin röst hörd, såsom barn och våldsutsatta, värnas om att de får sina behov belysta.
Bolaget utgår från ett barnrättsperspektiv i det vräkningsförebyggande arbetet. Arbetet sker med
utgångspunkt i de förtydligade arbetssätt och rutiner som togs fram under 2025 vilket bland annat innefattar
fördjupad samverkan och ytterligare åtgärder i syfte att minska barns risk för bostadslöshet (ex. längre
avbetalningsplaner, möjlighet till lägenhetsbyte. att avhysning alltid ska avbrytas om barn finns i bostaden
vid avhysningstillfället). Bolaget orosanmäler för att uppmärksamma stadsdelarna på barn som riskerar att
fara illa och jobbar intensivt i samarbete med stadsdelarna kring de barnfamiljer som har utmaningar med
att betala hyran. Bolaget deltar månadsvis i samverkansmöten med Socialtjänsten och genomför
gemensamma hembesök hos hyresgäster som riskerar uppsägning.
Bolagets arbete med att friställa lägenheter till följd av oriktiga hyresförhållanden fortsätter, likaså arbetet
för att aktivt minska störningar i bostadsområdena och arbetet för att uppmärksamma och bidra till att
motverka våld i nära relation.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet
mot oriktiga
hyresförhållanden,
olovlig
andrahandsuthyrning,
oskäliga hyror vid
tillåten
andrahandsuthyrning,
och bostadsrelaterade
bedrägerier samt
utveckla samverkan
med socialtjänsten,
stadsdelsnämnderna
och
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB för att
Antal friställda
lägenheter på grund av
oriktiga
hyresförhållanden
Analys
För perioden jan-mars
har bolaget friställt 53
lägenheter till följd av
oriktiga
hyresförhållande.
53 200
Sid. 6 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
motverka utsattheten
för de som berörs
Fortsätta utveckla
sitt bostadssociala
arbete genom att bland
annat arbeta
vräkningsförebyggand
e och aktivt verka för
att en nollvision ska
gälla för vräkningar av
barnfamiljer, utveckla
arbetet mot våld i
hemmet och för ett
stärkt
barnrättsperspektiv
Bolaget fortsätter
att arbeta
vräkningsförebyggand
e med särskilt fokus på
barnfamiljer.
Analys
Bolaget fortsätter
månadsvis att delta i
samverkansmöten
med Socialtjänsten och
genomfört
gemensamma
hembesök samt nära
samarbete med
stadsdelsförvaltningarn
a i syfte att arbeta
vräkningsförebyggand
e med särskilt fokus på
barnfamiljer.
Barnrättsperspektivet
har stärkts genom ny
rutin, vilket innebär
fördjupad samverkan
och ytterligare åtgärder
för bolaget att vidta i
syfte att minska barns
risk för bostadslöshet
(exempelvis längre
avbetalningsplaner och
möjlighet till byte av
lägenhet med lägre
hyra). Avhysning
avbryts alltid om barn
finns i bostaden vid
avhysningstillfället.
Under året kommer
fortsatt utveckling av
arbetet ske.
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Bolaget har ett nära samarbete med staden och Bostadsförmedlingen för att bidra till bostadsförsörjningen.
Genom Försöks- och träningslägenheter samt Bostad Först bidrar bolaget med bostäder till stockholmare
som behöver särskilt stöd på bostadsmarknaden. Bolaget förtydligade och förenklade under 2024 interna
arbetssätt och rutiner i syfte att säkerställa att bolaget både kan leverera och förvalta dessa kategoribostäder
över tid. Under 2025 medverkade bolaget i en arbetsgrupp tillsammans med Socialnämnden för att bidra till
stadens gemensamma arbete.
Utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029
vidtar bolaget fortsatt åtgärder för att successivt öka tillgängligheten i befintligt bestånd. Under 2024 och
Sid. 7 (477)X
2025 utfördes besiktning (så kallad T-märkningsbesiktning) på fastigheter byggda under tjugoårsperioden
1997 – 2017 i innerstaden och Söderort. Resultatet av besiktningarna inarbetas i skötselplaner för mindre
kostsamma åtgärder och i underhållsplaner om det krävs större åtgärder.
Bolaget fortsätter att genomföra tillgänglighetsanpassningar i samband med renoveringar och
bostadsanpassningar. Exempel på åtgärder är installation av automatiska dörröppnare till entréer och
loftgångsdörrar, närvarostyrd belysning, ramper, sänkta badrumströsklar, kontrastmarkeringar, tillgänglighet
och ökad belysning i gårdsmiljön, ledstänger med mera.
Samtidigt fortsätter arbetet med att synliggöra fullt tillgänglighetsanpassade lägenheter på
Bostadsförmedlingens hemsida.
I samband med planering av sommaraktiviteterna förs en dialog med föreningarna om att möjliggöra för
personer med funktionsnedsättning och funktionshinder att delta. Föreningarna strävar efter att kunna
erbjuda aktiviteter för alla.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till stadens
gemensamma arbete
om att förmedla
försöks- och
träningslägenheter,
Bostad Först,
förturslägenheter och
skyddade boenden för
våldsutsatta
Antal levererade
Bostad- Först
lägenheter
Analys
Bolaget bedömer är att
årsmålet kommer att
nås.
9 st 27 st
Antal levererade
försöks- och
träningslägenheter
Analys
Efterfrågan från
Stadsdelsförvaltningar
na uppfattas
fortfarande som lägre
än målvärdet. De
lägenheter som
bolaget skickar till
Bostadsförmedlingen
matchar inte
Stadsdelsförvaltningar
nas krav i egenskap av
storlek, område och
hyra. Bolaget ser vissa
svårigheter i att
efterfrågade objekt
innebär stor
koncentration av
Försöks- och
träningslägenheter i
vissa områden.
30 st 191 st
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
Åldersvänlig stad och rörlighet i beståndet
Bolaget bidrar aktivt till en åldersvänlig stad och handlingsplanen för bostadsförsörjning, både självständigt
Sid. 8 (477)X
och i nära samarbete med systerbolagen. Till exempel har särskilda informationsinsatser gjorts för att öka
hyresgästernas kunskap och medvetenhet om hur man kan påverka sin boendesituation när livet förändras
genom interna byteskön, lägenhetsbyte och vanliga bostadskön. Information på hemsidan gällande
lägenhetsbyte och internkön har setts över och med tydliga guider för hur man går tillväga. Hyresgästers
funderingar kring att byta lägenhet har samlats in genom en hyresgästpanel vilket resulterat i flera filmer där
uthyrare svarar på vanliga frågor.
Bolaget beviljades för några år sedan finansiering (genom Formas) för forskning kring en socialt hållbar
bostadsförsörjning, och fick sin första industridoktorand som bro mellan akademi och praktik. Inom
projektet har äldre hyresgäster i stora lägenheter med låg tillgänglighet matchats med mindre och mer
tillgängliga lägenheter enligt deras önskemål, så kallat aktiv matchning. Flera matchningsförsök har
genomförts och ett antal fullföljts, och sannolikt kommer fler matchningar åstadkommas under året.
Forskningsprojektet avslutas 2026 och står därmed inför sitt slutskede. Den kunskap och utveckling i interna
tankesätt som bolaget erhållit under projekttiden kommer tas omhand internt och delas externt. Se mer
under avsnitt 3.3 kring hur bolaget jobbar med rörlighet i beståndet.
Under våren har bolaget krokat arm med Skärholmens stadsdelsförvaltnings äldrefältare och bjudit in till
information, fika och underhållning i bolagets samlingslokal i Bredäng. Bolaget har också initierat ett
samarbete kring fritidsaktiviteter för målgruppen 65+ i form av gå fotboll i Hässelby.
Säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Att ha ett äldrevänligt fokus i arbetet är att samtidigt ha ett tillgänglighetsfokus. Gruppen äldre (65+) och
personer med funktionsnedsättning har många gånger samma behov när det gäller
bostadens/bostadsområdets tillgänglighet.
Bolaget vidtar åtgärder för att öka tillgängligheten i befintligt bestånd, samt fortsätter arbetet med att
synliggöra fullt tillgänglighetsanpassade lägenheter på Bostadsförmedlingens hemsida. De lägenheter som
finns i fastigheter byggda före 1997 märks som icke tillgänglighetasanpassade och lägenheter i fastigheter
byggda 2018 och senare är redan tillgänglighetsmärkta. Fastigheter byggda mellan 1997 och 2017
inventeras för att identifiera vilka åtgärder som krävs för att kunna tillgänglighetsmärka alla lägenheter i
fastigheten.
Utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029
vidtar bolaget fortsatt åtgärder för att successivt öka tillgängligheten i befintligt bestånd. Under 2024 och
2025 utfördes besiktning (så kallad T-märkningsbesiktning) på fastigheter byggda under tjugoårsperioden
1997 – 2017 i innerstaden och Söderort. Resultatet av besiktningarna inarbetas i skötselplaner för mindre
kostsamma åtgärder och i underhållsplaner om det krävs större åtgärder. Utifrån inventeringarna kan bolaget
systematiskt åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att öka antalet fullt tillgänglighetsanpassade. Observera att
indikatorn i nedanstående tabell enligt definition inte medger att kategorin "ej tillgänglig lägenhet"
inkluderas, vilket gör att indikatorns målvärde är lågt och att 100 procent inte kommer kunna uppnås.
Centrumutveckling
Bolaget förvaltar och utvecklar löpande centrumanläggningarna i Husby, Björkhagen, Dalen och Kärrtorp
samt del av Vällingby Centrum. I områden där bolaget har ett stort bostadsbestånd i anslutning till ett
centrum som till exempel i Vällingby, Tensta, Rinkeby, Skärholmen och Vårberg arbetar bolaget i nära
samarbete med fastighetsägaren för en trygg centrummiljö. Bolaget deltar i samtliga
platssamverkansaktiviteter som drivs av aktuella stadsdelar. Samarbetet med de som bedriver verksamhet i
bolagets centrumanläggningar är avgörande för att bidra till ett tryggt och levande gaturum.
Därutöver genomförs regelbundna mallwalks i centrumområdena för att säkerställa trygga och estetiskt
tilltalande miljöer. Under perioden har Internationella kvinnodagen uppmärksammats tillsammans med
kvinnliga företagaren i Husby Centrum. Under året planeras olika aktiviteter som Dagen i Björkhagen,
Dagen i Dalen och Kärrtorpsfestivalen, höstmarknaden i Kärrtorp centrum och Husbyfestivalen. Bolaget
Sid. 9 (477)X
deltar även i Vällingbydagarna.
Bolaget har löpande dialog med Stadens kulturverksamheter och arbetar aktivt för att möjliggöra nya
etableringar i vakanta lokaler. I samarbete med staden, genom ateljéstrategin, pågår arbete för att identifiera
lämpliga lokaler i hela beståndet.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet att
optimalt nyttja
beståndet på bästa
sätt för att minska
trångboddhet, förbättra
tillgänglighet och
motverka segregation
Aktiv matchning
inom pågående
forskningsprojekt
fortgår under
projektperioden.
Analys
Efter ett utskick vid jul
har totalt cirka 100
hyresgäster som är
över 65 år i +4 rok
anmält intresse att byta
lägenhet genom
projektet. Två
ytterligare matchningar
har skett under våren
och bolaget fortsätter
att utveckla sina
arbetssätt för att kunna
matcha behov med
efterfrågan. En viktig
utkomst utöver antalet
flyttar är den kulturella
förflyttningen i vad
bolaget kan
åstadkomma och
bedriva som verktyg
för stadens
bostadsförsörjningsans
var
Test av lägenheter
som reserveras för
barnfamiljer fortgår.
Parallellt utvärderas
effektiva
uthyrningsvillkor utifrån
målgruppens behov.
Analys
Förmedling av
familjelägenheter
fortgår och är fortsatt
väl mottaget av
hyresgäster. Dialog
med systerbolagen
gällande
gemensamma villkor
har fallit väl ut och
samtliga bolag testar
nu boendeformen.
Särskilt prioritera
centrumutveckling och
stärkt närvaro i
Löpande utveckla
centrumanläggningar
och bidra i
platssamverkan
Sid. 10 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
fokusområden samt
ytterstaden, i syfte att
främja trygghet, trivsel
samt förstärka sociala
värden i
stadsplaneringen
tillsammans med olika
aktörer som verkar på
platsen.
Analys
Löpande arbete sker.
Stort fokus har legat på
Husby Centrum där
bland annat fyra
mallwalks genomförts.
Bolaget har bl a
uppmärksammat alla
hjärtansdag,
internationella
kvinnodagen samt
påsk genom olika
aktiviteter för besökare
och företagare. Utöver
det har ett flertalet
möten och dialoger
hållits med bland annat
Husby
Företagarförening,
Medborgarkontoret och
Stadsteatern i frågor
som rör utvecklingen
av centrumet.
Utveckla arbetet
med tillfälliga
etableringar i lokaler
för att möjliggöra
upplåtelse för
civilsamhället och
kulturlivet. Bolagen ska
i samverkan med
kulturförvaltningen
medverka i
genomförandet av
stadens ateljéstrategi
Bolaget fortsätter
utveckla arbetet med
tillfälliga etableringar i
lokaler för att
möjliggöra upplåtelse
för civilsamhället och
kulturlivet.
Analys
Under perioden har
bolaget tecknat nya
avtal och förlängt
andra och möjliggjort
tillfälliga etableringar i
flera av våra lokaler.
Bolaget fortsätter
utveckla arbetet.
Verka för en god
rörlighet inom det egna
beståndet genom att
bland annat underlätta
för äldre att flytta till
bostäder som är
anpassade efter deras
behov och därmed
frigöra större
lägenheter för
trångbodda
barnfamiljer
Fortsätta arbetet
med att möjliggöra
rörlighet i beståndet.
Analys
Arbetet med
forskningsprojektet
som bland annat
innefattar ”aktiv
matchning” för äldre
och reservering av
familjelägenheter
fortgår enligt plan.
Uppföljning genom
intervjustudier med
äldre hyresgäster och
Sid. 11 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
barnfamiljer som flyttat
genom aktiv matchning
respektive
familjelägenheter
pågår parallellt.
Bolaget utreder
möjligheten att
avhjälpa ekonomiska
hinder för flytt genom
att testa amortering av
dubbelhyra vid flytt
genom internkön.
Bolaget utreder också
möjligheten att sätta
omvända inkomstkrav
för en del av bolagets
mest prisrimliga
bostäder.
Andel
tillgänglighetsmärkta
bostäder i kommunalt
bostadsbestånd vid
förmedling
Analys
Bolaget har under
perioden skickat totalt
196 lägenheter med
tillgänglighetsmärkning
till
Bostadsförmedlingen
av totalt 765
lägenheter. Det
motsvarar 25,6 %.
26 %
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Bolaget har ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern som verkar i bolagets fastigheter i både Vällingby
och Husby Centrum. I Husby är verksamheten samlokaliserad med Kulturskolan vilket ger synergier och
mervärde inte minst för barn och ungdomar verksamma i Kulturskolan. Det sker också nära samarbete
mellan Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby och i Husby vilket skapar mervärde och synergier mellan
områdena.
Bolaget har även fastigheter i Vällingby och Östberga som upplåts till kultur- och ateljéföreningar, vilket
bidrar till trygghet i områdena. Bolaget har även samarbetat med Kulturförvaltningen kring Ateljéstrategi
2024-2026 och har en dialog med Kulturförvaltningen när nya behov av lokaler uppstår i staden.
Bolaget samarbetar med ett flertal föreningar för att erbjuda en meningsfull fritid med särskilt fokus på barn
och unga. Exempel på samarbeten med idrottsföreningar är Löparakademin i Husby, Tensta, Rinkeby och
Hässelby samt Katarina cup som under våren erbjudit bordtennislektioner, turnering samt musikworkshops i
Tensta och Bredäng.
Ett antal av våra grannföreningar genomför aktiviteter som bidrar till att skapa liv mellan husen och
stimulera hyresgästerna till aktivitet. Det kan till exempel handla om boule, styrketräning, sittgympa och
tipspromenader och att uppdatera lekplatser för att skapa miljöer som stimulerar till motion, rörelse och
Sid. 12 (477)X
gemenskap för våra boende.
Bolagets idrottsförening SBIF är aktiv och har ett flertal sektioner, bl.a. yoga, fiske, klättring och löpning.
Vidare ordnas utmaningar i form av t.ex. stegtävlingar för personalen för att uppmuntra till och rörelse i
vardagen.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
ska inventera sitt
lokalbestånd i syfte att
tillgängliggöra fler
lokaler för uthyrning till
lokalt förenings- och
kulturliv
Analys
Som en del i arbetet
med att tillgängliggöra
fler lokaler för
uthyrning till förenings-
och kulturliv har
bolaget under perioden
deltagit i två
workshops avseende
föreningspolicy som
Välfärdsavdelningen
på
Stadsledningskontoret
hållit i.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
Med utgångspunkt i genomförd klimatkartläggning och beslutad klimatstrategi fortsätter bolaget sitt arbete
för att kraftigt minska de konsumtionsbaserade utsläppen (50 % till 2030) och uppnå klimatneutralitet i hela
värdekedjan. Viktiga delar i detta är att:
• Implementera den bolagsspecifika klimatstrategin som beslutades under 2024.
• Vidareutveckla arbetet med klimatbudget för bolaget och utveckla metoderna för uppföljning av
bolagets klimatutsläpp i alla scope.
• Utveckla en struktur för styrning av bolagets klimatutsläpp med syfte att möjliggöra en så
kostnadseffektiv utsläppsreducering i projekten som möjligt.
• Tillämpa bolagets framtagna "vägledning för klimateffektivt byggande" för att minska utsläpp från
underhålls- och ombyggnadsprojekt.
• Tillämpa och styra mot projektspecifika målvärden för maximala klimatutsläpp i kg CO2e/ kvm
(BTA) i nybyggnadsprojekten.
• Arbeta med varsam renovering där utgångspunkten är att bevara och förlänga livslängden på
byggvaror och material vilket minskar behovet av uttag av resurser.
• ställa, vidareutveckla och följa upp klimatkrav vid upphandling.
• fortsatt energieffektivisering.
Sid. 13 (477)X
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Svenska Bostäder arbetar utifrån en intern miljö- och klimathandlingsplan som tagits fram för att svara upp
mot stadens styrande dokument inom miljö- och klimatområdet. Den bolagsspecifika klimatstrategin som
togs fram under 2024 implementeras i verksamheten. Utvecklingsarbetet för att säkerställa att ekonomisk
budget och klimatbudget hänger ihop och styr mot bolagets klimatmål fortsätter och ambitionen är att arbeta
in detta i anvisningarna för budget och verksamhetsplanering inför 2027.
Bolagets arbete för att skapa en struktur för styrning av bolagets klimatutsläpp med syfte att möjliggöra en
kostnadseffektiv utsläppsreducering i byggprojekten fortsätter men det kvarstår flera knäckfrågor.
Bolagets vägledning för klimateffektivt byggande tillämpas och vidareutvecklas i takt med att bolaget lär
sig mer.
Arbetet med att ställa krav vid upphandling samt följa upp kraven med syfte att bidra till målen i stadens
miljöprogram fortsätter. Arbetet ska drivas genom kategorispecifika hållbarhetsstrategier. Det innebär bl.a.
att tydliggöra fokusområden per kategori, kartlägga hur målbilden förhåller sig till leverantörsbasens
nuvarande prestanda och definiera strategi för att åstadkomma önskad förflyttning. Under 2026 har bolaget
fortsatt fokus på kategorin fastighetsunderhåll.
Bolaget fortsätter sitt arbete med att underlätta för hyresgästerna att göra miljö- och klimatsmarta val, bl.a.
genom att tillhandahålla fastighetsnära källsortering och genomföra informationskampanjer i egen regi och
tillsammans med staden. Inom ramen för hemokratiarbetet fortsätter bolaget att utveckla koncept för att
involvera och inkludera hyresgästerna i bolagets och stadens hållbarhetsarbete. Under våren genomförs flera
områdesaktiviteter med hållbarhetstema, bl.a. containerdagar med bytesbord och avfallsspel. Under våren
har ytterligare återbrukshyllor satts upp i miljöstugor.
Bolaget medverkar i stadens arbete med att etablera en återbrukscentral. Under det första tertialet har
planeringsarbetet startat upp för att under året utveckla en till två bolagsinterna mindre lagringsplatser för
varor som kan återbrukas i det egna beståndet.
Energieffektiviseringsarbetet fortsätter enligt framtaget koncept där fastighetsbeståndet analyseras för att
identifiera byggnader där insatser ger störst resultat ur ett bolagsperspektiv. Under året så planeras
genomförande av projekt i 13 fastigheter. Energianvändningen har dessvärre ökat under årets första
månader. Orsaken till det är framförallt det ovanligt kalla vädret i början på året, som bland annat lett till
ökat behov av spetsenergi i värmepumpsanläggningar och ökat behov av avfrostning i ventilationsaggregat.
Det innebär att det kommer att bli utmanande att nå årets mål. En åtgärd som har vidtagits är att forcera
energieffektiviseringsarbetet och projektering av fler fastigheter pågår. Vidare kommer injustering av
värmesystem utföras i ett stort antal fastigheter vilket förväntas leda till lägre energianvändning och bättre
inomhusklimat. Energieffektiviseringsåtgärder planeras även in i underhållsprojekt, exempelvis i form av
installation av isolerglas vid renovering av fönster. En upphandling av åtgärder för att minska
vattenanvändningen ska genomföras under året, vilket kommer möjliggöra minskad varmvatten- och
därmed även fjärrvärmeanvändning. Implementering av det nya systemet för styr och övervakning pågår.
Det nya systemet kommer att ge ökade möjligheter att arbeta med drift- och energioptimering.
Utbyggnaden av solenergiproduktion fortsätter i enlighet med framtagen plan. Årsplanen baseras på
bolagets underhållsplan och investering i ökad energiprestanda. De fastigheter där investeringen ger bäst
lönsamhet prioriteras. Bolaget har vid årets början drygt 2 000 kWp installerat, vilket motsvarar ca 11 000
kvadratmeter solceller, och under året planeras ytterligare ca 220 kWp att installeras.
Underhållsarbetet bedrivs utifrån bolagets policy för varsam renovering, där hänsyn tas till flera perspektiv
såsom hyresgästinflytande, kvarboende, minskade klimatutsläpp samt särskilt omsorg om kulturhistoriska
värden. I alla ombyggnadsprojekt där standardförbättringar genomförs, hålls en samrådsprocess med de
boende. Målet med denna process är att aktivt involvera de boende och ge dem möjlighet att påverka de
Sid. 14 (477)X
förändringar som sker i boendemiljön. Förändringarna uppfyller därmed inte enbart tekniska standarder utan
bidrar till att skapa trivsamma och funktionella boendemiljöer.
Vid uthyrningen av kommersiella lokaler arbetar bolaget utifrån ett hållbarhets- och livscykelperspektiv. Det
handlar om att undvika att specialanpassa lokalytor och istället leta efter rätt hyresgäst för den aktuella
lokalen.
Bolaget söker möjligheter till extern finansiering (statliga medel och EU-medel) för att genomföra planerade
investeringsvolymer, till exempel kopplat till klimatanpassning. Bolaget har sökt medel från
Klimatklivet/Naturvårdsverket för laddstolpar. Det nya regelverket underlättar att söka medel ovanför taket
på ”de minimis”, men försvårar att söka pga den successiva utrullningen av laddinfra, samt tolkningar kring
vem som har slutkundsrelationen. Detta behöver utredas och det har framförts önskemål om ett klarläggande
möte.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta aktivt för att
implementera
bolagens strategier för
hur de ska minska sin
totala klimatpåverkan
genom en rättvis
klimatomställning och
uppnå målet om att
Stockholms stad ska
vara klimatpositiv
senast år 2030, målet
om fossilfri
organisation 2030,
målet om en fossilfri
stad 2040 samt bidra
till målet om halverade
konsumtionsbaserade
utsläpp till 2030
Tillämpa
vägledning för
klimateffektivt
byggande och fortsätta
utveckla arbetssätten
för att minska utsläpp
från byggprojekten
Analys
Vägledningen omsätts
i praktiken på olika sätt
i projekten. Omtag sker
i flera
nybyggnadsprojekt för
att möta klimatkraven
och minska utsläppen.
Beräkning av utsläpp
sker vid behov inför val
av lösningar och för att
verifiera att vidtagna
åtgärder ger önskad
effekt.
Utveckla en
struktur för styrning av
bolagets klimatutsläpp
med syfte att
möjliggöra en så
kostnadseffektiv
utsläppsreducering i
projekten som möjligt
Analys
Under 2025 inleddes
ett samarbete med de
allmännyttiga
bostadsbolagen MKB i
Malmö och Framtiden i
Göteborg kring att
utveckla
investeringsanalyser
som tar hänsyn till
klimatutsläpp. Det
visade sig vara mer
komplicerat än
förväntat att hitta en
Sid. 15 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
gemensam metodik då
bolagens arbetssätt
skiljer sig åt, arbetet är
för närvarande pausat.
Ge hyresgästerna
reellt inflytande över
grad av
standardhöjning utöver
lägsta godtagbara
standard i samband
med upprustning, i
syfte att stärka
livscykelperspektivet,
värna kulturhistoriskt
klassade värden och
säkra hyresgästernas
möjlighet att bo kvar
även efter upprustning
Upprusta beståndet
utifrån varsam
renovering i nära
dialog med
hyresgästerna.
Analys
Målsättningen är att
inom de närmaste åren
ha renoverat den
återstående delen av
beståndet samt att
utveckla en långsiktigt
hållbar och
strukturerad strategi för
framtida underhåll av
fastigheterna. Under
perioden har
renoveringsarbeten
påbörjats i flera
fastigheter i Tensta och
Husby och under året
är ambitionen att även
inleda renoveringar i
Rinkeby. Parallellt
pågår fortsatta
åtgärder i fastigheter
där den invändiga
upprustningen nyligen
har avslutats.
Projekten genomförs i
nära dialog med
hyresgästerna.
Stärka bolagens
förmåga att producera
förnybar el genom
välavvägda och
lönsamma
investeringar i till
exempel vind- och
solenergianläggningar
Öka produktionen
av förnybar energi i
enlighet med
framtagen plan för
utbyggnad av solenergi
Analys
I nyproduktion
installeras solceller och
avseende det befintliga
beståndet finns en
utrullningsplan för
2026 som är en del av
beslutad budget.
Upphandling av nästa
etapp pågår.
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
Sid. 16 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Plan för
solcellsutbyggnad finns
framtagen med målet
att år 2040 ha 10%
egenproducerad
förnybar el. Målet
beräknas vara möjligt
att uppnå om det
installeras ca 220 kWp
per år. Respektive års
planerade
breddutrullning
baseras på bolagets
underhållsplan och
investering i ökad
energiprestanda. De
fastigheter som nyligen
fått nytt tak och där
investeringen ger bäst
lönsamhet prioriteras.
Andel större
ombyggnader där den
köpta energin minskar
med minst 30 procent
Analys
Inget projekt berörs av
indikatorn.
100 % 0 %
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
Arbetet med att
säkerställa och
vidareutveckla
cirkulära krav i
upphandlingar fortgår.
50 %
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Under året planeras
anläggningar att
installeras på fyra
fastigheter och dessa
beräknas producera
ca 180 MWh/år. Utfall
rullande 12 (april 2025
t o m mars 2026) är
1,45 GWh. Bolaget har
sett uppmaningen
(bilaga 2:1) till
1,6 GWh
Sid. 17 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
nämnder och
bolagsstyrelser om att
försöka öka årsmålet,
men ser inte att det
finns någon möjlighet
att höja lagt mål.
Klimatpåverkan
från nyproduktion av
byggnader
Analys
Inget projekt har
avslutats under T1.
Beräkning för
Kvarndammen (som
planeras avslutas
under året) baserad på
schabloner visar på
nivån 240 Kg
CO2e/BTA.
290 kg CO2e per m2
BTA
Köpt energi för
värme,
tappvarmvatten,
komfortkyla samt
fastighetsel (enligt
Boverkets definition för
fastighetsenergi) per
kvadratmeter A-temp
(kWh/m2)
Analys
Energianvändningen
ökar under perioden
och förklaras
framförallt av det
ovanligt kalla vädret
under januari och
februari, som leder till
ökad användning av
spetsenergi i
värmepumpsanläggnin
garna. Men även det
faktum att
normalårskorringen
inte fullt ut korrigerar
för stora avvikelser
från normala
temperaturer påverkar.
Bolaget noterar ett bra
utfall för utförda projekt
och i mars minskade
återigen
energianvändningen.
Bolaget arbetar
fokuserat för att nå
årets utmanande mål.
Ytterligare
energieffektiviseringspr
ojekt har identifierats
för att förbättra
107,85 kWh/m2
Sid. 18 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
möjligheterna att nå
målet. Utfall rullande
12 (april 2025 t o m
mars 2026) är 111,58
kWh/m2.
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
Energianvändningen
ökar under perioden
och förklaras
framförallt av det
ovanligt kalla vädret
under januari och
februari, som leder till
ökad användning av
spetsenergi i
värmepumpsanläggnin
garna. Men även det
faktum att
normalårskorringen
inte fullt ut korrigerar
för stora avvikelser
från normala
temperaturer påverkar.
Bolaget noterar ett bra
utfall för utförda projekt
och i mars minskade
återigen
energianvändningen.
Bolaget arbetar
fokuserat för att nå
årets utmanande mål.
Ytterligare
energieffektiviseringspr
ojekt har identifierats
för att förbättra
möjligheterna att nå
målet.
285 GWh
Mängd
byggavfall vid
nyproduktion
Analys
Inget projekt har
avslutats under
perioden.
35 kg per m2 BTA
Relativ
energianvändning
Analys
Energianvändningen
ökar under perioden
och förklaras
framförallt av det
ovanligt kalla vädret
under januari och
februari, som leder till
107,85 (kWh/enhet)
Sid. 19 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
ökad användning av
spetsenergi i
värmepumpsanläggnin
garna. Men även det
faktum att
normalårskorringen
inte fullt ut korrigerar
för stora avvikelser
från normala
temperaturer påverkar.
Bolaget noterar ett bra
utfall för utförda projekt
och i mars minskade
återigen
energianvändningen.
Bolaget arbetar
fokuserat för att nå
årets utmanande mål.
Ytterligare
energieffektiviseringspr
ojekt har identifierats
för att förbättra
möjligheterna att nå
målet.
Servicenämnden ska i
samarbete med
kommunstyrelsen och
S:t Erik Markutveckling
AB, och i samråd med
arbetsmarknadsnämnd
en,
exploateringsnämnden
, fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder,
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, SISAB
och Stockholm Vatten
och Avfall AB etablera
en återbrukscentral av
byggmaterial för
stadens verksamheter
och i första hand pröva
att driva verksamheten
i egen regi
Analys
Bolaget deltar i
stadens arbete.
Återbrukscentralen ska
enligt plan öppna innan
sommaren.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Sid. 20 (477)X
Klimatanpassning
Med utgångspunkt i den kartläggning av klimatrisker som bolaget genomfört fortsätter arbetet med att
planera och genomföra förebyggande åtgärder för att klimatanpassa fastigheterna. Det innefattar bl.a.
dagvattenlösningar, solavskärmning och skuggande grönska. Planeringen av åtgärder ska successivt
integreras i bolagets långsiktiga underhållsplanering. Parallellt sker åtgärder i vardagen där bolaget till
exempel förbättrar skötseln av dagvattenbrunnar för att på så sätt minska risken för skyfallsproblematik.
Under 2025 genomförde bolaget i samarbete med systerbolagen en mappning av fastighetsbeståndet mot
stadens identifierade värmeöar för att undersöka hur bolagen kan bidra till att öka krontäckningsgraden i
dessa områden. Kartläggning har genomfördes i GIS och med hjälp av platsbesök för att bedöma praktisk
genomförbarhet. Kartläggningen visaade att bolagen tillsammans har potential att bidra till ökad
krontäckningsgrad i ett prioriterat område och under året planerar bolaget att plantera 10 träd i Järva.
Biologisk mångfald
Bolaget fortsätter och utvecklar arbetet med åtgärder för ökad biologisk mångfald och naturmiljöer i behov
av förstärkning i det befintliga beståndet så väl som inför nybyggnation. I samband med nya projekt
genomförs naturinventeringar där förslag på åtgärder tas fram. Under 2025 mappade bolaget sitt bestånd
mot stadens stadsdelsvisa åtgärdsförslag (SÅF) för att undersöka om bolaget kan bidra med ytterligare
förstärkningsåtgärder för biologisk mångfald i befintliga gårdsmiljöer. Perspektivet har tagits med vid
planering av förstärkningsåtgärder som genomförs under året.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Intensifiera arbetet
för ökad grönska och
stärkt biologisk
mångfald inom ramen
för bolagets bestånd.
Där det är lämpligt,
möjliggöra för boende
att odla och plantera i
anslutning till sina
bostäder
Bevara och
utveckla den biologiska
mångfalden i befintligt
bestånd och påbörja
genomförande av
identifierade
förstärkningsåtgärder
som kopplar mot
stadens åtgärdsförslag
Analys
Exempel på
genomförda åtgärder
under perioden:
Faunadepåer har
skapats, borttagning av
trädbelysning,
avlägsna invasiva
arter, plantering och
etablering av
lökplanteringar och
pollinatörsvänliga
växter, nyplanteringar
och vård av
skyddsvärda träd,
höggräsytor, ängsmark
och sandmiljöer för
pollinatörer, fågelbad
och insektshotell samt
djurhållning i form av
fårbete. Plan finns för
fler åtgärder
resterande del av året.
Sid. 21 (477)X
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Som en del i att minska utsläppen från transporter i staden genomförs en bred satsning på laddplatser för
elbilar. Bolaget tog 2022 beslut om investering i laddinfrastruktur och sedan dess pågår ett arbete för att
säkerställa måluppfyllnad för installation av laddplatser i inner- och ytterstaden.
Bolaget ser det som mycket svårt att nå lönsamhet i investeringar i laddinfrastruktur, framförallt i
ytterstaden där andelen elbilar bland bolagets hyresgäster är relativt låg under överskådlig tid, samt där
bolaget har större andel markparkeringar.
Utvecklingsarbetet inom mobilitetsområdet fortsätter för att dra nytta av tekniska framsteg. Pilotprojektet
med tillståndsparkering i ett garage i Liljeholmen, för att möjliggöra delning av t ex laddinfrastruktur,
avslutades 2025 och har gått in i en förvaltningsfas. Utvärderingen visade på en ökning av antalet avtal för
laddning samtidigt som kundnöjdheten gick upp något, trots att möjlighet till egen reserverad plats
begränsades. Projektet har också resulterat i lärdomar kring vad det innebär att införa tillståndsparkering i
praktiken - såsom anpassningar i system, förvaltning och affärsmodeller. Bolaget går nu in i en fas där
tillståndsparkering ska implementeras under en serie av år, vilket innebär att parkeringar, som berörs, inte
längre kommer hyras ut såsom reserverade platser som standard.
Bolaget deltog i flera utredningsuppdag inom parkeringsfrågan under 2025, som i några fall fortgår in på
2026 på en mer detaljerad nivå:
• befintliga överenskommelser (med parkeringsbolaget) avseende installation och drift av
laddinfrastruktur på bostadsbolagens parkeringar, där fortgår översyn och justering av avtalsstruktur
för att säkerställa att ägardirektivets principer om affärsmässighet och goda arbetssätt uppfylls. Här
ingår också arbete med att tydliggöra hur delning av laddplatser ska fungera i praktiken för en
långsiktigt hållbar och marknadsmässig samverkansmodell.
• blockhyresavtal och driftavtal med parkeringsbolaget har gjorts en översyn av. Utvärderingen visar
att ansvarsfördelningen i huvudsak är tydlig, men att bristande dokumentation försvårar bedömning
av affärsmässighet. Framför allt saknas strukturerade och dokumenterade marknadsjämförelser för
att säkerställa affärsmässighet, tydliga principer för hyressättning samt dokumentation kring avtalade
prismodeller. Det jobbas vidare med.
Bolaget har i budget för år 2026 fått nya uppdrag som innebär att samarbetet med Stockholm Parkering ska
utvidgas, såsom att:
• pröva om det går att överföra hela eller delar av förvaltningen av parkeringarna till systerbolaget.
• som regel använda systerbolagets som laddoperatör med affärsmässiga villkor.
I och med de nya uppdragen, som erhölls hösten 2025 inför år 2026, så lades pågående arbete med
upphandling av ny laddoperatör åt sidan. Det gör att de platser som förbereddes under 2025 inte har kunnat
driftsättas tills att förutsättningar för att ingå operatörsavtal med systerbolaget är utredda. Det kan på samma
sätt påverka årets utrullning av förberedelse, att det stannar som förberedda platser utan att det finns laddbox
monterad och laddoperatör anlitad för att de affärsmässiga förutsättningarna måste finnas på plats och vara
korrekt dokumenterade innan sådant jobb kan fortgå.
Bolaget strävar efter att utöka samarbetet med stadens förvaltningar då det är avgörande att de tillsammans
med de byggande bolagen hittar nya lösningar för byggande och hur stadens mark ska nyttjas för att
tillgodose behoven av resor och varutransporter i framtiden. Minskade krav på parkeringsplatser i
underjordiska garage i nyproduktion är önskvärt då det innebär färre tunga konstruktioner under jord (som
ger upphov till stora klimatutsläpp i byggfasen) samt lägre produktionskostnader och med det lägre hyror.
Sid. 22 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Gradvis och
behovsanpassat förse
samtliga
parkeringsplatser inom
sitt bestånd med
tillgång till delning av
laddinfrastruktur i syfte
att bidra till stadens
klimatmål och mål om
en utsläppsfri innerstad
år 2030.
Laddinfrastrukturen
ska ha en jämn
geografisk spridning
mellan anläggningar.
Utbyggnaden ska
genomföras i aktivt
samarbete med
Storstockholms
Brandförsvar så att de
brandrisker som kan
uppstå minimeras. Ett
aktivt
informationsarbete ska
bedrivas för att
säkerställa att alla
berörda hyresgäster
känner till att de har
rätt att få tillgång till
delning av en
laddstolpe
Implementera
framtagen strategi för
laddplatser i enlighet
med utrullningsplan
som säkerställer
måluppfyllnad.
Analys
Upphandling pågår,
där tilldelning sker i
närtid, av entreprenör
för att komma igång
med 2026 års
förberedelsearbete och
säkerställa el fram till
parkeringsplatserna.
Installation av laddbox
och anlitande av
operatör är på paus då
de nya direktiven från i
höstas som pekar på
att Stockholm
Parkering ska vara
utförare, behöver
utredas (den legala
aspekten) och de
affärsmässiga
aspekterna
dokumenteras i
särskild ordning. Det
påverkar främst
ytterstaden. I
innerstaden var
måltalet uppnått redan
vid utgången av år
2025.
I innerstaden ska
minst 50 procent av
bolagens
parkeringsplatser i
garage ha tillgång till
delning av
laddinfrastruktur av
minst typen
normalladdning 2026
och 100 procent 2028
Implementera
framtagen strategi för
laddplatser i enlighet
med utrullningsplan
som säkerställer
måluppfyllnad.
Analys
Upphandling pågår,
där tilldelning sker i
närtid, av entreprenör
för att komma igång
med 2026 års
förberedelsearbete och
säkerställa el fram till
parkeringsplatserna.
Installation av laddbox
och anlitande av
operatör är på paus då
de nya direktiven från i
höstas som pekar på
att Stockholm
Parkering ska vara
utförare, behöver
utredas (den legala
Sid. 23 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
aspekten) och de
affärsmässiga
aspekterna
dokumenteras i
särskild ordning. Det
påverkar främst
ytterstaden. I
innerstaden var
måltalet uppnått redan
vid utgången av år
2025.
I ytterstaden
säkerställa att minst 50
procent av
parkeringsplatserna
har tillgång till delning
av laddinfrastruktur år
2026 och 100 procent
år 2030
Implementera
framtagen strategi för
laddplatser i enlighet
med utrullningsplan
som säkerställer
måluppfyllnad. Bolaget
vill dock flagga för att
måltalet för 2026 inte
kommer kunna nås.
Analys
Upphandling pågår av
entreprenör för att
komma igång med
2026 års
förberedelsearbete och
säkerställa el fram till
parkeringsplatserna.
Även när bolaget
tydligt hade
genomförandeansvaret
var bolaget
transparenta med att
målet var utmanande
och inte skulle kunna
nås. I spåren av de
nya direktiven från i
höstas som pekar på
att Stockholm
Parkering ska vara
utförare, uppstår
ovanpå det
förseningar, för att den
legala aspekten
behöver utredas,
affärsmässiga villkor
förhandlas och
dokumenteras.
Inriktningen är att
minst 5 procent av
parkeringsplatserna i
bostadsbolagens
större
parkeringsanläggninga
r ska vara reserverade
för bilpool och att
denna siffra år 2030
uppgår till minst 10
procent. Detta givet att
Utred och utveckla
möjligheterna för
bilpoolsaktörer att
utöva verksamhet på
affärsmässiga villkor
inom beståndet.
Analys
Bolaget har erfarenhet
av bilpooler genom
åren. Nu när
tillståndsparkering ska
Sid. 24 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
det finns
bilpoolsleverantörer
som är intresserade
och att det sker på
affärsmässiga villkor
breddutrullas kommer
även lämpliga
bilpoolsplatser att
identifieras för
beredskap när
bilpoolsaktörer visar
intresse på
affärsmässiga villkor.
På sikt som regel
använda Stockholm
Parkering som
laddoperatör, med
affärsmässiga villkor
Skapa
förutsättningar för att
använda Stockholm
Parkering som
laddoperatör på
affärsmässiga villkor.
Analys
Arbete som prioriterats
är att systerbolaget blir
operatör av
parkeringsverksamhet
en, och att det som
utreds och
dokumenteras kring i
den frågan kommer ge
vägledning in i
laddoperatörsfrågan. I
denna sistnämnda
tjänsteleverans finns
idag marknadsmässiga
avtal på plats med tre
privata aktörer, på
tidigare utrullad
laddinfrastruktur. Så
vad som är att betrakta
såsom affärsmässigt
finns goda
förutsättningar att
landa in. Legal
utredning pågår
parallellt med
planeringsarbetet kring
överföring av garage
för att vara
parkeringsoperatör.
Gamla avtal från 90-
talet behöver också
ses över kring den
bevakningsfråga som
blir aktuell i spåren av
tillståndsparkering som
standard.
Stockholms Stads
Parkerings AB ska som
regel drifta
bostadsbolagens alla
tillkommande
parkeringar, med
långsiktiga avtal och
affärsmässiga villkor
Bolaget kommer
fortsatt att avtala med
Stockholms stads
parkerings AB att drifta
tillkommande
parkeringsanläggninga
r
Analys
Under perioden har
Sid. 25 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
inga tillkommande
parkeringsanläggninga
r varit aktuella. Samtal
pågår dock mellan
bolaget och
Stockholms Stads
Parkerings AB
avseende drift av
parkeringsanläggning
på fastigheten
Kvarndammen i Järva
efter slutförd
renovering, för att
svara upp mot detta
direktiv.
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till delad
laddmöjlighet,
innerstaden
Analys
Bolaget klarar målet för
att innerstaden är det
geografiska område
som prioriterats i
utrullningen.
60 % 50 %
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till delad
laddmöjlighet,
ytterstaden
Analys
Bolaget har signalerat
att målet inte är möjligt
att uppnå. Särskilt då
tidigare direktiv varit att
hålla högre takt i
innerstad än ytterstad.
20 % 50 %
Trafiknämnden
ska i samarbete med
AB Svenska Bostäder
och Stockholms Stads
Parkerings AB utreda
parkeringssituationen i
Rinkeby samt föreslå
och genomföra
åtgärder på kort och
lång sikt med
utgångspunkt i
parkeringsplanen i
syfte att bättre möta
det lokala behovet
Analys
Under perioden har
bolaget, i samarbete
med Trafiknämnden,
Sid. 26 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
genomfört en
inventering och
sammanställt relevant
underlag. Aktör har i
uppdrag att kartlägga
parkeringssituationen i
Rinkeby i syfte att
förstå nuläge och
utmaningar.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Bolaget fortsätter arbetet med att styra mot giftfria och miljöanpassade material i byggprojekt och
förvaltning. I samband med upphandling ställs kemikaliekrav och Byggvarubedömningen används som
verktyg och loggbok.
Bolaget ställer sedan tidigare krav på minimering och sortering av byggavfall och följer upp utfall i
projekten. Bolaget medverkar i arbetet med att ta fram en gemensam metod för uppföljning. Bolaget har
tagit fram en mall för att följa upp byggavfall, denna har lämnats till miljöförvaltningen och kan eventuellt
användas som gemensam mall av staden på sikt. Mallen testas i projektet Kvarndammen på Järva.
Kontroll av entreprenörers och leverantörers arbete sker genom miljöronder i projekt och revision av
ramavtalsleverantörer. Ekosystemtjänster används för fördröjning och rening av dagvatten.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bistå berörda
nämnder och bolag i
arbetet med att ta fram
en metod för
uppföljning av
byggavfall samt ställa
krav på minskad
mängd byggavfall
Fortsätta ställa krav
på minskning av avfall i
byggprojekt samt följa
upp utfall.
Implementera
gemensam metod när
den är klar.
Analys
Arbetet fortsätter
löpande. Nu finns en
aktiv arbetsgrupp inom
staden som ser över
mål, gemensamma
upphandlingsskrivning
ar och
rapporteringsmallar.
Samtliga
nyproduktionsprojekt
som startar har
målvärden med sig
gällande byggavfall.
Fortsatt arbeta för
att fasa ut skadliga
ämnen i byggmaterial
Andel under året
färdigställda
nybyggnadsprojekt där
högst 5 % av använda
byggvaror innehåller
utfasnings- och/eller
riskminskningsämnen
över
100 %
Sid. 27 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Byggvarubedömningen
s (BVB) kravnivå i
produkter som klassas
som ”undviks”
Analys
Inget projekt har
slutredovisats så här
långt under året.
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
Inget projekt har
avslutats under
perioden.
100 %
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Den övergripande bedömningen är att Svenska Bostäder uppfyller inriktningsmålet.
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
En stark ekonomi
Bolaget fortsätter sitt kontinuerliga arbete med att bidra till en hållbar tillväxt i Stockholm. Detta görs
genom att söka lönsamma investeringar i såväl nya bostäder som i befintligt bestånd, där det senare omfattar
exempelvis energieffektivisering, trygghetsskapande åtgärder samt miljö- och klimatsäkringsåtgärder.
Att bibehålla en långsiktigt hållbar ekonomi för bolaget är avgörande och är ett område med fortsatt stort
fokus de kommande åren. Kostnadsutvecklingen de senaste åren innebär en större utmaning, men de
genomförda organisatoriska förändringarna, med förtydligade roller inom förvaltningsorganisationen,
skapar förutsättningar att möta detta och upprätthålla en stabil ekonomi i bolaget.
Ett antal förflyttningar förväntas bidra till en positiv påverkan på resultatet för fastighetsdriften samt till en
mer likvärdig kundupplevelse oavsett geografisk placering. Bolaget utvecklar ett strukturerat arbetssätt för
ekonomisk uppföljning i syfte att skapa en bred och förankrad förståelse för vikten av ansvarsfull
budgethållning. Medvetenheten om betydelsen av att säkerställa en stark ekonomi är förankrad i hela
organisationen och utgör en gemensam utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Vidareutvecklingen av
uppföljningsarbetet utgör en naturlig del i bolagets strävan efter långsiktig ekonomisk stabilitet.
Bolaget fokuserar, i enlighet med budgetdirektiv, på att öka andelen arbeten som utförs i egen regi, inte bara
inom förvaltningsorganisationen utan även genom att verka för minskade konsultkostnader inom andra delar
av organisationen.
Sid. 28 (477)X
Extern finansiering inkl EU-fonder
Bolaget fortsätter undersöka möjligheterna till externa finansieringsmöjligheter som ett sätt att sätt att
finansiera innovation och utveckling.
Bolaget har under 2025 ingått i referensgruppen för det arbete som pågått inom Stadsledningskontoret med
att ta fram ett förslag till stödjande strukturer med fokus på EU-medel. Bolaget har också nyligen haft
särskild träff med SLK och lyft önskemål kring lobbyingarbete att föra vidare till de som utannonserar
externa medel, så att det ska vara bättre matchning i upplägg mot behov.
Bolaget har nyligen ansökt om medel från Region Stockholm, och inväntar besked under april månad om
den storskaliga satsningen på testbäddar tillsammans med KTH kan delfinansieras, inom området social
hållbar bostadsförsörjning.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt verka för
ökad egen regi samt
arbeta med att minska
beroendet av externa
konsulter och
upphandlad
verksamhet till förmån
för egen personal
Bolaget analyserar
fler möjliga områden
att utföra i egen regi.
Analys
Under perioden har
planering genomförts
för att ta över lokalvård
av allmänna utrymmen
i egen regi i Tensta,
övertagandet sker
successivt under våren
2026 (sedan tidigare
genomförs lokalvård i
egen regi i Rinkeby).
Löpande analyseras
vilka reparationer
bolaget kan utföra i
egen regi i syfte att öka
kvaliteten för
hyresgästerna och
minska kostnaderna.
Inför beslut om
inriktning eller
genomförande av
projekt undersöka
möjligheter till extern
finansiering som
erbjuds inom EU:s
fonder och program
Bolaget fortsätter
söka extern
finansiering inom
angelägna
innovationssatsningar
såväl som
medfinansiering av
investeringar.
Analys
Bolaget har nyligen
ansökt om medel från
Region Stockholm, och
väntar på besked om
projekt kommer att
finansieras. Bolaget
har nyligen haft
samverkansmöte med
SLK:s enhet som
handhar relationer med
finaniseringsinstitut vid
sidan av EU-medel.
Sid. 29 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Fortsätta
vidareutveckla arbetet
för stark ekonomisk
medvetenhet, god
kostnadskontroll och
effektiv
resursanvändning.
Analys
Genom att kontinuerligt
och i hela
organisationen jobba
med utveckla
intäktsmöjligheter och
ha god
kostnadskontroll
säkerställer bolaget ett
stabilt kassaflöde,
vilket möjliggör hög
självfinansiering och
minskat lånebehov.
Detta skapar utrymme
för prioriterade
investeringar utan
ökad finansiell risk,
samtidigt som
långsiktig ekonomisk
hållbarhet och stadens
lokalbehov tillgodoses.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
De centrala
kostnaderna förväntas
ligga i nivå med målet.
7,7 %
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
Samtliga
investeringsprojekt
överensstämmer med
fattade
inriktningsbeslut.
100 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
Prognos för årets
0 % 1 100 mnkr
Sid. 30 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
investeringar är lika
med budget.
Direktavkastning
Analys
Prognosen indikerar att
årets mål uppfylls.
2,2 %
Driftkostnad/kvm
Analys
Prognosen tyder på
att årets mål kommer
uppnås.
953
Driftnetto/kvm
Analys
Prognosen tyder på att
målet för året kommer
att uppnås.
674
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
Lägre räntekostnader
samt positiv
resultateffekt till följd av
förlikningen i tvisten
kring entreprenaden
vid byggnationen av
kvarteret Plankan på
Södermalm förklarar
den positiva
resultatutvecklingen.
105 140
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
ska i samverkan med
Stockholms Stadshus
AB och Stockholms
Stads Parkerings AB
pröva om det går att
föra över hela eller
delar av förvaltningen
av existerande
parkeringar (som idag
driftas av
bostadsbolagen eller
externa parter) till
Stockholms Stads
Parkerings AB med
långsiktiga avtal utan
Sid. 31 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
att det uppstår
ekonomiska effekter
som är ogynnsamma
för hushållen
Analys
Bolaget har under
perioden haft samtal
gällande
blockuthyrning av
garage. Samtidigt
pågår utredning för att
säkerställa legala och
affärsmässiga
förutsättningar.
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem och
Stockholms Stads
Parkerings AB ska
fortsätta arbetet att se
över sina
gränsdragningslistor i
syfte att säkerställa
fungerande underhåll
och förvaltning av
parkeringsanläggninga
r samt att listorna är i
enlighet med
affärsmässiga principer
Analys
En mall för grundavtal
är framtagen i
samverkan med
systerbolagen. Arbete
med justeringar pågår
med anledning av
gällande legala krav i
spåren av
konkurrensregler.
Mallen är tänkt att
användas inom
pilotprojekt.
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
Stockholms Stadshus
AB, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utreda
möjligheter till
införande av
bonusvitesmodell för
Sid. 32 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kravställning i
upphandling av
byggentreprenader och
i byggprojekts
utförandeskede i syfte
att minska
klimatpåverkan och
främja ökat återbruk
Analys
Bolaget inväntar
information om nästa
steg.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Sysselsättningsåtgärder
Bolaget fortsätter sitt arbete med att bidra till ökad sysselsättning bland stockholmare/hyresgäster som står
långt från arbetsmarknaden genom att städa allmänna utrymmen i egen regi i ett antal fastigheter i Järva.
Under 2024-2025 tog bolaget över städningen av allmänna utrymmen i Rinkeby och under våren 2026
utökas arbetet till att även omfatta bolagets fastigheter i Tensta. Bolaget samarbetar med
Arbetsmarknadsförvaltningen och dess Jobbtorg för att anställa främst kvinnor som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Resultaten är fortsatt positiva vilket återspeglas i positiv respons från hyresgästerna och
förbättrade kundbetyg kopplat till städning av trapphus och tvättstugor. Bolaget har genom den anställda
arbetsledaren höjt sin kompetens kring lokalvård vilket förbättrat uppföljningen av kvalitén på städningen
även i de områden som ligger på entreprenad i Järva.
I samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen anställer bolaget servicevärdar som
arbetar med att hålla rent och snyggt i våra miljöstugor. Bolaget erbjuder visstidsanställningar till
Stockholmsjobbare, det vill säga stockholmare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Flera av dessa har
erbjudits tillsvidareanställning inom bolaget. Parallellt fortsätter bolaget att i upphandlingar ställa krav på
leverantörer att bidra till en ökad sysselsättning (anställningar, praktik, feriejobb).
Förberedelser pågår för att ta emot ett stort antal ferieungdomar i verksamheten, framför allt under
sommarlovet. Bolaget tar emot ungdomar i den egna verksamheten och säkerställer att bolagets
skötselentreprenörer också tar emot ungdomar. För många av ungdomarna är detta deras första egna arbete.
Det ställer krav på organisationen att ta emot dem på bästa sätt och ge dem en introduktion till arbetslivet
samtidigt som ungdomarna får arbetsuppgifter som de kan utföra relativt självständigt. För att klara
uppdraget anställer bolaget ett antal handledare (unga vuxna) som stöttar ferieungdomarna i det dagliga
arbetet. Varje distrikt och Stadsholmen tar under en tre-veckorsperiod emot cirka 30 ungdomar som arbetat
med att måla allmänna utrymmen, plank och bänkar, städa cykelrum, uppdatera kontrastmarkeringar och
rensa ogräs. Detta sker samtidigt som den ordinarie medarbetarstyrkan är nere på 50% till följd av semestrar
vilket gör det extra utmanande.
Inför sommaren 2025 utvecklade bolaget tillsammans med SBAB ett Bostadsquest där bolagen genom
gamification jobbade med ferieungdomarnas kunskap om bostads- och arbetsmarknaden. Planering pågår
under våren för att genomföra bostadsquestet även sommaren 2026, då utökas samarbetet till att även
inkludera systerbolagens feriearbetare.
Bolaget har tagit emot praktikanter från olika yrkesutbildningar, främst från fastighetsförvaltarutbildningar,
för att bidra med kompetens till branschen. Bolaget är medlemmar i Integrationspakten och har exempelvis
Sid. 33 (477)X
bidragit med Stockholmsmentorer. Under våren har bolaget tagit emot 10 praoelever från Järvaskolan inom
ramen för samarbetet med Rädda Barnen i På Lika Villkor.
Näringsliv och företagsklimat
Bolaget bidrar till att skapa goda förutsättningar för företag att verka i hela Stockholm på flera sätt - såsom
hyresvärd till lokalhyresgäster, genom att stödja branschen i att utveckla kompetens och att vid inköp skapa
nyttig konkurrens och utveckla marknaden.
Bolaget förbättrar kontinuerligt service och tillgänglighet för näringslivet, genom så kallade välkomstbesök
och servicebesök riktade till lokalhyresgäster.
Lokalmarknaden i Stockholm är utmanande och bolaget arbetar struktrerat och intensivt för att minska
risken för vakanser. Detta sker både genom marknadsföringsåtgärder kopplat till lediga lokaler och åtgärder
för att möjliggöra för befintliga kunder att bedriva sin verksamhet. Ett nära samarbete med bolagets
lokalhyresgäster är en framgångsfaktor för att skapa attraktiva boendemiljöer. Bolaget utvecklar lokaler i
nära samarbete med företagarna för att öka deras lönsamhet och stärka utbudet på platsen. I Kärrtorp och
Husby har bolaget ett nära samarbete med företagarföreningar som består av lokalhyresgäster i centrum.
Även i Dalen, Björkhagen och Vällingby och Tensta hålls en löpande dialog med lokalhyresgästerna.
Bolaget bidrar till att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens, direkt såväl som indirekt.
Bolaget är medlem i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd via arbetsgivarorganisationen Fastigo. En
branschförening som har löpande kontakter med departement, skolmyndighet och andra samhällsorgan och
arbetar för fastighetsutbildningar med hög kvalitet på alla nivåer.
Bolaget stimulerar god konkurrens, tillväxt och företagsamhet genom att arbeta med kategoristyrt inköp och
därmed kategorifamiljer. Inom de senare analyseras vad som behöver köpas in och hur specifika branscher
kan bidra. I linje med vårt mål att skapa goda förutsättningar för företag att starta, verka och växa i hela
Stockholm, används marknadsdialog som ett verktyg inför större upphandlingar, för att inkludera
branschens perspektiv och underlätta deltagande för lokala företag. Främja god konkurrens och möjliggöra
för olika seriösa aktörer att delta i anbudsgivningen prioriteras.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt bidra till att
fler långtidsarbetslösa
får en ingång till jobb
på ordinarie
arbetsmarknad
exempelvis genom fler
Stockholmsjobb, och i
högre grad ställa
sociala krav i
upphandlingar
Stärka möjligheten
för hyresgäster som
står långt ifrån
arbetsmarknaden
genom att erbjuda
arbetstillfällen.
Analys
Lokalvården av
allmänna utrymmen i
bolagets bestånd i
Rinkeby utförs sedan
hösten 2024 i egen
regi i syfte att bidra till
ökad sysselsättning
bland stockholmare
och hyresgäster som
står långt från
arbetsmarknaden.
Arbetet har fallit väl ut
och bolaget ser
effekter både för de
stockholmare som
erbjudits arbete, för
kvalitén på städningen
Sid. 34 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och för hyresgästernas
upplevelse av trygghet.
Under andra halvan av
2025 började bolaget
även utföra städningen
av kontoret i Tensta i
egen regi och under
våren 2026 utökas
arbetet till att även
omfatta allmänna
utrymmen i beståndet i
Tensta. Rekrytering av
fyra lokalvårdare för
detta pågår.
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Bolaget tar emot på
sommarlov och
höstlov. Bolaget har
sett uppmaningen
(Bilaga 2:1) till
nämnder och
bolagsstyrelser om att
höja ambitionen kring
antal feriejobbare och
gjorde så redan förra
året (med ca 50
procent). I år bibehåller
vi denna höga nivå.
0 st 170 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
Bolaget jobbar löpande
med
Stockholmsjobbare.
2 st 5 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Svenska Bostäders roll är att bidra med hållbart och prisvärt boende till stadens invånare, genom förvaltning
av befintligt bestånd och nyproduktion. Bostadsbyggande är resurskrävande och det kan vara en utmaning
att bygga nytt till hyresnivåer som upplevs som rimliga för var och en. Där arbetar bolaget på flera fronter
för att åstadkomma detta. Vid nyproduktion satsar bolaget bland annat på industriell produktion och att
växla upp arbetet med Stockholmshusen. Då majoriteten av alla bostäder redan är byggda lyfter bolaget
också betydelsen av god rörelse inom befintligt bestånd (29 000 lägenheter) från olika tidsepoker med
varierad standard, och därmed en variation av hyresnivåer för att möjliggöra att våra nuvarande och
kommande hyresgäster bor i en bostad som möter deras behov. Detta redogörs för mer under följande
rubriker.
Svenska Bostäder har med hjälp av en extern konsult tagit fram en modell för marknadsanalys utifrån
hyresrättens unika förutsättningar. Modellen tillämpas i tidigt skede för att ge fördjupad information kring
Sid. 35 (477)X
betalningsvilja, betalningsförmåga och marknadsdjup för planerade lägenhetsstorlekar som kan användas
inför beslut och för att proaktivt kunna jobba med uthyrning och marknadsföring.
Bygga Stad
Bolaget har pågående och planerad byggnation i en variation av stadsdelar. Kapitalmarknaden och de
ekonomiska förutsättningarna för nyproduktion är fortsatt utmanande även om viss stabilisering syns på
värderingar och entreprenadpriser.
För bolagets projektportfölj är årsmålet cirka 3 700 byggrätter. Utfallet i tertial 1 är 3900 byggrätter men
väntas sjunka under året. Årsmålet har sänkts mot tidigare år vilket beror på längre paus i några projekt i
samråd med Exploateringskontoret samt att bolaget startar projekt under året. Prognosen för året beror på
tillkommande nya markanvisningar som bedöms bli 375 nya lägenheter varav 70 har beslutats.
I enlighet med bolagets budgetuppdrag och i syfte att sänka produktionskostnaderna och bygga till rimliga
hyror har ett strategiarbete genomförts, med syfte att etablera fler effektiva vägar fram i
projektgenomförandet. Ett fokusområde i strategiarbetet har varit att ta tillvara industriella principer hos
externa parter. Bolaget har i spåren av det haft marknadsdialog för fler samarbeten med fokus på industriell
produktion för att pressa kostnadsbilden och därmed hyresnivån. Under året går ett projekt som genomförts
med volymelement mot avslut. Insikter från arbetet med ökad industrialisering är vikten av aktiv dialog med
marknadsaktörer för att möjliggöra kravställande som ger möjlighet för industriella koncept och samtidigt
kunna möta de gestaltningskrav som finns vid byggande i staden.
Som en del i nyproduktionsstrategin finns etablerade och prioriterade arbetssätt med Stockholmshusen där
aktörer i hela värdekedjan samverkar för att nå kostnadseffektivitet, tempo och möjliggöra innovation för
högre hållbarhet. Stockholmshusen möjliggör samarbeten inom staden och med externa parter. I samarbete
med Stadshus AB sker flera initiativ för att växla upp detta arbete.
Bostäder för alla
Allmännyttan erbjuder bostäder för alla, och för ett bolag som Svenska Bostäder som verkat under många
decennier, innebär det blandade beståndet från olika tidsepoker en variation av hyresnivåer som upplevs
olika prisrimligt för individer med olika preferenser och möjligheter att efterfråga en bostad. Bolagets arbete
med varsam renovering bidrar till att bevara detta blandade bestånd med en variation av hyresnivåer och
därmed goda möjligheter för stockholmarna att kunna efterfråga en bostad till rimlig hyra. Bolagets
systematiska arbete med olovlig andrahandsuthyrning bidrar till samma sak, eftersom ingen tredje part
(kontraktsinnehavaren som inte längre har behov av bostaden) ska kunna göra en affär på andras bekostnad.
Svenska Bostäder vill underlätta för hyresgästerna att finna en bostad utifrån de olika bostadsbehov som
råder utmed livsresan. Till exempel när familjen växer eller krymper. Då behöver det finnas flera alternativ
som möjliggör flytt, särskilt när hyresgästen inte har tillräcklig kötid i den vanliga bostadskön för att
efterfråga en bostad utifrån nytt behov. Detta görs idag genom att erbjuda en internkö och genom de
bytesansökningar som enskilda inkommer med samt bolagets digitala bytestorg där Svenska Bostäders
hyresgäster kostnadsfritt kan annonsera och hitta andra hyresgäster för lägenhetsbyte. Det digitala
bytestorget kan öka rörligheten inom beståndet som gör att matchningen av behov och lägenhet förbättras,
och att lägenheter med rimlig hyra görs tillgängliga. Uppdraget en mer effektiv internkö drivs 2026 av
Familjebostäder och det finns en etablerad struktur för att utpekade aktiviteter i direktivarbetet 2025 ska
hanteras och följas upp under årets gång.
God rörlighet inom befintligt bestånd bidrar till att fler lägenheter blir tillgängliga för bostadssökande
genom den vanliga bostadskön. Detta då den lägenhet som friställs genom internkön förmedlas genom
vanliga bostadskön.
Svenska Bostäder undersöker hur bolaget ytterligare kan sänka trösklarna för bostadssökande med små
ekonomiska medel och begränsad kötid genom att utreda möjligheten att sätta omvända inkomstkrav för en
begränsad del av det mest prisrimliga beståndet, det vill säga krav på maxinkomst vid förmedling. Detta
Sid. 36 (477)X
testas redan av andra bostadsbolag och Bostadsförmedlingen är vana att hantera den typen av villkor.
Prisrimliga lägenheter har ofta de längsta kötiderna, särskilt i attraktiva områden med närhet till
kommunikationer, arbetsmarknad och service. Det finns därför ett behov av att utreda möjligheterna för att
ge hushåll med låga inkomster tillgång till prisrimliga bostäder. Detta kommer att bedrivas som en testbädd.
Vissa hyresgäster som behöver flytta behöver avstå då kostnaderna i samband med flytt blir för höga. Det är
framförallt en konsekvent av överlappande uppsägningstid som resulterar i dubbelhyra. Svenska Bostäder
utreder därför möjligheten att erbjuda amortering av dubbelhyra för hyresgäster som flyttar inom bolagets
bestånd. Bolaget har sökt externa medel för att testa den typen av aktiviteter i kombination med att starta
upp ett regionalt nätverk för hur allmännyttiga bostadsbolag och andra relevanta aktörer kan jobba med
socialt hållbar bostadsförsörjning. Förhoppningen är att kunna testa detta efter sommaren 2026.
Bostäder för ungdomar, studenter, äldre och trångbodda barnfamiljer
Vid omsättning av lägenheter i det befintliga beståndet möjliggörs för hyresgäster och stockholmare att
efterfråga dessa, antingen via internkön eller den reguljära kön, och förmedlas då efter rak kötid. För att
underlätta för målgrupper att kvalificera sig och konkurrera om lägenheterna på ett mer jämlikt sätt kan
lägenheter kategoriseras såsom ungdomsbostad, studentbostad och familjelägenhet. En annan kategori är
seniorbostäder.
Under 2024 och 2025 har Svenska Bostäder tillsammans med KTH undersökt och testat aktiva åtgärder för
hur äldre i stora, otillgängliga lägenheter kan få möjlighet att flytta till mindre, mer tillgängliga lägenheter
och då frigöra en del av beståndet som är särskilt attraktivt för trångbodda familjer med barn.
I början av året skickades ett sista kompletterande utskick om möjlighet till aktiv matchning till hyresgäster
som omfattas av målgruppen för projektet. Det fick stor respons och drygt 100 hyresgäster har nu anmält
intresse totalt. Hyresgästerna har ofta bott länge i sina lägenheter och är därför selektiva i vad man kan tänka
sig att flytta till. Att hitta matchningar där utbud och efterfrågan möts är därför en utmaning. Efter en
uppstartsperiod för att etablera och testa nya arbetssätt har flertalet flyttar genomförts under 2025 och
ytterligare några har tillkommit under årets första månader. Erfarenheter hittills är att hyresgästerna
uppskattar att bolaget uppmärksammat deras behov och möjligheten att få hjälp med att hitta en lägenhet
gör också att lägenhetserbjudandet upplevs som mer förmånligt. Bolaget jobbar aktivt med att utveckla och
testa nya arbetssätt gällande aktiv matchning vilket är ett viktigt lärande i sig.
Testet av Familjelägenheter (lägenheter reserveras för familjer med hemmavarande barn) har utökats. Ett
hundratal familjelägenheter har förmedlats genom internkön, varav ett 60-tal under 2025, och boendeformen
fortsätter att testas under 2026. Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder har enats om
gemensamma godkännandevillkor under prövoperioden vilket innebär att samtliga bostadsbolag nu testar att
förmedla familjelägenheter. Det fortsätter att generera ett stort kunskapsunderlag för fortsatt utvärdering för
att ännu mer effektivt nå målgruppen – barnfamiljer i behov av en större bostad. Flera bostadsbolag runt om
i regionen testar eller funderar på att testa liknande upplägg inspirerat av Svenska Bostäders och systrarnas
arbete.
Utöver arbetet med god rörlighet i befintligt bestånd, jobbar också bolaget med kunskapsbyggande insatser.
Många hyresgäster har begränsad kännedom om sina rättigheter och skyldigheter vid bostadsbyte — till
exempel hur internkön fungerar, varför det är viktigt att ställa barn i bostadskö och vilka regler som gäller
vid lägenhetsbyte. Denna ojämlika kunskapsnivå påverkar möjligheterna att byta bostad: vissa kan effektivt
nyttja systemet, medan andra fastnar i ohållbara boendesituationer. Kunskapshöjande arbete är därför också
ett sätt att motverka segregation, trångboddhet och social isolering. Information på hemsidan gällande
lägenhetsbyte och internkön har setts över och med tydliga guider för hur man går tillväga. Hyresgästers
funderingar kring att byta lägenhet har samlats in genom en hyresgästpanel vilket resulterat i flera filmer där
uthyrare svarar på vanliga frågor. Bolaget kan också konstatera att digitala tjänster såsom bevakning av
internkön används löpande trots begränsad marknadsföring sedan lansering.
Sid. 37 (477)X
En sammanhållen stad
Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete för att utveckla och stärka de områden som stadens identifierat som
Fokusområden. Stadens gemensamma arbete med en sammanhållen stad innebär ännu större
förändringskraft och tydligt fokus för alla parters insatser vilket är en förutsättning för att nå framgång och
skapa förtroende hos de som bor i områdena. Bolaget bygger vidare på de strukturer som finns och sprider
goda exempel mellan områdena.
Utifrån storleken på beståndet och beståndets storlek i förhållande till systerbolagens bestånd i respektive
område tar bolaget lite olika roll i de olika fokusområdena. I samtliga fokusområden sker arbetet
tillsammans med en stor mängd aktörer inom staden, andra myndigheter, fastighetsägare och civilsamhället.
I fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved och Skärholmen är Svenska Bostäder en aktiv part. Bolaget
har ordförandeposten i föreningen i Järva och sitter i styrelsen i de andra två. Särskilt arbete pågår för ökad
fastighetsägarsamverkan i Vårberg där gemensamma aktiviteter genomförs utifrån ett årshjul. Det finns
även en fastighetsägarförening i Hässelby Vällingby, där bolaget tar stort ansvar, även om detta inte är ett av
staden utpekat fokusområde. I fastighetsägarföreningarna bedrivs utvecklingsarbete tillsammans med alla de
större fastighetsägarna i respektive område i nära dialog med polisen och stadsdelen.
Svenska Bostäder ingår i den styrgrupp som finns kopplat till samverkansöverenskommelsen mellan Järva
stadsdelsnämnd och polisen. Bolaget ingår i samverkansgrupper kring våldsutsatta platser och
systemhotande brottslighet. Genom fastighetsägare Järva bidrar bolaget även i samverkansgruppen kring
våld i nära relationer.
Bolaget har också en nära dialog och ett samarbete med de näringsidkare som finns i bolagets fastigheter. I
Husby där bolaget är centrumägare sker samverkan med företagarföreningen.
Bolaget tar långsiktigt ansvar för beståndet och vid behov renoveras beståndet med varsamhet om såväl
klimat som ekonomi, och samtidigt som bolaget ger hyresgästerna större möjlighet att påverka
upprustningsnivån och undvika långa evakueringsperioder. Under året pågår stambytesrenoveringar i
framför allt Järva och Innerstaden för att minska risken för vattenskador. Planering pågår för kommande
etapper. För att involvera Järvaborna på bästa sätt förs dialog löpande med såväl hyresgäster som
Hyresgästföreningen både i formella samrådsprocesser och genom bolagets arbetssätt Hemokrati där
hyresgästerna ges möjlighet till inflytande i frågor som påverkar dem.
Bolaget har en projektportfölj för nyproduktion av bostäder i olika delar av staden som det arbetas aktivt
med för att kunna byggstarta projekt så snart det går att genomföra trygga investeringar med låg ekonomisk
risk. Under första halvåret genomfördes dialog med Exploateringskontoret om att pausa några projekt som
har svårare genomförbarhet. Syftet är att koncentrera stadens resurser när investeringsutrymmet nu är lägre.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt bidra till
stadens mål att senast
år 2030 kunna erbjuda
alla studenter som vill
en studentbostad och
pröva nya former för
delat boende såväl för
studenter som för
andra hyresgäster
Marknadsanalyser
görs för att inkludera
omvärlds- och
kundinformation i syfte
att förbättra matchning
på marknaden, med
särskilt fokus på
trångbodda
barnfamiljer och
studenter. Exempelvis
arbetar vi aktivt med
att utveckla
studentbostadsprojekt i
Sid. 38 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Hagastaden med drygt
300 lägenheter.
Analys
Arbetet med
studentbostadshusen i
Hagastaden fortskrider
och byggstart är
planerad till slutet av
2028. Även del av
projektet
Skolvärdinnan i
Hammarbyhöjden
planeras med
studentbostäder.
Arbeta aktivt med
stadens
fokusområden, särskilt
Fokus Järva genom att
ta ansvar för
utvecklingen av
området, både kopplat
till närvaron genom
befintligt bestånd och
ökat genomförande av
nya
stadsutvecklingsprojekt
Arbeta aktivt med
stadens fokusområden
genom att ta ansvar för
utvecklingen av
området, både kopplat
till närvaron genom
befintligt bestånd och
ökat genomförande av
nya
stadsutvecklingsprojekt
.
Analys
Bolaget deltar
kontinuerligt i olika
forum kopplade till
fokusområdet Järva i
syfte att utveckla det
befintliga beståndet i
nära samverkan med
Exploateringsnämnden
,
Stadsbyggnadsnämnd
en, Trafikkontoret samt
andra fastighetsägare.
Målet är att skapa en
gemensam förståelse
för platsers potential
samt att identifiera
kritiska knäckfrågor
som kan bidra till att
vända negativ
utveckling. Forumen
ger bolaget insyn i
planerade
utvecklingsprojekt.
Detta möjliggör att våra
projekt kan planeras
och prioriteras utifrån
ett helhetsperspektiv
och därmed på ett
ännu bättre sätt bidra
till en hållbar
stadsutveckling.
Bolaget medverkar
även aktivt i
Sid. 39 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
styrgruppen för
samverkansöverensko
mmelsen mellan
stadsförvaltningen och
polisen, samt i flera
arbetsgrupper
kopplade till detta
arbete. Därtill är
bolaget en drivande
aktör i den samverkan
och de aktiviteter som
sker inom
Fastighetsägare Järva.
Fortsätta utveckla
och implementera
koncept som bygger
på en ökad grad av
industriell produktion,
till exempel i syfte att
tillskapa bostäder med
överkomliga hyror som
riktar sig till unga och
studenter
Antal påbörjade
studentlägenheter
Analys
Bolaget påbörjar inga
projekt med
studentbostäder under
året
0 0
Vidareutveckla och
implementera
resultatet av framtagen
nybyggnadsstrategi i
bolagets
nyproduktionsprojekt.
Exempelvis driver vi
nyproduktionsprojekt i
Rinkeby med industriell
produktion.
Analys
Bolaget prövar i några
projekt, där
detaljplanearbete
pågår, mått från
modulhusbebyggelse
för att möjliggöra detta
om så önskas
framöver vid
genomförandet.
Typritningar för kök
och bad är framtagna.
Arbetet
vidareutvecklas under
2026.
Inventera befintligt
bestånd och analysera
hur de kan bidra till fler
lägenheter med många
rum genom
nybyggnad,
ombyggnad och/eller i
samband med
upprustning, samt hur
hyrorna för dessa kan
pressas, i syfte att
Vi inventerar
befintligt bestånd för
att identifiera
möjligheten att
tillskapa fler lägenheter
med många rum,
genom exempelvis
nyproduktion,
påbyggnad eller
ombyggnad av lokaler
eller lägenheter.
Analys
Sid. 40 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
motverka trångboddhet
bland resurssvaga
grupper
Arbete med yteffektiva
lägenheter med fler
rum är en del i
framtagandet av
nyproducerade
bostäder. Bolaget har
inget planerat projekt
med ombyggnation till
lägenheter med fler
rum.
Pröva och utveckla
metoder, samarbeten
och tekniska lösningar
som bidrar till lägre
produktionskostnader
och effektivare
byggprocesser, under
förutsättning att dessa
ligger inom ramen för
bolagets ekonomiska
mål, kvalitetskrav och
ekologiska- och sociala
hållbarhetsprinciper
Vidareutveckla och
implementera
resultatet av framtagen
nybyggnadsstrategi i
bolagets
nyproduktionsprojekt.
Exempelvis driver vi
nyproduktionsprojekt i
Rinkeby med industriell
produktion.
Analys
Bolaget prövar i några
projekt, där
detaljplanearbete
pågår, mått från
modulhusbebyggelse
för att möjliggöra detta
om så önskas
framöver vid
genomförandet.
Typritningar för kök
och bad är framtagna.
Arbetet
vidareutvecklas under
2026.
Tillsammans med
exploateringsnämnden
arbeta för att bolagens
projektportföljer ska
vara minst tio gånger
den planerade årliga
produktionen
Fortsätta
samarbetet med
exploateringsnämnden
för att projektportföljen
ska ligga i bra nivå
med planerad
produktion
Analys
Fokus ligger på
markackvisition och
möten om detta sker
frekvent. Årets
förväntade nivå på
markanvisningar för
bolaget är 375 lgh.
Tillsammans med
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n och Stockholms
Stadshus AB bedriva
Vi prioriterar, i
samtliga projekt, i tidigt
skede att undersöka
möjligheten till
Stockholmshus. Det
inkluderar även att
delta i
Sid. 41 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
en långsiktig och
effektiv planering för
byggandet av
Stockholmshus.
Produktionen av
Stockholmshus bör
utgöra minst hälften av
allmännyttans samlade
produktion fram till
2030
styrgruppsmöten
avseende
Stockholmshusen.
Analys
Vid nya projektidéer
analyseras de alltid
först utifrån alternativet
Stockholmshus. Flera
Stockholmshusprojekt
är presenterade för
staden för att få fler
markanvisningar som
passar konceptet.
Tillsammans med
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB pröva
att samordna planering
av byggprojekt.
Exempelvis kan
bostadsbolagen inneha
projekt som lämpar sig
bättre för Micasa och
vice versa
Vi deltar aktivt i
möten med Micasa för
att utvärdera
kommande
projektmöjligheter.
Analys
Bolagen kommer
bygga i anslutning till
varandra i Hagastaden
vilket bidrar till fortsatt
dialog.
Tillskapa minst
3 500 bostäder under
mandatperioden
Antal
färdigställda
lägenheter
Analys
92 lägenheter planeras
färdigställas i
Kvarndammen Q4
2026.
92
Antal
lägenheter i bolagets
projektportfölj
Analys
Utfallet i tertial 1 är
något högre än
årsmålet, men
förväntas sjunka under
året. Den högre
prognosen beror på
tillkommande nya
markanvisningar.
3 900 3 700
Utveckla bolagets
projektportfölj utifrån
både eget
markinnehav och ett
utvecklat aktivt
samarbete med
berörda nämnder, för
Vi samarbetar och
träffar
Exploateringskontoret
för att identifiera
möjliga
markanvisningar.
Analys
Sid. 42 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
att möjliggöra fler
byggstartade
lägenheter
Täta och kontinuerliga
möten hålls med
Exploateringskontoret
och
Stadsbyggnadskontore
t för att diskutera
projektidéer för
kommande
markanvisningar.
Verka för att
nyproduktion av
bostäder sker med hög
kostnadseffektivitet och
med hyresnivåer som
är rimliga för hushåll
med vanliga inkomster
Vidareutveckla och
implementera
resultatet av framtagen
nybyggnadsstrategi i
bolagets
nyproduktionsprojekt.
Exempelvis driver vi
nyproduktionsprojekt i
Rinkeby med industriell
produktion.
Analys
Bolaget prövar i några
projekt, där
detaljplanearbete
pågår, mått från
modulhusbebyggelse
för att möjliggöra detta
om så önskas
framöver vid
genomförandet.
Typritningar för kök
och bad är framtagna.
Arbetet
vidareutvecklas under
2026.
Antal påbörjade
hyresrätter av stadens
bostadsbolag
Analys
Byggstart av Kv
Fotogenköket 2
(Primus) planeras
under året. Bolaget har
sett uppmaningen
(bilaga 2:1) till
nämnder och
bolagsstyrelser om att
revidera årsmålet.
Bolaget har en aktiv
dialog med parter inom
staden för att
möjliggöra hyresrätter.
Årets mål går inte
revidera.
0 122
AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem AB
och AB Svenska
Bostäder ska fortsätta
Sid. 43 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
utveckla och
genomföra åtgärder för
hur interna byteskön
kan bli ett mer effektivt
verktyg för att minska
trångboddhet, förbättra
tillgänglighet och bryta
segregation
Analys
Bolaget deltar i arbetet,
där Familjebostäder är
sammankallande från
och med i år. Ansvaret
för olika utpekade
aktiviteter har fördelats
mellan bolagen. Vid
sidan av detta
fortsätter bolaget
arbetet med att
utveckla sina
testbäddar för att
erhålla praktisk
erfarenhet.
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem AB
och AB Svenska
Bostäder utreda om en
digital
studentbostadsportal,
"en väg in" bör inrättas
i syfte att underlätta för
bostadssökande
studenter
Analys
Bolagen inväntar att
Bostadsförmedlingen
ska påbörja arbetet
och dialog om
bolagens behov och
önskemål sker primärt
genom
samverkansmöten.
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utveckla
sina arbetssätt och
system i syfte att
minska tiden för
vakanser
Sid. 44 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Analys
Bolagen inväntar att
Bostadsförmedlingen
ska påbörja arbetet
och dialog om
bolagens behov och
önskemål sker primärt
genom
samverkansmöten.
Socialnämnden
ska i samarbete med
kommunstyrelsen,
fastighetsnämnden, AB
Svenska Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
undersöka möjligheten
av blockförhyrning eller
individuell uthyrning för
LSS och gruppboende
i stadens
bostadsbestånd
Analys
Bolaget har under
perioden varit
tillgängliga och redo för
att starta upp arbetet.
Socialnämnden
ska i samråd med
stadsdelsnämnderna,
AB Svenska Bostäder,
AB Familjebostäder,
AB Stockholmshem
och SHIS utreda
möjlighet att reservera
hyreslägenheter både
via stadens bolag och
hos SHIS för personer
med
funktionsnedsättning
Analys
Bolaget har under
perioden varit
tillgängliga och redo för
att starta upp arbetet.
Stadsbyggnadsnämnd
en ska i samråd med
kommunstyrelsen,
exploateringsnämnden
, Stockholms Stadshus
AB, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem och
AB Svenska Bostäder
utforma koncepthus för
stadsradhus, baserat
Sid. 45 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
på koncept för
överkomliga hyror,
yteffektivitet och flera
rum
Analys
Bolaget är
representerade i
arbetsgrupp som leds
av
stadsbyggnadskontoret
.
Testbädd
reservering av
prisrimliga lägenheter
för bostadssökande
med låga inkomster
Analys
Bolaget planerar för att
rulla ut testbädden, där
tiotalet lägenheter
förmedlas på detta sätt
under året. För att
skaffa erfarenheter.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Grundprinciperna i tillitsbaserad styrning, enligt SKR, handlar utöver tillit om medborgarfokus, helhetssyn,
handlingsutrymme, stöd, kunskapsutveckling och öppenhet (~ oliktänkande). Utgångspunkten är
medborgarnas behov och genom tillitsbaserad styrning skapas ökat handlingsutrymme för medarbetarna att
svara upp mot detta behov. Det vill säga att hantera och värdera behovet i ett sammanhang och acceptera
komplexiteten i att en lösning inte passar alla situationer. Kultur- och värderingsfrågor blir en naturlig del i
den tillitsbaserade styrningen, där medarbetaren behöver mandat, stöd och mod att kunna agera inom de
ramar som sätts. Flera av bolagets utvecklingsinsatser svarar väl upp mot detta:
• Bolagets kultur- och värderingsarbete fortsätter under 2026. Arbetet har mynnat ut i ett kulturprojekt
som startade under 2025 där vår tes är att vi, för att ytterligare implementera vår värdegrund, bland
annat behöver främja samarbetet inom bolaget. Vi har haft, och har fortfarande, en hög
förändringstakt och vi ser att vi behöver stötta chefer och medarbetare genom ett övergripande
kulturarbete där vår värdegrund och vårt samarbete står i fokus.
• Antikorruptionsutbildning liksom andra obligatoriska utbildningar för nyanställda medarbetare
genomförs under året. För att skapa ett tydligt ramverk, inom vilket handlingsutrymme finns.
• Ledningssystemet som beskriver de gemensamma arbetssätten är ett relevant stöd för chefer och
medarbetare, och i det fall det behöver vidareutvecklas så görs det. Genom vårt
kvalitetsledningssystem skapar vi en helhetssyn och ett sammanhållet arbetssätt.
• Bolagets fleråriga affärsplan bidrar till en helhetssyn i angelägna frågor inom målområdena kund,
ekologisk/ekonomisk/social hållbarhet samt innovation. Det ger förutsättningar för ett aktivt
medskapande från både chefer/medarbetare.
Bolaget har ett samverkansavtal med två av de fackliga parterna, där anställda har möjlighet att påverka och
vara delaktiga i de beslut som berör dem, i syftet att i förlängningen främja hyresgäster såväl som
Sid. 46 (477)X
stockholmarna. Bolaget arbetar systematiskt med kompetensförsörjning i alla delar av verksamheten via
inventeringar och analyser.
För att säkra att bolaget arbetar i budgetens riktning har bolaget fastställt en vision samt en affärsplan med
fem övergripande bolagsmål med tillhörande strategier, till vilka ägardirektiven går att föra. De fem
övergripande bolagsmålen beskriver var bolaget vill vara år 2027. Strategierna tydliggör vad bolaget på tre
års sikt måste göra för att närma sig de övergripande målen – och i förlängningen stadens inriktningsmål.
Affärsplanen utgör därmed en tydlig riktning och ett underlag för verksamhetens planering. Affärsplanen
beslutas och godkänns av Svenska Bostäders styrelse. Utifrån affärsplanen, stadens budget och
budgetanvisningar tar bolaget fram denna bolagsövergripande verksamhetsplan.
På samma sätt tar avdelningar, enheter och distrikt fram egna verksamhetsplaner, där mål och strategier
bryts ned på respektive nivå till konkreta aktiviteter. Uppföljning sker löpande, månadsvis, tertialvis och
årsvis. Indikatorerna visar om bolaget följer planerad riktning, samt ger bolaget underlag för en
handlingsplan att agera på vid behov. Målen i verksamhetsplanerna bryts även ner till personliga mål och
aktiviteter för respektive medarbetare. Dessa följs upp regelbundet i avstämningssamtal och utvärderas vid
medarbetarsamtalen och uppföljningssamtalen. På så sätt kan varje medarbetare följa och förstå hur deras
prestation bidrar till att uppfylla bolagets övergripande mål och Stockholm stads inriktningsmål.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
Bolagets resultat ökar
med 1 procentenhet
och uppnår årsmålet.
82 82
Sjukfrånvaro
Analys
Ligger i linje med förra
årets utfall.
3,2 % 5 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
Ligger något över
utfallet 2025, men
under årsmål.
1,62 % 2 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Sammanhållen beredskap
Bolaget stärker successivt sin förmåga för att kunna bidra till en sammanhållen beredskap för fredstida
kriser och civilt försvar. Detta innebär både att stärka arbetet i den egna verksamheten och att bidra i den
stadsövergripande samverkan. Det handlar om att öka kompetensen i organisationen och säkerställa att det
finns tillräckliga resurser samt att löpande kommunicera med våra hyresgäster kring hemberedskap.
Bolaget har en ny kris- och krigsorganisation sedan 2025. Under början av 2026 har alla chefer
introducerats till den nya organisationen och ett underlag tagits fram i syfte att presenteras för alla
medarbetare på respektive APT. En satsning på utbildning i stabsmetodik för de olika sektionerna i den
Sid. 47 (477)X
avancerade krisorganisationen (funktionsindelad stab) har initierats. Det gäller även workshops inom
kontinuitetsplanering. Under tertialen fattades beslut i Företagsledningens IT-styrgrupp om att implementera
en ny krisledningsapp. Den nya appen införs innan sommaren och ska minska sårbarheten för
kommunikation vid kris.
Arbetet med skyddsrummen i bolagets bestånd fortsätter med god framdrift och beräknas vara klart inom de
tre år som uppskattades vid arbetets början. Arbetet är i delar utmanande då det i flera fall handlar om att
komma åt ytor som idag bland annat används som förråd av hyresgästerna. Tillträde behöver då sökas från
hyresgästen för att i deras förråd till exempel komma åt ventiler eller säkra armatur som sitter i förråden.
Arbetet med att söka tillträde kan i vissa fall göra att arbetet drar ut på tiden.
Bolaget har sedan tidigare genomför en kartläggning av klimatrisker och arbete för att klimatanpassa
beståndet pågår. Under året planeras en översyn och uppdatering av den tidigare analysen.
Risk- och sårbarhetsanalys
Bolaget deltar aktivt i stadens arbete inom civilförsvaret, i sektorn Räddningstjänst och befolkningsskydd.
Fortsatt arbete sker i enlighet med handlingsplanen inom sektorn och där fokus för bolaget är att säkerställa
funktionen i skyddsrum. Bolaget fortsätter att genomföra kompetenshöjande insatser i syfte att öka
förmågan att följa upp identifierade risker. Bolaget har nära samverkan med systerbolagen kring
utvecklingen av arbetet.
Systematiskt informationssäkerhetsarbete
Informationssäkerhet handlar om att hantera och skydda information på ett strukturerat sätt för att
säkerställa dess tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Bolaget hanterar stora mängder
information och därför är ett systematiskt informationssäkerhetsarbete avgörande för att upprätthålla
trygghet, följa lagkrav och säkerställa en effektiv verksamhet.
Under första tertialet har ISAM tagit fram underlag för leverantörsgranskning i enlighet med relevanta ISO-
standarder för informationssäkerhet. Granskning genomförs under våren och omfattar sex leverantörer som
bolaget upphandlat utanför stadens gemensamma IT-system. Syftet är att säkerställa efterlevnad av krav
inom informationssäkerhet och dataskydd.
Staden har beslutat om införandet av ett nytt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS 2.0). Detta
medför behov av anpassning av bolagets arbetssätt och processer inom informationssäkerhet och dataskydd.
LIS 2.0 kommer att ersätta nuvarande verktyg, såsom Draftit och KLASSA.
Under perioden har arbete påbörjats med att ta fram en bolagsanpassad e-utbildning inom
informationssäkerhet och hantering av allmänna handlingar. E-utbildningen ska ersätta stadens befintliga e-
utbildningar.
IT-säkerhet och NIS2-direktivet
Kritiska samhällsfunktioner och IT-system ska värnas och stärkas och bolaget har följt såväl direktivets
inarbetning i svensk lagstiftning som branschnytt på området. I spåren av den nya lagstiftningen har bolaget
anmält det som bedömts såsom anmälningspliktigt - publika laddare med högre kapacitet och som är
avsedda för en bred grupp av användare utöver de egna hyresgästerna.
Under året fortgår bolagets arbete med att gå över till det stadsövergripande systemtjänsteavtalet avseende
de lokala verksamhetssystemen, fas 2 i arbetet där fas 1 genomfördes år 2025. Avtalet förvaltas centralt av
avdelningen för it och digitalisering på stadsledningskontoret och är en viktig säkerhetsaspekt för
koncernen. De centrala verksamhetssystemen har redan tidigare omfattats av systemtjänsteavtalet. Avtalet
omfattar drift av system, lagring av data, applikationsförvaltning, support och konsulttjänster kopplade till
verksamhetssystem, samt olika stödtjänster.
Avtalsuppföljning
Sid. 48 (477)X
Bolaget följer löpande upp priser och övriga avtalsvillkor vid leverans. Parallellt genomförs kontinuerliga
kontroller, exempelvis av leverantörernas kreditvärdighet och eventuella kopplingar till ryska intressen. För
att säkerställa efterlevnad av ställda hållbarhetskrav granskas årligen ett urval av avtal genom externa
avtalsrevisioner. Utöver detta förs regelbundna leverantörsdialoger inom områden som utemiljöskötsel,
lokalvård och byggprojekt. Bolaget fortsätter sitt samarbete med Rättvist Byggande för att stärka kontrollen
i nybyggnadsprojekt. Vi har även ett pågående samarbete med systerbolagen för att ta fram ett strukturerat
arbetssätt mot arbetslivskriminalitet. Framöver kommer uppföljningen även inkludera leverantörernas
förmåga att leverera viktiga varor och tjänster vid samhällsstörningar eller andra oförutsedda händelser.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap.
Analys
Bolaget deltar aktivt i
stadens arbete inom
civilförsvaret, i sektorn
Räddningstjänst och
befolkningsskydd.
Fortsatt arbete sker i
enlighet med
handlingsplanen inom
sektorn.
Återkommande
hyresgästkommunikati
on kring
egenberedskap
Analys
Vi gör löpande
kommunikationsinsats
er kring
hemberedskap. Med
fokus på
beredskapsveckan
under hösten.
Andel
elektroniska inköp
Analys
Under perioden uppgår
andelen elektroniska
inköp 53 %
75 %
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
Förutsättningarna för
fortsatt ökad
måluppfyllelse har
förbättrats genom ett
intensifierat internt
utvecklingsarbete.
Enheten förstärks med
en utökad
82 % Följa upp avtal med
värde högre än 2 mnkr
minst en gång/år och
dokumentera
uppföljningen.
Analys
Det pågår ett internt
arbete för att
strukturera och stärka
avtalsuppföljningen.
Förutsättningarna
kommer förbättras
Sid. 49 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
avtalscontrollerfunktion
inför implementering
av nya arbetssätt
under 2026. En pilot
pågår inom det
prioriterade
avtalsområdet städ,
där vi bedömer att
arbetssättet har
etablerats vid
utgången av 2026.
under nästa period,
genom att
avtalscontrollerfunktion
en då kommer
motsvara 1,5 tjänst,
vilket möjliggör
uppföljning av fler avtal
med värde över 2 mnkr
över tid.
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
Krav ställs i samtliga
upphandlingar när så
behövligt.
100 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Trygghetsarbete
Bolagets trygghetsarbete är brett och består av många olika delar som tillsammans bidrar till att öka
stockholmarnas upplevelse av trygghet i bolagets bostadsområden. Arbetet har fokus på stadens
fokusområden i Järva, Skärholmen, Rågsved, Bagarmossen och Farsta och särskilt utsatta fastigheter i
övriga delar av beståndet. Bolaget tar stort ansvar för att stärka samarbetet kring Vårberg och har
tillsammans med andra fastighetsägare i området en planering för aktivieteter under året. Bolaget mäter
löpande hur hyresgästerna upplever tryggheten både i sin lägenhet och i bostadsområdet. Mätningarna ger
bolaget en proaktivitet och bra utgångspunkt för var insatser behövs och vilka insatser som ger bäst effekt
på den upplevda tryggheten. Bolagets trygghetsindex ligger stadigt på höga nivåer inte minst för
fokusområdena i Järva och Söderort.
Samarbetsparter i trygghetsarbetet är verksamheter inom staden, myndigheter, fastighetsägare och
civilsamhället. De fyra fastighetsägarföreningarna där bolaget är medlem - Järva, Rågsved, Hässelby-
Vällingby och Skärholmen - är ett av de viktigaste verktygen i arbetet. Exempel på löpande trygghetsarbete
som genomförs under 2026 är att säkerställa att det är rent, snyggt och tryggt i våra fastigheter och områden,
delta i brottsförebyggande råd och andra samverkansgrupper, löpande förstärka skalskyddet, säkerställa att
de som bor i våra lägenheter är dem vi har avtal med och stödja hyresgäster som upplever sig störda av sina
grannar.
Samverkan med polis sker kontinuerligt i flera delar av bolaget gällande exempelvis uppsättning av kameror
på allmän plats, särskilda insatser och tillslag (genomsök av källare efter droger och/eller vapen). Bolaget är
medlem i den styrgrupp som finns för samverkansöverenskommelsen mellan Järva stadsdelsförvaltning och
polisen.
Svenska Bostäder arbetar med metoden Trygga Trappan i samarbete med socialtjänsten, Stockholmshem,
polisen, Fastighetsägarföreningen Skärholmen, Hässelby-Vällingby Fastighetsägarförening och
Fastighetsägare i Järva.
Bolaget höjer kompetensen kring Våld i nära relation utifrån den utbildning som staden utvecklat i dialog
Sid. 50 (477)X
mellan socialtjänsten och bostadsbolagen och genom att delta i utbildningar som fastighetsägarföreningarna
ordnar.
Arbete mot välfärdsbrottslighet
Bolaget fortsätter att stärka sin kunskap och utveckla arbetssätt för att motverka arbetslivskriminalitet. En
särskild plan utvecklas i syfte att samla och tydliggöra insatser inom upphandling och avtalsuppföljning,
med särskilt fokus på riskbranscher. Inom ramen för detta arbete driver bolaget, tillsammans med
systerbolagen, ett gemensamt initiativ för att utveckla en modell för seriositetskontroller av leverantörer.
Syftet är att stärka förmågan att identifiera och motverka oseriösa aktörer samt att förebygga brottslighet i
leverantörsledet.
Bolaget fortsätter även arbetet med att tydliggöra roller och ansvar i avtalsuppföljningen, där
seriositetskontroller utgör en integrerad del av det strukturerade arbetssättet. För ett av bolagets större
avtalsområden, städ, implementeras under året ett arbetssätt baserat på det årshjul och den årsplan som togs
fram under 2025. Arbetssättet tydliggör vilka uppföljningsaktiviteter som ska genomföras, när under året de
sker samt ansvarsfördelningen mellan berörda funktioner. För att säkerställa ett systematiskt och konsekvent
genomförande stärks även resurserna inom avtalscontrolling.
Bolaget har därutöver ett etablerat samarbete och en aktiv dialog med Rättvist Byggande i syfte att
ytterligare stärka arbetet mot välfärdsbrottslighet och oseriösa aktörer. Sedan fem år tillbaka samverkar
bolaget med Rättvist Byggande för att på ett strukturerat sätt motverka kriminalitet och osund konkurrens på
byggarbetsplatser, där nyproduktions- och ombyggnadsprojekt bedrivs enligt modellen Rättvist Byggande.
Arbetssättet utvärderas under året och utvecklas vidare i samverkan med organisationen, bland annat genom
att inkludera ramavtal för mindre renoveringsarbeten.
Parallellt pågår ett aktivt arbete med att säkerställa en ansvarsfull avtalsuppföljning och att genomföra
löpande leverantörskontroller, bland annat genom interna och externa avtalsrevisioner.
Bolaget bedriver också ett aktivt antikorruptionsarbete, med fokus på att stärka medarbetares kunskap och
säkerställa effektiva rutiner och förebyggande hantering av riskmoment.
Bolaget följer årligen upp samarbeten, dels i form av att begära in uppgifter från samarbetsföreningar, dels i
form av besök i ett urval av verksamheterna. Inför ett potentiellt samarbete genomförs kontroller (förutom
att utvärdera verksamheten i sig), bl.a. av att föreningen fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna (om
den har anställda) samt att den inte har några skulder hos Kronofogden. Stöd betalas inte ut till individer.
Bolaget har även samverkan och erfarenhetsutbyte med aktörer inom staden runt dessa frågor.
Bolaget har tydliga rutiner, checklistor och kontrollmoment vid nyuthyrning av kommersiella lokaler för att
säkerställa kontrollen och motverka risken att genom uthyrningen medverka till ekonomisk brottslighet eller
andra oegentligheter.
Förebygga och motverka miljöbrott
Bolaget ställer miljökrav vid upphandling och följer upp större byggprojekt genom miljöronder på plats. För
ramavtal och mindre projekt genomförs stickprovskontroller genom leverantörsrevisioner. Bolaget har inte
fått indikationer på att miljöbrott i form av t.ex. avfallsbrottslighet pågår i anslutning till bolagets
verksamhet. Bolaget har väl inarbetade rutiner för hantering av såväl hyresgästavfall som det avfall som
uppstår i entreprenadprojekten. Avfall som uppstår från bolagets hyresgäster hämtas av entreprenörer som
anvisats av staden, detta gäller även fastighetsnära insamling av förpackningar. I samband med upphandling
av byggprojekt ställs krav på korrekt avfallshantering. Uppföljning sker i form av att mängder och
transportdokument begärs in i samband med slutredovisning.
Sid. 51 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta proaktivt
och strukturerat för att
motverka
välfärdsbrottslighet,
ekonomisk brottslighet,
svartarbete och
oegentligheter på
byggarbetsplatser.
Bland annat genom att
delta i arbetet med
samordnad tillsyn som
leds av
kommunstyrelsen.
Vidareutveckla
samarbetet med
Rättvist Byggande med
syfte att arbeta mer
proaktivt.
Analys
Samarbetet med
rättvist byggande har
blivit en integrerad del
av alla bolagets ny-
och
ombyggnadsprojekt.
Det fortsatta arbetet
kommer bestå av
utveckla ett mer
proaktivt arbetssätt.
Genom
dotterbolaget
Stadsholmen AB, i
samverkan med
Trafiknämnden
fortsätta arbetet med
lokalt utvecklings- och
trygghetsarbete i
Gamla stan
Tillsammans med
Trafiknämnden ta fram
mål och aktiviteter för
att vidareutveckla det
lokala trygghet- och
utvecklingsarbetet i
Gamla stan.
Analys
Under första halvan av
2026 planeras en
gemensam rundtur i
området för att
konkretisera
prioriterade aktiviteter,
åtgärder och
gemensamma mål.
Därutöver finns en
fastställd lokalstrategi
för Gamla stan som
anger inriktning för
vilka typer av
verksamheter som bör
etableras i området.
Strategin syftar till att
bidra till en långsiktigt
hållbar utveckling av
Gamla stan, med
hänsyn till områdets
kulturhistoriska värden,
stadsliv och trygghet.
I samarbete med
S:t Erik Försäkrings
AB, andra berörda
nämnder och bolag
samt Storstockholms
Brandförsvar fortsätta
arbetet med att
strategiskt förebygga
antalet brand- och
vattenskador i stadens
byggnader
Aktivt arbeta
förebyggande för att
minska bränder och
vattenskador och
samarbeta S:t Erik
Försäkring i deras
strategiskt
förebyggande arbete.
Analys
Under året kommer en
tvärfunktionell grupp
Sid. 52 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
att startas upp med
medverkande från alla
systerbolag i syfte att
diskutera strategiska
frågor och möjliggöra
erfarenhetsutbyte.
Medverka i arbetet
med samordnad tillsyn
och
informationsdelning
som leds av
kommunstyrelsen i
syfte att förebygga,
upptäcka och hantera
välfärdsbrott
Medverka aktivt i
arbetet mot
välfärdsbrott, under
ledning av
kommunstyrelsen.
Analys
Bolaget har deltagit vid
ett möte med stadens
representanter för
samordnad tillsyn.
Bolaget har även
deltagit vid en
samordnad tillsyn i två
kommersiella lokaler i
bolagets bestånd. Vi
har även ett aktivt
deltagande vid möten
med
Samverkasöverensko
mmelsen mellan polis,
stadsdelsförvaltning
och Fastighetsägare i
Järva.
Stärka arbetet med
att utveckla inflytandet
för hyresgästerna, till
exempel i samband
med upprustning av
gårdar, och samarbetet
med andra lokala
aktörer, samt främja
social sammanhållning
och tillit i
bostadsområdena
Antal
boendemöten med
lokala
hyresgästföreningar
Analys
Bolaget har följsamhet
till lagd plan för
boendemöten.
30 100
Verka för att fler
naturliga mötesplatser,
även utomhus, skapas
i samband med
nybyggnation
Planerar in
mötesplatser/sociala
ytor såsom lekytor,
sittplatser, odlingsytor
mm på gårdarna i
samband med
beräkningar av
grönytefaktorn.
Analys
I samband med
beräkning av
grönytefaktorn och
med bolagets
gestaltningsprinciper
som grund planeras
mötesplatser/sociala
ytor in i varje
Sid. 53 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
nyproduktionsprojekt.
Bostadsbolagens
hyresgästers upplevda
trygghet i och omkring
hemmet
Analys
Bolaget noterar en
minskning för perioden
om 0,3 % jämfört med
föregående år.
Minskningen kan
förklaras med
återkommande
utmaningar med
obehöriga som vistas i
husen. Intensifierat
samarbete med
Polismyndigheten och
andra aktörer planeras
under året. Detta är
identifierade
framgångsfaktorer för
ett ökat resultat, liksom
ronderingar,
trygghetsvandringar
och särskilt riktade
insatser såsom Trygga
trappan.(Periodens
resultat är ändå en
ökning med 0,8 %
jämfört med
motsvarande period
2025)
80
Produktindex
Analys
Bolaget noterar en
ökning för perioden om
0,5 % jämfört med
föregående år och har
en positiv trend under
perioden. Det är
delindex Lägenheten
som står för ökningen
och framför allt
frågorna som handlar
om Underhåll och
Temperatur/Värmekom
fort sommar- och
vintertid. Den positiva
trenden bedöms bero
på intensifierat arbete
med genomförande av
underhållsåtgärder,
kontinuerlig
övervakning av
fastigheterna i syfte att
tidigt fånga upp
78
Sid. 54 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
indikationer om fel i
uppvärmning och
ventilation samt stabil
bemanning. Allmänna
utrymmen är ett
delindex som minskar
och kräver fördjupad
analys för att vidta rätt
åtgärder.
Rent och
snyggt
Analys
Bolaget noterar
samma resultat för
perioden jämfört med
föregående år.
Bidragande insatser är
systematiska
ronderingar av
fastigheterna
tillsammans med
återkommande
städning av miljöstugor
och trapphus. Bolagets
servicevärdar och ett
nära samarbete med
sköteselentreprenörer
bedöms vara
framgångsfaktorer.
Snöröjningen på egen
mark har överlag
fungerat väl.
78
Serviceindex
Analys
Bolaget noterar en
ökning för perioden om
0,4 % jämfört med
föregående år. Utfallet
för perioden visar på
en stark positiv trend
jämfört med
motsvarande period
föregående år. Det är
delindex Ta kunden på
allvar och Hjälp när det
behövs som står för
ökningen. Den positiva
trenden bedöms bero
på ett proaktivt
förhållningssätt
avseende planering av
arbeten genom bland
annat Daglig styrning,
förstärkta resurser
samt ökad närvaro av
personal i allmänna
utrymmen.
81
Sid. 55 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Trygghetsindex
Analys
Bolaget noterar en
minskning för perioden
om 0,3 % jämfört med
föregående år, dock
innebär periodens
resultat en ökning med
0,8 % jämfört med
motsvarande period
2025. Det är frågorna
Förrådens säkerhet
mot inbrott, Personlig
trygghet i källare/vind
samt Störs inte av
grannars sätt att leva
som i delar av
beståndet bidrar till
den negativa trenden.
Minskningen kan
förklaras med
återkommande
utmaningar med
obehöriga som vistas i
husen. Intensifierat
samarbete med
Polismyndigheten och
andra aktörer pågår
under året. Åtgärder
som bedöms som
framgångsfaktorer är
ronderingar,
trygghetsvandringar
och särskild riktade
insatser så som Trygga
trappan.
80
Södermalms
stadsdelsnämnd och
AB Svenska Bostäder
ska utreda möjligheten
att omvandla
parkeringsplatserna vid
fastigheten Malongen
till en förlängd del av
Nytorgsparken
Analys
Dialoger mellan
Stadsholmen och
Trafikkontoret har förts
för att under sommartid
omvandla del av
parkeringen till en
cykelpark. Ambitionen
är att hitta en lösning
så att det kan bli en
cykelpark redan
sommaren 2026.
Sid. 56 (477)X
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Hyresgästers (medborgares) möjlighet att påverka
Bolaget har utvecklat sina arbetssätt löpande de senaste åren för att förstärka hyresgästernas möjlighet till
inflytande och delaktighet i verksamheten. Via olika kanaler - såväl digitala som fysiska möten - lyssnar
bolaget på hyresgästerna och stockholmarna för att ta reda på vad de vill vara med och påverka.
Bolaget genomför löpande träffar runtom i beståndet med lokala hyresgästföreningar. Arbetet utgår från det
boinflytandeavtal som bolaget har med hyresgästföreningen. En del av årets träffar är genomförda och
resterande kommer att genomföras under året. Bolaget genomförde under 2025 två kvällar, en i Söderort
och en i Västerort, där vi träffade alla lokala hyresgästföreningar i området för att skapa samsyn kring
förväntningar och samarbetsformer. Motsvarande träffar kommer att genomföras i Järva och Innerstaden i
maj 2026.
Bolaget arbetar för att involvera hyresgästerna och stärka deras medansvarstagande, exempelvis genom att
uppmuntra till grannsamverkan och grannföreningar. Exempel på insatser som genomförs går att hitta på
bolagets hemsida under Hemokrati. Nya aktiviteter tillkommer löpande och handlar till exempel om att
möjliggöra återbruk i miljöstugor, arrangera gemensamma städaktiviteter eller hitta nya ytor för
cykelparkeringar. Ett webinarium har genomförts under våren för att sprida erfarenheter till andra
fastighetsägare framför allt inom Allmännyttan.
Bolaget har också en hyresgästpanel som löpande svarar på frågor och ger bolaget stöd i utvecklingen. I
bolagets budget finns särskilda medel avsatta för boendeinflytande och för områdesutveckling där möjlighet
finns att genomföra förslag från hyresgästerna. I bolaget finns också en Kundvägledare som bidrar till ökat
förtroende och tillit för bolaget genom att kunna vara en mer oberoende part i olika hyresgästärenden.
Samverkan och ett stärkt civilsamhälle
Utifrån bolagets vision "Tillsammans för ett hållbart liv i och mellan husen" samverkar vi med olika aktörer
som kompletterar bolagets kompetens. I flera av våra områden hyr både stadens kulturförvaltning och andra
kulturaktörer lokaler där de genom sin verksamhet i samarbete med bolaget bidrar till ett rikt kulturliv och
levande centrummiljöer. Bolaget arbetar aktivt för att möjliggöra nya etableringar i vakanta lokaler, med
fokus på att upprätthålla hyresförhållandena till kultur- och civilsamhället i beståndet.
Som stöd för samarbetet med civilsamhället har bolaget en hållbarhetsstrateg med fokus social hållbarhet
och samordnare för social hållbarhet som utvecklar samarbeten och krokar arm med lokala aktörer i
bolagets bestånd i utsatta och särskilt utsatta områden. Exempel på viktiga samarbetspartners i
civilsamhället är Rädda Barnen i På Lika Villkor i Husby, Svenska med baby i Västerort och Söderort och
det för året nya samarbetet med Mamma United i Skärholmen.
Genom att hyra ut delar av studentbostadsbeståndet till Stockholms Universitet bidrar bolaget till att
utlandsstudenter och forskare får förbättrad möjlighet att få en bostad i Stockholm.
Övrigt
Arbete för att åtgärda rekommendationer från lekmannarevisorerna (bokslut 2025)
• Granskning av inomhusmiljö:
o Rutin för att säkerställa bevarande av dokumentation av vidtagna åtgärder i samband med
felanmälningar och klagomål finns framtagen.
o En utbildning för berörda delar av bolaget är inplanerad.
• Systematiskt brandskyddsarbete:
o Bolaget har aktualiserat rutiner och informerat/utbildat berörda medarbetare.
o Organisationen förstärks genom rekrytering av Brand- och skadeskyddsansvarig som börjar i
Sid. 57 (477)X
maj 2026.
o Vi har implementerat systemstöd (REQS) för dokumentation och uppföljning av enhetligt
arbetssätt gällande egenkontroller.
o Införandet av systemstödet (REQS) kommer även stärka det proaktiva brandskyddsarbetet
och möjliggöra bolagsövergripande uppföljningar och analyser.
• Attest och delegation:
o Bolaget ser över och tydliggör styrdokumenten samt säkerställer att de överensstämmer
sinsemellan.
• Hantering av inventarier:
o Riktlinje är beslutad och implementerad i verksamheten
o Inventering av kontoren pågår och beräknas vara klar i hösten 2026.
• Intern kontroll inom bostadsuthyrningsverksamheten:
o Fortsatt arbete med att tillse följsamhet till framtagna rutiner genom att uthyrningschefer gör
intern kontroll i mars och september varje år, vilket har gett fint resultat. I förekommande fall
förbättras rutiner och arbetssätt i syfte att tydliggöra underlag och dokumentation av de
kontroller som görs.
o Ny rutin kring rubricering av metadata för varje handlingstyp rörande uthyrning,
andrahandsuthyrning, och överlåtelse har införts i Fast2. Rubricering av dokument styr
handlingstypens regler kring arkivering.
• Intern kontroll:
o Bolaget fortsätter arbetet med att medvetandegöra och utbilda för att bl a öka de
verksamhetsnära kontrollerna.
• Avtalsuppföljning av lokalvård:
o Arbete pågår med att ta fram arbetssätt och rutiner för avtalsuppföljning som syftar till att
förebygga och upptäcka oegentligheter vid uppföljningen
AB Familjebostäder
Sammanfattande kommentar
Avsnittet är under inrapportering
Detta är den första utfallsrapporten för 2026 och fokuserar på utfall och avvikelser i förhållande till den
ursprungliga verksamhetsplanen.
Bolaget redovisar för tertialet ett resultat i nivå med plan och helårsprognosen vilket indikerar att det
ekonomiska resultatmålet för 2026 kommer att nås.
Ett Stockholm som håller samman
Bolagets arbete med att bidra till en sammanhållen stad är en del av vårt uppdrag och vi tar ansvar för att
utveckla våra bostadsområden. Arbetet sker genom löpande förvaltning, ombyggnationer och riktade
utvecklingsinsatser i våra områden, exempelvis i vårt nyförvärvade bestånd i Hjulsta där en affärsplan med
inriktning på centrumutveckling har tagits fram.
Vårt arbete med social hållbarhet innebär att vi stärker den sociala sammanhållningen genom närvaro,
dialoger och samarbeten, samt genom insatser som bidrar till tryggare boendemiljöer. Under tertialet har vi
bland annat genomfört riktade insatser för unga, där åtta feriearbetande ungdomar fått pröva på arbete i våra
områden.
Vi arbetar även för att möta förändrade behov i beståndet och öka rörligheten. Särskilda insatser görs för
äldre, bland annat i samband med ombyggnationer där möjligheter skapas att flytta till mer ändamålsenliga
bostäder. Samtidigt utvecklar bolaget arbetssätt för att bidra till minskad trångboddhet, där pilotprojektet
med familjelägenheter för barnfamiljer nu vidareutvecklas.
Sid. 58 (477)X
Vi samverkar med andra aktörer i staden och utvecklar våra partnerskap för att bidra till en positiv
utveckling i våra områden.
Ett grönt och fossilfritt Stockholm
Bolaget arbetar systematiskt för att halvera klimatpåverkan till 2030 genom klimatbudget,
energieffektivisering och ökad cirkularitet. Klimatkrav och beräkningar integreras i nyproduktion,
ombyggnad och planerat underhåll.
Under tertialet har arbetet med klimatberäkningar i ombyggnadsprojekt utvecklats, vilket stärker
möjligheten att minska utsläpp i tidiga skeden. Samtidigt fortsätter utvecklingen av återbruk, materialkrav
och cirkulära arbetssätt. Bolagets egen återbrukshubb används och utvecklas löpande som en del av detta
arbete.
Arbetet med klimatanpassning och biologisk mångfald fortskrider enligt plan. Utbyggnaden av solenergi är
under året begränsad, vilket ställer krav på fortsatt prioritering och planering framåt. Utbyggnaden av
laddinfrastruktur fortsätter, samtidigt som arbetet anpassas till nya ägardirektiv och utvecklad samverkan
med Stockholms Stads Parkerings AB, med fokus på affärsmässiga lösningar och effektivt nyttjande.
Ett Stockholm med stabil och hållbar ekonomi - med jobb, bostäder och utbildning för alla
Familjebostäder har en fortsatt finansiellt stabil verksamhet och prognosen för helåret ligger i nivå med
resultatkravet. Intäkter, fastighetskostnader samt finansnetto bedöms sammantaget utvecklas enligt plan.
Resultatet för tertialet uppgår till 51 mnkr, vilket är lägre än motsvarande period föregående år.
Minskningen förklaras främst av ökade kostnader för avskrivningar och räntor. Samtidigt har både det
operativa resultatet och driftnettot förbättrats jämfört med föregående år, huvudsakligen till följd av högre
bostadsintäkter.
Bolaget genomför investeringar i enlighet med plan. Den totala investeringsvolymen bedöms uppgå till
cirka 2,5 mdkr, där förvärvet av Hjulstahem utgör en betydande del. Investeringar i befintligt bestånd
påverkas av tidsförskjutningar i vissa ombyggnadsprojekt, medan nyproduktionen fortsatt är på en låg nivå
med begränsat antal projekt i genomförandeskede.
Förvärvet av Hjulstahem, omfattande cirka 1 200 lägenheter, innebär samtidigt en ökad osäkerhet i
prognosen kopplat till integration och pågående regleringar.
Bolaget arbetar fortsatt med att stärka effektivitet och resursanvändning, bland annat genom prioritering av
investeringar, utveckling av arbetssätt samt översyn av konsultanvändning. Stockholmshusen är fortsatt en
prioriterad satsning för att möjliggöra kostnadseffektiv nyproduktion, samtidigt som utmaningar kvarstår
kopplat till genomförbarhet och marknadsförutsättningar.
Bolaget bidrar även till arbetsmarknadsinsatser genom praktikplatser och feriearbete samt genom samverkan
med stadens förvaltningar.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Avsnittet är under inrapportering
Prognos 1
Bolagets prognos för resultat efter finansnetto ligger i nivå med resultatkravet på 137 mnkr.
Intäkterna utvecklas enligt budget, där den budgeterade intäktsökningen huvudsakligen baseras på redan
genomförda och avtalade hyresjusteringar. Fastighetskostnaderna bedöms sammantaget utvecklas enligt
plan. De budgeterade kostnadsökningarna avseende taxebundna kostnader har i huvudsak realiserats enligt
förväntan. Samtidigt kan bolagets arbete med energieffektivisering och driftoptimering bidra till att dämpa
Sid. 59 (477)X
kostnadsutvecklingen under året.
Det är fortfarande tidigt på året, och prognosen för administrativa kostnader ligger fortsatt i nivå med
budget. Under året kommer flera större verksamhetsutvecklingsprojekt att avslutas. Samtidigt pågår
beredning av ytterligare initiativ med fokus på effektivisering och fortsatt verksamhetsutveckling, vilka kan
komma att påverka kostnadsbilden framöver.
Prognosen för avskrivningar, utrangeringar och räntekostnader bedöms ligga i linje med fastställd budget.
I början av februari genomfördes ett större bolagsförvärv av AB Hjulstahem omfattande 1 200 lägenheter.
Pågående integration av bolaget i Familjebostäders förvaltningsorganisation innebär osäkerheter i
helårsprognosen.
Utfall tertial 1
Bolaget redovisar ett resultat efter finansnetto om 51 mnkr, vilket är 3 mnkr lägre än motsvarande period
föregående år. Minskningen förklaras främst av ökade kostnader för avskrivningar och räntor. Samtidigt har
både det operativa resultatet och driftnettot förbättrats jämfört med föregående år, huvudsakligen till följd av
högre bostadsintäkter.
Ökningen av intäkterna hänförs främst till positiva effekter från genomförda hyresförhandlingar samt
tillkommande intäkter från det bolagsförvärv som trädde i kraft i februari 2026.
Fastighetskostnaderna har ökat jämfört med föregående år, främst till följd av tillkommande kostnader
kopplade till förvärvet. Därutöver har de snörika vintermånaderna samt högre taxor och avgifter för media
bidragit till kostnadsökningen.
Avskrivningarna har ökat till följd av bolagsförvärvet samt som en effekt av färdigställda fastighetsprojekt.
Räntekostnaderna har ökat till följd av en högre belåningsgrad, vilket är en effekt av bolagsförvärvet.
Investeringar
Prognosen för bolagets investeringsvolym ligger i nivå med budgeten om 2 470 mnkr, varav 1 350 mnkr
avser förvärvskostnaden för Hjulstahem. Investeringarna i nyproduktion uppgår till 570 mnkr, vilket är cirka
80 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras främst av förändrad fördelning av investeringsvolymer
mellan åren för genomförandeprojektet Oldmästaren samt projektet för uppbyggnad av tvättstugor i
Rinkeby.
Prognosen för investeringar i befintligt bestånd uppgår till 550 mnkr, vilket är cirka 80 mnkr lägre än
budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av tidsförskjutningar i ombyggnadsprojekt som befinner sig i
utrednings- och projekteringsskede.
Portföljen för investeringar i befintligt bestånd omfattar cirka 200 investeringsprojekt. Under året har 17
projekt påbörjats och 39 projekt avslutats. Cirka 50 procent av investeringarna avser driftrelaterade åtgärder
inom el, rör, ventilation och hissar.
Projektportföljen för nyproduktion omfattade vid årets ingång 166 lägenheter i pågående produktion. Inga
nyproduktionsprojekt kommer att påbörjas under året. 44 lägenheter planeras att färdigställas inom
nyproduktionsprojektet Oldmästaren hösten 2026.
Projektportföljen för nyproduktion omfattar totalt cirka 4 150 lägenheter i tidiga skeden, fördelade på 30
projekt. Av dessa utgör 13 projekt, motsvarande cirka 1 730 lägenheter, Stockholmshus.
Under perioden september 2025 till april 2026 har bolaget tagit följande utredningsbeslut:
• 2025-10-28 Kvarteret Damskon- markanvisning för ett område i Fruängen för ca 160 bostäder inom
ramen för koncept Stockholmshus. Beslutad utredningskostnad uppgår till 15 mnkr.
Inriktningsbeslut beräknas tas 2028 Q4.
• 2026-01-20 Kvarteret Objektivet- markanvisning för ett område i Bandhagen för ca 120 nya
Sid. 60 (477)X
bostäder inom ramen för koncept Stockholmshus. Ett kollektivboende ska utredas i projektet.
Beslutad utredningskostnad uppgår till 10 mnkr. Inriktningsbeslut beräknas tas 2028 Q1.
• 2026-01-20 Kvarteret Utö - markanvisning för ett område i Farsta, i nära anslutning till bolagets
befintliga fastigheter, omfattande ca 100 lägenheter inom ramen för koncept Stockholmshus.
Beslutad utredningskostnad uppgår till 10 mnkr. Inriktningsbeslut beräknas tas 2028 Q1.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
Avsnittet är under inrapportering
Den sammanväga bedömningen är att Familjebostäder första tertialet år 2026 levererat i enlighet med
inriktningsmålet.
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
Avsnittet är under inrapportering
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet
mot oriktiga
hyresförhållanden,
olovlig
andrahandsuthyrning,
oskäliga hyror vid
tillåten
andrahandsuthyrning,
och bostadsrelaterade
bedrägerier samt
utveckla samverkan
med socialtjänsten,
stadsdelsnämnderna
och
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB för att
motverka utsattheten
för de som berörs
Antal friställda
lägenheter på grund av
olaga
andrahandsuthyrning
Analys
34 170
Fortsatt arbete mot
oriktiga
hyresförhållanden
genom att förebygga
och utreda olovlig
andrahandsuthyrning,
felaktig folkbokföring
och bostadsrelaterade
bedrägerier. Arbetet
omfattar riktade
kontroller,
informationsutbyte
med berörda
myndigheter samt att
styrka och polisanmäla
misstänkta fall av
ocker när det är
aktuellt.
Analys
Bolaget fortskrider
arbetet mot oriktiga
hyresförhållanden,
olovlig
andrahandsuthyrning,
aktivt motverka och
förhindra felaktig
folkbokföring samt
bostadsrelaterade
bedrägerier. Riktade
Sid. 61 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kontroller avseende
hyresgästers
folkbokföring
genomförs. Ocker
polisanmäls i högre
uträckning än tidigare.
Fortsätta utveckla
sitt bostadssociala
arbete genom att bland
annat arbeta
vräkningsförebyggand
e och aktivt verka för
att en nollvision ska
gälla för vräkningar av
barnfamiljer, utveckla
arbetet mot våld i
hemmet och för ett
stärkt
barnrättsperspektiv
Bolaget fortsätter
att prioritera det
vräkningsförebyggand
e arbetet genom
etablerade samarbeten
med stadsdelarna och
en beredskap för
ökade volymer
kopplade till den
samhällsekonomiska
utvecklingen. En
nollvision avseende
vräkningar av
barnfamiljer ligger fast
och styr inriktningen.
Analys
Under tertialet har
fokus varit att utveckla
samarbetet med
systerbolagen
avseende hantering av
barnfamiljsärenden. I
syfte att förstärka
bolagets
vräkningsförebyggand
e arbete pågår en
rekrytering av en
hyresjuridisk utredare.
Bolagets
medarbetare utbildas
och
kompetensutvecklas i
"Våld i nära relationer".
Andra
kompetenshöjande
insatser sker i andra
forum såsom intern
samverkansgrupp,
samverkansöverensko
mmelsen med Järva
stadsdelsförvaltning,
polis och dom
fastighetsägarförening
ar där bolaget är
verksam.
Analys
Bolagets medarbetare
utbildas och
kompetensutvecklas i
"Våld i nära relationer".
Andra
kompetenshöjande
insatser sker i andra
Sid. 62 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
forum såsom
samverkansgruppen
"Våld i nära relationer",
samverkansöverensko
mmelsen med Järva
stadsdelsförvaltning,
polis och i de
fastighetsägarförening
ar där bolaget är
verksam.
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
Avsnittet är under inrapportering
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Avsnittet är under inrapportering
Samhällsnytta är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Genom att bygga och förvalta bostäder bidrar vi till
att möjliggöra goda livsvillkor för stockholmarna. Våra lägenheter fördelas rättvist via Bostadsförmedlingen
utifrån kötid. Därtill tillhandahåller vi försöks-, tränings- och Bostad Först-lägenheter samt
genomgångsbostäder till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. På detta sätt bidrar bolaget med bostäder
till stockholmare som behöver särskilt stöd på bostadsmarknaden.
I syfte att utveckla jämlikheten på bostadsmarknaden har bolaget genomfört en pilot med familjelägenheter i
en av våra fastigheter. Piloten innebär att större lägenheter tilldelas barnfamiljer via den interna kön. Arbetet
kommer att fortsätta under 2026.
Under tertialet har arbetet med att förmedla lägenheter via Bostadsförmedlingen genomförts enligt plan och
i enlighet med efterfrågan.
I syfte att skapa framtidstro och värdefull erfarenhet för unga genomför bolaget olika insatser för
målgrupppen. Under påsklovet feriearbetade totalt åtta ungdomar i våra förvaltningsområden i Rinkeby och
Tensta under ledning av en dedikerad handledare. Under tertialet tog bolaget även emot två praktikanter från
årskurs åtta i Järvaskolan. Ungdomarna praktiserade på kontoret i Hammarby Sjöstad.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till stadens
gemensamma arbete
om att förmedla
försöks- och
träningslägenheter,
Bostad Först,
förturslägenheter och
skyddade boenden för
våldsutsatta
Antal
tillhandahållna Bostad
Först-lägenheter
Analys
9 21
Antal
tillhandahållna försök
och träningslägenheter
Analys
35 123
Antal tillhandhållna
SHIS-lägenheter till
0 21
Sid. 63 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
barnfamiljer i osäkra
boendeförhållanden
Analys
SHIS har pausat sina
önskemål/förfrågningar
om lägenheter till
barnfamiljer i osäkra
boendeförhållanden
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
Avsnittet är under inrapportering
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet att
optimalt nyttja
beståndet på bästa
sätt för att minska
trångboddhet, förbättra
tillgänglighet och
motverka segregation
Fortsatt arbete med
att, inom ramen för
pilotprojektet kopplat
till interna byteskön,
utveckla och utvärdera
öronmärka lägenheter
för barnfamiljer.
Genomföra
informationsinsatser
för att öka kunskapen
om vägar till nytt
boende.
Analys
Bolaget fortsätter
arbetet med att
utveckla och utvärdera
öronmärkta lägenheter
för barnfamiljer via
interna byteskön.
Bolaget fortsätter att
öka antalet lägenheter
som annonseras i den
interna byteskön
jämfört med 2025. En
variation av
lägenhetsstorlekar och
områden ska spegla
lägenheterna som
annonseras.
Vid
ombyggnadsprojekt
där det är lämpligt
erbjuds permanent
evakuering.
Särskilt prioritera
centrumutveckling och
Fortsatt fokus på
våra småcentrum
(Årsta, Älvsjö,
Sid. 64 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
stärkt närvaro i
fokusområden samt
ytterstaden, i syfte att
främja trygghet, trivsel
samt förstärka sociala
värden i
stadsplaneringen
Gubbängen,
Rinkebystråket,
Hjulsta) genom att ta
fram uthyrningsplaner
och skapa
arbetsgrupper som ser
över trygghet och en
bra mix av hyresgäster.
Bolaget är en central
partner och bidrar i
platssamverkan med
andra aktörer som är
verksamma på platsen.
Analys
Under tertialet har
bolagets fokus varit att
ta fram en dedikerad
affärsplan för Hjulsta
där centrumutveckling
är en del.
Bolaget bedriver ett
systematiskt arbete
med social hållbarhet
med trygghet och
närvaro som viktiga
grundpelare. Vi
prioriterar insatser i
stadens utpekade
fokusområden.
Projekt pågår för
utveckling av Tensta,
kallat Övre Tensta och
under 2026 är fokus att
utveckla planarbetet
för bostadsrätter samt
utforma program för
lägenhetsupprustning
inom befintligt bestånd.
Analys
Bolaget har upphandlat
en entreprenör för
genomförande av tidigt
skede i Tensta 4:11.
Därtill har bolaget
arbetat med ett
program för stambyten
i Krällinge.
Utveckla arbetet
med tillfälliga
etableringar i lokaler
för att möjliggöra
upplåtelse för
civilsamhället och
kulturlivet. Bolagen ska
i samverkan med
kulturförvaltningen
medverka i
När en lokal blir
vakant utvärderar vi
om den är lämplig för
tillfällig upplåtelse till
civilsamhället och/eller
kulturlivet.
Analys
Bolaget har under
tertialet påbörjat en
kartläggning som syftar
Sid. 65 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
genomförandet av
stadens ateljéstrategi
till att identifiera
nyttjandegraden i
lokalerna. Vakanta
lokaler
utvärderas/bedöms om
de är lämpliga att
hyras ut till
ateljéföreningar.
Verka för en god
rörlighet inom det egna
beståndet genom att
bland annat underlätta
för äldre att flytta till
bostäder som är
anpassade efter deras
behov och därmed
frigöra större
lägenheter för
trångbodda
barnfamiljer
Fortsätta arbetet
med att möjliggöra
rörlighet i beståndet.
Riktade insatser för
äldre görs vid
ombyggnationer samt i
befintligt bestånd.
Analys
I ombyggnadsprojekt
erbjuds äldre att flytta
till mer ändamålsenliga
bostäder.
Bostäder som är
tillgänglighetsmarkerad
e översänds till
Bostadsförmedlingen
med
tillgänglighetsinformati
on för att underlätta för
äldre och
funktionsnedsatta att
söka anpassade
bostäder.
Ett urval av
tillgänglighetsmarkerad
e och anpassade
bostäder annonseras i
den interna byteskön,
både i befintligt
bestånd samt i
nyproduktion.
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget har sedan länge ett etablerat samarbete med Kulturförvaltningen för att kulturutövare ska ges
förutsättningar och möjligheter att hyra lokaler av oss.
När en lokal blir vakant utvärderar bolaget om denna är lämplig att upplåta till civilsamhället eller till
kulturlivet. Under tertialet har Familjebostäder hyrt ut ett 50-tal ateljélokaler till kulturverksamheter. Därtill
hyr vi ut sex ateljébostäder via stadens konstnärskö.
Som nämnts tidigare pågår ett internt arbete som syftar till att se över lokaler som ej nyttjas av
Hyresgästföreningen för att istället kunna hyra ut dem till andra aktörer, exempelvis kulturutövare.
Sid. 66 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
ska inventera sitt
lokalbestånd i syfte att
tillgängliggöra fler
lokaler för uthyrning till
lokalt förenings- och
kulturliv
Analys
Arbetet för att friställa
lokaler som inte
används av
Hyresgästföreningen
till förmån för
ateljéeföreningar har
påbörjats.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
Avsnittet är under inrapportering
Familjebostäder bedriver ett systematiskt och fokuserat miljöarbete och våra mål är högt ställda. Vi arbetar
för ett grönt och fossilfritt Stockholm för att skapa klimatomställning där vår klimatstrategi baserad på
stadens miljöprogram och klimathandlingsplan utgör grunden. Påbörjade aktiviteter är långsiktiga och
fortsätter under hela mandatperioden.
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget arbetar systematiskt för att halvera klimatpåverkan till 2030 genom en tydlig klimatbudget,
energieffektivisering och ökad cirkularitet. Klimatkrav och beräkningar integreras i nyproduktion,
ombyggnad och planerat underhåll för att minska utsläpp i byggskedet.
Bolaget har en egen återbrukshubb som används och utvecklas löpande som en integrerad del av
verksamheten. Under perioden januari–april 2026 har återbruket bidragit till att undvika utsläpp om cirka
3,4 ton CO2, i linje med arbetet mot årets mål om 10 ton. Återbruket har även genererat ekonomiska
besparingar om cirka 130 000 kronor genom minskat behov av nyinköp.
Arbetet med energieffektivisering, laddinfrastruktur och driftoptimering fortsätter och bidrar till minskad
energianvändning och ett lägre klimatavtryck i fastighetsbeståndet. Samtidigt påverkas energianvändningen
under året av förvärvet av Hjulstahem, byte av energiuppföljningssystem samt tidigare driftstörningar i
värmepumpar, vilket sammantaget innebär utmaningar kopplat till årets energimål. Utbyggnaden av
solenergi är under året begränsad och fokus ligger i stället på planering och prioritering av framtida insatser.
Sid. 67 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta aktivt för att
implementera
bolagens strategier för
hur de ska minska sin
totala klimatpåverkan
genom en rättvis
klimatomställning och
uppnå målet om att
Stockholms stad ska
vara klimatpositiv
senast år 2030, målet
om fossilfri
organisation 2030,
målet om en fossilfri
stad 2040 samt bidra
till målet om halverade
konsumtionsbaserade
utsläpp till 2030
Vi har tagit beslut
om ett klimatmål och
inför aktiviteter inom
samtliga delområden
som omfattas av
klimatstrategin, men
sikte på halvering till
2030, jämfört 2023.
Analys
Bolaget har arbetet
fram anvisningar för
klimatberäkning av
ombyggnadsprojekt >
10 milj.kr. Därmed kan
utsläpp etimeras och
åtgärdas i tidigare
skede samt tydliggöra
faktiska utsläpp. Därtill
har bolaget
klimatberäknat
hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll
samt tillval. Kunskapen
om detta klimatavtryck
tas med i det fortsatta
arbete med HLU och
tillvalserbjudandet.
Ge hyresgästerna
reellt inflytande över
grad av
standardhöjning utöver
lägsta godtagbara
standard i samband
med upprustning, i
syfte att stärka
livscykelperspektivet,
värna kulturhistoriskt
klassade värden och
säkra hyresgästernas
möjlighet att bo kvar
även efter upprustning
Upprusta beståndet
utifrån varsam
renovering i nära
dialog med
hyresgästerna.
Analys
Bolaget har under
våren 2026 utvecklat
en struktur för
insamling av
information om
fastigheternas behov, i
syfte att möjliggöra en
ändamålsenlig
underhållsplanering.
Avtal om boinflytande
kommer att ses över i
samarbete med
Hyresgästföreningen,
med ett stärkt
barnperspektiv.
Stärka bolagens
förmåga att producera
förnybar el genom
välavvägda och
lönsamma
investeringar i till
exempel vind- och
solenergianläggningar
Öka produktionen
av förnybar energi i
enlighet med
framtagen plan för
utbyggnad av solenergi
Analys
Produktionen av
förnybar energi ökar i
Sid. 68 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
enlighet med planen
för utbyggnad av
solenergi. Under
perioden R12 har 910
000 kWh solel
producerats.
Åtgärder har
genomförts i
fastigheten
Rösträknaren, som nu
förväntas leverera fullt
ut. Felsökning pågår i
Ekberga och
Brevlådan. Prognosen
för helåret är en total
produktion om cirka 1
000 000 kWh.
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Påbörjad
inventering/utredning
har fortsatt under
tertialet. Arbetet är
primärt avgränsat till
fastigheter som har
värmepumpar och/eller
som har störst elbehov.
Arbetet samordnas
också med
identifierade
underhållsbehov eller
ombyggnationer för att
uppnå synergieffekter
med fastigheternas
tekniska system och
för att skapa
ekonomisk lönsamhet.
Andel större
ombyggnader där den
köpta energin minskar
med minst 30 procent
Analys
100 % 0 %
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
34 %
Sid. 69 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bolaget arbetar med
att stärka sina rutiner
så att cirkularitetskrav
ställs i samtliga
upphandlingar där det
är relevant.
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Arbetet med att
identifiera lämpliga
fastigheter för solceller
sker löpande och
samordnas med
identifierade
underhållsbehov och
den långsiktiga
underhållsplaneringen
för att uppnå
synergieffekter med
fastigheternas tekniska
system. I samband
med ombyggnationer
utreds också
möjligheten att
installera solceller,
med särskilt fokus på
teknisk lämplighet och
ekonomisk lönsamhet.
Ambitionen är därtill att
öka andelen solceller
på våra fastigheter.
1,46 GWh
Klimatpåverkan
från nyproduktion av
byggnader
Analys
Projekt Busschauffören
(tidigare Kristineberg
slott ) omfattas av
kravet. Bygglovsår
2026.
320 kg CO2e per m2
BTA
Köpt energi för
värme,
tappvarmvatten,
komfortkyla samt
fastighetsel (enligt
Boverkets definition för
fastighetsenergi) per
kvadratmeter A-temp
(kWh/m2)
Analys
Prognos för året
påverkas av förvärvet
av ett nytt bolag med
106,2 kWh/m2
Sid. 70 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
16 fastigheter samt
byte av
energiuppföljningssyst
em, vilket medfört
förändrad metod för
normalårskorrigering
och högre beräknad
energianvändning.
Arbete med att åtgärda
driftstörningar i
värmepumpar har
fortsatt under tertialet.
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
Prognosen påverkas
av förvärvet av ett nytt
bolag med 16
fastigheter samt byte
av
energiuppföljningssyst
em, vilket medfört
förändrad metod för
normalårskorrigering
och högre beräknad
energianvändning.
Arbete med att åtgärda
driftstörningar i
värmepumpar har
fortsatt under tertialet.
217 GWh
Mängd
byggavfall vid
nyproduktion
Analys
Inget
nyproduktionsprojekt
har avslutats under
året.
20 kg per m2 BTA
Relativ
energianvändning
Analys
Förvärvet av
Hjulstahem har ökat
den totala
energianvändningen
samtidigt som byte av
energiuppföljningssyst
em med förändrad
metod för
normalårskorrigering
påverkar utfallet.
Fjärrvämeanvändninge
n har ökat med
anledning av
driftstörningar i
värmepumpar.
106 (kWh/enhet)
Sid. 71 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Sammantaget bedöms
det bli utmanande att
nå årsmålet.
Servicenämnden ska i
samarbete med
kommunstyrelsen och
S:t Erik Markutveckling
AB, och i samråd med
arbetsmarknadsnämnd
en,
exploateringsnämnden
, fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder,
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, SISAB
och Stockholm Vatten
och Avfall AB etablera
en återbrukscentral av
byggmaterial för
stadens verksamheter
och i första hand pröva
att driva verksamheten
i egen regi
Analys
Bolaget bidrar med
erfarenheter från sin
egen återbrukshubb,
som används som
prototyp i
utvecklingsarbetet.
Bolaget har deltagit i
möten och
erfarenhetsutbyte
kopplat till ÅBC.
Centralen planeras
öppna i slutet av maj,
varefter bolaget avser
att både leverera
överskottsmaterial och
beställa återbrukat
material till
ombyggnads- och
nyproduktionsprojekt.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Avsnittet är under inrapportering
Med utgångspunkt från stadens handlingsplan för biologisk mångfald har bolaget en handlingsplan med
konkreta aktiviteter och åtgärder. Planen omfattar såväl det befintliga beståndet som nybyggnation.
Bolaget har genomfört en trädinventering som är grunden för bolagets trädvårdsplan. Planen är en
Sid. 72 (477)X
förutsättning för att bidra till stadens arbete för ökad krontäckningsgrad i områden som är riskområden för
värmestress.
Åtgärder för att hantera riskfastigheter avseende skyfall pågår enligt plan och högriskfastigheterna är
åtgärdade. Utifrån utredningen av övertemperatur har rekommendationer tagits fram och förmedlats till våra
hyresgäster. Användningen av vädring i kombination med solskydd, mellanliggande persienner alternativt
solfilm, kan minska höga inomhustemperaturer under varma dagar.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Intensifiera arbetet
för ökad grönska och
stärkt biologisk
mångfald inom ramen
för bolagets bestånd.
Där det är lämpligt,
möjliggöra för boende
att odla och plantera i
anslutning till sina
bostäder
Fokus på att
bevara och utveckla
den biologisk
mångfalden i
beståndet genom
insatser som
kolsänkor,
blomsterängar och
fågelholkar.
Analys
Bolaget fortsätter
arbetet med att bevara
och utveckla den
biologiska mångfalden
i beståndet. Projekt
och specifika aktiviteter
pågår för att bl.a.
vidareutveckla
stadsodlingar och
gröna gårdar.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Avsnittet är under inrapportering
Bolagets parkerings- och mobilitetsstrategi utgår från att det ska vara enkelt att bo utan egen bil, att
transporteffektivitet prioriteras och att erbjudandet är affärsmässigt och stabilt. Arbetet bidrar till stadens
klimatmål genom en successiv utveckling av parkering och laddinfrastruktur i befintligt bestånd.
Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortsätter med ökad tillgänglighet för hyresgäster och lösningar som
möjliggör delning av laddplatser. Arbetet har övergått till linjeverksamhet och anpassats till nya
ägardirektiv, vilket innebär att affärsmässiga förutsättningar behöver vara på plats innan vidare utrullning.
Samarbetet med Stockholms Stads Parkerings AB utvecklas, med fokus på att tydliggöra avtalsformer,
laddoperatörsroll och ansvarsfördelning. Översyner av befintliga avtal visar behov av förbättrad
dokumentation, tydligare principer för prissättning samt marknadsjämförelser för att säkerställa
affärsmässighet.
Bolaget strävar efter att utöka samarbetet med stadens förvaltningar då det är avgörande att de tillsammans
med de byggande bolagen hittar nya lösningar för byggande och hur stadens mark ska nyttjas för att
tillgodose behoven av resor och varutransporter i framtiden. Minskade krav på parkeringsplatser i
underjordiska garage i nyproduktion är önskvärt då det innebär färre tunga konstruktioner under jord (som
ger upphov till stora klimatutsläpp i byggfasen) samt lägre produktionskostnader och med det lägre hyror.
.
Sid. 73 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Gradvis och
behovsanpassat förse
samtliga
parkeringsplatser inom
sitt bestånd med
tillgång till delning av
laddinfrastruktur i syfte
att bidra till stadens
klimatmål och mål om
en utsläppsfri innerstad
år 2030.
Laddinfrastrukturen
ska ha en jämn
geografisk spridning
mellan anläggningar.
Utbyggnaden ska
genomföras i aktivt
samarbete med
Storstockholms
Brandförsvar så att de
brandrisker som kan
uppstå minimeras. Ett
aktivt
informationsarbete ska
bedrivas för att
säkerställa att alla
berörda hyresgäster
känner till att de har
rätt att få tillgång till
delning av en
laddstolpe
Implementering av
laddinfrastruktur
kommer att fortskrida
enligt beslutad
parkerings- och
mobilitetsstrategi
Analys
Implementeringen av
laddinfrastruktur
fortskrider och har
under T1 2026 övergått
från projektform till
linjeverksamhet.
Projektet planeras att
slutredovisas i maj.
Planeringen har
anpassats utifrån
ägardirektivet för 2026.
Affärsmodell och
parkeringsplatsstrategi
är framtagna och
beslutade.
I innerstaden ska
minst 50 procent av
bolagens
parkeringsplatser i
garage ha tillgång till
delning av
laddinfrastruktur av
minst typen
normalladdning 2026
och 100 procent 2028
Implementering av
laddinfrastruktur
kommer att fortskrida
enligt beslutad
parkerings- och
mobilitetsstrategi
Analys
Implementeringen av
laddinfrastruktur
fortskrider i linje med
ägardirektiv.
Målet för innerstaden
är uppnått, men fortsatt
utbyggnad avvaktar
resultatet av pågående
utredning tillsammans
med Stockholms Stads
Parkerings AB.
I ytterstaden har
utbyggnad genomförts
i bland annat
Iskarnevalen 4 i Älvsjö,
vilket har ökat antalet
laddpunkter och
tillgängliga platser för
hyresgäster. I Järva
har staden inlett en
parkeringsutredning
Sid. 74 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och i avvaktan på den
pausas ytterligare
utbyggnad för området.
I ytterstaden
säkerställa att minst 50
procent av
parkeringsplatserna
har tillgång till delning
av laddinfrastruktur år
2026 och 100 procent
år 2030
Implementering av
laddinfrastruktur
kommer att fortskrida
enligt beslutad
parkerings- och
mobilitetsstrategi
Analys
Genomförandet av
projekt för utbyggnad
av laddinfrastruktur i
befintligt
parkeringsbestånd
fortskrider. Under T1
har planen reviderats
till att omfatta åtta
fastigheter under
perioden 2025–2026,
motsvarande cirka 140
laddpunkter och
möjlighet för omkring
415 hyresgäster att
ladda sina fordon.
Garaget i Uppinge 1
har färdigställts enligt
plan. Återstående
genomförande avser
Hattsvampen 1 samt
Utö 2, 4 och 5.
Samarbetet med
Storstockholms
brandförsvar har
resulterat i
egenkontrollspunkter
för framtida
installationer i garage,
vilka har
implementerats i
arbetssättet. Löpande
informationsinsatser
genomförs till
hyresgäster i samband
med installation.
Inriktningen är att
minst 5 procent av
parkeringsplatserna i
bostadsbolagens
större
parkeringsanläggninga
r ska vara reserverade
för bilpool och att
denna siffra år 2030
uppgår till minst 10
procent. Detta givet att
det finns
bilpoolsleverantörer
som är intresserade
Bolaget ska utreda
och utveckla
möjligheter för
bilpoolsaktörer att
utöva verksamhet på
affärsmässiga villkor.
Arbetet sker i samråd
med Svenska Bostäder
och Stockholmshem.
Analys
Bolaget har arbetat
med att återetablera
bilpooler efter att
Sid. 75 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och att det sker på
affärsmässiga villkor
tidigare avtalspartner
avslutat sina
verksamheter i våra
fastigheter. Dialog med
nya aktörer pågår och
bolaget har attraherat
aktörer till andra
fastigheter, där
exempelvis
etableringen på
Kuddbygränd i Rinkeby
utvecklats positivt.
Bolaget samarbetar
med systerbolagen och
avser att utveckla detta
kopplat till bilpooler
genom en samordnad
upphandling av ett
konsessionsavtal för
bilpoolstjänster.
På sikt som regel
använda Stockholm
Parkering som
laddoperatör, med
affärsmässiga villkor
Bolaget ska, internt
och i dialog med
Stockholm Parkering,
utreda och utveckla
förutsättningar för
Stockholm Parkering
som laddoperatör på
affärsmässiga villkor.
Analys
Arbetet med att se
över förutsättningar för
Stockholms Stads
Parkerings AB som
laddoperatör på
affärsmässiga villkor
har påbörjats. Insatsen
sker i samverkan med
systerbolagen och
omfattar både interna
analyser och dialog
med Stockholm
Parkering.
Stockholms Stads
Parkerings AB ska som
regel drifta
bostadsbolagens alla
tillkommande
parkeringar, med
långsiktiga avtal och
affärsmässiga villkor
Bolaget ska
utvärdera
möjligheterna till
avtalsformer där
villkoren bedöms vara
affärsmässiga samt
planera för att, i
enlighet med
ägardirektivet, i regel
anlita Stockholms
Stads Parkerings AB
som driftsleverantör för
tillkommande
parkeringar.
Analys
Ett utkast till grundavtal
Sid. 76 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
har tagits fram och är
föremål för juridisk
granskning.
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till delad
laddmöjlighet,
innerstaden
Analys
52 % 51 %
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till delad
laddmöjlighet,
ytterstaden
Analys
Bolagets arbete med
att öka laddmöjligheten
för våra hyresgäster
fortgår. Planerade
projekt i Järva
(Uppinge 1 och
Hinderstorp 1) skjutits
fram i avvaktan på
utredningsresultat.
Årsmålet kommer
troligtvis inte att nås
fullt ut.
14 % 50 %
AB
Familjebostäder ska
utreda hur tillgången till
funktionella
cykelparkeringar kan
förbättras såväl vid
nybyggnation som i
befintligt bestånd och i
detta arbete ta i
beaktande den
brandrisk som finns vid
laddning av
cykelbatterier
Analys
Under 2026 har en
intern fokusgrupp för
mobilitet etablerats,
där
cykelparkeringslösning
ar ingår i uppdraget.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget bedriver ett systematiskt arbete för att säkerställa giftfria och miljöanpassade material i byggprojekt
Sid. 77 (477)X
och förvaltning. Till stöd vid uppföljning och kravställning finns miljöledningssystem, kemikaliekrav i
upphandlingar och användning av Byggvarubedömningen. Uppföljning sker löpande i pågående projekt.
Arbetet med att minska bygg- och rivningsavfall utvecklas vidare genom gemensamma krav, uppdaterade
anvisningar och förbättrad uppföljning i samverkan med stadens bolag. Fokus ligger på ökat återbruk,
tydligare kravställning och cirkulära materialflöden.
Radonåtgärder genomförs löpande och merparten av fastigheterna uppnår godkända nivåer.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bistå berörda
nämnder och bolag i
arbetet med att ta fram
en metod för
uppföljning av
byggavfall samt ställa
krav på minskad
mängd byggavfall
Arbetet med att
uppdatera
gemensamma krav för
bygg- och
rivningsavfall fortsätter
för att nå målen i
Stockholm stads
avfallsplan 2025-2030
Analys
Gemensamma krav för
hantering av bygg- och
rivningsavfall utvecklas
i samverkan med
stadens byggande
bolag och centrum för
cirkularitet. Arbetet
omfattar uppdatering
av tidigare anvisningar
samt vidareutveckling
av beräkningsrutiner
och uppföljning av
avfallsflöden.
Bolaget arbetar aktivt
med att minska
byggavfall genom
kravställning i
upphandling, ökat
återbruk samt system
för återtagning och
mellanlagring av
material, i syfte att
möjliggöra cirkulära
materialflöden mellan
projekt.
Fortsatt arbeta för
att fasa ut skadliga
ämnen i byggmaterial
Utveckla
kravställning och
uppföljning för giftfritt
för alla
entreprenadformer.
Analys
Kravställning och
uppföljning för ett
giftfritt byggande
utvecklas för samtliga
entreprenadformer.
Miljöplanen för
uppföljning ska
projektanpassas för att
tydliggöra hur material
Sid. 78 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
hanteras vid förändrad
BVB-bedömning från
projektering till
utförandeentreprenad.
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
100 %
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Avsnittet är under inrapportering
Den sammanväga bedömningen är att Familjebostäder första tertialet 2026 levererat i enlighet med
inriktningsmålet.
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget verkar i ett fortsatt utmanande ekonomiskt läge där osäkerheten i omvärlden påverkar
fastighetsbranschen främst avseende ett högre ränteläge och ökade finansieringskostnader. Samtidigt
fortsätter kostnaderna för fastighetsförvaltningen att öka, särskilt inom energi, V A, material och
entreprenader. Lönsamheten vad avser nyproduktionsprojekt är fortsatt utmanande samtidigt som det finns
ett stort behov av renoveringar i bolagets åldrande bestånd .
För att möta det ansträngda läget arbetar bolaget systematiskt med att stärka kassaflödet, prioritera
investeringar och effektivisera verksamheten. Det innebär bland annat att underhållsåtgärder i större
utsträckning prioriteras utifrån tydliga behovsanalyser och strategin varsam renovering. Ett ökat fokus ligger
på finansiell stabilitet, där noggrann budgetuppföljning, kostnadskontroll och resurseffektivitet är avgörande
för att säkerställa bolagets driftnettomål och att en merparten av investeringarna även fortsättningsvis kan
finansieras med egna medel.
Strategiska investeringar genomförs med tydlig prioritering av åtgärder som säkrar fastigheternas funktion,
värde och långsiktiga hållbarhet. Det kan till exempel handla om att byta ut äldre värmesystem, styr- och
övervakning eller genomföra ventilationsåtgärder som förbättrar inomhusmiljön för hyresgästerna.
Bolaget intensifierar arbetet med energieffektivisering och klimatreducerande åtgärder som både minskar
miljöpåverkan och stärker driftresultatet över tid. Exempel på detta är optimering av värme- och
ventilationssystem, installation av individuell mätning av varmvatten i nyproduktion samt åtgärder för att
minska fastigheternas energianvändning.
Under 2026 implementeras en ny ekonomimodell med syfte att stärka styrning, transparens och finansiell
uppföljning. Det innebär bland annat förbättrade analyser av fastigheternas kostnader och lönsamhet,
tydligare uppföljning av respektive affär samt bättre förutsättningar för avtalsuppföljning. Parallellt pågår ett
Sid. 79 (477)X
intensifierat arbete för att minska ekonomisk vakans, till exempel genom att korta tiden mellan avflyttning
och inflyttning samt effektivisera uthyrningsprocessen.
Genom att fortsätta stärka intäkterna, effektivisera driften och genomföra långsiktigt hållbara investeringar
skapar bolaget förutsättningar för en stabil ekonomi, attraktiva bostäder och ett fortsatt viktigt bidrag till
stadens utveckling och bostadsförsörjning.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt verka för
ökad egen regi samt
arbeta med att minska
beroendet av externa
konsulter och
upphandlad
verksamhet till förmån
för egen personal
Genomförande av
förstudie i syfte att se
över bolagets
möjligheter att ta hem
uppdrag som idag
bedrivs av extern
part. Bolaget arbetar
strukturerat med
verksamhetsutveckling
i syfte att få en total
översyn av det
samlade
utvecklingsbehovet.
Arbetet innebär kontroll
över
konsultanvändning och
nya uppdrag beslutas i
ett forum. Systematiskt
arbete med resurs- och
kompetensförsörjnings
planen.
Analys
Bolaget följer upp
nyttjandet av externa
konsulter och
använder i första hand
egen personal om
kompetensen och
kapaciteten finns
internt.
Bolaget kommer att
starta upp ett projekt
för att testa på vilket
sätt graden av
verksamhet i egen regi
kan öka.
Inför beslut om
inriktning eller
genomförande av
projekt undersöka
möjligheter till extern
finansiering som
erbjuds inom EU:s
fonder och program
Bolaget fortsätter
söka extern
finansiering inom
angelägna
innovationssatsningar
såväl som
medfinansiering av
investeringar.
Analys
Under tertialet har
bolaget, i samverkan
med andra aktörer,
sökt bidrag inom
Nationella
forskningsprogrammet
Sid. 80 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
för projekt kopplat till
hållbart
samhällsbyggande,
utlyst av Formas.
Projektets syfte är att
forskare, kommuner,
arkitekter och
byggaktörer ska få
ökad kunskap och
förmåga att
komplettera
bostadsområden och
grannskap på ett sätt
som bidrar till ökad
trygghet, vilket även
inkluderar trivsel,
social
sammanhållning, tillit
och resiliens. Projektet
förväntas också
synliggöra och hantera
konflikter mellan olika
gruppers
trygghetsbehov. Totalt
har ansökan gjorts på
ca 150 tkr.
Därutöver har bolaget
fokuserat på att
utveckla det interna
strukturkapitalet för att
ytterligare stärka
möjligheten till extern
finansiering.
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Bolaget stärker
egenfinansieringen
genom underhåll och
energieffektivisering av
fastigheterna,
minskade
lokalvakanser och
ökad egenregi.
Investeringar i det
befintliga beståndet
finansieras alltid med
egna medel och
lågavkastande
renoveringar prioriteras
utifrån effektivisering
och kundnytta. Vid
extern upplåning
eftersträvas alltid en
marknadsmässig
avkastning.
Analys
Under det första
tertialet har bolagets
belåning ökat till följd
av förvärvet av AB
Hjulstahem. I den
löpande verksamheten
fortsätter arbetet med
Sid. 81 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
att stärka kassaflödet
genom ett ökat
driftnetto, bland annat
via effektivare drift,
minskade vakanser
och mer behovsstyrt
underhåll.
Åtgärderna omfattar
exempelvis kortare
omställningstider
mellan hyresgäster och
prioritering av
underhåll där risk och
ekonomisk effekt är
som störst.
Exklusive förvärvet
bedöms samtliga
investeringar enligt
prognosen för 2026
kunna finansieras med
egna medel från den
löpande
verksamheten.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
4,5 %
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
100 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
0 % 2 470 mnkr
Direktavkastning
Analys
2,6 %
Driftkostnad/kvm
Analys
852
Driftnetto/kvm
Analys
818
Sid. 82 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
51 137
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
ska i samverkan med
Stockholms Stadshus
AB och Stockholms
Stads Parkerings AB
pröva om det går att
föra över hela eller
delar av förvaltningen
av existerande
parkeringar (som idag
driftas av
bostadsbolagen eller
externa parter) till
Stockholms Stads
Parkerings AB med
långsiktiga avtal utan
att det uppstår
ekonomiska effekter
som är ogynnsamma
för hushållen
Analys
Utredning pågår för att
säkerställa legala och
affärsmässiga
förutsättningar.
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem och
Stockholms Stads
Parkerings AB ska
fortsätta arbetet att se
över sina
gränsdragningslistor i
syfte att säkerställa
fungerande underhåll
och förvaltning av
parkeringsanläggninga
r samt att listorna är i
enlighet med
affärsmässiga principer
Analys
I samverkan har ett
utkast på avtal arbetats
fram. Utkastet
granskas juridiskt av
stadsjuristen.
Sid. 83 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
Stockholms Stadshus
AB, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utreda
möjligheter till
införande av
bonusvitesmodell för
kravställning i
upphandling av
byggentreprenader och
i byggprojekts
utförandeskede i syfte
att minska
klimatpåverkan och
främja ökat återbruk
Analys
Bolaget inväntar
information om nästa
steg.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Avsnittet är under inrapportering
Familjebostäders insatser gör att långtidsarbetslösa får möjlighet till sysselsättning och värdefull
arbetslivserfarenhet som ökar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Genom ett nära samarbete med
Arbetsmarknadsförvaltningen har bolaget haft fyra stockholmsjobbare under tertialet.
I syfte att ge unga yrkeslivserfarenhet har bolaget under påsklovet tagit emot åtta feriejobbare på kontoret i
Rinkeby. Veckan innan gjorde två elever från årskurs åtta på Järvaskolan sin praktik på kontoret i Sjöstan.
Bolaget utvecklar arbetet med sociala krav i upphandlingar vilket även innefattar uppföljning av att kraven
följs upp på ett ändamålsenligt sätt. Sociala krav ställs idag, men ambitionen är att bli bättre.
Arbete utifrån stadens Näringslivspolicy
Stadens näringslivspolicy tydliggör framförallt det ansvar bolaget har kopplat till främjande av
nyföretagande och entreprenörskap, med fokus på ytterstadsstadsdelarna och en god service, effektivitet och
rättssäkerhet i kontakten med företag och entreprenörer. Bolaget arbetar strategiskt med näringslivets
perspektiv i byggprojektens tidiga skeden för att projektera och bygga ändamålsenliga lokaler som bidrar till
områdets utveckling och främjar näringslivets tillväxt.
Sid. 84 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt bidra till att
fler långtidsarbetslösa
får en ingång till jobb
på ordinarie
arbetsmarknad
exempelvis genom fler
Stockholmsjobb, och i
högre grad ställa
sociala krav i
upphandlingar
Fortsatt arbete med
att systematisera
sociala krav i
upphandlingar. Fortsat
t mottagande av
Stockholmsjobbare i
nära samarbete med
Arbetsmarknadsförvalt
ningen. Vår ambition är
att erbjuda enskilda
individer så långa
anställningar som
möjligt på bolaget.
Analys
Arbetet med att
utveckla sociala krav i
upphandlingar pågår.
Bolaget har stärkt sina
interna rutiner gällande
stockholmsjobbare i
syfte att skapa hållbara
arbetssätt.
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Bolaget höjer årsmålet
för feriejobb, från 115
till 119 för 2026.
8 st 115 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
4 st 5 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Avsnittet är under inrapportering
Fler hyresrätter
Bolaget arbetar strukturerat med att öka antalet hyresrätter i Stockholm. Genom Stockholmshusen kan vi
öka takten i bostadsbyggandet och samtidigt bygga kostnadseffektiva och prisvärda hyresrätter. Arbetet sker
i nära samverkan mellan stadens bostadsbolag, exploaterings- och stadsbyggnadskontoren. Arbetet med
Stockholmshus skalas upp och utvecklas i syfte att öka antalet Stockholmshus samt möjliggöra för en
effektivare och billigare produktion.
Som ett led i arbetet med att öka genomförbarheten för Stockholmshusen sker upphandlingar inom ramen
för Stockholmshusens via gemensamma DIS upphandling med ett definierat målpris. Detta syftar till att
säkra och tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna tidigt i projekten. Även de byggtekniska kraven ses
kontinuerligt över för att kostnadsmässigt trimma produkten.
Familjebostäder har totalt 13 Stockholmshusprojekt vilket innebär 1810 lägenheter. Sex av husen är helt
Sid. 85 (477)X
klara och under 2025 byggstartade kv Karlsö 5 och Skällö 1 om totalt 79 lägenheter. I Farsta Strand (Bjurö
3) planeras byggstart under första kvartalet 2027.
Bostäder för alla
Vi bidrar löpande och i enlighet med efterfrågan från stadsdelarna med "bostad först-lägenheter" och
försöks- och träningslägenheter samt skyddande boenden. Förmedling av lägenheterna sker via
Bostadsförmedlingen. Våra insatser gör att stockholmarna får möjlighet till en egen bostad.
Vårt vräkningsförebyggande arbete sker i nära samverkan med såväl hyresgästen som med aktuell stadsdel
för att vi tillsammans ska kunna stötta hyresgäster som hamnar i en svår situation. Vi lägger stor vikt i att i
ett tidigt skede identifiera de hyresgäster som inte betalar sin hyra vilket möjliggör rätt insatser och stöd från
såväl oss som från andra aktörer. Under hösten har bolaget haft möte med socialförvaltningen i syfte att
utveckla samverkan ytterligare.
Testet av Familjelägenheter (lägenheter reserveras för familjer med hemmavarande barn) fortgår. Under
2025 gjordes ett pilotprojekt i en ombyggd fastighet och under 2026 kommer boendeformen testas i större
omfattning.
Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem har enats om gemensamma godkännandevillkor
under prövoperioden vilket innebär att samtliga bostadsbolag nu testar att förmedla familjelägenheter. Det
fortsätter att generera ett stort kunskapsunderlag för fortsatt utvärdering för att ännu mer effektivt nå
målgruppen – barnfamiljer i behov av en större bostad. Flera bostadsbolag runt om i regionen testar eller
funderar på att testa liknande upplägg inspirerat av det pågående arbete bolaget bedriver i samarbete med
systerbolagen.
Den interna kön är ett sätt att anpassa sitt boende efter rådande behov och för att öka kunskapen om interna
kön hade vi tidigare år en gemensam informationskampanj tillsammans med systerbolagen.
Handlingsplan för bostadsförsörjning
Text kommer senare.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt bidra till
stadens mål att senast
år 2030 kunna erbjuda
alla studenter som vill
en studentbostad och
pröva nya former för
delat boende såväl för
studenter som för
andra hyresgäster
Bolaget undersöker
alternativa boende-
och kontraktsformer
inom ramen för
gällande lagstiftning i
nyproducerade
lägenheter. Ackvisition
för studentbostäder
utreds i områden nära
universitet och
högskolor där
efterfrågan är som
störst.
Analys
Detaljplanearbetet för
studentbostäder i
projekt Länsmannen
har fortgått under
tertialet.
Aktivt verka för att
bygga fler kollektivhus,
även inom projektet
Stockholmshusen,
Bolaget fortsätter
aktivt att söka
markanvisningar för
kollektivhus i utvalda
Sid. 86 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
framförallt i stadsdelar
där dessa
boendeformer saknas
områden. Bolaget
avser att pröva
modellen kollektivhus
inom projektet
Stockholmshusen i
syfte att utveckla
projektformen.
Analys
Bolaget har erhållit
markanvisning som
innehåller potential för
kollektivhus inom kv
Objektivet.
Arbeta aktivt med
stadens
fokusområden, särskilt
Fokus Järva genom att
ta ansvar för
utvecklingen av
området, både kopplat
till närvaron genom
befintligt bestånd och
ökat genomförande av
nya
stadsutvecklingsprojekt
Arbeta aktivt med
stadens fokusområden
genom att ta ansvar för
utvecklingen av
området, både kopplat
till närvaron genom
befintligt bestånd och
ökat genomförande av
nya
stadsutvecklingsprojekt
. Övre Tensta är ett
exempel. Nära
samverkan med lokala
hyresgästföreningar,
andra fastighetsägare,
fastighetsägarförening
ar, stadsdelar, polis
mm. Internt utvecklas
arbetet med säkerhets-
och trygghetsforum för
analys och införande
av metodik och
arbetsmetoderna i
områden med
likvärdiga
förutsättningar.
Analys
Familjebostäder är
med och utvecklar övre
Tensta och under
tertialet har beslut
fattas om stambyte i
Krällingegränd.
Parallellt planeras för
nya hyresrätter i
anslutning till befintliga
kvarter och på
närliggande mark där
en bensinstation ligger
idag. Projektet ingår i
Familjebostäders
arbete med Fokus
Järva och syftar till att
bidra med fler bostäder
och utveckla hela
området.
Sid. 87 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bolaget samarbetar
med lokala
hyresgästföreningar,
andra fastighetsägare,
Fastighetsägarförening
en i Järva samt
stadsdelen (Fokus
Järva). Vi medverkar
även i
samverkansgruppen
för "Otrygga
brottsutsatta platser",
som är en del av
samverkansöverensko
mmelsen (SÖK) mellan
polisen och staden.
Bolaget har etablerat
ett internt trygghets-
och säkerhetsforum
med uppdrag att
identifiera, analysera
och hantera operativa
frågor kopplade till
trygghet och säkerhet i
våra bostadsområden.
Under 2026 införs en
samlad strategi som
omfattar hela området
och syftar till att
tydliggöra vilka
åtgärder som krävs på
kort och lång sikt för att
stärka den sociala
hållbarheten, med
ökad trygghet som ett
centralt resultatmål.
Inventera befintligt
bestånd och analysera
hur de kan bidra till fler
lägenheter med många
rum genom
nybyggnad,
ombyggnad och/eller i
samband med
upprustning, samt hur
hyrorna för dessa kan
pressas, i syfte att
motverka trångboddhet
bland resurssvaga
grupper
Inventering av
planerade
ombyggnationer i
områden med
konstaterad
trångboddhet
genomförs. Möjligheter
att tillskapa större
lägenheter utreds i
varje projekt
exempelvis i projektet
Oxnö i Farsta
Centrum.
Analys
Möjligheter att tillskapa
större lägenheter har
identifierats i projektet
Oxnö i Farsta
Centrum.
Inriktningsbeslut för
detta projekt är
planerat till 2026.
Sid. 88 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Pröva och utveckla
metoder, samarbeten
och tekniska lösningar
som bidrar till lägre
produktionskostnader
och effektivare
byggprocesser, under
förutsättning att dessa
ligger inom ramen för
bolagets ekonomiska
mål, kvalitetskrav och
ekologiska- och sociala
hållbarhetsprinciper
Pröva, utveckla och
utvärdera
produktionsmetoder
inom ramen för
Stockholmshusen.
Analys
Som ett led i arbetet
med att öka
genomförbarheten för
Stockholmshusen
genomförs nu
upphandlingar inom
ramen för
Stockholmshusens
gemensamma DIS
upphandling med ett
definierat målpris.
Detta syftar till att
säkra och tydliggöra de
ekonomiska
förutsättningarna tidigt
i projekten. Även de
byggtekniska kraven
ses kontinuerligt över
för att kostnadsmässigt
trimma produkten.
Tillsammans med
exploateringsnämnden
arbeta för att bolagens
projektportföljer ska
vara minst tio gånger
den planerade årliga
produktionen
Fortsatt utveckling
av samverkan och
samarbete med
stadsbyggnads- och
exploateringskontoret i
syfte att identifiera fler
nya projektidéer som
leder till
markanvisningar.
Analys
Bolaget samarbetare
med stadsbyggnads-
och
exploateringskontoret i
syfte att identifiera fler
nya projektidéer som
leder till
markanvisningar.
Tillsammans med
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n och Stockholms
Stadshus AB bedriva
en långsiktig och
effektiv planering för
byggandet av
Stockholmshus.
Produktionen av
Stockholmshus bör
utgöra minst hälften av
Samtliga
projektidéer och
markanvisningar
utreds alltid av bolaget
inom ramen för
Stockholmshuskoncept
et.
Analys
Det pågår ett intensivt
arbete inom ramen för
stadens markgrupp för
att de allmännyttiga
bostadsbolagen ska
Sid. 89 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
allmännyttans samlade
produktion fram till
2030
kunna nå målet om
1500 markanvisade
lägenheter 2026.
Tillsammans med
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB pröva
att samordna planering
av byggprojekt.
Exempelvis kan
bostadsbolagen inneha
projekt som lämpar sig
bättre för Micasa och
vice versa
Fortlöpande
inventera bolagets
projektportfölj för att
identifiera tänkbara
projekt.
Analys
Efter genomlysning av
projektportföljen har
inga lämpliga objekt
hittills identifierats.
Tillskapa minst
3 500 bostäder under
mandatperioden
Antal
färdigställda
lägenheter
Analys
49 lägenheter
beräknas vara
färdigställda i augusti
2026(Oldmästaren).
49
Antal
lägenheter i bolagets
projektportfölj
Analys
4 400 4 400
Utveckla bolagets
projektportfölj utifrån
både eget
markinnehav och ett
utvecklat aktivt
samarbete med
berörda nämnder, för
att möjliggöra fler
byggstartade
lägenheter
Fortsatt utveckling
av samverkan och
samarbete med
stadsbyggnads- och
exploateringskontoret i
syfte att identifiera fler
nya projektidéer som
leder till
markanvisningar.
Analys
Det pågår ett intensivt
arbete inom ramen för
stadens markgrupp för
att de allmännyttiga
bostadsbolagen ska
kunna nå målet om
1500 markanvisade
lägenheter 2026.
Bolaget har ett nära
och systematiserat
samarbete med
stadsbyggnads- och
exploateringskontoret i
detta arbete.
Verka för att
nyproduktion av
Fokus på
yteffektivitet i projekt
genom tydliga
Sid. 90 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
bostäder sker med hög
kostnadseffektivitet och
med hyresnivåer som
är rimliga för hushåll
med vanliga inkomster
resultatmål på
projektportföljnivå.
BOA+LOA/BTA ska
vara minst 70 %.
Analys
Samtliga projekt som
är planerade för
genomförandebeslut
under 2026 har en
yteffektivitet på minst
70 procent.
Andel
tillgänglighetsmärkta
bostäder i kommunalt
bostadsbestånd vid
förmedling
Analys
40 %
Antal påbörjade
hyresrätter av stadens
bostadsbolag
Analys
Bolaget har, i enlighet
med ägarens
uppmaning, genomfört
en förnyad analys av
möjligheterna att
revidera upp årsmålet
för antal påbörjade
hyresrätter. Efter en
förnyad och noggrann
genomgång av
projektportföljen
bedöms det små
möjligheter att
tidigarelägga något
projekt. Bolaget ser ett
projekt (Kv Bjurö 3, )
med 158 lgh som med
gemensamma och
intensiva
ansträngningar med
exploateringskontoret
eventuellt kunna
påbörjas under 2026.
Trots en uttalad
ambition från bolaget
att bidra till
kommunfullmäktiges
mål, begränsas
möjligheterna till en
höjning av faktorer
såsom rådande
marknadsläge med
ökade
produktionskostnader
som följd för alla
0 0
Sid. 91 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
inblandade.
AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem AB
och AB Svenska
Bostäder ska fortsätta
utveckla och
genomföra åtgärder för
hur interna byteskön
kan bli ett mer effektivt
verktyg för att minska
trångboddhet, förbättra
tillgänglighet och bryta
segregation
Analys
Tillsammans med
systerbolagen har
bolaget identifierat ett
antal aktiviteter som
ska genomföras i syfte
att effektivisera den
interna byteskön.
Exempel på aktiviteter
är förmedling av
familjelägenheter
utifrån gemensamt
regelverk, ökat antal
lägenheter annonseras
i den interna kön
jämfört med 2025 samt
kontinuerliga och
gemensamma
uppföljnings- och
analysmöten.
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem AB
och AB Svenska
Bostäder utreda om en
digital
studentbostadsportal,
"en väg in" bör inrättas
i syfte att underlätta för
bostadssökande
studenter
Analys
Bolagen inväntar att
Bostadsförmedlingen
ska påbörja arbetet
och dialog om
bolagens behov och
önskemål sker primärt
genom
samverkansmöten.
Sid. 92 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utveckla
sina arbetssätt och
system i syfte att
minska tiden för
vakanser
Analys
AB Svenska
Bostäder
Bolagen inväntar att
Bostadsförmedlingen
ska påbörja arbetet
och dialog om
bolagens behov och
önskemål sker primärt
genom
samverkansmöten.
Familjebostäder har
under tertialet
fokuserat på egen
handläggningstid och
målsatt denna.
Farsta
stadsdelsnämnd ska i
samarbete med
arbetsmarknadsnämnd
en, idrottsnämnden,
kulturnämnden,
utbildningsnämnden,
AB Familjebostäder
samt andra berörda
nämnder och bolag ta
fram en gemensam
långsiktig plan för
utvecklingen av
Mötesplats Fagersjö.
Arbetet ska ske i dialog
med boende och
föreningsliv
Analys
Bolaget har etablerat
en kontakt med
stadsdelsförvaltningen
och föreslagit ett
gemensamt möte som
ett första steg i arbetet.
Socialnämnden
ska i samarbete med
kommunstyrelsen,
fastighetsnämnden, AB
Sid. 93 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Svenska Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
undersöka möjligheten
av blockförhyrning eller
individuell uthyrning för
LSS och gruppboende
i stadens
bostadsbestånd
Analys
Bolaget har under
perioden varit
tillgängliga och redo för
att starta upp arbetet.
Bostadsbolagen har
lyft till
Bostadsförmedlingen
att enstaka lägenheter
inom LSS bör
förmedlas på samma
sätt som förturer.
Socialnämnden
ska i samråd med
stadsdelsnämnderna,
AB Svenska Bostäder,
AB Familjebostäder,
AB Stockholmshem
och SHIS utreda
möjlighet att reservera
hyreslägenheter både
via stadens bolag och
hos SHIS för personer
med
funktionsnedsättning
Analys
Bolaget har under
perioden varit
tillgängliga och redo för
att starta upp arbetet.
Bostadsbolagen har
lyft till
Bostadsförmedlingen
att
bostadsreservationer
via SHIS för personer
med
funktionsnedsättning
bör förmedlas via dem.
Stadsbyggnadsnämnd
en ska i samråd med
kommunstyrelsen,
exploateringsnämnden
, Stockholms Stadshus
AB, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem och
AB Svenska Bostäder
Sid. 94 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
utforma koncepthus för
stadsradhus, baserat
på koncept för
överkomliga hyror,
yteffektivitet och flera
rum
Analys
Bolaget är
representerade i
utsedd arbetsgrupp
som ser över
utveckling av radhus
enligt uppdrag.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Avsnittet är under inrapportering
Årets medarbetarundersökning visar på ett fortsatt starkt index för ledarskap även om årets resultat på 85 är
något lägre jämfört med föregående år (87). Bolaget har ett fortsatt högt AMI med ett samlat resultat på 82,
vilket även det är en marginell sänkning jämfört med 2024 års resultat på 84. Avdelningar, enheter och
grupper kommer under våren att arbeta fram handlingsplaner utifrån sina respektive resultat.
Vår värdegrund och syn på ledarskap utifrån en tillitsbaserad styrning är delar som bidrar till vårt höga
resultat. Därtill erbjuder vi våra chefer återkommande kompetensutveckling i olika områden och under
tertialet har omvärldsbevakning och ekonomistyrning varit i fokus. Detta kanaliseras främst via Ledaforum
och under tertialet har två forum genomförts.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
Medarbetarundersökni
ngen visar fortsatt
starkt ledarskapsindex
(85), något lägre än
föregående år (87).
AMI är fortsatt högt på
82, en liten minskning
från 84 år 2024. Under
våren tar avdelningar
fram handlingsplaner
utifrån resultaten.
82 84
Sjukfrånvaro
Analys
4,2 % 4,8 %
Sid. 95 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
2,24 % 2,5 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Avsnittet är under inrapportering
Stärkt beredskap
Bolaget gör insatser för att stärka sin förmåga att kunna bidra till en sammanhållen beredskap för fredstida
kriser och civilt försvar. Arbetet innebär både att stärka arbetet i den egna verksamheten och bidra i den
stadsövergripande samverkan.
Familjebostäders arbete med att återställa/rusta upp fastighetsbeståndets samtliga skyddsrum med
tillhörande utrustning fortgår enligt plan och beräknas vara helt klar inom de kommande åren. Arbetet sker
inom ramen för sektorn Räddningstjänst och befolkningsskydd som bolaget deltar i.
Bolaget deltar i stadens RSA-arbete i enlighet med gällande krav och anvisningar.
NIS2-direktivet och informationssäkerhet
Kritiska samhällsfunktioner och IT-system ska värnas och stärkas och bolaget har följt såväl direktivets
implementering i svensk lagstiftning som omvärldsbevakning på området. Mot bakgrund av den nya
lagstiftningen har bolaget anmält det som bedömts som anmälningspliktigt, dvs. publika laddare med högre
kapacitet och som är avsedda för en bred grupp av användare utöver de egna hyresgästerna.
Arbetet med att utveckla vårt systematiska informationssäkerhetsarbete har pågått som planerat under
tertialet och kontinuitetshantering samt cybersäkerhet är fortsatt i fokus. Syftet att värna och stärka bolagets
IT-miljö. Kompetenshöjande insatser kopplat till AI är ett identifierat utvecklingsområde i takt med att
användandet av AI ökar.
Arbete pågår med att växla över till det stadsövergripande systemtjänsteavtalet avseende de lokala
verksamhetssystemen. Avtalet förvaltas av stadsledningskontoret och bolaget har ett nära samarbete med
systerbolagen.
Klimatrisker och välfärdsbrottslighet
Kartläggning av klimatrisker kopplat till värme och översvämningar har genomförts tidigare år och åtgärder
prioriteras i Järva.
Liksom andra aktörer inom staden har vi ett antal riskområden kopplat till välfärdsbrottslighet. För att öka
kunskap och insikt om ämnet så finns information och rutiner på bolagets intranät.
Risk för välfärdsbrottslighet är särskilt stor inom följande områden:
• Byggentreprenader
• Bostadsuthyrning
• Lokaluthyrning
• Inköp/upphandling där städtjänster lyfts fram särskilt
• Avfallshantering
• Föreningssamarbeten
• Otillåten påverkan
Sid. 96 (477)X
Bolaget utvecklar sin avtalsuppföljning och har under tertialet anställt en avtalscontroller. Systematiska
kontroller genomförs av t.ex. leverantörernas kreditvärdighet och eventuella kopplingar till ryska intressen.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
Bolaget ingår i
beredskapssektorn
Räddningstjänst och
skydd av
civilbefolkningen.
Under året skapas en
beredskapsplan med
utgångspunkt i
genomförd risk- och
sårbarhetsanalys.
Analys
Pågående arbete där
det under tertialet
specifikt varit fokus på
frågor kopplat till
skyddsrum och
skyddade utrymmen.
Återkommande
hyresgästkommunikati
on kring
egenberedskap
Analys
Bolaget har deltagit i
ett stadsövergripande
arbete som resulterat i
ett material – ett
arbetssätt – för
kommunikation om
hem- och
egenberedskap - Bli
beredd. Bolaget
planerar en förstärkt
kommunikation under
beredskapsveckan
med inriktning på
skyddsrum.
Andel
elektroniska inköp
Analys
85 %
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
85 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
30 %
Sid. 97 (477)X
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Avsnittet är under inrapportering
Trygghet
Grunden i trygghetsarbetet är en förebyggande och hållbar förvaltning. Med det menar vi planerat underhåll,
löpande tillsyn och skötsel (rent och snyggt) samt en effektiv ärendehantering. Nya arbetssätt, ökad
kompetens och systemstöd bidrar till en positiv utveckling i dessa frågor. Likaså leder samverkan såväl
internt som externt till positiva resultat. Genom att förstå vikten av socialt hållbarhetsarbete skapar vi både
tryggare miljöer samtidigt som vi utvecklar relationer med och mellan våra hyresgäster. Viktiga
samarbetsparters i bolagets trygghetsarbete är verksamheter inom staden, myndigheter, fastighetsägare och
civilsamhället. Vi är även medlemmar och aktiva i fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved samt
Hässelby-Vällingby.
Utfallet från vår kundenkät årets första månader visar på positiva resultat för såväl serviceindex,
trygghetsindex, produktindex samt rent och snyggt vilket indikerar att vi arbetar rätt och med kundens
behov i fokus.
Under tertialet har bolaget vidareutvecklat partnerskapet med Rinkeby folketshus genom att stötta
föreningen i redovisningsfrågor och framtagande av en ny ekonomimodell. Det bidrar både till ökad struktur
i deras ekonomiarbete och gör det samtidigt enklare för oss att följa upp att vårt stöd används på rätt sätt –
ett gott exempel på lyckat partnerskap i praktiken.
Bolaget gläds åt att Tensta inte längre finns med på polisens lista över öppna drogscener i Stockholm. Detta
är ett bevis på att systematiskt trygghetsarbete lönar sig, särskilt när det sker i samverkan med andra aktörer.
Även om drogförsäljningen inte försvinner så är det en vinst att den minimeras i det offentliga rummet.
Förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet
Liksom andra aktörer inom staden har vi ett antal riskområden kopplat till välfärdsbrottslighet. Bolaget
arbetar strukturerat och aktivt för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på
byggarbetsplatser och har sedan starten varit en aktiv partner och medlem i föreningen Rättvist Byggande.
Arbetet med att stärka den interna kontrollen vid byten, andrahandsuthyrning samt överlåtelser pågår och en
särskild handlingsplan finns framtagen. Dessa områden har även granskats av de stadens revisionskontor.
Arbete pågår med att stärka uppföljningen av våra lokaler för att minsta risken för välfärdsbrottslighet och
under tertialet har ett möten genomförts på temat.
I syfte att stärka den interna kontrollen kopplat till föreningssamarbeten har rutiner och mallar setts över.
Närmare samarbete inom bolaget har resulterat i kompetenshöjning och kvalitetssäkring. Vi samarbetar även
med andra förvaltningar och stadsdelar för att "harmonisera" rutiner och dela kunskap.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta proaktivt
och strukturerat för att
motverka
välfärdsbrottslighet,
ekonomisk brottslighet,
svartarbete och
oegentligheter på
byggarbetsplatser.
Bland annat genom att
delta i arbetet med
samordnad tillsyn som
Bolaget är aktiv
medlem i Rättvist
byggande vilket
föranleder löpande
kontroller i bolagets
projekt som noggrant
rapporteras,
analyseras och
åtgärdas.
Analys
Sid. 98 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
leds av
kommunstyrelsen.
Rättvist Byggande är
väl implementerat i
nyproduktions- och
större ombyggnads-
samt underhållsprojekt.
Avvikelser rapporteras
till bolaget och följs
upp till dess att
åtgärder vidtagits.
Bolaget deltar i
projektet "Gemensam
tillsyn" som leds av
kommunstyrelsen.
I samarbete med
S:t Erik Försäkrings
AB, andra berörda
nämnder och bolag
samt Storstockholms
Brandförsvar fortsätta
arbetet med att
strategiskt förebygga
antalet brand- och
vattenskador i stadens
byggnader
Aktivt arbeta
förebyggande för att
minska bränder och
vattenskador och
samarbeta S:t Erik
Försäkring i deras
strategiskt
förebyggande arbete.
Löpnade samverkan
med andra bolag och
entreprenörer.
Analys
Samarbete med s:t
Erik Försäkring och
andra aktörer fortlöper
enligt plan och bolaget
vidtar relevanta
åtgärder för att minska
risken för brand- och
vattenskador.
Medverka i arbetet
med samordnad tillsyn
och
informationsdelning
som leds av
kommunstyrelsen i
syfte att förebygga,
upptäcka och hantera
välfärdsbrott
Bolaget kommer att
delta i
kommunstyrelsens
arbete för samordnad
tillsyn och
informationstilldelningf
för att stärka såväl
stadens som bolagets
arbete mot
välfärdsbrottslighet.
Analys
Bolaget kommer att
delta på det
seminarium
stadsledningskontoret
bjudit in till i maj. Temat
är att öka och dela
kunskap mellan
stadens verksamheter.
Sid. 99 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Stärka arbetet med
att utveckla inflytandet
för hyresgästerna, till
exempel i samband
med upprustning av
gårdar, och samarbetet
med andra lokala
aktörer, samt främja
social sammanhållning
och tillit i
bostadsområdena
Bolaget involverar
boende i samband
med ombyggnationer
och upprustning och
under 2026 kommer
systematiken att
utvecklas avseende
socialt värdeskapande
analyser för att
säkerställa att
målgrupperna behov
omhändertas.
Analys
Bolaget har sett över
interna strukturer och
samverkansformer i
syfte att utveckla
utpekade
fokusområden (Järva,
Farsta och Rågsved).
Långsiktiga strategier
(värdeskapande
analyser), ökad
användning av data,
samverkan, mätning
och uppföljning är
delar som planeras att
utvecklas framgent och
arbetet har påbörjats
under tertialet.
Inom ramen för
pågående projekt har
såväl dialogmöten som
informationsmöten
genomförts med
boenden i de aktuella
områdena.
Verka för att fler
naturliga mötesplatser,
även utomhus, skapas
i samband med
nybyggnation
Bolaget ska bidra
med underlag inom
pågående
nyproduktionsprojekt
som påvisar vilka
trygghetsfaktorer som
behöver adresserar
samt samverka med
stadsbyggnadskontoret
vid framtagandet av
detaljplaner och projekt
som bidrar till ökad
trygghet.
Analys
I bolagets
Nyproduktionsprogram
kravställs
trygghetsaspekter i
planarbetet i syfte att
identifiera såväl
målgrupper som
området
Sid. 100 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
förutsättningar.
Bostadsbolagens
hyresgästers upplevda
trygghet i och omkring
hemmet
Analys
84
Produktindex
Analys
80
Rent och
snyggt
Analys
78
Serviceindex
Analys
84
Trygghetsindex
Analys
84
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Avsnittet är under inrapportering
Samarbete med civilsamhället
Bolaget har en nära samverkan med lokala hyresgästföreningar. Arbetet utgår från det boinflytandeavtal som
bolaget har med hyresgästföreningen. Avtalet kommer att ses över under året och barninflytandet kommer
att stärkas.
Familjebostäder har sedan flera år ett väletablerat samarbete med civilsamhället lokalt. Det sker genom ett
upparbetat samarbete och i partnerskap med hyresgästföreningar och andra lokala aktörer som fritids- och
idrottsföreningar. Vi stödjer olika föreningar under året för att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för
barn och ungdomar.
Policy och riktlinje för föreningssamarbeten och annan samverkan för social hållbarhet tillämpas och har
setts över för att säkerställa att vi håller rätt kvalitet i våra samarbeten. En reviderat policy antogs av
styrelsen i december 2025. Vi värnar om vårt samarbete med civilsamhället som är en viktig aktör vad gäller
såväl trygghetsskapande åtgärder som att skapa framtidstro och gemenskap i våra områden.
Under tertialet har fokus varit att teckna avtal med relevanta aktörer för innevarande år samt för
sommarsäsongen. Sommaraktiviteterna genomförs i samverkan med systerbolagen. under året kommer
bolaget att se över behov av samverkan i Hjulsta utifrån områdets målgrupper.
Som tidigare nämnts är bolaget aktivt i ett flertal fastighetsägarföreningar, däribland Järva och Rågsved, för
att åstadkomma en positiv platsutveckling. I båda fastighetsägarföreningarna har vi ledande roller (vd,
Sid. 101 (477)X
styrelseordförande, styrelseledamot).
För att möjliggöra ett rikt kulturliv i de områden vi verkar i följer vi stadens riktlinjer på området, vilka är
implementerade i relevanta enheters rutiner.
Internationella samarbeten
Bolaget deltar fortsatt i nätverket Eurhonet som riktar sig till samhällsnyttiga bostadsbolag i Europa.
Bolagets vd ingår numera i Eurhonets styrelse. Totalt har nätverket ca 40 medlemsföretag. Arbete pågår med
att utse en medarbetare från bolaget som i sommar kommer att delta i Eurhonets Talent Academy. Syftet är
att dela erfarenheter med andra talanger inom fastighetsbranschen utifrån ett fastställt tema.
Övrigt
Avsnittet är under inrapportering
Arbete för att åtgärda rekommendationer från lekmannarevisorerna (bokslut 2025)
1. Samverkan för ökat bostadsbyggande
1. Ingen rekommendation gavs
2. Granskning av inomhusmiljön
1. Arbete pågår för att ytterligare stärka informationsöverföringen mellan diarieföring och
förvaltningsverksamheten, i syfte att säkerställa att samtliga relevanta handlingar registreras
och är spårbara.
3. Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet
1. Strukturerat arbetssätt för utbildning inom brandskydd har implementerats
2. Struktur för egenkontroller se över och systematiseras
3. Uppföljning stärks genom ökad analys och rapportering på förvaltningsnivå samt genom
systematiserade arbetssätt
4. Granskning av slutredovisningar
1. Mall för slutredovisning till styrelsen ses över och förtydligas gällande krav på analys av
utfall mot budget, lönsamhet, risker, avvikelser och lärdomar
5. Granskning av attest och delegation
1. Arbete pågår för att säkerställa att attest- och delegationsordning fullt ut överensstämmer
med arbetsordning för styrelsen (inkl. vd-instruktion)
AB Stockholmshem
Sammanfattande kommentar
Stockholmshem förvaltar en av stadens största fastighetsportföljer och arbetar både med nyproduktion och
ombyggnation för att bidra till målet om 3 500 nya bostäder under mandatperioden. Förvaltningen av
bolagets 29 000 hyresrätter sker med en god servicekvalitet och Stockholmhems hyresgäster tillhör de mest
nöjda i landet enligt årliga NKI-mätningar. Samtidigt är bolagets utvalda fokusområden Skärholmen/Sätra,
Rågsved, Hässelby och Skarpnäck fortsatt prioriterade för att skapa jämlika livsvillkor, trygghet och social
sammanhållning i syfte att skapa minskade skillnader mellan stadens olika stadsdelar. Även i stadens två
ytterligare utvalda fokusområden, Farsta och Järva, medverkar bolaget till en positiv utveckling men i något
mindre utsträckning då fastighetsbeståndet där är relativt litet.
Ett utmanande ekonomiskt läge och osäkerheten i omvärlden påverkar bolaget, främst gällande ett högre
ränteläge och ökade finansieringskostnader. Därtill fortsätter kostnaderna för fastighetsförvaltning att öka.
Nyproduktionsprojektens lönsamhet är fortsatt en utmaning samtidigt som det finns ett stort behov av
renoveringar i bolagets befintliga bestånd. Därför arbetar bolaget med ekonomin i fokus och för ökad
kostnadskontroll. I takt med att fastighetsförvaltningen effektiviseras, analyserar och genomlyser bolaget
Sid. 102 (477)X
övrig verksamhet för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.
Genom utveckling av fastighetsportföljen, förebyggande trygghetsinsatser och dialog med hyresgäster
bidrar bolaget till en mer hållbar, trygg och sammanhållen stad.
Ett viktigt område är arbetet mot välfärdsbrottslighet, oriktiga hyresförhållanden och bostadsrelaterade
bedrägerier, och därför samverkar Stockholmshem med polis, stadsdelsförvaltningar och andra
fastighetsbolag i frågan. Bolaget bedriver även ett vräkningsförebyggande arbete med nollvision för
avhysning av barnfamiljer och har förstärkt rutiner för att upptäcka våld i nära relationer.
Trygghetsarbetet kombineras med boendedialoger, feriejobb för ungdomar och samverkan med
civilsamhället. Satsningar på sommaraktiviteter, läxhjälp, idrotts- och kulturverksamheter skapar
meningsfull fritid, stärker lokalt föreningsliv och bidrar till integration.
Stockholmshem arbetar aktivt för att föra in hållbarhet i alla delar av verksamheten för att skapa långsiktiga
värden för hyresgäster, medarbetare, ägare och samhället i stort. Genom klimatsmarta lösningar,
energieffektivisering, ökad cirkularitet och biologisk mångfald minskar bolaget sin miljöpåverkan och
stärker ekosystemen. Arbetet utgår bland annat från Stockholms stads Miljöprogram 2030 och
Klimathandlingsplan 2030. Stockholmshem arbetar fortsatt för att skapa bostadsområden som är anpassade
till framtida klimatutmaningar.
Den sammanvägda bedömningen är att bolaget uppnår samtliga tre inriktningsmål.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Prognos 1
Bolagets prognos för resultat efter finansnetto bedöms ligga i nivå med resultatkravet på 174 mnkr.
Intäkterna prognostiseras uppgå till 3 662 mnkr vilket är en ökning med 15 mnkr. Intäkterna för bostäder har
justeras upp gällande nybyggda och ombyggda fastigheter där bolaget ser en högre intäkt (11 mnkr) än
budgeterat. Övriga intäkter bedöms öka med 4 mnkr, främst försäkringsintäkter.
Rörelsens kostnader prognostiseras bli 19 mnkr högre än budget.
Ökat behov av fastighetsnära tjänster samt något högre taxebundna kostnader bedöms ge ökade kostnader
på cirka 4 mnkr. Kostnader inom central administration prognostiseras öka med cirka 6 mnkr jämfört med
budget. Det beror främst på tillfälligt ökade utvecklingskostnader utifrån bolagets fokus på effektivisering
samt något högre kostnader för inhyrd personal beroende på att rekryteringar har senarelagts. Mindre
kostnadsökningar inom bland annat markavgifter och fastighetsförsäkringar bedöms vidare medföra att
prognosen överstiger budgeterade kostnader.
Personalkostnaderna prognostiseras minska med 6 mnkr vilket främst beror på senare
ersättningsrekryteringar än uppskattat i budget.
Kostnaden för avskrivningar bedöms öka med 10 mnkr till följd av reviderade projekttidplaner.
Räntekostnader förväntas minska med 7 mnkr jämfört med budget. Det förklaras av en lägre skuldnivå vid
årets början där upparbetningen av investeringarna hamnade under budget samt förskjutning i
projekttidplaner. Snitträntan baseras på instruktioner från Stockholms Stadshus AB.
Marknadsförutsättningarna präglas av fortsatt stor osäkerhet, vilket gör det utmanande att göra prognoser.
Värdering av beståndet och bedömning av eventuella nedskrivningar genomförs i samband med
årsbokslutet.
Utfall tertial 1
Sid. 103 (477)X
Bolaget redovisar ett resultat efter finansnetto om 94 mnkr, vilket är 85 mnkr högre än motsvarande period
föregående år.
Intäkterna ligger i linje med budget.
Rörelsens kostnader uppgår till 581 mnkr vilket är 70 mnkr lägre än budget. Kostnader för fastighetsskötsel
är 10 mnkr lägre än budget, främst avseende köpta tjänster för sanering och tillsyn. Kostnader för skador
understiger budget med 17 mnkr. En effektivare organisation samt mindre yttre påverkan har gett lägre
kostnader. Kostnader för underhåll har ett lägre utfall än budgeterat med 12 mnkr, vilket beror på att en del
av underhållet har planerats att utföras senare på året under de varmare månaderna. Kostnader för underhåll
från kostnadsandelar i projekt är 12 mnkr lägre än budgeterat då framdriften i projekt varit lägre än planerat.
Taxebundna kostnader understiger budget med 13 mnkr där kostnader för avfall, fastighetsel och fjärrvärme
avviker.
Kostnader för avskrivningar ligger i linje med budgeten. I budget har bolaget avsatt medel för utrangeringar
av komponenter som hittills inte har utförts.
Personalkostnaderna har ett utfall som uppgår till 143 mnkr vilket är 3 mnkr lägre än budgeterat beroende
på att ersättningsrekryteringar har blivit förskjutna i tid.
Investeringar
Investeringsvolymen prognostiseras uppgå till 1,4 mdkr vilket är i linje med budget. Mindre justeringar har
gjorts mellan strategiska investeringar och ersättningsinvesteringar.
Resultat, tkr Utfall 2026-04 Budget 2026-12 Prognos 1 2026-12 Utfall 2025
Resultatsammanställ
ning
Intäkter 1 212 911 3 646 321 3 661 815 3 506 699
Rörelsekostnader -580 624 -1 787 982 -1 806 899 -1 603 540
Avskrivningar -271 093 -830 707 -841 154 -791 772
Nedskrivningar och
utrangeringar
0 -6 000 -6 000 86 427
Personalkostnader -143 234 -437 443 -431 367 -394 403
Övriga kostnader 38 -600 -462 789
Finansnetto -123 995 -409 553 -401 897 -379 705
Resultat efter
finansiella poster
94 003 174 036 174 036 424 495
Investeringsvolymer,
tkr Utfall 2026-04 Budget 2026-12 Prognos 1 2026-12 Utfall 2025
Investeringar
Nyproduktion 164 203 450 000 450 000 1 049 927
Strategiska
investeringar
104 074 405 000 450 000 228 497
Ersättningsinvestering
ar
67 244 510 000 465 000 281 581
fx 5012-220 Summa
investeringar Tertial
335 521 1 365 000 1 365 000 1 560 005
Sid. 104 (477)X
Under perioden september 2025 till april 2026 har Stockholmshem fattat beslut om två utredningsbeslut
enligt tabell nedan.
Projektnamn
Tidpunkt för
utredningsbes
lutet
Syfte Projektets mål Vad ska
utredas
Projektets
utredningsutgi
ft
Tidpunkt för
planerat
inriktnings-
beslut
Norra Rågsved 2026-03-26 Bidra till
stadens
nyproduktionsm
ål genom att
skapa nya
attraktiva
hyresrätter
Skapa 135 nya
lägenheter och
15 ombyggad
lägenheter
Utredning inom
detaljplaneproc
essen i syfte att
undersöka
projektmålets
genomförbarhet
. Parkering
förväntas
kunna lösas
inom befintligt
bestånd som
markparkering.
20 mnkr Q3 2028
Mälaräng 2026-03-26 Bidra till
stadens
nyproduktionsm
ål genom att
skapa nya
attraktiva
hyresrätter i
Stockholmshus
Skapa ca 150
lägenheter i
nya
Stockholmshus.
Utredning inom
detaljplaneproc
essen i syfte att
undersöka
projektmålets
genomförbarhet
. Parkering
förväntas lösas
i garage som
utgör en del av
projektet
20 mnkr Q1 2030
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
Den sammanvägda bedömningen är att Stockholmshem kommer att uppnå inriktningsmålet på årsbasis i och
med att samtliga mål för verksamhetsområdet som ingår i målet förväntas uppnås. Aktiviteterna som ingår
löper enligt plan och utfallet för de indikatorer som är kopplade till målet förväntas ligga i nivå med målen
på årsbasis. Bolagets bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för
verksamhetsområdet.
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
Stockholmshem har en viktig roll i att skapa trygghet i bostadsområdena och bidra till social hållbarhet.
Genom samarbeten och ett förstärkt barnrättsperspektiv säkerställs att bolaget långsiktigt arbetar för att
skapa ett tryggt, rättvist och inkluderande samhälle. Bolaget har fortsatt sitt framåtsyftande arbete för att
säkerställa trygga boendemiljöer och minimera risken för avhysning. En nollvision finns inom bolaget för
vräkning av barnfamiljer och bolaget fortsätter det vräkningsförebyggande arbetet i samarbete med berörda
stadsdelsförvaltningar enligt upparbetad metod. Bolaget har även rutiner för att upptäcka våld i nära
relationer.
Ett viktigt område är arbetet mot välfärdsbrottslighet, oriktiga hyresförhållanden och bostadsrelaterade
bedrägerier. Bolaget har stärkt samverkan med polisen i Skärholmen, Järva och Farsta genom att planera
och genomföra gemensamma insatser gällande bostadsrelaterade bedrägerier, främst folkbokföringsbrott
Sid. 105 (477)X
och oriktiga hyresförhållanden. Insats har genomförts i Järva under perioden där bolaget och polisen
genomförde gemensam dörrknackning. Liknande insatser kommer att genomföras i Skärholmen och
Rågsved inom kort. Det planeras även för att påbörja kontakt med Bostadsförmedlingen i syfte att närmare
utreda hur samverkan skulle kunna utformas för att motverka utsattheten för de som berörs av bolagets
arbete med oriktiga hyresförhållanden. Bolaget har fortsatt att friställa lägenheter till följd av arbetet med
oriktiga hyresförhållanden, och det har resulterat i att 29 lägenheter frigjorts hittills under året till
Stockholms Bostadsförmedling och de som står i bostadskön.
Genom projektet sommaraktiviteter skapar Stockholmshem, tillsammans med systerbolagen samt lokala
föreningar och organisationer, meningsfulla sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i bolagets
områden. Arbetet är i startgroparna och det finns en rad långsiktiga samarbeten inom både idrott och kultur
som är återkommande år efter år. Samtidigt utvärderar bolaget utbudet löpande och justerar det utifrån
behov. Under vintern har även dialoger med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen samt några
stadsdelsförvaltningar kring föreningssamarbeten utökats, vilket har gett positiva effekter i form av ökad
kännedom om de aktiviteter som erbjuds och möjligheter till samverkan.
Barn- och ungdomsperspektivet präglar bolagets sociala hållbarhetsarbete. Utveckling av arbetet med att
tydliggöra och förenkla arbetet med det sociala perspektivet i tidiga skeden pågår. I detta ingår områden som
barnkonsekvensanalyser och trygghetsarbete.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet
mot oriktiga
hyresförhållanden,
olovlig
andrahandsuthyrning,
oskäliga hyror vid
tillåten
andrahandsuthyrning,
och bostadsrelaterade
bedrägerier samt
utveckla samverkan
med socialtjänsten,
stadsdelsnämnderna
och
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB för att
motverka utsattheten
för de som berörs
Bolaget ska
fortsätta samverkan
med fokus på
bostadsrelaterade
bedrägerier och arbete
kring oskäliga hyror vid
tillåten
andrahandsuthyrning.
Bolaget ska undersöka
samverkansmöjligheter
med
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB för att
motverka utsattheten
för de som berörs.
Analys
Bolaget har stärkt
samverkan med
polisen i Skärholmen,
Järva och Farsta
genom att planera och
genomföra
gemensamma insatser
gällande
bostadsrelaterade
bedrägerier, främst
folkbokföringsbrott och
oriktiga
hyresförhållanden.
Insats har genomförts i
Järva under perioden
och det har planerats
för att genomföra
liknande insatser i
Skärholmen och
Rågsved inom kort.
Det planeras även för
Sid. 106 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
att påbörja kontakt
med
Bostadsförmedlingen.
Fortsätta utveckla
sitt bostadssociala
arbete genom att bland
annat arbeta
vräkningsförebyggand
e och aktivt verka för
att en nollvision ska
gälla för vräkningar av
barnfamiljer, utveckla
arbetet mot våld i
hemmet och för ett
stärkt
barnrättsperspektiv
Antal
verkställda
avhysningar av
barnfamiljer
Analys
Inga avhysningar av
barnfamiljer har ägt
rum under perioden
tack vare det proaktiva
arbete som bedrivs
inom ramen för det
vräkningsförebyggand
e samarbetet med
stadsdelsförvaltningarn
a.
0 st 0 st
Bolaget ska
fortsätta arbeta
vräkningsförebyggand
e med månatliga
avstämningar
tillsammans med
stadsdelsförvaltningarn
a där
barnrättsperspektivet
omhändertas samt
fortsätta utveckla
arbetet mot våld i
hemmet.
Analys
Bolaget genomför
löpande månatliga
avstämningar med
stadsdelsförvaltningarn
a inom ramen för det
vräkningsförebyggand
e arbetet. Bolaget har
deltagit på ett
uppstartsmöte om att
utveckla arbetet kring
våld i nära relation
tillsammans med
polisen och
fastighetsägarförening
en i Järva. Primärt
handlar arbetet om att
ytterligare sprida
kunskap och skapa
förutsättningar för
samverkan i frågan.
Arbetet kommer
fortskrida under
sommaren och hösten.
Sid. 107 (477)X
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Stockholmshem arbetar för att stärka områdesutvecklingen, där förbättrade livsvillkor för invånarna är en av
utgångspunkterna tillsammans med förbättrade villkor för den lokala företagsamheten. Bolaget fokuserar
utvecklingsresurser i stor utsträckning i stadens fokusområden. Där strävar bolaget efter att minska
skillnaderna samt skapa trygga och attraktiva bostadsområden. I flera av bolagets fokusområden samarbetar
Stockholmshem med andra fastighetsägare i lokala fastighetsägarföreningar med syftet att öka trygghet och
trivsel. Stockholmshem är fortsatt medlem i samtliga fyra lokala fastighetsägarföreningar inom Stockholms
stad, där bolaget sedan en tid tillbaka även har ordförandeskapet i Skärholmen. På föreningens årsstämma i
mars 2026 beslutades det att Stockholmshem fortsätter med ordförandeskapet minst till våren 2028.
Stockholmshem har deltagit på trygghetsvandringar, nätverksträffar, platssamverkansarbete och andra
trivsel- och trygghetshöjande aktiviteter inom ramen för fastighetsägarföreningarna och i samverkan med
andra fastighetsägare, staden och polisen. Utöver att arbeta med platsens utveckling så har bolaget stärkt sin
samverkan med polisen i Järva, Skärholmen och Rågsved (Farsta) gällande bostadsrelaterade bedrägerier,
främst folkbokföringsbrott och oriktiga hyresförhållanden. Målet är att fortsätta stärka samverkan resterande
delen av året.
Bolaget bidrar löpande med lägenheter till försöks- och träningslägenheter (FoT), Bostad Först,
förturslägenheter och skyddade boenden. Förmedling av lägenheterna sker via Bostadsförmedlingen som
efterfrågar specifika lägenheter lämpliga som FoT- och Bostad Först-lägenheter då Socialförvaltning och
stadsdelar har behov av denna typ av lägenheter. Bolaget ställer sig positiv till bostadsförmedlingens
förfrågningar om förturslägenheter och lägenheter för skyddade boenden.
Tillgänglighetsperspektivet är fortsatt närvarande på flera sätt inom bolaget, i syfte att underlätta för
personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhället på samma villkor som alla andra.
Stockholmshems tillgänglighetsstrategi som finns formulerad i bolagets projekteringsanvisningar visar
vägen.
Stockholmshem fortsätter stödja flera integrationsprojekt och initiativ, ofta i samarbete med ungdomar och
föreningslivet. Bland annat samarbetar bolaget med organisationerna Kompis Sverige och Svenska med
Baby som båda arbetar för ökad integration och social tillit genom att matcha nya svenskar med etablerade
svenskar. Nytt för i år är att bolaget har inlett ett samarbete med organisationen Mamma United i
Skärholmen som syftar till att ge kvinnor, som oftast står långt från arbetsmarknaden, ett forum för dialog
och kunskapsutbyte. Träffarna har olika teman och gästas av olika samhällsfunktioner såsom polis,
socialtjänsten, kvinnojour samt studie- och arbetsrådgivning.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till stadens
gemensamma arbete
om att förmedla
försöks- och
träningslägenheter,
Bostad Först,
förturslägenheter och
skyddade boenden för
våldsutsatta
Andel av de
lägenheter
Bostadsförmedlingen
efterfrågar och som
uppfyller bolagets
kriterier för försöks-
och
träningslägenheter,
lägenheter till Bostad
Först och SHIS som
100 %
Sid. 108 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
lämnas till
Bostadsförmedlingen.
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Bolaget
bidrar löpande med
lägenheter till försöks-
och träningslägenheter
(FoT), Bostad Först,
förturslägenheter och
skyddade boenden.
Under perioden har 36
lägenheter förmedlats
till FoT, 3 lägenheter till
Bostad Först samt 1
lägenhet till SHIS.
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
Stockholmshem fortsätter att fokusera på äldres behov genom att skapa trygga, säkra och tillgängliga
bostads- och lokalmiljöer. Bolaget prioriterar en förstärkt närvaro i ytterområdena och integrerar sociala
värden i stadsplaneringen. Både i planeringen av nya områden och i det befintliga beståndet finns fokus på
trygghet, tillgänglighet, trivsel och sociala värden i befintliga områden.
För att skapa förutsättningar att byta till en bostad som bättre passar hyresgästens nuvarande behov, arbetar
bolaget med att erbjuda permanent evakuering i ombyggnadsprojekt för äldre och personer med behov av ett
mer tillgängligt boende. Under perioden har en hyresgäst permanent evakuerats i samband med
ombyggnadsprojekt. Genom att identifiera behoven hos den enskilde individen kan bolaget i sitt övriga
bestånd söka en matchning som uppfyller de förutsättningar som efterfrågas. Ibland uppstår utmaningar när
hyresgäster, trots behov av ökad tillgänglighet eller mindre bostad, har höga krav på det nya boendet och
kan ha svårt att lämna sin nuvarande bostad efter att ha bott där en lång tid.
Dialog förs med Bostadsförmedlingen, dels om att underlätta för sökande i den interna kön genom att ta bort
krav på aktivering i kön, dels om att utveckla Mina Sidor hos Bostadsförmedlingen så att bostadssökande
kan prenumerera på lediga lägenheter för att inte riskera att missa önskad bostad under annonseringstiden.
På initiativ av Stockholmshem har en samverkan mellan IT-cheferna på systerbolagen och
Bostadsförmedlingen startats upp med syfte att identifiera synergier och underlätta den digitala
utvecklingen. Även en kommunikationssamverkan mellan bolagen och Bostadsförmedlingen har initierats
för att utveckla hur den interna byteskön presenteras på Bostadsförmedlingens respektive bostadsbolagens
webbplatser. Kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsmöten med systerbolagen sker varannan månad.
Bolagets arbete med att, inom ramen för pilotprojektet kopplat till interna byteskön, utveckla och utvärdera
öronmärkta lägenheter för barnfamiljer fortsätter. Under våren justerades det ramverk som bostadsbolagen
tillsammans tog fram under hösten 2025. Efter justering av ramverket har bolaget, med start den 16 mars,
annonserat nio familjelägenheter med god spridning i beståndet och med en för målgruppen lämpligt avvägd
hyresnivå. Nuvarande ramverk för familjelägenheter följs upp och kommer att utvärderas under hösten med
syfte att nå rätt målgrupp.
Bolaget genomför kontinuerliga kommunikationsinsatser, både i egen regi men också tillsammans med
systerbolagen för att informera om vägar till nytt boende, både via den interna byteskön och via eget
lägenhetsbyte. Bolaget illustrerar personporträtt med hyresgäster som genomfört en flytt via den interna
Sid. 109 (477)X
byteskön, för att inspirera andra hyresgäster och sänka tröskeln till att våga ta steget. Samtidigt hålls
information om vägar till nytt boende på Stockholmshems webbplats levande och relevant.
Utifrån bolagsgemensamma definitioner, med tillhörande checklista, har bolaget inventerat bostadsbeståndet
och tillgänglighetsmärkt de bostäder som uppfyller kraven. Samtliga tillgänglighetsmärkta bostäder blir
sökbara för bostadssökande när de publicerats hos Bostadsförmedlingen. Annonsering sker både i den
interna byteskön och i den reguljära bostadskön, i både befintligt bestånd och nyproduktion.
Bostadssökande kan filtrera på tillgänglighet via Bostadsförmedlingens hemsida och därmed enkelt hitta
dessa bostäder. Under våren har bolaget förmedlat 165 lägenheter med tillgänglighetsmärkning.
Bolaget har ett nytt etablerat arbetssätt som syftar till att inventera och prioritera upprustning av vakanta
lokaler till uthyrningsbar standard. Det underlättar uthyrningen och skapar ekonomiskt välmående
fastigheter samt ger attraktivare bottenplan med levande platser i centrum. Bolaget har under perioden
prioriterat upprustning av två strategiskt belägna lokaler i Bagarmossen och Hökarängen, i syfte att nå en
standard i lokalerna som är lämplig för uthyrning. Bolaget har även hyrt ut åtta lokaler i Hökarängen och
Bagarmossen under perioden, varav fem med verksamheter i bottenplan.
En fortsatt viktig mötesplats som bolaget erbjuder är möteslokalen i Sätra, som finns till för att stärka
tryggheten och trivseln i området i samverkan med andra aktörer. Där arrangerades bland annat en
workshop om digital kompetens för barn och seniorer under sportlovet i samarbete med en extern aktör.
Som ett led i arbetet med att främja äldres vardag och skapa meningsfulla aktiviteter för målgruppen, har
Stockholmshem även deltagit under en träff för äldre i samarbete med äldrefältarna i Skärholmens
stadsdelsförvaltning. Träffen ägde rum i april i en möteslokal i Sätra där bolaget informerade om vägar till
nytt boende, men också lyssnade in vilka utmaningar målgruppen upplever kopplat till sitt boende. Bolaget
ser mycket positivt på samarbetet med äldrefältarna och de övriga aktörerna i stadsdelen och kommer
fortsätta samarbeta under 2026 för att skapa meningsfulla aktiviteter och mötesplatser för äldre.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet att
optimalt nyttja
beståndet på bästa
sätt för att minska
trångboddhet, förbättra
tillgänglighet och
motverka segregation
Bolaget ska arbeta
med
informationsinsatser
för att öka kunskapen
om vägar till nytt
boende, själva och i
samverkan med
systerbolagen och
Bostadsförmedlingen.
Därtill ska bolaget tillse
att det i den interna
kön förmedlas
lägenheter som har
god tillgänglighet med
bland annat hiss för att
öka möjligheten för
äldre att flytta.
Analys
Bostäder som är
tillgänglighetsmarkerad
e översänds till
Bostadsförmedlingen
med
tillgänglighetsinformati
on för att underlätta för
äldre och personer
med
tillgänglighetsbehov.
Sid. 110 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Tillgänglighetsmarkera
de bostäder
annonseras både i den
interna byteskön och i
den reguljära
bostadskön. Bolaget
genomför kontinuerliga
kommunikationsinsats
er, både i egen regi
men också
tillsammans med
systerbolagen. Under
våren har bolaget
förmedlat 165
lägenheter märkta med
tillgänglighetsanpassni
ng och en hyresgäst
har permanent
evakuerats i samband
med
ombyggnadsprojekt.
Bolaget ska
fortsätta arbetet med
att tillgänglighetsmärka
lägenheter genom att
både göra okulära
besiktningar och
skrivbordsinventeringar
.
Analys
Bolaget har fortsatt att
inventera sitt
fastighetsbestånd och
märkt upp de
lägenheter som
uppfyller
tillgänglighetskriteriern
a.
Särskilt prioritera
centrumutveckling och
stärkt närvaro i
fokusområden samt
ytterstaden, i syfte att
främja trygghet, trivsel
samt förstärka sociala
värden i
stadsplaneringen
Bolaget ska särskilt
prioritera lokaler i
ytterstadscentrum, så
som Hökarängen och
Bagarmossen, i syfte
att rusta upp vakanta
lokaler till
uthyrningsbart skick.
Analys
Bolaget har prioriterat
upprustning av två
strategiskt belägna
lokaler i Bagarmossen
och Hökarängen för att
få standarden i ett
uthyrningsbart skick.
Bolaget har hyrt ut åtta
lokaler i Hökarängen
och Bagarmossen
under perioden, varav
fem är lokaler med
Sid. 111 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
verksamheter i
bottenplan.
I de
nyproduktionsprojekt
där lokaler är aktuellt
ska bolaget planera in
dessa med
målsättningen att
stärka såväl
kommersiella som
sociala värden utifrån
en plats- och
behovsanalys.
Analys
Bolaget har tydliga
interna processer för
samarbete mellan
nybyggnad och
kommersiell uthyrning,
som syftar till att
analysera marknad
och behov i tidigt
skede.
Utveckla arbetet
med tillfälliga
etableringar i lokaler
för att möjliggöra
upplåtelse för
civilsamhället och
kulturlivet. Bolagen ska
i samverkan med
kulturförvaltningen
medverka i
genomförandet av
stadens ateljéstrategi
Bolaget ska utreda
fastigheten
Rökstången i
Hökarängen, och
utvärdera om den kan
inhysa fler
verksamheter med
fokus på
kultur. Bolaget ska
fortsätta samarbetet
med stadens kulturlots.
Analys
Bolaget har startat ett
projekt som syftar till
att genomföra ett
underhållsprojekt i
fastigheten
Rökstången.
Samarbete med
kulturlotsen fortsätter
likt tidigare, med
målsättningen att
erbjuda lokaler till
kulturverksamheter.
Verka för en god
rörlighet inom det egna
beståndet genom att
bland annat underlätta
för äldre att flytta till
bostäder som är
anpassade efter deras
behov och därmed
frigöra större
lägenheter för
AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem AB
och AB Svenska
Bostäder ska fortsätta
utveckla och
genomföra åtgärder för
hur interna byteskön
kan bli ett mer effektivt
verktyg för att minska
trångboddhet, förbättra
Sid. 112 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
trångbodda
barnfamiljer
tillgänglighet och bryta
segregation
Analys
Bolaget har fortsatt
delta i
bostadsbolagens
samarbete kring att
utveckla den interna
byteskön.
Kontinuerliga
uppföljnings- och
utvecklingsmöten med
systerbolagen sker
varannan månad.
Antalet lägenheter som
annonseras i den
interna byteskön har
ökat jämfört med 2025.
Under perioden har
181 lägenheter
annonserats via den
interna byteskön och
169 av dem
förmedlades.
Samverkan mellan
systerbolagen och
Bostadsförmedlingen
har startats upp på
initiativ av bolaget med
syfte att identifiera
synergier och
underlätta den digitala
utvecklingen. En
kommunikationssamve
rkan mellan bolagen
och
Bostadsförmedlingen
har initierats.
Bolaget ska vid
ombyggnadsprojekt
där det är lämpligt
erbjuda äldre
permanent evakuering
till ett boende som
bättre passar deras
behov. Bolaget
fortsätter även arbetet
med att utvärdera och
utveckla riktad
förmedling till
barnfamiljer i syfte att
motverka
trångboddhet.
Analys
Bolaget arbetar med
att, i
ombyggnadsprojekt,
erbjuda permanent
evakuering för äldre
Sid. 113 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och personer med
tillgänglighetsbehov.
Under perioden har en
hyresgäst permanent
evakuerats i samband
med
ombyggnadsprojekt.
Bolagets arbete med
att, inom ramen för
pilotprojektet kopplat
till interna byteskön
utveckla öronmärka
lägenheter för
barnfamiljer fortsätter
och kommer att
utvärderas under
hösten. Annonsering
av öronmärkta
lägenheter startades
upp 16 mars och hittills
har nio lämpliga
familjelägenheter
annonserats ut.
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Stockholmshem bidrar till kultur- och fritidsutbudet i staden genom att tillhandahålla lokaler för kulturella
och sociala aktiviteter. I syfte att erbjuda fler lokaler för uthyrning till lokalt förenings- och kulturliv har
bolaget fortsatt att inventera lokalbeståndet. Bolaget fortsätter ha ett nära samarbete med stadens kulturlots i
syfte att skapa bättre förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer, för de kulturella och kreativa
näringarna samt för att stärka Stockholm som kulturstad. Bolaget har löpande kontakt med kulturlotsen,
både via deras sökuppdrag och via bolagets tips på lokaler. Visningar har genomförts i bolagets fastighet på
Torsplan i samarbete med kulturlotsen och kulturaktör.
Bolaget engagerar sig aktivt i arbetet med att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid genom olika
former av stöd och partnerskap med ideella föreningar och organisationer. Detta ger barn och ungdomar
möjlighet till bland annat läxhjälp och deltagande i fritidsaktiviteter som idrott och kreativt skapande.
Bolaget har bland annat utökat samarbetet med Kodcentrum i Hässelby och Skarpnäck som arrangerar
kodkollo på skolloven samt terminskurser i kodning för barn. Bolaget tillgängliggör även ytor som bjuder in
till rörelse för alla, exempelvis genom tillgång till utegym, basketplaner och lekparker.
För att möta upp Stockholms stads program för barns rätt till kultur fokuserar Stockholmshem i
fokusområden för att nå underrepresenterade målgrupper. Även samverkan med stadsdelsnämnder,
systerbolagen och lokala föreningar är centralt i bolagets arbete med att bidra till barn och ungas möjligheter
att ta del kultur.
För att stärka barnperspektivet i tidiga skeden görs analyser utifrån barns och ungas perspektiv i socialt
värdeskapande analyser och barnkonsekvensanalyser. Svaren och behoven används i projektens utformning.
Genom det skapar bolaget förutsättningar för att Stockholms stads program för barns rätt till kultur också får
genomslag i stadsutvecklingsarbetet. Det handlar exempelvis om att utforma utemiljöer där barn involveras
i gestaltningen eller framtagning av konst, och på så sätt möjliggöra för kulturen att ta plats i bolagets
områden och fastigheter. Bolaget fortsätter också att göra platsanalyser i tidiga skeden i syfte identifiera
befintligt kulturutbud samt var det finns utvecklingsmöjligheter. På så sätt kan bolaget synliggöra behovet
av mötesplatser och lokaler för kultur- och föreningsverksamhet, och därmed lyfta in det som en
Sid. 114 (477)X
kvalitetsaspekt i planeringen tillsammans med staden.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
AB
Stockholmshem ska i
samarbete med
kulturnämnden och
Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd
utreda att omvandla
AB Stockholmshems
panncentral i Solberga
till ett
kulturhus/allaktivitetshu
s där etablering av
lokalt föreningsliv och
fritidsverksamhet ingår.
Möjligheten till extern
finansiering ska ingå
som en del av
utredningsarbetet
Analys
Projektet fortlöper och
ansvariga på bolaget
har träffat intressenter
för att stämma av
lokalbehov samt
framtida tekniska
lösningar och behov.
Arbete med att
identifiera möjliga
framtida aktörer och
hyresgäster fortsätter.
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
ska inventera sitt
lokalbestånd i syfte att
tillgängliggöra fler
lokaler för uthyrning till
lokalt förenings- och
kulturliv
Analys
Bolaget har sedan
tidigare inventerat alla
vakanta lokalobjekt i
syfte att se över
möjligheten för
kulturverksamheter att
hyra dessa genom
kulturlotsen. Bolaget
värderar löpande
uppsagda lokaler och
informerar kulturlotsen
om objekt som är väl
lämpade för
kulturverksamhet.
Sid. 115 (477)X
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
Den sammanvägda bedömningen är att Stockholmshem kommer att uppnå inriktningsmålet på årsbasis i och
med att samtliga mål för verksamhetsområdet som ingår i målet förväntas uppnås. Aktiviteterna som ingår
löper enligt plan och utfallet för de indikatorer som är kopplade till målet förväntas ligga i nivå med målen
på årsbasis, med undantag för de två indikatorerna kring delad laddmöjlighet där bolaget gör bedömningen
att de inte kommer att uppnås på årsbasis samt relativ energianvändning där bedömningen är att det blir
svårt att uppnå årsmålet. Bolagets bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för
verksamhetsområdet.
Stockholmshem integrerar hållbarhetsaspekter i hela bolaget för att kunna bedriva hållbar verksamhet för
hyresgäster, medarbetare, ägare och samhället i stort. Bolaget verkar för att bidra till minskad
klimatpåverkan, energieffektivisering, ökad cirkularitet och biologisk mångfald på många olika sätt, och till
grund för det arbetet ligger bland annat stadens Miljöprogram 2030 och Klimathandlingsplan 2030. Bolaget
kommer fortsätta att arbeta proaktivt för att skapa bostadsområden som är anpassade till framtida
klimatutmaningar.
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Stockholmshem har ett ambitiöst och framgångsrikt miljö- och klimatarbete för att uppnå stadens mål om
klimatpositivitet 2030. Bolaget arbetar fortsatt in stadens miljöprogram och utsläppsbeting i interna planer,
program och aktiviteter.
Bolaget har fortsatt arbetet med att tydliggöra rutiner och riktlinjer för att säkerställa att underhållspolicyn
följs. Genom detta lever bolaget upp till sitt övergripande ansvar och uppdrag om en hållbar och långsiktig
förvaltning med särskilt fokus på minskad klimatpåverkan och varsam renovering.
Arbetet med de införda rutinerna för implementering av krav avseende cirkularitet fortskrider enligt plan.
Under perioden har bolaget fokuserat på att integrera relevanta krav i upphandlingar samt säkerställa korrekt
rapportering i bolagets upphandlingsverktyg, vilket möjliggör en mer effektiv uppföljning.
Bolaget deltar löpande i arbetet med att etablera en återbrukscentral för byggmaterial avsedd för stadens
verksamheter. Ett antal pilotprojekt pågår där bolaget samverkar för att utbyta erfarenheter och att börja
arbeta med återbruk löpande i projekten. Denna samverkan skapar goda förutsättningar för att utbyta
erfarenheter utifrån projektens olika förutsättningar.
En klimatredovisning avseende samtliga tre scope är genomförd för 2025 och utfallet används som underlag
till målformulering i bolagets klimatfärdplan (2025-2030). Klimatfärdplanen ska vägleda bolagets arbete
med klimatfrågan och ambitionen är att planen ska fungera som input till bolagets verksamhetsplanering.
Bolaget har genomfört en inventering av samtliga fastigheter där bolagets takytor har klassificerats utifrån
olika parametrar, i syfte att identifiera vilka tak som är lämpliga för installation av solceller. En plan för
solcellsinstallationer har tagits fram baserad på resultatet i inventeringen utifrån planerade omfattande
ombyggnationer, takrenoveringar samt kommande nyproduktion. I samband med projektens
inriktningsbeslut görs en fördjupad undersökning kring möjligheterna till solcellsinstallation. Bolaget har
under perioden haft tre solcellsinstallationer i nyproduktionsprojekt som varit under olika skeden av
driftsättning, och fler installationer planeras.
Bolagets energianvändning har under perioden varit högre än förväntat vilket beror på flera orsaker. Främsta
anledningen är att januari och februari var ovanligt kalla vilket innebar att bolaget behövde använda mer
energi än väntat. Perioden har även haft ovanligt låg elproduktion baserad på solenergi på grund av relativt
få soltimmar och att solcellerna under delar av perioden var täckta av snö.
Sid. 116 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta aktivt för att
implementera
bolagens strategier för
hur de ska minska sin
totala klimatpåverkan
genom en rättvis
klimatomställning och
uppnå målet om att
Stockholms stad ska
vara klimatpositiv
senast år 2030, målet
om fossilfri
organisation 2030,
målet om en fossilfri
stad 2040 samt bidra
till målet om halverade
konsumtionsbaserade
utsläpp till 2030
Bolaget ska med
utgångspunkt i
klimatberäkningen för
2025 analysera, bryta
ner och kommunicera
målområden internt
utifrån en uppdaterad
klimatfärdplan.
Analys
En klimatredovisning
avseende samtliga tre
scope är genomförd för
2025 och utifrån den
pågår färdigställande
av den klimatfärdplan
som ska vägleda
bolagets arbete med
klimatfrågan. Arbetet
stäms av löpande
internt och ambitionen
är att planen ska
fungera som input till
höstens
verksamhetsplanering.
Ge hyresgästerna
reellt inflytande över
grad av
standardhöjning utöver
lägsta godtagbara
standard i samband
med upprustning, i
syfte att stärka
livscykelperspektivet,
värna kulturhistoriskt
klassade värden och
säkra hyresgästernas
möjlighet att bo kvar
även efter upprustning
Bolaget ska
fortsätta implementera
nya arbetssätt i
samrådsprocessen
samt fortsätta utveckla
rutiner utifrån gällande
underhållspolicy.
Analys
Bolaget har
tillsammans med
Hyresgästföreningen
effektiviserat
processen och avtal
gällande
samrådsprocessen har
förtydligats. Bolaget
och
Hyresgästföreningen
utreder möjligheten att
tillsätta extra resurs för
samrådsprocessen,
med planerad start
höst 2026.
Stärka bolagens
förmåga att producera
förnybar el genom
välavvägda och
lönsamma
investeringar i till
exempel vind- och
solenergianläggningar
Installerad
effekt solenergi
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Bolagets
installerade
solcellseffekt är 3 384
kWp.
Utifrån "Uppmaningar
100 % 3 400 kWP
Sid. 117 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
till stadens nämnder
och bolagsstyrelser
enligt Avstämning av
mål och budget för
2026" har bolaget sett
över möjligheten att
höja ambitionen för
installerad effekt
solenergi.
Stockholmshem har en
plan för utbyggnad av
solceller som omfattar
både installationer i
nyproduktion och i det
befintliga beståndet.
De senaste åren har
bolaget haft en hög
utbyggnadstakt och låg
vid årsskiftet
2025/2026 på en
installerad effekt på
över 3 200 kW. Bolaget
har resurssatt för att
möta upp den satta
planen, varför en
ambitionshöjning inte
går att genomföra
under året på ett
kostnadseffektivt sätt.
Utifrån detta planerar
bolaget att stå fast vid
planerad takt för
utbyggnad enligt
verksamhetsplan 2026.
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Bolaget har genomfört
en inventering av
samtliga fastigheter i
syfte att identifiera
vilka tak som är
lämpliga för installation
av solceller och en
plan för
solcellsinstallationer
har tagits fram. Bolaget
har under perioden
haft tre
solcellsinstallationer i
nyproduktionsprojekt
och fler installationer
planeras.
Sid. 118 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel större
ombyggnader där den
köpta energin minskar
med minst 30 procent
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
100 %
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
50 %
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Produktionen
under januari-april
2026 har varit låg på
grund av relativt få
soltimmar och att
solcellerna under delar
av perioden även var
täckta av snö. Sett till
förväntad
årsproduktion så
påverkar detta det
totala utfallet för året i
mycket låg
utsträckning.
2,7 GWh
Klimatpåverkan
från nyproduktion av
byggnader
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Inga projekt
har avslutats under
perioden.
400 kg CO2e per m2
BTA
Köpt energi för
värme,
tappvarmvatten,
komfortkyla samt
fastighetsel (enligt
Boverkets definition för
fastighetsenergi) per
kvadratmeter A-temp
(kWh/m2)
Analys
Bedöms uppnås på
120,07 kWh/m2 121 kWh/m2
Sid. 119 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
årsbasis. Utfall
rullande 12 månader
120,1 kWh/m2, Atemp
köpt energi från maj
2025 till april 2026.
Indikatorn ökar jämfört
med rapportering för
helår 2025 vilket beror
på att januari och
februari 2026 var
kallare än normalår
och framförallt februari
hade en lång period
med väsentligt kallare
väder än vad som är
normalt för månaden.
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Utfall
rullande 12 månader
från maj 2025 till april
2026: 327,22 GWh
normalårskorrigerad
och 319,06 GWh icke
normalårskorrigerad
(dvs köpt). Utfallet är
högre än föregående
period vilket beror på
att januari och februari
var kallare än normalår
och att mer energi har
köpts under dessa
månader jämfört med
samma period 2025.
321 GWh
Mängd
byggavfall vid
nyproduktion
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Arbete pågår
med att minska
mängden byggavfall.
35 kg per m2 BTA
Relativ
energianvändning
Analys
Bolaget arbetar med
planerade och
tillkommande
energiåtgärder, men
bedömer det som svårt
att nå årsmålet. Utfall
rullande 12 månader
från maj 2025 till april
2026: 123,14
117 (kWh/enhet)
Sid. 120 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kWh/enhet
normalårskorrigerad
energianvändning.
Värdet ökar något
jämfört med tidigare
rapportering på grund
av högre
energianvändning i
framförallt januari och
februari. Analys visar
att det i februari varit
en generellt ökad
(normalårskorrigerad)
energianvändning i de
flesta av bolagets
fastigheter, vilket beror
på att de långa
perioderna med kall
väderlek.
Servicenämnden ska i
samarbete med
kommunstyrelsen och
S:t Erik Markutveckling
AB, och i samråd med
arbetsmarknadsnämnd
en,
exploateringsnämnden
, fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder,
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, SISAB
och Stockholm Vatten
och Avfall AB etablera
en återbrukscentral av
byggmaterial för
stadens verksamheter
och i första hand pröva
att driva verksamheten
i egen regi
Analys
Bolaget deltar löpande
i arbetet som pågår
enligt plan. Planerad
öppning är i slutet av
maj.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Stockholmshem arbetar löpande med aktiviteter kopplade till ökad biologisk mångfald som också bidrar till
stadens blå och gröna infrastruktur. Detta inkluderar flera viktiga insatser i utomhusmiljön såsom att stödja
ekosystemen och välja hållbart växtmaterial för att främja biologisk mångfald.
Sid. 121 (477)X
I arbetet med att ta fram en bolagsspecifik handlingsplan för biologisk mångfald pågår en kartläggning av
hur bolaget arbetar med biologisk mångfald idag samt vilken direkt och indirekt påverkan bolaget har, såväl
uppströms som nedströms i bolagets värdekedjor. Bland annat har personer från olika delar av bolaget
intervjuats. Handlingsplanen beräknas vara klar för beslut i bolagets ledningsgrupp efter sommaren.
Stockholmshem är även deltagare i ett pilotprojekt gällande ett verktyg för automatisk identifiering av
grönytor – Krontech. Genom att delta hoppas bolaget kunna identifiera vilka mätetal som är relevanta och
möjliga att styra mot och följa upp. Dessa ska sedan användas i handlingsplanen för biologisk mångfald för
att säkerställa att åtgärderna har önskad effekt.
Bolaget arbetar fortsatt aktivt med klimatanpassning av fastighetsbeståndet utifrån framtagen risk- och
sårbarhetsanalys för klimatförändringar. De skyfallsåtgärder som rekommenderades i risk- och
sårbarhetsanalysen har genomförts sedan tidigare. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras framåt i och
med att bolaget under 2026 fokuserar på att stärka beredskapen för både skyfall och värmeböljor. Bolaget
fortsätter att arbeta proaktivt för att minska klimatpåverkan och skapa bostadsområden som är anpassade till
framtida klimatutmaningar. Stockholmshem medverkar i stadens klimatanpassningsnätverk och diskussioner
förs kring betydelsen av åtgärder för bland annat försäkringspremier. Bolaget har även haft möten med S:t
Erik Försäkrings AB om avtalsvillkor, erfarenhetsutbyten och samverkan i regressärenden.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Intensifiera arbetet
för ökad grönska och
stärkt biologisk
mångfald inom ramen
för bolagets bestånd.
Där det är lämpligt,
möjliggöra för boende
att odla och plantera i
anslutning till sina
bostäder
Fortsätta utveckla
arbetet med biologisk
mångfald och
uppdatera
styrdokument som
projekteringsanvisning
ar, miljöprogram för
nybyggnad och
ombyggnad samt
förvaltningsrutiner.
Analys
Arbete med att ta fram
en bolagsspecifik
handlingsplan för
biologisk mångfald har
påbörjats genom
kartläggning av hur
bolaget arbetar med
biologisk mångfald
idag samt vilken direkt
och indirekt påverkan
bolaget har, såväl
uppströms som
nedströms i bolagets
värdekedjor.
Handlingsplanen
beräknas vara klar
efter sommaren.
Bolaget ska där det
är lämpligt fortsätta
erbjuda odlingslådor
som hyresgäster kan
hyra säsongsvis i nära
anslutning till bostäder
samt fortsätta med
biodling.
Analys
Sid. 122 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bolaget erbjuder
fortsatt möjlighet för
hyresgäster att nyttja
odlingslådor i
anslutning till bostäder.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Att transporter sker på ett mer hållbart sätt utan användning av fossila drivmedel är en viktig del för
minskad klimatpåverkan. Stockholmshem bidrar till att göra Stockholm till en miljömässigt hållbar och
trafiksäker storstad. Bolaget arbetar tätt tillsammans med stadens övriga förvaltningar och bolag i arbetet
med utbyggnad av stadens laddinfrastruktur, i linje med stadens mål om en utsläppsfri innerstad år 2030.
Bolaget har fortsatt arbetet med att revidera planen för utbyggnad av laddplatser så att den är förberedd för
framtida delningserbjudande. Bolaget har även påbörjat en utvärdering av laddaffären vilket omfattar en
genomgång av de affärsmässiga och legala aspekterna som är relevanta för det fortsatta arbetet. Bolaget har
ett tätt samarbete med systerbolagen för att dra nytta av erfarenheter, genomförda piloter och utveckling av
system, i syfte att hitta affärsmodeller och lösningar i arbetet med fortsatt installation av laddplatser.
Utbyggnadsplanen av laddinfrastruktur på ytparkeringar anpassas till framtida delningserbjudanden och de
nya ägardirektiven. Tre ytparkeringar har valts ut i första hand där det kommer att installeras cirka 115
laddstolpar. När delningserbjudande finns på plats kommer dessa laddstolpar kunna förse 773 parkeringar
med delad laddning. De utvalda ytparkeringarna är belägna i ytterstadsområden.
Under året färdigställer bolaget utbyggnad av ytterligare 355 laddare i garage, varav 238 är i ytterstaden.
Garagen hyrs av Stockholm Stads Parkerings AB i enlighet med nu gällande avtal. Bolaget avvaktar fortsatt
utbyggnad i befintliga garage tills utvärderingen av affärsmässiga och legala perspektiv är klar. Bolagets
bedömning är bland annat att de affärsmässiga förutsättningarna måste vara utredda innan det är möjligt att
uppnå målen kopplade till laddinfrastruktur.
Bolaget har påbörjat ett arbete med att implementera stadens nya riktlinjer för mobilitet och parkering vid
nyproduktion i syfte att säkerställa att organisationen är anpassad för de nya mobilitetsåtgärder som
nyinflyttade kommer att erbjudas.
Eftersom det är avgörande att stadens förvaltningar tillsammans med de byggande bolagen hittar nya
lösningar för byggande och hur stadens mark ska nyttjas för att tillgodose behoven av resor och
varutransporter i framtiden, strävar bolaget efter att utöka samarbetet med förvaltningarna. Minskade krav
på parkeringsplatser i underjordiska garage i nyproduktion är önskvärt, då det innebär färre tunga
konstruktioner under jord som ger upphov till stora klimatutsläpp i byggfasen. Samtidigt innebär det lägre
produktionskostnader, och i förlängningen lägre hyresnivåer. Bolaget har dialog med exploateringskontoret i
syfte att kunna erbjuda byggherrar parkeringsköp av vakanta p-platser i närliggande befintliga
parkeringshus vid nyproduktion.
Stockholmshem har etablerat en ny rutin som innebär att bolaget årligen kontaktar fem bilpoolsaktörer med
lista över större parkeringsanläggningar där det finns vakanser, och ställer frågan ifall de önskar hyra plats
till marknadsmässiga villkor. En förfrågan har nyligen skickats ut.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Gradvis och
behovsanpassat förse
Delta aktivt i forum
med systerbolag och
Storstockholms
Sid. 123 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
samtliga
parkeringsplatser inom
sitt bestånd med
tillgång till delning av
laddinfrastruktur i syfte
att bidra till stadens
klimatmål och mål om
en utsläppsfri innerstad
år 2030.
Laddinfrastrukturen
ska ha en jämn
geografisk spridning
mellan anläggningar.
Utbyggnaden ska
genomföras i aktivt
samarbete med
Storstockholms
Brandförsvar så att de
brandrisker som kan
uppstå minimeras. Ett
aktivt
informationsarbete ska
bedrivas för att
säkerställa att alla
berörda hyresgäster
känner till att de har
rätt att få tillgång till
delning av en
laddstolpe
brandförsvar gällande
brandrisker i garage
med laddinfrastruktur.
Analys
Bolaget har
tillsammans med
systerbolagen samt
Stockholm Stads
Parkerings AB haft två
möten under våren till
följd av ägardirektivet.
Genomföra
informationsinsatser
för att säkerställa att
hyresgäster har
information om tillgång
till laddplatser.
Analys
Genomförande av
informationsinsatser
löper på som tidigare
och bolaget informerar
aktivt när laddstolpar
har installerats i
anslutning till
hyresgästers bostad.
Utöver en
informationssida på
bolagets webbplats
skapats som beskriver
hur hyresgäster går
tillväga om de är i
behov av en laddplats.
Revidera bolagets
plan för
laddinfrastruktur enligt
nytt ägardirektiv samt
utveckla och utvärdera
affärsmodeller för
delad laddning.
Analys
Arbete pågår med att
ta fram en reviderad
plan så att utbyggnad
av laddplatser är
förberedd för framtida
delningserbjudande.
Bolaget har även
påbörjat ett arbete med
att utvärdera
laddaffären inklusive
affärsmässiga och
legala perspektiv.
I innerstaden ska
minst 50 procent av
Genomföra
bolagets reviderade
plan för
Sid. 124 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
bolagens
parkeringsplatser i
garage ha tillgång till
delning av
laddinfrastruktur av
minst typen
normalladdning 2026
och 100 procent 2028
laddinfrastruktur enligt
nytt ägardirektiv.
Bolaget ska
implementera ny
affärsmodell för delad
laddning.
Analys
Utredning av
affärsmässighet pågår
och när den är klar kan
bolaget ta fram en
lösning för delad
laddning.
I ytterstaden
säkerställa att minst 50
procent av
parkeringsplatserna
har tillgång till delning
av laddinfrastruktur år
2026 och 100 procent
år 2030
Genomföra
bolagets reviderade
plan för
laddinfrastruktur enligt
nytt ägardirektiv.
Bolaget ska
implementera ny
affärsmodell för delad
laddning.
Analys
Utredning av
affärsmässighet pågår
och när den är klar kan
bolaget ta fram en
lösning för delad
laddning.
Inriktningen är att
minst 5 procent av
parkeringsplatserna i
bostadsbolagens
större
parkeringsanläggninga
r ska vara reserverade
för bilpool och att
denna siffra år 2030
uppgår till minst 10
procent. Detta givet att
det finns
bilpoolsleverantörer
som är intresserade
och att det sker på
affärsmässiga villkor
Bolaget ska
identifiera större
parkeringsanläggninga
r i samråd med
Svenska Bostäder och
Familjebostäder och i
första hand erbjuda
vakanta platser på
dessa anläggningar till
bilpoolsleverantörer.
Bolaget ska utreda
möjligheten att i alla
driftavtal med
Stockholms Stads
Parkerings AB ange
hur stor andel som i
första hand ska hyras
ut till
bilpoolsleverantörer.
Analys
Bolaget har definierat
större
parkeringsanläggning
som ytparkeringar med
fler än 50 platser.
Bolaget har skickat ut
en förfrågan till
poolbilsleverantörer
Sid. 125 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
om att hyra plats till
marknadsmässiga
villkor enligt bolagets
nyligen etablerade
rutin. Rutinen innebär
att bolaget årligen
kontaktar fem
bilpoolsaktörer med
lista över större
parkeringsanläggninga
r där det finns
vakanser.
På sikt som regel
använda Stockholm
Parkering som
laddoperatör, med
affärsmässiga villkor
Bolaget ska
genomföra en
gemensam förstudie
med Stockholm
Parkering för att
utvärdera de tekniska,
juridiska och
ekonomiska
förutsättningarna för
drift, prissättning och
kundhantering av
laddinfrastruktur.
Analys
Förstudie pågår
tillsammans med
Stockholms Stads
Parkerings AB i syfte
att hitta långsiktiga och
affärsmässiga villkor
framåt.
Stockholms Stads
Parkerings AB ska som
regel drifta
bostadsbolagens alla
tillkommande
parkeringar, med
långsiktiga avtal och
affärsmässiga villkor
Bolaget ska
utvärdera
möjligheterna till längre
avtal där villkoren
bedöms vara
affärsmässiga samt
planera för att, i
enlighet med
ägardirektivet, i regel
anlita Stockholms
Stads Parkerings AB
som driftsleverantör för
tillkommande
parkeringar. Bolaget
ska även genomföra
regelbundna
avtalsmöten med
Stockholms Stads
Parkerings AB för att
hantera eventuella
hinder, följa upp
avtalsfrågor och stärka
den långsiktiga
samverkan
sinsemellan.
Analys
Arbete fortgår enligt
Sid. 126 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
rådande grundavtal för
nyproducerade garage.
Förstudie pågår
tillsammans med
Stockholms Stads
Parkerings AB i syfte
att hitta långsiktiga och
affärsmässiga villkor
framåt.
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till delad
laddmöjlighet,
innerstaden
Analys
Bedöms ej uppnås på
årsbasis. En justering
av beräkning är gjord
jämfört med tidigare
varför totalt antal
platser kan skilja sig
från tidigare beräkning.
26 % 50 %
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till delad
laddmöjlighet,
ytterstaden
Analys
Bedöms ej uppnås på
årsbasis. En justering
av beräkning är gjord
jämfört med tidigare
varför totalt antal
platser kan skilja sig
från tidigare beräkning.
18 % 50 %
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Stockholmshem integrerar ett miljöfokus i byggnation och förvaltning för att bidra till en hållbar
stadsutveckling. Bolaget arbetar även fortsatt aktivt med miljöfrågan i både ny- och ombyggnadsprojekt,
vilket gör att biologisk mångfald främjas samtidigt som miljöbelastningen minskar. Miljöarbetet är
certifierat enligt ISO 14001, vilket säkerställer att bolagets miljömål följs upp och att bolaget arbetar med
ständiga miljöförbättringar. Under mars genomfördes den årliga externa miljörevisionen utifrån bolagets
miljöledningssystem. Revisonen omfattade stora delar av verksamheten och gav ett kvitto på att bolaget har
engagerade och kunniga medarbetare samt fungerande rutiner.
Bolaget har under perioden inlett arbetet med att implementera Avfallsplan för Stockholm 2025-2030 med
särskilt fokus på att minska mängden byggavfall. Revidering av gemensamma krav på bygg- och
rivningsavfall pågår tillsammans med systerbolagen och tre arbetsmöten har genomförts hittills under året.
Arbetet kommer mynna ut i en uppdaterad kravställning på entreprenören samt ett vägledande dokument för
avfallsminimering i projektering och produktion. Möte med externa miljöcontrollers genomförs i början av
maj med fokus på att tydliggöra de krav som ställs i projekten samt säkerställa ett likartat sätt att följa upp
Sid. 127 (477)X
dessa.
Bolaget deltar i ett projekt kring minskade mängder bygg- och rivningsavfall tillsammans med bland annat
KTH, IVL och LFM30. Beroende på vilket fokus projektet får så kommer bolaget att utse ett passande
pilotprojekt för att testa den vägledning som ska tas fram.
Arbete pågår med att förtydliga rutiner för hur avvikelser i Byggvarubedömningen ska hanteras. Delar av
bolaget har börjat använda Chemsoft för driftskemikalier, för att på ett mer strukturerat sätt kunna följa upp
de kemikalier som används. Utvärdering av verktyget pågår och om det faller väl ut planerar bolaget att
skala upp användandet till samtliga verksamheter som använder den typen av kemikalier.
Stockholmshem genomför, i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer, årligen systematiska
radonmätningar av cirka 20 procent av fastighetsbeståndet. Vid uppmätta radonhalter över 200 Bq/m³ vidtas
nödvändiga åtgärder för att sänka nivåerna. Efter genomförda åtgärder utförs kontrollmätningar för att
säkerställa att insatserna haft avsedd effekt och att halterna understiger gällande gränsvärde.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bistå berörda
nämnder och bolag i
arbetet med att ta fram
en metod för
uppföljning av
byggavfall samt ställa
krav på minskad
mängd byggavfall
Bolaget ska
förtydliga avfallskraven
i projektens
miljöprogram, ha
löpande styrning i
projekten samt utöka
samverkan med
miljöcontroller för att
arbeta mer strukturerat
med avfallsfrågan.
Analys
Bolaget deltar i ett
projekt kring minskade
mängder bygg- och
rivningsavfall. Ett
passande pilotprojekt
kommer att väljas ut
för att testa den
vägledning som ska
tas fram. Revidering av
gemensamma krav på
bygg- och
rivningsavfall pågår
tillsammans med
systerbolagen och tre
arbetsmöten har
genomförts hittills
under året. Arbetet
kommer mynna ut i en
uppdaterad
kravställning på
entreprenören samt ett
vägledande dokument
för avfallsminimering i
projektering och
produktion.
Bolaget ska
samverka med
miljöförvaltningen med
flera kring
gemensamma metoder
och mätetal
Sid. 128 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Analys
Löpande dialog pågår
med miljöförvaltningen
gällande vägledning för
beräkning av
avfallsindikatorer med
tillhörande
sammanställningsdoku
ment för uppföljning.
Fortsatt arbeta för
att fasa ut skadliga
ämnen i byggmaterial
Bolaget ska följa
upp antal "röda
produkter" i
byggvarubedömningen
samt säkerställa att
eventuella avvikelser
hanteras enligt
fastställd rutin.
Analys
Rutin för
byggvurubedömningen
är under revidering.
Kartläggning pågår av
nuläge, vad som ska
följas upp samt hur
ansvarsfördelningen
ska se ut.
Kartläggningen
kommer att utgöra
underlag till en
bolagsövergripande
plan för kemikalier och
föroreningar.
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Inga projekt
har avslutats under
perioden.
100 %
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Den sammanvägda bedömningen är att Stockholmshem kommer att uppnå inriktningsmålet på årsbasis i och
med att samtliga mål för verksamhetsområdet som ingår i målet förväntas uppnås. Aktiviteterna som ingår
löper enligt plan och utfallet för de indikatorer som är kopplade till målet förväntas ligga i nivå med målen
på årsbasis. Bolagets bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för
Sid. 129 (477)X
verksamhetsområdet.
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Stockholmshem arbetar aktivt med att säkerställa att bolaget är ett långsiktigt stabilt företag som förvaltar
fastigheterna väl och säkerställer värdet för en hållbar fastighetsportfölj. Bolaget arbetar mot stadens mål
med att bygga nya bostäder samt underhåller och utvecklar befintligt bestånd för att säkerställa en stark
balansräkning.
Bolagets prognos för resultat efter finansnetto bedöms ligga i nivå med resultatkravet på 174 mnkr.
Investeringsvolymen prognostiseras till 1,4 mdkr, vilket är i linje med budget. Ett utmanande ekonomiskt
läge och osäkerheten i omvärlden påverkar dock bolaget långsiktigt, främst gällande ett högre ränteläge och
ökade finansieringskostnader. Därtill fortsätter kostnaderna för fastighetsförvaltning att öka.
Nyproduktionsprojektens lönsamhet är fortsatt en utmaning samtidigt som det finns ett stort behov av
renoveringar i bolagets befintliga bestånd. Därför arbetar bolaget med ekonomin i fokus och för ökad
kostnadskontroll. I takt med att fastighetsförvaltningen effektiviseras, analyserar och genomlyser bolaget
övrig verksamhet för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.
Bolaget ser över arbetssätt kring utveckling och innovation, bland annat för att säkerställa tidig identifiering
av externfinansiering, lärande från tidigare erfarenheter samt systematisk uppföljning av projekt och
utredningar med extern finansiering. Bolaget har i möte med stadsledningskontoret utvecklat samarbetet
kring extern finansiering och beskrivit det stödbehov som bolaget ser finns för att ytterligare kunna lyfta
arbetet med extern finansiering.
Kommunstyrelsen har initierat arbetet med att utreda möjligheten till införande av en bonusvitesmodell för
kravställning i upphandling av byggentreprenader, och ett första startmöte har genomförts tillsammans med
berörda aktörer. Bolaget deltar i arbetet som befinner sig i ett tidigt skede. Fortsatt planering med berörda
aktörer sker inom ramen för uppdraget.
Ett utkast till en intern återbruksstrategi har tagits fram enligt krav i Avfallsplan för Stockholm 2025-2030
och arbetet med att synka den mot andra styrdokument fortsätter.
Samarbetet med Stockholm Parkering utvecklas med fokus på att tydliggöra avtalsformer, laddoperatörsroll
och ansvarsfördelning. Översyner av befintliga avtal visar behov av förbättrad dokumentation, tydligare
principer för prissättning samt marknadsjämförelser för att säkerställa affärsmässighet. Ett utkast till
grundavtal har arbetats fram tillsammans med systerbolagen. Samtidigt pågår utredning för att säkerställa
legala och affärsmässiga förutsättningar för hela eller delar av förvaltningen av existerande parkeringar.
Bolagen avvaktar utredningen innan arbetet fortsätter.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt verka för
ökad egen regi samt
arbeta med att minska
beroendet av externa
konsulter och
upphandlad
verksamhet till förmån
för egen personal
Bolaget ska utreda
fördelningen mellan
externa konsulter/egen
regi för att minska
beroende av externa
konsulter inom
strategiskt viktiga
områden.
Analys
Under perioden har en
utredning påbörjats
som kommer att
resultera i en ny
Sid. 130 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
riktlinje för
konsultanvändande
samt en inventering av
nyttjandet.
Inför beslut om
inriktning eller
genomförande av
projekt undersöka
möjligheter till extern
finansiering som
erbjuds inom EU:s
fonder och program
Bolaget ska
utveckla en stödjande
metodik för att i tidigt
skede i projekt
undersöka möjlighet till
extern finansiering.
Analys
Bolaget har ett
övergripande
pågående arbete med
process för innovation
och utveckling där det
ingår att forma en
stödjande metodik för
att tidigt undersöka
möjligheten till extern
finansiering. Bolaget
har också haft möte
med
stadsledningskontoret
under perioden för att
vidareutveckla
samarbete och
beskriva stödbehov
som kan växla upp och
rikta fokus på extern
finansiering framåt.
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Bolaget ska arbeta
för att öka graden
egenfinansiering och
minimera
skuldutvecklingen
genom att, med ett
långsiktigt perspektiv,
löpande se över
fastighetsportföljen
Analys
Bolaget arbetar med
att förbättra driftnetto
genom öka intäkter,
effektiviseringar, bättre
avtalsuppföljning samt
ett proaktivt underhåll.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
5,1 %
Sid. 131 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bedöms uppnås på
årsbasis.
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
Inga
genomförandebeslut
har beslutats under
2026.
100 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
0 % 1 365 mnkr
Direktavkastning
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
2,2 %
Driftkostnad/kvm
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
1 057
Driftnetto/kvm
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
752
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
174
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
ska i samverkan med
Stockholms Stadshus
Sid. 132 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
AB och Stockholms
Stads Parkerings AB
pröva om det går att
föra över hela eller
delar av förvaltningen
av existerande
parkeringar (som idag
driftas av
bostadsbolagen eller
externa parter) till
Stockholms Stads
Parkerings AB med
långsiktiga avtal utan
att det uppstår
ekonomiska effekter
som är ogynnsamma
för hushållen
Analys
Av bolagets totalt 57
garage hyrs 55 av
Stockholm Parkering.
Bolaget har i
samverkan med
systerbolagen arbetat
fram ett utkast till
grundavtal för dessa
garage. Samtidigt
pågår utredning för att
säkerställa legala och
affärsmässiga
förutsättningar för hela
eller delar av
förvaltningen av
existerande
parkeringar.
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem och
Stockholms Stads
Parkerings AB ska
fortsätta arbetet att se
över sina
gränsdragningslistor i
syfte att säkerställa
fungerande underhåll
och förvaltning av
parkeringsanläggninga
r samt att listorna är i
enlighet med
affärsmässiga principer
Analys
En mall för grundavtal
är framtagen i
samverkan med
systerbolagen. Arbete
med justeringar pågår
med anledning av
gällande legala krav i
Sid. 133 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
spåren av
konkurrensregler.
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
Stockholms Stadshus
AB, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utreda
möjligheter till
införande av
bonusvitesmodell för
kravställning i
upphandling av
byggentreprenader och
i byggprojekts
utförandeskede i syfte
att minska
klimatpåverkan och
främja ökat återbruk
Analys
Arbetet med att utreda
möjligheten till
införande av en
bonusvitesmodell för
kravställning i
upphandling av
byggentreprenader har
initierats av
kommunstyrelsen. Ett
första startmöte har
genomförts
tillsammans med
berörda aktörer.
Arbetet befinner sig i
ett tidigt skede och
fortsatt planering sker
inom ramen för
uppdraget som hålls
ihop av
kommunstyrelsen.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Stockholmshem arbetar för att stärka områdesutvecklingen där förbättrade livsvillkor för invånarna är en av
utgångspunkterna tillsammans med förbättrade villkor för den lokala företagsamheten. Bolaget arbetar
fortsatt för att möjliggöra för fler långtidsarbetslösa att få en ingång till sysselsättning samt värdefull
arbetslivserfarenhet som ökar deras möjligheter på arbetsmarknaden.
Bolagets samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen fortlöper vad gäller platser för Stockholmsjobb och
bolaget tar fortsatt emot Stockholmsjobbare. Bolaget tar varje år ett stort ansvar för mottagande av
Sid. 134 (477)X
ferieungdomar från stadsdelsförvaltningarna. Under perioden har årets handledare anställts och bolaget
planerar för att ta emot cirka 110 ferieungdomar under sommaren. Arbetet som dessa ungdomar utför bidrar
till gemenskap samt trevliga, trygga och funktionella boendemiljöer.
Stockholmshem fortsätter ta emot praktikanter genom samarbetet med organisationen Misa som hjälper
människor att genom praktik och arbetsträning komma ut i arbetslivet. Utöver det utvecklar bolaget
samarbetet med yrkeshögskolor och tar emot LIA-praktikanter från YH-utbildningar och examensarbetare.
Stockholmshem arbetar kontinuerligt med att bidra till ökad sysselsättning för personer som står långt från
arbetsmarknaden genom att ställa sociala krav i upphandlingar. Lämpliga upphandlingar för att tillämpa
sociala krav identifieras i ett tidigt skede och krav inkluderas inför genomförandet. Arbetet med uppföljning
av kraven är i genomförandefas och bedöms följa bolagets uppföljningsplan för 2026.
Genom stadens näringslivspolicy tydliggörs bolagets ansvar i att stimulera entreprenörskap och
nyföretagande. Som en del av detta arbetar Stockholmshem strategiskt med näringslivets perspektiv vid
projektering samt tillskapande och underhåll av ändamålsenliga lokaler. Eftersom potentiella hyresgäster
som saknar företag inte kan hyra lokaler, har bolaget sen början av året börjat hänvisa dessa intressenter till
stadens företagsservice för vidare hjälp med att starta upp företag. På så sätt bidrar Stockholmshem till att
främja näringslivets tillväxt och lokala företag.
Stockholmshem och Röda Korsets Folkhögskola i Skärholmen har tillsammans tagit fram ett förslag till en
lokal yrkeshögskoleutbildning av fastighetsskötare/tekniker med bosocial inriktning till branschen. Ett
särskilt fokus är tänkt att ligga på yngre, både kvinnliga och manliga, studenter med upptagningsområde
kring Skärholmen. Förslaget har fått positiv återkoppling från fastighetsägare och andra intressenter vid
workshops och presentationer. Röda Korset och Stockholmshem har därför beslutat att samverka kring en
ansökan under maj 2026 hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH) om att starta utbildningen.
Stockholmshem gick i april ut till ett åttiotal branschkontakter med en uppmaning att formellt stödja
ansökan med en skriftlig motivering om de ser att utbildningen fyller ett behov. Minst 20 aktörers
motiveringar krävs för att ansökan ska godkännas.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt bidra till att
fler långtidsarbetslösa
får en ingång till jobb
på ordinarie
arbetsmarknad
exempelvis genom fler
Stockholmsjobb, och i
högre grad ställa
sociala krav i
upphandlingar
Bolaget ska följa
upp och utvärdera
sociala krav i
upphandling utifrån
rutiner som
implementerades
2025.
Analys
Arbetet med att
inkludera sociala krav i
upphandlingar
fortsätter. Arbetet med
uppföljning av kraven
är i genomförandefas
och bedöms följa
bolagets
uppföljningsplan för
2026.
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Bedöms uppnås på
0 st 110 st
Sid. 135 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
årsbasis.
Utifrån "Uppmaningar
till stadens nämnder
och bolagsstyrelser
enligt Avstämning av
mål och budget för
2026" har bolaget sett
över möjligheten att
höja ambitionen för
antal tillhandahållna
platser för feriejobb
och har gjort
bedömningen att
bolaget höjer årsmålet
från 100 till 110 i
samband med denna
rapportering.
Antal
tillhandahållna platser
för kommunala
visstidsanställningar
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
2 5 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
2 st 5 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Stockholm är en stad med stora skillnader i livschanser och levnadsvillkor. Bolagets uppdrag inkluderar
fortsatt att minska bostadsbristen genom att bygga och hyra ut lägenheter för en mångfald av stockholmare.
Stockholmshem bidrar inom flera områden för att staden ska ha en väl fungerande bostadsmarknad som
kännetecknas av god rörlighet, hög tillgänglighet och rimliga hyror.
Stockholmshus är ett sätt att erbjuda bostäder till rimliga hyresnivåer och bolagets nyproduktion planeras
med ett stort inslag av Stockholmshus. Stockholmshusen syftar till att förenkla planeringsprocessen, sänka
byggkostnaderna och som följd av det få ned hyresnivåerna. Bolaget har ett upparbetat samarbete med
systerbolagen där kunskaper delas och erfarenheter utbyts från genomförda Stockholmshus-projekt.
Studiebesök genomförs i varandras projekt för att få möjlighet att dela vad som kan göras bättre i
kommande projekt. Den samlade kunskapen gör det möjligt att ständigt förbättra byggprocessen och sänka
produktionskostnaderna.
Bolaget har under våren upplevt betydande utmaning avseende stora uppsägningar för studentbostäder, som
vid annonsering möts av låg efterfrågan med få eller inga intresseanmälningar alls. Flera faktorer bedöms
bidra till denna utveckling såsom en ökad andel distansstudier samt en generellt minskad benägenhet att
flytta hemifrån. Därtill har den höga byggtakten för dessa bostäder under de senaste åren medfört ett ökat
Sid. 136 (477)X
utbud av studentbostäder. Även de relativt sett högre hyresnivåerna i nyproduktion i kombination med
geografiskt mindre attraktiva lägen bedöms minska efterfrågan.
Den vanligaste kötiden för en studentbostad hos Bostadsförmedlingen var 0-6 veckor under första kvartalet
2026. Samtidigt hamnar kötiden i snitt på 4,9 år för samma period, vilket beror på att en mindre andel av
förmedlingar till långa kötider driver upp snittet. När äldre individer väljer att påbörja studier och samtidigt
söker studentbostad har de en längre kötid hos Bostadsförmedlingen, vilket bidrar till att öka den
genomsnittliga kötiden i och med att studentbostäder förmedlas i den vanliga bostadskön.
Den generella trenden för delat boende är att det finns ett mycket litet intresse för att dela badrum och toalett
i första hand och i nästa hand kök. Vissa kan tycka att det är tilltalande att få extra vardagsrumsytor, men är
samtidigt i låg utsträckning villiga att betala mer för det, vilket gör det extra svårt att nyproducera denna typ
av boende. Även för studenter ser vi en stark trend i att eget boende föredras framför delat boende såsom
traditionellt korridorsboende. Studenter är även extra priskänsliga och är därför ännu mindre benägna att
betala mer för extra ytor.
Bolaget, tillsammans med systerbolagen, ser ett stort behov av både en väg in för studenter och en egen
köhantering av denna målgrupp. Eftersom målgruppen är snabbfotad krävs en skyndsam hantering vid
intresseanmälan. Målgruppen hanteras idag i den vanliga bostadskön. Alla systerbolag har utmaningar med
efterfrågan på studentbostäder, men också utmaningar i en hög omflyttningsgrad på grund av den låga
efterfrågan. Därav ser bolaget ett behov av en egen kö för studenter där de vid avtalstecknande nollställer
sin kötid. Dialog pågår mellan staden och Bostadsförmedlingen i frågan.
Stockholmshem har inventerat fastighetsbeståndet utifrån tillgänglighet med hjälp av den checklista som
utgår från de kriterier som bostadsbolagen tagit fram tillsammans med Bostadsförmedlingen. Lägenheter
som uppfyller kriterierna har fått en tillgänglighetsmärkning som syns hos Bostadsförmedlingen, som
bostadssökande kan filtrera på för att hitta en bostad som uppfyller behov av tillgänglighet. Under perioden
har 165 tillgänglighetsmärkta bostäder förmedlats hos Stockholmshem.
Handlingsplan för bostadsförsörjning
Bolaget har deltagit i de uppstartsmöten som Stadsledningskontoret bjudit in till som ett led i
implementeringen av stadens nya handlingsplan för bostadsförsörjning. Stockholmshem fortsätter arbetet
med att genomföra de aktiviteter där bolaget är ansvarig eller deltagande i samverkan med stadens övriga
förvaltningar och bolag.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt bidra till
stadens mål att senast
år 2030 kunna erbjuda
alla studenter som vill
en studentbostad och
pröva nya former för
delat boende såväl för
studenter som för
andra hyresgäster
Bolaget ska arbeta
med
marknadsanalyser,
analysera
delningsboende och
samverka med andra
studentbostadsföretag
i Stockholm och
bostadsförmedlingen
kring förmedlingsregler
och tillgänglighet för
studenter i kö.
Analys
Bolaget har under
våren upplevt
betydande utmaning
avseende stora
uppsägningar för
studentbostäder, som
Sid. 137 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
vid annonsering möts
av låg efterfrågan med
få eller inga
intresseanmälningar
alls vilket bedöms bero
på ett flertal faktorer.
Den generella trenden
för delat boende är att
det finns ett mycket
litet intresse, även för
studenter som föredrar
eget boende.
Studenter är också
extra priskänsliga och
är generellt sett inte
villiga att betala mer för
att bo i nyproduktion
eller för att få större
ytor.
Arbeta aktivt med
stadens
fokusområden, särskilt
Fokus Järva genom att
ta ansvar för
utvecklingen av
området, både kopplat
till närvaron genom
befintligt bestånd och
ökat genomförande av
nya
stadsutvecklingsprojekt
Bolaget ska aktivt
medverka genom
åtgärder i befintligt
bestånd. Bolaget ska
undersöka möjligheten
till genomförande av
nya
stadsutvecklingsprojekt
och arbeta med
särskilda styrgrupper
för att säkerställa att
rätt avvägningar görs
vid eventuella
målkonflikter.
Analys
Bolaget arbetar aktivt i
samtliga av stadens
fokusområden, främst
genom befintligt
bestånd. Arbetet består
bland annat i aktiva
boendedialoger för att
stärka trygghet och
trivsel samt en nära
samverkan med
lokalsamhället,
däribland
fastighetsägarförening
arna i Skärholmen,
Rågsved och Järva.
Stärkt samverkan sker
även med polisen i
dessa områden
gällande
trygghetsskapande
frågor och
bostadslaterade
bedrägerier.
Bistå SHIS
Bostäder i dess
Bolaget ska
fortsätta sitt samarbete
med SHIS och under
Sid. 138 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
verksamhet och i
byggandet av bostäder
inom ramen för
stadens
bostadsförsörjningsans
var
2026 undersöka
behovet av byggnation
av nya bostäder.
Analys
Bolaget arbetar fortsatt
med att stärka
samverkan med SHIS
genom månatliga
avstämningar.
Inventera befintligt
bestånd och analysera
hur de kan bidra till fler
lägenheter med många
rum genom
nybyggnad,
ombyggnad och/eller i
samband med
upprustning, samt hur
hyrorna för dessa kan
pressas, i syfte att
motverka trångboddhet
bland resurssvaga
grupper
Bolaget ska i varje
nybyggnadsprojekt
utreda
förutsättningarna för att
skapa yteffektiva
lägenheter med fler
rum utifrån den
marknadsanalys som
genomförs i varje
nybyggnadsprojekt.
Analys
Yteffektiva lägenheter
med fler rum är
prioriterat i bolaget och
ingår fortsatt i
projektens granskning
och utvärdering i tidiga
skeden.
Bolaget ska
undersöka om det
finns möjlighet att
utöka antalet rum eller
tillskapa nya
lägenheter vid
ombyggnation i
samband med
renoveringar.
Analys
I specifika
utvecklingsprojekt ser
bolaget över
möjligheten att utöka
antalet rum inom
befintliga lägenheter
samt att tillskapa nya
lägenheter med fler
rum.
Pröva och utveckla
metoder, samarbeten
och tekniska lösningar
som bidrar till lägre
produktionskostnader
och effektivare
byggprocesser, under
förutsättning att dessa
ligger inom ramen för
Bolaget ska
kontinuerligt utveckla
produkten
Stockholmshus och
använda
erfarenheterna för att
effektivisera
byggprocessen och
sänka
Sid. 139 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
bolagets ekonomiska
mål, kvalitetskrav och
ekologiska- och sociala
hållbarhetsprinciper
produktionskostnadern
a ytterligare.
Analys
Bolaget deltar aktivt
tillsammans med
systerbolagen i olika
arbetsgrupper inom
projektet
Stockholmshusen i
syfte att ständigt
utveckla produkten och
effektivisera
byggprocessen för att
sänka
produktionskostnadern
a.
Tillsammans med
exploateringsnämnden
arbeta för att bolagens
projektportföljer ska
vara minst tio gånger
den planerade årliga
produktionen
Bolaget ska arbeta
aktivt med att söka
markanvisningar samt
systematiskt
undersöka möjligheter
till förtätning inom eget
bestånd.
Analys
Bolaget har en nära
dialog inom en särskild
arbetsgrupp med
förvaltningar och
systerbolag för att
undersöka
möjligheterna till
markanvisningar,
antingen enbart på
stadens mark eller i
kombination med
förtätning av det
befintliga beståndet.
Flera projektidéer
utreds för kommande
markanvisning.
Tillsammans med
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n och Stockholms
Stadshus AB bedriva
en långsiktig och
effektiv planering för
byggandet av
Stockholmshus.
Produktionen av
Stockholmshus bör
utgöra minst hälften av
allmännyttans samlade
produktion fram till
2030
Bolaget ska alltid
pröva om nya projekt
lämpar sig för
Stockholmshus.
Analys
Bolaget deltar aktivt i
en markgrupp
tillsammans med
systerbolagen för att
diskutera och
analysera olika
markanvisningar och
projektidéer. I första
hand prövas platserna
alltid för
Stockholmshus.
Sid. 140 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Tillsammans med
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB pröva
att samordna planering
av byggprojekt.
Exempelvis kan
bostadsbolagen inneha
projekt som lämpar sig
bättre för Micasa och
vice versa
Bolaget ska
fortsätta samverka
kontinuerligt med
Micasa och analysera
respektive bolags
projektportfölj.
Analys
Bolaget har analyserat
frågan och har dialog
med Micasa.
Tillskapa minst
3 500 bostäder under
mandatperioden
Antal
färdigställda
lägenheter
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Under
perioden har 245
lägenheter haft
inflyttning.
565
Antal
lägenheter i bolagets
projektportfölj
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis.
3 000 4 100
Bolaget ska
fortsätta att arbeta
aktivt med utveckling
av detaljplaner och
markanvisningar samt
genomföra
regelbundna möten
med stadens
förvaltningar.
Analys
Bolaget och
systerbolagen deltar i
en särskild markgrupp
med representanter
från stadens
förvaltningar där
möjliga
markanvisningar och
olika projektidéer
diskuteras
kontinuerligt.
Utveckla bolagets
projektportfölj utifrån
både eget
markinnehav och ett
utvecklat aktivt
Bolaget ska
fortsätta att
tillsammans med
övriga allmännyttiga
bolag,
exploateringskontoret
Sid. 141 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
samarbete med
berörda nämnder, för
att möjliggöra fler
byggstartade
lägenheter
samt
stadsbyggnadskontoret
arbeta i etablerad
gemensam process
där
utvecklingsmöjligheter
på stadens och
bolagets egen mark
utvärderas och
föreslås till
markanvisning
alternativt
planansökan.
Analys
Arbetet fortsätter i den
bolags- och
förvaltningsövergripan
de markgruppen som
sammanstrålar
regelbundet för att
stämma av
utredningen av
projektidéers
lämplighet för
markanvisning.
Verka för att
nyproduktion av
bostäder sker med hög
kostnadseffektivitet och
med hyresnivåer som
är rimliga för hushåll
med vanliga inkomster
Bolaget ska dra
lärdom av processen
och metodiken inom
Stockholmshusen och
använda
erfarenheterna för att
effektivisera
byggprocessen och
sänka
produktionskostnadern
a ytterligare, vilket
bidrar till lägre
hyreskostnader.
Analys
Bolaget har ett
upparbetat samarbete
med systerbolagen där
kunskaper delas och
erfarenheter utbyts
från genomförda
projekt.
Andel
tillgänglighetsmärkta
bostäder i kommunalt
bostadsbestånd vid
förmedling
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Bolaget har
under perioden skickat
totalt 165 lägenheter
med
20 %
Sid. 142 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
tillgänglighetsmärkning
till
Bostadsförmedlingen
av totalt 776
lägenheter, vilket
motsvarar 21 %.
Antal påbörjade
hyresrätter av stadens
bostadsbolag
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Under
perioden har inga
hyresrätter påbörjats.
Utifrån "Uppmaningar
till stadens nämnder
och bolagsstyrelser
enligt Avstämning av
mål och budget för
2026" har bolaget sett
över möjligheten att,
genom Stockholms
Stadshus AB, höja
ambitionen för antal
påbörjade hyresrätter. I
och med att det vid
nyproduktion är mycket
långa ledtider ser
bolaget inte någon
möjlighet att höja
ambitionen för antalet
påbörjade hyresrätter
under innevarande år,
och planerar därför att
stå fast vid 76
påbörjade hyresrätter
enligt bolagets
verksamhetsplan 2026.
0 76
AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem AB
och AB Svenska
Bostäder ska fortsätta
utveckla och
genomföra åtgärder för
hur interna byteskön
kan bli ett mer effektivt
verktyg för att minska
trångboddhet, förbättra
tillgänglighet och bryta
segregation
Analys
Bolaget har fortsatt
delta i
bostadsbolagens
samarbete kring att
utveckla den interna
byteskön.
Sid. 143 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Kontinuerliga
uppföljnings- och
utvecklingsmöten med
systerbolagen sker
varannan månad.
Antalet lägenheter som
annonseras i den
interna byteskön har
ökat jämfört med 2025.
Under perioden har
181 lägenheter
annonserats via den
interna byteskön och
169 av dem
förmedlades.
Samverkan mellan
systerbolagen och
Bostadsförmedlingen
har startats upp på
initiativ av bolaget med
syfte att identifiera
synergier och
underlätta den digitala
utvecklingen. En
kommunikationssamve
rkan mellan bolagen
och
Bostadsförmedlingen
har initierats.
AB
Stockholmshem ska
inom testbädden för
bolagets sociala
hållbarhetsarbete
också undersöka
möjligheterna att söka
externa medel för att
kunna göra extra
riktade satsningar på
social hållbarhet och
trygghet i det egna
fastighetsbeståndet i
Skärholmen
Analys
Bolaget har under
perioden undersökt
möjligheterna till
externt stöd för både
metodutvecklingen och
för fysiska åtgärder.
Under våren har det
funnits få relevanta
utlysningar för
testbädden och
bolaget har hittills valt
att avvakta. Bolaget
kommer fortsätta se
över möjligheterna till
att söka externt stöd
och har bland annat
initierat dialoger med
Sid. 144 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
universitet, högskola
och andra möjliga
samarbetspartners.
AB
Stockholmshem ska
utveckla fokusområdet
Skärholmen till en
särskild testbädd för
bolagets sociala
hållbarhetsarbete.
Bolaget ska utveckla
både det pågående
hållbarhetsarbetet och
nya piloter, och där det
är lämpligt i samverkan
med Skärholmens
stadsdelsnämnd och
andra lokala aktörer.
Lärdomarna från
testbädden sprids
sedan till bolagets
övriga bestånd i
stadens olika
stadsdelsnämndsområ
den
Analys
Bolaget har startat upp
arbetet med
testbädden och ska i
nästa steg prioritera
vilka teman och/eller
aktiviteter som ska
rymmas inom ramarna
för arbetet och hur
bolaget ska sprida
arbetet till andra
bostadsområden.
Kontakt är tagen med
stadsdelsförvaltningen
och andra lokala
aktörer i Skärholmen
och Sätra.
Bolaget ska
fortsätta arbetet med
att tillgänglighetsmärka
lägenheter genom att
både göra okulära
besiktningar och
skrivbordsinventeringar
.
Analys
Bolaget har fortsatt att
inventera sitt
fastighetsbestånd och
märkt upp de
lägenheter som
uppfyller
tillgänglighetskriteriern
Sid. 145 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
a.
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem AB
och AB Svenska
Bostäder utreda om en
digital
studentbostadsportal,
"en väg in" bör inrättas
i syfte att underlätta för
bostadssökande
studenter
Analys
Systerbolagen har haft
möte med
Bostadsförmedlingen
där frågan om "en väg
in för studenter" togs
upp.
Bostadasförmedlingen
avvaktar medan de för
en dialog med staden
om vad direktivet
innebär. Systerbolagen
ser ett stort behov av
både en väg in för
studenter och en egen
köhantering av denna
målgrupp.
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utveckla
sina arbetssätt och
system i syfte att
minska tiden för
vakanser
Analys
Bolaget har under året
fokuserat på att
effektivisera de delar i
uthyrningsprocessen
som bolaget har
rådighet över, genom
att exempelvis se över
tiden mellan
uppsägning och
besiktning av bostäder.
Bolaget har också
lanserat en ny digital
tjänst. I den kan
Sid. 146 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
hyresgästen under
Mina Sidor själv säga
upp sitt hyresavtal
samt boka tid för såväl
besiktning som visning
av bostaden. Vid möte
med
Bostadsförmedlingen i
mars fördes en dialog
om ägardirektivet och
bolaget deltar fortsatt i
samverkansmöten.
Socialnämnden
ska i samarbete med
kommunstyrelsen,
fastighetsnämnden, AB
Svenska Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
undersöka möjligheten
av blockförhyrning eller
individuell uthyrning för
LSS och gruppboende
i stadens
bostadsbestånd
Analys
Bolaget har internt sett
över de förutsättningar
som finns för möjlighet
till blockförhyrning eller
individuell uthyrning för
LSS- och gruppboende
samt blivit inbjudna till
ett första möte i juni
2026 med berörda
parter.
Socialnämnden
ska i samråd med
stadsdelsnämnderna,
AB Svenska Bostäder,
AB Familjebostäder,
AB Stockholmshem
och SHIS utreda
möjlighet att reservera
hyreslägenheter både
via stadens bolag och
hos SHIS för personer
med
funktionsnedsättning
Analys
Bolaget utreder internt
vilka möjligheter som
finns inför att parterna
gemensamt ser över
frågan längre fram
under året.
Stadsbyggnadsnämnd
Sid. 147 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
en ska i samråd med
kommunstyrelsen,
exploateringsnämnden
, Stockholms Stadshus
AB, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem och
AB Svenska Bostäder
utforma koncepthus för
stadsradhus, baserat
på koncept för
överkomliga hyror,
yteffektivitet och flera
rum
Analys
Arbete med
koncepthus för
stadsradhus pågår och
ett färdigt utkast ska
presenteras under
2026.
Utred om verktyget
”Bostad snabbt” bör
användas i större
utsträckning vid
förmedling av
hyresrätter, enligt
principen först-till-kvarn
utan kötid, i syfte att
underlätta för
bostadssökande med
kort kötid och undvika
vakanser
Analys
Aktiviteten har tagits
fram i syfte att möta
upp åtgärd i
"Handlingsplan för
bostadsförsörjning"
enligt anvisning och är
ny från och med denna
rapportering.
Aktiviteten kommer att
genomföras under
2026 och följs upp i
ordinarie
uppföljningsprocess.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Stockholmshem är en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, utvecklas och stannar länge. Arbetet med
att främja hälsa och minska sjukfrånvaro är en central del i detta och prioriteras fortsatt. Bolagets
värdegrund bygger på tillit till medarbetarna, vilket innebär ett stort handlingsutrymme och ansvar i det
dagliga arbetet. Genom att fortsätta med regelbundna uppföljningar säkerställs en god arbetsmiljö och att
utvecklingsområden identifieras.
Sid. 148 (477)X
Resultatet i årets medarbetarenkät är oerhört glädjande.
• Aktivt medskapandeindex AMI: 84 (81)
• Delindex Ledarskap: 88 (85)
• Delindex Styrning: 83 (80)
• Delindex Motivation: 81 (78)
• Svarsfrekvens: 93 procent (94)
Aktivt medskapandeindex (AMI) landar på 84, vilket är något högre än snittet för staden som helhet (81)
och snittet för alla bolag (82). Höjning från föregående år har skett på totalen och för alla delindex. Högst är
ledarskapet, vilket är ett område som bolaget har haft mycket fokus på och kommer att fortsätta utveckla
framåt. Medarbetarenkäten visar på ett gott arbetsklimat med god respekt, och medarbetare ser fram emot
att gå till jobbet. Fortsatta satsningar sker på arbetsmiljöområdet och under perioden har Etiska rådet arbetat
med bolagets chefer kring olika dilemman kopplade till exempelvis arbetsmiljö. Under perioden har även en
workshop i arbetsmiljö för chefer genomförts. Det har också genomförts en utbildning i lönesättning och en
i arbetsrätt.
Ett aktivt arbetsmiljöarbete och proaktivt ledarskap bidrar till att sjuktalen är fortsatt stabilt låga. För att öka
möjligheterna till snabb återgång till arbete vid sjukskrivning av medarbetare får chefer stöttning från HR i
rehabilitering.
Planering pågår inför medarbetardagen i augusti, där alla medarbetare samlas kring temat Ett
Stockholmshem i framtiden. Dagen kommer att innehålla inspiration och Stockholmshems nya vision
kommer att lanseras.
Bolaget är fortsatt utsedda till Karriärföretag och rankas högt i olika mätningar. Rekryteringsläget är fortsatt
gott och arbetsgivarvarumärket starkt.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
Bolaget har höjt
samtliga delindex för
AMI och ledarskapet
har ökat markant.
Satsningar på
ledarskap och
arbetsmiljö fortsätter
under året.
84 82
Sjukfrånvaro
Analys
Trenden för sjuktalen
är sjunkande vilket är
glädjande. Arbetet med
att stärka hälsa och
utbilda chefer i det
proaktiva arbetet
fortsätter under året.
3,4 % 4,5 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
1,69 % 2 %
Sid. 149 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Trenden för sjuktalen
är sjunkande vilket är
glädjande. Arbetet med
att stärka hälsa och
utbilda chefer i det
proaktiva arbetet
fortsätter under året.
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Flera stora händelser i vår omvärld har ökat bolagets behov av att stärka organisationen för att klara av
kriser på en nivå som tidigare inte varit aktuell. Såväl pandemi som det försämrade säkerhetspolitiska läget
har drivit på behovet av organisationsutveckling och ökad kompetens. Bolagets kris- och krigsstab
säkerställer att organisationen snabbt och effektivt kan hantera olika kriser med effektiva metoder, rutiner
och tillräckliga resurser.
I bolagets RSA är skyddsrum identifierade som samhällsviktig verksamhet och arbete med att
kontrollbesiktiga dem och åtgärda eventuella brister pågår. Ambitionen är att samtliga skyddsrum ska vara
driftsklara under 2028. Kartläggning pågår i syfte att förbättra hanteringen av bolagets skyddsrum samt för
att öka kompetensen inom bolaget.
I mars deltog Stockholmshem på stadens stadsövergripande övningskoncept, Stadsö26. Stockholmshem
fick, tillsammans med nio andra förvaltningar och bolag, möjlighet att samplanera och öva storskalig
utrymning och inkvartering under höjd beredskap. Syftet med övningen var att öka kunskapen kring höjd
beredskap, hur dagens lagstiftning kring utrymning och inkvartering kan påverka bolaget samt hur bolaget
kan prioritera resurserna under det givna scenariot. Utifrån övningens frågeställningar och diskussioner tar
bolaget med sig flera viktiga reflektioner att arbeta vidare med under 2026, både internt i bolaget och inom
stadens befintliga sektorsorganisation.
Bolaget planerar för att genomföra kommunikationsaktiviteter under beredskapsveckan utifrån det
stadsgemensamma materialet – Bli beredd – som bolaget har varit med i att ta fram. Bolaget har också
dialog med Skärholmens stadsdelsförvaltning om eventuella gemensamma aktiviteter under
beredskapsveckan. Stockholmshem har arbetat fram en ”beredskapswebb” som kan användas som
kommunikationskanal ifall den ordinarie webben inte skulle fungera.
Arbetet med att värna och stärka kritiska samhällsfunktioner och IT-system har fortsatt under perioden.
Bolaget har följt implementeringen av NIS2-direktivet i svensk lagstiftning samt bedrivit löpande
omvärldsbevakning inom området. Mot bakgrund av den nya lagstiftningen har en utredning genomförts
avseende eventuell anmälningsplikt, vilken visar att bolaget i nuläget inte omfattas av sådan skyldighet.
Arbetet med att vidareutveckla det systematiska informationssäkerhetsarbetet har fortlöpt enligt plan under
tertialet. Rutiner kopplade till inköpsprocessen har reviderats i syfte att säkerställa att
informationssäkerhetsaspekter beaktas i samtliga faser av upphandling och införande av IT-tjänster, det vill
säga inför, under och efter implementering.
Staden har beslutat om införandet av ett nytt ledningssystem för informationssäkerhet – LIS 2.0. Detta
medför behov av anpassning av bolagets arbetssätt och processer inom informationssäkerhet och dataskydd.
LIS 2.0 kommer att ersätta nuvarande verktyg såsom Draftit och KLASSA.
Arbetet med uppföljning av prioriterade avtal har påbörjats enligt plan. Ett urval av leverantörer har gjorts
och uppföljningar av dessa har påbörjats. Bolaget arbetar löpande med att ställa krav på arbetsrättsliga
villkor där det är tillämpligt. Arbetet med att öka andelen elektroniska inköp fortsätter enligt plan med fokus
Sid. 150 (477)X
under perioden på att säkerställa korrekt användning av systemstöd samt att öka och kontrollera
följsamheten kontinuerligt. Bolaget ser ett fortsatt behov av informationsinsatser och uppföljning.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
Bolaget ska
fortsätta att delta och
bidra aktivt i arbetet
inom stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap
Analys
Bolaget deltar aktivt i
samtliga sektorsmöten
för civil beredskap och
samarbetar tätt med
systerbolagen kring
civil beredskap.
Bolaget ska
genomföra
återkommande
kommunikationsinsats
er för hyresgäster om
egenberedskap
Analys
Utifrån det
stadsgemensamma
material som bolaget
varit med att ta fram –
Bli beredd – planerar
bolaget att genomföra
kommunikationsaktivite
ter under
beredskapsveckan.
Andel
elektroniska inköp
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Arbetet med
att öka andelen
elektroniska inköp
fortsätter enligt plan.
Under perioden har
fokus legat på att
säkerställa korrekt
användning av
systemstöd samt att
öka och kontrollera
följsamheten
kontinuerligt. Utfallet är
i linje med planerad
nivå för året, med
fortsatt behov av
informationsinsatser
och uppföljning.
75 %
Sid. 151 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Arbetet
bedöms ligga i fas och
uppföljning av
prioriterade avtal har
påbörjats enligt plan.
Under perioden har
urval av leverantörer
genomförts och
uppföljningar har
initierats.
90 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
Bedöms uppnås på
årsbasis. Arbetet med
att säkerställa
arbetsrättsliga villkor i
upphandlingar bedrivs
löpande. Bedömning
av behovet av
arbetsrättsliga villkor
görs i respektive
upphandling i enlighet
med gällande riktlinjer
och lagstiftning, och
krav inkluderas där så
är tillämpligt.
50 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Trygghetsarbetet är ständigt pågående och det grundläggande arbetet i den dagliga förvaltningen med att
upprätthålla trygga och trivsamma boendemiljöer är högt prioriterat av bolaget. Under det första tertialet har
det interna trygghetsarbetet utvecklats och systematiserats, där bland annat veckovisa lägesbilder inhämtas
från samtliga förvaltningsområden. Syftet är att över tid se trender och kunna prioritera rätt insatser, både
internt och i samverkan med andra aktörer. Arbetet kommer att utvecklas under hela 2026. Bolaget deltar
också varje vecka i stadens övergripande systematiska säkerhetsnätverk. Där delar samtliga förvaltningar
och bolag lägesbilder för veckan som har gått.
Bolaget har under perioden deltagit på trygghetsvandringar och i olika trygghetsforum i flera fokusområden.
Bolaget har också deltagit på workshop kring lokala lägesbilder i Skärholmen och Farsta inom ramen för
samverkansöverenskommelsen mellan Stockholms stad och polisen. Syftet var att synliggöra bolagets
utmaningar kopplat till otrygga och brottsutsatta utemiljöer samt oriktiga hyresförhållanden i de båda
stadsdelsområdena.
I två av stadens fokusområden, Skarpnäck och Hökarängen (Farsta), har bolaget sedan en tid tillbaka ett
Sid. 152 (477)X
samarbete med stadsdelsförvaltningarna och andra fastighetsägare kring trygghetsvärdar. I början på året var
två separata upphandlingar utannonserade och bolaget inväntar stadens bedömningar om vilken aktör som
blir tilldelad uppdraget.
Trygghetsarbetet fortsätter genom flera framgångsrika trygghetssatsningar som bolaget prövat och som
bidragit till positiv områdesutveckling. Det pågår samverkan kring Trygga trappan där bolaget är i dialog
med polisen om att starta upp och utöka metoden i fler bostadsområden. Det måste dock föreligga ett behov
hos både bolaget och polisen för att metoden ska vara aktuell. I april blev det klart att metoden utökas i
Skärholmen. Trygga trappan är en av många metoder som bolaget använder för att öka tryggheten och stävja
brottslighet inom bolagets fastigheter.
Stockholmshem arbetar strukturerat för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter,
dels genom Rättvist Byggande och dels med egna kontrollrutiner. Bolaget planerar för hur kompetensen hos
medarbetare ska öka kring mutor, välfärdsbrott och oegentligheter.
För att minska risken för mutor och korruption i samband med förmedling av hyreskontrakt till bostäder och
lokaler har Stockholmshem tydliga processer kopplat till den hanteringen. Alla bostäder förmedlas via
Bostadsförmedlingen i Stockholm. Bolaget har fortsatt arbeta systematiskt med granskning av oriktiga
hyresförhållanden.
Bolaget har fortsatt göra ekonomiska kontroller av nya hyresgäster vid kommersiell uthyrning av lokaler i
syfte att upptäcka ekonomiskt obestånd. När hyresgästen är en förening görs ytterligare kontroller av
föreningens stadgar, årsredovisning, årsmötesprotokoll och redovisning samt kreditkontroller. När bolaget
ingår avtal med föreningar läggs en formulering om att hyresgästen ska följa demokrativillkoret med i
särskilda bestämmelser. Om lokaler används i strid mot dessa krav har bolaget rätt att säga upp avtalet i
förtid.
Ekonomiska medel avsätts årligen av Stockholmshem i den så kallade Stockholmshemspotten, som är
öronmärkta till hyresgästmedel och särskilda projekt. Stockholmshemspotten är en del av
boendeinflytandeavtalet som bolaget har med Hyresgästföreningen. Det är de lokala hyresgästföreningarna
som ansöker om medel ur potten. Beslut tas sedan av Boendeinflytandekommittén, som består av
representanter från Hyresgästföreningen och Stockholmshem. Stockholmshemspotten finns för att ge
bolaget och de lokala hyresgästföreningarna en möjlighet att utföra åtgärder i området utöver det
budgeterade och planerade underhållet. Potten för 2026 är nu beslutad och kommer att fördelas till flertalet
satsningar såsom exempelvis kulturaktiviteter i samband med Sätradagen, verktyg till gemensam verkstad i
Hägersten samt målarfärg till föreningslokal i Hässelby.
Stockholmshem har sedan tidigare tillsatt en skadegrupp för att samla kompetensen och få en tydligare
sammanhållen bild av hur skadearbetet lämpligast ska bedrivas. Stockholmshem följer numer regelbundet
upp skadestatistik och prioriterar avhjälpande och planerat underhåll i större utsträckning då underlaget
finns samlat på ett och samma ställe. Stockholmshem har lagt stort fokus på proaktivt arbete i form av
rondering av allmänna utrymmen, vilket har möjliggjorts i och med att organisationen har prioriterat denna
uppgift. Driftplaner innehållande exempelvis kontinuerliga stamspolningar, spolning av dagvattenbrunnar
och årlig taktillsyn tas fram i samtliga områden. I samband med besiktningar av successionslägenheter
kontrollerar bolaget att brandvarnare finns i lägenheterna. Arbetet med klimatanpassning av bolagets
fastigheter kommer att pågå som en så kallad nyckelåtgärd, i syfte att tillsammans inom bolaget fortsätta
stärka beredskapen för väderrelaterade skador och arbeta med klimatanpassning.
Stockholmshems skadegrupp har haft möten med S:t Erik Försäkrings AB om avtalsvillkor,
erfarenhetsutbyten och samverkan i regressärenden. Bolaget har deltagit i ett forskningsprojekt via KTH
som är avropat från S:t Erik Försäkrings AB. Bolaget har tillhandahållit statistik gällande skador i
fastigheterna och haft avstämningar kring proaktivt arbete och återkommande skadeorsaker samt diskuterat
korrelation mellan område och orsak. Projektet kommer att presenteras för S:t Eriks styrelse i maj.
Bränder i fastigheter innebär risk för liv, egendom och miljö samt medför stora kostnader för
Sid. 153 (477)X
Stockholmshem och dess kunder. Bolaget har aktivt fortsatt arbetet med ett systematiskt brandskyddsarbete,
som i korthet innebär att genom kontroller och rutiner förebygga bränder samt minimera konsekvenser om
en brand ändå inträffar. Arbete pågår med att ta fram nya rutiner och arbetssätt för att stärka och
standardisera uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet. En förstudie planeras för att se över
möjligheter till utveckling och modernisering av brandskyddet i det äldre beståndet.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta proaktivt
och strukturerat för att
motverka
välfärdsbrottslighet,
ekonomisk brottslighet,
svartarbete och
oegentligheter på
byggarbetsplatser.
Bland annat genom att
delta i arbetet med
samordnad tillsyn som
leds av
kommunstyrelsen.
Bolaget ska delta
aktivt i stadens nätverk
för rättvist byggande
samt samarbeta med
systerbolagen i frågan.
Analys
Bolaget arbetar aktivt
med rättvist byggande i
samtliga byggprojekt.
Systerbolagen träffas
regelbundet för att dela
erfarenheter med
varandra.
Bolaget ska
samverka löpande i
arbetet med
samordnad tillsyn,
bidra till gemensam
hantering av aktuella
ärenden samt dela
relevant information i
syfte att förebygga,
upptäcka och förhindra
välfärdsbrott.
Analys
Bolaget samverkar
löpande i arbetet med
samordnad tillsyn och
har utsett en
kontaktperson på
uppmaning av
stadsledningskontoret.
I samarbete med
S:t Erik Försäkrings
AB, andra berörda
nämnder och bolag
samt Storstockholms
Brandförsvar fortsätta
arbetet med att
strategiskt förebygga
antalet brand- och
vattenskador i stadens
byggnader
Bolaget ska utse
en intern grupp som
sammanställer hur
bolaget arbetar
förebyggande med
brand- och
vattenskador samt
initierar möte för
erfarenhetsutbyte med
S:t Erik Försäkrings
AB.
Analys
Bolagets tillsatta
skadegrupp underlättar
skadearbetet i och
med att kompetensen
är samlad. Bolaget
Sid. 154 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
följer regelbundet upp
skadestatistik och
prioriterar avhjälpande
och planerat underhåll
i större utsträckning
med stort fokus på
proaktivt arbete i form
av rondering av
allmänna utrymmen.
Driftplaner tas fram i
samtliga områden.
Stockholmshem har
haft möten med S:t
Erik Försäkrings AB
om avtalsvillkor,
erfarenhetsutbyten och
samverkan i
regressärenden.
Bolaget har deltagit i
ett forskningsprojekt
via KTH som har
avropats från S:t Erik
Försäkrings AB.
Medverka i arbetet
med samordnad tillsyn
och
informationsdelning
som leds av
kommunstyrelsen i
syfte att förebygga,
upptäcka och hantera
välfärdsbrott
Bolaget ska
medverka i samordnad
tillsyn och
informationsdelning för
att förebygga,
upptäcka och hantera
välfärdsbrott.
Medverkan kommer
ske från flera delar av
bolaget för att uppnå
så bra effekt som
möjligt.
Analys
Bolaget samverkar
löpande i arbetet med
samordnad tillsyn och
har utsett en
kontaktperson på
uppmaning av
stadsledningskontoret.
Stärka arbetet med
att utveckla inflytandet
för hyresgästerna, till
exempel i samband
med upprustning av
gårdar, och samarbetet
med andra lokala
aktörer, samt främja
social sammanhållning
och tillit i
bostadsområdena
Bolaget ska
fortsätta arbeta aktivt
för att främja tillit och
social sammanhållning
i bostadsområdena
genom boendedialoger
direkt med hyresgäster
samt samverkan med
lokala aktörer såsom
Hyresgästföreningen,
fastighetsägareförenin
gar,
stadsdelsförvaltningarn
a, polisen och
systerbolagen.
Analys
Sid. 155 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Lokala möten med
Hyresgästföreningen
sker löpande och
bolaget arbetar aktivt
genom
fastighetsägarförening
arna för att främja den
sociala
sammanhållningen i
fokusområden. Nya
arbetssätt inom
Boinflytandekommittén
är under upparbetning
efter partsgemensam
genomgång av
boinflytandeavtalet
samt i arbetsgrupper
inom lokalfrågan och
Stockholmshemspotte
n. Nästa steg blir
erfarenhetsöverföring
från arbetet med
Grannfonden.
Bolaget ska
fortsätta arbetet med
"Trygga trappan" samt
utveckla metoden i
samverkan med
polisen och bolagets
förvaltningsområden.
Analys
Det pågår samverkan,
både internt och
externt, där bolaget är i
dialog med polisen om
att starta upp och
utöka Trygga trappan i
fler bostadsområden. I
april blev det klart att
metoden utökas i
Skärholmen.
Verka för att fler
naturliga mötesplatser,
även utomhus, skapas
i samband med
nybyggnation
Bolaget ska bidra
med underlag inom
pågående
nybyggnadsprojekt
som påvisar vilka
trygghetsfaktorer som
behöver adresseras
samt samverka med
stadsbyggnadskontoret
vid framtagandet av
detaljplaner och projekt
som bidrar till ökad
trygghet.
Analys
Bolaget och
stadsdelsförvaltningar
ger viktig input till
stadsbyggnadskontoret
Sid. 156 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kring de
trygghetsfrågor som
behöver adresseras i
nybyggnadsprojekt
utifrån olika lösningar
som beror på rumsliga
förhållanden. Projekten
granskas utifrån
trygghetsaspekter från
tidig start för att ge rätt
förutsättningar in i
detaljplanearbetet.
Bolaget även har tagit
fram utkast till nya
checklistor för att vi
utveckla arbetet med
det sociala
perspektivet.
Bostadsbolagens
hyresgästers upplevda
trygghet i och omkring
hemmet
Analys
Bedöms uppnås på
årbasis.
83
Produktindex
Analys
Bedöms uppnås på
årbasis.
79
Rent och
snyggt
Analys
Bedöms uppnås på
årbasis.
78
Serviceindex
Analys
Bedöms uppnås på
årbasis.
84
Trygghetsindex
Analys
Bedöms uppnås på
årbasis.
83
SISAB ska i
samarbete med
trafiknämnden,
utbildningsnämnden,
Sid. 157 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Skärholmens
stadsdelsnämnd, AB
Stockholmshem,
Kulturhuset
Stadsteatern AB samt
relevanta lokala
aktörer utreda hur
Bredholmstorget i
högre utsträckning kan
utvecklas till ett
tryggare och mer och
inbjudande
torg/skolgård i
Skärholmens centrum
Analys
Bolaget har deltagit på
tre samverkansmöten
gällande utveckling av
Bredholmstorget.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Stockholmshem har ett tydligt fokus på att skapa relationer och samarbeten med civilsamhället. Bolaget
bedriver en öppen dialog med hyresgäster, de lokala hyresgästföreningarna och andra lokala aktörer. I
bolagets fokusområden Skärholmen/Sätra, Rågsved, Hässelby och Skarpnäck sker ett mer intensivt arbete
med stöd till föreningsliv och lokala aktörer. Stöd till föreningsliv är reglerat i riktlinjer och tar fasta på
nyttan för bolagets hyresgäster och områdesutveckling där demokrativillkoren är en självklar del.
Stockholmshem fortsätter att bidra till att stärka civilsamhället samt kultur- och föreningslivet genom
samarbeten med olika föreningar och organisationer. Som ett led i detta arbete erbjuder bolaget sina
hyresgäster exempelvis läxhjälp, idrotts- och kulturaktiviteter, samt kurser och föreläsningar. För att stärka
möjligheten till boinflytande för hyresgästerna och skapa mötesplatser i bostadsområdena tillhandahåller
bolaget ett antal gemensamhetslokaler, i enlighet med boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen.
Bolagets hyresgäster ska ha möjlighet till inflytande över sitt boende och Stockholmshem arbetar därför
med boendedialoger i samband med bland annat ombyggnationer. Utöver det har bolaget samråd med
Hyresgästföreningen vid renoveringar. Den årliga kundenkäten som delas ut under maj används som
underlag och verktyg för att identifiera förbättringar och utvecklingsområden som gagnar alla hyresgäster.
Barn- och ungdomsperspektivet präglar bolagets sociala hållbarhetsarbete. Bolaget inkluderar exempelvis
barnperspektivet i Stockholmshusens gestaltningsprogram för utemiljö och genomför
barnkonsekvensanalyser (BKA) i all nyproduktion för att säkerställa att barns rättigheter och behov vägs in.
Övrigt
Lekmannarevision
Nedan redovisas hur bolaget bedriver arbete för att åtgärda rekommendationer från lekmannarevisorerna i
samband med årsbokslutet 2025.
Cirkulation av bygg- och rivningsmaterial samt avfall (från 2025)
Bolaget rekommenderas att:
Sid. 158 (477)X
• Analysera och använda erfarenheter avseende cirkulation och återbruk från genomförda och
pågående entreprenadupphandlingar i styrningen inför kommande upphandlingar.
• Integrera cirkularitet och återbruk i investeringsprocessens tidiga skeden
Ett arbete är påbörjat gällande erfarenhetsåterföring avseende frågor som rör cirkulation och återbruk i
byggentreprenader, både i syfte att fånga viktiga observationer i pågående projekt och inför framtida
upphandlingar.
Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet (från 2025)
Bolaget rekommenderas att:
• Säkerställa att det finns aktuella och tydliga styrdokument inom området,
• Säkerställa att samtliga medarbetare har den utbildningsnivå som krävs för den enskildes roll, samt
att detta löpande underhålls,
• Säkerställa att egenkontrollerna dokumenteras,
• Stärka det proaktiva brandskyddsarbetet bland annat genom att genomföra bolagsövergripande
uppföljningar och analyser.
Under senhösten 2024 påbörjade bolaget på eget initiativ ett översynsarbete, vilket har fortsatt under 2025
då bland annat vissa styrdokument har reviderats och tagits fram samt utbildningsinsatser har genomförts.
Under 2026 fortgår arbetet bland annat med att systematisera och strukturera uppföljning av
utbildningsnivå.
Granskning av inomhusmiljö (från 2025)
Bolaget rekommenderas att:
• Säkerställa att relevant information om vidtagna åtgärder i samband med felanmälningar och
klagomål är dokumenterad när ärendet avslutas. Detta omfattar både kundärenden och
myndighetsärenden.
Det finns sedan tidigare rutiner för dokumentation i ärenden. Under 2026 kommer insatser att genomföras
för att säkerställa att de upplevs tydliga, komplettera stödet vid behov samt genomföra kontroller av att
rutinerna följs.
Granskning av attest och delegation (från 2025)
Bolaget rekommenderas att:
• Säkerställa att styrdokumenten inom attest och delegation samt vd-instruktion är tydliga och
överensstämmer sinsemellan.
Bolaget tog under 2025 fram en helt ny delegationsordning som inkluderar anvisningar gällande
godkännande och attest i syfte att öka tydligheten och göra delegationen mer användarvänlig. Under 2026
när den nya delegationsordningen börjar användas kommer lärdomar och frågor samlas in och vid behov
leda till revideringar. Inom ramen för internkontrollplan 2026 kommer även implementeringen av
delegationsordningen att kontrolleras.
Hantering av inventarier (från 2024)
Bolaget rekommenderas att:
• Fastställa rutin för hantering av inventarier innefattande hantering av stöldbegärliga
korttidsinventarier, hemlån och avvikelser samt säkerställa att rutinen följs.
• Säkerställa att anläggningsregistret följer bokföringslagens och bokföringsnämndens krav om att
visa bolagets nuvarande tillgångar.
Bolaget har en rutin för hantering av inventarier. Ett tydligt ansvar för inköp och hantering finns i
Sid. 159 (477)X
organisationen. En plan har upprättats för att inventera balansposten under det tredje kvartalet.
Antecknings- och rapporteringsskyldighet för farligt avfall (från 2024)
Bolaget rekommenderas att:
• Säkerställa att rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets register sker senast två arbetsdagar
efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd.
• Tydliggör och förankra ansvarsfördelning inom bolaget gällande hantering av avfallsfrågor
Bolaget har reviderat rutin för hantering av farligt avfall – Rutin och instruktion för farligt avfall – och den
har kompletterats med tydligare instruktion om antecknings- och rapporteringsskyldigheten samt hur detta
ska följas upp. Bolaget fortsätter arbeta med att tydliggöra ansvarsfördelning och förbereda för att göra
stickprov under året.
Intern kontroll (från 2023)
Bolaget rekommenderas att:
• Utveckla modellen för intern kontroll med större fokus på linjeverksamhetens arbete samt
genomföra uppföljning av efterlevnad.
• Säkerställa följsamhet till Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens
arbete med intern kontroll.
Bolaget har inför 2026 vidareutvecklat bolagets system för intern kontroll för att säkerställa att det följer
Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar och anpassat efter ny modell för intern kontroll.
Implementering av den utvecklade modellen för intern kontroll och tydliggörande av innehåll och ansvar
gällande det löpande internkontrollarbetet, pågår. Samtidigt fortsätter arbetet med att konkretisera hur
löpande uppföljning och egenkontroller ska utföras liksom vem som ska ansvara för detta.
Offentlighet och sekretess (från 2022)
Bolaget rekommenderas att:
• Säkerställa fortlöpande uppdatering av informationsredovisningen i enlighet med stadens
arkivregler.
• Säkerställa att gallring sker i enlighet med stadens arkivregler.
• Säkerställa att allmänna handlingar antingen registreras eller förvaras i en ordning som är
dokumenterad och känd i organisationen.
Bolaget har genomfört planerade åtgärder i enlighet med rekommendation under 2025. Under 2026 ligger
fokus på regelbunden utbildning av identifierade grupper, informationsspridning och uppföljning genom
stickprov för att säkerställa efterlevnad.
Redovisning i tertialrapporteringar (från 2019)
Bolaget rekommenderas att:
• Utveckla analyser och kommentarer vid jämförelse mellan budget och utfall i tertialrapporteringar
beträffande driftverksamheten.
Bolaget har utvecklat tertialrapporteringen och fortsätter arbeta för att bibehålla en hög kvalitet i
redovisning av utfall och kommentarer under verksamhetsåret.
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Sammanfattande kommentar
Bostadsförmedlingen har under det första tertialet 2026 planenligt bidragit till uppfyllelsen av stadens
Sid. 160 (477)X
inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde.
Bostadsförmedlingen har medverkat till att uppfylla målet Ett Stockholm som håller samman med en stark
och jämlik välfärd i hela staden genom att fortsatt svara för en reguljär bostadsförmedling som förmedlar
bostäder utifrån en "rak" kö i en transparent process. Under första tertialet 2026 förmedlade bolaget 7269
lägenheter, inkluderat 743 ungdomslägenheter och 1060 studentlägenheter. Prognosen är att årsmålet om
21 000 förmedlade lägenheter kommer att uppnås. Bolaget har även bidragit till i det aktuella
inriktningsmålet genom sin förtursverksamhet och att fortsatt säkerställa tillgången till skyddade boenden
för våldsutsatta samt säkerställa att de skyddade boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag
kan byta dessa mot jämförbara lägenheter.
Vidare har bolaget medverkat till att infria målet Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis
klimatomställning. Insatserna är i första hand kopplade till digitalisering och en minskad pappersanvändning
i bolagets kontakter med de bostadssökande.
Bostadsförmedlingen har också planenligt bidragit till att målet Ett Stockholm med en stabil och hållbar
ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla ska uppfyllas. Detta genom att fortsatt tillhandahålla en
gemensam marknadsplats för hyresbostäder från såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm
och i länet i övrigt. För att öka antalet lägenheter i regionen som förmedlas via Bostadsförmedlingen har det
genomförts insatser för att etablera nya samarbeten med bostadsbolag. 10 sådana samarbeten har etablerats
under det första tertialet 2026.
Bostadsförmedlingen har också bidragit till att tillgodose behovet av övriga kategoribostäder samt till
försöks- och träningslägenheter och Bostad Först inom ramen för det bostadssociala uppdraget.
Bolaget har följt kommunfullmäktiges målsättning om ett Stockholm för alla. Social hållbarhet, jämställdhet
och mångfald har värnats genom ett inkluderande och icke-diskriminerande förhållningssätt vad gäller
service till de bostadssökande såväl som i rollen som arbetsgivare. Vidare har bolaget bidragit till att
uppfylla målet om Stockholm som en öppen och demokratisk stad med stor delaktighet och inflytande.
Detta bland annat genom Stockholmsrummets verksamhet som en mötesplats och utgångspunkt för dialog
med invånarna om stadens fysiska utveckling.
I övrigt har bolaget medverkat till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom insatser för att behålla,
utveckla och rekrytera adekvat kompetens inom organisationen. Ett socialt och organisatoriskt
arbetsmiljöarbete har bedrivits med aktiva insatser för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron.
Bolaget har också bedrivit ett organiserat arbete med att säkerställa informationssäkerheten inom bolagets
verksamhet.
Av anvisningarna till detta ärende framgår att tertialrapporten ska innehålla en beskrivning av vilket arbete
bolaget bedriver för att åtgärda rekommendationer från lekmannarevisorerna i samband med bokslut 2025.
Revisionskontorets granskning av bolagets verksamhetsår 2025 innehöll inte några rekommendationer.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Analys
Utfall tertial 1 2026
Omsättningen, exklusive finansiella intäkter, för perioden januari till och med april 2026 uppgick till
52 866 tkr, vilket är 2 598 tkr högre än motsvarande period föregående år (50 268 tkr) och 1 447 tkr högre
än budget. Ökningen kan främst förklaras av en nettotillväxt av kunder som betalar årlig köavgift. De
finansiella intäkterna består främst av ränteintäkter från tillgodohavande på koncernkonto, vilka är fortsatt
höga p g a ränteläget, då de per sista april uppgår till 1 139 tkr, att jämföra med 1 017 tkr vid samma period
förra året. Inga realisationsvinster eller realisationsförluster har uppstått under perioden.
Sid. 161 (477)X
Rörelsekostnaderna uppgår per tertial 1 2026 till 47 372 tkr (45 377 tkr), varav personalkostnader utgör
cirka 69% (66%). Personalkostnaderna för perioden uppgår till 32 635 tkr (29 873 tkr), vilket är en ökning
med 2 762 tkr jämfört med första tertialet föregående år och en minskning med 3 367 tkr jämfört med
budget. Skillnaden jämfört med föregående år kan främst förklaras av att flera av de vakanser som förekom
på olika håll i verksamheten under inledningen av föregående år är tillsatta, bl a har en verksamhetschef för
kundservice och två enhetschefer inom utvecklings- och IT-verksamheten tillkommit. Minskningen jämfört
med budget förklaras dels av att premierna för förmånsbaserade pensionsplaner varit ännu lägre än väntat,
dels av att vi har en vakans för stabschef då nuvarande stabschef är tillförordnad VD, samt att det inom
förmedlingsverksamheten ej funnits behov av att återtillsätta tjänster vid avgång. Utfallet för externa
kostnader uppgår till 14 676 tkr (15 257 tkr), vilket är en minskning med 581 tkr jämfört med samma period
2025 och med 1 664 tkr jämfört med budget. En förklaring till minskningen jämfört med föregående år kan
hittas i att bolaget under andra halvan av fjolåret avvecklade en dyr programvara med tillhörande tjänster för
dokumenthantering, för att istället använda en egenutvecklad lösning. Minskningen jämfört med budget
förklaras av ej nyttjad budgetpost för oförutsedda händelser. Avskrivningar och nedskrivningar för perioden
uppgår till 60 tkr vilket är lägre än motsvarande period föregående år (247 tkr), men ungefär i nivå med
budget (77 tkr). Skillnaden jämfört med föregående år förklaras av att bolaget för ett år sedan fortfarande
nyttjande en immateriell anläggningstillgång som senare under året togs ur drift och skrevs ned till värdet
noll.
Resultatet efter finansnetto per tertial 1 uppgår till 6 627 tkr (5 728 tkr).
Prognos 2026
I prognosen för 2025 beräknas intäkterna uppgå till 159 450 tkr inklusive finansiella poster, vilket innebär
en ökning mot budget med ca 2 200 tkr (157 250 tkr) och 2 600 tkr mer än utfallet för 2025 (156 850 tkr).
Prognosen bygger på de mönster som kan avläsas i inbetalningsflöden och periodiseringar. Det fortsatt höga
ränteläget påverkar intäkterna för ränta på koncernbankkontot på ett positivt vis.
Totala kostnader i prognosen uppgår till 152 450 tkr, att jämföra med 157 250 tkr i budgeten och ett utfall på
143 050 tkr föregående år. De externa kostnaderna uppgår till 49 550 tkr i prognosen, vilket är 550 tkr högre
än budget (49 000 tkr) och 3 450 tkr högre jämfört med utfallet föregående år (46 100 tkr). De smärre
avvikelsen i förhållande till bolagets budget förklaras av att användandet av it-relaterade tjänster förväntas
bli mer omfattande och dyrare än planerat senare under året och att leasingkostnaderna för it-utrustning och
servrar väntas även bli något högre än planerat p g a komponentbrist och utökade behov av volymer.
Avvikelsen i förhållande till föregående år har till stor del samma förklaring som avvikelsen från budget.
Löne- och lönebikostnader väntas uppgå till 98 550 tkr för helåret. Detta är en minskning med ca 5 600 tkr
jämfört med budget (104 150 tkr) och en ökning med 5 350 tkr jämfört med utfallet för 2025 (93 200 tkr).
Den väntade minskningen jämfört med budget förklaras främst av lägre premier och värdesäkringsbelopp
för de förmånsbaserade pensionsplanerna samt av att det inom förmedlingsverksamheten för tillfället ej ser
ut att finnas behov av att återtillsätta tjänster vid avgång. Ökningen jämfört med föregående år förklaras dels
av den årliga lönerevisionen, dels av helårseffekt av förstärkt organisation i form av ny verksamhetschef för
kundservice och av en tillsatt enhetschefsnivå inom utveckling och IT. Övriga personalkostnader väntas öka
med 200 tkr jämfört med budget (3 900 tkr) p g a en extra insatt konferens som ett led i att hantera ett
centralt inslag i anvisningarna från staden att hantera välfärdsbrott och otillåten påverkan.
Utfallet för helåret avseende bolagets avskrivningar och nedskrivningar på aktiverade inventarier väntas inte
resultera i någon avvikelse jämfört med budget.
Sammanfattningsvis visar prognosen för helåret att intäkterna blir något högre än budget (+2 200 tkr)
medan kostnaderna beräknas underskrida budget (väntat överskott +4 800 tkr). Prognosen visar ett resultat
före skatt om 7 000 tkr, vilket ska jämföras med budgetens nollresultat.
Sid. 162 (477)X
Budget 2026 Prognos 1 2026 Utfall T1 2026 Förändring Budget-
Prognos
Intäkter 2026 (tkr)
Köavgifter 141 250 143 400 48 350 2 150
Förtursintäkt 11 000 11 000 3 650 0
Kommunala
bostadsbolagens
interna byteskö
1 300 1 300 550 0
Särskilt
förmedlingsuppdrag
Micasa
150 150 100 0
Övrigt inkl. intäktsränta 3 550 3 600 1 350 50
Summa intäkter 157 250 159 450 54 000 2 200
Kostnader 2026 (tkr)
Löner och
lönebikostnader
104 150 98 550 31 950 5 600
Övriga
personalkostnader
3 900 4 100 700 -200
Externa kostnader 49 000 49 550 14 650 -550
Avskrivningar 200 250 50 -50
Summa kostnader 157 250 152 450 47 350 4 800
Resultat 2026 (tkr)
Resultat efter
finansnetto
0 7 000 6 650 7 000
Investeringar
Bostadsförmedlingen planerar inga investeringar under 2026.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Bostadsförmedlingen har bidragit till att uppfylla målet Ett Stockholm som håller samman med en stark och
jämlik välfärd i hela staden genom att fortsatt svara för en reguljär bostadsförmedling som förmedlar
Sid. 163 (477)X
bostäder utifrån en "rak" kö i en transparent process. Bostadsförmedlingen bedöms planenligt bidra till
uppfyllelse av detta mål under året.
Antalet lägenheter som lämnats in till bostadsförmedlingen under perioden uppgår till 8320, vilket innebär
en ökning jämfört med motsvarande period under förra året (7340). Det fortsatt höga inflödet av bostäder
beror på en relativt stor ökning av antalet inlämnade successionslägenheter (7235), att jämföra med samma
period föregående år (6 537). Även antalet nyproducerade bostäder som inlämnats (1085) har ökat något
jämfört med motsvarande period förra året (803). Något mer än hälften (59%) av lägenheterna kommer från
privata bostadsbolag. Andelen bostäder från stadens bostadsbolag uppgår under perioden till 32% medan
ca 9% har lämnats in av kommunala bolag i andra kommuner. Prognosen för helåret är totalt 21 400
inlämnade lägenheter vilket överensstämmer med årsmålet.
Bolaget har under perioden förmedlat 7269 lägenheter, inkluderat 743 ungdomslägenheter och 1060
studentlägenheter. Bolaget bedömer att årsmålet om 21 000 förmedlade lägenheter kommer att uppnås eller
till och med överträffas.
Bolaget har under perioden även bidragit till i det aktuella inriktningsmålet genom sin förtursverksamhet
och att fortsatt säkerställa tillgången till skyddade boenden för våldsutsatta samt säkerställa att de skyddade
boenden som idag har lägenheter i stadens bostadsbolag kan byta dessa mot jämförbara lägenheter.
Vad gäller förtursverksamheten har under perioden totalt 216 förtursärenden prövats varav 6% (12 st) getts
bifall. Högst andel bifall, 24% (7st), har getts inom kategorin våld i nära relationer.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
I samarbete med
bostadsbolagen
säkerställa tillgången
till skyddade boenden
för våldsutsatta
I de fall skyddat
boende efterfrågas
säkerställer bolaget att
ett sådant
tillhandahålls.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Säkerställa att de
skyddade boenden
som idag har
lägenheter i stadens
bostadsbolag kan byta
dessa mot jämförbara
lägenheter när
verksamheten av
skyddsskäl så kräver
Bolaget kommer att
fortsätta att vid behov
tillhandahålla
lägenheter för skyddat
boende.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Antal
förmedlade lägenheter
Analys
7 269 21 000
Antal
förmedlade
studentlägenheter
Analys
1 060 3 500
Sid. 164 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
förmedlade
ungdomslägenheter
Analys
743 2 200
Antal inlämnade
lägenheter
Analys
8 320 21 400
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andelen
pappersavier
avseende den årliga
köavgiften skall
minska.
Andel postalt
distribuerade
köavgifter (%)
Analys
6,4 8
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Sid. 165 (477)X
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Enligt bolagsstyrelsens mål ska bolaget sträva efter att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och leverera
tjänster med hög kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Bolaget har under perioden arbetat enligt stadens
kvalitetsprogram och samtliga enheter/avdelningar har fortsatt planera och följa upp verksamheten i enlighet
med stadens integrerade ledningssystem. Vidare har bolaget arbetat med att vidareutveckla stabila, rättssäkra
och ändamålsenliga systemstöd och arbetsprocesser som stödjer bolagets uppdrag (enligt stadens modell
pm3).
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bostadsförmedlingens
verksamhet ska vara
kostnadseffektiv och
långsiktigt hållbar
Fortlöpande
uppföljning av
administrativa och
indirekta kostnader i
förhållande till totala
kostnader och intäkter.
Bolaget arbetar enligt
stadens
kvalitetsprogram och
rapportering och
uppföljning i enlighet
med stadens
integrerade
ledningssystem. Vidare
ska bolaget fortsatt
arbeta med
att vidareutveckla
stabila, rättssäkra och
ändamålsenliga
systemstöd och
arbetsprocesser som
stödjer bolagets
uppdrag (enligt
stadens modell pm3).
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
Bolagets
verksamhet finansieras
av köavgifter och
avgifter för tjänster
inom
internköförmedling och
evakuering. Undantag
utgörs av
förtursverksamheten,
som finansieras av
sociallämden. Bolaget
planerar inga
investeringar och har
inte behov att
ta lån. Bolaget äger
inga fastigheter.
Analys
Med anledning av
verksamhetens natur
Sid. 166 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
verksamhetslokaler
utvecklas
och huvudsakliga
finansieringsform
(köavgifter) samt att
bolaget inte genomför
några investeringar
eller driver stora
projekt ser bolaget,
efter att ha analyserat
frågan, inte att det är
aktuellt i dagsläget att
söka bidrag från extern
aktör. Bolaget kommer
dock även
fortsättningsvis att
bevaka frågan.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
17,2 % 18 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
0 % 0 mnkr
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
6,67 0
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Bostadsförmedlingen har under perioden medverkat till att utveckla stadens näringsliv i enlighet med
stadens näringslivspolicy. Policyn innehåller sju ramvillkor som ökar förståelsen för hur hela staden
skapar förutsättningar för näringslivet. Bolaget kan främst bidra till det sjätte ramvillkoret: "God
livskvalitet", detta genom att tillhandahålla effektiva förmedlingstjänster för bostadssökande, stadens
bostadsbolag och andra fastighetsägare.
Bostadsförmedlingen har också fortsatt informera om Stockholm som bostadsort och om bostadsmarknaden
i regionen samt erbjuda statistiktjänster och marknadsanalyser som används av bostadsbolagen vid
planering av nyproduktion. En annan viktig fråga är att skapa bra förutsättningar för universitets-och
högskolestuderande att etablera sig i staden och till detta bidrar bolaget genom förmedlingen av
studentbostäder
Bostadsförmedlingen har inom ramen för projektet Stockholm Bygger fortsatt deltagit i arbetet med att
årligen arrangera två större frukostevent för byggbranschen. Syftet med detta forum är dialog och
erfarenhetsutbyte för de berörda intressenterna. I mars 2026 arrangerades ett Stockholm Bygger med
stadens handlingsplan för bostadsförsörjning som tema.
Bolaget har också bidragit till att uppfylla målet genom att erbjuda ungdomar möjlighet till ett meningsfullt
feriejobb som kan vara ett första steg in på arbetsmarknaden. Sex platser kommer totalt att erbjudas under
året, vilket överensstämmer med ett reviderat årsmål. Vidare tillhandahålls två platser för Stockholmsjobb.
Sid. 167 (477)X
Här överstigs årsmålet.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
3 st 6 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
2 st 1 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Bostadsförmedlingen har under perioden bidragit till målet Ett Stockholm med en stabil och hållbar
ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla genom att fortsatt tillhandahålla en gemensam
marknadsplats för hyresbostäder från såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm och i
omgivande kommuner.
Insatser för att öka kännedomen om bolaget och den service som erbjuds har genomförts som avsett. För att
öka antalet lägenheter i regionen som förmedlas via Bostadsförmedlingen har det genomförts flera insatser
för att etablera samarbete med ytterligare bostadsbolag. Under första tertialet har sex nya samarbeten med
fastighetsägare etablerats.
Insatser för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden har genomförts, bland annat
genom förmedling av ungdoms- och studentlägenheter samt det återkommande utskicket till alla nyblivna
artonåringar. Dialogen med fastighetsägarna om möjligheten att öronmärka små och prisvärda bostäder till
ungdomsbostäder har fortsatt under perioden. Förberedelser för deltagande på Järvaveckan i juni har
påbörjats.
Bolaget har, inom ramen för det bostadssociala uppdraget, fortsatt arbetet med att förmedla Bostad först
samt försöks-och träningslägenheter (FoT), med målsättningen om sammanlagt 600 bostäder under året.
Detta inkluderar lägenheter som i samverkan med SHIS Bostäder och socialnämnden ska tillhandahållas för
barnfamiljer som under lång tid levt i osäkra boendeförhållanden.
Utfallet för perioden är sammantaget 133 varav 103 försöks- och träningslägenheter, 22 Bostad Först och 8
bostäder till SHIS vilket är i enlighet med vad som har efterfrågats. Årsmålet bedöms inte komma att
uppnås vilket beror på att berörda lägenheter inte efterfrågas i den omfattning som anges i uppdraget.
Bolaget har under året arbetat vidare med bolagsstyrelsens mål om att bostadsförmedlingen ska erbjuda
bostadssökande och fastighetsägare en kvalificerad, rättssäker och effektiv service som utvecklas utifrån
kundernas behov och önskemål.
Vad gäller bolagsstyrelsens mål om att bostadsförmedlingen ska ha nöjda kunder och högt anseende har
bolaget under perioden fortsatt arbeta aktivt med kundvård.
Andelen tillgänglighetsmärkta lägenheter i det kommunala bostadsbeståndet uppgick per den sista april
2026 till 34,2%. Årsmålet om 20% bedöms kunna uppnås.
Även övriga aktiviteter kopplade till uppdrag inom ramen för mål 3.3 löper på enligt plan.
Sid. 168 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra i arbetet med
att underlätta för
ungdomar att komma
in på
bostadsmarknaden
• 18-årutskicket
fortgår• Deltagande i
Järvaveckan 2026•
Studentkampanj med
sponsrat utrymme i
sociala medier och
med budskapet att det
finns gott om
studentbostäder i
Stockholm. Kampanjen
riktar sig både mot
boende i Stockholm
och boende i övriga
landet. • Annons för
studentbostäder på
studieblocket, ett block
som delas ut gratis till
alla studenter på
Stockholms universitet,
Södertörns högskola,
KTH och Karolinska
institutet. • En stor
kampanj med
målgruppen
utrikesfödda 16-18 år
kommer att
genomföras under
våren 2026..
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Bostadsförmedlingen
ska erbjuda
bostadssökande och
fastighetsägare en
kvalificerad, rättssäker
och effektiv service
som utvecklas utifrån
kundernas behov och
önskemål
Bolaget ska fortsatt
arbeta för att
medarbetarna är väl
insatta i
verksamhetens mål
och direktiv samt om
hur arbetet ska utföras
enligt interna riktlinjer
och rutiner. Särskild
fokus på den utökade
internkontroll som
implementeras inför
2026.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Fortsätta att i
dialog med
fastighetsägarna
utveckla bättre digitala
lösningar för
lägenhetsinformation,
visning och dylikt för
att förenkla den
sökandes bedömning
tidigt i processen eller
Bolaget fortsätter
arbetet med att
förbättra bilder och
bildspel i annonserna
samt informera om
handbok för annonser
med syfte att stötta och
motivera
fastighetsägarna att
lämna så mycket
information som möjligt
Sid. 169 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
vid utebliven fysisk
visning
om bostaden.
Utveckling av bolagets
system för
lägenhetsinlämning
förbättras så att alla
förutsättningar finns för
att ta emot utförlig
information om
bostäderna.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Fortsätta att stärka
kontrollen av intyg i
syfte att säkerställa
rättssäkerheten inom
förmedlingsprocessen
För att fortsätta att
stärka kontrollen ska
bolaget genomföra
fortsatta
utbildningsinsatser för
medarbetarna och vid
behov genomföra
förbättringar av rutiner
och arbetssätt.
Stadens nya upplägg
för internkontroll
kommer här vara
behjälpligt.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
I dialog med privata
fastighetsägare
informera om goda
erfarenheter från
stadens allmännyttiga
bolag och deras sänkta
inkomstkrav, i syfte att
fler ska göra
motsvarande
justeringar av sina
krav. Bolaget ska därtill
aktivt verka för att fler
fastighetsägare inför
sänkta inkomstkrav
Frågan om sänkta
inkomstvillkor och
fördelarna med det
(breddad marknad,
lättare att hyra ut,
samhällsnytta) tas upp
i alla möten, både
mellan
fastighetsägaransvarig
och kund samt mellan
kundansvarig och
kund. Sänkta
inkomstvillkor kommer
att utgöra tema i minst
ett nummer av
Bostadsbarometern.
Bolaget kommer vidare
ta del av och informera
om fastighetsägarnas
egna utredningar av
effekterna av sänkta
inkomstvillkor.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Kännedomen hos
invånarna om bolaget
Bolaget genomför
marknadsföringsinsats
er genom sina
Sid. 170 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och de tjänster som
erbjuds skall öka.
etablerade kanaler. På
webben erbjuds
information på flera
utländska språk.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Säkerställa att
annonser om lediga
bostäder innehåller
utförlig information om
tillgängligheten i
bostaden och i
fastigheten, samt
information om
källsortering,
laddstolpar, cykelförråd
och
energieffektiviseringar
Arbete pågår med
utveckling av ny
bostadsportal. Portalen
ger större möjligheter
för fastighetsägarna att
ange egenskaper hos
bostaden men också
större möjligheter till
redaktionella
beskrivningar av olika
egenskaper i
bostaden, något som
gynnar de
bostadssökande.
Parallellt kommer
arbetet med att
informera
fastighetsägarna om
vikten av att alltid
uppge alla viktiga
egenskaper när de
lämnar in bostaden att
fortgå genom riktade
informationsinsatser.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Säkerställa att
personer med stora
behov av
anpassningsåtgärder i
hemmet erbjuds förtur
till anpassade
lägenheter
Förtur till
anpassade lägenheter
kommer fortsätta att
ges under 2026 till
personer som har
dokumenterade behov
av
anpassningsåtgärder .
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Tillhandahålla
förmedling av försöks-
och träningslägenheter
inklusive Bostad Först i
den omfattning som
efterfrågas av stadens
nämnder och bolag
Bostadsförmedlingen
ska fortsätta arbetet
med att förmedla
Bostad först samt
försöks-och
träningslägenheter
(FoT) med
målsättningen 600
bostäder under året.
Analys
Sid. 171 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbetet fortlöper enligt
plan. Vad gäller
måluppfyllelse: se
kommentar i anslutning
till indikatorn.
Utveckla servicen
för den som står i
bostadskön för att
motverka att personer
tappar sin köplats på
grund av underlåtenhet
Bolaget driver ett
särskilt
förvaltningsobjekt som
samordnar de
aktiviteter som syftar
till att kunden behåller
sin plats i bostadskön.
Under 2026
planeras aktiviteter
som syftar till
kvalitetshöjning av
registrets
kontaktuppgifter, t ex
att verifiera e-
postadress. Vidare ska
betalfönstret för
kort swish förlängas.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Verka för en
successiv ökning av
Bostadsförmedlingens
andel kategoribostäder
och förturer för att öka
möjligheten för de som
verkligen behöver
bostad att kunna få bra
och billiga sådana
utifrån behov
Bolaget avser
under perioden
genomföra riktade
insatser för att öka
andelen ungdoms-,
student- och
seniorbostäder. För
förtursverksamheten f
ortsätter arbetet med
att i samarbete med
socialnämnden och
stadsdelsnämnderna
öka kvaliteten i
ansökningarna till
förtur.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Öka antalet
inlämnade lägenheter
från privata
fastighetsägare/förvalt
are
Bostadsförmedlingen
ska fortlöpande
bedriva uppsökande
verksamhet och hålla
personliga möten med
fastighetsägare.
Nätverksmöten
planeras för privata,
stadens kommunala
samt
övriga kommunala
fastighetsägare. Kund
vårdsträffar med
Sid. 172 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
frukost och talare i
Stockholmsrummet
planeras hållas två
gånger under 2026.
Mer lättillgänglig
fastighetsägarsida på
webbplatsen utvecklas
under perioden.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Andel
tillgänglighetsmärkta
bostäder i kommunalt
bostadsbestånd vid
förmedling
Analys
34,2 20 %
Antal av
Bostadsförmedlingen
förmedlade Bostad
först-, försöks- och
träningslägenheter
samt
genomgångsbostäder
för barnfamiljer
Analys
Årsmålet bedöms inte
komma att uppnås
vilket beror på att
berörda lägenheter inte
efterfrågas i den
omfattning som anges i
uppdraget.
133 st 600 st
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska
analysera behov och
efterfrågan på den
lokala
bostadsmarknaden
med fokus på
efterfrågan av bostäder
med flera rum och
bostäder med
tillgänglighet för äldre
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem AB
Sid. 173 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och AB Svenska
Bostäder utreda om en
digital
studentbostadsportal,
"en väg in" bör inrättas
i syfte att underlätta för
bostadssökande
studenter
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utveckla
sina arbetssätt och
system i syfte att
minska tiden för
vakanser
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med
berörda nämnder och
bolag utveckla ett riktat
informationsarbete
som inkluderar ett
uppsökande arbete
gentemot de grupper
som idag är
underrepresenterade i
bostadsförmedlingens
kö
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med
socialnämnden följa
upp förändringarna i
stadens riktlinjer för
förtur som trädde i kraft
2024 i syfte att följa hur
förändringarna i
riktlinjerna har fungerat
och att antalet förturer
ökat
Sid. 174 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan. Utredningen
presenteras i ett
ärende som tillställs
styrelsen till
sammanträdet i juni.
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska
utreda reglerna för
förmedling med syfte
att fler barnfamiljer ska
kunna bli aktuella för
lägenheter med fler
rum för att bidra till
minskad trångboddhet
i staden
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Utred om verktyget
”Bostad snabbt” bör
användas i större
utsträckning vid
förmedling av
hyresrätter, enligt
principen först-till-kvarn
utan kötid, i syfte att
underlätta för
bostadssökande med
kort kötid och undvika
vakanser.
Analys
Aktiviteten framgår av
stadens handlingsplan
för bostadsförsörjning.
Utredning kommer att
ske med rapportering i
samband med T2.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Bolagets resultat gällande aktivt medskapandeindex (AMI) om 77 understiger årsmålet (82) men innebär
samtidigt en förbättring i förhållande till förra årets utfall (75). Under våren utvärderas resultatet
avdelningsvis och aggregerat för bolaget i sin helhet.
Bolagsstyrelsens mål
• Bostadsförmedlingen ska säkerställa bolagets kompetensförsörjning samt utveckla ett aktivt
medarbetarskap och ett ledarskap präglat av kommunikation, tillit och mod.
Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med att säkerställa att rätt kompetens rekryteras, bibehålls och
utvecklas inom bolaget. Bolaget tillämpar kompetensbaserad rekrytering och interna utbildningar genomförs
Sid. 175 (477)X
i syfte att ytterligare etablera och fördjupa denna metod. Under perioden har det hållits chefsforum, där
cheferna inom bolaget får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper med varandra.
Bolaget arbetar för att säkerställa goda och trygga arbetsvillkor som utgår från att heltids- och
tillsvidareanställningar är normen.
• Bostadsförmedlingen ska ha en god social och organisatorisk arbetsmiljö och sjukfrånvaron ska
minska
Bolaget har under perioden fortsatt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka,
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en
tillfredsställande fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö uppnås.
Utfallet för sjukfrånvaron per sista april (rullande tolv månader) är 4,2%. Årsmålet 4,5% bedöms komma att
uppnås och prognosen för året överensstämmer med målvärdet. Resultatet för korttidsfrånvaro (dag 1-14) är
1,9 %. Årsmålet 3% bedöms komma att uppnås och prognosen överensstämmer med målvärdet
Bolagets chefer har under perioden fortsatt arbeta med att fånga tidiga signaler på ohälsa och ha en
kontinuerlig kontakt med sjukskrivna medarbetare.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bostadsförmedlingen
ska ha en god social
och organisatorisk
arbetsmiljö och
sjukfrånvaron ska vara
låg.
Systematiskt
arbetsmiljöarbete
genom att undersöka,
genomföra och följa
upp verksamheten på
ett sådant sätt att
ohälsa och olycksfall i
arbetet förebyggs och
en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås.
Under perioden
kommer bolaget arbeta
förebyggande med
friskfaktorer samt
genomföra den
återkommande
utbildningen för
samtliga chefer i
arbetsmiljö. Bolaget
kommer under
perioden att erbjuda
medarbetarna ett
generöst
friskvårdsbidrag, en
friskvårdstimme i
veckan och gratis
online träning.
Bolagsövergripande
hälsofrämjande och
förebyggande
aktiviteter kommer
också att ske under
året, exempelvis
kommer en
hälsoundersökning att
erbjudas samtliga
medarbetare.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
Sid. 176 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
plan
Bostadsförmedlingen
ska säkerställa
kompetensförsörjning
samt utveckla ett aktivt
medarbetarskap och
ett ledarskap präglat
av kommunikation, tillit
och mod.
Bolaget kommer
under perioden att
strategiskt arbeta med
kompetensförsörjning i
syfte att säkra att rätt
kompetens rekryteras,
bibehålls och utvecklas
inom bolaget.
Cheferna ska ges
förutsättningar att
utöva ett tillitsbaserat
ledarskap. Bolaget
planerar att året
genomföra ett
utvecklingsprogram för
samtliga chefer i syfte
att säkerställa att det
finns goda
förutsättningar i
chefsuppdraget med
tydliga mandat och
befogenheter.Vidare
kommer bolaget under
perioden att arbeta för
att säkerställa goda
och trygga arbetsvillkor
som utgår från att
heltids- och
tillsvidareanställningar
är normen.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
resultatet innebär en
ökning i förhållande till
föregående år, men
årsmålet är ej uppnått.
Avdelningsvis
utvärdering och
upprättande av
handlingsplaner pågår.
77 82
Sjukfrånvaro
Analys
4,2 % 4,5 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
1,9 % 3 %
Sid. 177 (477)X
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Bolaget har under perioden arbetat enligt fastslagen plan för informationssäkerhet. Bolaget har etablerade
rutiner för årlig klassning av de informationsmängder som hanteras inom bolaget och klassningar har skett i
enlighet med rutinerna. Vidare sker inom ramen för bolagets internkontrollarbete en tertialvis uppföljning av
att bolagets registerförteckningar som ger en rättvisande bild av verksamhetens personuppgiftsbehandlingar.
Utöver kontinuerlig uppdatering av registerförteckningar och återkommande informationsklassningar har
bolagets informationssäkerhetsarbete under perioden inriktats mot frågor och rutiner rörande behörighet och
åtkomstkontroll.
Merparten av bolagets anskaffning av varor och tjänster sker genom avrop på stadens ramavtal. I det fall
bolaget genomför egna upphandlingar kommer plan för systematisk uppföljning att tas fram. Under tertial 1
har inga nya upphandlingar genomförts.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
elektroniska inköp
Analys
utfalles följs upp och
åtgärder genomförs i
syfte att årsmålet ska
uppnås
69 % 75 %
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
100 % 100 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
100 % 100 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Bolaget har fortsatt samverkan med bostadsbolagen, SHIS Bostäder, stadsdelsnämnderna och
socialnämnden säkerställt att genomgångsbostäder tillhandahålls och kommer barnfamiljer som under lång
tid levt i osäkra boendeförhållanden tillgodo. Dessa bostäder ingår i årsmålet och i direktivet om att
förmedla 600 försöks-och träningslägenheter.
Bolaget har under perioden genomfört flera åtgärder som syftar till att förebygga, upptäcka och förhindra
välfärdsbrottslighet. En handlingsplan för aktiviteter under resterande året har tagits fram gemensamt på
bolaget.
Sid. 178 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
I fortsatt
samverkan med
bostadsbolagen, SHIS
Bostäder,
stadsdelsnämnderna
och socialnämnden, i
den mån det behövs,
säkerställa att
genomgångsbostäder
tillhandahålls och
kommer barnfamiljer
som under lång tid levt
i osäkra
boendeförhållanden
tillgodo
Dessa bostäder
ingår i årsmålet och i
direktivet om att
förmedla 600 försöks-
och träningslägenheter
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
I samarbete med
socialnämnden,
stadsdelsnämnderna
och stadens
bostadsbolag
samverka kring oriktiga
hyresförhållanden på
bostadsmarknaden
Det har inom
staden etablerats en
samverkan och utbyte
av erfarenheter för att
motverka oriktiga
hyresförhållanden på
bostadsmarknaden.
Bolaget ingår i denna
samverkan
tillsammans med
socialnämnden,
stadsdelsnämnderna
och stadens
bostadsbolag. Arbetet
med detta uppdrag ska
fortsätta under året.
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Bolaget har under det första tertialet 2026 fortsatt att arbeta i enlighet med Stockholms stads program för
de mänskliga rättigheterna och dess tre fokusområden Kunskap och information, Välfärd och service samt
Delaktighet och inflytande.
För att säkerställa att bemötande och ordval är inkluderande (med tanke på olikheter gällande
familjebildningar, sexuell identitet m m) och servicen är likvärdig har bolaget under perioden fortsatt
genomföra coachning och utbildning för medarbetarna som bland annat omfattar dessa frågor.
Stockholmsrummets verksamhet bidrar till målet om den öppna och demokratiska staden och till att ge
medborgarna förutsättning att hålla sig sig informerade. Här tillhandahålls på ett åskådligt sätt information
om hur, var och varför staden växer. Rummet fungerar som en mötesplats och utgångspunkt för dialog med
invånarna om stadens utveckling. Uppdraget att utveckla Stockholmsrummets koncept till att finnas på flera
platser i staden har fortsatt under perioden. Det mobila Stockholmsrummet har under årets första tertial
varit i följande områden för att på olika sätt visa upp hur Stockholm växer: Fruängen, Högdalen, Akalla,
Hökarängen, Bagarmossen, Fagersjö, Skarpnäck, Husby.
Bolaget har vidare bidragit till de sociala hållbarhetsmålen genom ett inkluderande och icke-
Sid. 179 (477)X
diskriminerande förhållningssätt vad gäller servicen till de bostadssökande såväl som i rollen som
arbetsgivare.
Övrigt
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Sammanfattande kommentar
SISAB:s kärnuppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga, kvalitativa, trygga, miljömässigt hållbara,
flexibla och kostnadseffektiva lokaler och utemiljöer för stadens förskole- och skolverksamhet.
Bolagets mål är att skapa Stockholms bästa skolmiljöer för barn och unga och bidra till stadens utveckling,
genom ett förhållningssätt som kombinerar hållbarhet, trygghet och kostnadseffektivitet.
SISAB säkerställer mest skola och förskola för pengarna genom att ha en budget i balans och långsiktigt
hållbara finanser. Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att säkerställa tjänster till
rätt kostnad och rätt kvalitet. SISAB arbetar systematiskt med teknikutveckling och innovation som en
central del av bolagets kvalitetsarbete med målet att skapa bättre och mer hållbara verksamhetslokaler,
service, nytta och ekonomi.
I bolagets färdplaner finns tre målområden, Trygga, Kostnadseffektiva och Hållbara, som visar vägen mot
2040. Färdplanerna syftar till att vägleda verksamheten i det dagliga arbetet och konkretiserar fokusområden
för SISAB:s utveckling på lång sikt.
SISAB:s fokus under året är att fortsatt utveckla underhållet samt att ha ett effektivt nyttjande av bolagets
fastigheter samtidigt som elevantalet fortsätter att sjunka. Nära samverkan med hyresgäst och kunskap om
fastighetsportföljen blir centralt i arbetet. Bolaget har också stort fokus på utemiljöfrågor, dels utifrån
Lekvärdesriktlinjerna vid utveckling av skol- och förskolegårdar och dels utifrån markskötsel. SISAB har
därför påbörjat arbete med att ta fram en markstrategi.
TRYGGA
SISAB:s trygghetsarbete syftar till att SISAB:s skolor och förskolor ska vara 100 procent trygga och säkra
för alla målgrupper som vistas i och nära dem. Särskild prioritering under 2026 är att höja fastighetsnärvaro
samt stärka uppföljning av regelbundna kontroller på fastigheterna. Vidare kommer bolaget att förstärka
fokus på utemiljöer genom markåtgärder inom skol- och förskolegårdar med fokus på trygghet och säkerhet
likväl som hållbarhet och stimulans till rörelse.
SISAB prioriterar insatser inom gemensamma e-tjänster, webbplatser och kontaktvägar för att stärka den
sammanhållna upplevelsen av service för bolagets målgrupper. Bolaget utgår från nyckeltal inom
trygghetsområdet för att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten ur ett trygghetsperspektiv och
utifrån upplevd service och kvalitet. Med nyckeltal som stöd, kan bolaget än tydligare identifiera behovet av
nya eller ytterligare insatser. I syfte att motverka arbetslivskriminalitet och främja en sund byggbransch är
SISAB sedan 2019 engagerade i branschinitiativet ”Rättvist byggande”. Arbetsmodellen bygger på tydliga
kontraktsvillkor som medger sanktioner, föranmälan av underentreprenörer som ska medverka vid
byggentreprenaden och arbetsplatskontroller för att bland annat säkerställa att föranmälda företag är de som
också arbetar på byggarbetsplatsen, samt att de individer som vistas på arbetsplatsen har rätt att arbeta där
och kan redovisa sin identitet.
Systematiskt arbete mot välfärdsbrott är nära kopplat till SISAB:s arbete med intern kontroll. Nätverk med
koppling till att motverka välfärdsbrott finns på plats inom staden som möjliggör ett bredare och mer
proaktivt arbete tillsammans utifrån frågor som rör inköp och avtalsuppföljning. SISAB arbetar med att
Sid. 180 (477)X
utveckla kontroll över arbetsprocesser och ekonomiska flöden i ett tidigt skede för att upptäcka och
motverka välfärdsbrottslighet och felaktigheter. Bolaget har rutiner för kontroll av leverantörer och för att
vid misstanke utreda avvikelser mellan kalkylerade, beställda och fakturerade belopp. Bolaget utvecklar
metoder för uppföljning och kontroll av leveranser och debitering. Uppföljning sker avseende leverantörer
och underleverantörers sundhet och förmåga.
SISAB arbetar vidare för att motverka välfärdsbrott där samtliga upphandlade byggentreprenader ingår i
Rättvist byggande. Entreprenader via ramavtal ingår i arbetssättet RB light via Rättvist byggande. Bolaget
arbetar även mot otillåtna andrahandsuthyrningar och kontroll av presumtiva och befintliga lokalhyresgäster
genomförs. Arbetssättet från Rättvist Byggande implementeras i upphandling av utemiljöskötsel för
avtalsstart under året. Avtalsvillkor avseende arbetskraft, kontroller och viten är införda i avtal.
Organisering, metodik och verktyg för digitalt stöd avseende implementering och avtalsuppföljning sätts
upp under Q2/Q3.
HÅLLBARA
Genom SISAB:s klimat- och miljöarbete skapas värde för en långsiktig fastighetsförvaltning och
förutsättningar för en trygg, säker, hälsosam och funktionell miljö för Stockholms barn och unga samt de
som vistas i bolagets lokaler och utemiljöer, med särskild omsorg om de små barnen.
SISAB:s färdplan fokuserar på stadens mål om ett klimatpositivt Stockholm till 2030 och hur SISAB ska
kunna bidra till stadens mål att halvera klimatpåverkan och även vara en fossilfri organisation till 2030.
SISAB ska dessutom bidra till ökad biologisk mångfald genom gröna gårdar, bygga och förvalta utan miljö-
och hälsofarliga kemikalier, förebygga konsekvenser av ett förändrat klimat, öka cirkulära flöden samt
minska bolagets energianvändning. Bolaget har beslutat om särskild strategi för cirkularitet i linje med
bolagets färdplan Hållbara som visar hur bolaget systematiskt ska arbeta med cirkularitet och återbruk.
Detta sker i såväl tillskapande av ny kapacitet som vid ombyggnad av befintligt bestånd. Fokus är att skapa
funktionella och hälsosamma miljöer som möter verksamhetens behov med förhållningssättet att bevara,
underhålla och återbruka de resurser bolaget redan har i nära samverkan med hyresgäst.
SISAB har en av Sveriges största fastighetsportföljer och att effektivisera energianvändningen i beståndet
har varit en prioriterad fråga under många år där målinriktat arbete och digitala verktyg har varit en
bidragande faktor i att skapa skillnad. SISAB:s energiarbete är drivet av målsättningen att minska
energianvändning, kostnader och serviceanmälningar kopplat till inomhusklimatet. Sedan 2018 är merparten
av de tekniska installationerna uppkopplade till bolagets överordnade styrsystem, SISAB Online (SOL). Det
ger bolaget en direkt överblick och kontroll över de tekniska systemen i byggnaderna och möjliggör
fjärrstyrning samt sammankoppling av tidigare separata system för att automatiskt anpassa driften efter
verkligt behov. Det leder till stora energibesparingar och bättre utnyttjande av energi. Särskilt system för
uppföljning gör det möjligt att följa energianvändning per energislag, fastighet och tidsperiod, och används i
allt från att ge underlag för klimatrapportering och hållbarhetsmål till dagligt driftstöd. Systemet används
även för att upptäcka avvikelser i energianvändning samt göra trendanalyser över tid. Historiskt har bolagets
elanvändning legat över 100 GWh per år. Sedan 2020 har SISAB fokuserat på bland annat behovsstyrd
ventilation, dynamisk och intelligent elvärmestyrning, utbyte av ineffektiva installationer och belysning
samt driftkontroll. Under första tertial har bolaget lanserat nyckeltal inom hållbarhetsområdet i SISAB:s
beslutsstödssystem. Där kan medarbetare följa el- och fjärrvärmeförbrukning för hela bolaget men även se
informationen för ett förvaltningsområde eller ett byggnadsverkskomplex.
KOSTNADSEFFEKTIV A
Höga ambitioner för skol- och förskolemiljöer ska förenas med en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi.
Färdplanen för kostnadseffektivitet beskriver arbetssätt som stödjer ett effektivt resursutnyttjande för att
säkerställa mest skola och förskola för pengarna där SISAB bidrar till att stadens ekonomi är stark och
hållbar. SISAB fokuserar under kommande år på att underhålla fastigheterna i beståndet. Bolaget kommer
dessutom att utveckla stöd för underhållsplanering för att skapa bättre framdrift och effektivare arbetssätt.
Sid. 181 (477)X
SISAB stärker underhållet för att bibehålla fastigheternas långsiktiga värde och för att kunna erbjuda
funktionella lokaler för stadens verksamheter och övriga hyresgäster. Stadens nedjustering av
investeringsvolymer innebär en aktiv prioritering av bolagets investeringsbehov.
SISAB ska främja ett effektivt resursutnyttjande och fortsätter utveckla arbete med underhållsplanering och
att stärka genomförandekraften.
1 oktober 2026 kommer SISAB flytta till nya lokaler i Hammarby Sjöstad. Nya kontoret ska öppna upp för
samarbete och lärande samt fungera som hävstång för verksamhetsutveckling genom att stärka närhet,
variation och samarbetsformer. Arbetet med flytten kommer bidra till att mål inom prioriterade områden så
som stärkt arbete kring underhåll och arbete med team kring fastigheter förstärks.
Rekommendationer från lekmannarevisorerna
Under 2025 har lekmannarevisor i samarbete med Stadsrevisionen, utöver sedvanlig granskning följt upp
tidigare års granskning gällande intern kontroll, avtalshanteringen samt efterlevnaden av
dataskyddsförordningen. I 2025 års årsrapport lämnades en rekommendation om en viss förändring gällande
hantering av maskiner och inventarier (ej byggnadsinventarier) där bolaget har nu säkerställt att rutiner finns
för inventering, utrangering, försäljning och avvikelsehantering av anläggningstillgångar och
korttidsinventarier. Utgående bokfört värde på de aktuella inventarierna uppgick till ca 11 mnkr per 2025-
12-31. Under året kommer bolaget att säkerställa att register för anläggningstillgångar och
korttidsinventarier är aktuellt, fullständigt och innehåller tillräcklig information samt att avvikelser följs
upp. Rekommendation från årsrapporten 2024 gällande att särredovisa bolagets system för internkontroll i
ett eget dokument är åtgärdad och handlingen beslutades i bolagets styrelse i april 2026. För att möta
rekommendation, från året 2023, gällande granskning av avtalsförvaltning togs en ny guide för
avtalsförvaltning fram under 2025. Viss implementering kvarstår. Uppföljning av tidigare års granskning har
även skett gällande dataskyddsförordningen för att säkerställa efterlevnad av regelverket där vissa
rekommendationer från föregående år kvarstår, bland annat ett systematiskt och regelbundet arbete med
inventering av personuppgiftsbehandlingar för att erhålla en uppdaterad registerförteckning samt att fullt ut
tillse att samtliga informationstillgångar säkerhetsklassificeras minst årligen. Arbetet med dessa, och övriga,
kvarvarande rekommendationer kommer att hanteras under 2026.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Resultatsammanställning
Nyckeltal Utfall Budget Prognos
Omsättning 1 131 016 3 372 520 3 446 887
Rörelsekostnader -535 680 -1 525 187 -1 559 947
Avskrivningar -358 453 -1 062 504 -1 099 905
Nedskrivningar och
Utrangeringar
Personalkostnader -83 908 -279 583 -275 344
Övriga kostnader -4 -4 246 -10 691
Finansnetto -152 044 -501 000 -501 000
Resultat efter finansnetto 927 0 0
Tabellerna ovan avser SISAB inklusive dotterbolag. Investeringsbudgeten är lagt på årsbasis och inte
periodiserad per tertial. Utfall investeringar inkluderar även vilande moms.
Investeringar
Sid. 182 (477)X
Nyckeltal Utfall Budget Prognos
Nyproduktion 3 248 58 000 19 000
Strategiska investeringar
(Ombyggnad)
175 756 442 000 481 000
Ersättningsinvesteringar 142 442 600 000 600 000
Summa investeringar 321 446 1 100 000 1 100 000
Övrigt
Nyckeltal Utfall
Antal anställda 263
Balansomslutning 20 823 954
Analys
Analys av ekonomisk utveckling
Tertialbokslut exkl. dotterbolag
Resultatet efter finansnetto ackumulerat till och med april uppgår till ett positivt resultat om 1 mnkr.
Totala intäkter för perioden uppgår till 1 131 mnkr, vilket är 12 mnkr högre än budget för perioden som är
1 119 mnkr.
Hyresintäkterna överstiger budget med 4 mnkr och beror främst på ökade intäkter kopplat till
hyresgästanpassningar och ränteersättning avseende de investeringar som hyresgästen betalar av.
Intäkter avseende vidarefakturering överstiger budget med cirka 5 mnkr vilket beror på tillkommande
beställningar avseende mindre verksamhetsanpassningar som vidarefaktureras till hyresgäst.
Driftkostnaderna för perioden uppgår till 395 mnkr, vilket är 26 mnkr högre än budget för perioden.
Avvikelsen beror på ökade kostnader avseende uppvärmning, till följd av kallare vintermånader än ett
normalår, som överstiger budgeten med 12 mnkr Under året har det inkommit beställningar avseende
hyresgästanpassningar som inte var med i budgeten om 9 mnkr. Dessa kostnader vidarefaktureras till
hyresgäst.
Ombyggnads- och underhållskostnaderna uppgår till 101 mnkr vilket är 22 mnkr lägre än budget för
perioden. Avvikelsen beror på att de planerade åtgärderna inte har kommit igång i den takt som uppskattades
i budgeten.
Administrations- och personalkostnader för perioden uppgår till 123 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än budget.
Avvikelsen beror delvis på viss personalomsättning där bolaget avvaktar något gällande planerade
ersättningsrekryteringar. Kostnader för datasystem och konsulter har ett lägre utfall än budgeterat. Övriga
lokalkostnader understiger budget, vilket avser höstens kontorsflytt och bedöms upparbetas under
kommande månader.
Avskrivningarna enligt plan uppgår till 358 mnkr, vilket är 8 mnkr högre än budget.
De finansiella kostnaderna uppgår till 152 mnkr och är 24 mnkr lägre än budget, vilket beror på lägre ränta
under årets första fyra månader än det beräknade genomsnittet för året. Då räntan beräknas öka, enligt
senaste finansrapporten, bedöms underskottet upparbetas under resterande del av året.
Investeringar
Upparbetade pågående investeringar uppgår till 311 miljoner, vilket är 3 mnkr högre än budget. Inkluderat
moms avseende ej resultatavräknade projekt uppgår till 321 mnkr.
Sid. 183 (477)X
Period Utfall T1 (mnkr) Budget (mnkr)
Jan 48 61
Feb 68 78
Mars 102 87
April 93 82
Ack T1 311 308
Årsprognos
Koncernens resultat efter finansnetto prognostiseras till 0 mnkr, vilket är oförändrat från budget.
Totala intäkter beräknas uppgå till 3 447 mnkr. Jämfört med budget är det en ökning med 74 mnkr. Av de
totala intäkterna uppgår hyresintäkterna till 3 305 mnkr av totala intäkter och förväntas vara 7 mnkr högre
än budget, vilket främst beror på ökade intäkter gällande hyresgästanpassningar och ränteersättning
avseende de investeringar som hyresgästen betalar av.
Övriga rörelseintäkter, avser främst vidarefaktureringar, beräknas uppgå till 107 mnkr vilket är 55 mnkr
högre än budget och hänför sig till vidarefakturering för projektkostnader och beställningar av hyresgäst
samt tillkommande försäkringsersättning för tidigare års försäkringsskador.
Driftkostnader förväntas uppgå till 1 037 mnkr på helår vilket är 19 mnkr högre än budget. Ökningen avser
mindre verksamhetsanpassningar om 10 mnkr kostnader som kommer att vidarefaktureras till hyresgäst.
Tomträttsavgälder beräknas öka med 2 mnkr under året vilket aviseras vidare till hyresgäst. Övrig
fastighetsskötsel har ökat med 5 mnkr jämfört med budget, vilket delvis beror på ökade kostnader avseende
kontrollbesiktningar av skyddsrum.
Ombyggnads- och underhållskostnader prognosticeras till 390 mnkr vilket är oförändrat jämfört med
budget.
SISAB:s administrations- och lönekostnader beräknas öka med 13 mnkr jämfört med budget och uppgår till
408 mnkr. Ökningen jämfört med budget är hänförlig till ökade kostnader för konsulter och utveckling av
IT-system.
Avskrivningar förväntas uppgå till totalt 1 100 mnkr, vilket är en ökning med 37 mnkr jämfört med budget.
Förändringen av avskrivningar är en följd av löpande justeringar av bedömda avskrivningstider i projekt
samt tidpunkt för aktivering.
(Tio största tillkommande avskrivningar som ska aktiveras presenteras i tabell)
Projektnummer Projektnamn Projektkostnad som
aktiveras 2026 (mnkr)
Avskrivning 2026
(mnkr)
Godkänd
entreprenad
740250 Grimstaskolan, Vent/
stambyte &
kapacitetsökning kök/
matsal, hus B,C,D
249 9,0 2026-04-07
709780 Slättgårdsskolan,
återuppbyggnad
huvudbyggnad, Hus K
244 4,1 2026-04-30
752710 Stadshagsskolan,
Ventilation, Hus A, S:t
Göransgatan 145
103 2,8 2026-05-04
712120 Bäckahagens skola
Etapp 2 hus A-C,E,
om-& tillbyggnad
87 1,8 2026-04-27
707850 Drivhuset etapp 2, Nya
Enskede skola/Betty
78 1,5 2026-08-10
Sid. 184 (477)X
Projektnummer Projektnamn Projektkostnad som
aktiveras 2026 (mnkr)
Avskrivning 2026
(mnkr)
Godkänd
entreprenad
Pettersson,
ombyggnad, Hus C, D,
E, F och G
706350 Bredängsskolan,
Stambyte, Hus
A,I,G,H,V,
Bredängstorget 23
28 0,7 2026-06-15
700320 Stjärnsundsgatan 12,
Grundsanering samt
anpassningar,
Skogsstjärnan fsk
27 0,6 2026-05-29
712530 Solbergaskolan,
Skolgårdsprojekt,
Lerkrogsvägen 28
10 0,6 2025-10-31
712550 Elinsborgsskola
Skolgård upprustning
Mellingebacken 22-26
9 0,5 2025-10-31
713170 Rågsvedsskolan,
Hyresgästanpassninga
r, Hus C, Rågsveds
skolgränd 6-10
32 0,5 2026-07-03
De finansiella kostnaderna förväntas uppgå till 501 mnkr, vilket är oförändrat från budget.
Investeringsverksamhet i ny- och ombyggnationer kräver tillgång till finansiering som SISAB tillgodoser
genom upplåning via Stockholms Stadshus AB. Bolaget har hög belåning och är därmed exponerad för
finansiella risker. Oförutsedda störningar på fastighets- och kreditmarknaden kan påverka aktuella ränteläget
och förändra förutsättningarna för bolaget.
Investeringar
Investeringar förväntas uppgå till 1 100 mnkr för helåret 2026, vilket är oförändrat jämfört med budget.
I årsprognosen finns dock osäkerhetsfaktorer hos beställare vilket kan påverka bedömning av
investeringsnivå. SISAB har gjort bedömning avseende investeringsnivå utifrån känd information från
hyresgäst. Förändras hyresgästers prioriteringar, behov och finansiella förutsättningar kan detta få
konsekvenser på SISAB:s investeringsnivå för 2026.
Varje projekt prövas och prioriteras och bygger på samverkan mellan SISAB och dess beställare. Samverkan
fortskrider i syfte att åstadkomma ständigt förbättrad kostnadseffektivitet vid genomförande av
investeringar.
Ersättningsinvesteringar inom bolaget prioriteras utifrån drift- och underhållsåtgärder samt status och behov,
vilket genererar bolagets planerade underhåll över tid. De åtgärder som krävs för att trygga personsäkerhet i
fastigheterna har alltid högsta prioritet. Därefter prioriteras underhåll för att säkra byggnadernas klimatskal
(tak, fasad, fönster, dörrar och grund) och invändiga installationer för att säkra byggnadernas långsiktiga
överlevnad. Även åtgärder för att förebygga eller avhjälpa myndighetsanmärkningar är prioriterade. Bolaget
lägger utöver det plan för övriga åtgärder som inte omfattas av ovanstående.
Under perioden september 2025 till april 2026 har ett utredningsbeslut tagits i SISAB:s styrelse.
Utredningsbeslutet avsåg Eriksdalsskolan i Södermalms stadsdelsförvaltning och uppgick till 6 mnkr för
utredning av upprustning av tekniska installationer, Hus A-E. Total indikativ kostnad för projektet bedöms i
detta tidiga skede till cirka 820 mnkr inkl. index. Beslutet togs i SISAB:s styrelse i mars 2026.
Tabellen visar de beslut/projekt som i budget förväntades ha högst utfall under 2026 och redovisar prognos i
miljoner kronor för de större projektens investeringsbudget (eventuella beslutade driftandelar ingår inte).
Sid. 185 (477)X
Projektnummer Projektnamn Utfall T1 (mnkr) Prognos 2026
(mnkr)
Årsbudget 2026
(mnkr)
Godkänd
entreprenad
743990 Abrahamsbergssk
olan, Stambyten
spillvatten, Gustav
III s v2-4, Ritarv.9-
11
0,5 15 26 2028-02-11
706350 Bredängsskolan,
Stambyte, Hus
A,I,G,H,V,
Bredängstorget 23
14 42 34 2027-06-18
741590, 712120,
711910
Bäckahagens
skola etapp 1 & 2,
om-& tillbyggnad
hus A-C, E
12 55 64 2023-06-15, 2028-
08-31, 2027-08-31
707850, 711430,
713360
Drivhuset etapp 2,
ombyggnad, Hus
C, D, E, F och G
samt tak hus
C,D,F
21 51 71 2026-08-10, 2026-
02-28, 2026-05-01
740250 Grimstaskolan,
Vent/ stambyte &
kapacitetsökning
kök/ matsal, hus
B,C,D
22 53 70 2026-04-07
705100 ISSR, ombyggnad
kök, ventilation
och NO mm
3 9 39 2028-09-30
709780 Slättgårdsskolan,
återuppbyggnad
huvudbyggnad,
Hus K
49 103 128 2026-04-30
752710 Stadshagsskolan,
Ventilation, Hus A,
S:t Göransgatan
145
10 34 27 2026-05-04
710600, 711190,
703130, 710990
Vällingbyskolan,
ombyggnad hus A,
nybyggnad Hus L
28 130 108 2025-12-03, 2025-
11-01, 2027-06-15,
2024-01-31
710880, 714260 Winquists väg 24,
ny förskola
2 19 28 2028-09-29, 2027-
02-06
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
KF-målet bedöms uppfyllas under året.
Med hållbarhet och smarta lösningar skapar SISAB trygga och inspirerande miljöer för barn och elever.
Viktiga insatser för miljömässig och social hållbarhet är att erbjuda goda utbildningsmiljöer samt att välja
miljöanpassade byggnadsmaterial och processer som har liten inverkan på miljön. Under 2026 fortsätter
SISAB arbetet med utvecklad service tillsammans med bolagets hyresgäster. Bolagets kundportal Mina
sidor har utvecklats och hyresgäster kan nu ta del av statistik över serviceanmälningar och skadegörelse.
Portalen visar även senaste NKI-resultat. Bolaget har under året infört en ny och enklare rutin kring
glasskador och klotter som nu kommer anmälas via serviceanmälan där även övriga ärenden hanteras istället
Sid. 186 (477)X
för att statistiken levereras periodvis från entreprenör som sanerar klotter. Fördelarna är flera då det blir
lättare att följa ett ärende, se när ärendet registreras och hanteras och att återkopplingen blir mer strukturerad
och robust samt att avvikelsemönster kan hanteras tidigt och tillsammans med annan statistik.
På Björnbodaskolan i Vällingby är en ny paviljong på plats och gymnastikhallen är åter i bruk. Invigning
hölls i början av året. I januari invigdes även den nya byggnaden på Vällingbyskolan som blir den nya
huvudentrén till skolan. Den rymmer reception, skoladministration, lärararbetsplatser, anpassad grundskola,
elevhälsa samt kök och matsal. Vällingbyskolans nya byggnad är en av tio finalister i Årets
Stockholmsbyggnad. Motiveringen lyder att Vällingbyskolan har fått en kompletterande huvudbyggnad som
är väl anpassad till arkitekt Helge Zimdahls väl utformade skola från 1953. Material och karaktär har tolkats
på ett nytt sätt och skapar en bra balans mellan gammalt och nytt. Med barnen i fokus får en ny generation
Vällingbybor nu ta del av byggnaden.
SISAB fortsätter under året arbetet med att förskole- och skolgårdar ska bli bättre för lek samt grönare och
mer klimatanpassade. En utveckling som är prioriterad på gårdar med höga temperaturer där
lekvärdesriktlinjerna är utgångspunkten för arbetet. Bolaget arbetar med att ta ett samlat grepp kring
utemiljöfrågor och systematiskt utveckla utvändig rondering. SISAB arbetar under året med att utveckla sju
förskolegårdar i syfte att öka lekvärden och grönstrukturen på gårdarna. Projekten pågår och färdigställs
under sommaren.
SISAB är på god väg att nå förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Bolaget
prognostiserar att samtliga aktiviteter kommer att nå måluppfyllelse i slutet av året.
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
Stockholm ska vara en stad där alla barn och unga ges möjligheter att utvecklas efter sina egna
förutsättningar. Bolagets beslutsfattande utgår från ett tydligt barnperspektiv och barnets bästa ska alltid stå i
centrum. I uppdraget att äga, förvalta och utveckla huvuddelen av Stockholms grundskolor, gymnasieskolor
och fristående förskolor är barn och ungas bästa i fokus. Barnkonsekvensanalyser görs för att synliggöra hur
förändringar påverkar barn och hur eventuella negativa konsekvenser kan kompenseras för barnets bästa.
I arbetet att förvalta flexibla moderna lärmiljöer som anpassas efter pedagogikens utveckling arbetar SISAB
med att förbättra tillgängligheten för barn med funktionsvariationer, möjliggöra digital infrastruktur och
klassrum för framtidens lärande samt implementera stadens lekvärdesriktlinjer för att skapa inspirerande,
grön och naturlig lekmiljö med fokus på barns fysiska och sociala utveckling. Under året kommer bolaget
genomföra sju stycken förskolegårdsprojekt där respektive gårds specifika behov omhändertas utifrån
verksamheters behov och önskemål. SISAB utvecklar därutöver ytterligare gårdar tillsammans med
verksamheter enligt SISAB:s koncept Barnens val.
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
Med hållbarhet och smarta lösningar skapar SISAB trygga och inspirerande miljöer för barn och elever.
Viktiga insatser för miljömässig och social hållbarhet är att erbjuda goda utbildningsmiljöer samt att välja
miljöanpassade byggnadsmaterial och processer som har liten inverkan på miljön. Under 2026 fortsätter
SISAB arbetet med utvecklad service tillsammans med bolagets hyresgäster. Bolagets kundportal Mina
sidor har utvecklats och hyresgäster kan nu ta del av statistik över serviceanmälningar och skadegörelse.
Portalen visar även senaste NKI-resultat. Bolaget har under året infört en ny och enklare rutin kring
glasskador och klotter som nu kommer anmälas via serviceanmälan där även övriga ärenden hanteras istället
för att statistiken levereras periodvis från entreprenör som sanerar klotter. Fördelarna är flera då det blir
lättare att följa ett ärende, se när ärendet registreras och hanteras och att återkopplingen blir mer strukturerad
Sid. 187 (477)X
och robust samt att avvikelsemönster kan hanteras tidigt och tillsammans med annan statistik.
På Björnbodaskolan i Vällingby är en ny paviljong på plats och gymnastikhallen är åter i bruk. Invigning
hölls i början av året. I januari invigdes även den nya byggnaden på Vällingbyskolan som blir den nya
huvudentrén till skolan. Den rymmer reception, skoladministration, lärararbetsplatser, anpassad grundskola,
elevhälsa samt kök och matsal. Vällingbyskolans nya byggnad är en av tio finalister i Årets
Stockholmsbyggnad. Motiveringen lyder att Vällingbyskolan har fått en kompletterande huvudbyggnad som
är väl anpassad till arkitekt Helge Zimdahls väl utformade skola från 1953. Material och karaktär har tolkats
på ett nytt sätt och skapar en bra balans mellan gammalt och nytt. Med barnen i fokus får en ny generation
Vällingbybor nu ta del av byggnaden.
SISAB fortsätter under året arbetet med att förskole- och skolgårdar ska bli bättre för lek samt grönare och
mer klimatanpassade. En utveckling som är prioriterad på gårdar med höga temperaturer där
lekvärdesriktlinjerna är utgångspunkten för arbetet. Bolaget arbetar med att ta ett samlat grepp kring
utemiljöfrågor och systematiskt utveckla utvändig rondering. SISAB arbetar under året med att utveckla sju
förskolegårdar i syfte att öka lekvärden och grönstrukturen på gårdarna. Projekten pågår och färdigställs
under sommaren. Projekten är framtagna i dialog med verksamheter inom ramen för verksamheternas behov
och kostnadsramar och tar avstamp i lekvärdesriktlinjer utifrån både kvalité, pedagogik och grönfaktorer.
Projekten har olika teman, som exempelvis Hav och sand samt Vått blir torrt, och syftar till att säkerställa
kvalitativa lekytor, omhändertagande av dagvatten, värmeskydd mm. Utifrån konceptet Barnens val där
barn får vara med och påverka gårdars utformning pågår ett arbete på förskolan på Torögatan 38 i Enskede
där barnen får komma med inspel på gårdens utformning i form av asfaltsmålning, på förskolan
Frimurarvägen 7 i Skärholmen kommer det byggas möjligheter till odlingsaktiviteter och på Tobaksvägen
37 i Farsta sker ett gårdsprojekt för att säkerställa sportyta.
SISAB kommer i årets gårdsprojekt exempelvis att plantera träd som ger skydd mot värme, samt skapa
odlingstrappor och växtväggar. Bolaget hoppas under kommande år kunna möjliggöra delaktighet från
forskare som följer bolagets gårdsprojekt för att kunna säkerställa evidens kring ökad rörelse och lekvärden.
Via dessa arbeten bidrar SISAB även till ökad biologisk mångfald i stadsmiljön och fler ekosystemstjänster.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Efter beställning
från stadsdelsnämnder
under året upprusta
minst sju
förskolegårdar i
enlighet med
lekvärdesriktlinjerna.
SISAB har erhållit
beställning på fem
förskolegårdar.
Ytterligare två
förskolegårdar
projekteras och
planeras för
genomförande 2026 så
antal planerade
förskolegårdar är sju.
Analys
Beställning från
aktuella
stadsdelsförvaltningar
avseende
genomförande har
inkommit för sju
förskolegårdar i
stadsdelsnämndsområ
dena Södermalm,
Hässelby-Välingby,
Kungsholmen, Farsta,
Enskede- Årsta- Vantör
och Järva. Projektering
Sid. 188 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
pågår i enlighet med
stadens
lekvärdesriktlinjer.
Fortsätta att delta i
utbildningsnämndens
arbete för att
Stockholms skolgårdar
bättre kan rustas för att
främja idrott och
rörelseinriktad lek
tillsammans med
idrottsnämnden,
kulturnämnden och
utbildningsnämnden
SISAB kommer
under året starta upp
nya gårdsprojekt med
bland annat fokus på
att skapa grönare
utemiljöer. Under 2026
utförs arbete med
projektering och
därefter utförs
produktion 2027.
Erfarenhetsåterföring
kommer att ske för de
skolgårdsprojekt som
utfördes 2025 och
2024 för att kunna ta
med dessa in i
kommande projekt.
Analys
Utbildningsförvaltninge
n har beställt
gårdsutveckling med
produktion sommaren
2027 på två
skolgårdar. Det gäller
Sjöstadsskolan på
Södermalm och
Västertorpsskolan i
Hägersten-Älvsjö.
Lärdomar ifrån tidigare
års skolgårdsprojekt
tas med i planeringen
gällande omfattning
och genomförandetid.
SISAB har påbörjat ett
arbete med att ta fram
en lista med växter
som ska klara av
förhållanden på
bolagets skolgårdar.
Påbörja
implementeringen av
stadens nya
lekvärdesriktlinjer för
skol- och
förskolegårdar, och
funktionsprogram för
förskola
SISAB kommer
under året att påbörja
arbetet med att
implementera
lekvärdesriktlinjerna i
bolagets anvisningar,
goda exempel samt i
skötselanvisningar.
SISAB kommer under
2026 systematiskt
utveckla utvändig
rondering för att
säkerställa en än
tryggare inventering
och besiktning utifrån
kontroller och löpande
drift.
Analys
Sid. 189 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Utifrån den
markstrategi som
arbetas fram inom
bolaget så kommer
den ge riktning utifrån
bolagets förvaltning av
gårdar i linje med
lekvärdesriktlinjerna,
strategin kommer
sedan i närtid påverka
anvisningar för
bolagets markåtgärder.
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
I SISAB:s uppdrag ingår att barn och ungdomar ska ges förutsättningar att vara fysiskt aktiva och utveckla
sin rörelseförmåga. Skolan och förskolan är en av de viktigaste arenorna för att stimulera fler barn och
ungdomar till fysisk aktivitet. Inbjudande, inspirerande och tillgängliga skolgårdar skapar möjlighet att öka
antalet användare både under lektionstid, raster och på fritiden. SISAB verkar för att tillgängliggöra
skollokaler och skolidrottshallar för idrotts-, kultur-, föreningsverksamhet och stadens fritidsverksamheter
samt möjliggöra uthyrning av fler befintliga skollokaler och skolidrottshallar. I arbetet har en utvärdering av
processen mellan berörda aktörer gjorts utifrån tillgängliggörande av idrottshall på Östra Real vilken visar
att arbetet kring tillgängliggörande behöver säkerställa delaktighet av samtliga parter under hela processen
för att säkerställa en högre effektivitet.
SISAB har fått genomförandebeställningar för tillgängliggörande av idrottssalar på Midsommarkransens
grundskola i Hägersten samt Mariehällsskolan i Bromma, där arbete nu pågår. Ett arbete har också gjorts för
att öka lovförhyrningen. Två bollplaner planeras också att anpassas så att dessa ska kunna bokas via
idrottsnämndens bokningssystem. Idrottsförvaltningen har beställt tillgängliggörande av idrottsytor på
Äppelviksskolan i Bromma och Tullgårdsskolan på Södermalm.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
I möjligaste mån
följa de mått som krävs
i skolidrottshallar för
föreningsidrott och
samverka med
idrottsnämnden i
samband med
byggnation av nya
skolidrottshallar, för att
så långt det är möjligt
SISAB kommer
samordna arbetet för
stadsövergripande
lösningar i samband
med beställningar av
idrottshallar.
Analys
SISAB planerar att
samordna arbetet för
stadsövergripande
Sid. 190 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
möta föreningslivets
behov.
lösningar, ingen
beställning på ny
idrottshall har inkommit
under året.
Verka för att
tillgängliggöra
nybyggda skollokaler
och skolidrottshallar för
idrotts-, kultur-,
föreningsverksamhet
och stadens
fritidsverksamheter
samt möjliggöra
uthyrning av fler
befintliga skollokaler
och skolidrottshallar.
SISAB kommer
under året att fortsätta
samarbetet med
utbildnings-, idrotts-
och kulturförvaltningen
genom deltagande i
styrgrupp för
tillgängliggörande av
skollokaler till
förenings- och
idrottsverksamhet.
Arbetet fortsätter med
att möjliggöra
uthyrning av fler
befintliga skollokaler
och skolidrottshallar.
Analys
SISAB har deltagit på
två styrgruppsmöten
under året.
Utbildningsförvaltninge
n har beställt
genomförande på
Mariehällsskolan i
Bromma
stadsdelsförvaltning
samt på
Midsommarkransens
grundskola i
Hägersten- Älvsjö
stadsdelsförvaltning.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
KF-målet bedöms uppfyllas under året.
Genom SISAB:s klimat och miljöarbete skapas värde för en långsiktig fastighetsförvaltning och
förutsättningar för en trygg, säker, hälsosam och funktionell miljö för Stockholms barn och unga samt de
som vistas i våra lokaler och utemiljöer, med särskild omsorg om de små barnen.
Genom ansvarsfulla inköp och hållbara val ska bolaget bidra till stadens mål om halverad klimatpåverkan
och vara en fossilfri organisation till 2030. SISAB ska också bidra till ökad biologisk mångfald genom
gröna gårdar, bygga och förvalta utan miljö- och hälsofarliga kemikalier, förebygga konsekvenser av ett
förändrat klimat, öka cirkulära flöden samt minska bolagets energianvändning.
SISAB har i linje med bolagets målsättning från föregående år arbetat fram och beslutat om en strategi för
cirkularitet. Denna beskriver bolagets inriktning framöver utifrån både resurser och utsläpp av växthusgaser
och visar på hur bolaget systematiskt ska arbeta med cirkularitet och återbruk. Det innebär ökat fokus på
cirkularitet och att flera riktlinjer arbetas in i anvisningar och vid upphandling av nya avtal. Detta sker i
såväl tillskapande av ny kapacitet som vid ombyggnad av befintligt bestånd utifrån verksamhetens behov
och i nära dialog med hyresgäster. Fokus är att skapa funktionella och hälsosamma miljöer som möter
Sid. 191 (477)X
verksamhetens behov med förhållningssättet att bevara, underhålla och återbruka de resurser bolaget redan
har i nära samverkan med hyresgäst.
SISAB har en bolagsintern återbruksgrupp på bolagets intranät där material får nytt liv och medarbetare
hjälper varandra att återbruka smart.
SISAB arbetar vidare med att bidra till stadens mål att öka den lokala elproduktionen genom montering av
solceller på tak. Bolaget studerar möjligheter att montera paneler på tegeltak samt ser över ny teknik med
plattare paneler, som inte innebär samma belastning på taken. Dessa utredningar syftar till att utöka bestånd
av potentiella tak för möjlig installation framöver. SISAB bedömer att årsmålet för året kommer att nås men
en högre ambition i år kräver beställning från kund då SISAB inte kan inrymma ytterligare investering inom
ramen för budgeten för ersättningsinvesteringar.
SISAB bedöms därmed nå de förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Det
innebär dock inte att samtliga indikatorer når måluppfyllelse.
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Genom SISAB:s klimat och miljöarbete skapas värde för en långsiktig fastighetsförvaltning och
förutsättningar för en trygg, säker, hälsosam och funktionell miljö för Stockholms barn och unga samt de
som vistas i våra lokaler och utemiljöer, med särskild omsorg om de små barnen.
Genom ansvarsfulla inköp och hållbara val ska bolaget bidra till stadens mål om halverad klimatpåverkan
och vara en fossilfri organisation till 2030. SISAB ska också bidra till ökad biologisk mångfald genom
gröna gårdar, bygga och förvalta utan miljö- och hälsofarliga kemikalier, förebygga konsekvenser av ett
förändrat klimat, öka cirkulära flöden samt minska bolagets energianvändning.
SISAB har i linje med bolagets målsättning från föregående år arbetat fram och beslutat om en strategi för
cirkularitet. Denna beskriver bolagets inriktning framöver utifrån både resurser och utsläpp av växthusgaser
och visar på hur bolaget systematiskt ska arbeta med cirkularitet och återbruk. Det innebär ökat fokus på
cirkularitet och att flera riktlinjer arbetas in i anvisningar och vid upphandling av nya avtal. Detta sker i
såväl tillskapande av ny kapacitet som vid ombyggnad av befintligt bestånd utifrån verksamhetens behov
och i nära dialog med hyresgäster. Fokus är att skapa funktionella och hälsosamma miljöer som möter
verksamhetens behov med förhållningssättet att bevara, underhålla och återbruka de resurser bolaget redan
har i nära samverkan med hyresgäst.
SISAB har en bolagsintern återbruksgrupp på bolagets intranät där material får nytt liv och medarbetare
hjälper varandra att återbruka smart.
SISAB har en av Sveriges största fastighetsportföljer och att effektivisera energianvändningen i beståndet
har varit en prioriterad fråga under många år där målinriktat arbete och digitala verktyg har varit en
bidragande faktor i att skapa skillnad. SISAB:s energiarbete är drivet av målsättningen att minska
energianvändning, kostnader och serviceanmälningar kopplat till inomhusklimatet. Sedan 2018 är merparten
av de tekniska installationerna uppkopplade till bolagets överordnade styrsystem, SISAB Online (SOL). Det
ger bolaget en direkt överblick och kontroll över de tekniska systemen i byggnaderna och möjliggör
fjärrstyrning samt sammankoppling av tidigare separata system för att automatiskt anpassa driften efter
verkligt behov. Det leder till stora energibesparingar och bättre utnyttjande av energi. Särskilt system för
uppföljning gör det möjligt att följa energianvändning per energislag, fastighet och tidsperiod, och används i
allt från att ge underlag för klimatrapportering och hållbarhetsmål till dagligt driftstöd. Systemet används
även för att upptäcka avvikelser i energianvändning samt göra trendanalyser över tid. Historiskt har bolagets
elanvändning legat över 100 GWh per år. Sedan 2020 har SISAB fokuserat på bland annat behovsstyrd
ventilation, dynamisk och intelligent elvärmestyrning, utbyte av ineffektiva installationer och belysning
samt driftkontroll. Under första tertialet har bolaget infört nyckeltal inom hållbarhetsområdet i SISAB:s
Sid. 192 (477)X
beslutsstödssystem. Där kan medarbetare se och följa el- och fjärrvärmeförbrukning för hela bolaget men
även se information för ett förvaltningsområde eller ett byggnadsverkskomplex för att kunna fatta kloka
beslut i förvaltning av bolagets bestånd.
SISAB arbetar vidare med att bidra till stadens mål att öka den lokala elproduktionen genom montering av
solceller på tak. Bolaget studerar möjligheter att montera paneler på tegeltak samt ser över ny teknik med
plattare paneler, som inte innebär samma belastning på taken. Dessa utredningar syftar till att utöka bestånd
av potentiella tak för möjlig installation framöver. SISAB bedömer att årsmålet för året kommer att nås men
en högre ambition i år kräver beställning från kund då SISAB inte kan inrymma ytterligare investering inom
ramen för budgeten för ersättningsinvesteringar.
I mars samlades bolagets operativa förvaltningsverksamhet för en dag med tema energi. På förmiddagen
besöktes 31 olika fastigheter och fokus för platsbesöken var att tillsammans titta på allt som är
energirelaterat i en fastighet och föreslå förbättringar. På eftermiddagen samlades alla medarbetare på Åsö
gymnasium för två föreläsningar inom energiområdet. Kunskapshöjning inom området är en viktig del för
att i praktiken kunna säkerställa framdrift i bolagets utvecklingsarbete och säkerställa erfarenhetsåterföring
samt lyfta goda exempel.
Bolaget arbetar kontinuerligt med erfarenhetsutbyte med andra parter, både inom staden och nationellt, för
att främja bolagets utvecklingsarbeten. Bolaget deltog i början av maj på miljöförvaltningens koncept
Cirkulära halvtimmen där bolaget berättade om hur SISAB:s strategi för cirkularitet ska bidra till bolagets
omställning. SISAB har även utbytt erfarenheter med Göteborgs stad kring gemensamma utmaningar som
klimatberäkningar och återbruksarbete i projekt.
SISAB har tagit fram utvecklade beräkningsanvisningar för att kunna arbeta än mer systematiskt med
klimatberäkningar, få bättre koll på bolagets utsläpp, kunna genomföra mer kostnadseffektiva
klimatlösningar, uppmuntra till mer återbruk, få bättre översikt över SISAB:s inköp och hur mycket material
bolaget använder. För att bidra i stadens arbete att minska utsläpp har SISAB utökat omfattningen om vad
bolaget klimatberäknar.
För att styra och följa upp hållbarhetsarbetet har SISAB en bolagsövergripande miljö- och
klimathandlingsplan som utgår från miljöprogram 2030 med tillhörande handlingsplaner. Alla åtgärder och
aktiviteter som berör SISAB framgår i planen med uttalat målvärde och vilken roll som ansvarar för
genomförande och återrapportering. Nytt för 2026 är att rapporteringsansvaret delats upp på respektive
hållbarhetsägare i enlighet med ny samverkansmodell för Hållbarhet.
Bolaget har identifierat att hållbarhetsarbetet behöver vara mer integrerat i verksamheten för att skapa
samsyn och delaktighet i alla led. Som stöd i hållbarhetsarbetet finns SISAB:s hållbarhetsorganisation som
består av hållbarhetsstrateg, hållbarhetsspecialister, energi- och klimatstrateg samt hållbarhetscontroller
fördelade inom olika avdelningar och enheter inom bolaget. SISAB:s hållbarhetsarbete sker enligt en
samverkansmodell för Hållbarhet som beslutats av ledningsgruppen i oktober 2025. Samverkansmodell
Hållbarhet innefattar Hållbarhetsråd, Hållbarhetsutskott och Hållbarhetsforum med hållbarhetsägare.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till att uppfylla
stadens mål om att
minska
energianvändningen
med 10 procent genom
smart digital styrning,
utfasning av
direktverkande
elsystem och
energikrävande
SISAB kommer att
fortsätta arbeta
systematiskt med
energieffektivisering i
linje med stadens mål.
Analys
Bolaget genomförde
en energidag den 18
mars och
Sid. 193 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
belysning samt
energieffektiviserande
åtgärder vid renovering
och ombyggnation
energiworkshops har
genomfört med
förvaltningsområde 5-
6. Workshops med
förvaltningsområde 1-4
är inplanerade.
Energidata har
publicerats i SID
(internt beslutsstöd).
Installera solceller
på tak och andra
ställen där det lämpar
sig, vid nybyggnation
såväl som på befintliga
fastigheter, samt
ompröva tidigare
avfärdade
solcellsplaceringar
med hänsyn till
teknikutveckling och
förändrade
omvärldsfaktorer.
Installation av solceller
kan med fördel göras
samtidigt som andra
renoveringsåtgärder.
SISAB arbetar efter
en ny modell för
kravställning vid
solcellsinstallation
vilket torde kunna
möjliggöra förbättrade
förutsättningar för
installationer på platser
som tidigare avfärdats.
SISAB planerar att
installera fyra
anläggningar under
2026, Sjöviksskolan,
Nya Elementar,
Stadshagsskolan samt
Slättgårdsskolan.
Analys
Sjöviksskolan i
Hägersten- Älvsjö
planeras att utföras
under sommaren.
Stadshagsskolan på
Kungsholmensamt
Slättgårdsskolan i
Skärholmen genomförs
i samband med
projekt. Nya Elementar
i Bromma kommer inte
att genomföras under
2026.
Prioritera att
klimatanpassa stadens
skol- och
förskolegårdar
SISAB kommer
under året utreda
lämpliga insatser vid
skyfall enligt
skyfallshanteringsplan
en. SISAB arbetar
också vidare med
stadens
värmekartering.
Trädplantering och
omledning av vatten är
exempel på
klimatanpassningsåtgä
rder som genomförs
under 2026.
Analys
Arbetet fortgår med
skyfallsinventeringar
av fastighetsbeståndet.
En pilotstudie med att
Sid. 194 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kostnadsberäkna
konsekvenserna på en
specifik fastighet har
genomförts och är
möjlig att skalas upp. I
kostnadsberäkningen
så beräknas flödet av
vatten som tränger in i
fastigheten och
uppskattar
kostnaderna med en
fiktiv skadeutredning.
Projektera utifrån
krav på förskolor och
skolor lägst
motsvarande
Miljöbyggnad Silver.
Vid nybyggnation
kommer bolaget
projektera utifrån krav
på förskolor och
skolor lägst
motsvarande Miljöbyg
gnad Silver
Analys
Kravet är inarbetat i
SISAB:s
projekteringsanvisning
ar.
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Planer pågår för
framtida
solcellsinstallationer.
Andel
godkända
ventilationssystem i
skolfastigheter
Analys
Besiktningar och
åtgärder pågår
löpande under hela
året. Nuvarande status
uppgår till 90 procent.
90 90
Andel större
ombyggnader där den
köpta energin minskar
med minst 30 procent
Analys
100 % 100 %
Sid. 195 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Möjlig energioptimering
tydliggörs vid
uppdragsgenomgång
av byggprojekten.
Bolaget analyserar
lämpliga ombyggnader
för att se om detta är
tillämpbart på dem.
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
Bolaget ställer krav
gällande cirkularitet i
alla relevanta
upphandlingar. Kraven
anpassas till respektive
avtal. Krav på
cirkularitet har hittills
ställts i 53 procent av
annonserade
upphandlingarna under
året. Bolaget kommer
under resterande året
stärka
implementeringen av
kraven i inköpsprocess
100 %
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
För 12 månader i följd:
1,04 GWh. Mål
bedöms kunna
uppnås.
1,36 GWh
Klimatpåverkan
från nyproduktion av
byggnader
Analys
En byggnad är
inrapporterad på 414
COe2/kvm BTA.
Resultatet är över
målvärde.
390 kg CO2e per m2
BTA
Köpt energi för
värme,
tappvarmvatten,
komfortkyla samt
fastighetsel (enligt
Boverkets definition för
fastighetsenergi) per
kvadratmeter A-temp
(kWh/m2)
Analys
96,6 kWh/m2
Sid. 196 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Utfallet för de senaste
12 månaderna är 98
kWh/m2,
måluppfyllelse
prognostiseras.
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
Utfallet för de senaste
12 månaderna är 232
GWh. SISAB arbetar
kontinuerligt för att
minska
energianvändningen.
223 GWh
Mängd
byggavfall vid
nyproduktion
Analys
Anges i bolagets
miljöanvisning.
Uppföljning görs av
SISAB:s
miljösamordnare och
rapporteras vid årets
slut.
35 kg per m2 BTA
Relativ
energianvändning
Analys
Utfallet för de senaste
12 månaderna är
128,8 kWh/m2.
126 (kWh/enhet)
Servicenämnden ska i
samarbete med
kommunstyrelsen och
S:t Erik Markutveckling
AB, och i samråd med
arbetsmarknadsnämnd
en,
exploateringsnämnden
, fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder,
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, SISAB
och Stockholm Vatten
och Avfall AB etablera
en återbrukscentral av
byggmaterial för
stadens verksamheter
Sid. 197 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och i första hand pröva
att driva verksamheten
i egen regi
Analys
SISAB deltar fortsatt i
den arbetsgrupp som
serviceförvaltningen
driver och fortsätter
även att utveckla
bolagets egna
återbrukslager genom
att till exempel se över
digitala lösningar för
lagerhållning och
bokföra klimatutsläpp
vid återbruk.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Under 2026 arbetar bolaget vidare med biologisk mångfald och hållbarhet utifrån bland annat främjandet av
gröna gårdar. SISAB bidrar till att möjliggöra odling på stadens förskole- och skolgårdar efter beställning
från hyresgäst, men arbetar även för att dela exempel på hur förskoleverksamheter tillsammans med
stadsdelsförvaltningar kan möjliggöra stadsodling i anslutning till förskolegårdar. Detta sker genom att
stadsodlingar nära SISAB:s fastigheter har möjlighet att ta vatten från bolagets gård, två exempel på dessa
lösningar finns inom ramen för Fokusområde Rågsved på förskolorna Stövargatan 91 och Lännesbacken 5.
SISAB arbetar fortsatt med att utveckla gårdar i enlighet med lekvärdesriktlinjer och konceptet lekotoper för
barn och elever som innebär att skapa en yta där lek och natur vävs samman.
SISAB arbetar under året med att utveckla sju förskolegårdar i syfte att öka lekvärden på gårdarna i linje
med lekvärdesriktlinjerna, projekten förväntas färdigställas under slutet av sommaren. Utifrån
stadsdelsförvaltningarnas möjligheter gäller även att hitta kostnadseffektiva lösningar där SISAB kan
säkerställa mycket gård för pengarna. Bolaget arbetar både utifrån bra lekytor samtidigt som SISAB kan
förbättra möjligheter att ta hand om dagvatten och se över hårdgjorda ytor. I arbetet genomför SISAB även
en översyn av de värmeöar som skapas vid hårdgjorda ytor på gårdarna och planterar växter och gräs för att
på så sätt sänka värmen. SISAB kommer även plantera träd som ger skydd mot värme. En viktig del i
arbetet är att ta hänsyn till lekvärdesriktlinjer utifrån både kvalité, pedagogik och grönfaktorer. SISAB tittar
även på krontäckningsgraden på gårdarna, bryter upp asfalt, planterar träd, skapar utrymme för lek samt
hoppas kunna möjliggöra en bredd av konstverk, odlingstrappor och växtväggar. Bolaget hoppas under
kommande år kunna möjliggöra delaktighet från forskare som följer bolagets gårdsprojekt för att kunna
säkerställa evidens kring ökad rörelse och lekvärden. Via dessa arbeten bidrar SISAB även till ökad
biologisk mångfald i stadsmiljön och fler ekosystemstjänster.
Bolagets projekt kring förskolegårdar genomför åtgärder som stärker förskolors utemiljöer och bidrar till
ökad hållbarhet. Hårdgjorda ytor ersätts med nya planteringar, träd och buskar. Vattenlek, odlingslådor och
balanslek av återbrukade ekstockar skapar mer varierad och pedagogisk lek. Pergolor ger solskydd och nya
förråd förbättrar verksamheternas förvaringsmöjligheter. Projektet stödjer bolagets uppdrag att utveckla
trygga, gröna och funktionella miljöer för lek och för barnens lärande och välbefinnande.
Utifrån konceptet barnens val där barn får vara med och påverka gårdars utformning pågår ett arbete på
förskolan på Torögatan 38 i Enskede där barnen får komma med inspel på gårdens utformning. På förskolan
Frimurarvägen 7 i Skärholmen kommer det skapas möjligheter till odlingsaktiviteter och på Tobaksvägen 37
Sid. 198 (477)X
i Farsta ska aktivitetsyta tillskapas.
Utvärderingar som gjorts efter årens senaste stormar, som blir allt vanligare och uppträder på nya tider på
året, har visat att det finns utvecklingsområden inom bolagets trädvård. Bolaget kommer därför att framöver
ha ett särskilt upphandlat arboristavtal som ska komplettera avtalet för trädinventering. Arboristavtalet ska
utföra de trädåtgärder som inventeringen identifierar samt ytterligare höja SISAB:s beredskap vid stormar.
Bolaget stimulerar intresset för odling bland annat genom att inspirera förskolor till att få in odling i den
pedagogiska verksamheten, förra året fanns det ett stort intresse att delta i bolagets pumpatävling. Under
våren 2026 anordnar SISAB en växttävling där bolagets förskolor är med och tävlar om att odla den högsta
solrosen. Bolaget har skickat ut frön som verksamheten får plantera tillsammans med barnen.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
SISAB samarbetar med Stockholm Parkering för att vara en del av stadens arbete med elektrifiering. Under
2026 kommer SISAB att fortsätta samarbetet, utifrån utbyggnad av laddinfrastruktur. Affärsmodellen
bygger på en fördelning av installation och drift av laddstationer där SISAB ansvarar för strömmöjligheten
och Stockholm parkering för förvaltning och drift av laddstationer.
Genom strategisk samverkan med stadens parkeringsbolag kommer bolaget att arbeta för att identifiera
hållbara lösningar och affärsmodeller som möjliggör en utbyggnad av laddinfrastruktur. Tillsammans med
stadens parkeringsbolag strävar SISAB efter att skapa långsiktigt hållbara lösningar som både gynnar
stadens utveckling och bidrar till ett minskat klimatavtryck.
Ett avtal för att framöver säkerställa ytterligare laddplatser i garaget på Lugnets skola på Södermalm har
tecknats. Diskussioner pågår även avseende ett antal fastigheter där markparkeringar kan bli föremål för
installationer av nya laddplatser.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till
laddinfrastruktur
Analys
SISAB ser att målet
om 25 procent inte
kommer att uppnås
under året gällande
andel.
25 %
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
SISAB ger stöd till hyresgäster kring deras arbete med kemikaliesmart skola och arbetar med resultatdriven
utveckling där arbetssätten är vägen till målen och möjliggörs av digitalisering och datadriven utveckling.
Genom uppkoppling av bolagets fastigheter kan bolaget med hjälp av data från dessa fastigheter övervaka,
styra och möjliggöra bästa möjliga inomhusklimat. Innovation och utveckling är en förutsättning för att nå
framgång inom detta område där samverkan mellan medarbetare och digitalisering är en möjliggörare.
SISAB:s realtidstyrning, där samverkan mellan strategiska samverkanspartners och SISAB, är en
nyckelfaktor som styr utveckling framåt.
Sid. 199 (477)X
Skolor och förskolor med AI-styrning visar lägre värmebehov och högre driftsäkerhet, något som gynnar
både hyresgäster och miljön. Genom bättre data har SISAB kunnat upptäcka fler avvikelser och därmed
kunnat prioritera rätt åtgärder.
Skol- och förskolebyggnader används bara delar av dygnet, men värme och ventilation har länge styrts som
om lokalerna vore i bruk under alla dygnets timmar. På SISAB används numera behovsstyrd
temperaturreglering för att anpassa energianvändningen efter faktisk närvaro – med fokus på drift, data och
byggnadens beteende för att styra värme och ventilation mer behovsanpassat än i byggnader med jämn
belastning över dygnet.
En viktig faktor är byggnadens termiska massa. Eftersom byggnader lagrar värme kan inomhustemperaturen
hållas på en acceptabel nivå även när värmetillförseln minskas under perioder utan verksamhet. Det gör att
energianvändningen kan reduceras under nätter och helger utan att påverka komforten under skoldagen.
SISAB har tränat Solida (SISAB:s AI-lösning) att själv styra nattvädringen – ett viktigt steg mot en ännu
smartare och mer behovsanpassad drift. Genom att analysera temperaturförhållanden har systemet tränats i
att avgöra exakt när det är mest effektivt att ventilera. Det innebär att fläktar nu startar automatiskt under
natten när utomhusluften kan användas för att kyla ner byggnaden mest effektivt. Resultatet är ett
behagligare inomhusklimat redan från morgonen och längre in på förmiddagen, vilket skapar en bättre
inomhusmiljö för bolagets hyresgäster. Samtidigt minskar antalet felanmälningar kopplade till dålig
ventilation och driftcentralen kan fokusera mer på proaktiva och värdeskapande insatser. 50 stycken
fastigheter är tränade i första fasen.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Verka för en giftfri
skol- och förskolemiljö i
samarbete med Miljö-
och
hälsoskyddsnämnden
Fortsätta stärka
uppföljningen av
Byggvarubedömningen
.
Analys
Byggvarubedömningen
följs upp kontinuerligt i
samband med drift-
och kontraktsmöten för
SISAB:s olika avtal.
Uppföljning visas
numera även i SID
(SISAB:s beslutsstöd).
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
Pågår kontinuerligt.
Resultat sammanställs
vid årets slut.
100 %
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Sid. 200 (477)X
KF-målet bedöms uppfyllas under året.
SISAB är på god väg att nå förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Det
innebär dock inte att samtliga indikatorer kommer nå måluppfyllelse i slutet av året.
SISAB stärker underhållet för att bibehålla fastigheternas långsiktiga värde och för att kunna erbjuda
funktionella lokaler för stadens verksamheter och övriga hyresgäster. Stadens nedjustering av
investeringsvolymer innebär en aktiv prioritering av bolagets investeringsbehov.
SISAB ska främja ett effektivt resursutnyttjande för att säkerställa mest skola och förskola för pengarna och
fortsätter utveckla arbete med underhållsplanering och stärka genomförandekraften.
Till följd av att elevantalsutvecklingen är vikande ställs höga krav på god samordning samt en samordnad
lokal- och verksamhetsplanering med utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar,
stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB. En proaktiv planering och en nära samverkan i den
gemensamma lokalresursplaneringen kommer behövas för att styra underhåll och kapacitetsplanering på ett
effektivt sätt. I dagsläget är vakanser i förhållande till bolagets totala fastighetsportfölj låg, mindre än en
procent. Mot bakgrund av en generell trend med fler vakanta fastigheter och långa vakanstider har bolaget
under året genomlyst arbetsprocessen kring vakanta lokaler. Syftet är att minska tomställning ur ett
hållbarhets-, trygghets- och kostnadseffektivt perspektiv.
Bolaget arbetar för att bibehålla och utveckla fastigheternas ekonomiska och tekniska värde och för att
säkerställa hållbara verksamhetslokaler och nöjda hyresgäster. Bolagets fastighetsbestånd har en
åldersmässig bredd och det finns ett stort underhållsbehov, vilket ställer krav på en strukturerad
underhållsplanering och en god samverkan. För att bibehålla fastighetsvärden ska kostnaden för
underhållsåtgärder täckas av hyresintäkterna.
Sänkta elevantalsprognoser har inneburit att bolaget riktat om sitt arbete från att tillskapa ny kapacitet till att
möta behov inom befintligt bestånd. Bolaget har därför fortsatt ökat fokus på att underhålla befintliga
fastigheter. Från en tidigare planeringsinriktning om att genomföra underhåll samtidigt med
kapacitetsutveckling och hyresgästanpassning har bolaget tagit fram en behovsplan tillsammans med främst
utbildningsförvaltningen som kommer vara styrande för planeringen framåt.
Under 2026 har bolaget påbörjat arbete med fördjupade interna kontroller inom ett urval av bolagets projekt
för att säkerställa projektets ledning, styrning och uppföljning utifrån bolagets regelverk. I denna granskning
ingår även en bedömning av olika delmoments kostnader i förhållande till utfall och budget. Under våren
har granskning avslutats och inga avvikelser av betydelse kunde konstateras. Granskningen har utförts av
extern part i samråd med särskild utsedd intern arbetsgrupp.
SISAB har arbetat vidare med det systematiska trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Bolaget prioriterar insatser inom gemensamma e-tjänster, webbplatser och kontaktvägar för att stärka den
sammanhållna upplevelsen av service för bolagets målgrupper. Utifrån nyckeltal inom trygghetsområdet
fortsätter arbetet att utveckla verksamheten ur ett trygghetsperspektiv samt utifrån upplevd service och
kvalitet. Med nyckeltalen som stöd, kan bolaget än tydligare identifiera behovet av nya eller ytterligare
insatser.
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
SISAB stärker underhållet för att bibehålla fastigheternas långsiktiga värde och för att kunna erbjuda
funktionella lokaler för stadens verksamheter och övriga hyresgäster. Stadens nedjustering av
investeringsvolymer innebär en aktiv prioritering av bolagets investeringsbehov.
SISAB ska främja ett effektivt resursutnyttjande för att säkerställa mest skola och förskola för pengarna och
fortsätter utveckla arbete med underhållsplanering och stärka genomförandekraften.
Sid. 201 (477)X
Arbetet med att revidera samverkansavtalet för att säkerställa en långsiktig finansiering fortsätter under
2026.
Sänkta elevantalsprognoser har inneburit att bolaget riktat om sitt arbete från att tillskapa ny kapacitet till att
möta behov inom befintligt bestånd. Bolaget har därför fortsatt ökat fokus på att underhålla befintliga
fastigheter. Från en tidigare planeringsinriktning om att genomföra underhåll samtidigt med
kapacitetsutveckling och hyresgästanpassning har bolaget tagit fram en behovsplan tillsammans med främst
utbildningsförvaltningen som kommer vara styrande för planeringen framåt. Underhållet planeras med
utgångspunkt från SISAB:s underhållsstrategi som bland annat innebär ett genomförande av underhåll som
strategiskt samordnas utifrån inköp och upphandlingar där nyttjande av bolagets storskalighet ska ge
skaldriftsfördelar. Detta kräver samplanering mellan planerat underhåll, reparationer och akut underhåll i
relation till en långsiktig planering av inköpsverksamheten för att dels säkerställa framdrift och ett
kostnadseffektivt genomförande. Den långsiktiga planeringen av inköpsverksamheten ska säkerställa att det
finns relevanta ramavtal, att bolaget får en gynnsam fördelning av anbud samt att rätt leverantörer blir
samarbetspartners med SISAB.
Till följd av att elevantalsutvecklingen är vikande ställs höga krav på god samordning samt en samordnad
lokal- och verksamhetsplanering med utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar,
stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB. En proaktiv planering och en nära samverkan i den
gemensamma lokalresursplaneringen kommer behövas för att styra underhåll och kapacitetsplanering på ett
effektivt sätt. I dagsläget är vakanser i förhållande till bolagets totala fastighetsportfölj låg, mindre än en
procent. Mot bakgrund av en generell trend med fler vakanta fastigheter och långa vakanstider har bolaget
under året genomlyst arbetsprocessen kring vakanta lokaler. Syftet är att minska tomställning ur ett
hållbarhets-, trygghets- och kostnadseffektivt perspektiv.
Bolaget arbetar för att bibehålla och utveckla fastigheternas ekonomiska och tekniska värde och för att
säkerställa hållbara verksamhetslokaler och nöjda hyresgäster. Bolagets fastighetsbestånd har en
åldersmässig bredd och det finns ett stort underhållsbehov, vilket ställer krav på en strukturerad
underhållsplanering och en god samverkan. För att bibehålla fastighetsvärden ska kostnaden för
underhållsåtgärder täckas av hyresintäkterna.
SISAB arbetar aktivt med långsiktig planering och prioritering av underhåll och investeringar och har ett
utvecklingsarbete kring systematisering av system. Fokus på hållbart underhåll är centralt i arbetet med
bolagets fastigheter. Oavsett när i tiden en skola eller förskola har uppförts, så är det en viktig byggnad i
stadsrummet. När fastigheterna underhålls läggs ett stort fokus på att lyfta fram och utveckla respektive
fastighets historia och underhållet sker alltid hållbart. På så sätt bevaras fastigheternas historia samtidigt
som de utvecklas för att motsvara dagens och framtidens krav på utbildningsmiljöer som ska vara trygga,
säkra och miljö- och klimatmässigt hållbara.
Med fallande elevantalsprognoser och uppskjutna kapacitetsökningar kommer SISAB att prioritera stora
renoveringar primärt utifrån byggnadernas underhållsbehov och evakueringsmöjligheter. Samverkan med
bolagets hyresgäster är fortsatt prioriterat där beslut om evakueringslösningar behöver säkerställas för att
kunna genomföra de stora renoveringsprojekten enligt tidplan på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt pågår
ett arbete där bolaget kartlägger fastigheter utifrån hyresgästernas behov för att säkerställa ökad
portföljförvaltning och en utvecklad dialog med hyresgästerna.
Långsiktigt planerat underhåll (LPU) är SISAB:s förvaltares planeringsverktyg som ska återspegla
fastighetens underhålls- och nyinvesteringsbehov. Planeringstiden för LPU sträcker sig framåt i tiden med
en detaljerad planering för de kommande fem åren. SISAB gör nu ett skifte inom bolaget för att bolaget
framöver ska kunna hantera planering på komponentnivå i samma komponentsregister. Det innebär att
bolaget kan få en tydligare bild över sitt samlade underhållsbehov.
Under året implementerar bolaget en digital visualisering av bolagets fastigheter i ett geografiskt
informationssystem som också kommer vidareutveckla den digitala underhållsplaneringen. Under april har
Sid. 202 (477)X
ett team för utveckling av plattformen tillsatts, och arbetet med att säkerställa funktionella och tekniska krav
inför utvecklingen pågår. Det nya i detta arbetet är att bolaget nu har möjlighet att registrera komponenter
för den byggda miljön tillsammans med det tekniska komponenterna – det gör att alla LPU-åtgärder är
kopplade till en komponent.
Under året anpassar SISAB investeringsprocessen inom bolaget för att stödja framdriften av små och
mellanstora underhållsprojekt. Dagens process har sin grund i tillskapandet av nya kapacitet och behöver
anpassas till rådande prioritering av underhåll.
Under året justerar och förbättrar SISAB befintlig process för planerat underhåll och mindre
verksamhetsanpassningar i syfte att skapa ett gemensamt arbetssätt för ett välfungerande nuläge i befintliga
systemstöd.
SISAB har under året stärkt projektprocessen med interna uppstartsmöten inför garantiskedet med syftet att
säkerställa en smidig övergång från projekt till drift och förvaltning – och att alla parter har samma bild av
leverans, garantivillkor och eventuella kvarstående åtaganden. Ett tydligt överlämningsmöte minskar risken
för missförstånd, underlättar garantihantering och bidrar till att anläggningen fungerar som avsett – både
tekniskt och driftmässigt. På så sätt kan förvaltningen ta emot anläggningen på ett strukturerat sätt och
säkerställa att SISAB:s skolor och förskolor får en trygg och effektiv drift under hela garantitiden och skapa
en bättre och mer robust upplevelse för kunden.
Vikande elevantal ställer krav på ökad samverkan i staden för att säkerställa robust förskole- och
skolportfölj över tid. I arbetet ska potential att använda yta för evakuering ses som en möjlighet.
Gemensamma prioriteringsgrunder och process för koncerngemensamma bedömningar behöver arbetas
fram.
Bolaget deltog i april på Mötesplats Smart stad och berättade om bolagets informationsförvaltningen och
utveckling av informationsförvaltningsmodell.
Bolaget har medverkat vid Arkivforum och förmedlat erfarenheter inom projektverksamhet att bygga rutiner
för digital dokumenthantering från grunden
SISAB:s arbete med att genomföra PEN-tester på interna och externa system fortskrider enligt plan.
Testerna innebär att det simuleras en cyberattack för att kunna identifiera eventuella säkerhetshål. Arbetet
uppskattas även av bolagets leverantörer, som en del av deras fortsatta utvecklingsarbete inom området.
För att stärka trygghet och säkerhet har SISAB ett pågående projektet under namnet TS-Sol som syftar till
att få ett överordnat styr- och övervakningssystem för bolagets säkerhetssystem. Arbetet möjliggör att få en
bättre bolagsövergripande intelligens kring styrning för att minska fellarm, öka tillgängligheten utifrån
passersystem samt att säkerställa så hög säkerhet som möjligt. Bolaget har under våren jobbat fram ett
upphandlingsunderlag som publicerades i april.
Under 2026 har bolaget påbörjat arbete med fördjupade interna kontroller inom ett urval av bolagets projekt
för att säkerställa projektets ledning, styrning och uppföljning utifrån bolagets regelverk. I denna granskning
ingår även en bedömning av olika delmoments kostnader i förhållande till utfall och budget. Under våren
har granskning avslutats och inga avvikelser av betydelse kunde konstateras. Granskningen har utförts av
extern part i samråd med särskild utsedd intern arbetsgrupp.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
I samverkan med
utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen
hitta lösningar för
tillfällig användning av
fastigheter som på sikt
I samverkan med
utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen
hitta lösningar för
tillfällig användning av
lokaler som på sikt är
viktiga i stadens
Sid. 203 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
är viktiga i stadens
skolplanering men som
i dagsläget inte
används eller bör
användas för förskole-
eller skoländamål.
Detta för att säkerställa
att de bli kvar i staden
ägo och att framtida
dyra externa
hyresbehov undviks
skolplanering men som
i dagsläget inte
används eller bör
användas för förskole-
eller skoländamål.
Detta för att säkerställa
att de bli kvar i stadens
ägo och att framtida
dyra externa
hyresbehov undviks.
Analys
Bolaget fortsätter att
samverka med
utbildningsnämnden,
stadsdelsförvaltningar,
kommunstyrelsen och
Stadshus AB för att
hitta lösningar för
tillfällig användning av
lokaler som på sikt är
viktiga i stadens
skolplanering men som
i dagsläget inte
används eller bör
användas för förskole-
eller skoländamål.
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
SISAB deltar aktivt
i stadens arbete med
att öka extern
finansiering och
därmed öka bolagets
genomförandekapacite
t inom givna
budgetramar vad avser
främst investeringar.
Externa
finansieringsmöjlighete
r bidrar även till
utveckling och
innovation, tillgång till
kompetens, kunskap
och nätverk när projekt
sker gemensamt med
andra
bolag/intressenter.
SISAB eftersträvar att
under 2026 inleda
minst två projekt med
delvis extern
finansiering och om
möjligt även
genomföra dessa i
samråd med
annan/andra
intressenter.
Analys
Under 2026 är
intentionen att
eftersträva att
Sid. 204 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
tänkbara/lämpliga
pilotprojekt identifieras.
Om möjligt kommer
samarbete med annat
bolag i SSAB-
koncernen i ett av
dessa pilotprojekt
eftersträvas
Utvärdera
genomförda Adda-
projekt ur både
förvaltnings- och
verksamhetsperspektiv
SISAB kommer att
genomföra en
fördjupad utredning
2026. Under hösten
2025 genomförs
uppföljning av
entreprenaden i
samband med
slutrapportering och
erfarenhetsåterföring
med verksamheten.
Analys
Årets fördjupade
utredning har
påbörjats.
Öka sin
egenfinansieringsgrad
och pröva andra
alternativ för
fastigheter som inte är
långsiktigt strategiskt
viktiga för bolaget eller
dess huvudsakliga
hyresgäster inom
stadens skol- och
förskoleverksamheter. I
första hand ska det
prövas om
fastigheterna kan
användas i stadens
övriga verksamheter,
och i samverkan med
utbildningsnämnden,
stadsdelsnämnderna,
exploateringsnämnden
och
stadsbyggnadsnämnde
n prioritera mellan
projekt, säkerställa
kostnadsfokus och
utveckla den
ekonomiska styrningen
av lokalprojekt
Bolaget kommer
fortsatt arbeta
metodiskt med att
utveckla arbetet för att
pröva andra alternativ
för fastigheter som inte
är långsiktigt
strategiskt viktiga för
bolaget eller dess
hyresgäster. Arbetet
kommer att ske i nära
dialog med stadens
aktörer i syfte att öka
egenfinansieringsgrad
en, minska
problematiken med
otrygghet kring tomma
fastigheter samtidigt
som fastigheternas
tekniska status blir av
vikt för den långsiktiga
planeringen.
Analys
Bolaget samverka med
utbildningsnämnden,
stadsdelsförvaltningar,
kommunstyrelsen och
Stadshus AB för att
hitta lösningar för
annan användning för
ytor som inte behövs
långsiktigt stadens
skol- och
förskoleplanering.
Samverkan och
processer kommer
Sid. 205 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
behöva utvecklas där
SISAB arbetat fram
underlag för utvecklad
dialog och fokus på
fastigheternas status.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
Utfall för perioden är
7,4 procent,
bedömning är att
årsmål kommer att
nås.
8 %
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
Inga
genomförandebeslut
har av bolagets
styrelse hittills tagits för
projekt med en
kalkylerad
projektkostnad över
300 miljoner.
100 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
Upparbetad
investeringsvolym för
perioden är 311 mnkr.
Årsmål P1 är samma
som budget, 1 100
mnkr.
0 % 1 100 mnkr
Direktavkastning
Analys
SISAB har en
direktavkastning om
3,1 procent för tertial 1.
Prognostiseras till 9,4
procent för året.
Bedömning är att
årsmål kommer att
uppnås.
9,5 %
Sid. 206 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Driftkostnad/kvm
Analys
SISAB har ett utfall om
176 kr/kvm för tertial 1.
Prognostiseras till 456.
Årsmål bedöms
uppnås under året.
485
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
För SISAB är årsmålet
ej periodiserat över
tertial, därför kan det
förekomma avvikelser
mellan perioder utifrån
periodens utfall.
1 0
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
fastighetsnämnden,
idrottsnämnden,
utbildningsnämnden,
SISAB och Stockholms
Stadshus AB utreda
möjliga former för
samfinansiering för
skolidrottshallar i de
fall sådana byggs
fullstora utan att skolan
identifierat ett sådant
behov för sin
verksamhet.
Samfinansiering ska i
sådana fall ske på ett
sätt som inte belastar
skolpengen
Analys
SISAB deltar i
stadsledningskontorets
arbete.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
SISAB kan som arbetsgivare inom staden bidra till att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt
ifrån arbetsmarknaden. I detta arbete har SISAB höjt målet för året och kommer att erbjuda 19
feriejobbsplatser för ungdomar som formellt har sin anställning på en stadsdelsförvaltning. Att erbjuda
stockholmsungdomar arbete ger dem möjlighet att skaffa sig referenser och arbetslivserfarenheter för
framtiden.
SISAB erbjuder plats för stockholmsjobb i tät dialog med arbetsmarknadsförvaltningen. SISAB arbetar i
Sid. 207 (477)X
nära dialog med marknaden inför upphandlingar och ser över möjligheter att bjuda in leverantörer utifrån
bolagets framtida upphandlingsbehov.
I linje med stadens näringslivspolicy så strävar SISAB tillsammans med näringsliv och andra aktörer efter
att tänka nytt och utveckla lösningar som skapar värde för stockholmarna såsom nya sätt att hantera
dagvatten, med AI planera nya byggnader smartare samt att stärka bolagets cirkularitet och klimatsmarta
byggande. Bolaget planerar även att koppla upp inkommande kallvattenmätare för avläsning av förbrukning
samt detektering av avvikande användning för att stärka ett resurseffektivt nyttjande av vatten. Under början
av året har bolaget haft stort fokus på samarbetet med KTH och marknaden i Digit-Lab som avser
digitalisering av fastighetsbranschen, SISAB har även presenterat informationsarbetet på stadens mötesplats
Smart stad i slutet av mars för att beskriva närmare hur bolaget arbetar med informationsförvaltning och
användandet av digitala lösningar för att säkerställa en mer effektiv fastighetsförvaltning.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
SISAB höjer årsmålet
och kommer erbjuda
19 platser för feriejobb
och inväntar tilldelning
av feriejobbare från
stadsdelsförvaltning för
sommaren. Arbete och
planering pågår inför
mottagandet.
0 st 19 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
SISAB har erbjuder en
plats under 2026 via
Jobbtorg Stockholm.
Bolaget har upprättat
en förteckning över
möjliga arbetsuppgifter
för att stärka
matchning med
kandidater.
1 st 1 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
En sammanhållen stad
SISAB ser aktivt över tomställda fastigheter i Järva i syfte att öka tryggheten i området samt i vissa fall hitta
andra användningsområden som kan gynna medborgare i området samt minska kostnader för bolaget.
Bolaget genomför också en översyn av tänkta skoltomter inom SAMS, bland annat Kista äng och Dalhagens
bollplan utifrån möjligheten till alternativ användning, exempelvis för idrott, då behovet av skollokaler
skjutits på framtiden. SISAB deltar även i lokal samverkan såsom trygghetsvandringar och
fastighetsägarmöte samt bevakar utvecklingsinitiativ.
SISAB deltar i platssamverkan Sätra bland annat utifrån hur skolan kan integreras med det nya centrumet,
Sid. 208 (477)X
nya bostäder mm. I Vårberg har bolaget färdigställt ett skolgårdsprojekt på Vårbergsskolan som ligger i
anslutning till centrum och bolaget utreder, under 2026, på uppdrag av utbildningsförvaltningen att
tillgängliggöra idrottshallen till föreningsliv på kvällar och helger. Allaktivitetshuset på Rågsveds skola
invigs av stadsdelsförvaltningen i höst. Allaktivitetshuset i Rågsved ska bli en mötesplats för invånare i alla
åldrar, med både förebyggande och främjande verksamheter. Det kommer även finnas lokaler för föreningar
att hyra.
SISAB kommer även under våren tillsammans med Trafikkontoret spegla deras insatser kring trygghet i
samband med vårstädning, detta gäller särskilt i Skärholmen och Rågsved. För SISAB innebär det att
bolaget genomför särskilda insatser utifrån markskötsel på skol- och förskolegårdar i dessa områden.
SISAB kommer även vara med i uppstarten av platssamverkan i Fagersjö, Farsta.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Kommunstyrelsen ska i
samråd med
arbetsmarknadsnämnd
en,
exploateringsnämnden
, utbildningsnämnden,
Södermalms
stadsdelsnämnd,
SISAB och andra
berörda nämnder och
bolag i staden ta ett
helhetsgrepp om
utvecklingen av
platsen kring Åsö
gymnasium
Analys
Parallellt med SISAB:s
planering av
kommande underhåll
på Åsö deltar SISAB i
kommunstyrelsen
arbete med att se över
platsen. Fastigheten
på Åsö rymmer en av
SISAB:s största
byggnadsvolymer om
cirka 37 000
kvadratmeter och
underhållsbehovet är
stort.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
SISAB är ett värderingsstyrt bolag som arbetar med tre visionsmål med tillhörande färdplaner i linje med
kommunfullmäktiges inriktningsmål. Färdplanerna beskriver vad bolaget behöver göra för att långsiktigt
närma sig visionsmålen Trygga, Hållbara och Kostnadseffektiva till 2040. Målen är även SISAB:s
värdegrund och ska fungera som vägledning när medarbetare navigerar i det dagliga arbetet. Trygghet,
hållbarhet och kostnadseffektivitet ska genomsyra allt SISAB gör - från utvecklingssamtal till förvaltande
av en nybyggd skola.
Sid. 209 (477)X
SISAB knyter av till kvalitetsprogrammets fokus på lärande genom att arbeta med strukturer för lärande och
erfarenhetsutbyte utifrån koncept som "SISAB Testar" där medarbetare delger erfarenheter av utveckling
samt SISAB Spanar - serie som omvärldsbevakar, samt samverkansmodell för digital utveckling med
särskilt digitaliseringsråd som omvandlar insikter till underlag för förändring. Bolaget utvecklar även
fortlöpande metoder och verktyg för kvalitetsarbete såsom särskild uppföljningsstruktur av
serviceanmälningar där SISAB arbetar nära bolagets leverantörer för en snabbare och bättre serviceprocess
utifrån processmätningar.
Bolaget lägger vikt vid att våga testa och att kontinuerligt följa upp och utvärdera resultaten av bolagets
förändringar. Under årets första månader har bolaget bjudit in till att lära tillsammans om AI-modeller och
säkerhetsperspektiv, möjligheter men också viktiga aspekter att tänka på när bolaget navigerar framåt i AI-
utveckling. Medarbetardrivna initiativ i linje med bolagets värderingar uppmuntras och bidrar kontinuerligt
till bolagets verksamhetsutveckling.
SISAB har ännu en gång har blivit utsedd till Excellent arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets årliga
undersökning. Det är ett kvitto att bolagets arbetsvillkor håller hög kvalitet och skapar engagemang,
effektivitet och trivsel i vardagen. Utmärkelsen baseras på Attraktiv Arbetsgivarindex, som mäter
arbetsvillkoren i organisationer med utgångspunkt i att goda villkor leder till hållbara och framgångsrika
arbetsplatser. Att SISAB får denna utmärkelse under flera år visar att bolagets arbete för att skapa en trygg,
inkluderande och utvecklande arbetsplats är långsiktigt och konsekvent. SISAB tror att goda arbetsvillkor
skapar engagemang, effektivitet och stärker bolagets förmåga att attrahera och behålla kompetenta
medarbetare.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
SISAB ligger kvar på
en fortsatt hög nivå
gällande Aktivt
Medskapandeindex
med ett utfall om 86,
en ökning om två
enheter från
föregående år. Höjning
kan konstateras på
samtliga delområden.
Svarsfrekvens inom
bolaget ligger på 98
procent.
86 83
Sjukfrånvaro
Analys
Sjukfrånvaron inom
SISAB är ackumulerat
jan-april: 2,9 procent.
2,9 % 4 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
Sjukfrånvaron dag 1-
14 inom SISAB för jan-
april ligger på 1,81
procent.
1,8 % 2,5 %
Sid. 210 (477)X
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
SISAB stärker under 2026 sin beredskap ytterligare för att säkerställa att staden har större rådighet över
viktiga samhällsfunktioner. SISAB fortsätter att utveckla arbetet för att säkerställa bolagets samhällsviktiga
verksamheter. Detta sker exempelvis genom kontinuitetsplanering av kritiska processer, riskbedömning av
leverantörsavtal och dialog med leverantörer som utför kritiska arbeten för SISAB:s räkning. SISAB deltar i
sektorssamverkan för skola och förskola. Resultatet i sektorssamverkan ger viktiga planeringsförutsättningar
för SISAB:s planering för höjd beredskap. SISAB är även med i sektorssamverkan för skydd av
civilbefolkningen. SISAB genomför arbete med RSA i linje med stadens styrning. En sådan analys görs för
att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra bolagets förmåga att förebygga, motstå och hantera
kriser och extraordinära händelser. Arbetet kommer att ske genom att uppdatera och identifiera nytillkomna
risker och genom involvering av ett bredare urval av medarbetare. SISAB har också arbetat vidare med
bolagets utvecklingsarbete med kontinuitetshantering och genomfört workshops med ett urval prioriterade
kritiska områden.
SISAB:s informationssäkerhetsarbete fortsätter under året utifrån lokala tillämpningsanvisningar för bolaget
där fokus ligger på klassningsarbetet, där bolaget nyttjar KLASSA 4.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
SISAB kommer att
aktivt delta i arbetet
inom stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap
Analys
SISAB deltar i arbetet
gällande de två
sektorer som
aktualiserats i
stadsövergripande
sektorsvisa risk- och
sårbarhetsanalysen
(SRSA).
Andel
elektroniska inköp
Analys
SISAB har för tertial 1
en upparbetad andel
elektroniska inköp på
71 procent.
75 %
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
Andel prioriterade avtal
där kontinuerlig
uppföljning genomförts
uppgår till 89 procent
för tertial 1.
95 %
Andel
upphandlingar som
55 %
Sid. 211 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
Andel upphandlingar
som innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
uppgår till 35 procent i
T1 för bolaget.
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
SISAB har arbetat vidare med det systematiska trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Bolaget prioriterar insatser inom gemensamma e-tjänster, webbplatser och kontaktvägar för att stärka den
sammanhållna upplevelsen av service för bolagets målgrupper. Utifrån nyckeltal inom trygghetsområdet
fortsätter arbetet att utveckla verksamheten ur ett trygghetsperspektiv samt utifrån upplevd service och
kvalitet. Med nyckeltalen som stöd, kan bolaget än tydligare identifiera behovet av nya eller ytterligare
insatser.
Rutin avseende omförhandling av lokaler förbättras med avseende på att säkerställas att rätt person, tillika
firmatecknare, är den som undertecknar avtal med SISAB. Bolaget kommer under 2026 att utveckla och
formalisera kontroll för att säkerställa att rätt verksamhet bedrivs i bolagets lokaler under innevarande
avtalsperiod.
Bolaget har genomfört en fördjupad trygghetsmätning utifrån vilken det går att urskilja att belysning är en
stor trygghetsfråga. Bolaget kommer under året ta fram en förvaltningsanvisning som syftar till att vägleda
bolaget vid komplettering av belysning under löpande förvaltning. Årets tema för SISAB:s trygghetsdag är
belysning, där bolaget kommer besöka 40 fastigheter för att se hur väl belysningen uppfyller verksamhetens
behov. Urval av fastigheter har gjorts utifrån där det finns vissa trygghetsutmaningar. Under hösten kommer
även en temadag avseende skadegörelse genomföras som en kunskapshöjande åtgärd.
Från och med den 1 juli 2025 har skollagen skärpts inom området säkerhet. De viktigaste förändringarna
innebär att skolor ska ha beredskapsplaner för allvarliga våldssituationer samt säkerställa att obehöriga inte
får tillträde under skoltid, detta innebär att under verksamhetstid får man inte vistas på skolområdet utan ett
tydligt syfte. För SISAB kan det komma att innebära krav på förstärkningsåtgärder på fastigheter, önskemål
om mer stöd i teknisk övervakning, att begränsa antalet entréer eller att önskemål om att bygga en
reception/expedition vid huvudentré inkommer från verksamheter.
SISAB deltar veckovis i stadens övergripande säkerhetsnätverk och sprider information från
samverkansforum för trygghet och säkerhet i Stockholms stad inom bolaget. SISAB deltar även i olika
fastighetsforum över staden för att säkerställa god samverkan mellan fastighetsägare.
I januari hade bolaget besök av medlemmar från Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening. Det var ett
studiebesök med temat ”säkerhet” i fokus. SISAB fick möjlighet att dela med sig av hur bolaget arbetar med
säkerhet, (trygghetssensorer, högtalare, AI, väktare) effektiv nyckelhantering och inpassering för tiotusentals
användare, drönare samt det praktiska arbetet i driftcentralen.
Bolaget har under året infört en ny och enklare rutin kring glasskador och klotter som nu kommer anmälas
via serviceanmälan där även övriga ärenden hanteras. Fördelarna är flera då det blir lättare att följa ett
ärende, se när ärendet registreras och hanteras och att återkopplingen blir mer strukturerad och robust.
Under året har bolaget ytterligare utvecklat arbete avseende klotter, med särskild vikt vid extremt klotter,
Sid. 212 (477)X
samt uppföljning kring klottersanering. Samtliga ärenden och anmälningar gällande utvändig skadegörelse
och klotter som idag går direkt till SISAB:s bevakningsentreprenör styrs in i SISAB:s eget system för
serviceanmälan. Detta kommer ge bättre möjligheter att följa utveckling i realtid, säkerställa efterlevnad av
avtal samt möjlighet att styra resurser. Det skapar en tydligare uppföljning per fastighet och det proaktiva
arbetet stärks.
Systematiskt arbete mot välfärdsbrott är nära kopplat till SISAB:s arbete med intern kontroll. Nätverk med
koppling till att motverka välfärdsbrott finns på plats inom staden där SISAB har möjlighet att bredare
kunna arbeta proaktivt tillsammans med övriga delar av staden utifrån frågor som rör inköp och
avtalsuppföljning. SISAB ska ha kontroll över arbetsprocesser och ekonomiska flöden så att felaktigheter
kan upptäckas i ett tidigt skede där bolaget arbetar systematiskt och löpande vidareutvecklar SISAB:s
arbetssätt. Bolaget har rutiner för kontroll av leverantörer och för att vid misstanke utreda avvikelser mellan
kalkylerade, beställda och fakturerade belopp. Bolaget utvecklar metoder för uppföljning och kontroll av
leveranser och debitering. Uppföljning sker avseende leverantörer och underleverantörers sundhet och
förmåga.
SISAB arbetar vidare för att motverka välfärdsbrott där samtliga upphandlade byggentreprenader ingår i
Rättvist byggande. Entreprenader via ramavtal ingår i arbetssättet Rättvist byggande light via Rättvist
byggande. I syfte att motverka arbetslivskriminalitet och främja en sund byggbransch är SISAB sedan 2019
engagerade i branschinitiativet ”Rättvist byggande”. Arbetsmodellen bygger på tydliga kontraktsvillkor som
medger sanktioner, föranmälan av underentreprenörer som ska medverka vid byggentreprenaden och
arbetsplatskontroller för att bland annat säkerställa att föranmälda företag är de som också arbetar på
byggarbetsplatsen, samt att de individer som vistas på arbetsplatsen har rätt att arbeta där och kan redovisa
sin identitet.
Bolaget utför kontroll av presumtiva och befintliga lokalhyresgäster samt arbetar för att motverka otillåtna
andrahandsuthyrningar. Arbetssättet från Rättvist Byggande implementeras i upphandling av utemiljöskötsel
för avtalsstart under året. Avtalsvillkor avseende arbetskraft, kontroller och viten är införda i avtal.
Organisering, metodik och verktyg för digitalt stöd avseende implementering och avtalsuppföljning sätts
upp under Q2/Q3.
Bolaget arbetar med att ta fram nya rutiner som säkerställer att rätt hyresgäst, enligt avtal, vistas i bolagets
lokaler. Kontroll av bostäder är utförd under mars månad då bolaget identifierade ett avtal som kommer att
utredas vidare. Bolaget har inlett samverkan om uppdaterad andrahandsuthyrningslista från
utbildningsförvaltningen.
Under våren genomför SISAB även en intern utbildning inom bolaget inom byggarbetsmiljö (planering och
projektering).
Under 2026 har bolaget påbörjat ett arbete med fördjupade interna kontroller där ett första steg består av ett
urval av projekt för att säkerställa projektets ledning, styrning och uppföljning utifrån bolagets regelverk. I
denna granskning ingår även en bedömning av olika delmoments kostnader i förhållande till utfall och
budget. Under våren har en sådan granskning avslutats där inga avvikelser av betydelse kunde konstateras.
Granskningen har utförts av en extern part i samråd med en särskild utsedd intern arbetsgrupp.
Bolaget genomför en föreläsning i skadligt bruk som riktas till alla medarbetare under en vecka med fokus
på arbetsmiljö och hälsa. Bolaget planerar även föreläsning/workshop för lika rätt under 2026 samt pass för
chefer kring oegentligheter, välfärdsfusk och representationsregler. Chefer tar därefter vidare till sina
enheter för att stärka kunskap i bolaget. SISAB har utvecklat löpande introduktion för nyanställda så att
området otillbörlig påverkan omfattas än mer (både digitalt och i fysisk form). Bolaget genomför
kontinuerliga visselblåsaravstämningsmöten cirka 4 gånger per år. Bolagets chefer har genomfört en
skrivbordsövning under våren med fokus på SISAB:s larmkedja som inkluderade scenario om hot och våld.
SISAB:s ledning kommer genomföra stadens seminarieövning inom RSA på temat desinformation och
informationspåverkan.
Sid. 213 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt delta i
branschsamverkan för
byggarbetarnas
säkerhet inom det
egna produktionsledet,
genom ”håll nollan”
och genom att fortsätta
att utveckla granskning
av leverantörsledet.
SISAB kommer att
bibehålla och
kontinuerligt utveckla
det förebyggande
arbetsmiljö-, hälso- och
friskvårdsarbetet
genom bl a
systematisk
uppföljning, mätningar,
kontroller och insatser
inom
byggarbetsmiljöområd
et. SISAB arbetar
aktivt för att
medarbetare inte
utsätts för hot, rasism
eller otillbörlig
påverkan. SISAB
säkerställer särskilt att
det systematiska
arbetsmiljö- och
säkerhetsarbetet
inkluderar dessa
perspektiv.
Analys
Under våren har
SISAB genomfört tre
platsbesök med fokus
på arbetsmiljö,
"Byggherrens
skyddsrond", i bolagets
byggprojekt. Syftet
med besöken är att
stämma av arbetsmiljö-
och säkerhetsarbetet i
praktiken under
pågående
byggproduktion och
dra erfarenheter för att
kunna utveckla
bolagets arbete framåt.
SISAB kommer att
delta i Håll Nollans
säkerhetspush under
september 2026 där
planering nu pågår.
Fortsätta det aktiva
arbetet med att öka
tryggheten och
förebygga kriminalitet
på skolgårdar och ytor
i anslutning till bolagets
fastigheter
SISAB ska fortsätta
med konceptet som
utvecklats under 2025
kring
trygghetsrondering
som utgår från den så
kallade
”Gåtursmetoden”, en
dialogbaserad process
där både lekmän och
professionella deltar.
Under 2026 kommer
en utökning ske utifrån
att förändra
perspektiven inom
Sid. 214 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
metoden, med större
fokus på upplevd
kvalitet i SISAB:s
lokaler.
Analys
Bolaget har under året
infört en ny och
enklare rutin kring
glasskador och klotter
som nu kommer
anmälas via
serviceanmälan där
även övriga ärenden
hanteras. Fördelarna
är flera då det blir
lättare att följa ett
ärende, se när ärendet
registreras och
hanteras och att
återkopplingen blir mer
strukturerad. Arbetet
med trygghetsrond för
2026 pågår och en
arbetsgrupp har
skapats.
Fokusområdet för året
kommer vara belysning
och underhåll.
I samarbete med
trafiknämnden fortsätta
arbetet mot
skadegörelse, klotter
och nedskräpning
Tillsammans med
Trafiknämnden
analysera var klotter
och skadegörelse
förekommer för att
kunna rikta
förebyggande insatser
ännu bättre.
Analys
Bolaget kommer under
hösten att samverka
och utbyta erfarenheter
med Trafikkontoret
utifrån
trygghetsstatistikför att
se om SISAB kan
identifiera samband
mellan bolagets och
Trafikkontorets
statistik.
Ingå i
utvecklingsarbetet med
samordnad tillsyn, som
leds av
kommunstyrelsen i
syfte att förebygga,
upptäcka och hantera
välfärdsbrott samt ingå
i utvecklingsarbetet
SISAB kommer
aktivt att delta i
kommunstyrelsens
utvecklingsarbete.
Analys
SISAB deltar i arbetet
och genomför olika
åtgärder. Dessa
Sid. 215 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
med ett gemensamt
digitalt verktyg för
delad information
inriktas främst på
stickprovsvis kontroll
av projekt samt
granskning av
leverantörer för att
tidigare erhålla vetskap
om olika utmaningar
hos leverantörer.
SISAB deltog bland
annat vid
Trafikkontorets
erfarenhetsutbyte
avseende
vinterunderhåll.
Inleda ett arbete
med hur bolagets
organisation kan
utvecklas och minska
sitt beroende av extern
kompetens genom att
exempelvis förstärka
bolagets egna
kompetens eller ta
hem funktioner i
bolagets regi. Detta i
syfte att förbättra
servicen till bolagets
hyresgäster och
motverka
välfärdsbrottslighet
SISAB kommer
fortsatt att arbeta för
att utveckla
organisationen,
exempelvis förstärka
bolagets egna
kompetens eller ta
hem funktioner i
bolagets regi. Detta
syftar till att förbättra
servicen till
hyresgästerna och
motverka
välfärdsbrottslighet,
samtidigt som det följer
SISAB:s mål om
kostnadseffektivitet,
hållbarhet och
trygghet.
Analys
Analys av förändrat
arbetssätt inom tillsyn
och skötsel samt
underhåll pågår med
tillhörande
kompetensförsörjnings
behov. Bolaget har
stärkt och utökat
kompetens och
resurser.
Medverka i arbetet
med samordnad tillsyn
och
informationsdelning
som leds av
kommunstyrelsen i
syfte att förebygga,
upptäcka och hantera
välfärdsbrott
SISAB deltar i
det stadsövergripande
arbetet med
samordnad tillsyn.
Analys
SISAB deltar i
stadsövergripande
nätverk för att bredare
kunna arbeta proaktivt
tillsammans utifrån
frågor som rör inköp
och avtalsuppföljning.
Sid. 216 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Se över bolagets
uthyrningar till
fristående förskolor
och skolor i syfte att
säkerställa att
fastigheter inte hyrs ut
till oseriösa aktörer
samt för att främja en
ändamålsenlig
skolplanering med
hänsyn till det
minskade barnantalet.
Rutin avseende
omförhandling av
lokaler förbättras med
avseende på att
säkerställa att rätt
person, tillika
firmatecknare, är den
som undertecknar
avtalet med SISAB.
Under 2026 kommer
bolaget utveckla och
formalisera kontrollen
hur bolaget operativt
säkerställer att det
under avtalsperioden
är rätt verksamhet som
bedrivs i lokalerna.
Analys
En intern arbetsgrupp
är tillsatt och arbetar
fram en ny rutin för
implementering. En
ökad kontroll av
verksamheten som
bedrivs i lokaler
förhyrda av externa
parter har dock redan
införts.
Se över
möjligheten att bygga
fler tillagningskök i
samband med att
skolor och förskolor
renoveras
Vid beställning
kommer hänsyn tas till
möjligheten att bygga
tillagningskök.
Analys
I samband med
underhåll och
verksamhetsanpassnin
g har bolaget sett över
möjlighet att skapa ett
tillagningskök i
Nybohovsskolan i
Hägersten- Älvsjö
stadsdelsförvaltning
men lokalen bedöms
för liten.
Stärka samverkan
med
stadsdelsnämnderna
vid ny- eller
ombyggnation av
förskolor för att
säkerställa att
verksamhetens behov
tas om hand
SISAB fortsätter att
stärka arbetet med
bolagets
underhållsportfölj och
förvaltningsplan för att
skapa bättre
förutsättningar för en
effektiv och långsiktig
samverkan med
stadsdelsnämnderna
vid ny- och
ombyggnation av
förskolor. Genom att
säkerställa att
Sid. 217 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
verksamhetens behov
tas om hand från ett
helhetsperspektiv,
strävar bolaget efter att
skapa en mer
samordnad och hållbar
utveckling för
förskoleverksamheten i
ändamålsenliga
lokaler.
Analys
Arbete pågår enligt
plan.
Tillsammans med
utbildningsnämnden
genom
myndighetssamverkan
arbeta för att motverka
välfärdsbrott
Säkerställa och
följa upp arbetet
gällande otillåtna
andrahandsuthyrningar
. Bolaget genomför
med hjälp av Rättvist
Byggande
arbetsplatskontroller
på entreprenader inom
projekt och förvaltning.
Analys
Samtliga upphandlade
byggentreprenader
ingår i Rättvist
byggande.
Entreprenader via
ramavtal ingår i
arbetssättet Rättvist
byggande light via
Rättvist byggande och
förvaltningsentreprena
der utemiljö kommer
att implementeras
under året. Arbete mot
otillåtna
andrahandsuthyrningar
och kontroll av
presumtiva och
befintliga
lokalhyresgäster görs
även av bolaget.
Verka för att sprida
arbetssätt från Rättvist
byggande med
utökade kontroller av
underleverantörer,
oannonserade
arbetsplatskontroller
m.m. till fler av
bolagets
avtalsområden, för att
motverka
arbetslivskriminalitet
och välfärdsbrott
SISAB kommer
verka för att sprida
arbetssätt och
implementera dessa
på fler avtalsområden.
Analys
Arbetssättet från
Rättvist Byggande
implementeras i
upphandling av
utemiljöskötsel för
avtalsstart under året.
Avtalsvillkor avseende
Sid. 218 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
arbetskraft, kontroller
och viten är införda i
avtal. Organisering,
metodik och verktyg för
digitalt stöd avseende
implementering och
avtalsuppföljning sätts
upp under Q2/Q3.
SISAB ska i
samarbete med
trafiknämnden,
utbildningsnämnden,
Skärholmens
stadsdelsnämnd, AB
Stockholmshem,
Kulturhuset
Stadsteatern AB samt
relevanta lokala
aktörer utreda hur
Bredholmstorget i
högre utsträckning kan
utvecklas till ett
tryggare och mer och
inbjudande
torg/skolgård i
Skärholmens centrum
Analys
En arbetsgrupp under
SISAB:s ledning
arbetar med att forma
förutsättningarna för ett
utvecklingsarbete där
fokus initialt ligger på
att utreda
ansvarsfördelning
kopplat till möjliga
finansieringslösningar.
Projektdirektiv har
skickats till samtliga
aktörer och ska
signeras senast i juni.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
SISAB deltar i särskilt nätverk utifrån stadsutveckling och mänskliga rättigheter och deltar aktivt i arbete att
fler kultur- och samlingslokaler ska öppnas för allmänheten, bland annat genom att tillgängliggöra
skollokaler och idrottshallar på kvällar och helger till stadens idrotts- och föreningsliv. Bolaget belyser
bland annat jämställdhet och barnrätt samt analyserar insatser kring skol- och förskolegårdsutveckling och
trygghetsinsatser. Detsamma gäller för att säkerställa att jämställdhetsarbete integreras i
verksamhetsplanering och att resultat analyseras könsuppdelat. SISAB arbetar utifrån ett barnperspektiv och
barnkonventionen är en utgångspunkt för verksamheten där särskild barnchecklista finns med i tidiga
skeden av projekt eller verksamhetsanpassningar. SISAB tar dessutom alltid hänsyn till barnperspektivet,
det vill säga när vuxna ser barnet, strävar efter att förstå barnet och vidtar åtgärder de bedömer vara till
barnets bästa. Detta perspektiv framkommer i projekt när till exempel de som kan verksamheten och är
barnen nära har kommit med erfarenhetsåterföring till projektet samt att SISAB:s projekteringsanvisningar
Sid. 219 (477)X
är formade utifrån att skapa bra och hållbara utbildningsmiljöer för barn och unga. Barns delaktighet är en
viktig del i skol- och förskolegårdsprojekt då barnen är experter på sin utemiljö och har rätt att göra sin röst
hörd enligt barnkonventionen. I ombyggnationsprojekt är det en referensgrupp med elever från varje skola
som arbetar med att ta fram förslag, följer projektet och bidrar till utvärdering. Flera skolor har redan fått
sina skolgårdar ombyggda.
SISAB har under åren erbjudit en särskild kompetenshöjande insats för medarbetare genom att låna in
idrottsförvaltningen och Ungdomsgården Träffstugans Escape room-skåp (äventyrsskåp) om hur de
tillämpar Barnkonventionen och om vad unga tycker är viktigt.
Under året pågår förberedelserna inför valet 2026 och i februari fastställdes vilka lokaler som kommer att
användas som vallokaler, nästan 140 skolor och förskolor. Förberedande arbeten fortsätter tillsammans med
Valnämnden för att skapa rum där demokrati utövas.
Övrigt
Stockholm Vatten och Avfall AB
Sammanfattande kommentar
Avsnittet är under inrapportering
Stockholm Vatten och Avfall har ett viktigt samhällsuppdrag vilket innefattar ansvar för stadens
avfallshantering, leverans av dricksvatten och ett renat avloppsvatten.
Inom ramen för bolagets viktiga uppdrag arbetar Stockholm Vatten och Avfall kontinuerligt med
förbättringar, samtidigt som bolaget arbetar för att svara upp mot ökade krav från lagstiftare, myndigheter
och ägare.
Stockholm Vatten och Avfall har under tertial 1 2026 fortsatt haft ett stort fokus på styrning av
investeringsprojekten då dessa genom sin omfattning har stor påverkan på bolagets framtid och även stor
betydelse för Stockholms stads totala upplåning.
Bolaget implementerade i början av 2025 en ny organisationsstruktur. Den nya organisationsstrukturen
genomfördes för att uppnå den nya målbilden - ett bolag, kund- och affärscentrerad verksamhet, ensade styr-
och stödfunktioner och en effektiv verksamhet. 2025 omarbetades bland annat styrmodellen för att fånga
strategiska och aktuella förbättringsområden som verkar för en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.
Flera olika arbetsströmmar pågår sedan 2025 i syfte att stärka styrningen, finna väl avvägda nivåer inom
verksamheten och förbättra informationshanteringen. Arbetet kommer att fortgå under hela 2026.
Väsentliga händelser
VA-verksamheten
Under tertialet har verksamheten fortsatt att leverera stabil drift, samtidigt som flera viktiga
utvecklingsinitiativ har tagit betydande steg framåt. Leveransen av dricksvatten till och omhändertagandet
av avloppsvatten från bolagets kunder har fungerat väl.
I mars fattade bolagsstyrelsen beslut om inriktning för Lovö Södra. Investeringen är i enlighet med
programmet SFV och dess enskilt största del. Investeringen beräknas uppgå till över 10 miljarder kronor i
löpande penningvärde med en genomförandetid om cirka tio år. Inriktningsärendet har lyfts för vidare
hantering i stadens beslutsprocess för ett slutgiltigt beslut i Stockholms stads kommunfullmäktige.
Sid. 220 (477)X
I april beslutade kommunfullmäktige om genomförandebeslut för Tensta vattentorn vilket ingår i Program
SFV .
Styrelsen beslutade i mars om intrångsersättningen för Ryggbergen som är en förutsättning för att stärka
skyddet i naturreservatet i den delen av området kring Bornsjön som avser Ryggbergen.
Miljörapport och Skärgårdsrapport har tagits fram för rapportering till styrelsen samt berörda myndigheter.
Arbetet med att utreda förutsättningarna för kvartär rening vid Henriksdals reningsverk fortlöper enligt plan.
Pilotanläggningen har tagits i drift och den tekniska utredningen samt miljöanalys beräknas färdigställas
under 2026.
Arbetet med nya avtalsförslag för avloppsvattenrening för grannkommuner fortsätter. Beredning har skett
tillsammans med berörda V A-organisationer och kommer att lyftas på kommundirektörsnivå i slutet av maj.
Målsättningen är att nya avtal ska träda i kraft den 1 januari 2027.
Bolaget arbetar med remissvar avseende förslag till författningsändringar till följd av EU:s reviderade
avloppsvattendirektiv.
Avfallsverksamheten
Under tertialet har regeringens proposition ”Reformering av avfallslagstiftningen för ökad
materialåtervinning och för mer cirkulär ekonomi, Prop. 2025/26:108", lämnats till riksdagen för beslut.
Bolaget förbereder inför kommande förändringar och ansvarsbestämmelser, bland annat att detaljhandeln
ska ansvara för sitt kommunala avfall. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2026.
Utmanande väderförhållanden i januari påverkade såväl insamling av hushållens avfall som tömning av
återvinningsstationer (ÅVS), med ökade reklamationer och felanmälningar som följd.
Den 1 april 2026 startades nya driftavtal för återvinningscentraler samt insamlingsentreprenader inom fyra
insamlingsområden. Uppstarterna har gått bra och kundpåverkan har varit låg givet omfattningen av
uppstarterna. I de nya insamlingsentreprenaderna märks en avsevärd ökning av antalet eldrivna fordon, 38
eldrivna fordon, vilka kräver anpassning av rutter och tid att lära sig hur fordonen klarar respektive rutt. De
fordon som inte är eldrivna körs på biogas.
Bolaget startade den 1 april egen-regiverksamhet avseende insamling i storbehållare inom fyra områden.
I slutet av april 2026 inleddes en successiv och områdesvis utställning av kärl till en- och tvåbostadshus
inför det utökande ansvar som träder i kraft i januari 2027 gällande fastighetsnära insamling av
förpackningsmaterial.
Stadens återvinningsstationer, ÅVS, för förpackningar är ett komplement till de flerbostadshus som inte kan
ha insamling i fastigheten. Under tertialet presenterade bolaget de kriterier som gäller för överenskommelse
om nyttjande av ÅVS i de fall förpackningsinsamling inte är möjlig på egen fastighet. De uppskattningsvis
cirka 20 procent av flerbostadshusen som inte kan inrymma fastighetsnära insamling av förpackningar inom
egen fastighet hanteras genom överenskommelser. Såväl småhus som fastigheter med
gemensamhetslösningar ska vid särskilda skäl kunna medges att nyttja ÅVS, när det inte är möjligt att
inrymma förpackningsinsamling på den egna fastigheten/samfälligheten.
I april fattade kommunfullmäktige inriktningsbeslut om att bygga en ny fullstor ÅVC i Sätra. Efter beslut
har arbete med projektplan och projektorganisation påbörjats.
Högsta domstolen har under tertialet nekat prövningstillstånd avseende Stockholm Exergis planerade
kraftvärmeverk i Lövsta. Beslutet kan medföra ändrade förutsättningar för Lövsta ÅVC. Befintlig ÅVC är i
stort behov av reinvestering. Marktillgången behöver dock säkras långsiktigt innan några åtgärder kan
vidtas.
Sid. 221 (477)X
Beslut har fattats om etablering av solceller och energilager vid sopsugsanläggningen i Kista Norra, vilket
bidrar till ökad egenproduktion av förnybar energi och stärker anläggningens robusthet.
Arbetet med att utveckla och optimera eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm (RUS) har
fortsatt, med fokus på förbättrad utsortering av plast och matavfall samt stärkt uppföljning av anläggningens
prestation. Parallellt har analyser genomförts avseende utmaningar kopplade till inflöden, anslutningsgrad
och styrning av avfallsflöden.
Under 2026 fortsätter arbetet för att öka matavfallsinsamlingen bland annat genom kommunikativa insatser.
Fokus under året ligger på förbättrad sortering av matavfallet i grön påse som sedan sorteras optiskt i RUS.
Investeringsverksamheten
De pågående investeringsprojekten följer överlag tidplaner och budget, ett mindre antal nya projekt har
startats under tertialet samtidigt som ungefär lika många har avslutats. Förberedelser för upphandling av
entreprenör för genomförandet av Tenstareservoaren pågår och förfrågningsunderlag förväntas skickas ut i
början av maj.
Det är fortsatt stort fokus och utveckling av samarbetet med exploateringskontoret kring Ledstången. Även
samarbetet med Huddinge kommun utvecklas och förbättras löpande.
Viktiga frågor för investeringsverksamheten är bland annat insamling och lagring av data samt uppföljning
och rapportering av frågor ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Bolaget deltar med resurser från flera
delar inom verksamheten i stadsgemensamma aktiviteter inom hållbarhetsområdet såsom CSRD och
BEAST.
Arbetet med att utveckla bolagets projekt- och investeringsstyrning har fortsatt i hög takt under inledningen
av året, och under hösten kommer beslutade förändringar att börja implementeras. De nya beslutsflödena,
arbetssätten och rutinerna kommer att påverka många av bolagets medarbetare och konsulter, och det
kommer att dröja en god bit in i 2027 innan förändringarna förväntas få fullt genomslag.
Rekommendationer från lekmannarevisioner
Investeringar, direktupphandling och tilläggsbeställningar (ÄTA)
Utveckla ett gemensamt arbetssätt i investeringsverksamheten, bl.a. vad gäller styrgruppernas
arbetsformer och hantering av ÄTA.
Rutiner för hantering av ÄTA i bolagets projektstyrningshandbok förtydligades och utvecklades 2025.
Efterlevnad av rutinerna följs upp av chefer.
Implementering av gemensamma arbetssätt för styrning av projekten genom styrgrupper fortsatte under
2025, utifrån de riktlinjer som togs fram 2023. Då bolaget genomför ett mer omfattande arbete med att
utveckla projekt- och investeringsstyrningen kommer även arbetssätt och förväntningar på styrgrupper för
investeringsprojekt att ses över och justeras.
Målsättningen är att under 2026 fatta beslut om nya arbetssätt och rutiner, med påbörjad implementering
under senare delen av året och fullföljande under 2027.
Styrning av samhällsviktiga investeringsprojekt
Sid. 222 (477)X
1. Stärka styrning och kontroll gällande beslutsprocessen för investeringar.
2. Stärka styrning och kontroll gällande beslutsprocessen för investeringar.
Detta arbete pågår inom ramen för arbetsströmmen Investeringsstyrning där Investeringsavdelningen leder
och driver arbetet med stöd från övriga verksamheter. Målsättningen för arbetet är att under 2026 fatta
beslut om nya arbetssätt och rutiner, och implementeringen förväntas påbörjas under senare delen av året
och fullföljas under 2027.
God ekonomisk hushållning
Bilägga konsekvensanalyser av hur reviderade investeringsbeslut påverkar bolagets
investeringsverksamhet som helhet.
Detta hanteras inom ramen för arbetsströmmen Investeringsstyrning.
Lokala åtgärdsprogram (LÅP)
Öka genomförandetakten av de åtgärder som anges i de lokala åtgärdsprogrammen.
En översyn av bolagets arbete med lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus har pågått under våren 2025.
Arbetet resulterade i ett beslutsärende till styrelsens möte den 12 juni 2025.
Styrelsen beslutade att skifta målsättning och uppföljning från antalet platsspecifika dagvattenåtgärder till
att istället följa upp vilka åtgärder som genomförts och vilken reduktion av fosfor och koppar som
åtgärderna bidrar med.
Målsättningen är att Stockholm Vatten och Avfall till år 2035 ska ha uppnått de beting som bolaget har blivit
tilldelade i de lokala åtgärdsprogrammen. Genom denna kommer även andra åtgärder som bidrar till
minskad belastning av fosfor och koppar redovisas och räknas med i måluppfyllnaden, till exempel arbetet
med att åtgärda felkopplingar.
Cirkulär hantering av material och avfall från rivning och byggnation
1. Analysera och använda erfarenheter avseende cirkulation och återbruk från genomförda och
pågående entreprenadupphandlingar i styrningen inför kommande upphandlingar.
2. Integrera cirkularitet och återbruk i investeringsprocessens tidiga skeden.
Översyn pågår, frågan omhändertas som del av det löpande utvecklingsarbetet inom inköpskategorin för
bygg- och anläggningsentreprenader.
Att motverka arbetslivskriminalitet
1. Säkerställa att uppföljning och kontroller av arbetsrättsliga avtalsvillkor anpassas utifrån riskbild
och behov.
2. Att motverka arbetslivskriminalitet - Säkerställa att uppföljning och kontroll av arbetsrättsliga
avtalsvillkor genomförs systematiskt och dokumenteras.
Genomlysning av befintliga arbetssätt med avtal och upphandling pågår i syfte att identifiera
förbättringsområden för att motverka arbetslivskriminalitet. Rutiner och arbetssätt under investeringsprojekt
inventeras, och kommer att komplettereras vid behov. Arbetet samordnas med införandet av CSRD.
Sid. 223 (477)X
Systematiskt arbetsmiljöarbete
1. Säkerställa tillräckliga arbetssätt så att regelverk, riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö efterlevs
fullt ut avseende upprättande av riskbedömningar och handlingsplaner.
2. Säkerställa en tillräcklig uppföljning till styrelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, särskilt
gällande riskbedömningar och upprättandet av handlingsplaner.
Under perioden har beslut och implementering skett av en bolagsgemensam riktlinje för det systematiska
arbetsmiljöarbetet som tydligt beskriver hur riskbedömning och riskvärdering ska genomföras.
Vidare har bolaget tagit fram systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa enhetlighet
och struktur för samtliga chefer. Genom systemstödet kan bolaget kravställa att samtliga verksamheter ska
genomföra riskbedömningar och riskvärderingar, samt följa upp vad som är genomfört.
Bolagets HR-funktion avser att ta fram en separat utfallsrapport för att redovisa uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet under året till styrelsen.
Uppdaterad programbeställning avseende programmet för Stockholm framtida vattenförsörjning
(SFV)
1. Säkerställ att det i programplanen för SFV tydligt framgår kriterier och beslutsmodell för
huruvida enskilda dricksvattensystemsrelaterade projekt ska ingå i eller ej.
2. Säkerställ att den löpande lägesredovisningen avseende programmet omfattar redovisning av
beslut tagna inom programmet, gjorda avväganden och deras konsekvens för programmets
omfattning.
Arbete med att identifiera och slå fast kriterier för vilka investeringar som ska ingå i SFV-programmet och
inte pågår och förväntas presenteras för bolagsstyrelsen under hösten 2026. Parallellt pågår arbetet med
utveckling av lägesredovisning för att omhänderta rekommendationer från revisionen samt särskilda
önskemål från bolagsstyrelsen.
Slutrapportering av investeringsprojekt
1. Säkerställa att en process och struktur för erfarenhetsåterföring fastställs.
2. Tydliggöra i styrdokument när i tid slutrapporter ska lämnas till bolagsstyrelsen för beslut.
Översyn påbörjad, och ett antal förbättringsåtgärder är fastställda. Aktiviteten förväntas fortgå året ut.
Maskiner och inventarier
1. Säkerställa att rutiner finns för hantering av korttidsinventarier.
Bolaget planerar att se över rutinen avseende korttidsinventarier på följande sätt:
1. Inventera bokförda förbrukningsmaterial och förbrukninginventariekonton som är kostnadsförda 2024-
2025. Detta för att förstå omfattning av korttidsinventarier i olika delar av verksamheten.
2. Intervju med lageransvarig för att förstå deras rutin kring korttidsinventarier.
3. Intervju med aktuella enhetschefer avseende stöldbegärlighet.
4. Utifrån ovanstånde information bedöms materialitet och framtida rutin beslutas.
2. Säkerställa att register för anläggningstillgångar och korttidsinventarier är aktuellt, fullständigt
och innehåller tillräcklig information samt att avvikelser följs upp.
Sid. 224 (477)X
Bolaget genomför årligen inventering av maskiner och inventarier. Redovisningsenheten tar initiativ till
detta och inventering görs tillsammans med aktuell ekonomisk anläggningsägare. Bolaget kommer vidare
att se över rutinen för att säkerställa att anläggningsregistret är aktuellt, fullständigt och tydligt.
Internkontroll – övergripande
1. Säkerställa att systematiska kontroller finns och att väldefinierade kontrollaktiviteter utarbetas för
samtliga risker som ingår i bolagets internkontrollplan.
I Stockholm Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar för bolagens interna kontroll för 2026 finns beskrivet
hur internkontrollplanen ska hanteras. För samtliga risker som är upptagna i Internkontrollplanen för 2026
kommer bolaget säkerställa att tydlighet finns över hur kontroll av risker med relaterade korrigerande
åtgärder ska följas upp. Detta innebär att en bedömning kommer göras utifrån kontrollens tillräcklighet och
träffsäkerhet per risk. Resultatet av kontroll och tillhörande korrigerande åtgärder kommer beskrivas utifrån
vilka aktiviteter som genomförts och hur dess effekt resulterat i att risken minimeras eller elimineras.
Arbetet med att beskriva hur risken ska kontrolleras utgår från följande:
• Beskrivning av vad kontrollen ska säkerställa och hur den ska genomföras
• Vem som ansvarar för att utföra kontrollen
• När kontrollen ska vara utförd
• Hur dokumentation/verifiering och rapporteringen ska ske
Kontroller kan vara stickprovskontroller men kan även göras på andra sätt, till exempel genom enkäter,
intervjuer eller genomgångar av material. Resultatet av genomförda kontroller dokumenteras och
rapporteras till ansvarig chef i enlighet med bolagets Policy för internkontroll.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
1. Säkerställa tillräckliga arbetssätt så att regelverk, riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö efterlevs
fullt ut avseende upprättande av riskbedömningar och handlingsplaner.
2. Säkerställa en tillräcklig uppföljning till styrelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, särskilt
gällande riskbedömningar och upprättandet av handlingsplaner.
Bolaget har beslutat om gemensam riktlinje för det systematiska arbetsmiljöarbetet som beskriver hur
riskbedömningar, riskvärderingar och införandet av gemensamt systemstöd för systematiskt
arbetsmiljöarbete. Detta skapar goda förutsättningar för att kvalitetssäkra enhetliga arbetssätt som uppfyller
lagstiftningens intentioner. Under hösten kommer bolaget följa upp att samtliga verksamheter genomför
riskbedömningar med tillhörande handlingsplaner i systemstödet.
Bolaget kommer att redovisa till styrelsen hur arbetsmiljöarbetet inklusive hur arbetet med riskbedömningar
och upprättande av handlingsplaner fortskrider. Under hösten kommer HR-funktionen att ta fram en första
halvårsrapport för 2026 till styrelsen för att därefter redovisa uppföljningen av arbetsmiljöarbetet en gång
per år.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Avsnittet är under inrapportering
Analys av ekonomisk utveckling
Sid. 225 (477)X
Koncernens resultat efter kapitalkostnader för tertial 1 (T1) uppgår till 217 miljoner kronor, vilket är 131
miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen drivs främst av lägre drift- och kapitalkostnader.
I prognos 1 (P1) uppgår helårsresultatet efter kapitalkostnader till 205 miljoner kronor, 63 miljoner kronor
bättre än budget. Förbättringen följer i huvudsak samma mönster som utfallet, med lägre drift- och
kapitalkostnader.
Resultat efter skatt uppgår till 71 miljoner kronor, en förbättring med 34 miljoner kronor jämfört med
budget.
Investeringarna för 2026 förväntas landa på 5,6 miljarder kronor, i linje med budget.
Stockholm Vatten AB redovisar ett tertialresultat efter kapitalkostnader om 174 miljoner kronor, vilket är
102 miljoner kronor bättre än budget. Lägre intäkter kompenseras mer än väl av lägre drift- och
kapitalkostnader.
Den svagare intäktsutvecklingen förväntas bestå under resten av året, men lägre drift- och kapitalkostnader
bedöms fortsatt kompensera intäktstappet. Resultatet efter kapitalkostnader prognostiseras till 208 miljoner
kronor för helåret, en förbättring med 48 miljoner kronor jämfört med budget.
Resultatet efter kapitalkostnader för Stockholm Avfall AB uppgår till 43 miljoner kronor för T1, vilket är
29 miljoner kronor bättre än budget. Högre intäkter och något lägre kostnader förklarar den positiva
avvikelsen.
Enligt prognosen uppgår helårsresultatet efter kapitalkostnader till -1 miljoner kronor, 15 miljoner kronor
Sid. 226 (477)X
bättre än budget. Med anledning av förändrad lagstiftning finns det en extra osäkerhet inom
avfallsverksamheten.
Resultaträkning
Intäkter T1 2026 (januari-april)
Koncernens intäkter för T1 är 13 miljoner kronor eller 0,7 procent högre än budget. Exklusive
resultatneutrala poster minskar intäkterna med 11 miljoner kronor eller 0,6 procent.
Stockholm Vattens intäkter för T1 uppgår till 1 355 miljoner kronor, vilket är en minskning om 4 miljoner
kronor eller 0,3 procent jämfört med budget 2026. Exklusive resultatneutrala poster minskar intäkter med 28
miljoner kronor eller 2,1 procent.
Sid. 227 (477)X
Taxeintäkterna är 21 miljoner kronor, eller 2,1 procent, lägre än budget. Avvikelsen förklaras av lägre
genomsnittligt pris, vilket beror på en annan kund- och tjänstemix, lägre volymer samt ett antal
korrigeringar av tidigare års fakturering som ger negativa engångseffekter.
Grannkommunsintäkterna är drygt 4 miljoner kronor lägre än budget. De låga vatten- och avloppvolymer
under kvartal 1 kompenseras inte fullt ut av de positiva effekterna av det nya avtalets högre pris.
Aktiverat arbete är lägre än budget, vilket huvudsakligen förklaras av ett lägre utfall i januari till följd av
semester samt försenade rekryteringar inom Investeringsavdelningen.
Övrigt ökar med 4 miljoner kronor och förklaras huvudsakligen av tidsperiodiseringar.
Bidrag från Energimyndigheten som vidarebetalas till Biokraft är 24 miljoner kronor högre än budget och
beror på tidsperiodiseringar. Posten är resultatneutral med motsvarande kostnadspost.
Stockholm Avfalls intäkter för T1 uppgår till 502 miljoner kronor, vilket är en ökning om 16 miljoner
kronor eller 3,4 procent jämfört med budget 2026.
Sid. 228 (477)X
Taxeintäkterna ökar med drygt 5 miljoner kronor eller 1,3 procent tack vare ett bättre ekonomiskt läge i
samhället som har inneburit ett trendbrott för abonnemangsminskningar och därmed högre volymer än
budgeterat.
Ersättningen från Naturvårdsverket för förpackningsinsamling ökar med nästan 8 miljoner kronor, till följd
av fler anslutna fastigheter till fastighetsnära insamling (FNI).
Intäkterna från regional ÅVC-samverkan (SRV och SÖRAB) ökar med 2 miljoner kronor, på grund av fler
besökare från anslutna kommuner. Intäkter från företagsbesök på återvinningscentraler ökar med 1 miljoner
kronor.
Intäkter P1 2026 (helår)
Koncernens intäkter förväntas bli cirka 43 miljoner kronor eller 0,8 procent lägre än budget på helåret.
Avvikelsen förklaras främst av lägre taxeintäkter och lägre aktiverat arbete, vilket delvis motverkas av högre
sidointäkter.
Stockholm Vattens intäkter uppgår enligt P1 till knappt 4,1 miljarder kronor, vilket är en minskning om 61
miljoner kronor eller 1,5 procent jämfört med budget.
Sid. 229 (477)X
Taxebaserade intäkter står för den största avvikelsen (-54 miljoner kronor eller -1,8 procent) och följer
utvecklingen i utfallet hittills under året, med både lägre genomsnittligt pris (kund- och tjänstemix) samt
lägre volymer.
Intäkter från grannkommuner förväntas bli 28 miljoner kronor högre än budget, främst drivet av högre pris
inom avlopp. Vatten- och avloppsvolymerna bedöms ligga i linje med budget under resterande del av året.
Aktiverat arbete förväntas minska med cirka 16 miljoner kronor jämfört med budget, främst till följd av
försenade rekryteringar inom Investeringsavdelningen samt lägre behov inom V A-verksamheten.
Stockholm Avfalls intäkter uppgår enligt P1 till 1,5 miljarder kronor, vilket är en ökning om 22 miljoner
kronor, eller 1,5 procent, jämfört med budget.
Taxeintäkterna prognostiseras minska med 8 miljoner kronor jämfört med budget till följd av ny lagstiftning
som innebär att det avfall som genereras inom detaljhandeln, från den 1 juli 2026 inte längre faller under
Sid. 230 (477)X
kommunalt ansvar. Från och med 1 juli 2026 får detaljhandeln ett utökat ansvar för egen avfallshantering
samt möjlighet att fritt välja entreprenör, vilket kommer att medföra ett intäktsbortfall för Stockholm Avfall
AB. Omfattning och takt är dock mycket osäkra och svåra att prognostisera.
Minskningen av taxeintäkter förväntas dock kompenseras av andra intäkter. Bidraget från Naturvårdsverket
som utbetalas till avfallsbolaget kopplat till förpackningsinsamlingen förväntas bli 18 miljoner kronor högre
än budget tack vare fler anslutna fastigheter. Därutöver ökar intäkterna från regional ÅVC-samverkan (SRV
och SÖRAB) med cirka 8 miljoner kronor till följd av fler besökare från anslutna kommuner. Intäkter från
företagsbesök på återvinningscentraler ökar med 3 miljoner kronor.
Driftkostnader T1 2026 (januari-april)
Koncernens driftkostnader för T1 är 46 miljoner kronor eller 4,0 procent lägre än budgeterat och förklaras
huvudsakligen av V A-verksamheten. Exklusive resultatneutrala poster minskar driftkostnaderna med 70
miljoner kronor eller 6,1 procent.
Stockholm Vattens driftkostnader minskar med 38 miljoner kronor eller 4,9 procent jämfört med budgeten.
Exklusive resultatneutrala poster minskar driftkostnader med 62 miljoner kronor eller 8,1 procent.
Personalrelaterade kostnader (egen personal, inhyrd personal och konsulter) avviker positivt med 27
miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av försenade rekryteringar inom Investeringsavdelningen och
VA-verksamheten. Konsultarvoden ligger också under budget, delvis till följd av projekt som har
senarelagts under året.
Entreprenadkostnaderna är 19 miljoner kronor lägre än budget, vilket delvis beror på framflyttat
underhållsarbete, såsom muddring, till följd av väderförhållanden.
IT-relaterade kostnader minskar med 6 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på
periodiseringar, och kostnaderna förväntas uppstå senare under året.
Energikostnader avviker positivt med 3 miljoner kronor främst till följd av lägre elskatt än budgeterat.
Sid. 231 (477)X
Övriga kostnader minskar med 7 miljoner kronor, främst till följd av senarelagda insatser inom bland annat
säkerhetsområdet.
Stockholm Avfalls driftkostnader minskar med 9 miljoner kronor eller 2,1 procent jämfört med budgeten.
Entreprenadkostnaderna minskar med 9 miljoner kronor till följd av lägre priser genom nya avtal inom
återvinning och insamling, lägre mängder grovavfall samt senarelagda insatser inom
förpackningsinsamlingen.
Personalrelaterade kostnader (egen personal, inhyrd personal och konsulter) ökar med 2 miljon kronor
jämfört med budget, främst till följd av högre konsultarvoden kopplade till flera förbättringsprojekt inom
RUS.
Övriga kostnader minskar med 2 miljon kronor, främst till följd av senarelagda underhållsinsatser inom
RUS.
Driftkostnader P1 2026 (helår)
Koncernens driftkostnader för helåret förväntas bli 31 miljoner kronor eller 0,9 procent bättre än budget.
De största kostnadsminskningarna återfinns bland annat inom entreprenader och personalrelaterade
kostnader.
Stockhom Vattens driftkostnader bedöms minska med 41 miljoner kronor, eller 1,8 procent, jämfört med
budget.
Sid. 232 (477)X
Entreprenadkostnader står för den största avvikelsen mot budget och förväntas bli 21 miljoner kronor lägre.
Avvikelsen beror främst på lägre planerade underhållsinsatser.
Energikostnaderna avviker positivt med 10 miljoner kronor tack vare lägre elskatt än budgeterat.
Personalrelaterade kostnader (egen personal, inhyrd personal och konsulter) avviker positivt med 8 miljoner
kronor. Avvikelsen förklaras främst av försenade rekryteringar inom Investeringsavdelningen och V A-
verksamheten.
Övrigt minskar med 3 miljoner kronor och beror huvudsakligen på lägre planerade underhållsarbeten.
Stockhom Avfalls driftkostnader förväntas öka med 15 miljoner kronor, eller 1,1 procent, jämfört med
budget.
Sid. 233 (477)X
Den största avvikelsen beror på en förgäveskostnad om nästan 9 miljoner till följd av avbrytandet av ÅVC-
projektet i Lövsta.
Personalrelaterade kostnader (egen personal, inhyrd personal och konsulter) prognostiseras öka med 6
miljon kronor jämfört med budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av konsultkostnader kopplade till
flera effektiviseringsprojekt inom RUS.
Kapitalkostnader T1 2026 (januari-april)
Kapitalkostnaderna i T1 är 71 miljoner kronor lägre än budget vilket beror på både lägre avskrivningar och
lägre finansnetto.
Ackumulerat ligger avskrivningarna på 237 mnkr vilket är 32 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror
huvudsakligen på en rättning av tidigare för hög avskrivningstakt på en anläggning (50 år vs felaktigt 5 år)
samt utrangering av anläggning.
Finansnetto avviker positivt med 40 miljoner kronor, vilket både beror på en lägre snittskuld och i snitt cirka
30 punkter lägre räntenivåer i utfall.
Kapitalkostnader P1 2026 (helår)
Kapitalkostnaderna i P1 är 75 miljoner kronor lägre än budget och förklaras av både lägre räntesats och
lägre genomsnittlig skuld.
All upplåning sker hos stadens internbank, som även estimerar framtida räntenivåer. Stadens räntesats i
budget uppgick till 2,80 procent men bolaget kompletterade med viss riskpremie för osäkerhet i framtida
räntesatser vilket resulterade i en genomsnittlig räntesats i budget på 2,90 procent. Bolaget har i prognos
räknat med den av staden prognostiserade räntan vilket i genomsnitt ger 2,79 procent.
Bolagets skuld som påverkar finansnetto beräknades i budget till 29,5 miljarder kronor och i prognos till
28,1 miljarder kronor.
Avskrivningarna är i linje med budget.
Risk- och känslighetsanalys P1 2026
Störst inverkan på bolagets resultat har förändringar av den räntan som bolaget betalar. På intäktssidan utgör
utvecklingen av vattenförbrukningen en betydande osäkerhetsfaktor, då förändrade konsumtionsmönster
eller effektiviseringar kan påverka volymen debiterat vatten. En procents minskning av vattenkonsumtion
påverkar V A-taxeintäkter med cirka 14 miljoner kronor. Inom Avfallsverksamheten kan taxans styrande
effekt påverka intäkterna negativt genom abonnemangminskningar.
Förändringar i lagstiftning och regulatoriska krav kan påverka både verksamhetens intäkter och kostnader.
Ett betydligt exempel inom Avfallverksamheten är den nya lagstiftningen där detaljhandelns avfall upphör
att vara ett kommunalt ansvar från den 1 juli 2026. Det råder stor osäkerhet kring i vilken omfattning och
takt detaljhandeln kommer att träda ur systemet samt vilken ekonomisk effekt avtalsförhandlingar med
berörda underleverantörer kommer få. Sammantaget innebär detta betydande osäkerhet kring storleken på
ett eventuellt intäktsbortfall och i vilken utsträckning motsvarande kostnader kan reduceras.
Sid. 234 (477)X
Den rådande geopolitiska situationen i Mellanöstern påverkar också koncernens kostnader. Stigande
oljepriser driver inflationsförväntningar och påverkar räntemarknaden, vilket i sin tur påverkar
driftkostnader, särskilt kemikalie- och entreprenadkostnader via indexering, samt räntekostnader.
Stockholm Vatten och Avfall bedriver en kapitalintensiv verksamhet och är därför särskilt känsligt för
förändringar på räntemarknaden.
Räntekänsligheten för innevarande år minskar successivt, då den genomsnittliga räntan om 2,79 procent
består av en fastställd nivå till och med maj och därefter prognostiserade månadsnivåer. Den genomsnittliga
räntan för årets sju sista månader uppgår enligt prognos till 2,90 procent. En ränteförändring om ± 0,10
procent under dessa månader påverkar räntekostnaden med cirka ± 17 miljoner kronor.
Balansräkning P1 2026 (helår)
Bolagets totala tillgångar, anläggnings- och omsättningstillgångar uppgår enligt P1 till 44 miljarder kronor i
slutet av året, vilket är i linje med budget.
Anläggningstillgångarna består av aktiverade anläggningstillgångar plus pågående projekt. Aktiverade
anläggningstillgångar är anläggningar som börjat nyttjats (avskrivning sker) medan pågående projekt är
utgifter där anläggningen ännu inte är färdig.
Under 2026 räknar bolaget med att aktivera 5 miljarder kronor vilket, minskat med årets avskrivningar, gör
att de aktiverade anläggningarna ökar till ca 29 miljarder kronor. Pågående projekt ökar med investeringar
på 5,6 miljarder kronor och minskar med det som aktiveras vilket gör att bolaget i slutet av 2026 estimerar
pågående projekt till ca 15 miljarder kronor.
Sid. 235 (477)X
Skatt
Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft, vilka begränsar företagens rätt att göra
avdrag för räntekostnader. Avdraget får enligt de nya reglerna maximalt uppgå till 30 procent av EBITDA
(motsvarande bolagets resultat före kapitalkostnader). Bolagets höga investeringstakt under senare år har
inneburit kraftigt ökande räntekostnader. 2024 fick förändringen av avdragsutrymme för första gången
skattemässiga konsekvenser för bolaget, vilket innebar en resultatförd skattekostnad om drygt 100 miljoner
kronor. En SOU kom ut 2024 som föreslår förändringar av dessa regler och bolaget har lämnat in ett
remissyttrande med målet att ändringar av reglerna ska genomföras så att V A-verksamhet som bedrivs i
bolagsform inte ska missgynnas skattemässigt jämfört med de verksamheter som bedrivs i förvaltningsform.
En skattekostnad om 100 miljoner kronor motsvarar en taxeökning om ca 4 procent.
I prognosen har bolaget beräknat skatt för helår medan det i tertial är en schablonskatt (20,6% av det
koncernmässiga resultatet).
Investeringar
Under tertial 1 2026 uppgår investeringarna till knappt 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en
upparbetningsgrad om drygt 26 procent av årsbudgeten.
Sid. 236 (477)X
Bolagets investeringar under 2026 är prognostiserade till 5,6 miljarder kronor, i linje med budget.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
Avsnittet är under inrapportering
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
Avsnittet är under inrapportering
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
Avsnittet är under inrapportering
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Avsnittet är under inrapportering
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
Avsnittet är under inrapportering
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Avsnittet är under inrapportering
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget har som målsättning att sträva mot en fossilfri och cirkulär verksamhet som är klimatpositiv och
energieffektiv.
Genom att fasa ut fossila bränslen från bolagets verksamhet och minska utsläpp av metan- och lustgas
samtidigt som växthusgaser binds och nyttiggörs strävar bolaget efter att bli klimatpositivt. I reningsverken
produceras rågas, som i första hand ska uppgraderas till fordonsbränsle och kan därigenom ersätta
användningen av fossila bränslen. Restenergi tillvaratas ur bolagets renade avloppsvatten, avloppsslam och
insamlat matavfall. Då bolaget återför biogödsel och slam till jordbruk och tillgängliggör produkter för
återbruk och återvinning, förs material och resurser in i nya kretslopp. Genom att verka för att dessa
tillgängliggörs och är attraktiva i nya produktionskedjor eller användningsområden bidrar bolaget till ett mer
cirkulärt samhälle.
Bolaget använder till största del energi från förnyelsebara energikällor och arbetar för att öka
egenproduktionen av förnyelsebar el, framförallt genom installation av solceller.
Sid. 237 (477)X
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget bidrar till kommunfullmäktiges mål genom ett brett arbete som omfattar minskade utsläpp, ökad
resurseffektivitet och utveckling av nya lösningar för energi- och resursutnyttjande. Arbetet bedrivs både
genom långsiktiga strategiska initiativ och genom löpande förbättringar i verksamheten.
Dialoger pågår med externa aktörer kring koldioxidinfångning, där möjligheten att sälja flytande koldioxid
via befintlig infrastruktur utreds. Arbetet med att minska klimatpåverkan från reningsprocesserna omfattar
även installation av lustgasmätning samt analyser för att identifiera strategier för att reducera
lustgasproduktion. Vidare pågår arbete med att tillämpa och validera en modell för beräkning av
metanutsläpp från ledningsnätet inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete.
Bolaget arbetar även med att minska klimatpåverkan genom effektivare resursanvändning och cirkulära
flöden. Arbetet med återvinning av schaktmassor bedrivs enligt plan, även om tillgången till lämpliga ytor är
begränsad. Dialoger förs med leverantörer för att minska klimatpåverkan från material, bland annat genom
utveckling av rör med lägre klimatavtryck. Samtidigt utvecklas bolagets klimatbokslut i samverkan med
miljöförvaltningen, med särskilt fokus på utsläpp kopplade till inköp.
VA-verksamheten arbetar framgångsrikt med återföring av restprodukter till kretsloppet som fortsatt är hög.
All vattenverksmull har spridits på åkermark och allt producerat avloppsslam är godkänt för spridning enligt
Revaq och lagkrav.
Under första tertialet har inga avvikelser inträffat som påverkar miljötillstånd. Både Bromma och
Henriksdals reningsverk har haft en stabil drift med få bräddningar, till följd av begränsad snösmältning och
nederbörd under perioden.
Inom ramen för miljöprogrammet har flera aktiviteter slutförts och integrerats i den ordinarie verksamheten,
såsom förbättrade arbetssätt inom mätverksamheten som minskat transporter. Arbetet med
energieffektivisering pågår, bland annat genom arbete för att införa ett energiuppföljningssystem samt
framtagande av energinyckeltal.
Inom energirelaterade frågor pågår även dialoger kring ökad energiåtervinning från avloppsvatten och
samförbränning av slam, även om tekniska och marknadsmässiga förutsättningar i nuläget begränsar
möjligheterna.
Bolaget bidrar också till minskad klimatpåverkan genom att utveckla styrning och strategier, exempelvis
genom framtagande av en strategi för att minska odebiterat vatten. Syftet är att minska framtida
investeringsbehov och energianvändning samt öka resurseffektivitet.
Bolagets fastighetsförvaltning har nära samarbete med fastighetsägarna när det gäller att ständigt optimera
driften med smartare belysning och närvarodetektering. Därutöver arbetar bolaget med exempelvis att
tilläggsisolera och täta fönster för hyrda bostäder.
En strategi för ökad extern finansiering har tagits fram. Arbetet inkluderar omställnings- och
utvecklingsprojekt från EU:s fonder och program, och andra bidragsgivare. Strategin baserar sig på
Stockholms stads dokument ”Handlingsplan för ökad andel extern finansiering genom bidrag”.
Bolaget utvecklar tjänster och system i syfte att öka utsortering, återanvändning och en miljöriktig
avfallshantering. Tillsammans med aktiv kommunikation och miljöstyrande taxa verkar bolaget för att få
stockholmarna att minimera sitt avfall, medverka till återbruk och sortera sitt avfall på bästa sätt utifrån
avfallshierarkin/avfallstrappan.
Mängden insamlat matavfall ökar sakta men stadigt. Bolaget kommer dock inte nå målet om andel matavfall
till biologisk behandling de närmsta åren givet nuvarande trend. Genom anläggningen Resursutvinning
Sid. 238 (477)X
Stockholm har nu alla stockholmare möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Ett flertal aktiviteter genomförs
för att öka utsorteringen av matavfall samt förbättra innehållet i grön påse.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta
förebyggande i
enlighet med
avfallstrappan för att
minska uppkomsten av
avfall, bl.a. genom
stärkt kommunikation
gentemot
stockholmarna om hur
de kan återbruka eller
återvinna textilier
Bolaget kommer att
arbeta med
kommunikationsinsats
er i syfte att öka
kunskap och förståelse
kring minskad
konsumtion och ökat
återbruk samt
återvinning med
särskilt fokus på textil
och hållbar och
medveten konsumtion
kopplat till inköp av
textil.
Analys
Bolaget har genomfört
en uppmärksammad
kampanj om återbruk
av kläder.
Bolaget arbetar
löpande med
kommunikationsinsats
er i syfte att förebygga
avfall och öka återbruk.
Fortsatt samverka
med
stadsdelsnämnder och
trafiknämnden för att
underlätta
installationen av
dricksvattenfontäner i
områden som är inom
riskzonen för
värmeöeffekter
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV: Antal
hanterade
anslutningsärenden för
dricksvattenfontäner.
Analys
Inga
anslutningsärenden
har hanterats under
tertialet.
0 st 100 %
Bolaget handlägger
inkomna ärenden från
stadsdelsnämnder och
trafiknämnden i
enlighet med fastställd
rutin som innebär att
dessa ärenden
prioriteras av bolaget.
Analys
För bolaget är detta ett
löpande arbete. Hittills
i år har inga ärenden
inkommit.
Fortsatt verka för
utfasning av fossil plast
i samhället och i
stadens
Utveckla förbättrad
utsortering av plast vid
RUS
Analys
Sid. 239 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
fjärrvärmeproduktion,
bland annat genom
ökad utsortering och
materialåtervinning av
plast
Trots genomförda
åtgärder indikeras
behov av fortsatt
optimering. Som en del
i detta arbete pågår
utveckling av metoder
för kontinuerlig
kvalitetssäkring, med
syfte att möjliggöra
snabbare och mer
tillförlitlig uppföljning av
utsorterad plast jämfört
med dagens manuella
plockanalyser.
Fortsätta arbetet
med att ta fram, samt
öka takten i
genomförandet av,
åtgärder inom ramen
för de lokala
åtgärdsprogrammen
för stadens
vattenförekomster i
syfte att uppnå
miljökvalitetsnormerna
för vatten
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV:
Reducerad mängd
fosfor (kg)
Analys
Rapporteras på
årsbasis.
120 kg
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV:
Reducerad mängd
koppar (kg)
Analys
Rapporteras på
årsbasis.
1 kg
Öka takten i arbetet
för god vattenstatus i
syfte att nå uppsatt
effektmål genom att
genomföra
underhållsåtgärder
samt investera i
åtgärder som
tillsammans reducerar
fosforutsläpp och
kopparutsläpp i
recipienter där bolaget
ännu inte uppnått
bolagets beting enligt
de lokala
åtgärdsprogrammen
för god vattenstatus.
Analys
Bolagets effektmål för
LÅP som antogs i
styrelsen i juni 2025
anger att 120 kg fosfor
och 1 kg koppar
årligen ska avskiljas
från utsläppen till
utpekade recipienter
inom
verksamhetsområdet.
Sid. 240 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
De huvudsakliga
vägarna att nå målet är
att (I) genomföra
investeringar i
dagvattenreningsanläg
gningar och att (II)
åtgärda fel i
ledningsnätet för att
minska utsläpp av
spillvatten vilka leder
till recipienter som
pekas ut i LÅP.
Under 2026 kommer
inga (I)
dagvattenreningsanläg
gningar att färdigställas
och därmed heller
inget koppar avskiljas.
Bolaget ligger dock på
plus på helheten då 5
kg koppar avskildes
2025. Det
systematiska arbetet
med att (II) åtgärda fel
på ledningsnätet har
pågått under T1 samt
fortgår enligt plan
under resten av 2026.
Fortsätta arbetet
med ersättningsplats
för Sätra ÅVC
Ta fram projektplan
och projektorganisation
för ny Sätra ÅVC
Analys
Under april fattade
Kommunfullmäktige ett
inriktningsbeslut om att
bygga Nya Sätra ÅVC.
Utredningar för
samrådshandlingar till
detaljplanen är
påbörjade och
startmöten har hållits
under perioden.
Gå vidare med att
på ett affärsmässigt
sätt möjliggöra för
ökad energiåtervinning
från VA-nätet
tillsammans med
Stockholm Exergi
Fortsatt utredning
och dialog med
energiaktörer kring
möjligheten att utöka
energiåtervinning från
avloppsvatten och
lämna en
delredovisning senast i
samband med
tertialrapport 2.
Analys
Dialog pågår med
Norrenergi och
Stockholm Exergi
gällande möjligheter
för energibolagen att ta
Sid. 241 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
emot renat
avloppsvatten för
värmeproduktion efter
att SFA är genomfört. I
nuläget finns tekniska
begränsningar för att
Norrenergi ska kunna
nyttja värmen från
avloppsvattnet som
avges från Henriksdal
medan Stockholm
Exergi inte har behov
av ytterligare värme.
Alternativa vägval
utreds.
I samarbete med
kommunstyrelsen,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden
och trafiknämnden
samordna nämnder
och bolag för en
enhetlig och effektiv
kommunikation i miljö-
och klimatfrågor som
stödjer stadens miljö-
och klimatmål och
medverkar till
delaktighet och
engagemang hos
målgrupper och
samarbetspartners
Samverka med
staden i strategisk
miljö- och
klimatkommunikation
Analys
Bolaget deltar i arbetet
med framtagande av
en ny
kommunikationsstrateg
i för stadens miljö- och
klimatkommunikation.
Strategin har varit på
remiss i berörda
verksamheter inom
staden och beslut togs
under april månad.
Samordningsmöten
mellan berörda
verksamheter sker
löpande.
I samråd med
Stockholm Exergi
utreda affärsmässiga
förutsättningar för att
etablera
biokolsproduktion och
ta fram en långsiktig
plan för detta
I samarbete med
Exergi och övriga
berörda parter inom
staden undersöka
affärsmässiga
förutsättningar för
biokolsproduktion, med
utgångspunkt i
framtagen
handlingsplan i syfte
att kunna presentera
affärsmässiga
förutsättningar.
Analys
Kontakter mellan
bolaget och Stockholm
Exergi är inledda,
startmöte för det
gemensamma arbetet
kommer att avhållas i
maj. Bolaget har haft
vissa kontakter med
externa
teknikleverantörer
Sid. 242 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
under våren.
Stockholm Exergi har
ett pågående
examensarbete
kopplat till frågan.
Kartlägga flödena
av odebiterat vatten
och ta fram en strategi
för hur mängden
odebiterat vatten ska
minska i syfte att
minska framtida
investeringsbehov och
energianvändning
Utifrån den
kartläggningen som
gjorts år 2025 ta fram
en strategi för beslut
under år 2026.
Analys
Aktiviteten pågår enligt
plan.
Med stöd i
genomförd utredning
verka för en storskalig
samförbränning av
slam och biobränsle
tillsammans med
Stockholm Exergi
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV:
Avvikelser i antal
besvarade
förfrågningar från
Stockholm Exergi
gällande leverans av
avvattnat avloppsslam
ska vara 0 %.
Analys
Inga förfrågningar från
Stockholm Exergi har
inkommit under
perioden.
0 0
AKTIVITET TILL
ÄGARDIREKTIV:
Möjliggöra, inom
ramen för våra avtal
och ägarförhållanden,
för Stockholm Exergi
att använda vårt slam
för sin vidareutveckling
av teknik och logistik
för samförbränning.
Analys
Upphandlingen är
överklagad. Det är
lämpligt att invänta det
nya avtalet för
slamhantering.
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Sid. 243 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bolaget utreder
systematiskt
möjligheten att
installera
solcellsanläggningar
inom samtliga
nyproduktionsprojekt.
Parallellt pågår även
utredningar avseende
installation av solceller
på befintliga
byggnader samt
etablering av
markbaserade
solcellsanläggningar
där så bedöms
lämpligt.
För att säkerställa en
enhetlig, effektiv och
strategiskt förankrad
utbyggnad av solenergi
inom bolaget pågår
arbete med att ta fram
tydliga riktlinjer och
kriterier för
solcellsinstallationer.
Därtill har en central
funktion etablerats
med ansvar för att
samordna, prioritera
och följa upp samtliga
solcellsrelaterade
projekt inom
organisationen.
Bolaget har noga
värderat frågan om att
öka årsmålet med
resultatet att detta inte
ses som möjligt dels
beroende av ett redan
högt satt årsmål, samt
att bolaget har
begränsade lämpliga
anläggningar och
byggnader ovan mark,
sett till bolagets
årsförbrukning av el.
Säkerställa att
resurser, kompetens
samt en ändamålsenlig
organisation finns inom
bolaget för att driva
skogsbruket hyggesfritt
från och med 2026
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV:
Handbok färdigställd.
Analys
Arbete fortgår
tillsammans med
extern rådgivare.
Bolaget genomför
kompetenshöjande
åtgärder, tar fram en
handbok för hyggesfritt
skogsbruk och ser över
samarbetet med olika
Sid. 244 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
myndigheter och
intressenter kring
Bornsjön. Myndigheter
och intressenter
kommer att definieras
under arbetets gång.
Analys
Ett utkast av handbok
arbetas fram.
Studiebesök
genomförs.
Försiktighet iakttas
under tiden.
Utreda ett möjligt
initiativ för att
underlätta för äldre att
återvinna sitt avfall.
Genomföra
utredning inklusive
nulägesanalys,
behovsanalys och
åtgärdsförslag
inklusive efterhöra
stadsdelsnämnders
möjliga delaktighet.
Analys
Inom ramen för
ägardirektivet "Utreda
ett möjligt initiativ för
att underlätta för äldre
att återvinna sitt avfall"
har planering påbörjats
samt avstämning med
miljöförvaltningen
gjorts för att inhämta
information och
erfarenheter från
tidigare genomförda
uppdrag inom
äldresektorn.
Utreda möjligheten
att fasa ut
användningen av
plastpåsar i
eftersorteringsanläggni
ngen Resursutvinning
Stockholm för att
minska
felanvändningen av
sorteringspåsar och
minska
plastanvändningen
Utreda, göra
omvärldsanalys samt
utifrån analys ta fram
möjliga åtgärder med
kostnadsunderlag
Analys
Tidigare genomfört
arbete genomgånget
och översiktligt
analyserat inför fortsatt
arbete med frågan.
Examensarbetare från
KTH arbetar parallellt
med frågan med
handledning från
bolaget.
Verka för att skapa
förutsättningar för ökat
återbruk, att etablera
Fortsätta utveckla
återbruken på bolagets
ÅVC och returrunda.
Därutöver lägger
Sid. 245 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och driva återbruk i alla
delar av staden samt
att erbjuda möjlighet
för invånarna att kunna
reparera föremål och
textilier
bolaget fokus på
återbruk av bygg- och
rivningsmaterial.
Analys
Det nya driftavtalet för
återvinning från 1 april
markerar ett tydligt
steg mot mer cirkulär
och resurseffektiv
hantering. Avtalet höjer
ambitionerna för
återbruk genom
förtydligade och stärkta
ansvar i både nya och
befintliga roller, med
fokus på ett mer
proaktivt och
förebyggande
arbetssätt.
Personalens
kundbemötande,
kunskapsspridning och
service lyfts som
centrala för ökat
återbruk, och kraven
säkerställer alltid
bemannad
återbruksmottagning
vid
återvinningscentralern
a. Byggåterbruk
samlas vid Lövsta
ÅVC, annonseras via
Stocket och
förberedelser pågår för
en återbrukscentral i
Frihamnen till
sommaren 2026.
Under andra kvartalet
planeras insamling av
material från
anläggningar, samtidigt
som dialog med andra
aktörer pågår för
breddad samverkan.
Andel matavfall
till biologisk behandling
Analys
Under årets tre första
månader samlades det
in totalt 9 781 ton
matavfall, en ökning
med 523 ton jämfört
med motsvarande
period 2025, (ökning
med 5,6 procent).
Fortsätter denna trend
året ut innebär detta en
insamlad mängd
78 %
Sid. 246 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
matavfall om 39 124
ton. Den totala
tillgängliga mängden
matavfall beräknas
utifrån statistik från
Naturvårdsverket och
uppgår till 75 203 ton.
Detta skulle ge ett
utfall på helåret om
52 %.
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
Indikatorn redovisas på
årsbasis. Bolaget har
hittills i år tilldelat 13
upphandlingar. Av dess
innehåller 80 % någon
form av krav som utgör
cirkuläret i enlighet
med Flanders modell.
80 85 %
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Total elproduktion från
solceller under
perioden januari-mars
2026 uppgår till ca 37
MWh. Motsvarande
siffra samma period
föregående år var
ca 12 MWh, vilket
innebär att
solelsproduktionen har
ökat kraftigt (+197 %).
Detta beror på att
Fågelsta gårds
anläggning vid
Bornsjön har tagits i
drift.
Årsmålet på
bolagsnivå uppgår till
240 MWh. Utfallet för
första kvartalet
motsvarar cirka 15 %
av årsmålet. Det är
dock viktigt att beakta
att solelproduktionen
är säsongsberoende,
med betydligt högre
produktion under vår-
och
sommarmånaderna.
Utfallssiffror
rapporteras i ILS på
årsbasis.
0,24 GWh
Sid. 247 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Klimatutsläpp
Scope 1
Analys
Ska enligt instruktion
från Stadshus AB ej
rapporteras.
Klimatutsläpp
Scope 2
Analys
Ska enligt instruktion
från Stadshus AB ej
rapporteras
Klimatutsläpp
Scope 3
Analys
Ska enligt instruktion
från Stadshus AB ej
rapporteras.
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
Köpt energi under
perioden januari-mars
2026 är högre än
samma period
föregående år
beroende på den nya
MBR-reningen som tar
mer energi på
Henriksdal. Även
fjärrvärme har under
perioden ökat på grund
av ökad
rötgasproduktion.
Ökningen uppgår till
4,9 GWh, vilket
motsvarar ca 10 %.
Samtidigt har större
flöden hanterats. Ett
arbete med att öka
datakvaliteten och
skapa bättre prognoser
pågår.
Utfallssiffror
rapporteras i ILS på
årsbasis.
185,5 GWh
Relativ
energianvändning
Analys
Relativ
energianvändning
0,58 (kWh/enhet)
Sid. 248 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
under perioden januari-
mars 2026 är högre än
samma period
föregående år
beroende på den nya
MBR-reningen som tar
mer energi på
Henriksdal. Även
fjärrvärme har under
perioden ökat på grund
av ökad
rötgasproduktion.
Ökningen uppgår till
ca 6 %. Ett arbete med
att öka datakvaliteten
och skapa bättre
prognoser pågår.
Utfallssiffror
rapporteras i ILS på
årsbasis.
Restavfall per
invånare som går till
förbränning
Analys
Indikatorn rapporteras
årsvis och har ny
utformning utifrån
avfallsplanen 2025-
2030 med ett skärpt
målvärde. Avser
mängd restavfall efter
sortering i
eftersorteringsanläggni
ngen samt mängd
restavfall som
avlämnats direkt till
förbränningsanläggnin
g. Grovavfall som
hämtas fastighetsnära
och grovavfall som
lämnats på
återvinningscentraler
är exkluderat.
Mängden restavfall till
förbränning under
årets första tre
månader uppgår till 38
518 ton, en minskning
med drygt 2 % jämfört
med samma period
föregående år.
153 Kg/Inv
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
ska i samarbete med
Stockholm Vatten och
Avfall AB utreda
Sid. 249 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
stadsövergripande
mått på
avfallsmängder för de
materialflöden inom
stadens organisation
där det saknas och
skapa mätvärden för
att kunna följa effekter
av cirkulära insatser
Analys
Utredningen har inletts
av miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Representanter från
bolaget har deltagit i
startmötena samt
medverkat i
framtagandet av
projektplanen.
Projektets
övergripande mål är att
utreda förslag på
gemensamma,
stadsövergripande
mått och mätmetoder
för att möjliggöra
uppföljning och
bedömning av effekter
av cirkulära insatser
inom stadens
organisation.
Servicenämnden ska i
samarbete med
kommunstyrelsen och
S:t Erik Markutveckling
AB, och i samråd med
arbetsmarknadsnämnd
en,
exploateringsnämnden
, fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder,
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, SISAB
och Stockholm Vatten
och Avfall AB etablera
en återbrukscentral av
byggmaterial för
stadens verksamheter
och i första hand pröva
att driva verksamheten
i egen regi
Analys
Bolaget bidrar i arbetet
Sid. 250 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
när det efterfrågas.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget bidrar till kommunfullmäktiges mål om ökad biologisk mångfald genom fortsatt arbete i
Bornsjöområdet samt genom samverkan med länsstyrelsen kring naturreservat och skötsel av skog och
mark. Arbetet med Ryggbergens naturreservat är i slutfas och inväntar formellt beslut, och dialog pågår
kring ytterligare områden. Parallellt pågår arbete med att utveckla rekreationsvärden och målpunkter inom
Bornsjön genom kommunikationsplan, digitalisering och långsiktig planering.
Aktiviteter genomförs inom ramen för miljöprogrammet för att stärka förutsättningar för biologisk
mångfald, bland annat genom förstärkning av åkerbryn, anläggning av blomsterängar samt utredning av
åtgärder för att gynna amfibier i samverkan med Svenska kraftnät och länsstyrelsen.
Bolaget bidrar även till biologisk mångfald genom arbete med dagvatten och vattenmiljö inom ramen för
lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus. Arbetet omfattar investeringar i dagvattenrening och åtgärder på
ledningsnätet, där biologisk mångfald beaktas i utrednings- och genomförandeskedet. Samverkan sker
löpande med stadens förvaltningar för att utveckla naturbaserade lösningar och synergier mellan dagvatten-
och skyfallshantering.
I dagvattensystemet integreras ekosystemtjänster genom etablerade rutiner i investeringsprojekt, där
platsanpassade åtgärder genomförs för att stärka biologisk mångfald. Ett kunskapsprojekt om groddjur i
dagvattendammar har avslutats under perioden.
På bolagets återvinningscentraler (utomhusanläggningar) har åtgärder genomförts under 2025 i syfte att
främja biologisk mångfald. För 2026 inriktas arbetet på att vidmakthållande av genomförda åtgärder.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bistå Länsstyrelsen
Stockholm i arbetet
med att modernisera
Bornsjöns
naturreservat i linje
med miljöbalken i syfte
att säkra sjöns funktion
som reservvattentäkt,
skydda värdefull skog
och bidra till rekreativa
värden
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV:
Ryggbergens
naturreservat är
inrättat.
Analys
Arbete pågår
tillsammans med
länsstyrelsen.
Aktivt delta i
länsstyrelsens arbete
med att inrätta
Ryggbergens
naturreservat i syfte att
detta ska inrättas
under våren 2026.
Analys
Stockholm Vatten och
Avfall har aktivt deltagit
i länsstyrelsens arbete
Sid. 251 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
med Ryggbergen,
väntar på beslut från
myndigheten.
Påbörjat arbetet
med inrättandet av
ytterligare
naturreservatsområden
med inriktningen att
ytterligare områden
ska inrättas under
2026 utöver
Ryggbergen. Arbetet
med olika områden ska
ske parallellt och
återrapporteras i
samband med
tertialrapporterna.
Analys
Dialog pågår med
berörda parter för att
säkerställa en
handlingsplan framåt.
Fortsätta bidra med
kompetens avseende
utformning av
skyfallsanläggningar
under mark samt på
uppdrag av
trafiknämnden ta hand
om sådana
anläggningar i enlighet
med vad som utretts
AKTIVITET TILL
ÄGARDIREKTIV: Se
över under vilka former
SVOA kan bistå med
kompetens kring
utformning av
skyfallsanläggningar
under mark och (om så
beslutas) se över
under vilka former
SVOA kan ta hand om
sådana anläggningar.
Analys
Aktiviteten är klar. En
konsekvensanalys för
ansvarsfördelning av
anläggningar har tagits
fram med resultatet att
staden ska äga och
drifta anläggningarna.
Kvarstående
detaljfråga finns om
ansvar för
brunnsrensning. Detta
ingår i aktiviteten
Färdigställa och lägga
fram förslag till beslut
för ansvarsfördelning
avseende samordnade
dagvatten och
skyfallsanläggningar.
Ta fram en plan för
hur rekreationsvärdena
inom
Bornsjönegendomen
AKTIVITET TILL
ÄGARDIREKTIV:
Identifiera fler
målpunkter för olika
målgrupper och ta fram
Sid. 252 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
ska stärkas genom
tydligare målpunkter
och leder
en långsiktig plan för
utveckling av dessa.
Analys
Ett arbete pågår
tillsammans med
rådgivare i dialog med
berörda kommuner
avseende identifiering
och utveckling av
målpunkter.
AKTIVITET TILL
ÄGARDIREKTIV:
Påbörja digitalisering
av de målpunkter och
leder som finns idag.
Analys
Information finns
sedan tidigare
tillgänglig i
Naturkartan. Dialog har
förts med länsstyrelsen
och berörda kommuner
om att komplettera
med ytterligare
målpunkter.
En
kommunikationsplan
för Bornsjöömrådet
- målgruppsanpassad
och
tillgänglighetsanpassa
d tas fram under 2026.
En översyn och
utredning av
målpunkter och leder
kommer att
genomföras under
2026 med hjälp av
externt stöd utifrån
detta kommer en plan
för ett fortsatt arbete
att tas fram med
åtgärder, tidpunkt och
finansieringsförslag.
Parallelt med detta
kommer ett arbete med
att kommunicera och
digitalisera nuvarande
kartor över målpunkter,
leder och
besökspunkter att
genomföras och
publiceras på den nya
ingången på externa
webben.
Analys
Arbete pågår med att
Sid. 253 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
upprätta en
kommunikationsplan
för Bornsjöområdet.
Öka arbetet med
naturbaserade
lösningar inom ramen
för arbetet med att
hantera dagvatten i
staden
Öka takten i arbetet
för god vattenstatus i
syfte att nå uppsatt
effektmål genom att,
där så är möjligt,
investera i
dagvattenreningsanläg
gningar som reducerar
fosforutsläpp och
kopparutsläpp i
recipienter där bolaget
ännu inte uppnått
bolagets beting enligt
de lokala
åtgärdsprogrammen
för god vattenstatus.
Analys
Bolagets effektmål för
LÅP som antogs i
styrelsen i juni 2025
anger att 120 kg fosfor
och 1 kg koppar
årligen ska avskiljas
från utsläppen till
utpekade recipienter
inom
verksamhetsområdet.
De huvudsakliga
vägarna att nå målet är
att (I) genomföra
investeringar
dagvattenreningsanläg
gningar och att (II)
åtgärda fel i
ledningsnätet för att
minska utsläpp av
spillvatten vilka leder
till recipienter som
pekas ut i LÅP.
Under 2026 kommer
inga (I)
dagvattenreningsanläg
gningar att färdigställas
och därmed heller
inget koppar avskiljas.
Vi ligger dock på plus
på helheten då vi
under 2025 avskilde 5
kg koppar. Det
systematiska arbetet
med att (II) åtgärda fel
på ledningsnätet har
pågått under T1 samt
fortgår enligt plan
under resten av 2026.
Rapportering till
styrelsen sker enligt
Sid. 254 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
tidplan 11 juni. Styrning
och plan för LÅP togs
även upp vid senaste
styrelsemöte.
Bolagets prognos är att
mål för fosfor kommer
att uppnås under året.
För koppar kommer
bolaget inte att ha
någon förflyttning
under året då någon ny
LÅP-anläggning inte
har tagits i drift.
Sett över en
tvåårsperiod sedan
nytt mål började gälla,
följer bolaget
reduktionsplanen.
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, miljö-
och
hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden,
stadsdelsnämnderna
och Stockholm Vatten
och Avfall AB
genomföra en
kartläggning av
dricksvattenpunkter
och identifiera var det
finns behov av att
etablera nya
dricksvattenpunkter
utifrån
värmeproblematiken
Analys
Stockholm Vatten och
Avfall tillgängliggör
möjlighet till
utplacering av
dricksvattenfontäner
enligt gällande
process. Dialog har
även förts om
alternativ till
dricksvattenfontäner
samt
tillgängliggörande.
Stockholm
Vatten och Avfall AB
ska i samarbete med
exploateringsnämnden
och trafiknämnden och
i samråd med
kommunstyrelsen
utreda ansvarsgränser
gällande
Sid. 255 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
investeringsåtgärder
och driftsfrågor i
Bällstaån
Analys
Utkast på
projektdirektiv
framtaget och
arbetsgrupp internt på
bolaget uppstartad. Ett
första möte med
arbetsgruppsrepresent
anter från
exploateringsnämnden
och trafiknämnden
genomfört. Styrgrupp
och referensgrupp för
uppdraget håller på att
formeras. Färdigt
projektdirektiv ska
fastställas av
styrgrupp.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget arbetar för att möjliggöra användandet av elektrifierade fordon och anläggningsmaskiner för
verksamheten och arbetar för att minska och effektivisera transporter.
Frågan om effektiv användning av insamlingsfordon samt effektiva transporter till behandlingsanläggning
har aktualiserats ytterligare efter införandet av eftersorteringsanläggningen RUS. Tvåfacksbilar som lämnat
restavfall för eftersortering i RUS kommer, utan möjlighet till omlastning, att gå halvtomma med
separatsorterat matavfall till behandlingsanläggningar. Behandlingsanläggningar för matavfall finns i dag
inte i Stockholm. Detta medför en ineffektiv användning av insamlingsfordon och onödiga transporter. Mot
bakgrund av detta genomför bolaget en upphandling gällande omlastning av matavfall.
I bolagets nya insamlingsavtal med start 1 april har antalet eldrivna insamlingsfordon ökat markant. Från 1
april finns 38 eldrivna insamlingsfordon. De fordon som inte är eldrivna körs på biogas. Även inom nya
driftavtal för återvinningscentraler har andelen eldrivna fordon utökats med bland annat helelektriska
lastmaskiner och eldrivna lastbilar för Returrundan.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget informerar stockholmarna om hur avfall ska hanteras och strävar efter cirkulär konsumtion med
ökat återbruk och återvinning. Stockholm Vatten och Avfall tillhandahåller digitalt stöd till skolor och lärare
för att underlätta undervisningen kopplat till läroplanen för vatten, avfall och miljö. Därutöver finns även
möjligheten för skolor att besöka Baltic Sea Science Center under 2026 utifrån framtagna program.
Under första tertialet har flera kampanjer och kommunikationsinsatser genomförts för att uppmana
stockholmarna till mer hållbar konsumtion med fokus på textil och information om de mobila
Sid. 256 (477)X
återvinningstjänsterna, Returrundan och Pop-up Återbruk. Det har även varit fokus på förberedelser inför
införandet av Närsorterat med information till de första villaområden som fick tjänsten under april månad.
För att bidra till kommunfullmäktiges mål arbetar VA-verksamheten med ett brett spektrum av åtgärder
inom såväl strategisk planering som operativ drift och utvecklingsprojekt. Arbetet syftar till att säkerställa
en robust V A-försörjning, minska miljöpåverkan samt bidra till långsiktigt hållbar vattenstatus i stadens
vattenmiljöer.
För att möta kommande lagkrav gällande läkemedelsrester i avloppsvatten fortskrider arbetet med att utreda
och förbereda inför eventuell läkemedelsrening vid Henriksdals reningsverk enligt plan. Den tekniska
utredningen pågår och beräknas slutföras under april/maj, med efterföljande underlag till styrelsen i juni.
Pilotanläggningen färdigställdes den 4 mars 2026 och samtliga linjer är nu i drift med pågående intrimning.
Miljöanalys och recipientbedömning har genomförts, där provtagningar och analyser av mikroföroreningar i
recipient och på reningsverk är slutförda. En modell för koncentrationer i recipienten har tagits fram och
känslighetsanalys genomförts.
Arbetet med utvärdering av handlingsplan för god vattenstatus och dagvattenstrategin bedrivs enligt plan i
samverkan mellan berörda förvaltningar. En enkätundersökning har genomförts och nästa steg är en
gemensam workshop inom den förvaltningsövergripande dagvattengruppen, där resultat och synpunkter från
stadens förvaltningar ska sammanställas inför färdigställande av rapport. Arbetet följer fastställd tidplan
med slutdatum i juni.
VA-verksamheten genomför åtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för god vattenstatus i syfte att nå
uppsatta effektmål om 120 kg fosfor och 1 kg koppar per år i utpekade recipienter inom
verksamhetsområdet. Arbetet sker genom investeringar i dagvattenreningsanläggningar samt åtgärder i
ledningsnätet för att minska utsläpp av spillvatten. Under perioden har intern samverkan fortsatt för att styra
arbetet mot effektmålen genom både investeringar i dagvattenreningsanläggningar och åtgärder i
ledningsnätet. Under 2026 planeras inga färdigställda dagvattenreningsanläggningar, vilket innebär att ingen
ytterligare kopparavskiljning sker inom denna del under året. Under 2025 uppgick avskiljningen till 5 kg
koppar. Det systematiska arbetet med att åtgärda fel i ledningsnätet har pågått under perioden och fortsätter
enligt plan under resterande del av 2026.
Bolaget deltar i arbetet med samordnad hantering av grå- och svartvatten i samverkan med Stockholms
Hamn AB. Samverkan sker löpande med hamnen för att hitta en lösning.
Flera aktiviteter inom miljöprogrammet pågår. Kommunikationsplan för Bornsjöområdet är under
framtagande. Arbetet med ansvarsfördelning för samordnade dagvatten- och skyfallsanläggningar fortgår i
samverkan med stadsledningskontoret, där fokus ligger på att säkerställa kvalitet i underlagen inför beslut.
Arbetet med att förbättra slamkvalitet enligt Revaqs krav fortsätter enligt plan genom åtgärder i respektive
reningsverks handlingsplaner. Parallellt har arbetet med PFAS i V A-verksamheten påbörjats med fokus på
framtagande av en kommunikationsplan och intern samordning. Bolaget har även inlett arbete med att ta
fram en lägesbild kopplad till dricksvattendirektivet avseende material i kontakt med dricksvatten, där
arbete kommer att ske för att analysera nuläge och konsekvenser.
Inom ramen för ägardirektivet om Agenda 2030 och mål 6 Rent vatten och sanitet har bolaget påbörjat
etablering av ett mer systematiskt arbetssätt. Detta omfattar bland annat samverkan med andra bolag och
förvaltningar inom staden för att stärka gemensam måluppfyllelse och koordinering av insatser kopplade till
vatten och sanitet.
För att övervaka PFAS-utsläpp vid återvinningscentralerna kommer stickprovstagning av utgående
dagvatten från anläggningarna utföras 3 - 4 gånger under året.
Sid. 257 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Slutföra
utredningen av
möjlighet och
förutsättningar för att
installera
läkemedelsreningstekn
ik vid Henriksdals
reningsverk för att
möta kommande
lagkrav
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV:
Miljöanalys slutförd
och recipientmodell
färdigställd.
Analys
Miljöanalys och
recipientmodell är
färdigställda, rapport
levereras i juni 2026.
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV:
Pilotanläggning
driftsatt
Analys
Pilotanläggningen
färdigställdes 2026-03-
04. Driftsättningen tog
lite mer tid än förväntat
men per 31 mars är
alla fyra linjer i drift och
intrimning pågår.
INDIKATOR TILL
ÄGARDIREKTIV:
Teknisk utredning
slutförd
Analys
Teknisk utredning
pågår enligt plan.
Fördjupning av de olika
alternativen pågår,
klart till månadsskiftet
april/maj. Underlag till
styrelsemöte 11 juni
förbereds.
AKTIVITET TILL
ÄGARDIREKTIV:
Färdigställa
pilotanläggningen och
påbörja studie.
Analys
Pilotanläggningen
färdigställdes under
mars månad. Sedan
april är alla fyra linjer i
drift och intrimning
pågår. Planerade
studier är uppstartade.
AKTIVITET TILL
ÄGARDIREKTIV:
Genomföra miljöanalys
och
recipientbedömning.
Sid. 258 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Analys
Provtagningar och
analys av
mikroföroreningar i
recipient och på
avloppsreningsverk är
klara. Modell för
koncentrationer av
mikroföroreningar i
recipienten har tagits
fram och
känslighetsanalys har
gjorts.
AKTIVITET TILL
ÄGARDIREKTIV:
Genomföra teknisk
utredning.
Analys
Fördjupning av de olika
alternativen pågår.
Beräknas presenteras
för styrelsen i juni.
Utveckla
samarbetet med
exploateringsnämnden
för att säkerställa en
effektiv och
ändamålsenlig
planering av VA-
infrastruktur
Fortsatt utveckling
av Ledstången för
projekt på stadens
mark
Analys
Löpande arbete med
förvaltning och
utveckling av
ledstångenrutinen
samt löpande
mötesserie mellan
Stockholm Vatten och
Avfall samt
exploateringskontoret
kring projektspecifika
frågeställningar fortgår.
Samplanering och
samverkan i
beredningen av
investeringsbeslut
avseende
exploateringsprojekt
Analys
Under 2025 inleddes
och prövades formen
med att benämna
varandra och
synkronisera
varandras
investeringsbeslut inför
fas "planera inför
granskning".
Förberedelser pågår
Sid. 259 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
för att lägga in
formuleringar i
malldokument och
tydliggöra rutinen.
Utveckla
samarbetet med
Huddinge kommun för
en effektiv och
ändamålsenlig
planering av VA-
infrastruktur
Fortsätt utvecklingen
av gemensamma,
generella arbetssätt
och rutiner (ledstång)
för
exploateringsprojekt i
Huddinge kommun
Analys
Under 2025 startade
Stockholm Vatten och
Avfall tillsammans med
Huddinge kommun en
förvaltningsgrupp för
exploateringsprojekt.
Förvaltningsgruppen
träffas sedan dess
regelbundet ca en
gång/månad och i
forumet hanteras både
eskaleringsfrågor i
projekt men också
frågor som rör
projektrutiner och -
processer. Under
våren kommer arbetet
med att förbättra och
förtydliga rutinerna för
exploateringsprojekten
s tidiga skeden i
Huddinge kommun
fortsätta, härnäst med
fokus på projekt som
är i planprocess-
skedet.
Fortsätt att
aktivt driva på för att
vidareutveckla dialog
och samarbetet i tidiga
skeden för
exploateringsprojekten
i Huddinge
Analys
Under våren har
bolaget fortsatt arbetet
med att vidareutveckla
samarbetet i
exploateringsprojekten
s tidiga skeden med
samhällsbyggnadsavd
elningen (SBA) och
Huddinge kommun. I
detta ingår att
gemensamt förbättra
och förtydliga rutinerna
Sid. 260 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
för
exploateringsprojekten
s tidiga skeden i
Huddinge kommun. En
ny rutin har lanserats
under den första
tertialen, där
Stockholm Vatten och
Avfall kontaktas inför
förprövning av nya
projektidéer och
därmed får möjlighet
att tidigt ge underlag
om de VA-tekniska
förutsättningarna.
Vara drivande i
stadens arbete med
Agenda 2030:s mål 6
Rent vatten och sanitet
Utveckla
systematiskt arbete
rörande Agenda 2030,
Mål 6 Rent Vatten och
sanitet
Analys
Planering av ett
systematiskt arbete
under året är påbörjat,
vilket innebär kontakter
med andra bolag och
förvaltningar inom
staden. Bolaget ingår
även i SLK:s
övergripande Agenda
2030 arbete.
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
Endast 1
förnyelseprojekt har
avslutats hittills i år
(TPL Duvberget).
Eftersom projektet
avslutades innan färdig
projektering har ingen
BVB-bedömning gjorts
varför periodens utfall
blir missvisande
70 %
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
och Stockholm Vatten
och Avfall AB ska i
samarbete med
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n, trafiknämnden och i
samråd med
Sid. 261 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kommunstyrelsen
utvärdera
handlingsplan för god
vattenstatus och
dagvattenstrategin
Analys
Arbetet med
dagvattenstrategin
följer plan. En
enkätundersökning har
genomförts och nästa
steg är en workshop
med berörda
förvaltningar inom den
förvaltningsövergripan
de dagvattengruppen,
där enkätresultat och
förvaltningarnas
synpunkter ska
sammanställas.
Därefter återstår att
färdigställa en rapport.
Projektets deadline är
den 26 juni.
Stockholms
Hamn AB ska i
samarbete med
Stockholm Vatten och
Avfall AB samordna en
gemensam och
stationär lösning för
hantering av grå- och
svartvatten
Analys
Aktiviteten ägs och
drivs av Stockholms
Hamn. Samverkan
pågår löpande för att
hitta en lösning.
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget har arbetat kontinuerligt med att utveckla och stärka bolagets ekonomistyrning inom ramen för
stadens mål. Det sker bland annat genom att skapa förutsättningar för en lång planeringshorisont där
behoven är kända men även genom att utveckla bolagets kategoristyrning för inköp samt genom bolagets
arbete med taxor, externa affärer etcetera.
Sid. 262 (477)X
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget arbetar kontinuerligt för att bidra till kommunfullmäktiges mål genom att upprätthålla god
kostnadskontroll och följa budget för både drift- och totalkostnader.
Ett effektivt förebyggande underhåll är kostnadsbesparande, en väl underhållen anläggning håller längre,
minskar risken för akuta fel och ger en stabilare process. Inom V A-verksamheten uppgår andelen
förebyggande underhåll till 29 procent av utförd tid och 27 procent av kostnad.
VA-verksamheten arbetar för att leverera långsiktigt hållbara vattentjänster. En viktig del i detta är att skapa
förutsättningar för en lång planeringshorisont där behoven är kända i god tid. Bolaget arbetar för en tydlig
investeringsstyrning och uppföljning samt för att förvalta anläggningstillgångarna på ett hållbart sätt.
Avfallshanteringen blir dyrare när staden ställer om till mer hållbara flöden. De avfallslösningar som erbjuds
idag är väsentligt bättre för människa och miljö än de historiska. Bolaget utvecklar tjänster, förbättrar
servicen och samlar in och behandlar fler fraktioner i syfte att återbruka och återvinna allt mer. I dag arbetar
bolaget för att mer ska gå till återbruk, användas i cirkulära flöden eller återvinnas. Ett ansvarsfullt
omhändertagande kostar mer och det är idag självklart att ta ett större ansvar för en hållbar stad.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta långsiktigt
med att minska
behovet av taxehöjning
genom samordning
med
exploateringsnämnden
i tidiga skeden,
undersöka möjligheten
till statliga stöd och
genom stärkt
ekonomisk styrning
Uppåtgående trend
för täckningsgraden i
portföljen av
exploateringsprojekt
som lyfts för beslut
Analys
Bolaget har uppnått
målet i 75% av
projekten som gått upp
för beslut (i 3 av 4
projekt är
täckningsgraden över
35% vid beslutet).
75 65
Fortsätt med den
täta dialogen och att
vidareutveckla de
stadsövergripande
forum som etablerats
för tidiga skeden under
2025
Analys
Under den första
tertialen har vårens
omgång av
områdesmöten med
staden, det nya forum
där Stockholm Vatten
och Avfall,
exploateringskontoret
och
stadsbyggnadskontoret
Sid. 263 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
träffas, genomförts.
Syftet med forumet är
att möjliggöra
samverkan kring
strategisk planering
och prioritering av
planer, projekt och
utredningar i olika
geografiska områden.
En arbetsgrupp
bestående av
representanter för alla
tre parter har också
bildats och träffas
regelbundet för att
gemensamt hålla ihop
och koordinera arbetet
och de strategiska
frågor som
utkristalliserar sig i den
gemensamma
översynen för en
hållbar stadsplanering.
Förstärka styrning,
kontroll, uppföljning
och prioritering i
pågående och
kommande
investeringsprojekt
samt säkerställa en för
detta ändamålsenlig
egen organisation
Arbeta vidare med
att utveckla och
effektivisera projekt-
och
investeringsprocessen,
bland annat genom
- säkerställ efterlevnad
av rutiner och
arbetssätt för
systematisk
erfarenhetsåterföring-
följ upp effekterna av
de nya
granskningsrutiner för
kvalitetssäkring av
handlingar som
implementerats under
2025
Analys
Nya rutiner för
granskning av teknisk
dokumentation har
tagits fram.
Utveckla modell,
metod- och systemstöd
för portföljstyrning
Analys
Arbete i
arbetsströmmen
Investeringsstyrning
pågår, där delen med
portföljstyrning ingår.
Bolaget har beslutat
om kriterierna för
portföljkvalificering och
Sid. 264 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
arbetar vidare med
besluts- och
beredningsflödet.
Vidare kommer
arbetsströmmen arbeta
med att utveckla
systemstödet MS
Project Server för att
möjliggöra det
beslutade arbetssättet
och synliggöra
portföljerna.
Utveckla rutiner
och arbetssätt, stärk
resurser och
kompetens för
systematisk uppföljning
och kontroll av risker
och krav kopplade till
arbetslivskriminalitet i
investeringsprojekten
Analys
Genomlysning av
befintliga arbetssätt
med avtal och
upphandling pågår i
syfte att identifiera
förbättringsområden
för att motverka
arbetslivskriminalitet.
Rutiner och arbetssätt
under
investeringsprojekt
inventeras, och
kommer att
kompletteras vid
behov. Arbetet
samordnas med
införandet av CSRD.
Vidareutveckla
investeringsstyrningen
genom implementering
av modell för
livscykelkostnadsanaly
s i beslutsprocessen
Analys
Arbete har pågått
sedan 2025 med att ta
fram en metodik för att
arbeta med LCC-
kalkyler i bolagets
investeringsprocess.
En beräkningsmall har
tagits fram och har
också börjat användas
i ett antal projekt.
Sid. 265 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Göra en översyn
och föreslå reviderade
anläggningsavgifter vid
nyanslutning till VA-
nätet i syfte att öka
bolagets täckningsgrad
Strategisk översyn
och revidering av
anläggningsavgifter för
ökad täckningsgrad
Analys
Aktiviteten kommer att
beaktas i samband
med ärendet om
anläggningsavgifter för
2027.
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Implementera
strategi för Extern
finansiering och
överskott.
Analys
Bolaget har tagit fram
en strategi för extern
finansiering genom
bidrag för att stödja
bolaget arbete med att
öka ekonomiska medel
från externa bidrag. Ett
bolagsgemensamt
nätverk för bidrag
startas som ska
säkerställa
implementation av
strategin med start
under 2026.
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
Under perioden har
beslut fattats i ett
projekt med budget
över 300 mnkr.
Genomförandebeslutet
följer
inriktningsbeslutet
inom +/- 15%.
100 100 %
Trafiknämnden
ska i samråd med
exploateringsnämnden
och Stockholm Vatten
och Avfall AB
identifiera behov av
drift- och
investeringsmedel
kopplat till nämndens
Sid. 266 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
ansvar för stadens
skyfallsanläggningar
under mark
(skyfallsmagasin)
Analys
Arbetet med aktiviteten
har ännu inte påbörjats
av Trafiknämnden.
Aktiviteten planeras att
bli färdig innan
årsskiftet 2026/2027.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Avsnittet är under inrapportering
Stockholm Vatten och Avfall arbetar proaktivt för att ge fler stockholmare som står långt från
arbetsmarknaden möjlighet till jobb genom en rad olika aktiviteter. Stockholmsjobb och öronmärkta
arbetstillfällen har till syfte att sänka trösklar och underlätta för enskilda att komma in på arbetsmarknaden.
Bolagets interna funktioner bidrar med marknadsföring, kartläggning och praktiska förberedelser genom att
underlätta för mottagande enheter att ta emot fler platser. Utöver det har bolaget kontakt med
arbetsmarknadsförvaltningen och jobbtorg. Som ett led i att öka intresset och kunskapen om branschen och i
förlängningen bidra till långsiktig kompetensförsörjning erbjuder bolaget ungdomar feriejobb och
tillhandahåller praktikplatser.
För att öka andelen ferieungdomar och praktikanter bistår bolagets interna funktioner med stöd för
exempelvis annonsering, avtalsskrivning och intyg samt beställning av exempelvis arbetsutrustning och
behörigheter för att underlätta för mottagande enheter. Bolaget har flera gemensamma aktiviteter för att
skapa god inblick i olika verksamhetsområden och yrkesroller. Det övergripande syftet är att stimulera
ungdomar att studera till någon av tjänsterna inom för bolagets kritiska kompetensområden.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Under perioden har
bolaget anmält 29
platser till Stockholms
stad för tillsättning till
sommaren. Bolaget
planerar att även
tillhandahålla feriejobb
i samband med
höstlovet och beräknar
därför att uppfylla
årsmålet.
Bolaget har uppdaterat
årsmålet från 30 till 35 i
enlighet med
0 st 35 st
Sid. 267 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kommunstyrelsens
uppmaning om höjd
ambitionsnivå.
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
Under perioden har
bolaget utöver sina
åtta fasta platser inom
Bornsjöverksamheten,
tillhandahållit
ytterligare två platser
för Stockholmsjobb.
10 st 10 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Avsnittet är under inrapportering
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Avsnittet är under inrapportering
I bolagets ledarstrategi framgår att ledarskapet ska präglas av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod.
Bolaget arbetar aktivt med att utveckla ledarskapet genom att kontinuerligt tydliggöra och följa upp
förväntningarna på samtliga ledare.
Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla aktivt medarbetarskap och levandegöra personalpolicyn. Det
är viktigt att medarbetaren tar ansvar, är delaktig och det finns möjlighet till lärande, utveckling och
inflytande samt att arbetsmiljön är hälsosam, säker och att alla behandlas på ett respektfullt sätt. Samtliga
medarbetare och ledare ska introduceras till personalpolicyn. Årligen följer bolaget upp hur väl medarbetare
och ledare förhåller sig till policyn, dels genom enkäter men även i samband med uppföljning av mål- och
resultatsamtal.
Som ett led i att säkerställa en trygg och säker arbetsplats och bidra till stärkt säkerhetskultur beslutade
bolaget under slutet av 2025 om centrala riktlinjer för arbetsmiljö och en central arbetsmiljökommitté.
Under första tertialen 2026 har arbete påbörjats för att identifiera nya utvecklingsområden inom arbetsmiljö
där bland annat fler gemensamma riktlinjer kommer att tas fram. Bolaget anordnar även en årlig
arbetsmiljövecka med syftet att öka kompetens och engagemang och skapa goda förutsättningar för säkra
beteenden.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
Bolaget har analyserat
utfallet av
80 82
Sid. 268 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
medarbetarenkäten
och beslutat om
aktiviteter för att
påverka resultatet i
positiv riktning inför
nästkommande
mätning. Bland annat
pågår ett
bolagsövergripande
utvecklingsarbete av
arbetssätt för styrning
och uppföljning, vilket
förväntas ge positiv
effekt på delindexet
styrning. Därtill arbetar
verksamheterna med
lokala handlingsplaner
som syftar till att
förbättra resultaten
lokalt.
Sjukfrånvaro
Analys
Sjukfrånvaron
fortsätter att förhålla
sig väl till måltalet
varför inga vidare
aktiviteter har vidtagits.
3 % 3,5 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
Verksamhetsstöd
Sjukfrånvaron
fortsätter att förhålla
sig väl till måltalet
varför inga vidare
aktiviteter har vidtagits.
1,6 % 1,7 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Avsnittet är under inrapportering
Stockholm Vatten och Avfall arbetar för stärkt beredskap för samhällsviktiga funktioner och utvecklad
robusthet mot förändrad hot- och riskbild. Det bolagsövergripande arbetet inriktas på att upprätthålla och
skydda samhällsviktiga tjänster genom ökad riskmedvetenhet och krisövningar.
Bolaget är ansvarigt inom beredskapssektorn Kommunalteknisk försörjning och kulturarv för
avfallshantering samt att avleda och rena spillvatten. Under första tertialen 2026 har arbetet med
åtgärdsförslag i sektorns beredskapsplan fortsatt och nya åtgärdsförslag påbörjats, samtidigt som arbetet
med sektorernas beredskapsinriktning har pausats av stadsledningskontoret.
Bolaget arbetar även med att minska sårbarheter och öka robustheten i IT-system och Infrastruktur till följd
av omvärldsläget, ökad hotbild, hot från klimatpåverkan, ägardirektiv och krav i den nya
cybersäkerhetslagen. Fokus ligger på att stärka samhällets beredskap, skydda el-, vatten- och IT-försörjning
Sid. 269 (477)X
samt beakta behovet av skyddsrum.
Inom V A-verksamheten finns hög robusthet i dricks- och avloppsförsörjningen med etablerad risk- och
sårbarhetshantering, kritikalitetsanalyser, lager av kritiska reservdelar och nödvattentankar. Klimatrelaterade
risker hanteras genom riktade åtgärder vid Norsborgs vattenverk och Bornsjön. En rapport om sommarens
varma råvatten 2025 har tagits fram, och arbete pågår för att stärka driftstrategier och UV-behandling.
Samtidigt utvecklas beredskapen för Bornsjön med fokus på förebyggande åtgärder för att minska
sårbarheten och säkra råvattenförsörjningen vid extrema händelser. V A-verksamheten har en fungerande
jour- och beredskapsorganisation och deltar i stadens sektorsarbete för livsmedels- och
dricksvattenförsörjning.
Avfallshantering är verksamhet av betydelse för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen i både fred och
krig. Från 1 april har bolaget startat egen regi av hantering av storbehållare i fyra av stadens
insamlingsområden som en beredskapshöjande åtgärd.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
Leda respektive
delta i arbetet med
sektorsövergripande
beredskapsinriktning
respektive
beredskapsplan.
Analys
Under perioden har
arbetet med
åtgärdsförslagen i
sektorns
beredskapsplan
fortsatt. Bolaget har
genom sektorn under
perioden även börjat
arbeta med nya förslag
till åtgärder i
beredskapsplanen.
Sektorernas arbete
med
beredskapsinriktning
har inte påbörjats,
eftersom arbetet har
pausat av
Stadsledningskontoret
tills vidare.
Andel
elektroniska inköp
Analys
89 % 75 %
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
Bolaget planerar att
följa upp 177 avtal
under året. Av dessa
var 18 uppföljningar
planerade under tertial
100 % 90 %
Sid. 270 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
1, 10 uppföljningar
genomfördes.
Prognosen är att målet
kommer att uppnås.
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
Bolaget ställer krav på
arbetsrättsliga villkor i
samtliga upphandlingar
av byggentreprenader.
Indikatorn mäts på
årsbasis. 15 % av
bolagets
upphandlingar utgörs
av upphandling av
entreprenader.
15 % Arbetsrättsliga krav
ska alltid ställas där
det är relevant.
Analys
Arbete med
arbetsrättsliga krav
pågår på flera håll.
Inom bygg- och
anläggning har staden
beslutat att använda
de krav som
Göteborgs stad har
arbetet fram då
upphandlingsmyndighe
ten dröjer med sitt
arbete.
Inom avfallskategorin
pågår ett större
utredningsarbete för att
ta fram arbetsrättsliga
krav. En
behövlighetsbedömnin
g har utförts som visar
på ett behov av att
ställa denna typ av
krav i våra
upphandlingar. Flera
möten har hållits med
arbetsgivar- och
arbetstagarorganisatio
nerna för att få del av
gällande kollektivavtal,
ta fram och förankra
vilka villkor som ska
gälla i upphandlingar.
Ett samarbete har
även inletts med
stadsledningskontoret
där en gemensam
arbetsgrupp har bildats
för att utforma dessa
villkor på ett likartat
sätt för olika områden.
Stadsledningskontoret
arbetar just nu med
utformning av villkor för
städ.
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget arbetar aktivt för att motverka välfärdsbrott. Förutom att aktivt arbeta mot jäv och korruption inom
Sid. 271 (477)X
ramen för inköps- och upphandlingsverksamheten bedrivs även internt arbete för att inte välfärdsbrott ska
begås av medarbetare.
Uppförandekoden är en situationsguide som vägleder medarbetare att agera korrekt i olika situationer.
Guiden ses över årligen för att aktualitet och för att alla ska förstå innehåll och innebörd. Utbildning sker
löpande och i samband med introduktion av nya medarbetare. Vid misstanke om oegentligheter har bolaget
tydliga processer för att snabbt och kraftfullt hantera situationen.
Under perioden har bolaget genomfört sju kompetenshöjande utbildningar inom informationssäkerhet.
Avdelningsöverskridande samverkan har skett för att aktivt arbeta med lagefterlevnaden av NIS-direktivet.
Ett antal styrande och stödjande dokument har tagit fram inom området för att förtydliga och effektivisera
arbetsflödena.
För att förebygga nedskräpning och dumpning, och därigenom minska antalet felanmälningar, vid ÅVS
genomförs ett innovationsprojekt tillsammans med Bloomberg Philantropies och SLK. Projektet startades
under tertialet under ledning av SLK.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Avsnittet är under inrapportering
Bolaget deltar i programmet WM4U (Waste Management 4 Ukraine) där Stockholm ingår i
samarbetskluster mot regionen Vinnitzya. Syftet är stärka avfallshanteringen i Ukraina och förbereda för
EU-standard. Sammanhållande är branschorganisationen Avfall Sverige. Paraplyet är "Sverige stöttar
Ukraina".
Naturvårdsverket deltar i parallellt projekt på nationell nivå. Kommungrupper stöttar på lokal nivå. SIDA-
pengar finansierar projektet via SKR/Salar International. Arbetet löper till och med 2027.
Övrigt
Avsnittet är under inrapportering
Stockholms Hamn AB
Sammanfattande kommentar
Uppdrag i budget 2026
Stockholm är en sjöfartsstad och stadens hamnar utgör ett viktigt gods- och logistiknav för Mälarregionen.
Stockholms Hamn AB har, som en av världens största passagerar- hamnar, även en viktig roll i
besöksnäringen när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Bolagets verksamhet är en
grundförutsättning för regionens varuförsörjning både i vardagen och ur ett beredskapsperspektiv.
Verksamheten har påverkats väsentligt av oroligheterna i omvärlden och det är av stor vikt att återhämtning
och anpassning till nya förhållanden kan ske för fortsatt tillväxt. Verksamheten ska stimulera och vara ett
föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Särskild vikt ska läggas på klimatsmarta transporter vid den
nya hamnen Stockholm Norvik Hamn.
Stockholms Hamn AB ska medverka till att uppnå ett klimatpositivt Stockholm år 2030 samt till att målen i
färdplanen för en fossilfri stad 2040 uppnås. Att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn är därför
angeläget. Vidare ska bolaget samverka med både sjöfart och transportbransch i syfte att uppnå fossilfri
truckverksamhet, fossilfri hamn 2030 och nollutsläpp från sjöfarten i bolagets hamnområden 2040. Genom
Sid. 272 (477)X
att öka transporterna av gods på vatten kan klimatutsläppen från hela staden minska.
Bolaget bedriver en verksamhet med ansvar för en ytterst viktig funktion för infrastrukturen i Stockholm.
Stockholms hamnar är en kritisk del av Sveriges civila försvar genom sin roll i att säkerställa
försörjningsflöden av livsmedel, bränsle och andra samhällsviktiga varor vid kris eller krig. I
återuppbyggnaden av totalförsvaret har hamnens funktion som logistiknav i Östersjöregionen fått ökad
betydelse för att upprätthålla samhällets motståndskraft. Detta innebär att bolaget behöver ha ett
systematiskt säkerhetsarbete, god motståndskraft och ett kontinuerligt arbete med förmågehöjande åtgärder.
Bolagets anläggningar utgör porten till Stockholm för besökarna och det är viktigt att dessa är trygga,
tillgängliga och välkomnande. Bolagets utmanande ekonomiska situation
kräver aktsamhet om resurserna, fokuserad samverkan för att öka intäkter samt strategisk planering för
framtiden.
Revisionskontorets Årsrapport 2025 för Stockholms Hamnar
Bolagets yttrande över Stadsrevisionens årsrapport för 2025 kommer att behandlas av Stockholms Hamn
AB:s styrelse 27 maj 2026.
Under 2025 har stadsrevisionen genomfört fördjupade granskningar inom områdena systematiskt
arbetsmiljöarbete; behörigheter och åtkomstkontroll samt systematiskt brandskyddsarbete.
Rekommendationer i de fördjupade granskningarna av verksamhetsåret 2025 redovisas nedan tillsammans
med bolagsledningens kommentar och förslag på planerade insatser för att åtgärda stadsrevisionens
rekommendationer.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Stadsrevisionens rekommendationer:
• Säkerställa tillräckliga arbetssätt så att regelverk, riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö efterlevs fullt
ut avseende upprättande av riskbedömningar och handlingsplaner.
• Säkerställa att det tydligt framgår vilken information som dokumenteras i respektive system, samt att
det finns tillräckliga förutsättningar i organisationen för en fullgod översyn.
• Stärka rutiner för uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att säkerställa att
arbetet följer arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Bolagsledningens kommentar:
Under 2025 har en ny bolagsövergripande riskanalys skapats som har kopplingar till säkerhetsinstruktioner
och handlingsplaner. Riskanalysen används även i de olika hamnarna och följs upp och gås igenom med
medarbetare och skyddsombud vid personalmöten och även i skyddsgrupperna. Sammanställning och
rapportering till ledning sker vid varje arbetsmiljökommitté.
För att förtydliga var dokumentation för arbetsmiljöarbetet sparas, registreras och följs upp har intranätet
uppdaterats och förtydligats (t ex vad IA används till, var rutiner finns och var protokoll sparas).
Uppföljningen med handlingsplaner av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön sker på
arbetsmiljökommittén med skyddsombuden och sedan i koncernledningen.
Behörigheter och åtkomstkontroll
Stadsrevisionens rekommendationer:
• Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning avseende godkännande av behörigheter.
• Säkerställa att uppföljningen av åtkomsträttigheter dokumenteras på ett systematiskt sätt.
• Säkerställa att bolagets rutiner för riskanalyser lever upp till kraven i cybersäkerhetslagen (NIS 2)
avseende en enhetlig och verksamhetsintegrerad riskanalys.
• Säkerställa att regelbundna tester av digitala system genomförs.
Sid. 273 (477)X
Bolagsledningens kommentar:
Stockholms Hamnar följer och medverkar i Stockholms stads arbete med ny tillämpning och anpassning av
informationssäkerhetsarbetet kopplat till Cybersäkerhetslagen. Detta arbete kommer omfatta och
omhänderta flera av rekommendationerna, bland annat arbetet med riskhantering.
Utöver detta kommer bolaget tydliggöra att det är objektägare/systemägare som skall godkänna
behörigheter och förtydliga detta i systemförvaltningsguiden och ta fram en rutin för genomförande och
dokumentation av årlig revision av behörigheter för samtliga system. Vidare samarbetar bolaget med S:t
Erik Kommunikation (STEK) för att införa sårbarhetsscanning mot system, planerat att genomföras under
hösten 2026.
Systematiskt brandskyddsarbete
Stadsrevisionens rekommendationer:
• Säkerställa att det genomförs riskkartläggningar avseende brandskyddet i enlighet med SRVFS
2003:4 och bolagets egna riktlinjer.
• Säkerställa att samtliga medarbetare har den utbildningsnivå som krävs för den enskildes roll, samt
att detta löpande underhålls.
Bolagsledningens kommentar:
Bolaget har påbörjat riskarbetet och samtliga berörda delar av organisationen har genomfört sin första
riskworkshop med tillhörande riskinventering. Rutiner och mallar har tagits fram. Vad gäller utbildning har
en utbildningsmatris tagits fram och utbildningsinsatser planeras utföras under året.
Uppföljning av tidigare rekommendationer
I årsrapporten framgår tidigare års rekommendationer och huruvida bolaget vidtagit åtgärder eller ej. Endast
en rekommendation (från årsrapport 2023) anges inte ha blivit åtgärdad:
Systematiskt informationssäkerhet arbete och efterlevnad av NIS direktivet
Stadsrevisionens rekommendationer:
• Fastställa en övergripande kontinuitets plan som beskriver bolagets arbete för att säkerställa och
upprätthålla kontinuitet i verksamheten. (Rekommendation kvarstår)
Som anges i rapporten pågår arbete för att revidera berörda planer så att de lever upp till de nya lagkraven
som ställs i NIS2-direktivet och Cybersäkerhetslagen och som började gälla 15 januari 2026.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Rörelsens intäkter
Koncernens intäkter uppgick per april 2026 till 239 miljoner kronor, vilket är tre miljoner kronor lägre än
beräknad budget men 13 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.
Ökningen de fyra första månaderna mot föregående år beror främst på ökade volymer på färjorna, fler
kryssningsanlöp och ett ökat antal bulk- och projektlaster, samt ökade intäkter för elström till färjorna.
Nettoomsättningen för 2026 prognostiseras att uppgå till 830 miljoner kronor vilket är en ökning jämfört
med budget om 25 miljoner kronor. Ökningen är till största del för att budgeten beräknades utifrån att
avyttring av Magasin 5 skulle ske i juli 2026, men till följd av att detta nu är skjutet på till 2027 har bolaget
intäkter för byggnaden ytterligare sex månader. Utöver ökade hyresintäkter beräknas också intäkterna för
hanteringen öka något mot budget tack vare omförhandlade avtal medan hamnavgifterna ligger något lägre
Sid. 274 (477)X
till följd av flytt av volymer och att KPI per oktober blev något lägre än vad som beräknats i budget. Vidare
ser bolaget en intäktsökning som är ersättningar för tidigare projekt. Denna intäkt är tänkt att möta
avskrivningskostnader så på nettot ger det ingen effekt.
Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick per april till 176 miljoner kronor, vilket är i linje med budget men fyra miljoner
kronor högre än samma period för 2025.
Ökningen mot föregående är främst på grund av väderberoende driftkostnader som snöröjning, elavgifter,
isbrytning men det också ökade kostnader kopplat till inhyrd personal som tillfälligt ersätter föräldralediga
eller vakanta tjänster.
Rörelsens kostnader beräknas i prognosen för helåret till 561 miljoner kronor, vilket är en ökning från
budgeten. Till största del beror detta på att bolaget beräknade lägre arrendekostnader i budget, som en följd
av planerat övertag av marken på Frihamnspiren från Stockholm Stad. Marköverföringen har dock skjutits
fram till nästkommande år, vilket ökar arrendekostnaderna i prognosen. Utöver det ser Stockholms Hamnar
ökade elkostnader samt ökat behov av konsulter med kompetens som inte finns inhouse i dagsläget.
Avskrivningskostnader
Avskrivningskostnaderna per april uppgick till 76 miljoner kronor, vilket är något lägre än budget och
föregående år.
Minskade avskrivningskostnader är till största del en direkt effekt av den nedskrivning som gjordes för
Stockholm Norvik Hamn i bokslutet för 2025. Detta medför också att avskrivningskostnaderna beräknas bli
något lägre än budget, prognosen för 2026 är 240 miljoner kronor.
Resultat efter finansnetto
Per april uppgick resultatet per finansnetto till minus 41 miljoner kronor, vilket kan jämföras med minus 60
miljoner samma period under 2025.
Koncernens resultat efter finansnetto beräknas för helåret till minus 60 miljoner kronor.
Projekt och investeringar
De totala nettoinvesteringarna i byggnader, anläggningar och inventarier uppgick per april 2026 till 36
miljoner kronor. Prognosen för investeringarna beräknas för 2026 uppgå till 250 miljoner kronor.
Minskningen från budget beror på att medel skjutits framåt i tiden främst för projektet avseende anpassning
för Sjöpolisen, som har senarelagts.
Inom fastighetssegmentet i Stockholm genomförs ett antal större investeringsprojekt under 2026. Det är
bland annat ett större hyresgästanpassningspaket i Magasin 3 på totalt 135 miljoner kronor, där nya
hyresgäster flyttar in under 2026 och 2027. Under 2026 kommer också de brister som upptäckts på
Värtaterminalens tak och fasad att fortsätta åtgärdas, till en uppskattad kostnad på 79 miljoner kronor. Under
2026 slutförs också de sista delen av projekten kopplat till Sjöfartsverkets och Stockholms Hamnars inflytt i
Värtaterminalen.
På anläggningssidan genomförs under 2026 projekt för elanslutningen till Stena Line och utökningen av
kraftförsörjningen i södra Norvik. I stockholm genomförs reparation och tillbyggnad av sponten vid
Hammarbyslussen, där bolaget delar investeringsutgifterna med trafiknämnden. Under året kommer
Stockholms Hamnar cokså att fortsätta med utredningsarbetet för att få en koldioxidnod på plats i framtiden.
Anläggningsprojekten kommer under 2026 fortsatt att stå tillbaka till förmån för de större fastighetsprojekt
som finns i plan.
Underhåll
Sid. 275 (477)X
Stockholms Hamnar fortsätter att bidra till Stockholm stads upprustning av innerstadskajerna och
underhållet av byggnader med kulturhistoriskt värde. För 2026 är underhållsbudgeten för hamnanläggningar
och byggnader totalt 60 miljoner kronor. Det är en ökning med fem miljoner kronor mot 2025.
De största planerade underhållsåtgärderna på anläggningssidan är:
• Förstärkning av gridsytan i Norvik
• Linjemålning och asfaltering
• Kajtvätt
• Inspektioner på kaj 1 i Nynäshamn (pollare och erosionsskydd)
• Axeltappsreparation på Seawalken i Nynäshamn.
• Utbyte av hydraulkolvar på ramper
• Åtgärda styrbrister i bolagets anläggningar för elanslutning i Nynäshamn
De största planerade fastighetsprojekten under 2026 är bland annat:
• Utbyte av vätskesystem i Norvik
• Konstruktionsåtgärder på Magasin 6
• Underhållsåtgärder på Värtaterminalen
• Radonåtgärder på byggnaderna i Stockholm
Finansiering och kassaflöde
Nettoupplåningen bedöms uppgå till 3 200 miljoner kronor den 31 december 2026.
Ökningen av upplåning sedan budget beror på att försäljningen av Magasin 5 skjuts upp till 2027, och
därmed kommer den positiva påverkan på likviditeten under nästa år istället.
Den genomsnittliga räntan beräknas bli något högre än vad som beräknades i budget vilket medför
räntekostnader på 91 miljoner kronor, en ökning om tre miljoner kronor från budget.
Personal
Antalet månadsanställda i konccenern var per april 135 stycken. Det är två personer fler än samma period
2025.
Per sista december 2026 beräknas antalet månadsanställda uppgå till 141 personer. Det är flera vakanta
tjänster, däribland ny VD, som under året ska tillsättas.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Sid. 276 (477)X
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till
tillskapandet av fler
bad- och bastuplatser i
Stockholm
Trafiknämnden
ska i samarbete med
exploateringsnämnden
, fastighetsnämnden,
idrottsnämnden, miljö-
och
hälsoskyddsnämnden,
stadsbyggnadsnämnde
n,
stadsdelsnämnderna
och Stockholms Hamn
AB förbättra stadens
”en väg in” för
bastuförfrågningar,
besluta om
stadsövergripande
riktlinjer samt förutreda
och peka ut lämpliga
platser för bastu. I det
senare ska nämnden
särskilt samråda med
stadsbyggnadsnämnde
n och
stadsdelsnämnderna
Analys
Tack vare nära
samarbete mellan
stadens aktörer har ett
flertal platser
identifierats och
erbjudits för bastubad
längs
innerstadskajerna.
Trafiknämnden
ska i samarbete med
Stockholms Hamn AB
och berörda
stadsdelsnämnder
fortsätta identifiera
lämpliga platser att
avskaffa badförbudet
på och möjliggöra bad
på tryggt och säkert
sätt på fler platser,
bland annat västra
delen av Söder
Sid. 277 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Mälarstrand och del av
Norr Mälarstrand. En
omdisponering av yta
från stillaliggande
fartyg till brygga och
bad ska omfattas och
vid behov hitta
alternativa placeringar
för fartyg
Analys
Beslut har tagits i både
trafiknämnden och
Stockholms Hamnars
styrelse angående
avskaffande av
badförbud på ett flertal
platser längs
innerstadskajerna.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
Stockholms Hamnar arbetar aktivt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart. Miljöarbetet
är en integrerad del av den dagliga verksamheten. Stockholms Hamnar är certifierat enligt EcoPorts
miljöledningsstandard PERS, en miljöstandard som finns specifikt för hamnar genom ESPO, European Sea
Ports Organisation.
Stockholms Hamnar arbetar både för att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten och för att
via samarbeten och dialog med rederier, hyresgäster och andra intressenter bidra till att minska deras
miljöpåverkan samt främja en energi- och miljöeffektiv sjöfart i Stockholms- och Östersjöregionen.
För verksamheten har en miljö- och klimathandlingsplan fastställts, innehållande målsättningar på
medellång och lång sikt, med milstolpar på vägen, som sedan konkretiseras i Stockholms Hamnars årliga
verksamhetsplaner och budgetbeslut.
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Följande mål i bolagets miljö- och klimathandlingsplan är de som främst bidrar till stadens delmål 2.1
Stockholms ska bli klimatpositivt:
1. Minskade utsläpp av fossil koldioxid från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden
2. Stockholms Hamnars verksamhet som helhet är fossilfri senast år 2030
3. Inga utsläpp av fossil koldioxid från Stockholms Hamnars truckverksamhet år 2025
4. Effektiv energianvändning i Stockholms Hamnars verksamhet
Stockholms Hamnar har fortsatt fokus på utbyggnad av elanslutning av fartyg vid kaj. Investeringar i
landelanslutningar är kostsamma och därför fortsätter Stockholms Hamnar att aktivt söka extern
finansiering för sina planerade projekt.
Stockholms Hamnar, Åbo Hamn och Viking Line ingår sedan 2024 i ett partnerskap för att skapa en grön
sjöfartskorridor mellan Åbo och Stockholm, med målet att bli helt fri från utsläpp av växthusgaser med
Sid. 278 (477)X
fossilt ursprung senast 2035. Samarbetet kan på sikt även utvidgas till att involvera nyckelintressenter inom
sjöfartsnäringen, inklusive andra relevanta hamnar, varuägare och speditörer. Under 2026 bedrivs även
arbete inom ramen för Swed-Est Green Collaboration. Det är ett gemensamt initiativ som syftar till att
främja hållbar och fossilfri sjö- och hamnverksamhet mellan Estland och Sverige, främst på rutterna Tallinn
- Stockholm och Paldiski - Kapellskär.
Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla Stockholm Norvik Hamn som logistiknod för infångad koldioxid.
Bolaget fortsätter även arbetet utifrån bolagets energistrategi för att aktivt identifiera, planera och
genomföra åtgärder som verkar för att minska bolagets energianvändning för den egna verksamheten med
minst tio procent genom smart styrning, energieffektivisering och utbyte av tekniska installationer.
Stockholms Hamnars plan för energikartläggningar 2024-2027 fokuserar främst på energianvändningen i
hamnområdena med kartläggningar i Kapellskär samt Värta- och Frihamnen under 2026. I både byggnader
och anläggningar pågår arbete med att stärka bolagets förmåga att samla och analysera energimätdata och
därigenom effektivisera energianvändningen.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
1. Minskade
utsläpp av fossil
koldioxid från
sjöfartskunderna inom
Stockholms Hamnars
hamnområden (enligt
miljö- och
klimathandlingsplan)
Utsläpp av
fossil koldioxid från
sjöfartskunderna inom
Stockholms Hamnars
hamnområden (ton)
Analys
79 000 Elanslutning av
färjetrafik i Stockholm
Norvik Hamn
Analys
Projektet är i slutfasen
och installationen för
elanslutning kommer
att tas i drift under T2.
2. Stockholms
Hamnars verksamhet
som helhet är fossilfri
senast år 2030 (enligt
miljö- och
klimathandlingsplan)
Utsläpp av
fossil koldioxid från
Stockholms Hamnars
verksamhet (ton)
Analys
Kartläggning pågår av
utsläpp inom scope 3.
0 Utveckla beräkning
av Scope 3-utsläpp
Analys
Arbete pågår
tillsammans med
Miljöförvaltningen.
3. Inga utsläpp av
fossil koldioxid från
Stockholms Hamnars
truckverksamhet år
2025 (enligt miljö- och
klimathandlingsplan)
Utsläpp av
fossil koldioxid från
Stockholms Hamnars
truckverksamhet (ton)
Analys
0 Test av eldriven
terminaltraktor
Analys
Viss försening av test
av demo-maskin på
grund av fel i mjukvara.
4. Effektiv
energianvändning i
Stockholms Hamnars
verksamhet (enligt
miljö- och
klimathandlingsplan)
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Utredning pågår av
status för
anläggningen på
Magasin 6 och på
magasinhallen i Norvik.
0,95 GWh
Köpt energi för
värme,
tappvarmvatten,
komfortkyla samt
99,5 kWh/m2
Sid. 279 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
fastighetsel (enligt
Boverkets definition för
fastighetsenergi) per
kvadratmeter A-temp
(kWh/m2)
Analys
Relativ
energianvändning
Analys
5,73 (kWh/enhet)
Implementera
åtgärder som gör
Stockholms hamnar till
hållbar
premiumdestination för
internationell
kryssning, exempelvis
genom att
vidareutveckla
incitamentsmodeller för
elanslutning av
kryssningsfartyg,
främja insatser som
möjliggör effektiv
hantering av grå- och
svartvatten inklusive
sophantering i
anslutning till
kryssningsfartygen
samt övriga
hållbarhetsåtgärder för
att Stockholm ska ligga
i yttersta framkant
jämfört med andra
hamnar i Östersjön
Implementera
åtgärder som gör
Stockholms Hamnar till
en hållbar
premiumdestination för
internationell kryssning
i enlighet med
ägardirektiv
Analys
Arbete med metod för
att ta hand om
matavfall från
kryssningsfartyg pågår.
Arbete för att öka
säkerheten för
passagerare och
arbetsmiljön för
personal kopplat till
taxiverksamheten i
anslutning till
kryssningstrafiken
pågår. Riskanalys har
genomförts, ny rutin för
rapportering av
incidenter samt inköp
av teknik för att nyttja
kroppskamera.
Informationskampanj i
samarbete med aktörer
inom staden och
myndigheter.
Kartlägga
investeringar för att
stödja sjöfartens
omställning
Genomföra
strategiska miljömöten
med rederikunder
Analys
Planering pågår, ett
kundmöte genomförs i
maj.
Kartlägga
investeringsbehov för
sjöfartens omställning
Analys
Arbete pågår för att
Sid. 280 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
revidera framtagen
handlingsplan för
elanslutning. Deltar i
referensgrupper och
genomför egna studier
angående bunkring av
förnybara drivmedel.
Samverka med
regionen kring
planering för utökat
kollektivt resande på
stadens vatten samt
kring förbättrad
sammanbindning
mellan olika färdslag
Samverka med
regionen kring
planering för utökad
kollektivtrafik
Analys
Omtag i projektet med
ny konsult från
trafikförvaltningen.
Bolaget kommer att
visa runt vilka befintliga
bryggor som finns för
att starta ny trafik till.
Deltar i
trafikförvaltningens
arbete med att
möjliggöra kajplatser
för elfartyg.
Succesivt
implementera åtgärder
kopplat till stadens
miljö- och
klimatstyrdokument
Genomföra
åtgärder och samordna
uppföljning bolaget
miljö- och
klimathandlingsplan
Analys
Pågår som en del av
den ordinarie
verksamheten. Nytt
arbetssätt med
miljörådet ska
tillämpas för att
ytterligare integrera
arbetet med bolagets
miljö- och
klimathandlingsplan i
verksamheten.
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Utredning pågår av
status på befintliga
anläggningar. När
denna utredning är klar
Sid. 281 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kommer plan för
förvaltning och
eventuell utbyggnad
tas fram. Fokus är att
vidmakthålla befintliga
anläggningar.
Tillsammans med
Stockholms Stadshus
AB och Stockholms
Hamn AB fortsätta
utreda Stockholm
Norvik hamn som ett
möjligt logistiknav för
mellanlagring av
avskild koldioxid samt
möjligheterna för
framtida CCU.
Fortsätta utreda
Stockholm Norvik
Hamn som möjligt
logistiknav för
mellanlagring av
avskild koldioxid samt
möjligheterna för
framtida CCU.
Analys
Arbete pågår.
Verka för en
etablering av
ytterligare Gröna
Sjöfartskorridorer med
relevanta aktörer
Verka för etablering
av en ytterligare Grön
Sjöfartskorridor
Analys
Konkret projektplan
och samverkansforum
etablerat för det gröna
samarbetet mellan
Stockholms Hamnar
och Tallinns hamn.
Verka för fossilfria
anslutningar till alla
hamnar inklusive bättre
järnvägsförbindelser till
och från Norvik
Verka för fossilfria
anslutningar till
bolagets hamnar
Analys
Arbete pågår för att
etablera tåglinje till
Stockholm Norvik.
Verka för hållbara
och effektiva
godstransporter i
enlighet med stadens
godstrafikplan
Verka för hållbara
och effektiva
godstransporter i
enlighet med stadens
godstrafikplan
Analys
Följer utvecklingen och
deltar i arbete enligt
den aktivitetsplan som
staden initierat genom
trafikkontorets
samordning. Löpande
arbete.
Vidta åtgärder för
en fossilbränslefri
sjöfart och verka för
alternativa drivmedel
Utsläpp av
fossil koldioxid från
Stockholms Hamnars
truckverksamhet (ton)
Analys
0
Sid. 282 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Vidta åtgärder för
en fossilbränslefri
sjöfart och verka för
alternativa drivmedel
Analys
Följer utvecklingen i
omvärlden och hos
kunder och deltar i
olika samarbetsprojekt.
Bevakar utlysningar
och projekt på
området. Löpande
arbete.
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
15 %
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Utredning pågår av
status för
anläggningen på
Magasin 6 och på
magasinhallen i Norvik.
0,95 GWh
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
23,5 GWh
Relativ
energianvändning
Analys
5,73 (kWh/enhet)
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Under 2026 arbetar Stockholms Hamnar med åtgärder för biologisk mångfald i den utsträckning det är
möjligt i hamnområdena - vatten, mark och byggnader. Detta innebär bland annat insektshotell och
planteringar som främjar biologisk mångfald samt kajbalkonger för att skapa platser där fiskar kan leka och
små fiskar kan söka skydd.
Stockholms Hamnar har ansvar för att hantera regleringen av Mälarens vattenstånd. I samband med stora
nederbördsmängder i Mellansverige är denna åtgärd en av de allra mest verkningsfulla för att skydda staden
från översvämningar.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Sid. 283 (477)X
Följande mål i bolagets miljö- och klimathandlingsplan är de som främst bidrar till stadens delmål 2.3
Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
8. Minskade utsläpp av luftföroreningar från sjöfartskunderna inom Stockholms Hamnars hamnområden
9. Minskade negativa effekter av ljudnivåer från sjöfartskunder och hamnverksamhet inom Stockholms
Hamnars hamnområden
Bolaget fortsätter arbeta med utveckling av laddinfrastruktur för fordon på land och elektrifiering av
sjöfarten, främst inom ramen för antagen miljö- och klimathandlingsplan. Det successiva utbytet av fordon
inom Stockholms Hamnars egen fordonsflotta uppfyller Stockholms stads riktlinjer.
Stockholms Hamnar och hamnarna i Århus, Göteborg och Bremerhaven samarbetar och får stöd från EU-
fonden Connecting Europe Facility för att investera i och erbjuda landström till anlöpande containerfartyg
före 2030. Stockholms Hamnars del i projektet innebär att ansluta containerfartyg till grön el från land i
Stockholm Norvik Hamn från 2027, vilket ytterligare stärker den moderna godshamnen Stockholm Norvik
Hamn som nod för hållbara transporter. Den elanslutning som utvecklas i projektet kommer att vara
tillgänglig för alla rederier på lika villkor och kommer att bestå av en mobil containerdispenser som täcker
två kajplatser.
Stockholms Hamnar deltar i ett forskningsprojekt under ledning av Högskolan i Skövde som syftar till att
studera möjligheterna med lagring av energi i hamnen och att studera optimalt utnyttjande av elnätet och
den effektkapacitet som finns tillgänglig.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
8. Minskade
utsläpp av
luftföroreningar från
sjöfartskunderna inom
Stockholms Hamnars
hamnområden
Utsläpp av
luftföroreningar från
sjöfartskunderna inom
Stockholms Hamnars
hamnområden (ton)
Analys
1 100
9. Minskade
negativa effekter av
ljudnivåer från
sjöfartskunder och
hamnverksamhet inom
Stockholms Hamnars
hamnområden (enligt
miljö- och
klimathandlingsplan)
Genomföra
bullermätningar för fler
fartygstyper
Analys
Planering pågår av
kontrollmätningar
under året.
I genomförandet av
Kajstrategi för
Stockholms stad
tillsammans med
berörda nämnder
sträva efter att effektivt
och serviceinriktat
möta intresset för
etableringar och
deltagande i
utvecklingen av
stadens kajer med
särskilt fokus på att
skapa förutsättningar
för stadsliv och
rekreation utmed
Söder Mälarstrand
Delta i det
stadsgemensamma
arbetet under
trafikkontorets ledning i
enlighet med
ägardirektiv
Analys
Pågår, upprustning av
Söder Mälastrand klart
till sommaren.
Sid. 284 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Möjliggöra för
elektrifiering av,
stimulera och
underlätta för den
kommersiella sjöfarten
och
stuveriverksamheten i
samarbete med
bolagets kunder
Verka för
elektrifiering i
samarbete med
bolagets kunder
Analys
Arbete för att elansluta
Stena Lines fartyg i
Stockholm Norvik
pågår. Kontakt kommer
tas med DFDS under
året.
Tillsammans med
trafiknämnden arbeta
för att öka överflytten
av gods från väg till
vatten
Totala
godsvolymer (kton).
Analys
1 908 7 528
Verka för att öka
överflytten av gods
från väg till vatten
Analys
Löpande arbete som
ingår i den ordinarie
affärsverksamheten.
Utveckla
Stockholm Norvik
Hamn till en innovativ
HUB med hamnnära
infrastruktur för
elektrifiering, framtida
bränslen och mer
hållbara
godstransporter på
land och vatten i
Stockholm och
Mälardalsregionen
Arbeta för att
utveckla elektrifiering
och framtida bränslen i
Stockholm Norvik
Hamn
Analys
Etablering för
laddinfrastruktur för
lastbilar. EU-projekt
pågår och ansökan till
Klimatklivet inskickat
avseende
utbyggnaden av landel
för containerfartyg.
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till
laddinfrastruktur
Analys
Årsmålet sattes innan
utfallet för 2025 var
klart, och därmed
något högt. Det har
inte varit full
beläggning på
befintliga laddplatser
och därför har
utbyggnadstakten
saktats ner.
40 %
Sid. 285 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Exploateringsnämnden
ska i samarbete med
trafiknämnden, Norra
innerstadens
stadsdelsnämnd och
Stockholms Hamn AB
utveckla gångstråket
mellan Gärdets
tunnelbanestation och
Värtahamnen
Analys
Exploateringskontoret
har leder arbete i
arbetsgrupp.
Samverkan även med
Stadsutvecklarna i
Värtahamnen. Fokus
ligger på skyltning,
förstärkta stråk,
ägande och förvaltning
av gångar samt
kollektivtrafik.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Följande mål i bolagets miljö- och klimathandlingsplan är de som främst bidrar till stadens delmål 2.4
Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
5. Ökad andel avfall från Stockholms Hamnars verksamhet som materialåtervinns eller återanvänds
6. Hållbar mottagning av fast och flytande avfall från fartyg i alla Stockholms Hamnars hamnar
7. Successiv utfasning i Stockholms Hamnars verksamhet av produkter som innehåller skadliga ämnen
Ökad anslutning av fartyg till landel vid kaj är i dagsläget den mest verkningsfulla åtgärden för att bidra till
ren luft genom att minska fartygens utsläpp till luft inom hamnområdena. Stockholms Hamnar tar emot
fartygens avfall samt svart- och gråvatten och samarbetar med berörda rederier och kommuner för att göra
denna mottagning än mer hållbar.
Successiv utfasning görs i Stockholms Hamnars verksamhet av produkter som innehåller skadliga ämnen
såsom utfasningsämnen (inklusive ftalater och bisfenoler) samt PFAS. Verktygen Byggvarubedömningen
och Chemsoft möjliggör ökat användande av kemikalier och material som inte innehåller miljö- och
hälsofarliga ämnen, både i Stockholms Hamnars egen verksamhet och hos upphandlade leverantörer och
entreprenörer.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
5. Ökad andel
avfall från Stockholms
Hamnars verksamhet
som materialåtervinns
eller återanvänds
Andel avfall
från Stockholms
Hamnars verksamhet
som går till
materialåtervinning/åte
ranvändning
80 %
Sid. 286 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
(enligt miljö- och
klimathandlingsplan)
Analys
6. Hållbar
mottagning av fast och
flytande avfall från
fartyg i alla Stockholms
Hamnars hamnar
(enligt miljö- och
klimathandlingsplan)
Stockholms
Hamn AB ska i
samarbete med
Stockholm Vatten och
Avfall AB samordna en
gemensam och
stationär lösning för
hantering av grå- och
svartvatten
Analys
Arbete pågår.
Åtgärdsgenomlysning
av hamnens system
pågår, rapport klar
innan sommaren.
Mötesserie med SVOA
både avseende
operativa frågor och
avtal.
7. Successiv
utfasning av produkter
i Stockholms Hamnars
verksamhet som
innehåller skadliga
ämnen
Kravställa i och
följa upp
upphandlingar
avseende produkters
innehåll av
utfasningsämnen (inkl.
ftalater och bisfenoler)
samt PFAS
Analys
Ingår i ordinarie
löpande arbete.
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
100 %
Stockholms
Hamn AB ska i
samarbete med
Stockholm Vatten och
Avfall AB samordna en
gemensam och
stationär lösning för
hantering av grå- och
svartvatten
Analys
Arbete pågår.
Åtgärdsgenomlysning
av hamnens system
pågår, rapport klar
Sid. 287 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
innan sommaren.
Mötesserie med SVOA
både avseende
operativa frågor och
avtal.
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Hamnar har möjlighet att spela en roll för omställningen av transportsektorn, till exempel genom att fungera
som en nod och tillhandahålla infrastruktur för hållbara transporter med låga utsläpp både på vatten och på
land. Hamnens infrastruktur kan exempelvis möjliggöra:
• Elanslutning av fartyg vid kaj
• Laddning vid kaj av fartyg och mindre båtar med batteridrift
• Laddning av tunga vägfordon (lastbilar och bussar) och personbilar
• Bunkring av alternativa drivmedel som vätgas, biogas och metanol
• Ytor och anläggningar för elproduktion från framför allt solenergi
Stockholms Hamnars långsiktigt finansiella mål är att alla investeringar ska finansieras av kassaflödet från
den egna löpande verksamheten. Stockholms Hamnar fortsätter att prioritera bland sina investeringar under
året för att kunna hålla den satta investeringsramen.
Utgångspunkten för prioriteringarna är fortsättningsvis följande:
• Investeringar som genererar intäkter, besparingar och utökade uthyrningsmöjligheter
• Hållbarhetsinvesteringar
• Direkt felavhjälpande eller nödvändiga investeringar
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet
med långsiktig
strategisk utveckling
och förädling av
bolagets fastigheter,
vårda byggnader som
har kulturhistoriska
värden och verka för
en mångfald av
verksamheter samt
effektivisera driften av
byggnader och
anläggningar
Hyresintäkter
(Mkr)
Analys
42 mnkr 128
Arbeta med
utveckling och
förädling av bolagets
fastigheter enligt
ägardirektiv
Analys
Pågår inom ramen för
den ordinarie
verksamheten, främst
genom fortsatt
Sid. 288 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
utveckling av Magasin
2 och 3 i Frihamnen.
I samverkan med
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n och trafiknämnden
delta i planeringen av
hamnverksamhet och
stadsutveckling i
Stadsgården/Mastham
nen med fokus på
sjöfart och förstärkta
stråk. Området kring
Stadsgårdskajen ska
hållas tillgängligt för
kultur och nöjesliv
Delta i planeringen
av hamnverksamhet
och stadsutveckling i
Stadsgården/Mastham
nen i enlighet med
ägardirektiv
Analys
Pågående projekt med
aktörer inom
Stockholms stad och
Viking Line.
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Arbeta för att öka
graden av
egenfinansiering i
enlighet med
ägardirektiv
Analys
Bolaget har redogjort
för detta i
rapporteringen under
2025 och kommer göra
så även under 2026.
Redovisa ett
förbättrat ekonomiskt
resultat genom ökade
intäkter i de segment
där detta är möjligt
Antal färje- och
kryssningspassagerare
(tusental).
Analys
1 555 7 702
Totala
godsvolymer (kton).
Analys
1 908 7 528
Verka för ökade
intäkter i de segment
detta är möjligt
Analys
Löpande arbete med
affärsutveckling och
försäljning.
Sid. 289 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Verka för att
Stockholms Hamnars
corehamnstatus
återspeglas i såväl
regional som statlig
planering
Arbeta aktivt i
samarbetet med
Sveriges corehamnar
Analys
Arbete pågår.
Framförallt
påverkansarbete i
samband finansiering
till exempel utlysning
och revision av CEF
och AFIR.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
Utfall i årsbokslutet
17 %
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
100 % 100 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
-16,67 % 300 mnkr
NKI fastigheter
Analys
Har ännu inget värde
på NKI för 2026
70
NKI sjöfart
Analys
Har ännu inget värde
på NKI för 2026
70
Omsättning
Stockholm Norvik
Hamn (Mkr).
Analys
Intäkterna ökar bland
annat på grund av att
Polferries flyttar från
NH till Norvik.
23 73
Sid. 290 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
Den stora orsaken till
att resultatet försämras
är att Hamnen hade
räknat med att få
minskade
arrendekostnader för
Frihamnspiren i
budgeten i och med att
marken ska flyttas över
till hamnen. Denna flytt
av mark sker nu inte
förrän tidigast 2027.
-41 -55
Rörelsemarginal innan
avskrivningar, %.
Analys
Försämras pga sämre
resultat.
26 34
Stockholms
Hamn AB ska i
samarbete med
trafiknämnden utreda
investeringsbehov för
Hammarbyslussen
Analys
Arbete pågår
tillsammans med
Trafikkontoret. Flera
arbetsmöten
genomförda bl a i syfte
att definiera
omfattning. Förstudie
med extern resurs
planeras. Arbetet med
Victoriaslussen
påverkar prioritering
och tidplan för åtgärder
i Hammarbyslussen.
Trafiknämnden
ska i samarbete med
kommunstyrelsen,
exploateringsnämnden
och Stockholms Hamn
AB utreda ansvar,
utveckling och
kostnader för stadens
innerstadskajer med
hänsyn till
trafiksäkerhet, farleder
och framtida
kollektivtrafikpunkter
på sjö. I arbetet ska
Sid. 291 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
förutsättningar så väl
förvaltningsmässiga
som ekonomiska för
flytt av förvaltning av
innerstadskajer från
Stockholms Hamn AB
till trafiknämnden
presenteras
Analys
Arbete pågår.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Stockholms Hamnar har etablerat kontakt med arbetsmarknadsförvaltningen kring att ställa sociala krav i
upphandlingar - främst i ramavtalsupphandlingar där en längre relation med leverantören etableras. Detta
arbete fortsätter under 2026.
Varje sommar erbjuder Stockholms Hamnar omkring 30 platser för feriejobb för ungdomar inom
Stockholms stad. Dessa kommer vid tre omgångar under sommaren. Årsmålet har reviderats från 27 till 31
då beslut tagits att bolaget kan ta emot fyra feriearbetande ungdomar på höstlovet.
Bolaget antog stadens nya Näringslivspolicy och etableringsstrategi på styrelsemöte 15 april 2026. I policyn
är det framför allt två fokusområden som Stockholms Hamnars verksamhet bidrar till: 4. God infrastruktur,
bra framkomlighet och internationell tillgänglighet och 7. Internationell positionering och marknadsföring
Som en av världens största passagerarhamnar möjliggör bolaget hållbara resor för internationella
passagerare och hållbara transporter av varor till och från Stockholmsregionen. Tillsammans med stadens
aktörer och näringslivet utvecklar bolaget hamninfrastrukturen och stärker bilden av Stockholm som
destination. Några konkreta exempel är:
• Finlandsprojektet som drivs tillsammans med Stockholm Business Region och rederier
• Deltagande i nätverk och mässor för att marknadsföra Stockholm som destination
• Investeringar i elanslutningar av fartyg
• Samarbete med hamnar, rederier och andra intressenter för att etablera gröna sjöfartskorridorer
• Inom hamnområden och i byggnader möjliggöra för och attrahera evenemang av varierande karaktär
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Bolaget utökar
ferieplatserna med 4
stycken under
höstlovet och därmed
höjer årsmålet från 27
till 31.
0 st 31 st
Sid. 292 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
0 st 0 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
I samverkan med
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n och trafiknämnden
fortsätta planeringen
av hamnverksamhet
och stadsutveckling i
Frihamnen med fokus
på stadsutveckling i
södra delen av Norra
Djurgårdsstaden och
modern, stadsnära
sjöfart. Stockholms
Hamnar och
exploateringsnämnden
ska senast under
första halvåret 2026
sluta ett intentionsavtal
för att marken på
Frihamnspiren ska
övergå i bolagets ägo.
Parterna ska senast
under första halvåret
2026 även sluta ett
intentionsavtal om
exploateringsnämnden
s finansiering av
elanslutning i
Frihamnen. Under
kommande år kommer
många frågor som rör
framtiden för
Energihamnen att
beslutas. När dessa
frågor har resulterat i
tydliga
ställningstaganden
finns det anledning att
fortsatt utreda
huvudmannaskapet för
marken med syfte att
den ska föras över till
Stockholms Hamn AB.
Stockholms Hamnar
ska i samarbete med
exploateringsnämnden
Arbeta utifrån
ägardirektivet med
intentionsavtal för
marken på
Frihamnspiren;
intentionsavtal för
finansiering av
elanslutning i
Frihamnen;
framtidsfrågor och
huvudmannaskap
avseende
Energihamnen;
åtgärder för ökat
värdeskapande i
fastigheter samt
överföring av Magasin
5 till St Erik
Markutveckling AB.
Analys
Beslut avseende
Intentionsavtal samt
Magasin 5 har tagits i
Stockholms Hamn
AB:s styrelse 8
respektive 15 april.
Sid. 293 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
vidta åtgärder för ökat
värdeskapande i
fastigheterna i syfte att
långsiktigt minska
bolagets skuldsättning.
Medverka till att
stadens mål om
bostadsbyggande
uppfylls samtidigt som
den rörliga sjötrafiken
och möjligheten att
utveckla
hamnverksamheten för
transport- och
besöksnäring värnas
Delta i relevanta
stadsutvecklingsprojekt
och inom dessa
eftersträva konstruktiva
lösningar som gynnar
både stadsutveckling
och den rörliga
sjöfarten
Analys
Arbete pågår löpande.
Verka för att de
stockholmare som bor
på båt vid stadens
kajer ska kunna göra
det på ett bra och
ordnat sätt
Verka för bra
förutsättningar för de
som bor på båt på
Söder Mälarstrand
Analys
Förbättrad
avfallshantering samt
genomlysning av
brandskyddsplaner.
Möte med Föreningen
Stockholms
Skeppsbostäder, som
en del av att i samråd
med fartygsföreningar
inventera framtida
behov.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
För att ha en tillitsbaserad styrning som präglar kultur och arbetssätt arbetar Stockholms Hamnar med
strukturerat chefsstöd genom främst chefskollegium där ledarskapet och Stockholms stads ledarskapsmodell
är i fokus. Vid varje chefskollegium får cheferna öva/reflektera/diskutera olika delar inom ledarskapet
utifrån gemensamma värderingar och det som sker i verksamheten och omvärlden.
En annan del är de organisatoriska och sociala riskbedömningarna där HR-enheten tillsammans med
cheferna går igenom hur kulturen är i organisationen. Varje år sker medarbetarsamtal enligt given rutin. Där
gås befattningsbeskrivningen samt eventuell fördelning igenom. Samtalen sammanställs på övergripande
nivå för att kartlägga eventuella risker, personalförändringar eller utbildningsbehov.
Under T1 har en arbetsmiljödag genomförts inom ramen för chefskollegium där bland annat uppföljning av
medarbetarenkät, organisatorisk och social arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet diskuterades.
Resultatet av årets medarbetarenkät visar en ökning av AMI på fyra enheter till 82 jämfört med föregående
år. Resultatet för delindex "Styrning" har ökat med fem enheter till 80 vilket är gott betyg från medarbetarna
avseende styrning.
Sid. 294 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
82 82
Sjukfrånvaro
Analys
3,7 % 4 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
1,86 % 3 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Stockholms Hamnar arbetar ständigt med att öka förmågan att säkerställa att bolagets samhällsviktiga
verksamhet kan bedrivas, oavsett störningar i samhället. Under T1 har bolaget genomfört ett
informationsmöte för krisledningen som kunskapshöjande åtgärd då flera i krisledningen är nya. Bolaget har
också genomfört en skrivbordsövning för krisledningen på temat cybersäkerhet.
I säkerhets- och beredskapsrådet hanteras frågor som utveckling av förmåga inom krisberedskap,
totalförsvar, informationssäkerhet, säkerhetshot et cetera. Rådet består av samtliga avdelningschefer, utvalda
enhetschefer och strateger. Rådet leds av bolagets säkerhetschef. I rådet utvärderas även händelser där
krisledningen har aktiverats eller borde ha aktiverats. Även "mikroövningar" genomförs.
De nya, skärpta kraven i EU:s NIS2-direktiv och den svenska cybersäkerhetslagen som trädde i kraft i
januari 2026 har stort fokus i verksamheten. Arbete pågår att utveckla och fördjupa det systematiska
informationssäkerhetsarbetet inklusive cybersäkerhet inom områden såsom riskhantering,
incidentrapportering, kontinuitetsplanering och utbildning. En informationssäkerhetssamordnare har
anställts på heltid för att stärka upp i dessa frågor och denne får en ny organisatorisk hemvist på IT-enheten
för att bättre koppla informationssäkerhetsarbetet med IT-tekniska skyddsåtgärder.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
Delta i de två
beredskapssektorerna
"Ordning och säkerhet"
samt "Transporter"
Analys
Arbete pågår löpande.
Andel
elektroniska inköp
Analys
75 %
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
95 %
Sid. 295 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Analys
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
5 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Stockholms Hamnar arbetar löpande för att förbygga förekomsten av olika typer av oegentligheter och
brottslig verksamhet bland leverantörer och andra aktörer knutna till verksamheten. Under 2026 kommer
bolaget kommer att se över befintliga rutiner och kontrollprogram.
Exempelvis görs kreditupplysning vid registrering av nya leverantörer och hyresgäster. Vidare granskas alla
betalningsfiler som bolaget skickar för betalning till leverantörerna, av en extern kontrollaktör. Tjänsten
kontrollerar riktighet av både leverantör och fakturaunderlag utifrån parametrar som exempelvis redan
kända bluff-företag, kronofogdeärenden, dubbelfakturering, näringsförbud eller annat som avviker från
ordinarie betalningsflöde. Inför tecknande av stora och långa avtal görs dessutom en särskilt kvalificerad
granskning i samarbete med extern resurs för att säkerställa att bolaget och dess huvudmän inte har
kopplingar till oegentligheter, organiserad brottslighet, otillbörlig påverkan eller välfärdsbrott.
Bolaget har under T1 2026 slutit avtal med ny leverantör för säkerhets- och bevakningstjänster, vilket är ett
grundläggande fundament för att upprätthålla säkerhet inom olika områden, inklusive övergripande
verksamhetsskydd.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Genom verksamhet med gods- och passagerartransporter bidrar Stockholms Hamnar till handel mellan
Sverige och Finland och de baltiska länderna på andra sidan Östersjön samt den handel som kommer från
bland annat Asien och via containerterminalen i Stockholm Norvik. Genom passagerarverksamheten bidrar
Stockholms Hamnar till att människor från andra länder har möjlighet att besöka och uppleva Stockholm.
Stockholms Hamnar är också delaktiga i en rad internationella organisationer: Baltic Ports Organisation
(BPO), European Sea Ports Organisation (ESPO) och World Association for Waterborne Transport
Infrastructure (PIANC).
Stockholms Hamnar arbetar arbeta utifrån den av kommunfullmäktige beslutade kajstrategin. Den handlar
om hur staden bättre kan tillvarata den potential som kajerna erbjuder samt hur kajerna kan skapa mervärde
till Stockholmare och besökare, inom områdena: Mat, dryck och handel; Resor och transporter; Bad,
rekreation och motion; Evenemang och urban flanering samt Kultur och samskapande.
Sid. 296 (477)X
Övrigt
Stockholms Stads Parkerings AB
Sammanfattande kommentar
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Tertialbokslut 1
Resultatet efter finansnetto uppgår till 60,2 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 7,8 mnkr
högre jämfört med föregående år.
Omsättningen uppgår till 283,5 mnkr, vilket är 4,4 mnkr högre jämfört med samma period föregående år.
Hyresintäkterna uppgår till 150,8 mnkr och har ökat med 9,7 mnkr jämfört med samma period föregående
år. De ökade hyresintäkterna beror främst på utökning av sålda månadsabonnemang samt hyreshöjningar
och intäkt från uthyrning av lokal.
Intäkterna för besöksparkering uppgår till 109,4 mnkr, vilket är 4,0 mnkr högre än samma period föregående
år. Den positiva avvikelsen beror främst på högre beläggning.
Intäkter från kontrollavgifter uppgår till 19,3 mnkr, vilket är 0,4 mnkr högre jämfört med samma period
föregående år. Övriga intäkter uppgår till 4,0 mnkr och är 9,7 mnkr lägre än samma period föregående år,
vilket främst beror på lägre intäkter avseende vidarefakturerade kostnader. Däremot har elintäkter från
laddning av elbilar ökat med 1,3 mnkr jämfört med samma period föregående år då bolaget succesivt har
börjat införa betalning per kWh, det kommer att vara fullt infört i slutet av året.
Rörelsekostnaderna uppgår till 209,9 mnkr. Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna
minskat med 3,8 mnkr. Hyreskostnaderna uppgår till 108,1 mnkr och är 4,3 mnkr högre än samma period
föregående år. Ökningen beror på främst på högre omsättningsbaserad hyra samt högre fastighetsskatt i egna
anläggningar.
Övriga driftskostnader uppgår till 49,3 mnkr och är 9,6 mnkr lägre jämfört med samma period föregående
år, något som främst förklaras av lägre vidarefakturerade kostnader. Personalkostnaderna uppgår till 25,4
mnkr och är 1,1 mnkr högre jämfört med samma period föregående år, vilket främst beror på högre
lönekostnader på grund av vakanta tjänster föregående år och den årlig lönerevisionen. Avskrivningarna
uppgår till 27,1 mnkr och är 0,4 mnkr högre än samma period föregående år. Den ökade kostnaden beror till
största delen på tillkommande utbyggnad av laddinfrastruktur.
Finansnettot uppgår till 13,3 mnkr och är 0,3 mnkr högre än samma period föregående år.
Årsprognos
Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 140,0 mnkr före
dispositioner och skatt, vilket är 40,0 mnkr högre än budget och 60,0 mnkr högre än kommunfullmäktiges
avkastningskrav. Bolagets resultat efter finansnetto är budgeterat till 100,0 mnkr medan
kommunfullmäktiges förslag till bolagets budget är ett resultatmål om 80,0 mnkr.
De totala prognostiserade intäkterna uppgår till 844,8 mnkr, vilket är 27,4 mnkr över budgeterad nivå.
Omsättningen för 2025 uppgick till 835,7 mnkr.
Hyresintäkterna beräknas uppgå till 448,7 mnkr, vilket är en ökning om 13,9 mnkr jämfört med budget. Den
positiva avvikelsen beror främst på intäkt från uthyrning av lokal samt utökning av sålda
månadsabonnemang.
Sid. 297 (477)X
Besöksintäkterna prognostiseras till 318,7 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget om 6,6 mnkr. År
2025 uppgick de till 320,5 mnkr. Intäkter från kontrollavgifter beräknas uppgå till 59,2 mnkr, vilket är 3,7
mnkr högre jämfört med budget.
Övriga intäkter prognostiseras till 77,4 mnkr, vilket är en ökning om 6,8 mnkr jämfört med budget.
Anledningen till ökningen beror främst på lägre avskrivna kontrollavgifter samt på intäkter från laddning av
elbilar. Bolaget har succesivt börjat införa betalning per kWh, det kommer att vara fullt infört i slutet av
året.
De totala rörelsekostnaderna prognostiseras till 658,0 mnkr, vilket är 3,6 mnkr lägre jämfört med budget.
Rörelsekostnaderna år 2025 uppgick till 614,4 mnkr.
Hyreskostnaderna beräknas uppgå till 326,0 mnkr, vilket är 2,4 mnkr högre jämfört med budget. 2025
uppgick hyreskostnaderna till 312,9 mnkr.
Övriga driftskostnader beräknas uppgå till 170,1 mnkr, vilket är 5,7 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror
i huvudsak på lägre anläggning- och fastighetskostnader. Driftkostnaderna för föregående år uppgick till
148,9 mnkr.
Personalkostnaderna har beräknats till 78,4 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Motsvarande
belopp för 2025 uppgick till 71,7 mnkr.
Avskrivningarna beräknas uppgå till 83,5 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Föregående år
uppgick av- och nedskrivningar till 80,8 mnkr.
Finansnettot beräknas uppgå till 46,8 mnkr, vilket är 9,1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst en
lägre investeringstakt. Bolagets upplåningslimit är 2 000 mnkr.
Stora projekt och investeringar
Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 340,0 mnkr, varav 253,0 mnkr avser
stora investeringar. Prognosen är 40,0 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Avvikelsen beror främst
på förseningar i projekt Farsta Strand P-hus, utredning pågår avseende förutsättningarna för detta projekt.
Även investeringar i laddinfrastruktur är lägre än budgeterat.
Bolaget har ett projekt som är beslutat för genomförande som överstiger 300 mnkr, Hjorthagsgaraget.
Beslutad budget från maj år 2018 är 680,0 mnkr, och projektets nuvarande slutkostnadsprognos är 700,0
mnkr. Hittills har totalt 207,4 mnkr upparbetats, varav 26,4 mnkr under 2026. Anläggningen är ett gammalt
oljebergrum som har sanerats och ska byggas om till en underjordisk parkeringsanläggning.
Hjorthagsgaraget är en del av projektutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och parkeringarna ska
tillgodose parkeringsbehovet i kommande byggetapper. Bolaget har efter beslut från exploateringskontoret
minskat garaget från 1600 bilplatser till cirka 990 bilplatser. Minskningen bedöms ej påverka investeringen i
sådan utsträckning att en ny nettonuvärdeskalkyl behöver upprättas och reviderat genomförandebeslut
behöver fattas. Start av bergarbetena sköts framåt initialt på grund av att inflyttningstider för bostäderna var
osäkra. Nu är dessa arbeten påbörjade då det inte längre var möjligt att skjuta starten ytterligare.
Stockholm parkering har inte några utredningsbeslutade projekt per april 2026.
Risker och osäkerhet med konjunkturläget
Svensk ekonomi befinner sig i en fortsatt lågkonjunktur, men den ekonomiska återhämtningen har påbörjats
och fortsätter 2026. Kriget i Mellanöstern har en viss dämpande effekt på BNP-tillväxten genom framför allt
högre energipriser. Samtidigt stärks hushållens köpkraft under året, drivet av stigande reallöner och
skattelättnader. Sänkt moms på livsmedel och lättnader i bolånereglerna från april antas ge ytterligare fart åt
konsumtionen under resten av året. Konsumtionen av både varor och tjänster växer snabbt, där
sällanköpsvaror och tjänster exklusive boende bidrar mest.
Arbetslösheten minskar gradvis i takt med att konjunkturen förbättras, och sysselsättningen väntas öka
Sid. 298 (477)X
under både 2026 och 2027.
Stockholm Parkerings prognos bygger på kända förutsättningar till och med april månad, men kan snabbt
påverkas om de samhällsekonomiska förutsättningarna ändras. Bolaget arbetar löpande med att optimera
parkeringsanläggningarna utifrån utbud och efterfrågan där faktorer blandas i bästa möjliga mix av andel
besöksparkering/abonnemang/förhyrt, kompletterat med marknadsföring och vid behov prisjusteringar.
Nuvarande bedömning är att trenden med fortsatt god beläggning på förhyrda platser kan bibehållas under
resterande delen av året. Konjunkturläget är dock osäkert, något som på kort sikt kan påverka bolagets
besöksintäkter och därmed det ekonomiska resultat negativt.
Marknadsinformation
Marknadsförutsättningar redovisas i styrelseärendet marknadsrapport.
Utifrån stadens vision, de tre inriktningsmålen och ägardirektiven har Stockholm Parkering en egen vision
för att nå målen: Vi skapar utrymme för Stockholm att växa.
Bolaget frigör gatuutrymme för det växande Stockholm genom att bygga nya parkeringsanläggningar och
nyttja befintliga anläggningar optimalt. Det frigjorda utrymmet kan vid sidan av ett nettotillskott av
parkeringsplatser öka utrymmet för den rörliga trafiken, bussar, cyklar och ett mer levande gaturum.
Bolagets affärsidé är att bygga och driva hållbara och smarta parkeringslösningar.
Kvalitetsarbetet har under lång tid syftat till att tillhandahålla trygga, rena och ljusa parkeringsanläggningar.
Stockholm Parkering har, som första parkeringsbolag i Sverige, installerat laddningsmöjligheter på samtliga
parkeringsplatser som bolaget långsiktigt äger. Bolaget arbetar för närvarande med att teckna avtal med
andra fastighetsägare för att fortsätta utbyggnaden.
Rekommendationer från lekmannarevisorernas årsrapport 2025
Enligt anvisningarna ska stadens bolag redovisa och beskriva vilket arbete som bedrivs för att åtgärda
rekommendationer från lekmannarevisorernas årsrapport för föregående år.
Under de senaste åren har bolaget haft få rekommendationer utifrån genomförda granskningar. I årets
revisionsrapport finns tre rekommendationer kopplade till granskning av upphandling;
• Säkerställa tydlig ansvarsfördelning mellan beställare och upphandlingsenheten.
• Säkerställa att de medarbetare som medverkar under ett upphandlingsförfarande har dokumenterat
oberoende.
• Säkerställa att endast seriösa leverantörer anlitas bl.a. genom att utveckla seriositetskontrollerna och
dokumentera ställningstagande.
Bolaget bedömer att lekmannarevisorernas rekommendationer kommer att vara åtgärdade 2026 med
åtgärder beskrivna nedan.
Ansvarsfördelning mellan beställare och upphandlingsenheten säkerställs genom att revidera
upphandlingspolicyn för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan beställare och upphandlingsfunktionen
vid direktupphandlingar under 100 tkr. För direktupphandlingar över 100 tkr har bolaget utvecklat
dokumentationen för att säkerställa att upphandlingsfunktionen är delaktig i samtliga steg.
Dokumenterat oberoende hos medarbetare säkerställs genom att obligatorisk jävsdeklaration införts för
samtliga medarbetare som deltar i direktupphandlingar över 100 tkr.
Bolaget säkerställer att endast seriösa leverantörer anlitas genom att seriositetskontroller av
direktupphandlingar över 100 tkr framöver enbart utförs av upphandlingsfunktionen. Underlag inhämtas
exempelvis från Skatteverket och Upplysningscentralen samt, vid behov inom vissa områden, med stöd av
vägledande material från Ekobrottsmyndigheten. Ett skriftligt ställningstagande ska dokumenteras i ärendet,
där det framgår hur underlaget har bedömts samt att leverantören uppfyller ställda krav på seriositet.
Sid. 299 (477)X
Bolaget kommer även att inrätta en ny tjänst som avtalscontroller. Avtalscontrollern kommer att stödja
verksamheten i avtalsuppföljning, granskning, direktupphandling samt i arbetet med att motverka
oegentligheter och välfärdsbrott. I och med att en ny funktion inrättas kommer även policyn och rutiner
inom upphandlingsprocessen att uppdateras.
Bolaget har inga släpande rekommendationer från tidigare år.
Bolagets ambition är alltid och i dialog med revisionskontoret att följa och genomföra föreslagna
rekommendationer. Arbetet med hur årets rekommendationer ska åtgärdas beskrivs mer i detalj i
styrelserapporten - Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2025.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet att arbeta aktivt för att stärka tryggheten, tillgängligheten och
säkerheten i bolagets anläggningar med särskilt fokus på ytterstaden, genom bland annat att säkerställa
underhåll, skötsel och renhållning ska redovisas under detta mål.
Stockholm Parkering bedriver parkeringsverksamhet både på uppdrag och i egna anläggningar. Bolaget
anser att det är en hygienfaktor att arbeta aktivt med trygghet och tillgänglighet i alla
parkeringsanläggningar oavsett var de ligger och vem som är ägare. I de fall bolaget inte själv äger
anläggningen ska avtal och gränsdragningslistor följas vid utförande av underhåll, skötsel och renhållning.
Om ansvaret är otydligt ska dialog med uppdragsgivaren hållas för att tydliggöra gränsdragningen mellan
parterna.
För att uppfylla Stockholms stads målsättning att primärt hyra lokaler i av staden ägda fastigheter kommer
bolaget flytta huvudkontoret från nuvarande adress i Palmfelt Center till Frihamnen Magasin 2. Flytten
planeras att ske i slutet av juli och verksamheten är helt flyttad 1 augusti till nya lokalerna.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta aktivt för att
stärka tryggheten,
tillgängligheten och
Bolaget
säkerställer underhåll
enligt avtal i
Sid. 300 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
säkerheten i bolagets
egna och driftade
anläggningar med
särskilt fokus på
ytterstaden, genom att
bland annat säkerställa
underhåll, skötsel och
renhållning
parkeringsanläggninga
rna.
Analys
Under årets första
månader underhåll
säkerställts i
parkeringsanläggninga
rna och då framförallt
snöröjning. Det har
skett genom löpande
stickprovskontroller.
Göra en översyn av
sina lokalförhyrningar
med målsättningen att
primärt hyra lokaler i
av staden ägda
fastigheter
Genomföra flytt
2026
Analys
Planering pågår och
flytten kommer att
genomföras i slutet av
juli.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Stockholms stads mål är att senast år 2040 vara helt fossilbränslefri och att detta inom den egna
organisationen uppfylls senast år 2030. Vidare ska Stockholms stad vara klimatpositiv samt uppnå halverade
konsumtionsutsläpp senast 2030. Klimatbudgeten och arbetet enligt klimathandlingsplanen är viktiga
verktyg för att uppnå detta.
Under mandatperioden ska energianvändningen i kommunens fastigheter och verksamheter minska med
minst 10 procent genom smart digital styrning, utfasning av direktverkande elsystem och energikrävande
belysning och energieffektiviserande åtgärder vid renovering och ombyggnation.
Bolaget har genomfört energieffektiviseringar på samtliga egna ägda fastigheter, fortsatta åtgärder i andras
fastigheter kräver dialog och avtalslösningar med aktuell fastighetsägare för att besparingsåtgärder skall
vara möjliga att genomföra. Avseende energibesparingar/optimering ligger den största möjligheten i att
förmå elbilskunder att ladda bilen på natten, för att få energianvändningen att minska de timmar då
efterfrågan i samhället är som högst. För att uppmuntra detta inför bolaget differentierad taxa avseende
dag/nattladdning för fasta förhyrda platser under 2026.
Bolaget har idag en hybridbil resterande fordon är rena elbilar, hybrid fordonet kommer att bytas till ren
elbil när det är dags avveckla detta fordon.
En kartläggning av växthusgasutsläpp har gjorts för att ha som grund för kommande klimatmål. Genom
detta initiativ bidrar Stockholm Parkering till en rättvis och hållbar stadsutveckling i linje med stadens
klimatambitioner.
Prognosen för andelen upphandlingar som bidrar till cirkularitet har höjts till 20 procent, jämfört med
budgeterade 10 procent, då bolagets ambition är att öka arbetet med att integrera cirkularitet i
upphandlingar.
Sid. 301 (477)X
Ett exempel på återbruksinsats är att bolaget i samband med lokalanpassningen av nya huvudkontoret
återanvände befintliga stommar från skåpinredningen. Stommarna bedömdes vara i funktionsdugligt skick
och kompletterades med nya luckor, varigenom produkternas livslängd förlängdes och behovet av
nyproduktion minskades. Ett annat exempel är att majoriteten av kontorsmöblerna återanvänds och endast
kompletterande köp genomförs. Större dataskärmar som inte kommer återanvändas har skänkts tills skolor
via ”stocket” som är Stockholms stads återbruksplattform. Åtgärderna är ett exempel på återbruk i enlighet
med avfallshierarkins prioriteringsordning, där återanvändning rangordnas före materialåtervinning och
bortskaffande.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
Bolagets ambition är
att öka arbetet med att
integrera cirkularitet i
upphandlingar och har
därför höjt indikatorn till
20%.
10 %
Relativ
energianvändning
Analys
524 (kWh/enhet)
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Handlingsplanen för biologisk mångfald ska genomsyra stadens arbete. Klimatanpassningsarbetet, utifrån
genomförda skyfalls- och värmekarteringar, ska vara integrerat i stadsbyggnadsprocessen. Staden ska
kartlägga de risker klimatförändringarna medför i syfte att förebygga och minska samhällsstörningar och
stadens försäkringskostnader.
Bolaget har flera pågående byggprojekt av nya parkeringsanläggningar. Bolaget genomför riskanalyser
avseende skyfall. I de fall det finns risk för skador på byggnad, natur eller miljö kopplat till
byggnadsprocessen ska bolaget i största möjligast mån förhindra eller kompensera för aktuell miljöaspekt.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Staden ska ha som målsättning att fram till år 2030 minska utsläppen från transportsektorn med 80 procent
jämfört med år 2010. Antagna mål för laddinfrastruktur ska genomföras i alla stadens nämnder och bolag
med en kraftig utbyggnad av antalet laddplatser i både ytterstad och innerstad.
Staden ska vidta målmedvetna och systematiska åtgärder för förbättrad framkomlighet för transporter av
betydelse för näringslivet. En snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel möjliggörs
genom kraftfulla positiva styrmedel och genom att underlätta för miljösmarta transportlösningar och
bildelning. Alla tjänstefordon ska vara el- eller gasbilar och för att klara målet med en fossiloberoende
fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar.
Stockholm Parkering fortsätter arbetet under 2026 att bygga ut laddinfrastrukturen i andra fastighetsägares
anläggningar och fortsätter även arbetet med etablering av mobilitetstjänster. Laddplatserna ökar bolagets
Sid. 302 (477)X
energiförbrukning men minskar utsläppet från fordonstransporter. Fler laddplatser, fortsatt samarbete med
poolbilsföretag och fler mobilitetstjänster ger incitament till effektivare och miljösmartare användning av
fordon.
Bolaget har i uppdrag att arbeta med hållbar mobilitet, målet är att minst 49 anläggningar har fler än tre
mobilitetstjänster. Bolagets nuvarande mobilitetstjänster är exempelvis cykelparkering och utrymmen för
bilpooler, lastcyklar, hyrsläp, batteribytesplatser för elmopeder samt leverans- och logistiktjänster.
Bolaget kommer under året att genomföra en RFI för att kartlägga vilka förutsättningar aktörer önskar för
att etablera en lastcykelpool i bolagets anläggningar.
Målet är att antalet anläggningar med cykelparkering ska vara 85 och antalet cykelparkeringsplatser 1 030
under år 2026. Bolaget sköter också driften för två anläggningar för endast cyklar.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta med hållbar
mobilitet där cykel, nya
mikromobilitetslösning
ar och
parkeringsplatser för
bilpool i attraktiva
lägen är en integrerad
del
Anläggningar
med flera hållbara
mobilitetstjänster
Analys
49 47 st
Delta i stadens
planarbete för att
möjliggöra en
minskning av antalet
gatuparkeringar och
öka andelen
parkeringar på
tomtmark
Kontinuerliga
möten under året med
Exploateringskontoret
och
Stadsbyggnadskontore
t med syfte att tillskapa
nya investeringsprojekt
och parkeringsköp i
befintliga fastigheter
Analys
Möten förs med
Exploateringskontoret
och
Stadsbyggnadskontore
t.
Planera och
genomföra insatser
som utvecklar och
aktiverar platser och
skapa förutsättningar
för såväl permanent
som tillfällig arkitektur
och tillfälliga åtgärder
där så behövs i väntan
på byggnation eller
annan användning,
framför allt i
översiktsplanens
fokusområden
Erbjuda att tillfälligt
anordna parkering på
tomtmark, till bolag och
förvaltningar där
tomtmarken blir
stående i väntan på
framtida byggnation
Analys
Dialog förs med bolag
och förvaltningar i ett
etablerat forum inom
staden. Dialog förs
med SISAB angående
att anordna tillfälliga
parkeringar på deras
mark där de avvaktar
byggnation.
Sid. 303 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Pröva möjlighet
och lämplighet för
trästomme i
kommande projekt
ovan jord
Utreda
förutsättningarna för
trästomme för det
planerade
mobilitetshuset på
nuvarande
Hökarängen
infartsparkering
Analys
En utredning har gjorts
och avrapporterats till
Styrelsen 5 mars 2026.
På sikt som regel
vara stadens
laddoperatör med
affärsmässiga villkor
Kontinuerliga
möten under året med
stadens bostadsbolag
för att diskutera
bolagets erbjudande
gällande
laddinfrastruktur och
erbjudande om att vara
bostadsbolagens
laddoperatör
Analys
Möten har skett med
stadens bostadsbolag.
Idag är bolaget endast
laddoperatör på de
anläggningar där
parkering bedrivs.
Skapa fler
cykelparkeringsplatser
som en integrerad del i
en mobilitetslösning
samt anlägga
cykelboxar på nya ytor
Antal
anläggningar med
cykelparkeringsplatser.
Analys
85 85
Antal
cykelparkeringsplatser.
Analys
1 030 1 025 st
Stockholms Stads
Parkerings AB ska som
regel drifta
bostadsbolagens alla
tillkommande
parkeringar, med
långsiktiga avtal och
affärsmässiga villkor
Fortsatt
kontinuerlig dialog och
kontraktstecknande
under året med
bostadsbolagen
avseende deras
nyproduktion.
Analys
Dialog pågår med
bostadsbolagen.
Säkerställa fortsatt
utbyggnad av
laddinfrastruktur i
driftade anläggningar
genom att ingå
Kontinuerliga
möten under året med
uppdragsgivare för att
diskutera bolagets
erbjudande gällande
Sid. 304 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
långsiktiga avtal med
affärsmässiga villkor
med fastighetsägare
laddinfrastruktur och
tecknande av avtal
Analys
Möten genomförs
löpande.
Ta fram ett koncept
som syftar till att
möjliggöra p-köp i
stadsdelar
med förtätningsprojekt
Bolaget har tagit
fram förslag på
mobilitets- och p-
köpskoncept, detta
kommer fortsätta
utvecklas och
marknadsföras under
året
Analys
Ärendet är rapporterat
till Styrelsen.
Konceptet kommer
fortsätta utvecklas och
marknadsföras under
året.
Tillsammans med
trafiknämnden delta i
stadens arbete med
elektrifiering av
transportsektorn, bland
annat genom
Elektrifieringspakten
och målet att trafiken
ska vara utsläppsfri i
innerstaden till år 2030
Bolaget deltar i
trafiknämndens arbete
och möten med syfte
att stödja elektrifiering.
Analys
Stockholm Parkering
deltar fortsatt i
elektrifieringsmöten.
Fokus har varit att vara
Trafiknämnden
behjälplig i att ta fram
en karta som
visualiserar
laddinfrastrukturen.
Öka ambitionerna
kring parkeringsplatser
för lastcyklar och
lastcykelpooler
Löpande dialog
med etablerade och
nya
lastcykelpoolsföretag
samt genomföra RFI
om
marknadsförutsättning
ar.
Analys
Arbetet med underlag
för RFI pågår.
Öka andelen
parkeringsplatser
reserverade för
bilpooler och skapa
goda förutsättningar för
bilpooler i
anläggningarna
Bolaget har
löpande dialoger om
behovet och ger
förutsättningar för att
underlätta etablering
av bilpoolsföretag.
Analys
Sid. 305 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bolaget har fortsatta
dialoger med
bilpoolsföretag och har
haft täta dialoger för att
lösa parkeringsplatser
inför sommarperioden
då bilpoolerna har en
ökad efterfrågan.
Antal publika
laddplatser
Analys
5 877 st 5 820 st
Stockholms
Stads Parkerings AB
ska i samarbete med
exploateringsnämnden
, och i samråd med
kommunstyrelsen,
stadsbyggnadsnämnde
n och trafiknämnden,
utveckla arbetet med
stadsdelsvisa
mobilitetshus och
optimering av befintlig
parkering som
möjliggör friköp av
parkeringsplatser
Analys
Dialoger sker löpande
avseende
stadsdelsvisa
mobilitetshus och
optimering av befintlig
parkering som
möjliggör friköp av
parkeringsplatser. För
optimering av befintlig
parkering som
möjliggör friköp av p-
platser har bolaget 28
anläggningar där detta
är möjligt och när det
gäller nya
mobilitetshubbar
utreder bolaget sju
projekt varav två har
tillkommit under första
kvartalet 2026.
Stockholms
Stads Parkerings AB
ska i samråd med
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n och andra berörda
fortsatt verka för att
cykelparkeringsgarage
anordnas vid eller i
närheten av
Sid. 306 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Stockholms
Centralstation
Analys
Bolaget har varit i
kontakt med
stadsbyggnadsnämnde
n, som tagit med ett
cykelgarage i
planförslaget,
nämnden återkommer
till bolaget om de har
behov av ytterligare
stöd och hjälp.
Stockholms
Stads Parkerings AB
ska i samråd med
trafiknämnden utveckla
och förbättra
Odenplans
cykelgarage
Analys
Ett första
uppstartsmöte har
genomförts och en
arbetsgrupp har
skapats med deltagare
från Stockholm
Parkering och
Trafiknämnden.
Trafiknämnden
ska i samarbete med
AB Svenska Bostäder
och Stockholms Stads
Parkerings AB utreda
parkeringssituationen i
Rinkeby samt föreslå
och genomföra
åtgärder på kort och
lång sikt med
utgångspunkt i
parkeringsplanen i
syfte att bättre möta
det lokala behovet
Analys
Utredning är påbörjad i
samarbete med
Trafiknämnden.
Stockholm Parkering
har bland annat
bidragit med
beläggningsgrad på de
anläggningar bolaget
driftar.
Trafiknämnden
ska i samarbete med
Stockholms Stads
Sid. 307 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Parkerings AB utöka
möjligheten för boende
och besökare att
parkera på
Skeppsbrons kaj
genom
månadsabonnemang
Analys
Bolaget har utökat
antalet abonnemang
på Skeppsbron för
boende och kommer
utöka ytterligare under
2026
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Stockholm ska vara en stad där luften är hälsosam att andas, vattnet är rent och miljön är rensad från
skadliga kemikalier. För att förbättra vattenstatus behöver takten i genomförandet av åtgärder öka.
I nya upphandlingar ställer bolaget alltid höga krav på innehåll av kemiska produkter. Miljö- och
hälsofarliga ämnen ska inte förekomma eller användas i upphandlade varor och tjänster. I
nyproduktionsprojekt använder bolaget byggvarubedömningen.
Bolaget har under perioden fortsatt arbetet med att öka antalet laddplatser och mobilitetstjänster, vilket
skapar förutsättningarna och alternativ för stadens invånare till fossilbränsledrivna fordon med minskade
utsläpp och påverkan av växthusgaser som följd.
Bolaget har i projekt Värtanparken en pågående vattenreningsåtgärd. Projektet omfattar rening av PFAS-
förorenat vatten som finns i nedlagda oljebergrum totalt ca 160 000 kbm. Det pågår även ett pilotprojekt
med en studie av hur växter kan användas för upptag av PFAS för att minska behovet av transport och
destruktion av PFAS-förorenat vatten.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
100 % 100 %
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Sid. 308 (477)X
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
En stark ekonomi i Stockholm borgar för en väl fungerande verksamhet. Utgångspunkten är att välfärden,
tryggheten och klimatomställningen ska ha de resurser som är nödvändiga för att Stockholms stads
verksamheter ska fungera och utvecklas. Investeringar ska göras för att klara behoven i en växande stad och
för att möta eftersatta behov. På samma sätt behöver investeringar i klimatomställning, framkomlighet och
trygghet fortsatt vara stora. Investeringar ska till större delen finansieras genom starka ekonomiska resultat.
Grundläggande är en ansvarsfull ekonomi med god budgethållning i alla verksamheter. En långsiktigt
hållbar fastighetsförvaltning ska hållas.
Stockholm Parkering strävar alltid efter att utveckla effektiviteten och tillhandahålla tjänster till
marknadsanpassade priser med hög kvalitet. Bolagets investeringar ger avkastning och ska möta stadens
behov. Investeringsprojekten ska ha god styrning, effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Planerade projekt
analyseras regelbundet för att kunna genomföras med rimliga avkastningskrav och utan risk för
nedskrivningar.
Bolaget genomför löpande marknadsföringsinsatser för att öka intresset för bolaget och dess tjänster.
Aktiviteterna innefattar allt från rörliga annonser på stadens digitala tavlor till attraktiva erbjudanden i radio
och tidningar samt medverkan på aktivitetsdagar som staden anordnar.
Under perioden har bolaget att genomfört tre marknadsföringsinsatser. Varumärkesstärkande insatser och
marknadsföring av evenemangsparkering har skett genom utomhusannonsering, displayannonsering och på
stadens infotavlor.
Bolaget genomför löpande taxe- och hyresjusteringarna för att möta betalningsviljan. Stockholm Parkering
har infört elbilsdebitering för förbrukad kWh på 28% av bolagets ladduttag, och detta kommer att utökas så
att i stort sätt samtlig uttag omfattas i slutet av 2026.
Bolaget analyserar, i enlighet med ägardirektiv, inför varje relevant upphandling om arbetet ska utföras i
egen regi eller som entreprenad.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsatt pröva vilka
av bolagets
driftsverksamheter
som lämpligen kan
övertas i egen regi i
takt med att avtalen
löper ut
Bolaget avser
fortsatt pröva
driftverksamheter som
kan övertas inför varje
ny upphandling i de fall
det är tillämpligt.
Analys
Prövning sker inför
varje relevant
upphandling.
Genomföra
prisjusteringar när
marknaden så medger
Aktivt följa
marknadsutvecklingen
och genomföra
prisjusteringar.
Analys
Under perioden har
prisjusteringar
genomförts.
Sid. 309 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Arbeta med
parkeringsköp som en
form av
medfinansiering vid
nyproduktion samt
söka bidrag för
laddinfrastruktur där
detta är möjligt.
Analys
Bolaget arbetar med
uppgiften löpande.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
5,7 %
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
100 % 100 %
Antal
marknadsföringsinsats
er.
Analys
3 12 st
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
-10,53 % 380 mnkr
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
60,2 100
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder och
AB Stockholmshem
ska i samverkan med
Sid. 310 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Stockholms Stadshus
AB och Stockholms
Stads Parkerings AB
pröva om det går att
föra över hela eller
delar av förvaltningen
av existerande
parkeringar (som idag
driftas av
bostadsbolagen eller
externa parter) till
Stockholms Stads
Parkerings AB med
långsiktiga avtal utan
att det uppstår
ekonomiska effekter
som är ogynnsamma
för hushållen
Analys
Utredning pågår
tillsammans med
bostadsbolagen och
Stadshus AB
AB Svenska
Bostäder, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem och
Stockholms Stads
Parkerings AB ska
fortsätta arbetet att se
över sina
gränsdragningslistor i
syfte att säkerställa
fungerande underhåll
och förvaltning av
parkeringsanläggninga
r samt att listorna är i
enlighet med
affärsmässiga principer
Analys
En utredning är klar,
analys och uppdatering
av avtal pågår.
Trafiknämnden
ska i samråd med
kommunstyrelsen,
stadsbyggnadsnämnde
n, och Stockholms
Stads Parkerings AB
undersöka hur
insamlad trafikdata
lättare kan delas
mellan stadens
förvaltningar och hur AI
kan användas för
analyser
Analys
Sid. 311 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bolaget har delat med
sig med efterfrågad
data till trafiknämnden.
Parallellt uppdateras
Stockholm Parkerings
publika information på
hemsidan för att lättare
kunna läsas av AI.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
I Stockholms stad ska det finnas insatser för de som står längst från arbetsmarknaden som leder en tillbaka.
Stockholmsjobb är en dokumenterat viktig och framgångsrik insats som behöver utökas såväl i stadens som
i bolagens verksamheter och svara mot behoven av att få en ingång tillbaka till jobb från
långtidsarbetslöshet. Sociala krav ska i ökad utsträckning ställas vid upphandling för att fler som står långt
från arbetsmarknaden ska kunna få ett jobb. Antalet feriearbeten ska fortsatt motsvara en ambitiös nivå.
Stockholm Parkering erbjuder feriejobb för att bidra med ett första steg in på arbetsmarknaden. Under året
avser bolaget att tillhandahålla fjorton platser till feriearbetare, då två ytterligare platser har kunnat skapas
med anledning av bolagets flytt, och sex platser för stockholmsjobb.
I upphandlingar ställer bolaget alltid sociala krav där det är tillämpligt och möjligt.
Näringslivspolicyn
Samtliga bolag ska redovisa hur de utifrån stadens näringslivspolicy bidrar till att skapa stabila och
långsiktigt goda förutsättningar för företag att starta, verka och växa i Stockholm.
Bolagets mål är att fortsatt: Anpassa prissättningen för att tillgänglig parkering ska finnas för företagarnas
kunder och besökare; anpassa mobilitetstjänsterna så att de även ska vara tillgängliga för företagare; erbjuda
goda förutsättningar för företag i stadsutvecklingen i ett tidigt skede av planeringsprocessen.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Bolaget har utökat
antalet platser enligt
önskemål.
0 st 14 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
0 st 6 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Stockholms stad har en långsiktig målsättning att allmännyttan ska öka i alla stadsdelar, i synnerhet i
Sid. 312 (477)X
områden som i dag domineras av andra upplåtelseformer och som en del i arbetet att bryta segregationen.
Stockholm ska fortsätta arbetet mot hemlöshet och förebygga orsakerna. Genom nära samverkan inom
staden och med olika aktörer ska staden fullfölja bostadsförsörjningsansvaret.
Bolaget avser att fortsätta delta i gemensamma aktiviteter kopplat till stadsdelsområdena för fokusområdena
i den mån Stockholm Parkering kan bidra. Exempel på insatser där bolaget medverkar för att underlätta i
boendemiljön är genom att skapa parkeringsförutsättningar för bilpooler i ytterstadsområdena.
Handlingsplan för bostadsförsörjning
Bolaget har, när det gäller bostadsförsörjning, en stödjande roll i och med att bolaget ofta är med och skapar
och driftar parkeringslösningar i anslutning till bostäderna. Bolaget kommer därmed att arbeta med det
bostadsmålet inom ramen för givna ägardirektiv om drift av bostadsbolagens parkeringar, skapande av nya
mobilitetshubbar och p-köp vid förtätningsprojekt.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Stockholm ska styras med hög tillit till personalen. Tillitsbaserad styrning ska vara normen för staden och
ska även prägla kultur och arbetssätt på alla stadens arbetsplatser.
Bolaget skapar goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med hälso- och friskvårdsinsatser,
kompetensutveckling med syfte är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Rekryteringar ska
baseras på kompetens. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att bibehålla låga sjukskrivningstal.
Medarbetarenkätens resultat ska följas upp. Genom att bolaget har relativt få anställda kan mål kopplade till
anställdas hälsa och svar variera över åren.
Under perioden har medarbetarenkäten genomförts. Bolaget hade en svarsfrekvens om 96 procent och
stadens genomsnitt ligger på 89 procent. En hög svarsfrekvens speglar engagerade medarbetare med lust att
bidra, något som också ger goda förutsättningar och underlag för analys av resultatet.
På en skala mellan 0 till 100 uppgår Stockholm Parkerings AMI-resultat för året till 95, vilket är ett
toppresultat, föregående år uppgick det till 92. Kommunkoncernens genomsnitt ligger på 81.
Fokus kommer att läggas på att bibehålla de goda värdena, speciellt i samband med flytt av kontoret som
kan påverka medarbetares trivsel.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
95 82
Sjukfrånvaro
Analys
3 % 5 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
2,9 % 4 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Sid. 313 (477)X
Samhällets beredskap ska stärkas. Genom en stark kommunal organisation läggs grunden för detta. Stadens
ledning ska löpande under mandatperioden initiera beslut som stärker stadens säkerhet. Särskilt fokus ska
vara på hotet mot demokratin, från klimatpåverkan, från våld, organiserad brottslighet och konsekvenser av
internationella konflikter. Kritiska samhällsfunktioner som elförsörjning, vattenförsörjning och IT-system
ska värnas och stärkas. Behovet av skyddsrum ska beaktas.
Det är viktigt att ha beredskap för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid olika typer av
samhällsstörningar eller oväntade händelser.
Bolaget har genomfört analys och funnit att bolaget omfattas av det nya regelverket för cybersäkerhet
(NIS2) och har därför anmält sin verksamhet till myndigheten för civilt försvar (MCF).
Stockholm Parkering arbetar fortsatt för att säkerställa att parkeringsanläggningar under jord och i berg kan
nyttjas i händelse av kristider, i synnerhet för de anläggningar som är klassade som skyddsrum. Det pågår
under perioden renoveringsinsatser av skyddsrum i anläggningarna Norra Latin och Råckstaberget i
samarbete med myndigheten för civilt försvar (MCF).
Upphandling/Inköp
Bolagets upphandlingar är marknadsmässiga, konkurrensneutrala och kostnadseffektiva samt följs upp
systematiskt. Upphandlingar genomförs enligt gällande lag (LoU). Val av avtals-/ersättningsform analyseras
noga, till exempel om det ska vara timersättning eller fast pris.
Vid flertalet ramavtal använder bolaget sig av så kallad förnyad konkurrensutsättning för att erhålla
konkurrenskraftiga priser över tid. Bolaget ställer krav i relevanta upphandlingar på hållbar utveckling och
samhällsansvar, där bland annat antidiskriminering, sociala och etiska hänsyn samt miljöhänsyn ingår.
Bolaget arbetar för att dess upphandlingar ställer hållbarhetskrav enligt stadens styrdokument och innehåller
sanktionsförordningar till följd av kriget i Ukraina.
Bolaget överväger inför varje ny större upphandling för- och nackdelar och betraktar alternativen till att
bedriva verksamheten i egen regi jämfört med att fortsatt låta den ligga på entreprenad.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
Genomföra minst
en övning under året
för att främja förmågan
inom civil beredskap
och därutöver delta vid
berörda
sektorsanalyser.
Analys
Arbetet med
sektorsorganisationen
fortgår och bolaget
kommer att delta i
beredskapsveckan.
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
95 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
100 %
Sid. 314 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Analys
Genomföra
renoveringsåtgärder i
skyddsrum för Norra
Latin samt
Råckstaberget.
Analys
Renovering pågår.
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Alla ska kunna känna sig trygga överallt. Stockholms stad ska öka den upplevda tryggheten och samtidigt
verka för att försvåra och förhindra att faktiska brott sker i det offentliga rummet. Trygghetsinvesteringar i
den offentliga miljön ska fortsätta att öka.
Stockholm Parkering medverkar till ett tryggare och säkrare Stockholm genom sina parkeringsanläggningar.
Bolaget bedriver inte verksamhet som påverkar vitala samhällsfunktioner eller äventyrar liv eller hälsa.
Trygghetsarbetet i anläggningarna omfattar närvaro av egen personal och entreprenörer, väktarutryckningar
vid ordningsstörning och förebyggande rondering med hund kvälls- och nattetid.
Trygghetsarbetet i parkeringsanläggningarna innebär även installationer av övervakningskameror, smarta
låssystem, robusta portar och brytskydd i dörrar. Även ljus färgsättning, belysning, musik och speglar
påverkar den upplevda tryggheten på längre sikt. Bolaget har även löpande kontakter med kunder och tar del
av deras synpunkter hur man förbättra säkerheten i anläggningarna.
Möten och trygghetsvandringar sker löpande över året. Bolaget har under perioden samverkat med
Globenpolisen och Södermalmspolisen samt deltagit på trygghetsvandringar.
Under perioden har planeringen inför årets premiumgranskning inletts på anläggningar där det ställs högre
krav på kvalitet och trygghet. Premiumgranskning kommer att genomföras under maj månad i utvalda
parkeringsanläggningar.
Bolaget gör årligen nöjdkundindex-undersökningar (NKI). Årsmålet är ett NKI om 73, där värden över 70
betraktas som gott enligt bransch-standard. Årets undersökning planeras att genomföras under maj månad
och resultatet presenteras i augusti.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta att arbeta
med att öka trygghet
och trivsel för
kunderna
Antal
anläggningar som
uppfyller Premium-
normen.
Analys
Premiumöversyn görs i
maj månad.
27 st
Utfall nöjd
kund-index.
Analys
73
Sid. 315 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Hyreskundundersöknin
g genomförs i maj
månad.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
I Stockholm finns förutsättningar för ett starkt civilsamhälle och ett rikt kulturliv. Samarbetet med
civilsamhället ska stärkas och utvidgas till att omfatta ytterligare områden.
Sverige och Stockholm är en del av en väl integrerad europeisk och global marknad. Det bidrar till jobb och
tillväxt i Stockholm. Staden ska därför understödja internationella samarbeten som bidrar till ökad handel,
kulturella utbyten samt kunskap och forskning.
Stockholm Parkerings parkeringsanläggningar är tillgängliga för alla och bolagets kunder får ett likvärdigt
och respektfullt bemötande. Bolaget deltar regelbundet på möten med stadens råd för funktionshinderfrågor
och har egen certifierad sakkunnig för att säkerställa att nya anläggningar uppfyller ställda
tillgänglighetskrav. Bolaget kommer att fortsätta arbete med mänskliga rättigheter och icke diskriminering
både mellan anställda och i möten med kunder och leverantörer.
Övrigt
Stokab
Sammanfattande kommentar
Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges mål/åtaganden
Mål och åtaganden som rapporterats i budgeten har genomförts i huvudsak enligt plan.
Sammanfattning av marknadsläget och verksamhetsförändringar
Bolagets uppgift är att bygga, hyra ut samt underhålla ett passivt och säkert fibernät i Stockholm. Syftet med
infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till
goda förutsättningar för IT-utvecklingen i regionen.
Marknaden kännetecknas av fortsatt konsolidering och en allt högre konkurrens. Efterfrågan på Stokabs
fiberförbindelser är dock fortsatt hög och förklaras av hushållens och företagens behov av kapacitetsstarka
och robusta bredbandstjänster.
I årsrapporter för nämnder och bolagsstyrelser sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets granskningar
och bedömningar av verksamheten. Vid Stokabs styrelsemöte den 23 mars 2026 presenterade
stadsrevisionen sin rapport och rekommendation.
Stadsrevisionens rekommendation
Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för AB Stokab bedöms, utifrån genomförd granskning,
sammantaget som i allt väsentligt tillfredsställande.
Internkontroll
Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, i huvudsak vara tillräcklig.
Enligt Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar för bolagens interna kontroll ska samtliga chefer
Sid. 316 (477)X
säkerställa att deras underställda medarbetare har kunskap om de riktlinjer och rutiner som gäller för
verksamheten. Revisionskontoret har under 2025 noterat att någon uppföljning kring efterlevnad av
riktlinjer och rutiner inte finns och det finns heller inga aktiviteter för att säkerställa att anställda känner till
den etablerade styrningen.
Revisionskontoret har i granskning noterat att bolaget kan stärka den interna kontrollen ytterligare genom
att tydliggöra internt hur bolaget arbetar med risker och stärka personalens förmåga att tillämpa ett
riskbaserat angreppsätt.
Mot denna bakgrund har Revisionskontoret i 2025 års granskning rekommenderat bolaget att:
i) Säkerställa att det inom varje avdelning finns adekvata rutiner kopplat till intern kontroll samt säkerställa
att medarbetare har kännedom om dessa.
Vidtagna åtgärder:
• Identifiering av processer och rutiner med koppling till internkontroll för samtliga kontrollområden och
avdelning.
– Beräknas vara genomförd Q4 2026.
• Implementering av en process för uppföljning och efterlevnad av styrande dokument.
– Beräknas vara genomförd Q4 2026.
• Beskrivning av processen för uppföljning och efterlevnad av riktlinjer och rutiner i bolagets system för
internkontroll.
– Beräknas vara genomförd Q4 2026.
ii) Stärka kompetensen avseende riskhantering och intern kontroll inom bolaget.
Vidtagna åtgärder:
• Tydliggöra chefens ansvar avseende riskhantering och internkontroll inom respektive kontrollområde.
– Beräknas vara genomförd Q4 2026.
• Internkontroll utbildning för samtliga chefer i samband med kartläggning och planering av
kontrollområden.
– Beräknas vara genomförd Q4 2026.
Fördjupad granskning – cybersäkerhet
En fördjupad granskning har genomförts i syfte att bedöma om bolaget bedriver ett systematiskt och
riskbaserat informationssäkerhetsarbete i enlighet med de krav som finns formulerade utifrån lag och
etablerad styrning.
Utifrån genomförd granskning är revisionskontorets samlade bedömning att bolaget arbetar systematiskt,
men behöver utveckla ett riskbaserat arbete i framtagandet av säkerhetsåtgärder. Vidare behöver bolaget
utbilda verksamhetsledning och styrelse i enlighet med nya cybersäkerhetslagen.
Granskningen visar att bolaget under 2025 initierat ett implementeringsprojekt där bolaget håller på att se
över befintlig styrning på informationssäkerhetsområdet så att bolaget ska leva upp till den nya
cybersäkerhetslagen som trädde i kraft den 15 januari 2026. Projektet förväntas slutföras i september 2026.
I cybersäkerhetslagen finns krav på att ledningen ska utbildas i säkerhetsåtgärder inom cybersäkerhet. Av
granskningen framkommer att det vid tiden för granskningen inte funnits några genomförda eller
inplanerade utbildningsinsatser för styrelse och ledning.
Mot denna bakgrund har Revisionskontoret i 2025 års fördjupade granskning rekommenderat bolaget att:
i) Slutföra implementeringsprojektet för cybersäkerhetslagen enligt plan.
Vidtagna åtgärder:
• Projektet förväntas slutföras i september 2026.
Sid. 317 (477)X
ii) Införa ett riskbaserat informationssäkerhetsarbete i enlighet med standard ISO/IEC 27001 och
cybersäkerhetslagen.
Vidtagna åtgärder:
• Fastställa ansvar och roller för bolagets samlade informationssäkerhetsarbete.
– Beräknas vara genomförd Q2 2026.
• Implementera ett riskbaserat arbetssätt enligt ISO 27001.
– Beräknas vara genomförd Q4 2026.
iii) Utbilda ledning och styrelse utifrån kraven i cybersäkerhetslagen.
Vidtagna åtgärder:
• Upprätta en utbildningsplan och genomföra utbildning av ledningsgruppen.
– Beräknas vara genomförd Q3 2026.
• Genomföra utbildning av styrelsen.
– Beräknas vara genomförd Q4 2026.
Vidtagna åtgärder med anledning av stadsrevisionens rekommendation från 2024
i) Bryta ner kommunfullmäktiges mål och ägardirektiv till aktiviteter, samt säkerställa att aktiviteterna är
uppföljningsbara genom att de är mätbara, realistiska och tidsatta.
• En genomlysning av ILS mål och aktiviteter genomförs under våren 2026 inför upprättande av
verksamhetsplan 2027.
– Beräknas vara genomförd Q4 2026.
ii) Utveckla underhållsplanerna för de mindre noderna, bl.a. avseende uppgifter med vilken regelbundenhet
inspektionerna ska ske, schemalagda underhållsuppgifter enligt serviceintervall, och en tidsplan för när
dessa uppgifter ska utföras.
• Upprättande av underhållsprotokoll och nodspecifika instruktioner har påbörjats samt en dokumenterad
plan som beskriver underhållshantering för samtliga noder tas fram. Utnyttjande av befintligt systemstöd för
planering och uppföljning av serviceintervall för samtliga noder implementeras.
– Beräknas vara slutfört under Q4 2026.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Resultat efter finansnetto uppgår till 77 mnkr, vilket är 5 mnkr högre än budget och 8 mnkr lägre än
föregående år.
Rörelsens intäkter uppgår till 274 mnkr, vilket är 1 mnkr högre än budget och 4 mnkr lägre än föregående
år. Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av en högre volym vidarefakturering. Avvikelsen mot
föregående år förklaras bland annat av en lägre volym vidarefakturering och lägre hyror.
Rörelsens kostnader uppgår till 189 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än budget och 3 mnkr högre än föregående
år. Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av högre driftkostnader, främst ökad volym
vidarefakturering. Lägre personalkostnader till följd av lägre pensionskostnader. Lägre övriga externa
kostnader, främst konsulter relaterade till IT-system och ett minskat behov av bemanningskonsulter.
Avvikelsen mot föregående år förklaras bland annat av lägre driftkostnader, främst kostnader för
vidarefakturering. Högre övriga externa kostnader orsakade av ett ökat behov av bemanningskonsulter och
tekniska konsulter. Högre avskrivningar till följd av utrangering av nätkomponenter.
Finansnettot uppgår till -8 mnkr, vilket är 1 mnkr bättre än budget och 1 mnkr sämre än föregående år.
Avvikelsen mot budget förklaras bland annat av en lägre lånevolym. Avvikelsen mot föregående år förklaras
Sid. 318 (477)X
bland annat av en högre lånevolym.
Investeringarna uppgår till 24 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än budget och 19 mnkr lägre än föregående år.
Avvikelsen mot budget förklaras främst av periodiseringseffekter. Avvikelsen mot föregående år förklaras
bland annat av en lägre volym nätförstärkningar.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta att i
samarbete med
kommunstyrelsen
stödja arbetet med att
utveckla Stockholm
som en innovativ och
smart stad
Stokab kommer
fortsätta att i
samarbete med
kommunstyrelsen
stödja arbetet med att
utveckla Stockholm
som en innovativ och
smart stad
Analys
Fortsatt att i samarbete
med kommunstyrelsen
stödja arbetet med att
utveckla Stockholm
som en innovativ och
Sid. 319 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
smart stad.
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
66 %
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
0,3 GWh
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Vara behjälpligt i
trafiknämndens
uppdrag att samordna
gatuarbeten med
övriga
ledningsdragande
bolag i staden samt
Trafikverket, SL och
andra aktörer för att
främja
framkomligheten
Samförläggningar
Analys
Bedömning av
samförläggning sker
löpande och har
genomförs i de fall där
det är aktuellt.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
Det materiel som
Stokab använder för
utbyggnad, drift och
underhåll av nätet köps
in av upphandlade
ramavtalsleverantörer
97 %
Sid. 320 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och förvaras vid vårt
lager.
I leverantörernas avtal
står att samtligt
materiel ska vara
miljövarubedömt inom
tre månader efter
avtalet signerats.
Stokab följer upp att
detta görs och gör
dessutom
stickprovskontroller.
Ca 97 % av det
materiel som används i
nätutbyggnaden
hämtas upp vid
materiallagret och ett
fåtal produkter
ansvarar
entreprenörerna själva
för och i deras avtal
framgår att även detta
materiel ska vara
byggvarubedömt.
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Stokab bidrar till uppfyllelsen av verksamhetsmål 3.1 genom bolagets grunduppdrag att tillgodose
marknaden med ett öppet och konkurrensneutralt fibernät som ytterst avser att stimulera utvecklingen inom
IT- och telekombranschen och därmed Stockholms näringsliv i stort. Stokabs beprövade affärsmodell med
tillhandahållande av svartfiber öppet för alla har historiskt visat sig främja tillväxt, konkurrens och
innovationsförmåga inom Stockholms näringsliv. Bolagets upprätthållande av denna affärsmodell bidrar på
så vis även till uppfyllelse av målet i Stockholms stads näringslivspolicy att stimulera tillväxt och
företagsamhet genom långsiktiga och goda förutsättningar för företagande i hela Stockholm.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Ansvara för att
fibernätet byggs ut och
förtätas för att möta
framtida efterfrågan
inom 5G och IoT
(Internet of Things)
Antal
levererade
fiberförbindelser efter
ny- och merförsäljning
Analys
1 850
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
Sid. 321 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
9 %
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
100 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
0 % 170 mnkr
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
77 220
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Stokab avser att under året bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmål 3.2 (I Stockholm
ska alla ges möjlighet till ett eget jobb) på primärt två sätt. Dels indirekt – bolagets kärnuppdrag, att
tillhandahålla ett fibernät på lika villkor, verkar främjande för tillväxt, näringsliv och arbetstillfällen i
Stockholm. Dels mer direkt, genom det samarbete som bolaget bedriver med utvalda yrkeshögskolor.
Arbetet utifrån stadens näringslivspolicy beskrivs under punkt 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och
lägger grunden för en stark välfärd.
Sid. 322 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Bolagets verksamhet
är av sådan
beskaffenhet att det
inte finns några
arbetsuppgifter som
lämpar sig för
feriearbetare.
0 st 0 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
Utifrån rådande
förutsättningar, där
höga krav på
beredskap och
säkerhet i
verksamheten
föreligger, har Stokab
svårigheter att
tillhandahålla platser
för stockholmsjobb.
Stokab har sedan 2024
haft en
stockholmsjobbare på
plats som fortsätter
under 2026.
0 st 0 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Stokabs utveckling är beroende av medarbetarnas prestationer och bolagets personalpolitiska arbete bedrivs
i enlighet med Stockholms stads personalpolicy. Kompetenta och motiverade medarbetare på rätt plats
möjliggör bolagets fortsatta framgång. Därför har bolaget en långsiktig kompetensförsörjningsplanering och
bedriver ett systematiskt arbete såväl vad gäller långsiktigt strategisk som operativt strukturell utveckling av
organisation, medarbetare och chefer med syfte att tillgodogöra medarbetarnas fulla potential. Fortsatt
arbete avseende digitalisering och automatisering av verksamheten kommer att vara en strategisk fråga för
att bolagets affärs- och verksamhetsmål ska uppnås.
Marknads- och omvärldsförändringar innebär att samtliga medarbetare behöver förstå vilka nya krav som
kommer att ställas på Stokabs framtida affär samt förmåga att kunna anpassa arbetssätt och tjänsteutbud
utifrån kundernas förändrade behov. Utifrån ett tydligt kundfokus är alla bolagets medarbetare därför
delaktiga i att ständigt utveckla bolagets processer och rutiner.
Sid. 323 (477)X
Medarbetares arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö påverkas i stor utsträckning av den närmaste chefens
ledarskapsförmågor. Utvecklingsarbetet med att tydliggöra ansvar och roller samt att utveckla och ta tillvara
chefers och medarbetares kapacitet fortsätter.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
87 87
Sjukfrånvaro
Analys
2,1 % 4 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
1,4 % 4 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
En allmänt förhöjd hotbild i världen, och det på grund av Rysslands invasion av Ukraina väsentligt
försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa och Sveriges närområde, samt det faktum att allt fler delar av
alla samhällsfunktioner får en betydande digital komponent, leder till ökade säkerhetskrav på fibernätet
såväl som på noder och knutpunkter samt på stödsystem. Säkerhetskraven förväntas vara fortsatt höga under
planperioden. Det har också gjorts tydligt att behovet av en säker och robust elförsörjning av
Stockholmsregionen är grundläggande ur såväl ett säkerhets- som ur ett marknadsperspektiv, liksom att
åtskilliga samhällsviktiga sektorer är ömsesidigt beroende av varandra för upprätthållandet av sina
respektive verksamheter. Stokab fortsätter att, i enlighet med verksamhetsmål 3.5 i kommunfullmäktiges
budget 2026 (Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden), bedriva ett
systematiskt och långsiktigt säkerhets- och totalförsvarsarbete utifrån aktuell lagstiftning samt
tillsynsmyndighetens föreskrifter.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
Under året kommer
Stokab att delta i
arbetet inom stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap.
Analys
Fortsatt kommer
Stokab under året att
delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap.
Andel
elektroniska inköp
Analys
75 %
Sid. 324 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
100 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
33 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Stokabs verksamhet har i huvudsak indirekt bäring på stadens trygghetsfrämjande och brottspreventiva
arbete. Den passiva fiberoptiska infrastrukturen kan dock nyttjas av andra aktörer för trygghetsskapande
åtgärder. Exempelvis utgör bolagets produkt Singelfiber Gaturum för fiberanslutning i gaturummet en god
möjlighet för andra aktörer att, via sensorer och annan elektronisk monitorering, utveckla och förstärka
trygghetsåtgärder i stadens offentliga miljöer. I den utsträckning som förhyrning av fiberförbindelser kan
nyttjas i trygghetsskapande syfte är bolaget berett att samverka med relevanta aktörer.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Stokabs beprövade affärsmodell med tillhandahållande av svartfiber öppet för alla på lika villkor har
historiskt visat sig främja tillväxt, konkurrens och innovationsförmåga inom Stockholms näringsliv. Nya
aktörer, såväl nystartade företag som internationella företag som etablerar sig i Stockholm och Sverige,
driver en ny typ av efterfrågan och är en framtida affärsmöjlighet vilket på sikt kommer att ge ett växande
näringsliv.
Övrigt
Kulturhuset Stadsteatern AB
Sammanfattande kommentar
Myllrande hus och spelplatser, barn, unga och vuxna, stockholmare och besökare och en verksamhet med en
sådan bredd och höjd att alla känner att Kulturhuset Stadsteatern är för dem. Den stabila grund
verksamheten står på ger möjlighet att fortsätta vara en nyfiken och föränderlig verksamhet i ständig rörelse,
att kunna ta in nya röster och berättelser, att vara en plats där konstnärer vill verka och besökare vill vara.
Kulturhuset Stadsteatern fortsätter att med stolthet och stark framtidstro stå stadigt som Stockholms främsta
symbol för yttrandefrihet och konstnärlig frihet.
Under första tertialet har Stadsteatern spelat 278 föreställningar för 113 536 besökare och genererat över 44
mnkr i biljettintäkter. Kulturhusets verksamhet har lockat 49 548 besökare till 989 programpunkter samt
186 303 besökare till de fyra profilbiblioteken. Under perioden januari tom april har totalt 241 889 personer
besökt 2 119 program och föreställningar vilket genererat biljettintäkter på 57,5 mnkr.
Med styrfart från succéåret 2025 i ryggen har 2026 börjat starkt. Flera insatser har gjorts för att utveckla
Sid. 325 (477)X
verksamheten och öka stockholmarnas tillgång till konst, kultur och öppna platser.
• Kulturnatten 2026 var en fantastiskt succé med över 26 000 besökare som tog del av ett myllrande
program som pågick på alla plan i Kulturhuset.
• Den 9 maj hålls stor vernissage och nyöppning av plan 5 efter omfattande lokalanpassningar. Ny
uteservering på Taket, ny entré genom Celsingtrappan (vilket möjliggör senare öppettider för
restaurangen och uteserveringen) och den helt nya utställningen Omfamnad öppnar samma dag.
Utveckling av restaurangens verksamhet har skett i nära samarbete med restauratören Dotter
V oltaire.
• Under sommaren har öppettiderna utökats för att skapa känslan av ett hus som alltid är öppet och
välkomnande. Förhoppningen är att både stockholmare som är kvar i stan över sommaren och
turister ska hitta in i huset. Konserter på Taket planeras till Taket i juni och augusti. I augusti är det
också dags igen för Marionetteaterns internationella dockteaterfestival Pop-Up Puppets.
• Parkteaterns program släpps den 5 maj, ett intensivt arbete har pågått under årets första månader för
att skapa ett fylligt, lustfullt och brett program. Samarbeten med Trafikförvaltningen, Skärholmens
och Norra innerstadens stadsdelsförvaltningar fortsätter också i år vilket möjliggör program på sex
olika torg runt om i staden (bl.a Bredholmstorget) samt 78 programpunkter på Sergels torg.
• Soppteatern har utökat programmet med 55 extra föreställningar för att möta efterfrågan.
Snittbeläggningen är 91 % för 2026 års vårrepertoar.
• På Fri scen har nio olika produktioner från det fria kulturlivet spelats under våren, varav fyra
urpremiärer.
• I och med Valåret 2026 ses teman som demokrati och hållbarhet i det publika utbudet under
samlingsnamnet Valtider! Där samlas över 30 olika program - debatter, podd, samtal, workshops etc.
18 maj är det dags för partiledadebatt på Stadsteaterns stora scen.
• I Järva har Husby Konstsalong återigen slagit alla rekord med 318 deltagande konstnärer, 1 200
besökare och stort utrymme i press och media. Bio Husby har haft 2 109 besök och 33 filmvisningar
under 2026.
• I Skärholmen har Stationen påbörjat sitt andra år med höga besökssiffror och ett stort engagemang
från ungdomar i stadsdelen. Flera olika samarbeten är i fokus för att utveckla både stadens torg och
för att erbjuda alternativa aktiviteter för ungdomar.
• Utredning pågår för att hitta nya lokaler till Materialmagasinet med syfte att både öka verksamhet
och kostnadseffektivitet.
• Till hösten planeras flera gästspel inom cirkus på Stadsteaterns scener.
• Centralt har organisationen förstärkts för att utveckla relationen till skolorna. En ny funktion med
uppdrag att stärka kontakten med skolorna och det pedagogiska materialet kopplat till föreställningar
och utställningar tillträds i maj.
• Förstärkning inköp och upphandling samt CSRD-rapportering har också beslutats om med syfte att
möte kraven på ökad administration inom dessa områden.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
2026 års första tertial har inneburit en hög beläggning på Stadsteaterns scener och stabil situation för hela
bolaget. Det prognostiserade resultatet för helår är, per den 30 april, i balans med budget.
Egenintäkterna består av biljettintäkter, hyresintäkter, butiksförsäljning, uthyrning till evenemang samt
beviljade medel för verksamhets- eller utvecklingsprojekt. Årets första månader uppgår egenintäkterna till
73,4 mnkr (74,3 mnkr inkl ränteintäkter), varav 66 mnkr i biljettintäkter och hyresintäkter. Hyresintäkter är
drygt 1 mnkr högre än föregående år med anledning av nya hyresgäster på plan 5 och plan 1 i Kulturhuset.
Verksamhetsbidrag från Kulturrådet (58 mnkr helår) samt bidrag för biblioteksverksamheten via
Sid. 326 (477)X
Kulturförvaltningen (43,9 mnkr helår) är inte medräknade i egenintäkterna. För helåret prognostiseras totala
egenintäkter på 174,8 mnkr.
Totalt har bolaget biljettintäkter på 57,5 mnkr för perioden januari tom april, en beläggning på 84% för
Stadsteaterns scener och en total beläggning på 79% (exklusive utställningar). Biljettintäkter prognostiseras
till 121,8 mnkr för helåret, att jämföra med årets budget på 112,8 mnkr. Den ökade intäkten beror till största
del på fler tillkommande produktioner på Lilla Scen, nu senast Shima Niavarani som ger ökade
biljettintäkter med 1,9 mnkr (som möts av kostnader i samma nivå), samt att Lonely Together har spelat
med 88% beläggning under våren. Soppteatern spelar fler föreställningar och har under våren haft en
beläggning på 99%, vilket ger ökade biljettintäkter med 2,0 mnkr. Även musiken/konserter går mycket bra
och där är de ökade intäkterna för året beräknade med 1,0 mnkr.
Snittintäkten per biljett för Stadsteatern första tertialet är 389 kr, att jämföra med budget på 406 kr, den lägre
snittintäkten är en följd av fler produktioner och föreställningar på Lilla Scen, där biljettpriset är lägre. För
hela verksamheten budgeterades en snittintäkt på 195 kr (177 kr fg år), utfallet är per den sista april 267 kr
(216 kr fg år). Anledningen till den lägre snittintäkten på helår är Parkteaterns fria entré. Antal besökare till
programpunkter är för perioden är 241 889.
Totala kostnader för bolaget uppgår till 216.7 mnkr per den 30 april 2026. Budgetmålet för helår är 668,7
mnkr och helårsprognosen på 685,4 mnkr.
Årets lönerevision förhandlades i en tvåårig överenskommelse 2025 och är 2,8% innevarande år.
Administrativa kostnader, vilka också omfattar kostnader kopplade direkt till verksamheten tex
marknadsföring och producenter, samt lokalhyra för administrativ personal är 15% för första tertialet.
Prognos för investeringar är 20 mnkr innevarande år vilket inkluderar uppstartsarbete för kommande års
stora ombyggnation av övermaskineriet på Klarascenen. (Denna investering innebär behov av
investeringsmedel på 35 mnkr mot årets 20 mnkr.) Avskrivningskostnaderna prognostiseras till 18,7 mnkr
(18,0 mnkr fg år) för helåret 2026.
KHSTs självfinansieringsgrad uppgår till 33,4% för första tertialet 2026 och prognostiseras till 25,4% för
helåret vilket är i nivå med tidigare år. Den höga självfinansieringsgraden innebär en risk varje år, då
egenintäkter förväntas täcka en fjärdedel av bolagets kostnader.
Det prognostiserade resultatet för 2026 är -418 mnkr vilket är i nivå med budget.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
Inriktningsmålet 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden bedöms
möjligt att uppfylla under innevarande år, i och med att delmål 1.1 "Alla barn och ungdomar ska ges
möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid", delmålet 1.3 "Stockholms stad ska ge
stöd och omsorg där behoven är som störst" samt delmål 1.5 "Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt
kultur-, idrotts- och föreningsliv" är uppfyllda.
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
Sid. 327 (477)X
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Samarbetet med det fria kulturlivet är en förutsättning för KHSTs mångfacetterade och nyskapande
programutbud. Verksamheten har inom flera delar ett nära och tätt samarbete med aktörer, grupper och
konstnärer från andra delar av kulturen.
Fria konstnärer anlitas ofta och återkommande för uppdrag på Stadsteatern, i satelliterna och på Kulturhuset.
Genom gästspel hos Cirkusen och på Fri scen och samarbeten med Parkteatern, Marionetteatern och
Soppteatern.
De konstnärer, artister och skådespelare som medskapar KHSTs föreställningar och program utgör,
tillsammans med resten av det fria kulturlivet och institutionerna, nödvändiga delar i den helhet som
Stockholms kulturbransch utgör.
Mål 1.5 "Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv" bedöms uppfyllt.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsatt utveckla
kulturhuseverksamhete
n i Husby i samverkan
med det lokala
kulturlivet och
stadsdelsnämnderna,
bland annat genom en
mer välkomnande
entré, utökade
verksamhetstider och
utveckling av
turnéverksamhet i hela
Järvaområdet
Antal
besökare till program
KHST Husby
Analys
6 738 13 100
Antal
program KHST Husby
Analys
Inkluderar program på
Bio Husby.
96 330
KHST Husby:
Fortsatt samverkan
med Järva stadsdel
samt lokalförvaltande
organisationer för att
möjliggöra turné i
Rinkeby och Tensta.
Analys
I dagsläget finns inga
planerade
turnéföreställningar i
Rinkeby eller Tensta
under innevarande år.
KHST Husby:
Skådespelarlinjen som
startades hösten 2024
i samarbete med
Balettakademin och
Sid. 328 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Unga Klara startar för
andra gången hösten
2026. Utbildningen
riktar sig till unga
vuxna mellan 18–25 år.
Den är gratis, på deltid
och sträcker sig över
ett år. Vi arbetar för att
starta en liknande
utbildning med fokus
på dramatiskt
skrivande för både film
och teater.
Analys
Andra året med
skådespelarutbildninge
n pågår och ansökan
till tredje omgången
planeras till hösten.
Utvecklingen av en
motsvarande
skrivarutbildning pågår
parallellt, prioriterat är
att hitta lösningar på
lokalbehovet samt
finansiering av den nya
utbildningen, en
ansökan om extern
finansiering är
inskickad.
Fortsatt utveckla
kulturhusverksamheten
i Skärholmen och
Vällingby i samverkan
med det lokala
kulturlivet och
stadsdelsnämnderna
Antal
besökare till
program/föreställningar
KHST Skärholmen inkl
Stationen.
Analys
14 964 27 364
Antal
besökare till
program/föreställningar
KHST Vällingby
Analys
3 758 7 279
Antal
program/föreställningar
KHST Skärholmen och
Stationen.
Analys
455 583
Antal
program/föreställningar
KHST Vällingby/Husby
Analys
141 501
KHST Skärholmen:
Fler aktiviteter och
Sid. 329 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
program planeras i
Skärholmen med
anledning av valåret,
tex lokalpolitikerdebatt
med fokus på
förstagångsväljare och
workshop om
lokalpolitik,
kommunalpolitik,
regionalpolitik och
nationell politik och hur
man ställer relevanta
frågor som arrangeras
i samarbete med
tidningen Mitt i. Podd
om politik på
Stationen, Stationens
nyhetsredaktion
dokumenterar det som
händer under valåret
och valvaka tex.
Analys
KHST Skärholmen
arbetar med
Riksdagsvalet 2026 på
en rad olika sätt, bla
planeras en
lokalpolitikerdebatt 4
september på Stora
scenen i Skärholmen,
där fokus är
förstagångsväljare.
Debatten arrangeras
av Stationen i
samarbete med
lokaltidningen Mitt i.
det planeras också,
workshops, samtal,
podd, Stationens
nyhetsredaktion och
valvaka med anledning
av valåret.
KHST Skärholmen:
Skolbio erbjuds
för alla årskurser från
förskoleklass till
gymnasiet och ca 50
skolvisningar sker per
år. Programmet
inspireras av teaterns
tematik och det
stundande valet där
ungas berättelser är i
fokus. Samarbetet med
Region Stockholm med
syfte att involvera
ungdomar att välja
filmer som ingår i
skolbioprogram
fortsätter. Som en del i
projektet är vi med i
Sid. 330 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
projektgruppen och
som visningsplats för
filmerna. År 2026 blir
det tredje året som
projektet pågår.
Analys
Arbetet med att
utveckla hur skolorna
nås gällande utbud
inom
skolbioverksamheten
fortsätter. Hittills har
878 elever besökt 9
skolbiotillfällen under
2026.
Fortsatt utveckla
samarbetet med fria
dans-, cirkus- och
teatergrupper till
exempel genom
scenen ”Kilen” och
Parkteaterverksamhete
n
Antal
besökare Fri scen
Analys
2 882 6 686
Antal
föreställningar Fri scen
Analys
41 117
Beläggning
Fri scen (%)
Analys
78 65 %
KHST Parkteatern:
Parkteatern fortsätter
med gästspel i
Galärparken och
Vitabergsparken för att
möjliggöra för fria
grupper och andra
samarbetsparter att
vara en del av
programmet.
Analys
Parkteatern fortsätter
med gästspel under juli
i Galär och augusti i
Vitan för att möjliggöra
för fria grupper och
andra samarbetsparter
att vara del av
programmet. Den nya
scenen Under eken
kommer att vara för
unga nya
scenkonstnärer som
får möjligheten att
spela lite senare på
kvällen för att
förhoppningsvis locka
även en något yngre
publik.
Sid. 331 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsatt utveckla
verksamheten riktad
mot målgruppen barn,
unga och unga vuxna
Andel köpta
biljetter för personer
under 26 år (barn,
unga och unga vuxna).
Analys
16,12 % 25 %
Antal
besökare Lava
Analys
31 461 80 000
Antal
besökare
Marionetteatern
Analys
5 229 10 108
Antal
besökare Rum för barn
Analys
42 390 130 000
Antal
besökare TioTretton
Analys
19 598 60 000
Antal
skolklasser som besökt
verksamheten
Analys
203 500
KHST Utställningar:
2026 går den tredje
generationsöverskrida
nde konstutställningen
av stapeln i Galleri 5
den 9 maj. I tre olika
utställningar, sedan
2022 har ett
utforskande arbete
pågått där människor i
olika åldrar - barn och
vuxna - erbjudits
konstupplevelser i
samma utställning, på
olika sätt. Utställningen
blir den tredje i raden
och följer Loop av Liv
och Människoungar.
Analys
Vernissage planeras till
den 9 maj, då också
öppning av hela nya
plan 5 går av stapeln
med bla ny
uteservering på Taket
och nyöppnad entré
Sid. 332 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
via Celsingtrappan.
Fortsatt vidta
åtgärder för att nå nya
grupper, samtidigt som
befintlig publik värnas
Antal
besökare till
program/föreställningar
Analys
241 889 576 875
Antal
program/föreställningar
Analys
2 119 4 514
Antal
spelplatser i
ytterstaden
Analys
3 40
Antal språk
utlånade böcker
Analys
Pga byte av
bibliotekssystem är
statistiken för utlån på
antal språk försenad
och rapporteras vid
tertial 2.
62
Beläggning
Stadsteatern Sergels
Torg
Analys
84 % 79 %
Stockholmarnas
nöjdhet med
kommunala
kulturinstitutioner
Analys
Mätning görs under
året och resultat
rapporteras i samband
med VB.
90 %
Totalt antal
besökare till alla hus
och spelplatser.
Analys
834 047 2 500 000
KHST centralt: Ny
restauratör på plan 5
vid Sergels torg samt
fortsatt utveckling av
Taket i regi av den nya
restauratören.
Analys
Sid. 333 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Ny restauratör
öppnade på plan 5 i
slutet av 2025. Under
årets första månader
har besöksantalet ökat
stadigt och i maj
öppnar uteservering på
Taket. Öppningen sker
i samband med att
hela plan 5 färdigställs
med ny utställning för
familjer, kvällsöppet i
restaurangen och
öppning av entré via
Celsingtrappan.
KHST centralt:
Uthyrning av publika
ytor till Språkmuseet
Analys
Språkmuseet öppnade
en tillfällig utställning
på plan 1 i slutet av
2025, vilket har skapat
en mer välkomnande
miljö.
KHST Husby:
Tillsammans med
Stockholmshem
renovera och anpassa
KHST Husby entré för
att öka tillgänglighet,
synlighet och stärka
känslan av närvarande
och öppen stad med
starkt kulturliv.
Analys
Projektet att anpassa
och renovera entrén i
Husby är påbörjat,
kontakt med
arkitektbyrå är inledd
och dialog med
Kulturskolan och
Stockholmshem pågår.
Sedan årets början har
lokalen i Husby också
utökats och en
hörnlokal i direkt
anslutning har
övertagits med syfte att
förbättra möjligheterna
för skyltning bla. Under
våren har nya skärmar
installerats för att öka
synlighet.
KHST Kulturhuset:
Med anledning av
Sid. 334 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
valåret 2026 kommer
hela Kulturhuset
Stadsteatern
producera sammanlagt
runt 30 olika
produktioner på temat
val och demokrati
genom satsningen
”VALTIDER!”.
Analys
Programmet Valtider
löper under hela året
och är redan igång.
Middagsbordet, som är
rundabordssamtal i
storformat vid fyra
tillfällen har visat sig
avra ett lyckat nytt
koncept och som
produceras i
samarbete med
Handelshögskolan.
Politiskt och satiriskt
quiz med Essy
Klingberg och
Christoffer Nyqvist
kommer att hållas vid
fem olika tillfällen, vid 5
tillfällen. De första
redan välbesökta av
växande ung
målgrupp. Skrivkväll
med tema det politiska
språket arrangerades i
samarbete med Arena
Idé, Timbro och
Språkmuseet.
Partiledardebatt
planeras till 18 maj på
Stora scen.
Fortsätta arbetet
med cirkus och
implementera det som
en del i bolagets
ordinarie verksamhet
Antal
cirkusföreställningar
Analys
Flera
cirkusföreställningar är
planerade till hösten.
0 8
KHST
Stadsteatern:
Cirkusuppdraget
inkluderas tydligare i
Teater- och scenkonst
uppdraget i
Stadsteatern och
möjliggör ännu fler
synergier med teaterns
planering och
resursanvändande.
Analys
Sid. 335 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Cirkusuppdraget är
numera placerat under
teaterchef och
programmeras inom
ramen för
Stadsteaterns
program. Gästspel är
planerade till hösten.
Fortsätta utveckla
den nya
filmvisningsverksamhet
en i Kulturhuset
Stadsteaterns filial i
Husby
Antal
besökare till Bio Husby
Analys
2 109 1 712
Antal
program Bio Husby
Analys
33 57
KHST Husby: Bio
Husby öppnar i slutet
av 2025. Programmet
ska erbjuda
repertoarfilm och
filmfestivaler till både
privatpersoner och
skolan. Den lokala
förankringen är central
för utvecklingen av
biografen. I Husby
finns ett stort befintligt
filmengagemang och
verksamheten ska i
nära samarbete och
dialog planeras och ta
form tillsammans med
lokala krafter och
filmfestivaler.
Analys
Bio Husby har haft en
lyckad vår med ett
brett och uppskattat
programutbud.
Förankringsarbetet
med bion går enligt
plan. Under våren Bio
Husby, utöver 22
repertoarvisningar,
också anordnat åtta
tillfällen med knattebio,
tre med skolbio och
samarbetat med fyra
olika filmfestivalen amt
fyra filmfestivaler, bla
.Mov (Folkets Husby),
Filmfestivalen Junior
och CinemAfrica.
KHST Skärholmen:
Lokal samverkan är en
av förutsättningarna för
Sid. 336 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta utveckla
verksamheten
Stationen i Skärholmen
att förverkliga
Stationen. Flera
samarbeten med bla
sdf (Stationen),
Kulturskolan
(filmfestival, El Sistema
och samarbeten på
Stationen) fortsätter.
Nya samarbeten
initieras och utvecklas,
bla med Fanzingo.
Analys
Samarbete med
Skärholmens stadsdel
sker på många olika
sätt och med flera olika
enheter, tex dialog
med grundskolechef
för att utveckla
skolutbudet, genom
deltagande i
platssamverkan
Skärholmen, med
biblioteken för
lovverksamhet och
med
Socialförvaltningen
gällande ungas fritid på
Stationen. I
Stadsdelens projekt
Tillsammans
Skärholmen med syfte
att att ge barn en
meningsfull fritid deltar
KHST i både styrgrupp
och arbetsgrupp.
Skapandeverkstaden
samarbetar med
kulturföreningen Folk i
Skärholmen på våren
med gemensamma
utomhusaktiviteter för
barn.
KHST Skärholmen:
Under dagtid, då
ungdomarna går i
skolan, planeras
uthyrning av Stationen
för konferenser och
evenemang.
Analys
Arbetet med att hyra ut
Stationens lokaler på
dagtid fortsätter, men
är utmanande att
lyckas få bokningar.
Arbetssätt behöver
ytterligare utvecklas för
Sid. 337 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
att blir en effektiv del
av organisationen och
ungdomsuppdraget.
I samverkan med
utbildningsnämnden,
Järva stadsdelsnämnd
och Skärholmens
stadsdelsnämnd
fortsätta utveckla ett
strukturerat arbetssätt
för eleverna att
uppleva kultur
KHST
Skärholmen: Antal
förskolelever som
besökt KHST
Skärholmen (genom
Upptäcksresan)
Analys
372 500
KHST centralt:
Fortsätta arbetet med
att ta fram ett
strukturerat arbetssätt
för att skolor i
Skärholmen och Järva
ska ta del av
föreställningsverksamh
eten i både satelliterna
och verksamheten vid
Sergels torg.
Analys
Rekrytering av ny
funktion med
uppdraget att ha
kontakt med skolor,
verka sammanhållande
och utveckla det
pedagogiska materialet
kopplat till program
(föreställningar,
utställningar mm) har
genomförts under
våren. Tjänsten tillträds
i maj.
KHST centralt:
Uppdrag till publik
service att utreda form
för funktion som ska
möta och stötta skolor
och förskolor
Analys
Rekrytering av ny
funktion med
uppdraget att ha
kontakt med skolor,
verka sammanhållande
och utveckla det
pedagogiska materialet
kopplat till program
(föreställningar,
utställningar mm) har
genomförts under
våren. Tjänsten tillträds
i maj och kommer att
placeras på
Sid. 338 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
säljavdelningen.
KHST Skärholmen:
Fortsätta arbetet med
"Upptäcksresan" i
Skärholmen för alla
förskoleelever i staden
Analys
Upptäcktsfärd på
Kulturhuset spelar för
fulla hus – konceptet är
utvecklat i sitt andra år,
och utöver
förskoleklasserna i
Skärholmens
stadsdelsförvaltning
som ser
föreställningarna utan
kostnad, spelar vi
offentliga
föreställningar på
lördagar och lov, och
har fått förfrågningar
från kringliggande
skolor, det blir nästa
utvecklingsområde att
se över inför 2027.
Stärka arbetet med
nationella minoriteter.
Stärka och utveckla
kulturhusets bibliotek
för att möta ett ökat
behov under den tid då
Stadsbiblioteket håller
stängt
Antal
besökare till
biblioteken
(sammanlagt)
Analys
186 303 520 000
Antal
besökare till
Kulturbiblioteket och
Serieteket
Analys
124 315 250 000
KHST Skärholmen:
Samarbete med barn-
respektive
ungdomsavdelningen
på biblioteket i
Skärholmen initieras
under kommande år.
Analys
Samarbete med
Skärholmens bibliotek
kring lovverksamhet
samt barn och unga
med särskilda behov.
Sid. 339 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Tillgången till lokal
kultur ska säkras i
samverkan med
stadsdelsnämnderna,
trafiknämnden,
utbildningsnämnden
och lokala kulturaktörer
Antal
besökare Parkteatern
Analys
Följs upp efter årets
säsong (maj-
september).
0 130 000
Antal
besökare På sergels
torg
Analys
Följs upp efter årets
säsong (maj-
september).
0 100 000
KHST Parkteatern:
Parkteatern ska
fortsätta
parklekssamarbetet.
Analys
I och med att
Parklekarna fyller 90 år
i år görs en extra
satsning där fem olika
akter kommer att vara
del av programmet för
Parkleksturnén.
KHST Parkteatern:
Parkteatern ska
fortsätta samarbeten
kring torgturnéer, vilket
gör att Parkteaterns
program får bred
spridning bland publik
som inte har stor
kännedom om
Kulturhuset
Stadsteatern eller
Parkteatern.
Analys
Den årliga torgturnén
har i år expanderat i
och med ett bra
samarbete med
Trafikkontoret som gav
möjlighet till fler
spelplatser. Fyra olika
akter kommer att
turnera på sex olika
torg. Helt nya torg för i
år blir Sätra torg,
Rågsvedstorget och
Bredholmstorget i
Skärholmen. Detta
kommer bidra till nya
möten med ny publik
Sid. 340 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
på nya platser.
KHST Parkteatern:
Parkteatern ska
fortsätta samarbetet
med projektet På
Sergels torg också
under 2026.
Analys
Programmet på
Sergels torg fortsätter
med samma kapacitet
pi antal
programpunkter, och i
år mötes publiken även
”mitt i språnget” på väg
till eller från arbetet.
Samarbetet gällande
platsaktivering Sergels
torg med Norra
innerstadens
stadsdelsförvaltning
och Trafikkontoret är
stabilt och
välfungerande och
förhoppningen är att
det ska fortsätta
långsiktigt.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
Rapporteras vid årsslut.
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till mer
återbruk inom såväl
den egna, andra
kulturinstitutioners och
det fria kulturlivets
verksamheter genom
att ansvara för och
driva
materialmagasinet
Antal
medlemmar
Materialmagasinet
Analys
Rapporteras per år.
15
KHST centralt:
Internutbildnin/kompet
ensutveckling för
medarbetare inom
återbruk i regi av
Materialmagasinet
Analys
Utvecklingsarbete
pågår. Dialog förs med
Sid. 341 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
styrgrupp och
dekorenheten för att
hitta form för
utbildning.
KHST centralt:
Ökade personella
resurser till
Materialmagasinet för
att möjliggöra
utveckling av
verksamheten
Analys
Ökade resurser
tillfördes
Materialmagasinet i
budgetarbetet för
innevarande år vilket
har skapat möjlighet
för ökad bemanning. I
dagsläget utreds
möjligheten till bättre
anpassade lokaler för
att kunna utveckla
verksamheten
ytterligare.
Fortsätta arbetet
med
energieffektivisering
Andel
miljöbränsle interna
transportfordon.
Analys
Rapporters per år.
100 %
Total
energianvändning
Skansen 23 (kWh).
Analys
Rapporteras per år.
3 555 000
KHST Skärholmen:
Plan för övergången till
LED-ljus i KHST
Skärholmens
fastigheter ska tas
fram.
Analys
Utredning har
genomförts för att ta
fram en plan för hur
övergången ska
genomföras.
Investeringsmedel
krävs för att
tillsammans med
SISAB
(fastighetsägaren)
successivt byta ut
belysningen till LED-
Sid. 342 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
belysning.
Förstärka
samordning och
utveckling av arbetet
med hållbarhetsfrågor
med särskilt fokus på
miljö och klimat
KHST centralt:
Kartläggning av
möjligheterna att
använda metodstödet
inom ramen för the
theatre green book
Analys
Metodstödet i The
Theatre Green book
ska prövas och
utvärderas på två olika
produktioner under
innevarande år.
Samarbete sker mellan
produktionsavdelninge
n, dekorenheten och
styrgrupp för
Hållbarhet.
Stärka arbetet med
hållbarhetsprofil för de
verksamheter som
finns i Kulturhuset
Stadsteatern
Andel avfall
som avfallssorteras i
kontorsmiljön (%).
Analys
Rapporteras per år.
35 %
Andel
återbrukat material i
konstverkstan (%)
Analys
Rapporteras per år.
80 %
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
Rapporteras per år.
15 %
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
fastighetsnämnden,
idrottsnämnden,
kulturnämnden och
Kulturhuset
Stadsteatern AB utreda
tillvägagångssätt för
hållbara och
hälsofrämjande
matmiljöer på stadens
idrotts- och
kulturanläggningar
Analys
Arbetet pågår i
samarbete med övriga
Sid. 343 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
aktörer från staden,
KHST medverkar i
utredning och
framtagande av
underlag för analys av
verksamhetslokaler
och restauratörer.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
KHSTs har en etisk, rättvis och transparent hantering av upphandlingar och avtal, fribiljetter och
representation och arbetar kontinuerligt för en verksamhet fri från korruption. KHST har antagit stadens
riktlinjer om mutor och korruption tillsammans med den lokal anvisning. Internkommunikation inom
området sker vid introduktion av nya medarbetare och chefer utbildas regelbundet inom området.
Arbetet med utveckling, kvalitetssäkring och innovation är centralt i en verksamhet med konstnärligt
uppdrag i offentlig regi. Både konstnärlig utveckling och utveckling av verksamhetens olika delar är en
förutsättning för att hålla KHSTs program aktuell och kostnadseffektivt. Under 2026 fortsätter
utvecklingsarbetet inom områdena med flera insatser inom bla AI och nya verksamhetsdelar.
Delmålet 3.1 "Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd" bedöms vara
uppfyllt.
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
KHSTs självfinansieringsgrad uppgår till 33,4% för första tertialet 2026, att jämföra med föregående års
första tertial på 30%. Prognos för självfinansieringsgrad för helåret är 25,4%.
Egenintäkterna består av biljettintäkter, hyresintäkter, butiksförsäljning, uthyrning till evenemang samt
beviljade medel för verksamhets- eller utvecklingsprojekt. Årets första månader uppgår egenintäkterna till
73,4 mnkr (74,3 mnkr inkl ränteintäkter), varav 57,5 mnkr i biljettintäkter och 8,5 mnkr i hyresintäkter.
Planerade investeringar för helåret beräknas uppgå till 20 mnkr i enlighet med budget 2026.
Avskrivningskostnaderna prognostiseras till 18,7 mnkr (18,2 mnkr fg år) för helåret.
I och med den nödvändiga ombyggnationen av övermaskineriet på Klarascenen kommande år kommer
investeringarna kommande år att vara avsevärt högre än innevarande år. Uppskattat kommer 35 mnkr att
Sid. 344 (477)X
behövas i investeringsmedel för att byta ut tekniken från 1974.
Det EU-finansierade projektet TUA, samverkansprojekt med andra delar i staden (levande torg och På
Sergels torg) och samarbeten med andra aktörer i branschen möjliggör samproduktion av publika program
och delad finansiering.
3.1 "Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd" bedöms, i och med
höga egenintäkter och självförsörjningsgrad, en långsiktig strategisk blick på kommande års investeringar
samt ansvarsfull hantering och uppföljning av budget, prognos och utfall, uppfyllt.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Biljettintäkter (mnkr)
Analys
57,5 112,8
Hyres- och
driftsintäkter (mnkr)
Analys
Helårsprognosen för
uthyrningsintäkter
sänks med 200 tkr till
28,6 mnkr.
Förändringen i
prognosen baseras på
något lägre
uthyrningsintäkter från
korta uthyrningar i
Hörsalen och Studion
än budgeterat.
Avvikelsen är 0,6%.
8,6 28,8
Självfinansieringsgrad
Analys
33,42 % 24,2 %
Statligt
verksamhetsbidrag
(mnkr).
Analys
58 57,5
Totala
egenintäkter (mnkr)
Analys
73,4 164,1
Övriga
beviljade bidrag och
anslag (mnkr).
Analys
2,3 2,2
Verka för att
koncernbidraget går till
att skapa så mycket
konstnärlig och publik
Sid. 345 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
verksamhet som
möjligt
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
15 % 17,1 %
Antalet anmälda
korruptionsincidenter
Analys
0 0
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
0 % 20 mnkr
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
-126,3 -418
KHST centralt:
Delta i
kommunstyrelsens
arbete med att påbörja
införandet av den
nationella tjänsten
Digital post.
Analys
Instruktioner och
tidplan inväntas.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Ett kontinuerligt arbete med att tillhandahålla lämpliga feriearbeten för Stockholms ungdomar, företrädesvis
inom biblioteksverksamheten och Parkteatern, förs. Förmedlingen av feriejobbare görs av Stockholm stad
och de tio platserna som erbjuds årligen har under 2026 utökats med ytterligare två platser.
Två platser som IT-värd inom ramen för Stockholmsjobb erbjuds varje år. Arbetsuppgifterna är att hjälpa
besökare och publik med enklare IT-relaterade frågor och platserna erbjuds till de som omfattas av
Stockholmsjobb och ansöker via staden.
Under första tertialet har KHST kunnat erbjuda tre platser för Stockholmsjobb - it-värd, serviceassistent på
KUB och produktionsassistent i Vällingby. Utöver platserna för Stockholmsjobb erbjuds parktikplatser på
enheter och avdelningar där möjlighet finns, tex har KHST tagit emot 15 praktikanter från olika utbildningar
under första tertialet.
Samarbete med Stockholms konstnärliga högskola genom praktik och examensföreställningar ger
direktkontakt med avgångsstudenter som ska ut i arbetslivet samtidigt som det säkerställs att verksamheten
långsiktigt kan rekrytera arbetskraft med relevant kompetens.
Sid. 346 (477)X
Delmålet 3.2 "I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb" bedöms vara uppfyllt.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Antal platser för
feriearbete har utökats
till 12 under
innevarande år
12 st 10 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
Ytterligare två platser
för feriejobb för
stadens ungdomar
tillhandahålls under
innevarande år.
2 st 2 st
KHST centralt:
Fortsatt utveckling av
arbetet med strategisk
kompetensförsörjning
utifrån identifierade
fokusområden.
Analys
Utvecklingsarbetet
med hjälp av AI
fortsätter övergripande
och på flera
avdelningar och
områden, med syfte att
effektivisera arbetet
inom tex administrativa
processer. Särskilda
insatser har gjorts
inom schemaläggning
och resursplanering.
Utbildning inom
krishantering har hållits
för
krisledningsgruppen
med syfte att höja
kompetensnivån inom
området och stärka
bolagets
beredskapsarbete.
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Frågat vår controller om vi verkligen ska rapportera på detta mål eller om det blivit fel i uppmärkningen.
Sid. 347 (477)X
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Resultatet från årets medarbetarenkät har kommit och analys pågår. I arbetet har nya AI-verktyg utvecklats
för att ytterligare effektivisera arbetet och stötta cheferna i framtagande av handlingsplaner och uppföljning.
Utvecklingsarbetet med hjälp av AI fortsätter övergripande och på flera avdelningar och områden, med syfte
att effektivisera arbetet inom tex administrativa processer. Särskilda insatser har gjorts inom
schemaläggning och resursplanering.
Ett projekt för att stärka relationen till unga i stadens ytterområden genom att erbjuda PRAO-platser har
inletts. Dialog förs med en skola i Skärholmen för att hitta former för samarbete och om det faller väl ut är
tanken är att ta detta vidare också till Vällingby och Husby.
Utbildning inom krishantering har hållits för krisledningsgruppen med syfte att höja kompetensnivån inom
området och stärka bolagets beredskapsarbete.
KHST kommer att delta i Jobbfestivalen i Kungsträdgården, vilken hålls i maj och i år har tema mångfald.
HR-avdelningen har löpande kontakt med olika Jobbtorg inom Staden för möjlighet att ta emot deltagare
och erbjuda studiebesök.
Antalet platser för feriearbetande ungdomar i staden utökas med ytterligare två platser under innevarande år.
Sjukfrånvaron landar på 1,92 % respektive 3,87% för kort respektive total. Vi ser fortsatt ett förändrat
beteende efter pandemin där man numera sjukanmäler sig då man tidigare jobbade trots att man var sjuk.
Detta ökar sjukfrånvaron men det sänker också sjuknärvaron vilket förbättrar arbetsmiljön för alla
medarbetare.
Delmålet 3.4 "Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb" bedöms vara
uppfyllt.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Utveckla arbetet
med att vara en
attraktiv arbetsgivare,
bland annat genom att
erbjuda goda
arbetsvillkor
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
81 79
Sjukfrånvaro
Analys
3,9 % 4,5 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
1,92 % 2,5 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
KHST fortsätter arbetet inom området i enlighet med stadens uppdrag. Kompetenshöjande insats i form av
utbildning för krisledningsgruppen har genomförts under våren, med syfte att stärka bolagets
beredskapsarbete.
Se bilaga till verksamhetsberättelse "Ledningens genomgång" vilken beskriver
informationssäkerhetsarbetet.
Sid. 348 (477)X
Delmålet 3.5 "Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden" bedöms vara uppfyllt.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
Rapporteras per år.
Bedömningen är att
årsmålet kommer att
nås.
100 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
Rapporteras per år.
Bedömningen är att
årsmålet kommer att
nås.
100 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Trygghets- och säkerhetsarbete
KHSTs verksamhet bidrar till en levande stad med stort flöde av människor på många olika platser. Genom
samarbete och lokala nätverk skapas samverkan med aktörer som föreningar, företag och civilsamhället med
syfte att trygga staden för dess invånare och besökare. Genom aktivitet och närvaro av människor ökas
tryggheten och säkerheten genom öppna hus, platser och ett större flöde av människor.
KHST är del av platssamverkan Sergels Torg där Parkteatern tillsammans med Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning möjliggör publikt program på Sergels Torg på somrarna. Parkteatern samarbetar också
med Trafikkontoret för att levandegöra torgen i staden.
I Husby förs en löpande dialog med civilsamhället, privata aktörer och polisen för att hitta sätt att öka
tryggheten. Verksamheten i Husby utvecklas och har blivit en ännu viktigare knutpunkt för lokalsamhället
än tidigare. Utökningen med Bio Husby och det långsiktiga arbetet med Husby konstsalong har ökat
besökare till platsen och kännedom om verksamheten i hela staden och framförallt i Järva. Andra omgången
av skådespelarutbildningen pågår och förstärker detta ytterligare.
I Vällingby har KHST blivit en helt integrerad del av samhället och skapar både liv och trygghet genom att
vara öppet och tillgängligt med ett rikt utbud av scenkonst, utställningar och andra aktiviteter. Vällingby
centrum står inför flera förändringar, bla ska en av restaurangerna i centraum stänga vilket kan ge stora
konsekvenser för KHSTs verksamhet och området i stort. Verksamhetsansvariga deltar i lokal samverkan
och följer utvecklingen nära för att hitta lösningar och sätt att säkra flödet av människor och en levande
plats.
I och med öppningen av Stationen, där ett nära samarbete med stadsdelen pågår ökar möjligheterna
ytterligare till samverkan och dialog om närmiljö och trygghetsarbete i området. Stationen sitter också i
både styrgrupp och arbetsgrupp för projektet Tillsammans Skärholmen som har till syfte att skapa
Sid. 349 (477)X
meningsfull fritid för ungdomar och samarbetar med Parkteatern, SISAB, Stockholmshem m fl för bla
utveckal Bredholmstorget.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
SISAB ska i
samarbete med
trafiknämnden,
utbildningsnämnden,
Skärholmens
stadsdelsnämnd, AB
Stockholmshem,
Kulturhuset
Stadsteatern AB samt
relevanta lokala
aktörer utreda hur
Bredholmstorget i
högre utsträckning kan
utvecklas till ett
tryggare och mer och
inbjudande
torg/skolgård i
Skärholmens centrum
Analys
KHST Skärholmen
samverkar med
SISAB,
Trafiknämnden,
Utbildningsnämnden,
Skärholmens
stadsdelsnämnd och
Stockholmshem för att
utveckla
Bredholmstorget. Bla
ska Parkteatern spelar
på Bredholmstorget i
augusti.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Genom lokal samverkan, närvaro på torg och i parker i alla stadsdelar, utveckling av arbetet med nationella
minoriteter och barn och unga säkerställs relationen till medborgaren är stark och att dialogen levande.
Genom internationella gästspel, deltagande i nätverk och anlitande av konstnärer från flera olika länder
bidrar KHST till stadens tillväxt samtidigt som nya intryck, perspektiv och idéer ger en ständigt aktuell
verksamhet. Arbetet med stadens fristadsplatser bidrar starkt till att etablera nya internationella kontakter
och utveckla nätverk över hela världen.
Bio Husby öppnades i slutet av föregående år och skapar ett ökat flöde i stadsdelen. Den
skådespelarutbildning som nu är inne på andra året bidrar också till kännedom och synlighet för Järva
stadsdel. Stationen i Skärholmen är ett resultat av lokalt och stadsövergripande samarbete. Verksamheten
fokuserar på ungas egna skapande, med syftet att erbjuda alternativa aktiviteter till målgruppen.
Internationella artister och produktioner gästar ofta KHSTs scener och internationella regissörer och
konstnärer anlitas kontinuerligt. I augusti är det dags för den hyllade dockteaterfestivalen Popo up Puppets i
regi av Marionetteatern. Festivalen har blivit ett konstnärligt nav för dockspleare från hela världen och
säkerställer konstformens fortlevnad långsiktigt. I och med stadens tre fristadsplatser ingår Kulturhuset
Stadsteatern i nätverket ICORN som är världsöverspännande och samlar personer som arbetar med frågor
Sid. 350 (477)X
kopplade till temat. Under våren anländer en ny fristadskonstnär.
Delmålet 3.7 "Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt"
bedöms vara uppfyllt.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Utveckla och stärka
det internationella
samarbetet genom
bland annat
internationella gästspel
KHST Fristad:
Fristadsprogrammet
med tre platser under
kommande år
fortsätter. Programmet
medför deltagande i en
rad internationella
nätverk.
Analys
I slutet av föregående
år anlände en ny
fristadskonstnär och
under våren väntas
ytterligare en plats
fyllas.
KHST
internationellt: Inom
ramen för EU-projektet
New Voices from
Ukraine (NVU)
arrangeras fyra
Ukraine Artistic
Meetings och
spridningen av de
nyöversatta pjäserna
som är resultatet från
tidigare EU-projekt
TUA, fortsätter.
Analys
Under perioden har två
ukrainska dramatiker
haft residens och
ytterligare tre
helaftonpjäser har
översatts till svenska.
De två Ukraine Artistic
Meeting som har
genomförts under
perioden bjöd bla på
läsning med
skådespelare från
KHSTs ensemble och
samtal med
teaterchefer om
teaterns och
institutionernas roll i
krig och kris.
KHST
Marionetteatern: 2026
är det dags för den
internationella
dockteaterfestivalen
Pop up puppets.
Sid. 351 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Analys
I princip hela
programmet för Pop up
puppets är på plats.
Biljettsläpp sker 27
mars.
KHST
Marionetteatern:
Samarbetet med den
finska organisationen
Aura of Puppet
fortsätter. 2026
påbörjas repetitionerna
för samproduktionen
som delfinansieras
med internationella
medel. Under 2025 har
medel från Svenska
Kulturfonden, Gesellius
stiftelsen och Turku
Theatre Foundation
beviljats och arbetet
med att söka stöd för
projektet fortsätter
2026.
Analys
Biljettsläpp för
föreställningen Nils
Holgersson, som
skapas i samarbete
med Aura of Puppets
geomfördes i april.
Premiär är planerad till
december,.
KHST Parkteatern:
Parkteatern avser att
ha flera internationella
artister och akter i
årets utbud. I nuläget
pågår ett samtal med
ett grekiskt, ett norskt
och ett finsk kompani.
Analys
Parkteatern planerar
flera internationella
artister och akter i
årets utbud. Ett
grekiskt gästspel och
fransk-chilenska
artisten Ana Tijoux
spelar i Galär i juli.
Antal
syntolkade
föreställningar
Analys
1 5
Sid. 352 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bedömning görs att
årsmål kommer att nås
då flera syntolkade
föreställningar är
inbokade.
Antal
textade föreställningar
Analys
8 25
KHST centralt:
Tillgänglighetsarbetet
fortsätter utvecklas.
Fokus nästkommande
år är att utreda vilka
möjligheter till
förbättrad tillgänglighet
som kan skapas med
hjälp av AI.
Förbättringar i den
fysiska miljön görs
årligen och prioriteras
av fastighetschef.
Analys
Arbetet fortsätter enligt
plan.
KHST centralt:
Utbildning av
medarbetare genom
stadens utbildningar
inom rasism, HBTQI
och nationella
minoriteter.
Analys
Kommunikationsinsats
till samtliga
medarbetare gällande
stadens nya digitala
utbildningar inom
området mänskliga
rättigheter är planerad.
Insatsen genomförs i
maj med anledning av
kommunfullmäktiges
beslut om tre nya
handlingsplaner (hbtqi-
personers rättigheter,
nationella minoriteter
och urfolket samernas
rättigheter respektive
romsk inkludering).
KHST Soppteatern:
Nypremiär för Nya
resande, som denna
spelperiod planeras till
helger och/eller kvällar
Sid. 353 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
för att också nå en
yngre målgrupp.
Analys
Sommaren 2026
gästspelar Soppteatern
med två föreställningar
av produktionen Nya
resande.
Övrigt
Se bilaga.
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Sammanfattande kommentar
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Bolagets resultat i perioden hamnar på -62,2 mnkr att jämföra med budgeterad nivå för perioden på -52,8
mnkr. Skillnaden består främst av högre räntekostnader till följd av högre räntenivåer och ökade
avskrivningskostnader till följd av slutreglering modernisering Avicii Arena
Bolagets resultat för 2026 efter finansnetto budgeteras till -158 mnkr och Bolaget lämnar nu prognos 1 för
resultat efter finansnetto på -178 mnkr. Den främsta orsaken till den förändrade prognosen är den höjda
räntenivån som leder till högre räntekostnader för bolaget. Detta i kombination med den förskjutning av
fastighetsdelningen av södra byggrätten på grund av handläggningstider påverkar även räntekostnader för
bolaget. Övriga poster som påverkar prognosen negativt är avskrivningskostnaderna samt intäktsminskning
till följd av tilläggsavtal arenaoperatör.
En relativt stor post av bolagets kostnader och resultat består av räntekostnader och avskrivningar, vilka
även fortsättningsvis påverkar bolagets resultat. För Bolagets ekonomi är det av stor vikt att en avyttring av
markinnehav sker så ett långsiktigt hållbart resultat över tid, kan uppnås på sikt.
Bolagets förhoppning är att planerad försäljning av den södra byggrätten kan genomföras under 2026 vilket
kommer lätta på Bolagets skuldbörda.
För 2026 är den budgeterade årsintäkten från arenaoperatören inte lika hög som 2025 på grund av att färre
stora konserter är inplanerade. 2025 var ett rekordår med bland annat 6 utsålda spelningar med gruppen
Kent våren 2025. Utöver detta ger en avtalsmässig justering en minskning av den fasta hyran.
Turistattraktionen Skyview har fortsatt svårt att locka besökare i önskad mängd. En orsak är den minskade
kryssningstrafiken som sker till Stockholm på grund av världsläget Bolaget genomför större
underhållsinsatser för att säkra drifttillförlitlighet och skapa förutsättning för förbättrat resultat.
Verksamhet i Tolv Stockholm löper på enligt plan och gällande hyreskontrakt.
De resultatmässiga kostnaderna för planerat underhåll beräknas till 21,5 mnkr för 2026. Arbetet och
planeringen löper på enligt plan
Bolaget fortsätter arbetet med att vara kostnadseffektiva och vässar uppföljningsarbetet gentemot
Sid. 354 (477)X
leverantörer ytterligare.
Det interna resultatmåttet driftnetto som påvisar de påverkningsbara parametrarna i Bolaget är fortsatt
viktiga och kommuniceras till samtliga. Prognosen som nu lämnas hamnar på ett driftnetto på 17 mnkr att
jämföra med budgeterad nivå på 22 mnkr. Det är främst intäktstappet beskrivet ovan som gör att målet ej
nås. De påverkningsbara kostnaderna i bolaget är helt i balans med budgeterade nivåer.
Att ha kontroll och kunskap beträffande Bolagets hyresgästers ekonomi är av största vikt. Möten hålls
regelbundet med både arenaoperatör och hyresgäster Tolv Stockholm. Ett utökat arbete gällande
avstämningar för hyresgäster Tolv Stockholm sjösattes under senhösten 2025.
Investeringar
Efter att ha genomfört större investeringar under de senaste åren är Bolagets investeringsvolym blygsam.
Den totala helårsbudgeten på 20 mnkr består av bland annat åtgärder tätskikt kring arenor, belysning 3Arena
och utbytesinvesteringar skyview. Utfallet i perioden är understiger 1 mnkr då flera av åtgärderna är i ett
planeringsskede.
Bolaget har inga utredningsbeslut direkt kopplade till SGAF. Bolaget deltar dock som en part i arbetet med
utvecklingsmöjligheter för Globenområdets norra delar, med fokus på stadsutveckling samt framtida
lösningar för evenemang och idrott ska beaktas. Detta arbete bedrivs under ledning av
kommunstyrelsen/stadsledningskontoret, då flera av stadens aktörer är involverade.
Angående rekommendationer från lekmannarevisorerna i samband med bokslut 2025.
Lekmannarevisorerna lämnade totalt tre rekommendationer i samband med Bolagets styrelsemöte 2026-03-
19 och Bolagets svar hanterades på efterföljande styrelsemöte 2026-04-23
Eftersom staden/Stockholms Stadshus AB förändrat modellen för internkontroll under perioden 2024-2026
så har merparten av Stadsrevisionens rekommendationer kunna omhändertas genom den nya modellen, som
i grunden bygger på verksamhetens processer – vilket är den modell som SGAF anser fungerar väl för
bolagets arbete med internkontroll.
Bolaget har genomfört en väsentlighets- och riskanalys (V oR) inför internkontrollplanen 2026 för att
identifiera risker för att bolagets direktiv inte uppnås eller att kärnverksamheten inte är ändamålsenlig eller
effektiv, vilket legat till grund till internkontrollplan 2026. Den kommer att revideras årligen. V oR inklusive
internkontrollplan är i enlighet med stadens/Stadshus ABs nya modell för internkontroll. Modellen stämmer
även väl överens med hur Bolaget önskat arbeta med internkontroll, dvs att fokus på riskerna ska ligga nära
kärnverksamheten och dess processer.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Sid. 355 (477)X
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Genomförd modernisering av Avicii Arena ger arenaoperatören ännu bättre möjligheter att genomföra fler
evenemang med olika innehåll vilket främjar Stockholms besöksnäring samt Stockholms internationella
konkurrenskraft och aktivt bidrar till utvecklingen av Stockholm som en ledande, klimatvänlig och
inkluderande upplevelsestad.
SGAF har samarbetat med kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen för att anlägga en tillfällig idrottsyta
på fd Söderstadiontomten i samarbete med flera förvaltningar, i väntan på att byggandet på platsen kommer
igång. Detta innebär att tillgången till ett ökat idrotts- och föreningsliv under 2026 kommer att förbättras för
alla Stockholmare.
Tillsammans med kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB, exploateringsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden arbetar Bolaget fram förslag som möjliggör en utveckling av
Globenområdets norra delar, där stadsutveckling och lösningar för evenemangsverksamhet och idrott ges
utrymme.
Under året så fortsätter samarbetet tillsammans med Samfälligheten i området för att utveckla
Globenområdets utomhusytor så att dessa är trivsamma och trygga - vilket i sin tur kan uppmuntra till att de
nyttjas ännu mer aktivt. Två idrottsföreningar, Stockholm Roller Derby och Royal Swedish Roller Derby,
nyttjar SGAF:s iordningsställande av betongytan på Svenne Berkas torg (söder om 3Arena) för Roller
Derby-träning och matcher.
Bolagets lyckosamma arbete med fokusgrupper fortsätter. För 2026 kommer en av grupperna arbeta
specifikt mot ungdomar och hur arenaområdet kan nyttjas bättre under icke evenemangstid. Under våren
2026 har en skateramp placerats ut i området kring 3Arena vilket har varit mycket uppskattat av traktens
skejtare.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta för att
arenaområdet och
arenorna har en hög
tillgänglighet för olika
grupper av besökare
Aktiv förvaltning
och utveckling av
torgytor kring arenorna
för att skapa en hög
tillgänglighet
Analys
Bidra till att
arenorna och
närliggande områden
kan nyttjas mer
sommartid
Fokusgrupp
utomhusytor tar fram
förslag på sätt att nyttja
markområden kring
arenorna
Analys
Bidra till att stärka
besöks- och
upplevelsesektorn och
i samarbete med
evenemangsarrangöre
rna verka för att öka
Verka för fler
ferieplatser för
ungdomar genom
samarbete med
arbetsmarknadsförvalt
ningen och bolagets
Sid. 356 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
det sociala
engagemanget för
barn och unga som rör
sig kring arenorna vid
matcher och
evenemang
hyresgäster,
samarbetspartners etc.
Analys
Bolaget ska
medverka till att en
dialog förs mellan de
föreningar som är
stående hyresgäster
och hyresvärden
Stockholm Live
Aktiv part i att
främja dialogen mellan
arenahyresgäst och
dess idrottsföreningar.
Analys
Tillsammans med
kommunstyrelsen,
Stockholms Stadshus
AB,
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n och idrottsnämnden
se över förslag som
möjliggör en utveckling
av Globenområdets
norra delar, där
stadsutveckling och
lösningar för
evenemangsverksamh
et och idrott ges
utrymme. En analys
ska göras gällande en
eventuell möjlighet att
även framöver
inkludera en is-pist
med läktarkapacitet i
området
Aktivt
deltagande i utveckling
av globenonmrådets
norra delar
Analys
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Bolagets moderniseringsprojekt av Avicii Arena som har genomförts innebar att energiförbrukningen för
exempelvis belysning minskar då LED armaturer monterats.
Under 2026 fortsätter arbetet med armaturer och dess energiförbrukning. Bland annat är belysningen i
arenarummet på 3Arena under utredning och upphandling beräknas ske under 2026. Ambitionen är att
åtgärderna leder till fortsatt minskad energiförbrukning.
Bolaget ser framåt att återvinning och återbruk av material från byggprojekt är ett område för fortsatt
utveckling. Bland annat kommer Bolaget att fortsätta titta på hur material inom bolagets olika underhålls-
och byggprojekt kan återbrukas internt inom bolagets projekt.
Arbetet med energiförbrukningen och dess minskning fortsätter där samarbetet med arenahyresgästen är
Sid. 357 (477)X
central. Då i princip alla energikontrakt hanteras av arenahyresgästen är det centralt att hitta win-win
situationer som kan leda till både energiminskningar och samtidigt generera ett affärsmässig samarbete.
En utmaning för såväl SGAF som arenaoperatören är att mäta nettoförbrukningen av energi, på så sätt att
den kan rensas från bland annat evenemangspåverkan.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbeta
med
energieffektivisering
och förnybar energi
Genom
klimatsmarta
fastigheter bidra till att
uppnå målet om en
klimatpositiv stad år
2030
Aktivt arbete för att
uppnå win-win
lösningar med
Bolagets hyresgäster
gällande energi och
hållbarhetsfrågor.
Analys
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Bolaget har genomfört
en inventering, för att
identifiera var och om
en utökad installation
av solceller är möjlig.
Tyvärr identifieras
endast södra sidan av
drakryggen på 3Arena
som möjlig, men med
väldigt dålig
lönsamhet.
Globens lågdelstak är
utsätts för snöras från
Globen, Annexets tak
samt hovet tål inte
viktbelastningen.
Bolaget har dock
identifierat en mindre
plats på annexets
takdel som kan nyttjas
för solceller. Denna
installation beräknas
ge effekt under 2026.
Bolagets arbete med
energifrågor som även
inkluderar solceller
fortsätter och
ambitionen är att finna
platser i framtiden som
Sid. 358 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kan nyttjas för solceller
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
Bolagets
upphandlingar inom
förvaltningen sker med
ett återbrukstänk. I de
fall material eller
installationer kan
nyttjas igen så sker
detta. Ett exempel är
den nermonterade
solcellsanläggningen
som Bolaget försöker
återanvända på annan
plats
50 %
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
I samband med att
Stockholmsarenan fick
ett nytt sponsornamn
2025 (3Arena) kunde
inte befintlig
solcellsanläggning
med namnet "Tele2"
finnas kvar. Det är
arenornas hyresgäst
som har rådighet över
namnsponsor och de
avtal som träffas så
länge som Stockholm
Stad finner aktören
lämplig. Bolagets
ambition är att
återanvända delar av
anläggningen på tak
nära SGAF:s kontor.
På grund av
utmaningar med
bärighet så kan inte
hela anläggningen
monteras.
Bolagets utfall i
perioden uppgår till 4,5
MWh vilket gör att
prognosen helår för
solenergi estimeras till
20 MWh. Stadens
ökade ambitionsnivå
gällande elproduktion
baserad på solenergi
är en stor utmaning för
bolaget. Byggnadernas
bärighet och de stora
publikflöderna på
0,03 GWh
Sid. 359 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
ytorna kring arenorna
gör att utökade
solcellsanläggningar är
svåra att hantera.
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
Bolagets utfall i
perioden uppgår till 3,2
GWh vilket gör att
bedömningen är att
budgeterad nivå på 7,5
GWh kan uppnås
7,5 GWh
Relativ
energianvändning
Analys
Den relativa
energianvändningen
understiger budgeterad
nivå i perioden och
bedömningen är att
årsmålet kan infrias.
94 (kWh/enhet)
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Bolaget arbetar för att transporter utförda i tjänsten (av både egen personal och de som arbetar på uppdrag
av bolaget) sker hållbart och miljöanpassat. I princip alla transporter i tjänst sker med kollektivtrafik eller
elbil.
Bolagets transporter inom arenaområdet sker med eldrivna så kallade golfbilar.
Bolagets tillhandahåller inga parkeringsplatser publikt. Den begränsade mängden parkeringsplatser vid
bolagets byggnader som används främst för behov kopplat till arenorna och dess verksamhet. Laddplatser
hänvisar SGAF idag till Arenagaraget under 3Arena.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Utreda
möjligheterna till
laddstolpar på
Bolagets
parkeringsytor som ej
är publika.
Analys
Sid. 360 (477)X
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
Bolaget har fortsatt på
inslagen väg med att
använda
Byggvarubedömningen
vid entreprenader.
100 %
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Bolaget genomför såväl granskning av verksamhet, som ekonomisk granskning av arenahyresgästen.
Eftersom hyreskontraktet innehåller både en fast del och en rörlig del är det av stor vikt att granskningen är
grundlig och ger Bolaget rätt hyra av arenahyresgästen. Bolaget har även inlett en mer strukturerad
uppföljning av hyresgästerna för Tolv Stockholm vilket kommer utvecklas vidare under 2026.
I nu lagd budget uppnår Bolaget positivt driftnetto före avskrivningar och räntekostnader. Detta positiva
driftnetto är av stor betydelse för Bolaget i framtiden.
Under 2026 planeras den södra byggrätten att säljas vilket kommer leda till minskade räntekostnader på sikt.
Målsättningen är fortsatt att kunna uppvisa ett Bolag i resultatmässig balans. Utvecklingen av räntekostnad
och balansomslutning förutsätter full täckning av resultatet via koncernbidrag idag. För Bolagets ekonomi är
det av stor vikt att en avyttring av markinnehav sker så ett långsiktigt hållbart resultat över tid, kan uppnås
på sikt
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i utvecklingen
av Globenområdet och
säkerställa arenornas
fortsatta betydelse
inom ramen för det
övergripande arbetet
med Söderstaden i
samarbete med staden
Aktivt deltagande
tillsammans med Explo
och Sbk avseende
utvecklingen av
Slakthusområdet
Analys
Detaljplaneprocess
norra byggrätten samt
Sid. 361 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
och med andra
intressenter i området
avyttra södra
byggrätten
Analys
Styrgruppsdeltagande
för utveckling
Söderstaden.
Analys
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Undersöka
möjligheterna till extern
finansiering gällande
investeringar i
befintliga byggnader
Analys
Utveckla arenorna
affärsmässigt med
målet om en
självfinansierad
verksamhet
Uppföljning
resultatmått driftsnetto
Analys
Bolaget når 4,8 mnkr i
driftöverskott i
perioden att jämföra
med budgeterad nivå
på 7,4 mnkr
Bolagets lämnar en
prognos som inte riktigt
når upp till uppsatt
budgetmål för
indikatorn. Ambitionen
är dock att uppfylla
målet.
100 % 22 Mnkr Service till
hyresgäst ska
debiteras på
affärsmässig grund
Analys
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
Bolagets utfall i
perioden är 16,4%.
Bolagets bedömning är
17 %
Sid. 362 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
att uppsatt mål för
2026 kan infrias
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
Bolaget genomför
endast mindre
investeringsprojekt
under 2026. Dessa
projekt löper på enligt
plan.
100 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
Bolaget har genomfört
förberedande arbete
för investeringar som
ska ske under 2026.
Prognos helår lämnas
oförändrad i detta läge
0 % 20 mnkr Regelbundna
avstämningar av
bolagets projekt
Analys
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
Bolagets resultat i
perioden är -62 mnkr
att jämföra med budget
för perioden på -53
mnkr. Anledningen till
överdraget beror
främst på högre
räntenivåer vilket leder
till högre
räntekostnader samt
högre
avskrivningskostnader
än budgeterat.
Bolagets prognos 1 för
helåret höjs från
budgeterade -158
mnkr till -178 mnkr.
Detta beror främst på
den ökade räntenivån
samt den förskjutning
som skett gällande
försäljning södra
byggrätten. Vidare är
prognosen höjd
gällande avskrivningar
till följd av
-62 -158 Följa upp
evenemangssverksam
heten i arenorna för
att säkerställa att
verksamheten på ett
affärsmässigt sätt
bidrar till att förbättra
Bolagets resultat
Analys
Sid. 363 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
invärderingar i
samband med
slutreglering
modernisering Avicii
Arena.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Bolaget tar emot ett stort antal feriearbetare i förhållande till antalet medarbetare på Bolaget. Detta viktiga
arbete kommer SGAF fortsätta med och ta emot feriearbetare efter bästa förmåga både under sommaren och
under vissa lov.
Bolaget tar under 2025-2026 emot en person som står långt ifrån arbetsmarknaden inom ramen för bolagets
ekonomiadministraviva delar. Ambitionen är att även i framtiden ha möjlighet att ta emot
Stockholmsjobbare eller annan profil som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Bolaget samverkar med stadens arbetsmarknadsförvaltning för att bidra till att skapa nya kontaktytor och
möjligheter mellan SGAF:s hyresgäster, samarbetspartners (t.ex. samfällighetsföreningen i Globenområdet)
och leverantörer. Bolagets ambition är att varje hyresgäst, samarbetspartner och leverantör på något sätt ska
vara med och bidra. I detta arbete ingår att SGAF:s alla sociala klausuler i upphandlingar aktiveras, så att de
leverantörer som förbundit sig till dialog blir kontaktade av arbetsmarknadsförvaltningen.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Bolaget kommer ta
emot feriearbetare
både under sommaren
samt kommande
höstlov för att uppnå
uppsatt mål.
0 st 9 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
Bolaget har under
2026 tagit emot en
praktikplats
Stockholmsjobb i
samarbete med
arbetsmarknadsförvalt
ningen
1 st 1 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Bolaget äger den så kallade Norra Byggrätten, dvs tomterna för f.d Söderstadion och Hovet. Ett konsortium
Sid. 364 (477)X
(Wallenstam/Åke Sundvall/Castellum) vann markanvisningstävling 2017.
Under 2026 kommer arbetet fortsätta i en reviderad form där utvecklingsmöjligheter för Globenområdets
norra delar, med fokus på stadsutveckling samt framtida lösningar för evenemang och idrott kommer
beaktas. Detta arbete kommer att bedrivas med ledning av kommunstyrelsen/stadsledningskontoret, då flera
av stadens aktörer kommer att vara involverade.
Bolaget är vidare en aktör som ingår i detaljplaneetapp 4 c samt aktivt bistår avseende planeringen av det
nya Slakthusområdet i Söderstaden, för att kunna hjälpa exploaterings- och stadsbyggnadskontorens arbete
med att skapa en ny stadsdel som kan verka tillsammans med det befintliga arenaområdet.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt deltagande i
processen utveckling
av den norra
byggrätten för att
säkerställa byggnation
av bostäder.
Analys
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
exploateringsnämnden
, idrottsnämnden,
stadsbyggnadsnämnde
n, Stockholms
Stadshus AB och
Stockholm Globe
Arena fastigheter AB
se över
utvecklingsmöjligheter
för Globenområdets
norra delar, med fokus
på stadsutveckling
samt framtida
lösningar för
evenemang och idrott
Analys
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Digitalisering och ett ökat användande av smarta hjälpmedel samt utvecklingen av styr- och regler på
driftsidan är viktiga parametrar för Bolaget och dess säkerhet behöver självfallet beaktas.
Bolagets digitala utveckling har varit stor under de senaste åren. En mindre sårbarhet för
personalomsättning föreligger då information numera lagras strukturerat och digitalt på samma ställe.
Bolaget fortsätter sitt arbete med att effektivisera sin verksamhet och arbeta med fastighetsförvaltning, där
en stor del av bolagets byggnader är uppkopplade på olika sätt via driftsystem för att kunna optimera
övervakning samt styr- och regler av den tekniska infrastrukturen.
Fokus för organisationen är idag fastighetsförvaltning, att genomföra ett proaktivt arbete med tillsyn,
skötsel, reparationer och underhåll av bolagets byggnader och mark, och inte som tidigare när dessa
områden nedprioriterats för ett evenemangsstödjande arbetssätt
En av Bolagets styrkor är dess platta organisation och tillitsbaserade styrning. Bolaget har få anställda vilket
Sid. 365 (477)X
också leder till att roller och arbetsuppgifter blir breda och ger möjlighet till ansvarstagande arbetssätt.
Bolagets höga resultat från senaste medskapandeindex speglar ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
Bolagets resultat i
medskapandeindex
har stigit till 92 i den
senaste
undersökningen våren
2026
86 Gemensamma
personalaktiviteter
genomförs
Analys
Aktivitet är inplanerad
att genomföras kvartal
2 2026.
Sjukfrånvaro
Analys
Utfallet i perioden klart
lägre än uppsatt
årsmål. Prognosen för
helåret revideras
något.
1,6 % 3 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
Sjukfrånvaro i paritet
med budgeterad nivå.
Årsprognos lämnas
oförändrad.
1,6 % 2 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
SGAF har sedan lång tid tillbaka verkat inom ett område som är utsatt, då stora mängder människor, stora
(kända) byggnader och stora öppna markytor kan vara ett direkt eller indirekt mål för olika brottsliga
aktioner. Detta har bidragit till att SGAF systematiskt arbetat med att identifiera olika problem, i såväl den
egna fastighetsförvaltningen som i olika projekt, för att se vilka problem som är prioriterade att hantera för
att se till att de inte orsakar någon skada (människa, miljö, egendom osv), påvisa konsekvenser i samband
med beslutsfattande samt arbeta för att ta fram kontinuitetsplaner för de fall de blir ett skarpt läge.
Områdets unika förutsättningar med potentiella hot genomsyrar Bolagets krislednings- och
krishanteringsförmåga. Ett samarbete med lokala aktörer och polisen i kombination med tydliggörande av
roller och ansvar är avgörande för att fånga upp utvecklingen och hotbild för arenaområdet samt för att
kunna agera på ett ändamålsenligt sätt. Bolaget har övat tillsammans med andra aktörer i området och har
påtalat behovet i de olika grupper som bolaget ingår i för att verka för någon form av krisledningsövningär
2026.
SGAF är även en kravställare gentemot arenaoperatören om betydelsen av att arbeta proaktivt med säkerhet
och beredskap. Genom att tydliggöra hur ansvarsfördelningen ser ut, utifrån befintligt hyresavtal mellan
Bolaget och arenaoperatören samt nytecknade nyttjandeavtal mellan arenaoperatören och den lokala
samfällighetsföreningen, har arenaoperatörens arbete med säkerhet och trygghet i deras relation med de
olika arrangörerna kunna skärpas ytterligare.
Sid. 366 (477)X
I bolagets Väsentlighet- och riskananalys (V oR) har de risker och sårbarheter som SGAF anser vara av störst
vikt för bolagets kontinuitet identifierats och analyserats. Dessa, tillsammans med andra delar som är direkt
kopplade till den dagliga verksamheten, har plockats vidare in i internkontrollplanen för SGAF. Parallellt
med detta arbete går bolaget igenom alla tekniska system och kommer lägga in dem i förvaltningsmodellen
PM3 för att på ett systematiskt sätt sätt att arbeta med bolagets informationstillgångar och system. Som en
del i detta genomför bolaget informationsklassning i KLASSA 4, där de system som är mest kritiska, har
högst prioritet. En stor del av SGAFs medarbetare är involverade i detta arbete.
Bolaget kommer även fortsätta att identifiera hur byggnader och fastighetsteknik kan påverkas vid t.ex.
dippar i strömförsörjningen för att vid behov kunna ha olika åtgärdsplaner. Arbetet med att identifiera
fastighetstekniskt relaterade risker har genomförts till stora delar men arbetet tar aldrig slut utan fortsätter
systematiskt för att säkerställa hög tillförlitlighet. Planen är att risker så långt som möjligt ska kunna
"byggas bort" och annars ska det finnas tydligt utarbetade kontinuitetsplaner och rutiner. Även här utgår
bolaget från riskanalyser och prioriterar de system som är kritiska, för att på ett systematiskt sätt hantera
arbetet.
Utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv så har SGAF tagit fram krav och rutiner som ställs på
leverantörer som upphandlas samt de leverantörer som sedan ska ha åtkomst till olika delar av bolagets
verksamhet. Under tertial 1 har bolaget anlitat nytt dataskyddsombud (DSO) via stadens serviceförvaltning.
I samband med det kommer vissa översyner att genomföras, som en del i uppstarten med ny DSO.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
Bolaget ambition att
uppföljning på minst
årsbasis ska ske för
alla avtal. Alla avtal
hanteras i Kommers
för att lättare kunna
följa upp vårt arbete
100 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
Bolaget arbetar
strukturerat med
upphandlingar och
nyttjar upphandlade
upphandlingskonsulter
vid större ärenden för
att säkra rätt kravbild.
50 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Bolaget har under många år haft ett stort engagemang gällande trygghetsfrågor.
Under de senaste åren har en av bolagets fokusgrupper arbetat med trygghetsfrågor och arbetsmiljö
Sid. 367 (477)X
SGAF ingår sedan flera år tillbaka i en samfällighetsförening i Globenområdet, där de största
fastighetsägarna samverkar kring gemensamma utomhusytor och för att utveckla Globenområdet. Under en
7-årsperiod ska utomhusmiljöerna succesivt uppgraderas med bl.a. portalskyltar till området, sittyta vid
Annexet, digitala skyltar, översiktskartor, ökad belysning, robusta sittplatser, bombsäkra papperskorgar och
fler gröna ytor. Tillsammans med tidigare åtgärder såsom stora krukor och pollare så minskar Bolaget
riskerna för allvarlig händelse gentemot folksamlingar. Samfälligheten har även implementerat nya regler
för vilka aktörer som får befinna sig i området vid ett evenemang. Dessa nya regler som trätt i kraft hösten
2025 syftar till att stärka tryggheten och förhindra oönskade händelser.
Efter dialog med stadens säkerhetsavdelning och Polisen har Staden placerat ut inkörningsskydd vid
Tunnelbanebron, vid bron över Nynäsvägen från Skärmarbrink samt längs Arenavägen längs hela Tele2
Arenas fasad. Tillsammans med bolagets hyresgäster lyfter Bolaget löpande frågor om trygghet och
säkerhet, där SGAF i grunden utgår från de krav och ansvarsområden som hyresavtalen stipulerar. Utifrån
den nya terrorhotnivån som infördes tidigare, men sedan återgick till normalnivå är arbetet fortsatt
prioriterat eftersom arenaområdet med arenorna under lång verkat i en miljö som sedan länge haft en hög
medvetenhet om antagonistiska hot.
Bolaget har under många år deltagit i arbetet med utvecklingen av Slakthusområdet. Utifrån SGAFs
befintliga arenaverksamhet har bolaget lyft och verkat för att planarbetet ska inkludera trygghet och
säkerhet, bl.a. utifrån de enorma personflöden som kommer att finnas i Slakthusområdet genom att en ny
tunnelbaneuppgång uppförs i den södra delen av Slakthusområdet. Den tunnelbaneuppgången kommer att
kraftig förändra hur flödena rör sig. Bolaget har påtalat inom ramen för detaljplaneprocessen att dessa
personflöden måste kunna förflytta sig på säkra sätt, bl.a. utifrån trängselperspektiv, planskilt från biltrafik
och fredas genom påkörningsskydd. Arbetet kommer att behöva bevakas även under 2026.
Bolaget genomför genomgång av alla upphandlingar som planeras och genomförs på varje månadsmöte där
all personal deltar. Eftersom vi är få anställda på SGAF kan vi ha en tät och nära dialog gällande både
upphandlingar och inköp vilket är en del för att förebygga felaktiga beslut och inköp från oseriösa aktörer.
Detta kontinuerliga arbete har lett till ökad kunskap och förståelse för samtliga i Bolaget..
Bolaget fortsätter att utveckla avtalsuppföljningen vilket vi ser är en bra åtgärd för att handla rätt produkt,
på rätt avtal, till rätt pris och från rätt leverantör. Denna uppföljning är också en bra grund för de årliga
avtalssamtalen som genomförs med alla upphandlade leverantörer.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta för ökad
trygghet och säkerhet i
arenaområdet och
arenorna
Åtgärder och
aktiviteter inom
Bolagets fokusgrupper
Analys
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Bolaget prioriterar arbetet med tillgänglighet från en rad olika aspekter och stämmer löpande av olika frågor
med Funktionshinderrådet.
Bolagets har ett samarbete med Stockholm Roller Derby och Royal Swedish Roller Derby. Dessa föreningar
har genom ekonomiskt stöd från bl.a. idrottsförvaltningen kunnat finansiera SGAF:s iordningsställande av
betongytan på Svenne Berkas torg (söder om Tele2 Arena) för Roller Derby-träning och matcher.
Bolaget samarbetar med andra aktörer inom staden för att nyttja ytan för gamla Söderstadiontomten till en
temporär konstgräsplan. Denna yta tillför ökad tillgång på aktivitetsyta för idrott inom Staden.
Sid. 368 (477)X
Bolaget fokusgrupp gällande utomhusmiljö undersöker hur ytor kan användas under icke evenemangstid
samtidigt med beaktande att åtgärder inte ska utgöra risker vid stora folksamlingar som ofta förekommer vid
evenemang. Under 2026 har en ramp som kan nyttjas av skejtare och samtidigt inte utgöra hinder vid stora
evenemang placerats vid 3Arena. Vidare finns planer på att uppföra yta för basketkorgar i samråd med andra
aktörer.
Ett gott samarbete med arenaoperatören i frågor gällande exempelvis hållbarhet, tillgänglighet och bidrag
till jobb är mycket viktigt. Arenaoperatören hyr alla Bolagets arenor och driver alla evenemang som
genomförs. Bolagets rådighet över arenaoperatörens verksamhet är därmed begränsad, men olika initiativ
från Bolagets sida har tagits för att arenaoperatören och t.ex. arbetsmarknadsförvaltningen ska hitta
samarbeten.
Bolaget eftersträvar alltid en jämställd, jämlik och inkluderande arbetsplats med en kompetensbaserad
rekrytering . Under perioden kommer arbetet fortsätta. Den årliga medarbetarenkäten är en viktig
komponent i det fortsatta arbetet där bland annat fokusgruppen ’hållbara medarbetare’ kan använda enkäten
som ett verktyg till fortsatt verksamhetsutveckling.
Övrigt
S:t Erik Försäkrings AB
Sammanfattande kommentar
S:t Erik Försäkrings AB ska svara för att det finns en effektiv riskfinansiering av anläggningar och
verksamheter ägda av staden och närstående bolag och ska ge stöd till stadens nämnder och bolagsstyrelser i
arbetet med att identifiera risker samt att förebygga och minimera skadeverkan.
Bolaget har under årets första tertial arbetat i samtliga sina områden och uppfyllt de mål, indikatorer och
aktiviteter som bolaget har.
De ekonomiska målen följs både vad avser resultat och kostnader och bedöms uppnås på årsbasis.
Bolaget fick inga rekommendationer från lekmannarevisorerna i samband med bokslut 2025. Föregående
års granskningar av bolagets verksamhet har heller inte resulterat i några rekommendationer.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Den automatgenererade tabellen ger en felaktig bild då försäkringsbolag gör sin budget enligt f e r (för egen
räkning) med avdrag för återförsäkringskostnaderna och återförsäkrarnas andel av skadekostnaderna.
Enligt bolagets redovisning är ställningen som följer:
Premieintäkt f e r 37 512 (budget 110 200)
Försäkringsersättningar f e r 16 512 (budget 85 250)
Driftkostnaderna om 9 845 tkr (budget 29 650) är i nivå med budget för helåret.
Bolagets resultat för T1 är 14 369 tkr beroende på ett lågt skadeutfall. Bedömningen är att bolaget kommer
att uppnå ett resultat i nivå med budget för helåret.
Bolagets intäkter består av premier som betalas i början av året, premierna periodiseras därmed linjärt under
året. Detsamma gäller för återförsäkringskostnader som också betalas i sin helhet vid början av året.
Skadekostnaderna är mycket volatila och påverkar bolagets ekonomi till mycket stor del. Dessa kan inte
Sid. 369 (477)X
uppskattas annat än på årsbasis och kan således fluktuera mycket stort under de olika tertialen.
Bolaget är väl konsoliderat med en SCR-kvot på 441 % (styrelsens krav är minst 150 %).
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
Hållbarhetsarbetet är prioriterat för S:t Erik Försäkring. Under 2026 fortsätter bolaget samarbetet med
Stockholms Stadshus AB som förbereder hållbarhetsredovisning för stadens hela bolagskoncern. S:t Erik
Försäkring bevakar även vilka krav som Finansinspektionen kommer att ställa på finansiell rapportering och
redovisning av hållbarhetsfrågor hos försäkringsbolag. Bolagets hållbarhetsredovisning kommer att
utvecklas mycket beroende på tillsynsmyndigheternas krav men också i samklang med Stockholms
Stadshus AB:s arbete.
Bolaget arbetar med direkt och indirekt hållbarhet inom många områden. Alltifrån personalrelaterade frågor
till riskerna som ett förändrat klimat ger. Den direkta påverkan från bolagets verksamhet är låg eftersom den
endast bedrivs i kontorsform i av staden ägda lokaler.
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.
Sid. 370 (477)X
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
S:t Erik Försäkring bidrar till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål genom att samarbeta med
förvaltningar och bolag avseende skyfalls- och värmekarteringar och låta dessa få genomslag i både
premiesättning och villkor. Det skapar incitament vid planering- och produktion av byggnader.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
S:t Erik Försäkring har en resepolicy som bidrar till att minska utsläpp avseende bolagets verksamhet.
Vidare bidrar bolaget till stadens arbete inom området genom att bidra med adekvata försäkringslösningar
samt rådgivning avseende krav på försäkring i entreprenader.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
I samverkan med
stadens nämnder och
bolag och i samråd
med Storstockholms
brandförsvar stärka det
förebyggande
strategiska arbetet för
att minska antalet
brand- och
vattenskador samt
begränsa
konsekvenserna av
dessa
Stärka det
förebyggande
strategiska arbetet för
att minska antalet
brand- och
vattenskador genom
det doktorandprojekt
tillsammans med KTH
som påbörjades under
2024 och som syftar till
att minska antalet
frekvens- och
klimatrelaterade
skador för stadens
bostadsbolag.
Analys
Arbetet genomförs i
enlighet med
målsättning. Ingen
avvikelse finns att
rapportera.
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Bolagets lönsamhetsmål är att över tiden visa en vinst om 1 mnkr om året efter finansiella intäkter och
kostnader.
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
S:t Erik Försäkring ska bedriva arbetet kostnadseffektivt med hög kvalitet och kundfokus. En
kostnadseffektiv verksamhet ska uppnås genom att ha en så liten egen organisation som möjlig och
Sid. 371 (477)X
kontinuerligt konkurrensutsätta de tjänster som bolaget måste köpa externt. Därutöver ska bolagets rutiner
kontinuerligt ses över för att om möjligt hitta nya metoder och hjälpmedel som kan öka effektiviteten och
hålla de administrativa kostnaderna låga.
Under 2026 fortsätter S:t Erik Försäkrings AB, tillsammans med KTH, att delfinansiera en doktorandtjänst
för att utveckla och testa skadeförebyggande arbetssätt hos Stockholmshem, Svenska Bostäder och
Familjebostäder. Under året ligger fokus på att omsätta resultaten från dataanalysen i konkreta och
kostnadseffektiva åtgärder, att implementera dem i verksamheten samt att etablera ett ramverk för
uppföljning med nyckeltal och rutiner för utvärdering av kostnadseffektivitet.
Bolaget ser kontinuerligt över rutiner för att om möjligt hitta nya metoder och hjälpmedel som kan öka
effektiviteten och hålla de administrativa kostnaderna låga. . En ökad grad av digitalisering kan vara en
möjlig väg.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Medverka till och
teckna samtliga
sakförsäkringar som
stadens nämnder och
bolag har behov av
Andelen av
koncernens
försäkringar i procent
som försäkras eller
förmedlas av bolaget
Analys
100 100 %
Samtliga
försäkringstagare ska
erbjudas ett årligt
förnyelsebesök.
Analys
100 %
Optimera den
försäkringsrisk som
bolaget själv tar i
förhållande till
fastslagen risknivå
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Sid. 372 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
26 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
0 % 0 mnkr
Driftskostnader
i förhållande till premier
för egen räkning
Analys
26 %
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
14 1
SCR-kvot
Analys
4,5 1,5
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Med anledning av de legala krav på kompetens och utbildning som finns för att arbeta i ett försäkringsbolag
har S:t Erik Försäkring små möjligheter att själv erbjuda arbetssökande kvalificerad yrkeslivserfarenhet
genom praktikplatser.
S:t Erik Försäkrings bidrag avseende näringslivspolicyns fokusområden sker främst genom att tillhandahålla
försäkringslösningar för förvaltningar, bolag, arbetssökande, praktikanter och elever i stadens verksamheter
eller externt.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
0 st 0 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
0 st 0 st
Sid. 373 (477)X
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Ej relevant för S:t Erik Försäkrings AB.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
S:t Erik Försäkring har en liten organisation med 9 anställda. Samtliga är specialister med kvalificerad
utbildning och många års erfarenhet. Tjänsterna utformas i samverkan med VD och personalen har en
mycket stor möjlighet till påverkan på tjänsternas utformning. VD styr tillitsbaserat där personalen själva
lägger upp arbetets utformning och VD stöttar och följer upp. Utbildning är inom försäkringsbranschen
lagstadgat och personalen vidareutbildas kontinuerligt i samråd med VD. Varje år genomgår
nyckelbefattningar, inkl. VD, test av kunskaperna.
Arbetsmiljö är en stående fråga vid varje APT samt följs upp och dokumenteras av VD och facklig
företrädare.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
97 85
Sjukfrånvaro
Analys
0,6 % 2,5 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
0,6 % 2,5 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
S:t Erik Försäkring lyder under försäkringsrörelselagen och de riktlinjer som Finansinspektionen utfärdar.
Vidare omfattas bolaget av ett stort antal EU-förordningar för just försäkringsbolag. Regelverket är
omfattande avseende intern styrning och kontroll. Bolagets interna kontroll har därför utformats i enlighet
med dessa regelverk och återfinns i flertalet av bolagets riktlinjer.
Bolagets organisation avseende riskhantering är organiserat med, för försäkringsbolag, lagstadgade centrala
funktioner (riskhanteringsfunktion, regelefterlevnadsfunktion, internrevision samt aktuarie) samt därutöver
ISAM och DO.
På informationssäkerhetsområdet finns särskilda regler för försäkringsbolag som inte omfattar staden i
övrigt, EBA:s riktlinje GL/2019/02, EIOPA 20-002, Eiopas riktlinjer (20/600) för säkerhet och
företagsstyrning avseende IKT.
Informationssäkerhetsrisker hanteras således av verksamheten med stöd av riskhanteringsfunktionen, ISAM,
DSO och IT-ansvarig. Arbetet sker löpande och granskas av riskhanteringsfunktionen,
regelefterlevnadsfunktionen, ISAM, DSO samt internrevisionen. Rapportering sker, som för andra risker, av
riskhanteringsfunktionen till styrelsen vid varje styrelsemöte eller behov. DSO avlägger årligen egen
rapport.
Sid. 374 (477)X
Vad avser RSA hanteras dessa risker av verksamheten i samarbete med bolagets ovan beskrivna
riskhanteringsfunktion. Varje risk har en riskägare och åtgärdsplan (såvida inte risken accepteras).
Riskhanteringsfunktionen rapporterar risknivåer, riskhantering m.m. till styrelsen vid varje styrelsemöte
samt vid behov. Riskhanteringsfunktionens arbete kontrolleras av internrevisionen.
Bolaget deltar aktivt i arbetet med civil beredskap inom finansiell beredskap.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bistå stadens
förvaltningar och bolag
med att identifiera sina
oönskade risker ur ett
försäkringsperspektiv.
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
100 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
0 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Som försäkringsbolag omfattas S:t Erik Försäkring av regelverket för försäkringsbolag och står under
Finansinspektionens tillsyn. Som ett led i detta finns fyra särskilda kontrollfunktioner,
riskhanteringsfunktion, internrevision, aktuarie och regelefterlevnadsfunktion. Funktionerna granskar och
kontrollerar bolaget, vilket redovisas i rapport till styrelsen vid varje styrelsemöte. Bolaget genomför även
uppföljning av leverantörer, vilket också granskas av funktionerna.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Genom
premiesättning
säkerställa att
skademinimerande och
riskförebyggande
arbete premieras
Sid. 375 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Stödja det olycks-
och
skadeförebyggande
arbetet i
kommunkoncernen
Antalet
genomförda
riskbesiktningar
(sammantaget
byggnader och
verksamheter)
Analys
80
Antalet
incidenter som
rapporteras i stadens
incidentrapporteringssy
stem.
Analys
18 000
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
S:t Erik Försäkring bidrar till målen främst genom tillhandahållande av försäkringar för förvaltningar och
bolag som möjliggör deras arbete. Detta möjliggör för fastighetsägare att tillgängliggöra lokaler och för
enskilda att delta i olika evenemang. Vidare tillhandahålls olycksfallsförsäkring för elever m.fl. vilket
utjämnar skillnader mellan barn i familjer med olika ekonomiska förutsättningar. Vid rekryteringar främjas
om möjligt en blandning av människor med olika ursprung och kön.
Verksamheten utgörs av tillhandahållande av försäkringsskydd, vilket är reglerat enligt
Försäkringsrörelselagen och Försäkringsavtalslagen. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. De
kunder bolaget har utgörs av bolag och förvaltningar samt olycksfallsförsäkring för elever m.fl. Uppföljning
av skadereglering sker genom skaderevision utfört av externt bolag. Verksamhetens reglering, art och
omfattning innebär att försäkringsskyddet och tillhörande skadereglering är neutralt oavsett kön, etnicitet,
könsidentitet, sexuell läggning etc.
Övrigt
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Sammanfattande kommentar
I enlighet med den stadsövergripande äldreboendeplanen fortsätter arbetet med planering och genomförande
av nyproduktion av vård- och omsorgsboenden. Det projekt som ligger närmast i tid är vård- och
omsorgsboendet i Årsta, Ånn 7, där även seniorbostäder ingår. Projektet påbörjades under hösten 2025 och
beräknas vara färdigställt under 2028.
Micasa Fastigheter arbetar samtidigt vidare med att tillskapa nya seniorbostäder utifrån målet om 1 500 nya
seniorbostäder till år 2040. Under året färdigställs två ombyggnadsprojekt som tillsammans tillför cirka 120
nya seniorbostäder. Bolaget fortsätter även arbetet med att utveckla fler friliggande gruppbostäder utifrån
stadens identifierade behov enligt LSS och SoL. Ett nytt LSS-boende i Järva är under produktion och
planering pågår i tidiga skeden för ytterligare elva projekt.
En stor del av bolagets fastighetsbestånd uppfördes under 1970- och 1980-talen och står nu inför omfattande
underhålls- och upprustningsbehov. Fastigheternas åldersstruktur innebär att flera större renoveringsprojekt
Sid. 376 (477)X
behöver genomföras parallellt under kommande år. För att möta dessa behov har bolaget tagit fram en
långsiktig upprustningsplan som sträcker sig över en period om cirka femton år.
Bolagets ekonomiska ställning är fortsatt ansträngd och resultaten bedöms vara negativa under de närmaste
åren. De omfattande investeringsbehoven i kombination med ökade kostnader och otillräckliga intäktsnivåer
innebär betydande ekonomiska utmaningar. Arbetet med att hantera situationen bedrivs aktivt, bland annat
genom dialog med Stockholms Stadshus AB. Målsättningen är att utveckla och anpassa fastighetsbeståndet i
takt med stadens behov samtidigt som bolagets ekonomi långsiktigt ska vara i balans.
Under perioden har bolaget arbetat vidare utifrån de fokusområden som identifierats i affärsplanen. Fokus
har bland annat lagts på utveckling av projektportföljen, ökad samordning av utvecklingsprojekten samt
vidareutveckling av bolagets projektmodell. En digital färdplan har tagits fram och arbete pågår med att
konkretisera bolagets fortsatta digitaliseringsarbete.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Resultatet efter finansiella poster beräknas uppgå till minus 90 mnkr, vilket är i linje med årets
budget om minus 90 mnkr.
Intäkterna följer budget i stort och förväntas uppgå till 1 224 mnkr. Vissa justeringar görs för några
fastigheter på grund av mer information kring in- och utflyttning i samband med projekt.
Totalt förväntas fastighetskostnaderna uppgå till 749 mnkr, budget för perioden är 749 mnkr. Bolaget
fortsätter arbeta med kostnadseffektiviseringar för att motverka de senaste årens generella och
branschspecifika kostnadsökningar. Inledningen av året var kall och snörik, dock förväntas budget kunna
hållas på helåret. För att kunna upprätthålla fastigheterna i bra skick fortsätter bolaget lägga stora resurser på
det planerade underhållet som bolaget kostnadsför, det vill säga åtgärder som inte blir stora projekt. I början
av året sker planeringen och förberedelse av dessa. Bolaget fortsätter lägga stort fokus på uppföljningen av
bolagets tre driftområden. Det är viktigt att få en bra leverans för bolagets fastigheter och hyresgäster,
samtidigt som driftkostnaderna kan hållas så låga som möjligt. Två av områdena driftas av externa
leverantörer och ett område sköts från oktober 2025 av egen driftpersonal. Tomträttsavgälderna följer
budget. En viss ökning har skett på fastighetsskatten då fler fastigheter ställts om från vård som är
skattebefriad till hyresbostäder som har fastighetsavgift och fastighetsskatt.
Årets avskrivningar förväntas uppgå till 295 mnkr, budget för perioden är 315 mnkr.
Utrangeringar förväntas uppgå till 56 mnkr, budget för perioden är 29 mnkr. Från januari har bolagets
anläggningsregister justerats. Ett arbete har gjorts för att se över avskrivningstiderna för bolaget. Vissa
komponenter förväntas ha liknande livslängd i jämförelse mellan vårdfastighet och bostadsfastighet. Vissa
komponenter har fått längre och vissa kortare bedömd livslängd/avskrivningstid. Anledningen till översynen
var att den initiala bedömningen gjordes för ett antal år sedan när regelverket var nytt och att bolaget nu har
bra erfarenheter som kan ge rättvisa bedömningar. En annan fördel med översynen nu är att bolaget kommer
gå in i en period med stora investeringar i nyproduktion och ombyggnation där korrekta bedömningar kan
göras från start. Utrangeringarna följer planen för året. Prognosen ökas dock för att det finns vissa risker
med den pågående tvisten med en tidigare driftleverantör samt osäkerhet i vissa tidiga skeden där projekten
kanske inte kan fortsätta.
Årets administrations- och personalkostnader förväntas uppgå till 37 mnkr, budget för perioden är 37 mnkr.
Bolaget har ökat prognosen kopplat till kostnader rörande en tvist med en tidigare driftleverantör.
Tingsrätten har fattat beslut som ger motparten rätt till ersättning men bolaget kommer överklaga domen.
Tills vidare kommer medel att avsättas hos kronofogden och därmed belasta bolagets balans, varför årets
resultat inte påverkas.
Sid. 377 (477)X
Räntenetto uppgår till 186 mnkr, budget för perioden är 192 mnkr. Lägre skuld och lägre räntenivå påverkar
minskningen.
Under perioden har bolaget köpt tre tomträtter av SISAB, Lill-Klas 1, Bjurbäcken 4 och Korsholmen 61.
Bolaget arbetar tillsammans med socialförvaltningen för att uppföra nyproduktion av friläggande LSS-
bostäder.
Stor del av bolagets fastigheter hyrs ut till staden. Samverkansavtalet mellan Micasa Fastigheter och
Stockholms stad är styrande för hur hyresavtalen ska utformas och hyran sättas. Bolaget ska drivas
affärsmässigt samtidigt som bolaget ska bidra till att hålla lokalkostnaderna nere. Hyresnivåerna är satta
utifrån historiska nivåer i tidigare ramavtal. Vidare är hyresnivån satt utifrån att bolaget har haft låga
räntekostnader vilket har förändrats drastiskt utifrån de senaste årens finansiella oro med ökade räntor som
följd. Bolaget, kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB fortsätter arbetet med att se över
samverkansavtalet med målsättningen att ett reviderat avtal ska vara klart i juni 2026. Ambitionen är att
hyresnivåerna fortsatt ska vara konkurrenskraftiga och gynna staden långsiktigt i relation till andra alternativ
samtidigt som tillräckligt utrymme för kommande investeringar och underhåll behöver möjliggöras.
Bolaget arbetar med att åtgärda rekommendationerna från lekmannarevisorerna som redovisades i samband
med revisorernas årsrapport för 2025. Bolaget har för närvarande fyra rekommendationer avseende
anläggningsregistret, inomhusmiljö, underhållsplanering och hantering av ÄTA i samband med projekt.
Investeringarna i om- och nybyggnation beräknas uppgå till 694 mnkr, budget för perioden är 785
mnkr. Sänkningen av prognosen beror på framskjutna tidplaner från det att budgeten sattes, projektet för
kontor på Bygeln 5 i Rågsved samt projekt för seniorbostäder i samma fastighet. Vidare beror
prognossänkningen på att tidplanen i nyproduktionsprojektet på fastigheten Ånn 7 är justerad. Den
reviderade tidplanen är en följd av att projektet nu är mer genomlyst än vid tidpunkten för beslutet.
Projektportföljen består av nyproduktion, större totalupprustningar, hyresgästanpassningar, drifttekniska
uppgraderingar och underhåll. Det finns även en mindre del som avser tidiga skeden och utredningar som
förberedande arbete inför de kommande årens investeringar. Bolaget söker investeringsstöd i alla
byggprojekt där det är möjligt. Planerade större projekt beskrivs i bifogad bilaga.
Under perioden september 2025 till och med april 2026 har inga utredningsbeslut fattats av bolagets
styrelse. Tre utredningsärenden planeras att tas upp i styrelsen för beslut på sammanträdet den 9 juni 2026.
Dessa är utredningsbeslut för nyproduktion av vård- och omsorgsboende på fastigheten Skäggyxan på
Kungsholmen efter markanvisning i februari 2026 och start-PM i april 2026. Utredningskostnaden bedöms
till 6 mnkr. Inriktningsbeslut kan ske hösten 2027. Ett reviderat utredningsbeslut planeras för nyproduktion
av vård- och omsorgsboende på Hemsystern 1 Högdalen med tillkommande utredningskostnad om 3 mnkr.
Inriktningsbeslut kan ske hösten 2027. Utredningsbeslut planeras även för nyproduktion av LSS-boende på
fastigheten Hjälmfast 86 efter start-PM i februari 2026. Utredningskostnad bedöms till 3 mnkr och
inriktningsbeslut kan ske 2029. Syftet med projekten är att möta stadens behov enligt äldreboendeplanen
och plan för utbyggnad av SOL och LSS.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
Sid. 378 (477)X
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
Tillgänglighet och trygghet
Bolagets fastigheter och utemiljöer ska erbjuda goda, trygga och ändamålsenliga miljöer med hög
tillgänglighet. Tillgänglighet är en central utgångspunkt i utvecklingen av bolagets fastigheter och följer
ramprogrammen för nyproduktion av seniorbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Kraven omfattar
såväl enskilda lägenheter som gemensamma utrymmen och utemiljöer. Vid ombyggnation av befintliga
lägenheter eftersträvas en utökad nivå av tillgänglighet, där förutsättningarna medger det.
Arbetet samordnas med bolagets fastighetsutvecklingsplan för ombyggnation och nyproduktion av vård-
och omsorgsboenden, LSS-bostäder och seniorbostäder. En genomgående utmaning är att förena höga krav
på tillgänglighet, funktionalitet och kvalitet med rimliga hyresnivåer. Hyrorna behöver hållas på en
överkomlig nivå för att bostäderna ska vara tillgängliga för så många som möjligt och ekonomiskt hållbara
för stadsdelsförvaltningarna vid blockförhyrning.
Socialt ansvarstagande och förebyggande arbete
Bolaget bidrar även till stadens arbete för att minska hemlöshet bland äldre. Cirka 25 seniorbostäder per år
erbjuds till SHIS för personer över 65 år som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Med stöd av
SHIS äldrelots har hittills närmare 90 personer kunnat överta sina hyreskontrakt och därmed lämnat tidigare
hemlöshet, sedan detta arbete infördes år 2018.
Parallellt arbetar bolaget aktivt med vräkningsförebyggande åtgärder. Samtliga hyresärenden hanteras
individuellt med målsättningen att undvika vräkning av bolagets direkthyresgäster. Vid tillfällig
tomställning prövas, där fastighetens skick medger det, möjligheten till temporär uthyrning av bostäder och
lokaler i avvaktan på permanent användning för bolagets prioriterade målgrupper.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Utred
evakueringshissar
Analys
Utredning pågår i
samarbete med
hisskonsult som även
kommer att ta fram
kostnadsbild för
installation i
nyproduktion och
nyckeltal för
ombyggnad av befintlig
hiss.
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
Åldersvänlig stad
Micasa Fastigheter bidrar till utvecklingen av en åldersvänlig stad genom att tillhandahålla och utveckla
tillgängliga, trygga och ändamålsenliga bostäder för stadens växande äldre befolkning. Utbyggnaden av
seniorbostäder fortgår, både genom ombyggnation av befintliga fastigheter och genom planering av
nyproduktion i de fall projekten bedöms vara genomförbara.
Bolagets ramprogram för nyproduktion av seniorbostäder är vägledande och utgår från kunskap om äldres
Sid. 379 (477)X
behov och önskemål, med målet att skapa bostäder som stödjer ett självständigt liv och ökar möjligheterna
till kvarboende.
Seniorbostäderna utformas utifrån ett etablerat och beprövat bostadskoncept där social gemenskap utgör en
central del. Tillgång till lokaler för gemenskap är en grundförutsättning och bolaget ger också stöd till
bildandet av trivselråd som bidrar till ökad gemenskap, trygghet och minskad ofrivillig ensamhet. Bolagets
erbjuder även olika former av trygghetsskapande stöd och anordnar regelbundet aktiviteter för
hyresgästerna. Under sommaren 2025 genomfördes ett särskilt initiativ där unga aktivitetsledare anordnade
aktiviteter i ett antal seniorbostäder, vilket mottogs mycket positivt. Mot bakgrund av det har bolaget
beslutat att utveckla och fortsätta med satsningen under kommande sommar.
Vid flertalet av bolagets seniorbostäder finns aktivitetscenter som drivs av respektive stadsdelsförvaltning.
Bolaget för vid behov dialog med stadsdelsförvaltningarna om möjligheten att tillskapa aktivitetscenter där
sådana saknas och lokaler för gemensam verksamhet planeras in vid både nyproduktion och ombyggnation
av seniorbostäder. För att stärka servicen till seniorhyresgästerna är det en fördel om det finns en
stadsgemensam samsyn kring behovet av aktivitetscenter/träffpunkt för äldre samt möjligheter till
samlokalisering av hemtjänstkontor och annan service inom fastigheterna.
I samråd med stadsdelsförvaltningarna, kommer bolaget att påbörja arbetet med att ta fram ett ramprogram
för aktivitetscenter/träffpunkter i både befintliga och tillkommande seniorbostäder inom bolagets bestånd.
Strategisk planering för framtidens boenden för äldre
Micasa Fastigheter deltar aktivt i stadens samordnade äldreboendeplaneringen (SÄB), som leds av
stadsledningskontoret. Under våren 2026 har arbetsgruppen för SÄB, där bland andra bolaget ingår, i
uppgift att ta fram en första lokalförsörjningsplan för vård- och omsorgsboende.
I enlighet med ägardirektiven har bolaget i uppdrag att uppföra fler seniorbostäder samt vård- och
omsorgsboenden för att möta den demografiska utvecklingen. Arbetet fortgår vad gäller planering av den
nybyggnation av vård- och omsorgsboenden som hittills har fastställts med staden som huvudman fram till
2040. Samtliga projekt planeras i enlighet med bolagets reviderade ramprogram för vård- och
omsorgsboenden, med fokus på trygga, trivsamma och resurseffektiva miljöer för både boende och personal.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Ljudanpassa
samtliga fastigheter
med bristfälliga
hörselmiljöer
Fortsatt inventering
och åtgärder för att
säkerställa bra
hörselmiljöer i
fastigheterna
Analys
Arbetet med
inventering fortsätter
enligt plan i ett antal
fastigheter under året.
Då bolaget har många
projektfastigheter har
det säkerställts att
utredning av ljudmiljöer
är en del av bolagets
krav för dessa
ombyggnads- och
nybyggnadsprojekt.
Stödja
äldrenämnden i det
uppsökande arbetet av
personer 65 år eller
Utveckla
samverkan med
stadsdelsförvaltningarn
a och erbjuda dem
Sid. 380 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
äldre i syfte att bryta
ofrivillig ensamhet och
social isolering
hjälp att sprida
information till bolagets
seniorhyresgäster
gällande respektive
stadsdelsförvaltnings
uppsökande
verksamhet och
sociala aktiviteter som
de anordnar i syfte att
bryta ofrivillig
ensamhet och social
isolering.
Analys
Bolaget arbetar
kontinuerligt för att
främja social
gemenskap och
motverka ofrivillig
ensamhet bland äldre.
Under sommaren
kommer ferieungdomar
att anordna aktiviteter
för seniorhyresgäster i
flera fastigheter.
Gemensamhetslokaler,
trivselråd och
aktivitetscenter i
samverkan med
stadsdelsförvaltningarn
a bidrar till ökad social
samvaro, samtidigt
som arbetet fortsätter
för en närmare
samverkan kring
uppsökande
verksamhet och
sociala aktiviteter i
bolagets
seniorbostäder.
Tillsammans med
berörd
stadsdelsnämnd
säkerställa
gemensamhetsytor,
aktivitetscenter med
goda möjligheter till
rörelse och utrymmen
för hemtjänst i
tillkommande såväl
som befintliga
seniorbostäder
Dialog med
stadsdelsförvaltningar
för att utöka antalet
aktivitetscenter i
fastigheter utan
aktivitetscenter samt
därutöver se över
möjligheterna att
tillskapa
hemtjänstlokaler som
stadsdelsförvaltningar
kan erbjudas att hyra i
såväl tillkommande
som befintliga
seniorbostäder.
Analys
Bolaget fortsätter
dialogen med berörda
stadsdelsförvaltningar
för att utöka antalet
Sid. 381 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
aktivitetscenter/träffpun
kter i bolagets
seniorbostäder,
alternativt att utöka
gemensamhetsutrymm
en för
seniorhyresgästerna i
fastigheter utan
aktivitetscenter.
I samråd med
stadsdelsförvaltningar
ta fram ett ramprogram
för aktivitetscenter.
Analys
Ett arbete med att ta
fram ett ramprogram
för
aktivitetscenter/träffpun
kt för äldre, som
fastställer ytor och
funktioner kommer att
inledas inom kort.
Äldrenämnden
ska i samarbete med
kommunstyrelsen,
stadsbyggnadsnämnde
n,
stadsdelsnämnderna
och Micasa Fastigheter
i Stockholm AB ta fram
ett funktionsprogram
för vård- och
omsorgsboende som
ska ersätta befintligt
ramprogram
Analys
Bolaget inväntar dialog
och vidare samverkan
kring budgetuppdraget
avseende framtagande
av funktionsprogram
för vård- och
omsorgsboenden.
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
För Micasa Fastigheter är en estetiskt tilltalande och omsorgsfullt gestaltad närmiljö en viktig del av
fastigheternas kvalitet. Konst utgör en självklar del av bolagets miljöer och de konstverk som ägs och
förvaltas av bolaget syns i entréer, gemensamma utrymmen samt i utemiljöer i och kring fastigheterna.
Vid ny-, om- och tillbyggnation tillämpas stadens 1%-regel för konstnärlig gestaltning. Under 2026 planeras
fyra 1%-konstprojekt att bli klara. Konsten bidrar till ökad trivsel, identitet och orienterbarhet i fastigheterna
samt till en mer inkluderande och stimulerande boendemiljö.
Som en del av bolagets tillgänglighetsarbete har Micasa Fastigheter, liksom tidigare år, samarbetat med
Sid. 382 (477)X
Liljevalchs för att ta fram en filmad guidad visning från Vårsalongen. Satsningen gör det möjligt för
hyresgäster att ta del av utställningen från det egna hemmet och bidrar till ökad tillgång till kultur oavsett
fysiska förutsättningar.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Micasa Fastigheter arbetar för att minska sina utsläpp som påverkar klimatet genom att exempelvis välja bra
material när bolaget bygger, ställa krav på och använda miljövänliga transporter samt spara på energin i sina
hus. Bolaget arbetar också med cirkularitet vilket betyder att bolaget försöker projektera och planera för att
använda saker igen istället för att slänga dem. För att nå målet att halvera utsläppen till år 2030 är det viktigt
att alla hjälps åt, både medarbetare, de som bor och bedriver verksamhet i husen och de företag som bolaget
köper tjänster av.
Micasa Fastigheter leasar nu 18 elbilar genom Stockholms stads avtal och all el som används för laddningen
är förnybar. Bolaget håller fortsatt koll på om det går att få pengar från stat eller EU för att hjälpa till med
arbetet. Hittills har inga bidrag sökts.
Micasa Fastigheter har en tydlig målsättning att spara energi. Förbättringar av husen genomförs hela tiden,
särskilt när de ska renoveras eller byggas om. Genom att arbeta på ett smart sätt vill de att både bolaget och
hyresgästerna ska använda mindre el och värme. Micasas mål är att minska energianvändningen med 8,6
procent, vilket är deras bidrag till att hela Stockholms stad ska nå sitt mål om 10 procents minskning under
mandatperioden.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till att uppfylla
stadens mål om att
minska
energianvändningen
med 10 procent genom
smart digital styrning,
utfasning av
direktverkande
elsystem och
energikrävande
belysning samt
energieffektiviserande
åtgärder vid renovering
och ombyggnation
Andel större
ombyggnader där den
köpta energin minskar
med minst 30 procent
Analys
Krav på minskad köpt
energi om minst 30
procent har ställts i
samtliga projekt. För
de projekt som
avslutats kommer
uppföljning
genomföras för att
verifiera utfallet i
förvaltningsskedet.
100 %
Fortsätta utveckla
fastighetsautomationss
ystemen med
realtidsövervakning av
energianvändning som
pilotprojekt
Analys
Arbetet med att
modernisera och
Sid. 383 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
utveckla bolagets
fastighetsautomationss
ystem fortsätter. Under
perioden har fokus
legat på integration av
tekniska system och
sensorer till
överordnade SCADA-
system samt utveckling
av lösningar för
effektivare drift och
minskade kostnader.
Ett pilotprojekt med AI-
styrning för
energioptimering har
genomförts under
vinterhalvåret och
utvärdering pågår,
inklusive uppföljning av
hyresgästernas
upplevda
inomhusklimat.
Ventilations- och
värmesystem
moderniseras och
injusteras
Analys
I det planerade
underhållet prioriteras
injustering av värme-
och ventilationssystem.
Bolaget har under året
genomfört ett antal
projekt med
ventilations- och
värmeåtgärder utifrån
inomhusklimat och
energieffektivisering. I
18 fastigheter finns nu
sensorer i varje
utrymme för att kunna
följa upp och optimera
byggnaden
energimässigt.
Bygga samtliga nya
LSS-boenden med
trästomme samt bygga
fler nya seniorboenden
helt i trä
Nyproduktion av
LSS i Kv.Tönsberg,
Husby, byggs med
trästomme och
takstolar av trä
Analys
Nyproduktion av LSS i
Kv. Tönsberg i Husby
genomförs enligt plan
med trästomme och
takstolar av trä.
Projektet beräknas
färdigställas under
året.
Sid. 384 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Fortsätta arbetet
för att skapa gröna och
trevliga utemiljöer med
hög biologisk
mångfald, i anslutning
till bolagets fastigheter
i hela staden
Utemiljöindex
Analys
Bolaget inväntar
resultat från
hyresgästenkäten.
88
Fortsätta arbetet
med klimatanpassning
av byggnader och
utemiljöer samt arbetet
med att skapa ett gott
och svalt
inomhusklimat med
särskilt fokus på
värmeböljor och årets
varma månader
Anlägga
skelettjordar med
magasinering och
fördröjning av
dagvatten
Analys
Anläggning av
skelettjordar med
magasinering,
fördröjning av
dagvatten beaktas och
planeras samt följs upp
i samtliga projekt.
Anpassa
planteringar och
innegårdar med
möjlighet till skugga/sol
Analys
Anpassning av
planteringar och
innergårdar beaktas i
byggprojekt genom
åtgärder som
trädplantering,
skuggskapande
lösningar såsom
pergolor samt
skärmtak.
Förstärka arbetet
med att öka andelen
återbrukat material vid
ny- och ombyggnation
samt vid
fastighetsskötsel
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
50 %
I samband med
revidering av
projekteringsanvisning
ar skapa dokument
med cirkularitetspolicy
inklusive vägledningar.
Analys
Revidering av
projekteringsanvisning
ar pågår, där
cirkularitet integreras
som en del. Parallellt
utvecklas vägledningar
för cirkularitet, med
Sid. 385 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
utgångspunkt i
befintligt material från
genomförda projekt.
Koppla ihop
bolagets lokala
återbrukshubbar med
Stockholms stads
återbrukscentral
Analys
Bolaget fortsätter
arbetet med att
implementera cirkulära
modeller i såväl projekt
som fastighetsdrift. I
driften cirkuleras
regelmässigt bland
annat vitvaror,
innerdörrar,
lägenhetsdörrar och
köksinredning. Under
första tertialet har ett
arbete inletts för att
inventera
återbrukslager i
förvaltningsfastigheter
utifrån vitvaror, dörrar,
elektronikkomponenter
och liknande.
Servicenämnden ska i
samarbete med
kommunstyrelsen och
S:t Erik Markutveckling
AB, och i samråd med
arbetsmarknadsnämnd
en,
exploateringsnämnden
, fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder,
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, SISAB
och Stockholm Vatten
och Avfall AB etablera
en återbrukscentral av
byggmaterial för
stadens verksamheter
och i första hand pröva
att driva verksamheten
i egen regi
Analys
Arbetet med att
etablera en
återbrukscentral pågår
i samverkan med
Sid. 386 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Stockholmsbolagen.
Bolaget arbetar
parallellt med att
fortsätta använda och
utveckla de egna
återbrukshubbarna.
Återbruka och
vidareutveckla redan
implementerade
arbetssätt för återbruk
och cirkularitet
Analys
Återbruk och
cirkularitet är
implementerade
arbetssätt i
byggprojekten.
Befintliga processer
tillämpas och
vidareutvecklas
löpande inom ramen
för projekten.
Intensifiera arbetet
med att installera
solceller på alla tak där
det lämpar sig, vid
nybyggnation såväl
som på befintliga
fastigheter
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Bolaget har sett
uppmaningen till
nämnder och
bolagsstyrelser om att
försöka öka årsmålet,
men ser inte att det
finns någon möjlighet
att höja lagt mål.
0,51 GWh
Fortsatt
projektering och
installation av solceller
Analys
Bolaget följer planen
om att installera
solceller i stora
ombyggnadsprojekt
och vid
nybyggnadsprojekt där
det är genomförbart. I
förvaltningen
genomförs
installationer i en till två
fastigheter årligen. Ett
hinder i arbetet är de
långa
handläggningstiderna
för bygglov då dessa
installationer
genomförs i
förvaltningsprojekt i
gällande årsbudget.
Sid. 387 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Säkerställa att all
nybyggnation når en
miljöbyggnadsstandard
minst silver och sträva
efter att
ombyggnationer gör
det
Klimatpåverkan
från nyproduktion av
byggnader
Analys
Klimatpåverkan från
nyproduktion redovisas
i samband med
färdigställda projekt.
Under perioden har
inga projekt avslutats.
Men beräkningar för
dessa projekt
genomförs löpande
och kommer redovisas
vid projektslut.
375 kg CO2e per m2
BTA
Projektera för
minskad
energianvändning i
samband med
byggprojekt och
projektera för en digital
övervakning av
byggnaden i förvaltning
efter utförd ombyggnad
eller nyproduktion.
Analys
Projektering för
minskad
energianvändning och
digital uppföljning av
byggnader sker
löpande i samband
med projekt. Fokus
ligger på att säkerställa
förutsättningar för
effektiv
energianvändning
samt möjlighet till
uppföljning i
förvaltning.
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Bolaget inventerade
var det lämpar sig att
installera solceller
2014-2015 och följer
bolagets plan för
installation och
Sid. 388 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
prioriterar utifrån
budgetmedel och ökar
kontinuerligt den lokala
elproduktionen. Under
2025 har redovisning
av plan kommande
installationer tagits
fram till SLK och
Socialförvaltningen.
Köpt energi för
värme,
tappvarmvatten,
komfortkyla samt
fastighetsel (enligt
Boverkets definition för
fastighetsenergi) per
kvadratmeter A-temp
(kWh/m2)
Analys
109,2 kWh/m2
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
89,3 GWh
Mängd
byggavfall vid
nyproduktion
Analys
40 kg per m2 BTA
Relativ
energianvändning
Analys
109,2 (kWh/enhet)
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
Biologisk mångfald
Micasa Fastigheter fortsätter att arbeta för att öka den biologiska mångfalden inom och kring fastigheterna.
Detta görs bland annat genom att släppa upp ängsmark, tillåta död ved, uppsättning av fågelholkar och
bihotell, aktiva val av växtlighet och förstärkningsarter. Biologiska mångfalden ingår som krav i samband
med upphandlingar. Insatser och åtgärder kommer att utvärderas i samband med anbud.
Klimatanpassning
Bolaget uppdaterar kontinuerligt strategin för hantering av värmeböljor och har genomfört åtgärder för att
säkerställa inomhusklimat samt minimera översvämningsrisker vid utsatta fastigheter. Stadens karteringar
avseende värme och skyfall ligger till grund för riskvärdering avseende respektive fastighet.
I nyproduktion och vid större ombyggnationer strävar bolaget efter att förse byggnaderna med växttak
(sedum). Även andra klimatförebyggande åtgärder planeras att vidtas.
Sid. 389 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Öka andelen av
biokol
Analys
Bolaget kommer under
året fortsätta att ersatta
jord i planteringar med
biokol så långt det är
möjligt och utifrån
tillgång på biokol.
Ökad biologisk
mångfald genom
ängsmark
Analys
Bolaget kommer under
året att utöka andelen
ängsmark i
fastighetsbeståndet
och fortsätta arbetet i
samarbete med
hyresgäster och
markskötselföretag
samt följa upp de nya
markentreprenörernas
arbete och fokus.
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Micasa Fastigheter fortsätter arbetet med att bygga ut laddinfrastruktur i fastighetsbeståndet. De tekniska
förutsättningarna för installation i bolagets garage har kartlagts, där utbyggnad bedöms vara mer
genomförbar än vid markparkeringar. Bolaget hyr ut parkeringsplatser och garage till Stockholm Parkering,
som ansvarar för den enskilda uthyrningen. När tekniska förutsättningar finns i fastigheten och efterfrågan
på laddplatser föreligger, bedöms möjligheterna till utbyggnad som goda. Samtidigt kan behov av ny eller
förstärkt elnätsanslutning innebära betydande kostnader, vilket kan påverka utbyggnadstakten.
Under förra året har ett nytt övergripande avtal tecknats med Stockholm Parkering, vilket skapar bättre
förutsättningar för en mer samlad utbyggnad av bolagets laddinfrastruktur. Utbyggnad har under året skett
utifrån identifierade behov och planeras att intensifieras under kommande år.
I upphandlingar ställer bolaget krav på transporter och fordonsflottor i syfte att minska utsläppen av
växthusgaser. Kraven omfattar bland annat ruttplanering, teknikval och bränsleval och följs upp löpande
inom ramen för avtalsuppföljning samt entreprenad- och driftmöten.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
parkeringsplatser med
tillgång till
laddinfrastruktur
Analys
Under 2026 fortsätter
5 %
Sid. 390 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
samarbetet med
Stockholm parkering
kring utbyggnad av
laddinfrastruktur. Enligt
gemensam plan för
2026 så ska drygt 200
laddplatser tillskapas
under året.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
Arbetet med att ersätta produkter som innehåller skadliga ämnen fortsätter. Micasa Fastigheter gör
medvetna val av produkter och material vid nybyggnation, ombyggnation och drift/skötsel genom att
använda Byggvarubedömningens verktyg systematiskt för att både registrera och följa upp byggmaterial
som används. Micasa Fastigheter är representerat i styrelsen för Byggvarubedömningen och deltar i ett
flertal forum för att samordna arbetet med övriga aktörer i staden. Bolaget arbetar även med fortsatt
inventering och sanering av föroreningar i fastighetsbeståndet och bidra i utvecklingen av en renare och
giftfri miljö.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
För pågående projekt
som närmar sig avslut
förs loggbok i
Byggvarubedömningen
, vilket möjliggör
uppföljning i samband
med projektslut.
100 %
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Bolaget och staden står inför en historiskt stor utmaning där Micasa behöver utöka och uppgradera
fastighetsportföljen för att möta dagens och framtidens behov och krav samtidigt som bolagets fastigheter
kräver omfattande underhåll och ombyggnad. Flera av de fastigheter som byggdes på 1970 och 80-talen
behöver nu stora underhållsinsatser som kan innebära evakueringar av befintliga hyresgäster. Dessa
omfattande projekt kan vara utmanande att bygga om på ett ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart sätt,
Sid. 391 (477)X
varför det krävs en gemensam samsyn inom staden för att avgöra vilka fastigheter som är strategiskt viktiga
relativt det långsiktiga behovet.
Bolaget har framtagna affärsplaner för samtliga strategiska fastigheter, där fastighetens status beskrivs ur ett
tekniskt, ekonomiskt och behovsmässigt perspektiv. Ett viktigt underlag för dessa är fastigheternas
underhållsplaner. Fastigheternas affärsplaner uppdateras fortlöpande samt utgör underlag för bolagets
samlade fastighetsutvecklingsplan.
Fastighetsutvecklingsplanen ger ett bra stöd i planeringen och framdriften av projekten som ska bidra till att
uppgradera och utöka fastighetsportföljen med framför allt fler vård- och omsorgsboenden och friliggande
LSS-boenden. Planen har ett stadsövergripande perspektiv och samverkar med stadens äldreboendeplan
samt den nyproduktion som är planerad.
Den ökade investeringstakten kommer påverka bolagets ekonomi och finansiella förutsättningar under ett
antal år med negativa resultat och minskad soliditet som följd. Dialogen fortsätter med Stadshus AB och
stadsledningskontoret för att säkerställa en hållbar hantering av bolagets ekonomi. Målet är att uppgradera
och utöka bolagets fastighetsportfölj i takt med stadens behov och en bolagsekonomi i balans på lång sikt.
Arbete pågår med att se över samverkansavtalen mellan Micasa och staden och ska vara klart sista juni
2026. Det är en grundläggande del i arbetet för att få en ekonomi i balans samtidigt som bolaget får
ekonomiska förutsättning att klara kommande investeringar. För att förbättra bolagets ekonomi och
möjlighet att lägga resurser på rätt fastigheter kan det bli aktuellt med en försäljning av fastigheter som inte
bedöms vara långsiktigt strategiskt viktiga för stadens verksamheter.
Bolaget fortsätter att arbeta för en effektiv verksamhet och administration. Fokus ligger på att hålla
driftkostnaderna nere samtidigt som hög service erbjuds hyresgästerna. Bolaget arbetar med att öka
överkottsgraden över tid genom en kostnadseffektiv förvaltning och drift samt fokus på minskade vakanser
både i förvaltningen och projekten. Eftersom bolaget fungerar som beställarorganisation är det viktigt att
uppföljning av upphandlade avtal och kontroll av leverantörernas arbete görs på ett noggrant och
strukturerat sätt. Bolaget fortsätter att prioritera avtalsuppföljning och avtalsförvaltning för att stärka arbetet
med att säkerställa kvalitet och effektivitet. Bolagets större avtalsområde är inom fastighetsdrift och är
fördelat på tre områden. Driftområde västerort togs över i egen regi 1 oktober 2025. Målsättningen med
egen driftorganisation är lägre driftskostnader och ökad kvalitet i leveransen. Vidare bedömer bolaget även
att långsiktighet i skötsel och underhållsplanering kommer att förbättras samt att kundnöjdheten bland
bolagets hyresgäster kommer att öka genom fast bemanning, lägre personalomsättning samt möjlighet att
kunna erbjuda utökad service för hyresgästerna. Erfarenheterna under årets första månader är positiva, en
större utvärdering kommer genomföras längre fram under året.
En stor del av bolagets intäkter kommer från bostadshyror, vilka förhandlas årligen med
Hyresgästföreningen. Bolaget och Hyresgästföreningen har tagit fram en hyresförhandlingsmodell, som
syftar till att skapa en mer transparent och systematiserad process för hyresförhandlingar. Bolaget fortsätter
arbeta för att få den officiellt undertecknad.
Bolaget bevakar även möjligheterna att söka extern finansiering från staten och EU inom ramen för det
svenska och europeiska klimatkontraktet 2030 för att stärka både den ekologiska och sociala hållbarheten.
Dessutom kommer bolaget att fortsätta att verka för fler utvecklade samarbeten och innovativa arbetssätt för
att påskynda klimatomställningen.
Inför 2026 har bolaget genomfört ett strategiarbete där fyra fokusområden tagits fram för att ge tydlig
riktning och fokus framåt med utgångspunkt från bolagets uppdrag, utmaningar och möjligheter för att möta
bolagets mål och stadens förväntan på kort och lång sikt:
• Framdrift av fastighetsutvecklingsplanen och hållbar tillväxt
• Effektivare förvaltning och ökat driftnetto
• Digital färdplan och samordnad utveckling
• Sömlös samverkan och förändringskraft
Sid. 392 (477)X
Under våren har särskilt fokus lagts på utveckling av bolagets projektportfölj, ökad samordning mellan
utvecklingsprojekten samt fortsatt utveckling av bolagets projektmodell i syfte att stärka styrning,
effektivitet och genomförandeförmåga i investeringsverksamheten. En digital färdplan har tagits fram som
ett stöd för bolagets långsiktiga utveckling inom digitalisering. Arbetet fortsätter nu med att konkretisera
och prioritera insatser inom området för att successivt stärka verksamhetens digitala förmåga.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt verka för
ökad egen regi och
arbeta med att minska
beroendet av externa
konsulter till förmån för
egen personal, samt i
högre grad ställa
sociala krav i
upphandlingar utan att
öka kostnaderna
Fortsatt
implementera och
utveckla drift i egen
regi i västerort
Analys
Arbetet fortlöper enligt
plan och
fastighetsdriften för
Västerort i egen regi
är sedan den 1 oktober
2025 i full verksamhet.
Under året har
nyckeltal och
uppföljningsrapporter
tagits fram för att
säkerställa kvalitet,
ekonomi, kundnöjdhet
och kunna jämföra
med övriga
driftområden med
extern drift.
Identifiera bolagets
gemensamma
kompetens och
utveckla processer och
arbetssätt, för att
effektivisera
verksamheten på ett
hållbart och
transparant sätt
Analys
Bolaget arbetar
strategiskt med årlig
kompetensplanering
efter behov. Riktade
kompetensinventerings
insatser sker under
2026, med särskilt
fokus på digital
kompetens. En
successionsplan är
under framtagning.
Utveckla och
digitalisera flöden av
fastighetsdata och
kundkontakt.
Analys
Arbetet med att
utveckla och
Sid. 393 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
digitalisera flöden av
fastighetsdata och
kundkontakt pågår.
Fokus ligger på ökad
enhetlighet och
tillgänglighet av
information. Arbetet
bedrivs löpande.
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Tillsammans med
Stadsledningskontoret
och Stadshus AB se
över
samverkansavtalet.
Bolaget kommer även
arbeta för en bra
planering av
fastighetsportföljen och
de projekt som
kommer de närmaste
åren, bolaget satsar
vidare på de
fastigheter som staden
har långsiktigt behov
av.
Analys
Arbete pågår med att
se över
samverkansavtalet.
Frågor som berörts är
bland annat
gränsdragningar,
projektprocess och
hyresnivå med mera.
Förslag på
förändringar ska vara
klara till sommaren.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
3,5 %
Andel
investeringsprojekt
vars
genomförandebeslut är
i god
överensstämmelse
med inriktningsbeslut
Analys
Samtliga
investeringsprojekt i
genomförandeskedet
överensstämmer med
inriktningsbeslutet.
100 %
Sid. 394 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
-11,59 % 785 mnkr
Direktavkastning
Analys
2,33 %
Driftkostnad/kvm
Analys
795
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
-12 -90
Soliditet, %
Analys
21,6
Fastighetsnämnden
ska i samarbete med
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB och i
samråd med
kommunstyrelsen och
berörda nämnder och
bolag fortsatt utreda
möjligheten att
samordna nämndernas
befintliga
förhandlingsordningar
samt hanteringen av
bostadslägenheter
som staden hyr ut i
andrahand där annan
bakomliggande
hyresförhandlingsordni
ng saknas eller inte är
relevant
Analys
Arbetet är uppstartat
och leds av
fastighetskontoret.
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
Stockholms Stadshus
AB, AB
Sid. 395 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utreda
möjligheter till
införande av
bonusvitesmodell för
kravställning i
upphandling av
byggentreprenader och
i byggprojekts
utförandeskede i syfte
att minska
klimatpåverkan och
främja ökat återbruk
Analys
Arbetet har initierats
genom ett
uppstartsmöte och
bereds vidare i
samverkan mellan
berörda parter. Fortsatt
arbete sker i anslutning
till kommande
uppföljning.
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
äldrenämnden,
Stockholms Stadshus
AB och Micasa
Fastigheter i
Stockholm AB se över
samverkansavtalet
mellan staden och
dotterbolaget. I
samband med detta
även titta på
finansieringen för nya
vård- och
omsorgsboenden
Analys
Bolaget har deltagit i
arbetet.
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Bolaget fortsätter utveckla sitt arbete utifrån Stockholm stads näringslivspolicy. Micasa Fastigheter är
ledande inom segmentet boende för äldre inom kommunen och huvuduppdraget är att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler till stadens verksamheter. Bolagets verksamhet inom samhällsfastigheter bedrivs på
en konkurrensutsatt marknad och privata aktörer ökar sin närvaro parallellt med bolaget. Stadens
äldreboendeplan säkerställer en blandning av nyproduktion fördelat på privata alternativ och den
nyproduktion som bolaget bedriver.
Sid. 396 (477)X
Bolagets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för stadens verksamheter samt hyresrätter för seniorer. En viss
del av lokalerna hyrs ut till privata lokalhyresgäster. Bolaget arbetar för att det ska bli en bra
sammansättning av hyresgäster inom fastigheterna. Bolaget ska erbjuda ett utbud som kompletterar de
huvudsakliga kundernas behov och önskemål. Genom att säkerställa att hyresgästerna har bra lokaler och
närmiljöer bidrar bolaget till att stimulera tillväxt och företagsamhet. Ändamålsenliga och väl skötta
fastigheter som är fullt uthyrda ger förbättrad service inom respektive närområde och bidrar till
tillgänglighet för medborgarna. Bolagets fastigheter finns representerade inom staden vilket ger stor
möjlighet att bidra positivt med attraktiva inkluderande miljöer samt stärka näringslivets tillväxt i alla
stadsdelar, inte minst i ytterstadsstadsdelarna. Micasa Fastigheter deltar även i lokala
fastighetsägarföreningar för att skapa tryggare och attraktivare miljöer. Bolagets kontor med placering i
Husby bidrar till att ge området attraktiva miljöer samt stärka det lokala näringslivet.
För att stimulera tillväxt och företagsamhet ser bolaget upphandlingar som ett viktigt verktyg. Micasa
Fastigheter är en beställarorganisation som upphandlar merparten av drift och underhåll av fastigheterna.
Valet att vara en beställarorganisation har gjorts för att använda bolagets resurser på ett effektivt sätt,
samtidigt främjar det ett starkt näringsliv. Inför upphandling av nyproduktionsprojekten sker fördjupad
kontakt med marknaden för att presentera projekten samt för att diskutera och informera om
entreprenadform och affärsmodell. Bolaget ingår och arbetar aktivt i Rättvist byggande tillsammans med
övriga fastighetsbolag inom staden. Arbetet syftar till att motverka ekonomisk brottslighet, illegal
arbetskraft och oegentligheter i byggbranschen. Arbetet omfattar tydliga arbetsrättsliga villkor, utbildningar,
kartläggning av underentreprenörer samt oannonserade fysiska kontroller på byggarbetsplatser. För övriga
upphandlade avtal fortsätter bolaget att prioritera det interna arbetet med uppföljning av externa leverantörer
och entreprenörer, vissa utvalda avtalsområden kommer väljas ut där externa kontroller kommer
genomföras som ett komplement. Genom det här arbetet bidrar bolaget till stadens kraftsamling för att
motverka välfärdsbrottslighet.
Bolaget bidrar även till ökad sysselsättning och ungdomsengagemang. Under 2026 har platserna för
Stockholmsjobb och ferieplatser utökats och framförallt ferieungdomar kommer att blir ännu fler än
beräknat.
Förra årets pilotprojekt där ungdomar anställdes som aktivitetsledare för att samordna trivselaktiviteter för
bolagets seniora hyresgäster permanentas och kommer att ge guldkant på sommarmånaderna även under
2026.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
Bolaget beräknar att
39 feriearbetar
kommer kunna tas
emot under året.
0 st 22 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
1 st 2 st
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Sid. 397 (477)X
Nyproduktion och omvandling av vård- och omsorgsfastigheter och seniorbostäder
I enlighet med den stadsövergripande äldreboendeplanen fortgår arbetet med planering och genomförande
av nyproduktion av vård- och omsorgsboenden. Utifrån den demografiska utvecklingen och
planeringsinriktningen om 60/40 andel platser i kommunalt respektive privat ägda fastigheter, behöver
Micasa Fastigheter uppföra minst 23 nya vård- och omsorgsboenden fram till 2040, och ytterligare fler
boenden fram till 2050. Det reviderade ramprogrammet för vård- och omsorgsboende utgör grund för
bolagets nyproduktion.
Åtta projekt pågår, varav sju i tidiga skeden och ett i genomförande. Det nybyggnadsprojekt som ligger
närmast i tid är ett vård- och omsorgsboende där även seniorbostäder ingår i Årsta som påbörjades under
hösten 2025 och beräknas vara färdigställt under 2028. För nästa projekt, ett vård- och omsorgsboende i
Bagarmossen, planeras genomförandebeslut i kommunfullmäktige innan sommaren 2026, med
färdigställande i slutet av 2030. För fyra av projekten i tidiga skeden finns platser och planering pågår.
Under året har bolaget erhållit två markanvisningar, på Kungsholmen och i Bromma, för nyproduktion av
vård- och omsorgsboende. Dialog om ytterligare markanvisningar pågår och inom ramen för SÄB
identifieras andra möjliga platser att utreda medan mark för flertalet projekt längre fram saknas. Flera
utredningar i tidiga skeden pågår i befintliga fastigheter där möjligheten att tillskapa fler platser i för vård-
och omsorgsboenden prövas.
När det gäller seniorbostäder har bolagets utbyggnadsplan genomförts i den takt som möjliggörs av
tillgängliga markanvisningar och projektens ekonomiska förutsättningar. Ambitionen har varit att
utbyggnaden ska följa den demografiska utvecklingen, med fokus på stadsdelsområden där
fastighetsbeståndet i hög grad är otillgängligt. Huvudinriktningen framåt är dock att i första hand utveckla
seniorbostäder inom bolagets befintliga bestånd på grund av utmanande ekonomiska förutsättningar och för
att prioritera utvecklingen av fler vård- och omsorgsboenden.
För att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling kommer bolaget, tillsammans med stadsledningskontoret
med flera, att analysera förutsättningarna för fortsatt utbyggnad av seniorbostäder och ta fram en strategi för
den fortsatta utbyggnaden. Analysen kommer att beakta både bolagets investeringsförmåga och kapacitet
samt i förhållande till de omfattande underhållsbehov som finns i bolagets befintliga bestånd.
Möjligheten att omvandla befintliga särskilda boenden för äldre till seniorbostäder prövas alltid i de fall
stadsdelsförvaltningar väljer att säga upp blockförhyrda lokaler. Inom ramen för detta färdigställdes tre
ombyggnadsprojekt under 2025 som tillsammans omfattar cirka 400 nya seniorbostäder. Under 2026
kommer två ombyggnadsprojekt färdigställas med cirka 100 nya seniorbostäder. Därutöver pågår
omvandlingsprojekt i ytterligare två fastigheter vilka beräknas tillföra cirka 180 seniorbostäder fram till
2030. Två planerade nybyggnadsprojekt innefattar cirka 90 seniorbostäder.
Bolaget har ett nära samarbete med socialförvaltningen kring planering av bostäder för personer med
funktionsnedsättning. Arbetet fokuserar på att möjliggöra fler friliggande gruppbostäder utifrån stadens
identifierade behov enligt LSS och SoL. Ett nytt LSS-boende i Järva är under byggnation och planering
pågår i tidiga skeden för ytterligare elva projekt. För att identifiera fler lämpliga tomter för friliggande
gruppbostäder, pågår en kontinuerlig dialog med SISAB om förvärv av fastigheter med anledning av att
behovet av förskolelokaler har minskat. Under 2025 förvärvade bolaget fem tomträtter från SISAB i det
syftet och flera förvärv är förestående, vilket är ett bra exempel och resultat av den fördjupade samverkan
inom staden.
Särskilda utmaningar vid nyproduktion
Bolaget bedömer att det finns betydande utmaningar i att genomföra projekt för nyproduktion som lever upp
till alla krav som ställs och som samtidigt uppfyller förväntan på rimliga hyresnivåer och tillräcklig
ekonomisk lönsamhet. Utöver krav i lagar och förordningar ställs även detaljerade krav i detaljplaner och
bygglov, som i vissa fall riskerar att fördröja eller hindra genomförandet av planerade projekt. Erfarenheter
från bolagets senaste projekt visar att tiden från markanvisning till inflyttning uppgår till 11–13 år, vilket
innebär en påtaglig risk för förseningar. Det kan i sin tur påverka både den stadsövergripande
Sid. 398 (477)X
boendeplaneringen och möjligheterna att genomföra nödvändiga upprustningar i befintligt bestånd.
Tillgången på lämplig mark utgör en ytterligare begränsning. Nybyggnation av vård- och omsorgsboenden
kräver relativt stora volymer och särskild utformning för att verksamheten ska fungera effektivt. Detta
förutsätter tomtmark som medger högre och större bebyggelse. Sådan mark är särskilt svår att hitta i flera
delar inom staden.
Mot denna bakgrund är bolaget mycket positiv till de höjda ambitionerna och det fördjupade samarbetet
inom den samordnade äldreboendeplaneringen (SÄB). Syftet är bland annat att samordna och prioritera
behovet av markanvisningar mellan stadens bolag. Detta arbete har under våren redan resulterat i att Micasa
fått två ny markanvisning för vård- och omsorgsboenden och ytterligare två markanvisningar är nära
förestående. Därutöver pågår även dialog med exploateringskontoret om fler angivna platser för
markanvisningar avseende vård- och omsorgsboenden. Tillsammans med den interna kravställningen vid
ny- och ombyggnation, är detta avgörande för att bolaget ska kunna leverera planerade vård- och
omsorgsboenden, men även LSS-bostäder, i den takt som stadens behov kräver.
Omfattande upprustningsbehov i befintliga fastigheter
Merparten av bolagets fastigheter är uppförda under 1970- och 1980-talen och står inför omfattande
underhållsbehov. Fastigheternas åldersstruktur innebär att flera genomgripande upprustningar kommer att
behöva genomföras parallellt. För att hantera detta har bolaget tagit fram en långsiktig
fastighetsutvecklingsplan som sträcker sig över cirka femton år. Planen utgår från fastigheternas affärsplaner
där fastigheternas tekniska skick, ekonomiska förutsättningar samt verksamheternas behov löpande
utvärderas och uppdateras.
Fastighetsutvecklingsplanen samordnas med stadens äldreboendeplanering och beaktar behovet av eventuell
evakuering av verksamheter i samband med upprustningar samt relationen till planerad nyproduktion.
Utöver pågående projekt kvarstår cirka tio fastigheter där genomgripande upprustning behöver genomföras
inom de kommande åren, vilket innebär behov av tomställning.
Alla tomställningar kommer sannolikt inte att kunna lösas genom tillgång till ersättningsfastigheter. En
stadsövergripande samsyn och effektiv samordning av evakueringsplaneringen är därför avgörande för att
säkerställa genomförandet av fastighetsutvecklingsplanen. Ett nära samarbete med berörda
stadsdelsförvaltningar är därmed centralt, vilket bland annat exemplifieras av den pågående dialogen med
Kungsholmens stadsdelsförvaltning inför den planerade renoveringen av fastigheten Trossen.
Det omfattande underhållsarbetet, i kombination med planerad nyproduktion fram till 2040, kommer att ha
stor påverkan på bolagets ekonomi under kommande år. Ekonomin i planen följs därför kontinuerligt upp
och för varje fastighet prövas långsiktigt hållbara utvecklingsalternativ. För fastigheter med mycket stora
underhålls- eller ombyggnadsbehov, som inte bedöms vara strategiskt viktiga, kan avyttring vara en
alternativ lösning.
Servicehus och förändrade behov
Under de senaste åren har flera stadsdelsnämnder beslutat att avveckla servicehus, och ytterligare förslag till
avvecklingar förväntas. Det beror dels på en minskad efterfrågan av boendeformen sedan ett flertal år
tillbaka och dels på att många av de berörda fastigheterna står inför omfattande upprustningsbehov.
Servicehusens stora andel gemensamma ytor medför höga ombyggnadskostnader, vilket ofta leder till
betydande hyreshöjningar och kostnadsökningar för stadsdelsförvaltningarna.
Vid varje sådant ställningstagande är det alltid respektive stadsdelsnämnd som avgör och beslutar om
eventuell avveckling av ett servicehus. I vissa fall bedöms fastigheten lämplig att omvandla till vård- och
omsorgsboende, vilket berörd stadsdel i sådana fall beslutar om och beställer av Micasa Fastigheter. I andra
fall sägs hyresavtalen upp och fastigheten kan i vissa fall då i stället omvandlas till seniorbostäder efter
renovering. Även andra fastighetsekonomiska alternativ kan dock bli aktuella beroende på förutsättningarna
i det enskilda fallet.
Sid. 399 (477)X
Under våren har två servicehus varit föremål för beslut om avveckling i en stadsdelsnämnd. Förslaget är att
dessa ska byggas om för att tillskapa fler platser i vård- och omsorgsboende. Kommunfullmäktige förväntas
fatta beslut om dessa ärenden innan sommaren.
Service och information till befintliga och framtida seniorhyresgäster
Många som söker seniorbostad via bolagets särskilda förmedlingsregler har olika former av behov av stöd
och hjälp, vilket innebär ökade förväntningar på bolagets seniorbostadskoncept. Bolaget arbetar därför
aktivt med att utveckla information, service och möjliga tilläggstjänster för befintliga och nya
seniorhyresgäster.
Information och marknadsföring av seniorbostäder som boendeform är fortsatt prioriterat och bolaget deltar
kontinuerligt i olika mötesforum och aktiviteter riktade till äldre. Det kan exempelvis omfatta presentationer
om bolagets seniorbostäder på öppna mötesplatser eller möten som anordnas av olika pensionärsföreningar,
deltagande vid Seniordagen, Järvaveckan, bomässor och torgmöten. Bolaget hade en egen monter på
Seniordagen i Kungsträdgården som genomfördes nyligen, vilken väckte stor intresse.
Bolagets arbete med äldre som lever i hemlöshet och vräkningsförebyggande arbete beskrivs under
målområde 1.3.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till
bostadsbolagens mål
att tillskapa minst
3 500 bostäder under
mandatperioden
Bolaget arbetar i
enlighet med
framtagen plan för att
skapa nya
seniorbostäder under
mandatperioden
Analys
Micasa arbetar för att
tillskapa fler
seniorbostäder, i första
hand genom utveckling
av bolagets befintliga
bestånd men även
genom nyproduktion i
de fall det bedöms
möjligt.
Pröva andra
alternativ för
fastigheter med
underhållsbehov och
som inte är långsiktigt
strategiskt viktiga för
bolaget.
Vid behov av
periodiskt underhåll
prövar bolaget i dialog
med
stadsdelsnämnderna
alternativ användning
av fastigheten såsom
omvandling till
seniorbostäder
Analys
I dialog med
stadsdelsförvaltningarn
a prövas alltid
möjligheten till
alternativ användning
av fastigheten,
exempelvis
omvandling av
servicehus till vård-
och omsorgsboende
eller till seniorbostäder.
Sid. 400 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
För fastigheter som
inte bedöms möjliga att
anpassa för bolagets
målgrupper kan andra
fastighetsekonomiska
alternativ bli aktuella
beroende på
förutsättningarna i det
enskilda fallet.
Pröva och utveckla
metoder, samarbeten
och tekniska lösningar
som bidrar till lägre
produktionskostnader
och effektivare
byggprocesser, under
förutsättning att dessa
ligger inom ramen för
bolagets ekonomiska
mål, kvalitetskrav och
ekologiska- och sociala
hållbarhetsprinciper
Genomföra fem
tekniska pilotprojekt i
projekt
Analys
Aktiviteten är påbörjad
och kommer fortgå
under året.
Pilotprojektet rör
områdena digital
informationsbärare och
utvecklande av
byggherrerevisioner för
att säkerställa
kvalitetsmässigt
byggande.
Skapa fler bostäder
som målgruppen har
råd att efterfråga
genom nyproduktion
eller i bolagets
befintliga fastigheter
Vid tillskapandet av
nya seniorbostäder
arbetar bolaget för att
hålla nere
byggkostnader och
hyresnivåer
Analys
Bolaget strävar alltid
efter att hålla nere
byggkostnader för att
kunna erbjuda rimliga
hyresnivåer för
seniorhyresgäster.
Detta är i praktiken
dock en utmaning i
förhållande till de
utökade krav och
kostnader som bolaget
inte kan påverka.
Tillsammans med
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB pröva
att samordna planering
av byggprojekt.
Exempelvis kan
bostadsbolagen inneha
projekt som lämpar sig
bättre för Micasa och
vice versa
Tillsammans med
bostadsbolagen
fortsätta dialogen om
lämpliga projekt
Analys
Inom ramen för den
samordnade
äldreboendeplaneringe
n (SÄB) har flera
markanvisningar
identifierats som
möjliga att tas över av
Micasa från främst
Sid. 401 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
SISAB. Därutöver
tillhörde en av de
markanvisningar som
bolaget under våren
har fått avseende
nybyggnation av ett
vård- och
omsorgsboende i
Stadshagen tidigare
Svenska Bostäder.
Utveckla arbetet
med att integrera
äldreboendeplaneringe
n och
behovssituationen i
arbetet med
underhållsplaneringen
Fortsatt arbete med
bolagets
fastighetsutvecklingspl
an i dialog med SSAB,
SLK,
stadsdelsförvaltningarn
a och
äldreförvaltningen.
Analys
Arbetet med
fastighetsutvecklingspl
anen och tillhörande
dialog med
stadsdelsförvaltningarn
a SSAB, SLK och
äldreförvaltningen
pågår kontinuerligt.
Antal påbörjade
hyresrätter av stadens
bostadsbolag
Analys
Bolaget har sett
uppmaningen till
nämnder och
bolagsstyrelser om att
försöka öka årsmålet,
men ser inte att det
finns någon möjlighet
att höja lagt mål.
0 0
Bostadsförmedlingen i
Stockholm AB ska i
samarbete med AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder och
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB utveckla
sina arbetssätt och
system i syfte att
minska tiden för
vakanser
Analys
Arbetet är uppstartat
och leds av
bostadsförmedlingen.
Sid. 402 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bolaget deltar i arbetet.
Kommunstyrelsen och
Stockholms Stadshus
AB ska i samarbete
med
exploateringsnämnden
, äldrenämnden och
Micasa Fastigheter AB
se över och inarbeta
strategier samt
behovs- och
efterfrågebedömningar
för seniorbostäder i
syfte att utöka antalet
och andelen
seniorbostäder för
personer över 65 år.
Som en del i detta ska
ansvarsfördelning och
behov av samordning
avseende
seniorbostäder utredas
Analys
Bolaget inväntar
uppstart av arbete.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Bolagets totala AMI-resultat har ökat med ytterligare en enhet under 2026. Arbetet med handlingsplaner för
att behålla och förbättra resultatet pågår aktivt inom respektive enhet. Pulsmätningar sker regelbundet under
året för att kontinuerligt följa upp medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö.
Bolaget arbetar aktivt med att vara en lärande organisation, vilket är avgörande för att utveckla och
bibehålla kompetens samt för att kontinuerligt förbättra interna processer och arbetssätt. För att säkerställa
god personalförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare pågår långsiktiga insatser inom ”employer
branding” och strukturerad kompetensplanering för både chefer och medarbetare. Riktade insatser för
kompetensinventering av digital kompetens sker under året, med målet att säkerställa kunskap och
kompetens i bolagets IT-system.
Ledarskapet utvecklas systematiskt i enlighet med Stockholms stads chefsprofil, vilket säkerställs genom
årliga interna chefsutvecklingsprogram. Utbildningsinsatser för medarbetarna genomförs löpande utifrån
behov.
Bolaget säkerställer lagkrav på årlig lönekartläggning, arbetar aktivt för likabehandling vid rekrytering och
främjar en föräldravänlig arbetsplats. Förberedelser har påbörjats inför det nya EU-direktivet om
lönetransparens som träder i kraft 2026/2027.
Bolagets certifiering som ett "Great Place To Work" kvarstår och målet är att höstens mätning visar fortsatt
ökat resultat. Detta stärker bolagets profil som en attraktiv arbetsgivare inom allmännyttan.
Arbetet med en successionsplan har inletts för att trygga framtida chefsvakanser och säkerställa kontinuitet i
bolagets ledning.
Sammantaget stärker dessa insatser bolagets förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetenta
Sid. 403 (477)X
medarbetare, vilket är avgörande för att uppfylla bolagets långsiktiga mål och stadens förväntningar.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
86 85
Sjukfrånvaro
Analys
3,6 % 3 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
1,8 % 2 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Bolagets arbete med risk- och sårbarhetsanalys från föregående år följs upp kontinuerligt och uppdateras i
samband med årets arbete kring analysen. Under våren har bolaget genomfört en krisövning, uppdaterat
krisorganisationen samt deltagit i en stadsövregripande övning.
Bolaget fortsätter arbetet med att säkerställa kontinuitet i kritiska tekniska system, såsom el-, värme- och
vattenförsörjning, i nära dialog med staden. Under 2025 inventerades samtliga skyddsrum och mindre
åtgärder genomfördes. Större åtgärder är budgeterade och kommer att genomföras under året.
Micasa Fastigheter deltar aktivt i en stadsövergripande utredning som har startats upp under våren gällande
strategisk planering av reservkraft i bolagets vård- och omsorgsfastigheter. Utredningen är initierad och
genomförs inom ramen för stadens sektorsorganisation för civil beredskap och leds av SLK och
äldreförvaltningen.
Bolagets arbete med informationssäkerhet sker löpande och systematiskt.
Bolaget arbetar regelbundet med att säkerställa organisationens kunskap och beredskap inom höjd
beredskap och krigsledning genom utbildningar och övningar. Bolaget deltog i STADSÖ26.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
elektroniska inköp
Analys
75 %
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
100 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
50 %
Sid. 404 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Micasa Fastigheter arbetar kontinuerligt för att stärka tryggheten i och runt bolagets fastigheter. Skalskyddet
vid ett antal byggnader uppdateras och förstärks löpande enligt plan och behov. Under 2025 har ett
pilotprojekt enligt konceptet Trygga trappan genomförts och utvärderats. Konceptet kommer att införas i
fastigheter där bolaget ser ett behov.
Ett av fokusområdena är att öka den upplevda tryggheten i utemiljön kring bolagets byggnader genom
åtgärder inom växtlighet och belysning. För att främja trygga och attraktiva stadsdelar deltar bolaget aktivt i
lokala fastighetsägarföreningar och samverkar med polisen samt civilsamhället i trygghetsfrågor.
Välfärdsbrott
Bolaget arbetar också systematiskt för att motverka välfärdsbrott. Leverantörer följs upp kontinuerligt för att
säkerställa att de levererar enligt avtal samt följer gällande lagar och förordningar. En tydlig årlig plan har
tagits fram med ansvarsfördelning för arbetet, och för att ytterligare stärka uppföljningen av leverantörer
planeras rekrytering av en avfallscontroller för att följa upp avfallsleverantörer.
Micasa Fastigheter är medlem i Rättvist byggande, vilket innebär att kontinuerliga kontroller sker i bolagets
byggprojekt för att säkerställa att inga oegentligheter förekommer och att arbetsmiljökrav uppfylls. Under
året har även mindre ramavtalsområden och underhållsprojekt kontrollerats inom ramen för arbetet. Vid
uppstartsmöten i samtliga upphandlingar diskuteras risker för välfärdsbrott, muta och jäv. Bolaget har
dessutom en visselblåsartjänst där vem som helst kan rapportera misstänkta oegentligheter.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Medverka i arbetet
med samordnad tillsyn
och
informationsdelning
som leds av
kommunstyrelsen i
syfte att förebygga,
upptäcka och hantera
välfärdsbrott
Bolaget kommer att
delta i arbetet för att
motverka välfärdsbrott
Analys
Micasa Fastigheter
arbetar sedan länge
med att motverka
väldfärdsbrott när det
gäller såväl
upphandling, som
förvaltning och
uthyrning. Under de
senaste åren har nya
rutiner för
avtalsuppföljning
införts och ett nytt
system för att
genomföra
bakgrundskontroller
har införts. Bolaget
kommer fortsatt att
avsätta tid och
resurser för att
utveckla arbetet och
motverka
väldfärdsbrott. Under
Sid. 405 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
2025 inleddes ett
samarbete med
Svensk Faktakontroll
för att utöka och få
stöd i fördjupade
kontroller.
Utveckla det
brandförebyggande
arbetet i samverkan
med Storstockholms
brandförsvar och
stadsdelsnämnderna
Samarbete med
brandförsvaret och
lokalintendenterna för
att förbättra det
brandförebyggande
arbetet
Analys
Micasa Fastigheter har
en kontinuerlig dialog
med brandförsvaret
och lokalintendenter
kring brandsäkerhet
och
brandsäkerhetsarbete.
I ett samverkansavtal
med brandförsvaret
sker ett arbete med
årlig förebyggande
information i alla
seniorbostäder och
uppföljande möten vid
incidenter eller olyckor.
Rent och
snyggt
Analys
Bolaget inväntar
resultat från
hyresgästenkät.
80
Serviceindex
Analys
Bolaget inväntar
resultat från
hyresgästenkät.
85
Trygghetsindex
Analys
Bolaget inväntar
resultat från
hyresgästenkät.
85
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Internationella samarbeten, forskning och föreningsliv
Sid. 406 (477)X
Micasa Fastigheter arbetar för att delta i internationella samarbeten som möjliggör erfarenhetsutbyte,
kunskapsöverföring och forskning, samt undersöker möjligheten att delta i såväl EU-finansierade som
nationellt finansierade projekt.
Bolaget är även engagerat i stadens nätverk inom områden som handlingsplanen för en åldersvänlig stad,
digitalisering inom äldreomsorgen samt referensgruppen för stadens Verklighetslabb. Syftet är att främja
kunskapsutveckling och forskning som stärker insatser för stadens äldre.
Samarbete med föreningslivet är en viktig del i arbetet med att utveckla bolagets tjänster så att de blir
tillgängliga och inkluderande för olika målgrupper. Exempelvis samverkar bolaget med kommunstyrelsens
pensionärsråd samt råd för personer med funktionsnedsättning.
Innovationsråd för systematisk utveckling
För att främja ett systematiskt innovationsarbete finns ett internt innovationsråd etablerat inom bolaget som
stödjer utveckling av nya arbetssätt, tjänster och lösningar för att förbättra både verksamheten och
hyresgästernas upplevelse.
Övrigt
Stockholm Business Region AB
Sammanfattande kommentar
Omvärldsläget har i inledningen av 2026 präglats av kriget i Mellanöstern och konfliktens ekonomiska
konsekvenser för den globala ekonomin såväl som för Stockholm. Samtidigt pågår Rysslands fullskaliga
invasionskrig i Ukraina som tillsammans med det höga tonläget i världspolitiken påverkar förutsättningarna
för såväl besökare som näringslivet i Stockholm och därmed även bolagets verksamhet. Vi kan vänta oss en
försämrad internationell konjunktur 2026 jämfört med tidigare prognoser. Sverige och Stockholms ekonomi
har en bra utgångspunkt men kommer också att påverkas.
Prognoser för global tillväxt från OECD och IMF har justerats ned sedan konfliktens utbrott och
världsekonomin förväntas nu utvecklas svagt under året. Viktiga marknader för Stockholms ekonomi som
USA och EU väntas minska i tillväxttakt i år jämfört med förra året. Konjunkturinstitutet har sänkt
prognosen för svensk tillväxt med 0,4 procentenheter till 2,5%, sedan krigets utbrott. De senaste årens
utdragna lågkonjunktur kommer fortsatt utmana näringslivet i Stockholm. Många företag i Stockholms dras
fortsatt med uppskjutna skatteskulder och lån från pandemiåren som kommer att behöva återbetalas.
Situationen påverkar företagens förmåga att utveckla nya tjänster och affärsverksamheter samt att skapa
lönsamhet och överlevnad på sikt.
Stockholms besöksdestination utvecklades starkt under 2025 och noterade nästan 16 miljoner gästnätter.
Antalet kommersiella gästnätter ökade med 3,2 procent och tillväxten drevs främst av internationella
gästnätter. Tillväxttakten har bromsat in under inledningen av 2026 men är fortsatt positiv om 1 procent
gentemot föregående år. Den svaga konjunkturen påverkar delar av besöksnäringen, bland annat
restaurangsektorn, negativt när gästers betalningsvilja är låg.
Destinationens utveckling bevakas och följs noga mot bakgrund av det osäkra omvärldsläget. Hittills
noteras inga tecken på lägre bokningstryck eller avbokningar inför kommande månader, men risken för
eventuell internationell brist på flygbränsle eller någon form av styrd prioritering i Europa har ökat. Centrala
aktörer så som IEA och IATA bedömer att effekterna kan tillta på mycket kort sikt. För Stockholm väntas
påverkan främst ske via dyrare flyg, ökad osäkerhet i internationella bokningar och ett svagare inflöde från
långväga marknader.
Implementeringen av näringslivspolicyn och stärkt lokalt näringslivsarbete
Stockholm Business Region har under perioden fortsatt att stärka arbetet med implementeringen av stadens
Sid. 407 (477)X
Näringslivspolicy och lokala näringslivsarbetet. Arbetet har utgått från ett helhetsperspektiv där lokal
näringslivsutveckling, internationell marknadsföring och strategisk samverkan förstärker varandra. En bättre
vardag för företag i Stockholm stärker stadens internationella attraktionskraft, samtidigt som ökad
internationell efterfrågan skapar nya möjligheter för det lokala näringslivet, fler investeringar och ett
starkare utbud i staden. Gemensamma arbetssätt har utvecklats och stödet till stadens förvaltningar och
bolag har stärkts i det operativa näringslivsarbetet. Bolaget bidrar med analysunderlag, månadsrapporter och
faktabaserad uppföljning som kunskapsstöd om näringslivets utveckling. Det lokala näringslivsarbetet har
samtidigt stärkts genom utvecklade former för samverkan med stadsdelsnämnderna och genom etablering
av en mer strukturerad lokal organisation med klustervisa näringslivsutvecklare. Målet är att förbättra
förutsättningarna för ett mer samordnat, närvarande och företagsvänligt arbete i hela staden.
Genom lanseringen av ny digital mötesplats för näringslivet med aktörskarta på stockholmbusinessregion.se
har tillgängligheten till stadens företagsfrämjande erbjudande förbättrats. Därmed har entreprenörer och
företag fått ökade möjligheter att snabbare hitta relevanta stödaktörer, samarbeten och resurser inom
finansiering, rådgivning, internationalisering och inkubatorverksamhet.
Internationell positionering, investeringar och innovation
Under perioden har Stockholm fortsatt att positioneras som en ledande innovations-, investerings- och
etableringsdestination. Deltagande har skett på internationella arenor såsom MIPIM, Techarenan, InCyber
Forum, Bio Europe Spring, ITB Berlin och SushiTech i Tokyo. Insatserna har genererat nya leads,
etableringsdialoger och investeringsförfrågningar inom bland annat tech, cybersäkerhet, life science,
proptech och hållbar omställning. Utvecklingen av AI har påverkat affärslogiken påtagligt och därmed ökat
betydelsen av relationsbyggande och möten för att säkerställa en god grund för investeringsbesluten.
Bolaget ser därmed att fysisk möten med investerare ökat i betydelse och därmed prioriterat dessa samtidigt
som det egna arbetet utvecklats mer mot att nyttja digital närvaro i processen som komplement. Leadsen
bearbetas därmed systematiskt för att leda till konkreta affärer (opportunities) som innebär vunna
affärer/etableringar i staden.
Kista, Hagastaden och kunskapsintensiva miljöer
Arbetet med att stärka Stockholms innovationsmiljöer har fortsatt med särskilt fokus på Kista och
Hagastaden. I Kista har bolaget deltagit i det stadsövergripande arbetet med platsens långsiktiga utveckling
och bidragit med näringslivsperspektiv, investerardialoger, analyser och kunskap om etableringar,
stadsdelsutveckling och platsattraktivitet. Detta arbete syftar till att stärka Kista som en levande och
konkurrenskraftig stadsdel där bostäder, arbetsplatser, innovation och social hållbarhet samspelar. Inom life
science har Hagastadens och Stockholmsregionens internationella profil förstärkts genom riktad
kommunikation, investerardialoger och paketering av erbjudandet mot internationella målgrupper.
Stockholm Business Alliance och regional samverkan
Kommunbesök, analyser, utbildningsinsatser och kunskapsutbyte har legat i fokus för arbetet under
perioden för samarbetet inom Stockholm Business Alliance. Verksamheten har genomförts för att stärka
medlemskommunernas arbete med företagsklimat, etableringar och investeringsfrämjande. Ett omfattande
inflöde av investeringsärenden har bearbetats och vid tertialets slut hanterades närmare 100
etableringsförfrågningar kopplade till potentiella etableringar i regionen. Genom detta arbete har
Stockholmsregionens samlade attraktionskraft och förmåga att ta emot internationella investeringar stärkts
ytterligare.
Under perioden har Stockholms och SBA-regionens resultat för företagsklimatsundersökning (NKI/NUI)
lanserats. I samband med detta samlades SBA-medlemmarna till gemensam konferens i syfte att stärka
samarbetet och erfarenhetsutbytet.
Besöksnäring, evenemang och stadens värdskap
Arbetet med att utveckla Stockholm som hållbar destination, evenemangs- och mötesstad har fortsatt.
Genom internationell marknadsföring, destinationsutveckling och stärkt samverkan med näringen har
besöksnäringen förutsättningar stimulerats. Genom den nya varumärkes- och kännedomskampanjen 30 014
Sid. 408 (477)X
Islands of Possibilities, som överträffade samtliga mål och gav stort genomslag på prioriterade marknader
har Stockholms internationella synlighet stärkts. För att stärka stadens gemensamma värdskap och skapa
bättre förutsättningar för ett levande, inkluderande och attraktivt Stockholm vid stora evenemang och i
vardagen har konceptet och arbetssättet City of Supporters vidareutvecklats genom nätverksmöten,
seminarier och nya verktyg för externa partners. Bolagets uppdrag att utveckla destinationen omfattar även
att utveckla Stockholms skärgård som året-runt-destination genom samverkan inom Stockholm Archipelago.
Genom omfattande kampanjer, visningsresor och internationell exponering har arbetet bidragit till stor
internationell synlighet och ökat intresse.
Samverkan med Region Stockholm inom projektet Besökskraft 2.0 resulterade i genomförandet av
gemensamma konferensen Besökskraftsdagen där Stockholm genom Bolagets medverkan i programmet
ökade kännedomen om Stockholms gemensamma positionsarbete inom Stockholmsidentiteten.
Grön omställning och hållbar tillväxt
Under perioden har arbetet med att synliggöra Stockholm som ledande hållbar tillväxtregion bland annat
medfört att Stockholm Impact har lanserats som digital mötesplats för hållbar omställning och att
Stockholm Impact Days har vidareutvecklats som en kommande samverkansarena där innovation,
affärsnytta och hållbarhet möts. Inom ramen för detta har bland annat Impact Kitchen Accelerator lanserats,
där restauranger, storhushåll och innovativa företag tillsammans utvecklar lösningar för minskat
klimatavtryck och hållbara livsmedelssystem. Parallellt har insatser genomförts för att stärka Stockholm
som tågdestination och synliggöra hållbara transportalternativ, däribland genom kunskapsspridning om
Oslo–Stockholm 2.55 och genom kommunikation om kollektivtrafik och klimatsmarta resval.
Under perioden har bolaget säkerställt att partnerskapsavtal mellan Staden och Nästa Generation Sverige
skrivits under. Samarbetet innebär att tre skolor: Sätra, Vällingby och Enbacksskolan, är delaktiga i SAO-
modellen när denna implementeras under hösten 2026. Insatser har gjorts för att underlätta för företag att
delta i arbetet och lyfts i Bolagets löpande företagsbesök.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Budgeterat resultat och årsprognos
Bolagets resultat på helår är budgeterat till 0 mnkr, och prognostiseras också till 0 mnkr vilket ligger i linje
med ägardirektiven för året.
Intäkterna prognostiseras för året till 132,6 mnkr.
Kostnaderna för året prognostiseras till 134,6 mnkr.
De finansiella kostnaderna och intäkterna för året prognostiseras till en intäkt på 2,0 mnkr.
Ekonomiskt utfall tertial 1 2026
Intäkterna uppgår till 45,7 mnkr för perioden vilket är 1,8 mnkr högre än budget för perioden.
De ökade intäkterna är hänförliga till enskilda projekt med särskild finansiering huvudsakligen EU-
finansierade projekt samt överförda intäkter från föregående år för projekt som sträcker sig över en längre
projektperiod. Bolaget har under perioden genomfört de aktiviteter som är planerade för perioden med goda
resultat. Bolaget har dels verksamhet som bedrivs löpande och dels ett antal insatser som genomförs under
olika tertial kopplat till enskilda aktiviteter.
Kostnaderna uppgår till 43,6 mnkr för perioden vilket är 1,0 mnkr lägre än budget för perioden. Däri ingår
personalkostnaderna som är 1,5 mnkr lägre än budget då vakanser delvis har täckts av konsulter under
Sid. 409 (477)X
pågående rekrytering.
Resultatet av de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår till en intäkt om 1,1 mnkr vilket är 0,4 mnkr
högre än budget för perioden.
Koncernens resultat efter finansnetto för tertial 1 uppgår till 3,2 mnkr
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Under perioden har Stockholm Business Region arbetat för att stärka Stockholms attraktionskraft som
öppen, kreativ och inkluderande stad genom insatser som synliggör kultur, evenemang, idrott och lokalt
engagemang. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med stadens förvaltningar, näringsliv, kulturaktörer,
destinationspartners och civilsamhälle, med syfte att bidra till ett levande stadsliv och stärka Stockholms
position som internationell upplevelse- och evenemangsstad.
Bolaget har fortsatt att utveckla arbetet med Stockholmsidentiteten och stärka ett gemensamt
ambassadörskap kring stadens berättelse. Under perioden har ett större externt samverkansarrangemang
genomförts på Norrsken där näringsliv, offentliga aktörer och samarbetspartners samlades för dialog kring
Stockholms styrkor, framtida positionering och gemensamt värdskap. Arbetet har präglats av stort intresse
från externa aktörer och utvecklad samverkan med regionala partners för att skapa långsiktiga strukturer för
kommunikation och platsidentitet.
Den internationella positioneringen av Stockholm har stärkts genom lanseringen av den nya varumärkes-
och kännedomskampanjen “30 014 Islands of Possibilities”. Kampanjen har utgått från Stockholms unika
kombination av huvudstad, natur, kultur och innovation och genomförts på prioriterade internationella
marknader såsom New York, London, Paris, Berlin, Hamburg och Rom. Kommunikationsinsatserna har
omfattat film, sociala medier, digital annonsering, PR och riktade kampanjsidor. Resultatet överträffade
samtliga uppsatta mål med över 34 miljoner exponeringar, 3,8 miljoner videovisningar, cirka 51 000
länkklick och drygt 27 000 besök på kampanjens landningssida. Genom partnerkit har materialet även
tillgängliggjorts för externa aktörer för att stärka den gemensamma kommunikationen om Stockholm.
Bolaget har under perioden genomfört flera press- och visningsprogram som lyft fram Stockholms
kulturutbud, skärgård, vinterupplevelser och citybreak-erbjudande. Internationella aktiviteter har genomförts
genom deltagande på bland annat ITB Berlin, Swedish Workshop och internationella samarbeten riktade
Sid. 410 (477)X
mot researrangörer och media. En visningsresa för den italienska marknaden genererade elva nya
affärskontakter med researrangörer, samtidigt som dialoger förts med kryssningsrederier och internationella
mötesaktörer för att stärka Stockholms position som hållbar besöks- och upplevelsestad.
Arbetet med att synliggöra stadens kultur- och evenemangsutbud har stärkts genom vidareutveckling av
arbetssättet City of Supporters. Under perioden har nätverksmöten och seminarier genomförts tillsammans
med evenemangsarrangörer, näringsliv och destinationsaktörer för att stärka samverkan kring värdskap och
lokalt engagemang. En ny digital landningsplats för externa partners har lanserats med verktyg,
kommunikationsmaterial och stöd för att fler aktörer ska kunna bidra till stadens gemensamma värdskap och
synliggöra kultur- och evenemangsupplevelser.
Bolaget har även bidragit till stadens platsutvecklingsarbete inom fokusområdena Farsta, Hagsätra-Rågsved,
Järva och Skärholmen. Under perioden har bolaget deltagit i stadsövergripande utredningar och analysarbete
lett av stadsledningskontoret, där kunskap om näringsliv, platsattraktivitet och besöksutveckling integrerats
som underlag för fortsatt utveckling. Parallellt har lokalt näringslivsarbete och entreprenörskapsfrämjande
insatser fortsatt enligt plan, med syfte att stärka attraktionskraften och skapa bättre förutsättningar för
levande stadsdelar.
Inom evenemangsområdet har bolaget tillsammans med idrottsförvaltningen fortsatt planeringen inför större
framtida arrangemang såsom O-Ringen 2027 och basketmästerskapen UEM 2026 och EM 2027. Arbetet har
omfattat utveckling av kommunikationsplaner, destinationssamverkan och förberedelser för synlighet och
aktivering genom City of Supporters. Insatserna syftar till att stärka stadens långsiktiga arbete med att skapa
sociala, kulturella och ekonomiska effekter av större evenemang och samtidigt bidra till ett mer tillgängligt
och inkluderande kultur- och idrottsliv för stockholmare och besökare.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Främja Stockholms
position som en av
Europas mest öppna,
hållbara och kreativa
städer
Fortsatt arbete med
Stockholms identiteten
och skapa ett
ambassadörskap kring
allas roll i berättandet
och främjandet av sin
huvudstad.
Analys
Arbetet pågår, stort
intresse från
samarbetspartner och
näringsliv. Gemensamt
externt event har
anordnats i samverkan
med bland annat
Stockholms
Handelskammare och
Region Stockholm, på
Norrsken där bland
annat
finansborgarrådet
talade, samt SBR stod
för genomförande av
eventet med paneler
och talare, och
informerade om
projektets olika faser.
Starkt fokus kring
behov, möjligheter och
Stockholms styrkor
framkom.
Sid. 411 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Genomföra
marknadsföringsinsats
er och positionera
staden internationellt
kring prioriterade och
strategiska områden
samt riktade
samarbeten.
Analys
Lanserat en
internationell
varumärkes- och
kännedomskampanj
“30 014 Islands of
Possibilities” med
utgångspunkt i
Stockholms unika
kombination av
huvudstad och
skärgård.
Kommunikationens
huvudteman var
kunskap och
innovation, kultur och
kreativitet, välmående
och balans, samt frihet
och öppenhet.
Kampanjen
genomfördes
internationellt mellan
13 februari och 22
mars 2026 via film,
sociala medier,
YouTube, PR och
digital annonsering.
Kampanjen
positionerade
Stockholm som en
plats där natur,
innovation, kultur och
livskvalitet mötes med
syfte att attrahera
besökare, talanger och
investerare från New
York, Paris, Berlin,
Hamburg, London och
Rom. Resultatet
överträffade samtliga
mål med över 34
miljoner exponeringar,
3,8 miljoner
videovisningar, 51 000
länkklick och 27 566
besök till
landningssidan.
Partnerkit har skickats
ut till externa aktörer.
Flera pressprogram
har genomförts och lyft
fram Stockholms olika
styrkor, som
Sid. 412 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
vinterstaden,
skärgården och city-
breaks.
Marknadsföra
Stockholm som en av
Europas mest öppna,
hållbara och kreativa
städer i samverkan
med relevanta parter.
Analys
Lanserat en ny
internationell
varumärkes- och
kännedomskampanj
“30 014 Islands of
Possibilities”. Löpande
PR- och
kommunikationsinsats
er har genomförts,
samt lanseringen av
det nya initativet
Stockholm Music Week
där Stockholm
Business Region är
huvudpartner. Initiativet
samlade flera
relaterade insatser för
att öka fokus på
genomskag, så som
Grammisgalan,
regeringens
musikexportpris och
deltagande av
Stockholmsrepresenta
nter i olika
programpunkter under
veckan.
Nya kampanjsidor
framtagna för att lyfta
fram Stockholms
styrkor tematiskt, så
som Stockholm the
Open City. Samt
lansering av nya
webben
Stockholmbusinessregi
on.se för att ge lokala
aktörer information om
näringslivsfrågor,
värdsskapsfrågor och
City of Supporters för
att kunna bidra i
marknadsföringen av
Stockholm. I initiativet
Stockholmsidentiteten
har ett större externt
event genomförts.
Flera PR- och
pressaktiviteter samt
Sid. 413 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
riktade insatser har
genomförts för att
stärka Stockholms
position som en hållbar
mötes- och
besöksdestination.
Bolaget har även
arrangerat aktiviteter
mot kryssningsrederier
och medverkat i
Seatrade Cruise
Global, världens
ledande årliga mässa
och konferens för
kryssningsbranschen,
för att marknadsföra
destinationen ur ett
hållbarhets- och
innovationsperspektiv.
Bolaget har genomfört
ett flertal möten med
internationella
researrangörer bland
annat på Swedish
Workshop i Kiruna,
arrangerat av Visit
Sweden.
Synliggöra
Stockholms rika kultur-
och evenemangsutbud
så att fler
Stockholmare och
besökare kan ta del av
kulturupplevelser
Marknadsföra
Stockholm som
evenemangs- och
upplevelsestad i
samarbete med
relevanta aktörer bland
annat genom
Stockholm City of
Supporters.
Analys
Under perioden har
bolaget arrangerat
flera nätverksmöten
och seminarier för
evenemangsarrangöre
r och aktörer i
destinationen inom
ramen för arbetssättet
City of Supporters,
samt lanserat ny
landningsplats för
externa partners
gällande värdskapet
med verktyg och
stärkande material.
Tillsammans med
kommunstyrelsen samt
berörda nämnder bidra
till det prioriterade
arbetet i stadens fyra
fokusområden som är
Delta aktivt i
stadens
platsutvecklingsproces
ser i fokusområdena
och bidra med
kunskap, analys och
kommunikation kopplat
Sid. 414 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Farsta, Hagsätra-
Rågsved, Järva och
Skärholmen
till näringsliv,
besöksutveckling och
positionering
Analys
Under perioden har
bolaget initierat och
deltagit i utredning av
verksamhetsområdena
som letts av
Stadsledningskontoret.
Stärka
attraktionskraften i
stadens fyra
fokusområden genom
att stödja och
samordna lokalt
näringslivsarbete,
genomföra
entreprenörsskapsinsa
tser samt genom
uppsökande
näringslivsdialog för att
möta lokalt näringslivs
behov.
Analys
Inga avvikelser. Arbetet
fortgår enligt plan.
Idrottsnämnden
ska i samarbete med
arbetsmarknadsnämnd
en, kulturnämnden,
trafiknämnden,
utbildningsnämnden
och Stockholm
Business Region AB
samt i samråd med
kommunstyrelsen och
stadens styrgrupp för
stora evenemang
samordna stadens
planering av O-Ringen
år 2027 samt basket-
EM för damer 2027
Analys
Bolaget har, i
samverkan med
idrottsförvaltningen,
arbetat med O-Ringen
2027 och
basketmästerskapen
(UEM 2026 och EM
2027) för att stärka
stadens profil,
näringslivsnytta och
hållbar
destinationssamverkan
genom bl a
Sid. 415 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
arbetssättet City of
Supporters. Arbetet har
inletts under perioden
med
kommunikationsplan
och planerad synlighet
vid Göteborgs O-
Ringen 2026 samt i
digitala kanaler.
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Under perioden har Stockholm Business Region bidragit till stadens klimatarbete genom insatser som
främjar hållbara konsumtionsmönster, fossilfria transporter och innovation kopplad till den gröna
omställningen.
Bolaget har deltagit i kommunstyrelsens utredning om hur Stockholm kan utvecklas som en levande
matstad med matmiljöer som främjar hälsosamma val och låg klimatpåverkan. Parallellt har initiativet
Impact Kitchen Accelerator lanserats inom ramen för Stockholm Impact, där restauranger, storhushåll och
innovatörer tillsammans testar lösningar för hållbara livsmedelssystem och minskat klimatavtryck.
Arbetet med att främja hållbara resmönster har fortsatt genom kommunikation kring lokala kultur- och
evenemangsupplevelser samt genom insatser för att stärka Stockholm som tågdestination. Samverkan och
kunskapsspridning kring internationell tågtillgänglighet, bland annat kopplat till stråket Stockholm–Oslo,
har bidragit till att stärka förutsättningarna för mer klimatsmarta transporter.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
arbetsmarknadsnämnd
en, idrottsnämnden,
kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnde
n, trafiknämnden,
Stockholm Business
Region AB samt andra
berörda nämnder och
bolag utreda hur
Stockholm kan
utvecklas som en
levande matstad med
matmiljöer som främjar
hälsosam mat med låg
miljö- och
klimatpåverkan
Analys
Arbetet pågår med
deltagande i
Sid. 416 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kommunstyrelsens
utredning. Därutöver
har bolaget under
perioden lanserat
Impact Kitchen
Accelerator - ett
initiativ där innovativa
råvaror, produkter och
tjänster testas i
verkliga köksmiljöer i
Stockholm.
Programmet engagerar
restauranger,
storhushåll och
innovatörer för att
tillsammans utveckla
lösningar på
utmaningar som
råvarutillgång och
klimatavtryck. Initiativet
genomförs 2026 med
Sweden Foodtech
inom Stockholm
Impact och resultaten
presenteras under
Stockholm Impact
Days. Därutöver har
arbetet fortsatt som
planerat.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Under perioden har Stockholm Business Region arbetat för att stärka Stockholms internationella position
som ledande hållbar tillväxtregion och tillgänglighet genom insatser som främjar klimatsmarta transporter,
grön omställning och hållbara investeringar. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med näringsliv,
kommuner, internationella partners och stadens förvaltningar, med fokus på att skapa bättre förutsättningar
för ett konkurrenskraftigt näringsliv samtidigt som utsläpp minskar och framkomlighet förbättras.
Bolaget har fortsatt att stärka kännedomen om hållbara transportsätt som en del av Stockholms
internationella attraktionskraft. Genom löpande kommunikationsinsatser i digitala kanaler har
kollektivtrafik, tåg och hållbara resval lyfts fram som centrala delar av stadens erbjudande. Ett av tertialets
mest uppmärksammade kommunikationsinlägg kring möjligheten att resa kollektivt i Stockholm genererade
närmare en miljon visningar, vilket bidrog till ökad synlighet för hållbara transportalternativ och stärkte
bilden av Stockholm som en tillgänglig och klimatsmart destination.
Arbetet med att bidra till ökad internationell tågtillgänglighet har bland annat omhändertagits genom
kunskapsspridning, analys och strategisk positionering. Bolagets verksamhet fokuserar på delar där
påverkan kan utövas, skapa medvetande om Stockholm som destination hos tågoperatörer, stimulera
efterfrågesidan med budskap om hållbara resesätt samt marknadsföra Stockholm som hållbar destination.
Bolagets insatser omfattar dels att förbättra förutsättningarna för hållbart resande till och inom Stockholm.
Bolaget verkar för att öka andelen besökare som reser till Stockholm med tåg. Projektet Oslo–Stockholm
Sid. 417 (477)X
2.55 har under perioden lyfts fram i bolagets bygg- och infrastrukturrapport som presenterades i samband
med Nordbygg 2026. Projektet har synliggjorts som ett strategiskt initiativ med potential att minska restider,
stärka arbetsmarknadsintegration och bidra till ökad kapacitet för både person- och godstransporter. Genom
att tydliggöra samhällsnyttor såsom möjlig bostadsutveckling längs stråket och stärkt regional tillgänglighet
har arbetet bidragit till att öka förståelsen för snabbtågets betydelse ur både klimat- och tillväxtperspektiv.
Bolaget har även anslutit sig till ett internationellt partnerskap för tågturism tillsammans med bland annat
Köpenhamns stad och Wonderful Copenhagen, vilket stärker Stockholms roll i utvecklingen av klimatsmart
internationellt resande. Bolaget analyserar innebörden av regeringens lagda infrastrukturplan avseende
tillgängligheten till Stockholm.
Arbetet med att positionera Stockholm som ledande plats för hållbar innovation och grön omställning har
löpt på under tertialet. Stockholm Impact har lanserats som en digital mötesplats för hållbar omställning på
stockholmbusinessregion.se och fungerar som en samlande plattform för initiativ, aktörer och resurser
kopplade till näringslivets gröna omställning. Plattformen bidrar till ökad synlighet, förbättrade
kontaktvägar och större överblick över stadens samlade erbjudande inom hållbar innovation. Parallellt har
konceptet Stockholm Impact Days vidareutvecklats inför genomförande under hösten och etableras som en
återkommande arena där innovation, affärsutveckling och hållbarhet möts genom aktiviteter från näringsliv,
offentlig sektor och civilsamhälle.
Bolaget har även bidragit till utvecklingen av stadens klimatarbete genom deltagande i det
stadsövergripande arbetet med att stärka samverkansforum och nätverk kopplade till miljöprogram och
klimathandlingsplan. Genom att tillföra näringslivsperspektiv och kunskap om företagens behov har bolaget
bidragit till att utveckla strukturer som kan fungera som konkreta verktyg för genomförande av stadens
klimatmål.
Inom etablerings- och investeringsfrämjande arbete har bolaget fortsatt att attrahera företag och
investeringar som bidrar till hållbar stadsutveckling och klimatomställning. Under perioden har flera
etableringsdialoger genomförts inom avancerade material, innovativa bränslen och energi. Dessa processer
har inte endast genererat konkreta investeringsspår utan även stärkt kompetensen och beredskapen att
hantera komplexa etableringar inom den gröna industrin. Arbetet har samtidigt utvecklat regionala nätverk
och relationer kopplade till industriell symbios, vilket stärker förutsättningarna för framtida etableringar
inom cirkulära och klimatdrivna verksamheter.
Stockholm har internationellt positionerats som en attraktiv plats för hållbara investeringar genom riktade
marknadsinsatser och deltagande på strategiska arenor. Vid MIPIM 2026 genomfördes satsningen
STOCKHOLM RE:ACT där hållbar stadsutveckling, innovation och investeringsmöjligheter
konkretiserades genom samverkan mellan 14 fastighetspartners, fyra SBA-kommuner samt startups och
innovationsbolag. Insatsen genererade omfattande synlighet genom kampanjaktiviteter med över en miljon
exponeringar och mer än 70 000 videovisningar riktade mot internationella målgrupper.
Kommunikationsinsatser kopplade till hållbarhet och internationell tillgänglighet bidrog samtidigt till
omkring 900 besök på kampanjsida och stärkte Stockholms position som en konkurrenskraftig region för
långsiktiga investeringar.
Bolaget har fortsatt att utveckla innovations- och startupekosystemet som en motor för hållbar tillväxt.
Under perioden lanserades rapporten Stockholms ekosystem för start-ups 2025 baserad på intervjuer med
aktörer i Stockholm och andra europeiska städer. Syftet är att fördjupa kunskapen om Stockholms
startupekosystem med blicken riktad mot 2030: vilka globala och lokala trender som påverkar oss, vilka
strategiska vägval som blir avgörande och hur vi tillsammans kan stärka stadens attraktionskraft för
entreprenörer, talang och kapital. Genom deltagande på Techarena 2026, en internationell mötesplats för
nätverkande mellan startups, scaleups och storföretag, har Stockholm positionerats som en internationell
världsstad för innovation och hållbara affärsmodeller, där teman som cirkularitet, halvledare och framtidens
teknologier lyfts fram.
Sid. 418 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Bidra till och arbeta
för att öka den
internationella
tillgängligheten till
Stockholm genom
hållbara
transportmedel, bland
annat genom att verka
för införandet av ett
snabbtåg Stockholm-
Oslo
Bidra till att öka
hållbara resesätt
genom
marknadsaktiviteter
och
kunskapsspridning.
Analys
SBR deltar i ett
internationellt
partnerskap för
tågturism initierat av
Köpenhamns stad och
den regionala
turismorganisationen
Wonderful
Copenhagen.
Partnerskapet, som
finansieras av
Köpenhamns stad för
perioden 2026–2029,
syftar till att främja tåg
som ett klimatsmart
alternativ till flygresor
och därigenom bidra till
en mer hållbar
turismutveckling.
I samverkan med
relevanta aktörer
arbeta för att öka den
internationella
tågtillgängligheten till
Stockholmsregionen,
bland annat mellan
Stockholm och Oslo,
genom
marknadsaktiviteter
och
kunskapsspridning.
Analys
I den bygg- och
infrastrukturrapport
som bolaget lanserade
under Nordbygg 2026
har projektet Oslo-
Stockholm 2.55 lyfts
fram som ett
strategiskt viktigt
initiativ, med potential
att avsevärt förbättra
restider och kapacitet
och som en viktig
investeringsmöjlighet
för utländska
entreprenörer.
Insatserna bidrar till att
öka kunskapen om
projektets bredare
samhällsnyttor, såsom
Sid. 419 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
möjligheten att
möjliggöra ett
betydande tillskott av
bostäder i stråket samt
att stärka
godskapaciteten.
Sammantaget bedöms
arbetet ha bidragit till
att positionera
Stockholmsregionen
som en mer tillgänglig
och attraktiv nod i det
internationella
tågnätet.
Öka kännedomen
om Stockholms starka
erbjudande inom
hållbarhet och grön
omställning för
prioriterade
målgrupper samt
marknadsföra den
internationella
tillgängligheten till
Stockholm.
Analys
Kommunikationsinsats
er har kontinuerligt
genomförts i bolagets
digitala kanaler, och
riktade
kommunikationsinsats
er har gjorts vid
specifika insatser som
t ex under deltagande i
Mipim. Det genererade
ca 900 besök till
kampanjsida, över 1
miljon exponeringar av
innehållet i social
medie-kampanj, mer
än 70 000
videovisningar i
relevant målgrupp.
Delta i det av
kommunstyrelsen
ledda arbetet med att
utveckla stadens
pakter och övriga
relevanta nätverk till att
utgöra konkreta
verktyg för
näringslivssamverkan i
genomförandet av
miljöprogrammet och
klimathandlingsplanen.
Framtidssäkra
Stockholm genom att
bidra till samordning
och utveckling av
samverkansforum som
verktyg i
genomförandet av
miljöprogrammet och
klimathandlingsplanen.
Analys
Under perioden har
bolaget utvecklat
konceptet Stockholm
Impact Days som
genomförs i höst.
Sid. 420 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Konceptet etableras
som en årlig arena för
samverkan där
innovation, affärsnytta
och hållbarhet möts
och aktörer bidrar med
egna aktiviteter.
Lanseringen av
aktörskartan
tillsammans med
Stockholm Impact på
stockholmbusinessregi
on.se har ökat
synligheten och
förenklat kontaktvägar
inom hållbar
innovation.
Främja
investeringar och
etableringar som bidrar
till hållbar
stadsutveckling, den
gröna omställningen
och ökad cirkularitet.
Med utgångspunkt i
stadens miljöprogram
och handlingsplaner
ska företag och
investerare attraheras
som delar Stockholms
ambitioner om hållbar
utveckling
Främja
investeringar och
etableringar som bidrar
till hållbar utveckling
genom att utgöra
stadens etablerings-
och expansionsservice
och i det proaktiva
etablerings- och
expansionsarbetet lyfta
Stockholms styrkor och
ambitioner på området.
Analys
Inga avvikelser,
löpande arbete
Säkerställa fler
internationella
företagsetableringar
inom den gröna
omställningen.
Analys
Bolaget har under
perioden hanterat flera
etableringsförfrågninga
r inom grön
omställning, främst
inom avancerade
material, bränslen och
energi. Arbetet har
stärkt kommunernas
kompetens och
beredskap inom SBA-
samarbetet samt ökat
kunskapen om möjliga
etableringar och
nödvändiga
förutsättningar. Det har
även bidragit till
utveckling av nätverk,
relationer och teknisk
kunskap för att
möjliggöra fler
Sid. 421 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
internationella
etableringar.
Tillsammans med
relevanta aktörer
positionera och
marknadsföra
Stockholm
internationellt som en
ledande och innovativ
plats för hållbara
investeringar där
företag kan växa i
samklang med stadens
klimatmål.
Analys
Stockholmsregionen
deltog i MIPIM 2026 i
Cannes och
marknadsfördes
internationellt som en
attraktiv plats för
hållbara investeringar
genom konceptet
Stockholm RE:ACT.
Insatsen visade
konkreta projekt och
investeringserbjudande
n med fokus på kapital
och samarbeten.
Genom samverkan
mellan
fastighetspartners,
SBA-kommuner samt
innovationsaktörer
lyftes regionens styrkor
inom hållbar
stadsutveckling och
tillväxt. Arbetet stärkte
regionens attraktivitet
för långsiktiga
investeringar.
Säkerställa ett
starkt
näringslivsperspektiv i
klimatarbetet genom
att stödja utvecklingen
av gröna företag,
hållbara innovationer
och kompetens,
samtidigt som
Stockholm positioneras
som en ledande aktör i
den gröna
omställningen. Bolaget
ska också tillsammans
med kommunstyrelsen
ta till vara på statliga
initiativ, exempelvis
Statens
Lotsa företag som
bidrar till hållbar
utveckling inom
aktörssystemet för råd
och stöd på området
för ett framtidssäkrat
näringsliv och för att
skynda på den gröna
omställningen.
Analys
Bolaget har lanserat en
aktörskarta på
stockholmbusinessregi
on.se som ger en
strukturerad översikt
över organisationer,
nätverk och resurser
som hjälper företagare
Sid. 422 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
accelerationskontor,
som syftar till att
skynda på den gröna
omställningen
att starta, utveckla eller
expandera sitt företag i
Stockholmsregionen.
Aktörskartan
kompletteras löpande.
Skapa
förutsättningar för
hållbart växande
näringsliv genom att
tillgängliggöra lokala,
nationella och
internationella initiativ
inom grön omställning
och genomföra
kunskapshöjande
insatser.
Analys
Under perioden har
bolaget tagit fram
Stockholm Impact - en
digital mötesplats för
hållbar omställning
som lanserats på
stockholmbusinessregi
on.se. Plattformen
syftar till att synliggöra
initiativ inom
näringslivets gröna
omställning och
kommer fortsätta
utvecklas under året.
Stärka Stockholms
position för
impactbolag och
impactinvesterare
genom initiativ som
samlar lokalt näringsliv
och nationella/
internationella
intressenter på
området.
Analys
Under perioden har
bolaget tagit fram
Stockholm Impact - en
digital mötesplats för
hållbar omställning
som lanserats på
stockholmbusinessregi
on.se. Plattformen
syftar till att synliggöra
initiativ inom
näringslivets gröna
omställning.
Lanseringen har ökat
synligheten, förenklat
kontaktvägar och stärkt
Stockholms position
inom hållbar
Sid. 423 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
innovation.
Öka kännedomen
om Stockholms starka
erbjudande inom
hållbarhet och grön
omställning för
prioriterade
målgrupper.
Positionera och
marknadsföra
Stockholm och stadens
aktörers olika initiativ
för att stödja och
stärka ett starkt
näringslivsperspektiv i
klimatarbetet samt
fortsatt initiera initiativ
där staden kraftsamlar
tillsammans för att
positionera.
Analys
Kommunikationsinsats
er har kontinuerligt
genomförts i bolagets
digitala kanaler, och
riktade
kommunikationsinsats
er har gjorts vid
specifika insatser som
t ex under deltagande i
Mipim. Det genererade
ca 900 besök till
kampanjsida, över 1
miljon exponeringar av
innehållet i social
medie-kampanj, mer
än 70 000
videovisningar i
relevant målgrupp.
Verka för att
utveckla Stockholm till
en attraktiv och
innovativ plats
tillsammans med
offentlig sektor,
näringsliv, akademi och
civilsamhälle.
Stockholms
innovationsekosystem
ska utvecklas
Leda och utveckla
samverkan inom
Stockholms
innovations- och
startupekosystemet för
utvecklad samverkan
med och mellan
offentliga aktörer,
näringsliv, akademi och
civilsamhälle för att
främja entreprenörskap
och innovation.
Analys
Bolaget har färdigställt,
spridit och lanserat
rapporten Stockholms
ekosystem för startups
2025. Rapporten
bygger på intervjuer
med aktörer både i
Sid. 424 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Stockholm och i
utvalda Europeiska
städer och lyfter både
möjligheter och
utmaningar som
Stockholm kommer
möta. Målet är att
identifiera insatser som
krävs för att befästa
och utveckla
Stockholms roll och
position bortom år
2030. Tre
huvudinsikter står
särskilt ut:
Kapitalflöden förändras
snabbt och kräver nya
modeller,
Talangförsörjningen är
Stockholms akilleshäl
– men också en
strategisk möjlighet
och Fragmentering
bromsar ekosystemets
potential.
Techarena 2026 är
Sveriges största
internationella
mötesplats för tech-
och startupscenen, där
SBR har medverkat
sedan starten. I årets
upplaga genomförde
bolaget ett
monterprogram med
teman som
investeringar i
cirkularitet, samverkan
inom halvledare och
den digitala kreativa
näringens betydelse
vilket resulterade i nya
värdefulla kontakter
samt stärkta relationer.
Marknadsföra
Stockholm, i
samverkan med
relevanta aktörer, som
ledande hållbar
tillväxtregion i Europa
där hållbara
innovationer och
initiativ för snabbare
klimatomställning
skapas.
Analys
Löpande arbete som
pågår hela
verksamhetsåret.
Sid. 425 (477)X
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Bolaget har ett kontinuerligt arbete med ekonomisk uppföljning, kostnadseffektiv verksamhet och
utveckling av interna processer. För att bidra till ett effektivt resursutnyttjande sker ett löpande arbete med
att identifiera möjligheter till effektivisering och förbättrade arbetssätt. Under perioden har bolaget fortsatt
arbetet med att ta tillvara de möjligheter till verksamhetsutveckling och effektivisering som digitalisering
medför.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Stödja de
investerande
nämnderna med
näringslivsperspektiv
för att de ska kunna nå
så hög grad av
egenfinansiering som
möjligt.
Analys
Bolaget har medverkat
i
stadsledningskontorets
arbete med
framtagandet av
handlingsplan för ökad
externfinansiering.
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
16 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
0 % 0,5 mnkr
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
3,2 0
Sid. 426 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Under perioden har Stockholm Business Region genomfört ett omfattande arbete för att stärka
förutsättningarna för fler jobb, företagsetableringar och långsiktig tillväxt i Stockholm och den större
Stockholmsregionen. Arbetet har bedrivits genom utveckling av innovationsmiljöer, investeringsfrämjande
insatser, destinationsutveckling samt stärkt samverkan med näringsliv, akademi, kommuner och
internationella aktörer. Fokus har legat på att stärka regionens konkurrenskraft inom kunskapsintensiva
branscher och skapa bättre förutsättningar för företag att etablera, växa och rekrytera.
Under tertialet har bolaget bidragit att partnerskapsavtal mellan Staden och Nästa generation Sverige
skrivits under. Samarbetet innebär att tre skolor: Sätra, Vällingby och Enbacksskolan, är delaktiga i SAO-
modellen när denna inplementeras under hösten 2026. Arbetsgrupp för implementering av modellen i
utvalda skolor har satts samman med representanter från bolaget, utbildningsförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen. Bolaget har även lanserat en sida via stockholmbusinessregion.se där företag
kan anmäla sitt intresse.
Bolaget har vidareutvecklat stödet till entreprenörer och företag genom lanseringen av en ny digital
mötesplats för näringslivet, stockholmbusinessregion.se, där aktörskarta och serviceerbjudande samlar
företagsfrämjande resurser inom bland annat finansiering, rådgivning, internationalisering och
inkubatorverksamhet. Genom detta har bolaget förbättrat tillgängligheten till Stockholms startupekosystem
och stärkt möjligheterna för företag att snabbare hitta relevanta samarbeten och stödinsatser.
Bolaget har fortsatt positionera Stockholm internationellt som ledande innovations- och
etableringsdestination genom deltagande i internationella mässor och investeringsarenor såsom Techarenan,
MIPIM, InCyber Forum, Bio Europe Spring, ITB Berlin och SushiTech i Tokyo. Insatserna har genererat
nya kontakter med investerare, etableringsdialoger och investeringsförfrågningar inom bland annat tech,
cybersäkerhet, life science, proptech och hållbar omställning. Inom life science har särskilda insatser
genomförts för att stärka Hagastadens och Stockholmsregionens internationella profil, bland annat genom
riktad kommunikation, investerardialoger och paketering av erbjudandet mot internationella målgrupper.
Arbetet med att utveckla Kista som internationellt innovationsdistrikt har fortsatt genom insater inom
platsutveckling och samverkan med Kista Science City. Fokus har legat på att stärka platsens attraktivitet
för investeringar, företag och talanger samt att utveckla Kista som en levande innovationsmiljö med stark
koppling till forskning och näringsliv. Internationell kommunikation och närvaro vid investeringsarenor har
bidragit till att stärka bilden av Kista som en av Europas ledande techmiljöer.
Under perioden har bolaget, tillsammans med stadsledningskontoret och berörda förvaltningar och bolag,
fortsatt arbetet med att implementera stadens näringslivspolicy och tillhörande etableringsstrategi. Arbetet
har omfattat utveckling av gemensamma arbetssätt, stärkt samordning och stöd till stadens förvaltningar och
bolag i det operativa näringslivsarbetet. Genom analysunderlag, månadsrapporter och faktabaserad
uppföljning bidrar bolaget till att stärka kunskapsstödet kring näringslivets utveckling och skapa bättre
förutsättningar för prioriteringar och beslut inom stadens organisation. Under tertialet har även arbetet med
att etablera en mer strukturerad lokal näringslivsorganisation stärkts genom rekrytering av klustervisa
näringslivsutvecklare, vilket skapar förbättrade förutsättningar för ett samordnat och mer närvarande
företagsklimatarbete i stadens olika delar.
Inom Stockholm Business Alliance har samverkan mellan medlemskommunerna stärkts genom
kommunbesök, analyser, kunskapsutbyte och utveckling av gemensamma verktyg för företagsklimat och
Sid. 427 (477)X
investeringsfrämjande arbete. Under perioden har strategisk inriktning för ny avtalsperiod 2026-2030
etablerats och närmare 100 etableringsförfrågningar har inkommit.
Under perioden har resultat för Stockholm och SBA-regionens företagsklimatsundersökningen lanserats. I
samband med detta genomfördes SBA:s Företagsklimatkonferens i syfte att stärka samarbetet och öka
erfarenhetsutbytet inom samarbetet.
Besöksnäringen har utvecklats genom förstärkt internationell marknadsföring, hållbar
destinationsutveckling och strategisk samverkan med näringen. Bolaget har utvecklat och genomfört ett
Executivesamtal med vd:ar och beslutsfattare som representerade centrala aktörer från besöksnäringens 11
branscher. Syftet var att ta fram gemensamma prioriterade utvecklingsområden, teman, för fortsatt strategisk
dialog och samverkan framåt. Arbetet genererade värdefulla insikter som bolaget tar vidare i det fortsatta
utvecklingsarbete under året.
Arbetet inom Stockholm Archipelago har fortsatt att utvecklas. Skärgården som året-runt-destination har
under perioden stärkts genom kampanjer, visningsresor och internationell exponering.
Bolaget har under perioden genom samverkan med regionala och internationella nätverk bidragit till arbetet
med att utveckla förutsättningar för hållbar turism, datadriven destinationsutveckling och
kompetensförsörjning. Parallellt har insatser genomförts för att stärka Stockholms position som kongress-
och evenemangsstad, där internationella mötesköpare, kongressbyråer och arrangörer har engagerats i syfte
att generera framtida affärer och ökad besöksnäringsekonomisk effekt.
Under perioden har bolaget genomfört insatser för att positionera Stockholm som ledande miljöteknik- och
hållbarhetskluster. Genom satsningen Stockholm Impact har samverkan utvecklats mellan näringsliv,
innovatörer och offentliga aktörer för att stärka stadens roll som testbädd för hållbara lösningar. Inom ramen
för detta har initiativet Impact Kitchen Accelerator lanserats, där restauranger, storhushåll och innovativa
företag tillsammans utvecklar och testar nya produkter och tjänster med fokus på minskat klimatavtryck och
hållbara livsmedelssystem. Arbetet bidrar till att stärka Stockholm som plats för hållbar innovation och visar
hur den gröna omställningen kan fungera som drivkraft för investeringar, affärsutveckling och nya
arbetstillfällen.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta för att
vidareutveckla,
förstärka och förbättra
det ekosystem för
start-ups som finns i
Stockholm idag, samt
facilitera samarbeten
mellan start-ups och
etablerade bolag,
offentlig sektor och
akademiska
institutioner
Förstärka
erbjudandet inom
Stockholms
startupekosystem
genom att
tillgängliggöra
Stockholms utbud av
företagsfrämjande
aktörer och utveckla
befintligt
serviceerbjudande.
Analys
Bolaget har under
perioden lanserat
stockholmbusinessregi
on.se, där aktörskartan
utgör en central del av
serviceerbjudandet till
företag. Genom att
tillgängliggöra en
strukturerad översikt
Sid. 428 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
över organisationer,
nätverk och resurser
inom Stockholms
näringsliv,
kategoriserade utifrån
olika stödbehov såsom
finansiering,
rådgivning,
internationalisering och
inkubatorstöd, har
arbetet stärkt
entreprenörers
möjligheter att
snabbare hitta relevant
stöd och därmed
förbättrat
tillgängligheten till
stadens
startupekosystem och
företagsfrämjande
aktörer.
Positionera
Stockholm som en
ledande världsstad för
start-ups.
Analys
Bolaget aktiverade
olika målgrupper under
Techarenan med
seminarier och ett
monterprogram kring
att förenkla
entreprenörskap,
investeringar i cirkulära
affärsmodeller,
samverkan inom
halvledare och den
digitala
kreativnäringens
betydelse. Bolaget
medverkade även med
egen programpunkt i
syfte att synliggöra
Stockholm som en
global
innovationsmotor, där
hållbarhet och
välmående driver
tillväxt. Stockholms
montern var välbesökt
och resulterade i nya
värdefulla kontakter
samt stärkta relationer
både i lokalt
ekosystem och
internationellt.
Stockholm
positionerades tydligt
som en innovativ,
kreativ och hållbar
värdstad.
Sid. 429 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Under MIPIM
synliggjorde Bolaget
exempel på
innovationer och
lösningar utvecklade i
SBA-regionen, genom
sju deltagande
startups/innovationsbol
ag, vilket bidrog till att
konkretisera hur
Stockholm omsätter
strategiska mål inom
hållbarhet och
näringslivsutveckling i
praktiken. Arbetet har
bidragit till att stärka
bilden av regionen som
en testbädd för
framtidens urbana
lösningar och som en
attraktiv plats för
långsiktiga
investeringar.
Bolaget deltog på
techmässan InCyber
Forum i Lille, Frankrike
i syfte att etablera
närmare kontakt med
europeiska
cybersäkerhetsföretag
och marknadsföra
SBA-regionen som
investeringsdestination
. Arbetet genomfördes i
samarbete med Kista
Science City och
aktörer från Stockholm
och Sverige.
Deltagandet gav sju
nya leads (kontakter)
varav fyra
opportunities
(relevanta
förfrågningar). Bolaget
har deltagit på
Sushitech i Tokyo
tillsammans med
Business Sweden och
Nordic innovation hub i
Tokyo i syfte att
attrahera investeringar
till Stockholm.
Resultatet är under
bearbetning.
Attrahera
internationella företag
inom life science att
etablera sig i
Hagastaden samt i
nära samarbete med
Stockholm Science
Positionera
Stockholm som
världsledande inom life
science i nära
samverkan samt
genomföra riktade
insatser mot
prioriterade
Sid. 430 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
City AB och bidra till att
stärka Hagastadens
roll som ett
världsledande centrum
inom life science
målgrupper
internationellt.
Analys
Inga avvikelser
Säkerställa fler
internationella
företagsetableringar
inom life science.
Analys
Inga avvikelser
Bidra till en
dynamisk och
välfungerande
arbetsmarknad genom
att bidra till fler av
stadens insatser för
ungas introduktion till
arbetsmarknaden
såsom SAO-jobb,
feriejobb och PRAO
Bidra i arbetet med
att förbättra
ungdomars möjligheter
till arbetslivserfarenhet
och stärka
näringslivets
långsiktiga
kompetensförsörjning.
Analys
Arbete pågår.
Bidra till stadens
arbete med att
analysera behov och
potential när
kontorsmarknaden
genomgår stora
förändringar
Bidra till en
nulägesanalys av
behoven inom
kontorsmarknaden
samt initiera och föra
dialog med branschen.
Analys
SBR bidrar med
expertis inom
fastighetsutveckling
och
näringslivsperspektivet
med representation i
arbets-
/beställargruppen
tillsammans med
övriga nämnda i
kommunkoncernen. I
ett första steg har
SBRs bidrag omfattat
inspel och synpunkter
till
uppdragsbeskrivningen
där bland annat vikten
av just
näringslivsperspektivet
har lyfts fram som
avgörande för att få
rätt ingångsvärden i
uppstarten av arbetet.
Fortsätta utveckla
och stärka Kistas roll
Driva arbetet med
strategisk
platsutveckling i nära
Sid. 431 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
som ett modernt
innovationsdistrikt med
stark attraktionskraft
för företag inom tech
och innovation
samverkan med
berörda förvaltningar
och bolag, Kista
Science City samt
Kista Limitless för att
skapa möjligheter för
innovation, hållbar
tillväxt och
internationell
konkurrenskraft.
Analys
Bolaget deltar i såväl
styr- som
arbetsgrupper inom det
stadsövergripande
arbete som leds av
stadsledningskontoret.
Arbetet har omfattat
månatliga möten och
workshops med fokus
på stärkt styrning,
samordning och
prioritering av insatser
kopplade till
innovation,
näringslivsutveckling
och attraktiva
stadsmiljöer.
I nära samverkan med
berörda förvaltningar,
bolag, Kista Science
City och Kista Limitless
har bolaget identifierat
utvecklingsmöjligheter
som stärker Kistas
konkurrenskraft, ökar
platsens attraktivitet för
investeringar och
talanger samt bidrar till
en mer levande och
hållbar stadsmiljö över
tid. Arbetet genomförs
för att bidra till platsens
utveckling som
internationell nod för
tech, forskning och
företagande.
Positionera och
marknadsföra Kista
som ett modernt
innovationsdistrikt för
att attrahera fler
etableringar och
möten.
Analys
Bolaget har
marknadsfört Kista
som ledande
innovationsmotor och
Sid. 432 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
en av Europas mest
dynamiska techmiljöer
på MIPIM i Cannes. På
techmässan InCyber
Forum i Lille,
marknadsförde bolaget
SBA-regionen som
investeringsdestination
i samarbete med Kista
Science City och
aktörer från Stockholm
och Sverige med syfte
att skapa relationer
med europeiska
cybersäkerhetsföretag
som vill etablera sig i
Sverige.
Leda och
samordna arbetet med
Stockholm Business
Alliance (SBA)
Förbättra
företagsklimatet i
Stockholms stad
genom lokalt
näringslivsarbete och
effektivare
myndighetsservice.
Analys
Månatligen lanserat
SBR:s månadsrapport
som ger en
faktabaserad bild av
utvecklingen i
Stockholmsregionen
samt inom Stockholms
näringsliv och
besöksnäring.
Rapporten är ett
underlag för
prioriteringar och
beslut vilket stärker
stadens interna
målgrupper och
bolagets funktioner.
Analyser av
Stockholms stads
prestation i årets
mätning av
företagsklimatet har
genomförts samt
löpande dialog med
stadsledningskontoret
kring slutsatser och
behov. Fortsatt
utvecklingsdialog med
SKR kring NKI/NUI
inför undersökning
2027 i syfte att stärka
undersökningens effekt
och användbarhet för
SBA-kommunerna.
I samverkan med
SBA-kommunerna,
Sid. 433 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
fastighetspartners och
andra relevanta aktörer
positionera och
marknadsföra hela
SBA-regionen för att
locka nya etableringar
och talanger.
Analys
Deltagande i MIPIM
genererade cirka 330
besök i montern, över
1 miljon exponeringar i
sociala medier, cirka
70 000 videovisningar
samt 14 kvalificerade
etableringsförfrågninga
r.
Deltagande i Budma
och konferens i
Warszawa resulterade
i 17 kvalificerade
förfrågningar. Vid
Nordbygg i Stockholm
medverkade 59 bolag.
Här lanserades även
en uppdaterad
infrastrukturrapport.
En uppdaterad Hotel
Investment Guide
lanserades och
distribuerades till
internationella
hotellaktörer, vilket
stärkte dialogen med
potentiella investerare.
Stärka och utveckla
samarbetet inom SBA
enligt avtal för
perioden 2026-2030.
Analys
Bolaget har etablerat
en stabil grund för SBA
2026–2030 genom
strategiimplementering
, avtal med 54
kommuner och stärkt
kommunikation.
Kommunbesök samt
analytikernas
kvartalsrapporter,
webbinarier och möte
med SBA:s
analysnätverk med
bland annat
deltagande från EU-
kommissionen under
perioden har stärkt
relationer och
beslutsunderlag.
Sid. 434 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Samtidigt visar NKI 74
(-2) en negativ
avvikelse, vilket kräver
fortsatt uppföljning.
Under perioden har 17
kommunbesök
genomförts. Fokus i
möten har varit
stöttning i förståelsen
av lokalt
företagsklimatarbete
samt inventera
kommunernas behov
för att vässa sitt arbete
inom företagsklimat,
investeringsfrämjande
och talangattraktion.
Säkerställa fler
internationella
företagsetableringar till
den större
Stockholmsregionen i
enlighet med SBAs
Verksamhetsplan för
2026
Analys
Bolaget arbetar med
100
etableringsförfrågninga
r vid tertialets slut
varav fyra affärer är i
slutskedet. Årsmålet
för 2026 är 200
förfrågningar och 20
etableringar.
Flera internationella
aktörer har fördjupat
sitt engagemang i
regionen, bland annat
Software Mind, PI
Labs, Paebbl och
Shift4Good, vilket
stärker
investeringsintresset
inom proptech,
bygglogistik och
klimatomställning.
Stärka sitt besöks-
och
investeringsfrämjande
uppdrag
I samverkan med
relevanta parter
utveckla bolagets
förmåga att attrahera
internationella
investeringar utifrån
stadens och
näringslivets behov.
Analys
Bolaget har stärkt
samarbetet med Kista
Sid. 435 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Science City för att
utveckla förmågan att
attrahera rätt typ av
investeringar. Likaså
samarbetar bolaget
med Stockholm
Science City och
Flemingsberg Science
kopplat till Life
Science-etableringar.
Stärka och utveckla
arbetet inom
Stockholm
Archipelago.
Analys
Bolaget har deltagit i
mässor och
visningsresor samt
fördjupat samverkan
med regionala aktörer.
Aktiviteter med
näringslivet, bland
annat
Archipelagodagen och
Sampakteringskonfere
ns, har samlat stort
antal företag och
aktörer i syfte att
stärka samverkan inom
samarbetet.
Utgångspunkt för
arbetet har varit
kampanjen 30 014 öar,
vilket har ökat
marknadsintresset.
Dialog med samtliga
medlemmar och analys
av nuvarande
samarbete har
genomförts som
underlag för ny
avtalsperiod 2027–
2029.
Utveckla arbetet
med att främja hållbar
turism och växande
besöksnäring i
samverkan med
relevanta aktörer.
Analys
Samverkan inom
besöksnäringen har
utvecklats genom
nätverk och riktade
insatser, vilket har
bidragit till ökad
samordning,
identifierade
Sid. 436 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
utvecklingsområden
och stärkt förmåga att
attrahera evenemang
samt utveckla en
hållbar destination.
Inom
samarbetsprojektet
Stockholm Archipelago
har internationell
synlighet stärkts
genom samordnade
kampanjer, vilket har
ökat efterfrågan från
internationell press och
researrangörer samt
lett till planerade
visningsresor och
affärsmöten.
Deltagande i
branscharenor har
fördjupat affärsdialoger
och marknadsnärvaro.
Kunskap och
analysförmåga har
stärkts genom
internationella nätverk
och utveckling av
dataplattformen
Stockholm Visitor
Insight.
Kompetensförsörjninge
n har förbättrats
genom auktorisation av
30 nya turistguider.
Utveckla strategisk
samverkan med
besöksnäringen och
andra relevanta aktörer
för att säkerställa ett
gott företagsklimat för
besöksnäringen och
dialog med staden.
Analys
Bolaget har utvecklat
och genomfört
Executivesamtal med
cirka 80 vd:ar och
beslutsfattare inom
besöksnäringen. Syftet
var att samla
branschen för dialog
kring gemensamma
utvecklingsfrågor och
stärka samverkan
framåt. Parallellt har en
kartläggning
genomförts av
befintliga mötesforum
och nätverk, både
Sid. 437 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
externa och
stadsinterna med fokus
på besöksnäringen,
vilket identifierar
överlappningar samt
utvecklingspotential.
Utifrån det som
framkom under
Executivesamtalet och
i kartläggningen
fortsätter arbetet med
att etablera ett samlat
företagsklimatsforum
för branschen.
Stärka Stockholm
som kluster för företag
inom miljöteknik och
hållbarhet
Främja och
synliggöra innovationer
inom miljöteknik och
hållbarhet i samverkan
med Stockholms
startupekosystem.
Analys
Bolaget har under T1
lanserat Impact
Kitchen Accelerator
- ett initiativ där
innovativa råvaror,
produkter och tjänster
testas i verkliga
köksmiljöer i
Stockholm.
Programmet engagerar
restauranger,
storhushåll och
innovatörer för att
tillsammans utveckla
lösningar på
utmaningar som
råvarutillgång och
klimatavtryck. Initiativet
genomförs 2026 med
Sweden Foodtech
inom Stockholm
Impact och resultaten
presenteras under
Stockholm Impact
Days.
Stödja
marknadsföring av
evenemang i
Stockholm och i
samband med detta
ställa krav
på hållbarhetscertifieri
ngar samt minskad
användning av
engångsartiklar och
plastprodukter i
enlighet med gällande
lagstiftning
Införa
hållbarhetskrav som
villkor för
marknadsföringsstöd
till
evenemangsarrangöre
r.
Analys
Bolaget har under
perioden fortsatt det
kontinuerliga arbetet
med att hantera
ansökningar om
Sid. 438 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
marknadsföringsinsats
er samt att upprätthålla
dialog med arrangörer
som efterfrågar
information om
möjligheten att ansöka.
Under perioden har
bolaget påbörjat
utredning av
förutsättningar för att
kunna gå vidare med
förslag gällande hur
bolaget ska förtydliga
hållbarhetskrav i
samband med
marknadsföringsinsats
er. Arbetet redovisas i
kommande
rapportering.
Stödja
stadsdelsnämnderna
aktivt i det lokala
näringslivsarbetet
Stödja och
samordna
stadsdelsnämndernas
arbete för ett förbättrat
lokalt företagsklimat
och arbeta
uppsökande gentemot
lokalt näringsliv.
Analys
Under T1 har bolaget,
tillsammans med
Stadsledningskontoret
s näringslivsenhet,
genomfört urval och
intervjuer i
rekryteringen av fyra
klustervisa
näringslivsutvecklare.
Arbetet har resulterat i
hittills tre tillsatta
tjänster, vilket lägger
grunden för ett stärkt
och mer strukturerat
lokalt näringslivsarbete
i linje med stadens
näringslivspolicy. Full
bemanning beräknas
uppnås i augusti.
Stötta lokala
näringsidkare,
inklusive aktörer inom
kultur, som bidrar till att
skapa attraktiva
stadsmiljöer, hållbar
turism och som
framhäver Stockholms
särprägel och gör
staden till en mer
attraktiv destination för
turism
Identifiera, driva
och medverka i
strategiska
platsutvecklingsinsatse
r i syfte att stärka
Stockholms
attraktivitet.
Analys
Bolaget har, i nära
samverkan med
trafikkontoret,
fastighetsägare och
Sid. 439 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
lokala aktörer, haft en
aktiv roll i utvecklingen
av Hötorget som en
mer attraktiv och
levande stadsmiljö.
Arbetet utgår från
analyser,
brukarundersökningar
och dialoger med över
900 inspel från
näringsidkare och
besökare. Bolaget har
även bidragit i ett
projekt om
neuroarkitektur i
stadsmiljö, med fokus
på hur utformning
påverkar
välbefinnande.
Stötta lokala
företagare som skapar
attraktiva stadsmiljöer
genom stadens
etablerings- och
expansionsservice,
ökad samverkan inom
stadens operativa
näringslivsarbete samt
genom
tillväxtfrämjande
insatser.
Analys
Arbete pågår.
Ta tillvara aktuella
förstudier för en
eventuell
Stockholmsutställning
2030
Använda
förstudiematerialet för
att accelerera
utvecklingen av Kista.
Analys
Bolaget har under
perioden använt
förstudiematerialet
kopplat till
Stockholmsutställninge
n 2030 som ett
strategiskt underlag i
arbetet med Kistas
utveckling. Genom att
integrera insikter om
platsens potential,
målbild och
prioriterade
utvecklingsområden
har arbetet bidragit till
att identifiera konkreta
insatser som kan
accelerera Kistas
utveckling som
innovations- och
Sid. 440 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
tillväxtnod.
Tillsammans med
kommunstyrelsen leda
arbetet med att
implementera stadens
näringslivspolicy med
tillhörande
etableringsstrategi i
samtliga nämnder och
bolag för att fortsätta
att förbättra
Stockholms
företagsklimat
Leda det
kommunkoncernövergr
ipande operativa
näringslivsarbetet
utifrån stadens
näringslivspolicy och
tillsammans med
kommunstyrelsen leda
arbetet med policyns
implementering.
Analys
Arbete fortgår enligt
plan.
Verka för att fler
stora hållbara
evenemang,
kongresser och
utställningar
genomförs i Stockholm
Positionera och
marknadsföra
Stockholm,
tillsammans med
aktörerna, som
ledande hållbar
kongress- och
evenemangsstad och
lyfta fram dess unika
styrkor.
Analys
Ny budskapsplattform
har stärkt och
tydliggjort
kommunikationen.
Riktad annonsering i
samband med
internationella
branschevenemang
genererade cirka 8 000
webbplatsbesök från
prioriterade
målgrupper.
Två internationella
säljaktiviteter har
genomförts, med cirka
60 respektive 250
köpare, vilka
resulterade i konkreta
affärer för hotell och
mötesanläggningar.
Löpande dialog och
samverkan kring
evenemang har
bidragit till
affärsutveckling och
stärkt Stockholms
position som
evenemangsstad.
Tillsammans med
relevanta aktörer värva
prioriterade
evenemang,
Sid. 441 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kongresser och
utställningar till
Stockholm.
Analys
Fem internationella
kongresser
genomfördes med ett
turistekonomiskt värde
om cirka 121 miljoner
kronor. Tre framtida
kongresser har
bekräftats,
motsvarande cirka 17
miljoner kronor.
Under perioden har 18
anbud för framtida
möten lämnats in, med
ett potentiellt värde om
cirka 550 miljoner
kronor, vilket visar på
ett ökat inflöde av
förfrågningar och stärkt
marknadsposition.
Dialoger och förstudier
kring större
internationella
evenemang har
initierats, och en
uppdaterad pipeline för
kommande 5–10 år
stärker det långsiktiga
värvningsarbetet.
Verka för att
internationella företag
inom tech och
innovation ska etablera
sig i Kista samt i nära
samarbete med
stiftelsen Electrum och
Kista Science City AB
Positionera och
marknadsföra Kista
som ett modernt
innovationsdistrikt och
internationell hub för
de prioriterade
strategiska områdena i
samverkan med
aktörerna i Kista.
Analys
Stockholms
deltagandet i MIPIM
hade tydligt fokus på
att kommunicera
Stockholms ledande
roll inom innovation:
Stockholmsregionen
rankats nummer 1 och
utsetts till Europas
mest innovativa region
2025 i Europeiska
kommissionens årliga
rapport. Bolaget lyfte i
kommunikationen
exempel på området
Kista som viktig
innovationsmotor och
Sid. 442 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
en av Europas mest
dynamiska techmiljöer
och unik del av den
innovativa
Stockholmsregionen.
En plats för
investeringsmöjligheter
och med ett starkt
tech- och
innovationsekosystem.
Stärka
etableringsförutsättnin
garna i Kista genom att
bistå med
näringslivskunskap och
genomföra
uppsökande
näringslivsdialog i
samverkan med Kista
Science City och
stadsdelsnämnden.
Analys
Under perioden har
bolaget färdigställt och
spridit näringslivsfakta
per stadsdelsområde
ner på stadsdelsnivå.
Rapporterna är
publicerade på
stockholmbusinessregi
on.se.
Säkerställa fler
investeringar och
etableringar i Kista i
samverkan med
externa aktörer samt
berörda förvaltningar
och bolag.
Analys
Inga avvikelser, arbetet
pågår löpande.
Utveckla och driva
strategiska nätverk
med berörda
förvaltningar och bolag
samt externa aktörer i
syfte att attrahera,
utveckla och behålla
talanger i Kista.
Analys
Inga avvikelser, arbetet
pågår löpande.
Verka för att
Stockholm ska vara ett
självklart val för företag
Arbeta med
förutsättningarna för
samt utveckling av
prioriterade
Sid. 443 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
inom innovationsdrivna
och kunskapsintensiva
branscher som tech,
life science och inom
den gröna
omställningen
innovationsdrivna och
kunskapsintensiva
branscher såsom tech,
life science och företag
inom grön omställning.
Analys
Bolaget medverkar i
Interregprojektet
Reaves för att stärka
Stockholms position
som global nod för
digitala kreativnäringar
inom musik, dataspel
och film. Projektet
omfattar kartläggning
av ekosystem, trender
samt gemensamma
utmaningar och
möjligheter. Bolaget
har under perioden
tagit fram en
kartläggning och
samlat nyckelaktörer
från de tre
delsektorerna för att
gemensamt ta fram en
strategisk
handlingsplan som
stärker samverkan,
innovationskraft och
långsiktig
branschutveckling.
Positionera och
marknadsföra
Stockholm som det
självklara valet för
etableringar inom
innovationsdrivna och
kunskapsintensiva
branscher som tech,
life science och inom
den gröna
omställningen
Analys
Bolaget deltog på
techmässan InCyber
Forum i Lille, Frankrike
med syfte att träffa
europeiska
cybersäkerhetsföretag
och marknadsföra
SBA-regionen som
investeringsdestination
. Bolaget deltog också
på Sushi Tech i Tokyo i
slutet av april, i
samarbete med
Business Sweden och
Nordic Innovation
Sid. 444 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
House Tokyo i syfte att
träffa
japanska/asiatiska
techbolag och
marknadsföra SBA-
regionen som
investeringsdestination
.
Verka för att öka
andelen internationella
och inhemska turister
som reser till
Stockholm med tåg
Marknadsföra
möjligheten att resa
miljövänligt med tåg till
Stockholm och göra
riktade
kommunikationsinsats
er i samband med
stora evenemang.
Analys
Aktivering har
påbörjats under T1.
Kontinuerlig
publicering av hållbara
ressätt och förbättrad
tillgänglighet i våra
digitala kanaler, så
som under World
Public Transport Day.
Öka stadens
attraktionskraft av
internationella och
nationella talanger
samt stärka stadens
arbete med
mottagande av
talanger och dess
medföljande familjer
Arbeta för ett stärkt
mottagande av
internationella och
nationella talanger och
dess medföljare för att
därigenom behålla
talanger längre i
Stockholm i samverkan
med relevanta aktörer.
Analys
Arbete pågår.
Profilera Stockholm
genom riktade insatser
mot identifierade
målgrupper samt verka
för att staden är en bra
värdstad.
Analys
Under perioden
lanserade bolaget den
internationella
varumärkes- och
kännedomskampanjen
“30 014 Islands of
Possibilities”.
Antal företag i
Stockholm
Analys
211 186 212 000
Sid. 445 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
I mars 2026 fanns 211
186 bolag registrerade
i Stockholms stad.
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
För att säkerställa
måluppfyllelse om
totalt 150
feriejobbsplatser inom
besöksnäringen har
bolaget kompletterat
arbetsplatsförlagda
placeringar enligt
ursprunglig modell
med
värdskapsbaserade
uppdrag i centrala
besöksmiljöer och
entreprenöriella
feriejobb med fokus på
affärsutveckling i
besöksnäringen.
0 st 150 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
0 st 0 st
Näringslivets
nöjdhet vid kontakter
med staden som
myndighet
Analys
Nöjd Kund Index (NKI)
för Stockholms stad
2025 sjunker jämfört
med 2024 från 74 till
69.
Serveringstillstånd
ökar sitt betyg till 77
(71), medan bygglov
gör ett tapp på tio steg
till 43 (53). Miljö och
livsmedel minskar
något men får
fortfarande höga betyg
på 74. Stockholm
väljer att även mäta
servicen kopplat till
markupplåtelse där
staden ligger på 75, en
ökning med 11 enheter
från förra året.
I årets mätning har 788
69 74
Sid. 446 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
företag i Stockholm
gett sina synpunkter,
och svarsfrekvensen är
45 procent. NKI-
betygen för Stockholm
2025 med föregående
års värde inom
parentes:
• brandskydd
88 (86)
• bygglov 43
(53)
• markupplåtels
e 75 (64)
• miljö- och
hälsoskydd
74 (78)
• livsmedelskon
troll 74 (81)
• serveringstillst
ånd 77 (71)
Resultatet för 2025
presenterades den 22
april 2026.
Tillväxt i den
privata sektorn i
Stockholms stad
(lönesumma)
Analys
3,8 % 3 %
Ökning av
antalet arbetsplatser i
ytterstaden
Analys
Antal arbetsplatser i
ytterstaden baserat på
den förvärvsarbetande
dagbefolkningen ökade
med 0,7% kvartal 1
2026 jämfört med
samma kvartal 2025.
Den utdragna
lågkonjunkturen har
hållit tillbaka
sysselsättningen i
Sverige och Stockholm
generellt, detta drabbar
även ytterstaden.
0,7 % 1 %
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
exploateringsnämnden
,
stadsbyggnadsnämnde
n och Stockholm
Business Region AB ta
fram en analys och
Sid. 447 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
åtgärdsförslag
gällande
kontorsmarknaden i
Stockholm
Analys
Bolaget bidrar i
arbetet.
Kommunstyrelsen ska i
samråd med miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
servicenämnden,
socialnämnden,
stadsbyggnadsnämnde
n, trafiknämnden och
Stockholm Business
Region AB samordna
arbetet med att
vidareutveckla
Kontaktcenter
Stockholms service
som en väg in för
företag
Analys
Bolaget deltar i arbetet.
Stockholm
Business Region AB
ska genomföra en
riktad
marknadsföringskamp
anj för att attrahera
mer efterfrågad
arbetskraft till
Stockholm
Analys
Under perioden har
bolaget fokuserat på
en internationella
varumärkes- och
kännedomskampanjen
“30 014 Islands of
Possibilities”, med
utgångspunkt i
Stockholms unika
kombination av
huvudstad och
skärgård.
Stockholm
Business Region AB
ska i samarbete med
utbildningsnämnden
och berörda
stadsdelsnämnder
testa modellen
studiemotiverande
arbetslivsorientering
(SAO-jobb) på ett antal
Sid. 448 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
skolor i stadens
utpekade
fokusområden
Analys
Arbetet följer enligt
plan. Under perioden
har partnerskapsavtal
mellan Staden och
Nästa Generation
Sverige skrivits under.
Stockholm
Business Region AB
ska i samarbete med
utbildningsnämnden
testa en modell med
en praktikbank för att
stötta skolorna med att
tillhandahålla PRAO-
platser inom
näringslivet för elever i
årskurs 8 och 9, med
särskilt fokus på
bristyrken
Analys
Dialog med
utbildningsförvaltninge
n påbörjad.
Stockholm
Business Region AB
ska i samråd med
exploateringsnämnden
, idrottsnämnden,
kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnde
n och trafiknämnden
utreda hur
besöksnäringen och
destinationsutvecklinge
n i Kista kan stärkas
Analys
Bolaget har under
perioden påbörjat
planering för
utredningsarbetet
kopplat till hur
besöksnäringen och
destinationsutvecklinge
n i Kista kan stärkas.
Stockholm
Business Region AB
ska tillhandahålla 150
feriejobbsplaceringar
inom besöksnäringen
Analys
Genomförandet av
Sid. 449 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
feriejobbsuppdraget
inom besöksnäringen
2026 har påverkats av
externa förutsättningar
kopplade till
kollektivavtal inom
hotell- och
restaurangbranschen.
För att säkerställa
måluppfyllelse om
totalt 150
feriejobbsplatser inom
besöksnäringen har
bolaget kompletterat
arbetsplatsförlagda
placeringar enligt
ursprunglig modell
med
värdskapsbaserade
uppdrag i centrala
besöksmiljöer och
entreprenöriella
feriejobb med fokus på
affärsutveckling i
besöksnäringen.
Stockholm
Business Region AB
ska utreda fler lämpliga
branschsamarbeten för
feriejobb i näringslivet
Analys
Arbete pågår.
Stockholm
Business Region AB
ska utveckla former för
att uppmärksamma
lokala företagare och
entreprenörer som
bidrar till ett hållbart,
innovativt och levande
näringsliv i Stockholm
Analys
Arbete pågår.
Stockholm
Business Region AB
ska utveckla
samarbetet med
Region Stockholm
kring arbetet med
mottagande av
internationella talanger
Analys
Arbete pågår.
Stockholm
Business Region AB
ska utvärdera stadens
Sid. 450 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
arbete med
talangattraktion och
identifiera vilka
insatser staden ska
driva och utveckla för
att komplettera övriga
offentliga och externa
aktörer i Stockholm
Analys
Bolaget har under
perioden i samarbete
med Region Stockholm
arbetat med att ta fram
förslag för utvecklat
arbete med
mottagande av
internationella talanger
till
Stockholmsregionen.
Stockholm
Business Region AB
ska öka den lokala
synligheten av stadens
arbete med
näringslivs- och
besöksnäringsfrågor
Analys
Bolaget har lanserat en
ny digital tjänst, en
mötesplats för det
lokala näringslivet
- stockholmbusinessre
gion.se - med relevant
information och en
evenemangskalender
med fokus på
näringslivsevents. Den
lokala synligheten har
också stärkts genom
ökad närvaro på
LinkedIn, där antalet
följare har ökat till totalt
23 608. Majoriteten av
följarna är baserade i
Stockholm, och analys
av besöksdemografin
visar att den största
gruppen utgörs av
personer inom
företagsutveckling,
vilket indikerar en stark
räckvidd mot det lokala
näringslivet. Sociala
medie inlägg kopplade
till näringslivsfrågor har
dessutom genererat
högt engagemang.
Sid. 451 (477)X
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Under perioden har Stockholm Business Region bidragit till stadens arbete för en jämlik och långsiktigt
hållbar stadsutveckling genom att tillföra näringslivsperspektiv och kunskap i planeringen av Kistas
framtida utveckling. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med stadsledningskontoret, berörda nämnder,
bolag och externa aktörer inom ramen för det stadsövergripande uppdraget att ta fram en långsiktig
utvecklingsplan för Kista.
Bolaget har deltagit i såväl styrgrupp som arbetsgrupp genom återkommande möten och workshops
kopplade till förstärkt styrning och samordning av stadsutvecklingen i området. Fokus har legat på att bidra
med analyser och erfarenheter kring näringsliv, etableringar, platsattraktivitet och stadsdelsutveckling för att
skapa bättre förutsättningar för en blandad och levande stadsdel.
Genom ett kunskapsbaserat arbetssätt och tidigare framtagna analyser om näringslivets förutsättningar i
stadens olika stadsdelar har bolaget bidragit till att stärka underlagen för prioriteringar och långsiktig
planering. Arbetet syftar till att utveckla Kista som en attraktiv stadsdel där bostäder, arbetsplatser,
innovation och social hållbarhet samspelar och skapar goda livsvillkor för boende och verksamma i
området.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
exploateringsnämnden
, idrottsnämnden,
kulturnämnden,
stadsbyggnadsnämnde
n, trafiknämnden,
utbildningsnämnden,
Järva stadsdelsnämnd,
Stockholm Business
Region AB samt
Stockholms Stadshus
AB ta fram en plan för
Kistas framtida
utveckling i samråd
med Kista Science City
AB och andra externa
aktörer
Analys
Bolaget har under
perioden medverkat i
såväl styrgrupp som
arbetsgrupp genom
månatliga arbetsmöten
och workshops i det
stadenövergripande
arbete som
stadsledningskontoret
leder kopplat till
förstärkt styrning av
stadsutvecklingen i
Kista där uppdraget att
ta fram en plan för
Kistas framtida
utveckling ingår.
Sid. 452 (477)X
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Stadens liksom bolagets mål är en god arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet. En god arbetsmiljö
bidrar både till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetarna. Bolaget
främjar en god digital, social och organisatorisk arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där medarbetarna
känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. Bolaget har fortsatt arbetet med att ta fram en
guide för våra uppdrag, vår kultur och våra arbetssätt. Guiden är ett praktiskt stöd för att skapa tydlighet,
trygghet och gemensam förståelse för hur vi arbetar och hur vi når våra mål tillsammans. Det arbetet har
skett i dialog med chefer, medarbetare och arbetsmiljögruppen och implementering av guiden i det dagliga
arbetet sker nu under våren med syfte att ytterligare förbättra och utveckla samarbetsorganisationen.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
AMI för år 2026 är 73,
en enhet högre än
föregående år. Arbetet
med att analysera
resultatet och ta fram
handlingsplaner har
inletts och kommer att
vara i fokus på APT-
möten och
bolagsmöten framgent.
73 82
Sjukfrånvaro
Analys
3,4 % 3 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
0,8 % 2 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Bolaget har deltagit i arbetet inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap genom att stå till
organisationens förfogande vid behov. Arbetet med informationssäkerhet bedrivs strukturerat enligt fastställt
årshjul i syfte att säkerställa kontinuitet och efterlevnad av gällande regelverk. Arbetet med att stävja
välfärdsbrottslighet pågår i bolaget, under perioden har en översyn kopplat till hanteringen av
evenemangskalendern som bolaget publicerar på sin hemsida påbörjats.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Delta i arbetet inom
stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap samt
bidra till
återkommande
Stå till
sektorsorganisationens
förfogande vid behov
och bidra i arbetet med
kommunikativa
Sid. 453 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
kommunikationsinsats
er om egenberedskap
till stadens invånare
insatser om
egenberedskap.
Analys
Bolaget har deltagit i
arbetet inom stadens
sektorsorganisation för
civil beredskap genom
att stå till
organisationens
förfogande vid behov.
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
100 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
0 %
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Arbetet med att strukturera avtalskatalogen har fortsatt under perioden och bidrar till stärkt
avtalsuppföljning och förbättrad kontroll. Bolaget deltar även i det stadsövergripande uppdraget att
vidareutveckla arbetssätt, verktyg och koncept för digital närvaro i syfte att stärka det förebyggande arbetet.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Kommunstyrelsen ska i
samarbete med
socialnämnden samt i
samråd med
idrottsnämnden,
kulturnämnden,
stadsdelsnämnderna
och Stockholm
Business Region AB
vidareutveckla
arbetssätt, verktyg och
koncept för digital
närvaro i syfte att
stärka det
förebyggande arbetet
Analys
Inga avvikelser. Arbete
påbörjats med
styrgrupp och
arbetsgrupp upprättad.
Sid. 454 (477)X
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Under perioden har Stockholm Business Region fortsatt att stärka Stockholms internationella position som
en öppen, hållbar och kreativ stad. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt i Stockholms samlade
erbjudande som plats för företagande, innovation, besök, investeringar, talanger och evenemang.
Övrigt
S:t Erik Markutveckling AB
Sammanfattande kommentar
Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på
omvandling av fastigheterna till bostäder, arbetsplatser och andra ändamål i enlighet med stadens
stadsutveckling.
Bolaget ska löpande pröva förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga
stadsutveckling. Under perioden inriktas verksamheten på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god
avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska i samarbete med
kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta att söka strategiska
utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov.
Inom bolaget pågår ett arbete avseende avyttring av ej strategiska objekt. Dialog om överlåtelse av
Ulvsunda idrottscentrum förs med idrottsnämnden samt dialog om överlåtelse av Tullhuset på Blasieholmen
förs med fastighetsnämnden.
Rekommendationer från revisionskontoret
Revisionskontoret bedömde att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolaget arbetar aktivt med fullmäktiges uppdrag och direktiv.
Rekommendationer, åtgärder och tidplan anges i nedan tabell.
Rekommendation Åtgärd Tidplan
Uppdatera bolagets system för intern
kontroll utifrån de nya
tillämpningsanvisningarna som tagits
fram av Stockholm Stadshus AB
september 2025.
Styrelsen reviderar ”System för intern
kontroll”.
Styrelsen fattade beslut på styrelsemötet
den 17 april. Efter beslut arbetar bolaget
enligt reviderat system för intern kontroll.
Verifiera att kontrollen av att anlitade
konsulter och entreprenader följer avtal
och beslut. Till exempel genom att
inhämta och kvittera underlag som
stryker att löpande uppföljning och
kontroller genomförs enligt rutin.
VD har regelbundna möten med
projektägare där kontroller som är
genomförda behandlas. Dokumenteras
genom mötesanteckningar och underlag
sparas ned på ACC.
Sker löpande under året.
Stärka styrningen av
investeringsprojektet, bland annat
genom att ersätta befintlig styrgrupp
med en styrgrupp som omfattar hela
investeringsprojektet och uppdatera
projektplan till att omfatta hela
investeringsprojektet.
Ny styrgrupp tillsätts. Projektplanen
uppdateras till att omfattahela
investeringsprojektet.
Styrelsen fattade beslut om att tillsätta
ny styrgrupp på styrelsemötet den 17
april. Projektplan är uppdaterad och
godkänd av både bolagets interna
styrgrupp samt den stadsövergripande
styrgruppen.
Säkerställa att det i rapporteringen av
investeringarna i fastigheten
Gjutmästaren 6 framgår uppgifter om
riskbuffert och dess utveckling.
Bolaget börjar inkludera riskbuffert i
rapporteringen av investeringarna.
Riskbuffert rapporteras nu i
lägesrapporter samt styrgruppsrapporter
för relevanta delprojekt
Sid. 455 (477)X
Rekommendation Åtgärd Tidplan
Öka medarbetarnas kännedom om
styrande dokument inom bolaget och
inom Stockholms stad.
(Rekommendationen är en rest från
årsrapporten 2024)
Interna och relevanta centrala
styrdokument behandlas på
måndagsmöten. Genomgångarna
dokumenteras genom mötesagendor
samt anteckningar.
Sker löpande under året. En samlad
genomgång av samtliga interna
styrdokument sker innan sommaren.
I och med förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB har bolaget övertagit en rekommendation från
revisionskontoret som lyder: fastställ en aktuell underhålls- och investeringsplan för fastigheter i enlighet
med stadens investeringsstrategi. Bolaget arbetar med rekommendationen.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Resultat efter finansnetto för första tertialet 2026 uppgick till 0 mnkr. Prognostiserat resultat efter
finansnetto för 2026, exklusive realisationsresultat, beräknas uppgå till -31 mnkr. I månadsskiftet
oktober/november förväntas Fastighets AB Flanören överlåta Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden.
Prognostiserat realisationsresultat uppgår till 45 mnkr.
Budgeterat resultat för helåret uppgick till -36 mnkr.
I januari 2026 förvärvades Mässfastigheter i Stockholm AB. Under sista tertialet 2026 förväntas Fastighets
AB Godsfinkan säljas till systerbolaget SISAB och Fastighets AB Flanören förväntas sälja Tullhus
Blasieholmen till fastighetsnämnden. Ingen av dessa tre transaktioner beaktades i budget vilket förklarar
avvikelser mellan budget och prognos.
Periodens investeringar uppgår till 1 082 mnkr och prognostiseras uppgå till 1 562 mnkr för helåret. Jämfört
med den budgeterade investeringsvolymen om 1 036 mnkr förklaras avvikelsen främst av förvärv av
Mässfastigheter i Stockholm AB som ej var beaktad i budget, men även av ändrade förutsättningar i
Fastighets AB G-mästaren. Bolaget arbetar kontinuerligt med att följa investeringsprojekt och justering i
investeringstakt sker både för att betrygga sluttiden i projekten, och för att hålla projektbudget.
Utöver bolagsförvärv består investeringarna främst av planerat idrottscentrum i Ulvsunda. I övrigt består
investeringar av hyresgästanpassningar, energibesparande åtgärder, arbete med detaljplaner för kommande
stadsutveckling samt förvärv av två bolag. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga
för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och därmed bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt.
Bolaget har påbörjat fastighetsutveckling kring en ny inriktning i linje med framtagen detaljplan.
Omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri, är den första etappen i planläggningen
av Bällsta hamns södra del. Fastigheten, med populärnamnet Bryggeriet i Bromma, utvecklas nu till en
central mötesplats för bland annat idrott och kultur, upplevelser, kontor och handel. Arbetena startade under
2024 och området utvecklas etappvis flera år framöver.
Byggnaden är i huvudsak tomställd och den tidigare volymhandeln har flyttat ut. Fastighetens byggnader är
uppförda 1970 och de infrastrukturella delarna har nått sin tekniska livslängd. De är dessutom inte
anpassade för den användning den nya detaljplanen medger. Det krävs stora investeringar i vatten, avlopp,
fjärrvärme, el samt styr- och regler. För att ha möjlighet att hyra ut lokaler kommer de även behöva
hyresgästanpassas.
Omsättningen för perioden uppgick till 125 mnkr. Den prognostiserade omsättningen för 2026 beräknas
uppgå till 390 mnkr, varav den största delen är hänförlig till Mässfastigheter i Stockholm AB (136 mnkr),
Fastighets AB G-mästaren (64 mnkr) och S:t Erik Tullhusen AB (38 mnkr). Prognosen baseras på befintliga
hyresavtal. En bedömning har gjorts avseende tomma lokaler och möjligheterna att hyra ut dessa. Prognosen
ligger högre än helårsbudget om 268 mnkr, vilket förklaras av förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB.
Sid. 456 (477)X
Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar prognostiseras till 230 mnkr, varav 198 mnkr avser
driftskostnader. Stora enskilda poster inom driftskostnaderna utgörs av elkostnader, fastighetsskatt,
tomträttsavgäld, värmekostnader, fastighetsskötsel och förvaltning.
Underhållskostnaderna prognostiseras till 32 mnkr. Avvikelsen gentemot budgeterade underhållskostnader
om 21 mnkr är helt hänförlig till det tillkommande förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB. Löpande
underhåll uppskattas till 12 mnkr och planerat underhåll till 20 mnkr. Planerade underhållsåtgärder utgörs
främst av kostnader som staden påför bolaget för upprustning och iordningställande av de parker som
kommer att övergå till staden. Därutöver planeras för markarbeten såsom asfaltering, åtgärder på tak och
fasad samt OVK-åtgärder. Med anledning av eftersatt underhåll i Mässfastigheter i Stockholm AB planeras
även för relativt omfattande brandskyddsåtgärder och OVK-åtgärder i de nytillträdda fastigheterna under
året.
Per 30 april 2026 uppgick koncernens finansiella skuld till 3 175 mnkr. För resterande två tertial under 2026
har räntan bedömts utifrån Stadens prognos, vilket medför ett prognostiserat finansnetto för helåret om -93
mnkr.
Investeringar
S:t Erik Markutveckling prövar löpande förslag till förvärv och försäljningar av fastigheter i syfte att främja
stadens långsiktiga utveckling. Under första tertialet 2026 har bolaget förvärvat Mässfastigheter i Stockholm
AB av Stockholms Stadshus AB. Under sista tertialet 2026 kommer Fastighets AB Godsfinkan säljas till
systerbolaget SISAB. Fastighets AB Flanören kommer även att sälja Tullhus Blasieholmen till
fastighetsnämnden.
Övriga förvärv och försäljningar som ännu inte är beslutade av kommunfullmäktige ingår inte i
helårsprognosen 2026.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
Bolaget ska fortsätta verka för ett levande och mångfacetterat konst- och kulturliv. Bolaget har ett nära
samarbete med kulturförvaltningen och avser fortsätta arbetet med att bidra till att kulturaktörer utvecklar
Sid. 457 (477)X
ekonomiska modeller som skapar långsiktighet och hållbar utveckling inom branschen. Bolaget kommer
även verka, där det är möjligt, för att tillfälliga kulturyttringar ska kunna ske i anslutning till bolagets
fastighetsbestånd.
Bolaget prövar löpande beståndets lämplighet för temporär användning inom kultursektorn och har för
avsikt att under året tillsammans med berörda kulturentreprenörer ytterligare utveckla samarbetet för att
tillskapa fler platser och scener för KKN-näringarna inom bolagets bestånd.
Bolaget verkar för att tillgången till idrottshallar och spontanidrottsytor ökar i Stockholm. I Ulvsunda driver
bolaget ett projekt med avsikt att etablera ett större idrottscenter under 2026 tillsammans med
idrottsförvaltningen. Utöver fyra fullstora idrottshallar kommer anläggningen när den är färdigställd även
inrymma lokaler för smalare idrotter som bland annat bordtennis, dans, cricket, fäktning och brottning. I
fastigheten planeras även för kringverksamheter som ska komplettera idrottscentret. Företagande inom
idrott och hälsa, gymverksamhet, café, hubb för föreningslivet kan vara föremål för detta.
Tillsammans med Stockholm Konst etablerar bolaget under 2026 offentlig konst i idrottscentret samt
planering för exteriör offentlig konst på Bryggeriet i Bromma.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Tillsammans med
berörda nämnder och
bolag utveckla
Frihamnen med ett
utökat kulturellt utbud.
Analys
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Bolaget arbetar med att energieffektivisera beståndet i enlighet med stadens målbild. Under detta år kommer
utförda energikartläggningar och energideklarationer att följas upp, och hållbara och lönsamma åtgärder
planeras in. Bolaget kommer även utvärdera nytillkomna fastigheters behov av energikartläggningar och
utifrån behov utföra nya kartläggningar.
Bolaget ställer miljökrav i sina upphandlingar avseende entreprenad- och ramavtalsupphandlingar. Bolaget
avser också att införa klimatberäkningar i ombyggnationsprojekt med avsikt att lyfta fram åtgärder som kan
minska CO2-avtryck.
Bolaget tar via förvaltningsentreprenören årligen fram en miljö- och klimathandlingsplan som biläggs
rapporteringen. Den inriktar sig främst på hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar
mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri materialanvändning samt sund inomhusmiljö.
Under 2026 fortsätter bolaget applicera byggvarubedömningen på större entreprenader genom hela
beståndet, för att verka för val av miljövänligt material vid ombyggnationer.
Bolaget avser att under 2026 att utföra upphandling av solceller på tillämpbara byggnader i bolagets bestånd
och att installation av solceller sker under året. I idrottsprojektet i Ulvsunda fortsätter bolaget planera för
åtgärder med innovativ höjd. Bolaget har exempelvis en viktig roll att fylla när det gäller pilotprojektet om
en återbrukscentral. Bolaget tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för återbrukscentral genom en
förhyrning till arbetsmarknadsnämnden. Återbrukscentret skapar förutsättningar för att aktivt arbete med
Sid. 458 (477)X
återbruk i alla ombyggnationsprojekt som bolaget planerar för i Bryggeriet i Bromma.
I samband med förvärvet av Valsverket 7 erhöll bolaget en byggnad som idag värms med olja. Byggnaden
ska på sikt rivas, så att investera i fjärrvärme är inte aktuellt. Bolaget har utfört åtgärder på pannan och gick
under första tertialen 2026 över till HVO-bränsle vilket förväntas minska klimatavtrycket med 80 %.
I takt med att bolagets hyresgäster ställer högre krav på sin egen organisations agerande i miljöfrågor är det
av stor vikt att bolaget fortsätter underlätta för hyresgästerna i deras arbete i dessa frågor. Bolaget har bland
annat inlett samarbete med Stockholm Vatten kring miljöarbete kopplat till hyresavtalet. I nytecknade
hyresavtal i Bryggeriet i Bromma tecknar bolaget gröna bilagor med hyresgästerna.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Säkerställa att de
kommunala bolagen
inventerar var det
lämpar sig att installera
solceller på stadens
tak samt planerar för
att installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Redogöra för hur
bolaget inventerar var
det lämpar sig att
installera solceller på
stadens tak samt
planerar för att
installera solceller
under mandatperioden
för att öka den lokala
elproduktionen
Analys
Andel
upphandlingar som
bidrar till cirkularitet
Analys
25 %
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Årsmålet justeras från
0,07 till 0,19 till följd av
förvärvet av
Mässfastigheter i
Stockholm AB. I och
med detta inkluderas
även
Stockholmsmässan i
beståndet, som har
installerade
solcellsanläggningar.
0,19 GWh Påbörja
genomförande av
solcellsinstallation på
utvalda delar av
beståndet.
Analys
Köpt energi för
värme,
tappvarmvatten,
komfortkyla samt
fastighetsel (enligt
Boverkets definition för
fastighetsenergi) per
kvadratmeter A-temp
(kWh/m2)
Analys
66,98 kWh/m2
Sid. 459 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
13,89 GWh
Relativ
energianvändning
Analys
67 (kWh/enhet)
Använda Stocket
för återbruk av möbler
och inventarier.
Analys
Servicenämnden ska i
samarbete med
kommunstyrelsen och
S:t Erik Markutveckling
AB, och i samråd med
arbetsmarknadsnämnd
en,
exploateringsnämnden
, fastighetsnämnden,
miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden, AB
Familjebostäder, AB
Stockholmshem, AB
Svenska Bostäder,
Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, SISAB
och Stockholm Vatten
och Avfall AB etablera
en återbrukscentral av
byggmaterial för
stadens verksamheter
och i första hand pröva
att driva verksamheten
i egen regi
Analys
Bolaget följer arbetet
med inrättandet av en
gemensam
återbrukscentral och
stöttar vid behov.
Bolagets arbete med
återbruk i projekt
Gjutmästaren fortgår.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Sid. 460 (477)X
Bolagets byggnader ligger i huvudsak med god tillgänglighet till kollektivtrafik.
Totalt har bolaget knappt 1 400 parkeringsplatser. Bolaget har hittills installerat totalt 20 laddstolpar på
Bryggeriet i Bromma, varav två så kallade snabbladdningsstolpar. I pågående markprojekt på Bryggeriet i
Bromma har bolaget förberett för utökning av antalet laddplatser. Ombyggnaden av Bryggeriet i Bromma
innebär att bolagets totala antal parkeringsplatser minskar. Med hänsyn till detta avser bolaget att avvakta
utbyggnation av ytterligare laddstolpar till dess att det framtida parkeringsbehovet och behovet av
laddstolpar är klarlagt. På Stockholmsmässan finns sedan tidigare 34 installerade laddplatser. Bolaget
kommer avvakta ytterligare utbyggnation i inväntan på en mer tydlig framtidsutsikt kring fastighetens
utveckling. Bolaget kommer handla upp och installera laddstolpar på Vasslan 4 i samarbete med Stockholm
Parkering. I dagsläget utvärderas möjligheten att samordna det med en potentiell solcellsinstallation. Sedan
tidigare har Isterbandet 6, Dikesrenen 18 och Magasin 1 genom hyresgäster försetts med laddstationer.
Övriga fastigheter i bolagets bestånd bedöms inte vara lämpliga för att bygga laddstationer, antingen
eftersom de har en kort framtidshorisont eller för att bolaget inte har rådighet över parkeringsytorna.
Bolaget verkar även för förbättrade möjligheter till förvaring av cyklar för att främja cykeltransporter till
våra fastigheter.
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
I samband med projektet Bryggeriet i Bromma kommer bolaget fokusera på att hantera de miljöskulder som
finns från fastighetens historiska användning. Under 2026 avslutas de initiala markarbetena avseende
ombyggnad av Bryggeriet i Brommas utomhusytor och gång- och cykelvägar. När entreprenaden
färdigställts kommer det innebära förbättrad dagvattenhantering med minskad belastning på omgivande
recipienter och ökad biologisk mångfald genom större andel planterad yta på både mark och tak. Förorenade
massor inom fastigheten kommer att hanteras vilket förbättrar föroreningssituationen i mark, inomhus och
den närliggande Bällstaviken.
Bolaget har under första tertialen 2026 utfört miljöinventering av Valsverket 7, och där identifierat mindre
uppkomst av bland annat inbyggd asbest. I samband med kommande lokalanpassningar kommer bolaget
planera för erforderliga saneringsåtgärder.
Byggvarubedömningen kommer fortsätta att används inom alla delprojekten för Bryggeriet i Bromma samt
större entreprenader i övriga beståndet.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
avslutade bygg- och
anläggningsentreprena
der där varor
miljöbedömts och
loggats i
Byggvarubedömningen
Analys
25 %
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
Sid. 461 (477)X
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
Bolagets fastighetsinnehav präglas till stor del av fastigheter som på sikt ska rivas eller konverteras till
annan användning. I dessa fall vidtas varsamhet kring investeringar.
För 2026 är budgeterade investeringar till stor del hänförliga till utveckling av Bryggeriet i Bromma, främst
det planerade idrottscentrumet men även utveckling av andra tomställda lokaler samt mark, park och
gångväg. Bolaget planerar även investeringar i infrastruktur i byggnaden dels för att förlänga livslängden på
byggnaden, dels för förbättrad energieffektivisering. I övrigt bestånd består investeringar främst av
hyresgästanpassningar i olika byggnader, energibesparande åtgärder samt arbete med detaljplaner för
kommande stadsutveckling.
Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och
därmed också bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt. Bolaget följer löpande upp pågående projekt
för att i god tid kunna uppmärksamma en eventuell budgetavvikelse samt kontinuerliga avstämningar av
driftnetto och prognos. Därmed säkerhetsställts ett kostnadseffektivt nyttjande av ekonomiska medel.
Bolaget arbetar aktivt för att bibehålla uthyrningsgraden i byggnader som ska avvecklas för att på så sätt
verka för så bra driftnetto som möjligt till dess att byggnaden rivs.
Vidare kommer bolaget fortsatt pröva förslag till förvärv och försäljning av fastigheter i syfte att främja
stadens långsiktiga utveckling.
Bolaget ska bidra till att bromsa ökningen av lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna inom
kommunkoncernen. Detta genom att vara en aktiv part och belysa möjligheter för stadens nämnder och
bolag att det finns möjliga inhyrningar inom bolagets eget fastighetsbestånd.
Bolaget bevakar aktivt möjligheten till relevant extern finansiering genom bidrag från EU, stat eller andra
aktörer med hjälp av olika webtjänster. Exempelvis ansöker bolaget om bidrag från naturvårdsverket vid
installation av laddstolpar, samt skattebidrag vid installation av solceller.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
I samarbete med
kommunstyrelsen,
exploateringsnämnden
och
stadsbyggnadsnämnde
n söka strategiska
projekt och förvärv för
stadens framtida
behov
Utveckla bolagets
förvärvsstrategi i
samråd med
Exploateringsnämnden
och Stockholms
Stadshus AB.
Analys
Inleda avyttringen
av idrottscentret
Gjutmästaren 6 till
fastighetsnämnden.
Avyttringen ska ske i
nära dialog mellan
parterna samt
kommunstyrelsen och
idrottsnämnden i syfte
att säkerställa en
långsiktigt hållbar
förvaltning inom ramen
för stadens interna
hyresmodell
Inleda dialog med
fastighetsnämnden om
planering för avyttring.
Analys
Sid. 462 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
Bevaka möjligheten
till extern finansiering
via bidragsportalen och
externa parter.
Analys
Vid behov stödja
fastighetsnämnden och
stadens övriga
nämnder och bolags-
styrelser i samband
med försäljning och
utveckling av
fastigheter
Träffa
fastighetsägande bolag
och förvaltningar inom
staden för dialog kring
samarbete.
Analys
Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
13 %
Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
Avvikelsen förklaras av
förvärv av
Mässfastigheter i
Stockholm AB som ej
var beaktat i budget.
50,77 % 1 036 mnkr
Direktavkastning
Analys
3 %
Driftkostnad/kvm
Analys
640
Sid. 463 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Resultat efter
finansnetto(mnkr)
Analys
0 -36
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Bolaget förvaltar sina fastigheter med en extern förvaltare som svarar för fastighetsförvaltning, ekonomisk
redovisning och fastighetsdrift. Förvaltningsentreprenören har erbjudit två ungdomar kortare
sommarpraktik. I Bryggeriet i Bromma har projektkontoret en administrativ funktion på plats. Tjänsten är
kopplad till Arbetsförmedlingens anställningsform ”Lönebidrag för utveckling i anställning” och kommer
löpa under hela idrottsprojektet. Bolaget samarbetar nära arbetsmarknadsnämnden.
Näringslivet utgör i huvudsak bolagets kundbas, varför anpassning, lyhördhet och flexibilitet är
grundläggande förutsättningar för vår verksamhet. Bolagets kontinuerliga dialog med privata aktörer inom
kultur och idrott möjliggör utvecklingsförutsättningar för dessa viktiga verksamheter. Bolaget ska utifrån
Kajstrategi för Stockholms stad utveckla berört fastighetsbestånd med fokus på ett ökat stadsliv längs med
stadens kajer.
Bolaget genomför årliga kundundersökningar och avser att utifrån svaren arbeta proaktivt med
förbättringsåtgärder för att skapa ännu bättre förutsättningar för hyresgästerna i bolagets fastigheter. Bolaget
kommer fortsätta verka för hög tillgänglighet med ett gott bemötande där vi visar intresse och lyhördhet.
Bolaget utför flera åtgärder utifrån näringslivspolicyns fokusområden och strävar ständigt efter att erbjuda
god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag och entreprenörer.
Bolagets bestånd av byggnader i utvecklingsområden är en tillgång för företag som är i uppstartsfas och
expansion eller som för tillfället befinner sig i en situation där det finns ett behov av enkla och
förhållandevis billiga lokaler på kortare sikt inför till exempel en permanentar etablering i annan del av
staden eller Stockholmsregionen. Bolaget ska i detta bistå i Stockholms stads serviceprocess för företag som
vill etablera eller omlokalisera sig i Stockholm. I arbetet med företagsetableringar ska bolaget även fånga
upp företagens behov av arbetskraft och kompetens och lotsa dessa behov till berörda nämnder och bolag
inom staden.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
0 st 2 st
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
1 st 1 st
Sid. 464 (477)X
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Bolaget arbetar aktivt för att främja en sammanhållen stad. Bryggeriet i Bromma med dess kommande
idrottscenter är bolagets största utvecklingsprojekt de kommande åren. Bolaget ser fastigheten som en
kommande plats för människor att mötas. Kombinationen idrottsutövande, det geografiska läget och goda
kommunikationsmöjligheter gör denna plats lämpad för att sammanlänka medborgare och besökare från
olika generationer, kulturer och sociala bakgrunder.
Bolaget har fortsatt samarbetet med berörda stadsdelsnämnder, facknämnder och bolag för att på bästa sätt
förverkliga idrottscentret samt skapa förutsättningar för förhyrningar i kringliggande lokaler i Bryggeriet i
Bromma som kan vara av intresse för att bolaget ska kunna bidra till arbetet med Fokus Järva.
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Bolaget har en liten effektiv organisation som snabbt kan ställa om för att möta förändrade uppdrag och nya
utmaningar. Arbetsplatsen är jämställd och medarbetarna har hög kompetens inom sina respektive
ansvarsområden. Kompetensutveckling sker löpande och vid behov.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
92 88
Sjukfrånvaro
Analys
2,3 % 2 %
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
0,9 % 2 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Bolaget arbetar vidare för att öka verksamhetens förmåga inom civil beredskap. Planer för kontinuitet och
krishantering ska uppdateras med koppling till den civila beredskapen. Åtgärder ska genomföras med
utgångspunkt från bolagets risk- och sårbarhetsanalys (RSA).
Under 2026 inleddes en ny omgång inom stadens RSA-process. Bolaget följer de instruktioner som gäller
för nämnder och bolag som saknar samhällsviktig verksamhet. Bolaget planerar att innan sommaren
genomföra arbetet kopplat till den obligatoriska risken i RSA-arbetet.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
elektroniska inköp
Analys
75 %
Sid. 465 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
Analys
95 %
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
100 % Informera
upphandlingskonsult
om stadens
kravställning vid
upphandling
Analys
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Bolaget äger fastigheter av varierad ålder och varierad standard och vissa byggnader kommer på sikt rivas
eller genomgå genomgripande ombyggnad.
Säkerheten i fastigheterna för hyresgäster och deras besökare är en angelägen fråga. Arbete med brandskydd
är särskilt prioriterat och vid alla förvärv är utredning av brandskydd det första som sker. Myndighetskrav
som brand, el, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och arbetsmiljö är prioriterade, trots att fastigheterna
i vissa fall har begränsad återstående livslängd. Under året har förvaltningen planerat att uppdatera
nödvändig branddokumentation på samtliga byggnader inom beståndet.
Bolaget kommer fortsätta att arbeta aktivt med trygghetsskapande aktiviteter på Bryggeriet i Bromma, som
till stor del tomställts. Det innefattar utökad bevakning i form av exempelvis kameraövervakning. Även
tillfälliga aktiviteter planeras in för ökad rörelse på fastigheten.
I områden där sanitära olägenheter förekommer arbetar bolaget aktivt för att förebygga miljöer som lockar
till sig ohyra. Arbetet sker även i samarbete med skadedjursföretag.
Bolaget arbetar kontinuerligt med sanering av förekommande klotter och har i förvaltningsavtalet ställt krav
på att klotter ska saneras inom 24 timmar.
Bolagets trygghetsskapande åtgärder och förbättrade tillgänglighet i och vid sina fastigheter ska fortsätta.
Under första tertialen 2026 har bolaget utfört kontroller av nya hyresgästers koppling till eventuell
brottslighet, otillåten påverkan samt odemokratiska yttranden.
Vid händelse av grovt våld i fastighetsbeståndet följer bolaget lämpliga delar ur framtagen krisledningsplan.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Bolaget arbetar för en variation av hyresgäster i sina fastigheter, från skolor och verksamheter med
arbetsmarknadsinsatser till museum, vilket ger stockholmarna tillgång till en bred service. Bolaget
samarbetar även med civilsamhälle och näringsliv, bland annat genom projektet Bryggeriet i Bromma. I
fastigheten planeras för kringverksamheter som ska komplettera idrottscentret. Företagande inom idrott och
hälsa, gymverksamhet, café, hubb för föreningslivet kan vara föremål för detta.
Under första tertialen 2026 har bolaget stärkt arbetet med att säkerställa att lokaler endast upplåts till aktörer
som delar samhällets grundläggande värderingar om allas lika värde och rättigheter. Bolaget beslutade i
januari om en lokal rutin med checklista för hyresgästkontroller som säkerställer att bland annat stadens
Sid. 466 (477)X
demokratikrav uppfylls vid nyuthyrning. Rutinen och checklistan fylls i för varje ny hyresgäst.
Övrigt
Stockholmsmässan
Sammanfattande kommentar
Verksamheten under det första tertialet kännetecknades dels av fortsatta externa faktorer såsom en
utmanande makroekonomisk miljö samt ytterligare ett krig. Konsekvenserna av detta samt de
branschspecifika utmaningarna som funnits under 2025 är svåröverblickbara men bolaget har fortsatt sina
ansträngningar att genomföra de åtgärder som krävs för att nå en budget i balans under 2026 och lyckas nå
ett bättre resultat än budgeterat för de första fyra månaderna av året.
Den nya visionen, affärsidén, omdefinitionen av Stockholmsmässans roll samt den nya strategin med det
målet att i högre utsträckning öka beläggningsgraden går enligt plan. Förutom det har planen för det
önskade läget vad gäller erbjudande, processer och möjligheter till digitalisering fortsatt, strategiska
rekryteringar har verkställts, Mässfastigheter i Stockholm AB har övergått till St Erik Markutveckling AB
under januari och en upphandlingsprocess för mat och dryck är påbörjad med målet om tilldelning före
sommaren.
Det kan också konstateras att effekterna av att en tredjedel av medarbetarna sagts upp har lyckats hanteras
av den nya organisationen utan väsentlig olägenhet för verksamheten. Sammantaget ser därför bolaget med
tillförsikt på återstoden av 2026 avseende de delar av verksamheten man själv kan påverka men med
medvetenhet och beredskap för de externa faktorer som påverkar vår verksamhet.
Analys av ekonomisk utveckling
Analys
Resultatutveckning Tertial 1
Resultat från eventen är ackumulerat för året 9,4 Mkr högre än budgeterat. I det ackumulerade
eventresultatet finns resultatförbättrande poster avseende genomförda event inom
affärsområdena Retail and Design (0,7 Mkr avseende Formex) samt en resultatökning för
perioden avseende guest events om 3,4 Mkr där också eventet NOCCO har tillkommit i
perioden (0,6 Mkr). Samtliga elva genomförda större guest event förutom syfestivalen har
under årets första tertial levererat ett starkare TB1-resultat än budgeterat. Bland annat har det
gästande eventet ECCO som pågick under fyra dagar i februari med ett TB1-resultat om 12,6
Mkr ökar både lokalomsättning samt sålda kringtjänster och landat ca 3,1 Mkr över budget.
För eventen Allt för sjön och Antikmässan som genomfördes i början på mars har utfallet
gällande grundaffären landat ca 1,2 Mkr över budget i vilken risken med hänsyn höstens
försäljningspåverkan på eventen togs i beaktande. Därtill har ytterligare kostnadsbesparingar
gjorts om ca 1,7 Mkr vilket ger en resultatförstärkning om ca 2,9 Mkr. Därutöver har sålda
kringtjänster har gått mot budget medan täckningsgraden för sålda kringtjänster har blivit
något bättre än budget med en resultateffekt om +0,3 Mkr vilket genererar en total
resultatförstärkning för dessa två event om ca 3,2 Mkr mot budget. Under mars månad
genomfördes även Nordiska trädgårdar vilket preliminärt har gett ett täckningsbidrag om ca
0,1 Mkr mer än budgeterat vilket beror på en ökad volym på utställningen men även ett
besökaromsättningstapp samt vissa kostnadsökningar.
Nordbygg som genomfördes i slutet på april har ett preliminärt resultat om ca 73,3 Mkr vilket
Sid. 467 (477)X
innebär en resultatförstärkning mot budget om ca 2 Mkr. Omsättning av sålda kringtjänster
står för en stor del av resultatförstärkningen.
Parkeringsintäkterna har ackumulerat för året blivit 0,4 Mkr lägre än förväntat för årets första
tertial samtidigt som tillkommande intäkter avseende drifttjänster till S:t Erik markutveckling
och försäljning av inventarier har tillkommit vilket förstärker omsättningen med ca 0,9 Mkr för
perioden och således ger en nettopåverkan om ca +0,5 Mkr mot budgeterad omsättning
utöver event.
Övriga externa kostnader är 1,1 Mkr högre än budgeterat ackumulerat för året. Resultatet
belastas bland annat med högre kostnader än budgeterat för snöröjning och hyreskostnad
under perioden samt ökade konsultkostnader för strategisk utveckling av verksamheten.
Beaktat dessa poster bedöms dock helårsbudget för övriga externa kostnader kunna kvarstå
för verksamheten. Det ackumulerade underskottet för bemanning är ca 0,9 Mkr mot budget
och är nettoeffekten av upplöst budgeterad omstruktureringskostnad för omorganisationen och
nu genomarbetad organisationsstruktur för året. Avskrivningarna har ackumulerat för T1 minskat mot
budget om ca 0,4 Mkr medan räntenettot istället ökar mot budget för perioden om ca 1,7 Mkr som en
konsekvens av tillkommande internränta från staden på grund av bolagets negativa kassaflöde. Beaktat
dessa förändringar har bolaget ackumulerat för det första tertialet ett resultat på 31,5 Mkr vilket är en
resultatförbättring mot budget om ca +6,7 Mkr.
Medarbetare
Vad gäller antalet medarbetare har detta sjunkit som en del av omstruktureringen och per T1:s slut uppgår
antalet medarbetare till 129 och prognosen för 31 december 2026 är 131.
Balansomslutning Utfall T1 mot Budget T1
Balansomslutningen uppgår till 390 Mkr vid utgången av T1 att jämföra med 96 Mkr i budget för T1, en
ökning med 294 Mkr.
På tillgångssidan förklaras avvikelsen framför allt av en fordran på det före detta moderbolaget
Mässfastigheter i Stockholm AB på 293 Mkr som Stockholmsmässan AB vid budgettillfället antog skulle
vara helt reglerad vid de försäljningar av dotterbolag och moderbolag som genomfördes strax efter
årsskiftet. I övrigt är det endast mindre avvikelser på tillgångssidan.
På skuldsidan är avvikelsen för eget kapital +46 Mkr. Periodens resultat står för + 7 Mkr. De fria reserverna
är +39 Mkr då Stockholmsmässan AB i samband med årsbokslutet erhöll ytterligare ett koncernbidrag från
SSAB via moderbolaget Mässfastigheter vilket medfört att ingående balans för de fria reserverna blivit ett
annat än vid budgettillfället. Den största avvikelsen finns dock vid kortfristiga skulder som ökar med
248 mkr mot budget. Främst består denna avvikelse av ett saldo för checkräkningskredit på 177 Mkr, vilken
var budgeterad till 0 Mkr, även detta efter ett antagande om att denna skulle regleras vid de försäljningar av
dotterbolag och moderbolag som genomfördes strax efter årsskiftet. Vidare finns under kortfristiga skulder
även ett högre utfall avseende leverantörsskulder med +16 mkr vilket till stor del förklaras av två
förskottsfakturerade hyror från Mässfastigheter. Interima skulder har ett högre utfall med 50 Mkr mot
budget. Det beror på missbedömningar av nivåer för skuld till arbetsbefriad personal och nivå för
förfakturerade intäkter efter att Nordbygg genomförts under april.
Prognos helår 2026
Prognostiserat resultat för Stockholmsmässan AB efter finansnetto för 2026 beräknas uppgå till +4.5 Mkr,
att jämföra med budgeterat resultat om +0.5 Mkr och detta beror dels på att Formex i januari gått bättre än
budgeterat (+0.7 Mkr) men också på en rad andra postivita effekter såsom IP-rättigheter för B2C-portföljen
8 Mkr, upplösning av reserver kopplat till Allt för Sjön och Antikmässan, utveckling Nordbygg och Skydd,
0.7 Mkr samt effekt av hyresförändring gentemot ny fastighetsägare. På den negativa sidan har bolaget gjort
en förnyad riskbedömning vad avser V A-mässan, flera större avbokningar vad avser KGE-portföljen inför
Sid. 468 (477)X
hösten samt delvis nya riskbedömningar inför hösten på Guest Event-sidan.
Balansomslutning Prognos T1 mot Budget T1
Balansomslutningen för prognosen uppgår till 391 Mkr att jämföra med 116 Mkr i budget, en ökning med
275 Mkr.
På tillgångssidan förklaras avvikelsen framför allt av en fordran under kortfristiga fordringar på före detta
moderbolaget Mässfastigheter i Stockholm AB på 293 Mkr som Stockholmsmässan AB vid budgettillfället
antog skulle vara helt reglerad vid de försäljningar av dotterbolag och moderbolag som genomfördes strax
efter årsskiftet. I dagsläget har bolaget inte någon information om när denna fordran kommer att vara
reglerad. Materiella anläggningstillgångar är +18 Mkr mot budget vilket beror på bedömt behov av
investeringar under året mot att det vid budgettillfället antogs 0 Mkr i investeringar. Kundfordringar under
kortfristiga fordringar bedöms vidare bli lägre med -34 Mkr i prognosen än mot budget som var alldeles för
högt budgeterad. I övrigt är det endast mindre avvikelser mot budget.
På skuldsidan är avvikelsen för eget kapital +43 Mkr. Periodens resultat står för +4 Mkr. De fria reserverna
är +39 Mkr då Stockholmsmässan AB i samband med årsbokslutet erhöll ytterligare ett koncernbidrag från
SSAB via moderbolaget Mässfastigheter vilket medfört att ingående balans för de fria reserverna blivit ett
annat än vid budgettillfället. Den största avvikelsen finns dock vid kortfristiga skulder som ökar med
232 mkr mot budget. Främst består denna avvikelse av ett saldo bedömt saldo för checkräkningskredit på
213 Mkr, vilken var budgeterad till 0 Mkr, även detta efter ett antagande om att denna skulle regleras vid de
försäljningar av dotterbolag och moderbolag som genomfördes strax efter årsskiftet. I övrigt är det mindre
avvikelser för bedömda leverantörsskulder med +5 Mkr och Intermina skulder med +12 Mkr under
kortfristiga skulder.
1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik
fritid
1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
Hållbarhet på Stockholmsmässan handlar om att ta hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov.
Sid. 469 (477)X
Fokus är på social, miljömässig och affärsmässig hållbarhet. Samtliga egna event har en hållbarhetsstrategi
utifrån Agenda 2030, Stockholmsmässan är certifierad enligt ISO 2012:1 och är ansluten till det globala
mässbranschinitiativet Net Zero Carbon Events med ambition att ett globalt branschinitiativ för att hantera
klimatförändringar och nå nettonoll 2050. Energieffektivisering i fastigheten sker genom att implementera
effektiva energibesparande åtgärder.
Bolaget har under senaste tioårsperioden arbetat med olika former av energieffektivisering, inledningsvis
främst driven utifrån lönsamhetsperspektivet. Verksamheten följer en tydlig vartannanårs-cykel där
Nordbygg drar upp omsättningen och resultatet jämna år, dvs det event som i skrivande stund precis
avslutats. Detta skapar även varierande energiförbrukning, då eventen står för en stor andel av
energibehovet.
2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
Vad gäller exempelvis solceller på taket och köpt energi i stadens organisation behöver dialog ske med St
Erik Markutveckling som äger byggnaden från 9/1-2026 genom Mässfastigheter i Stockholm AB. Denna
indikator bör därför följas upp i det bolaget. Solcellerna ägs av Mässfastigheter i Stockholm AB som köper
in energin varför denna indikator följs upp där.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Arbeta för att nå
stadens mål för
hantering av matavfall
Verka för fortsatt
minskning av matsnitt i
samverkan med
Mässrestauranger och
Stockholmsmässan
Analys
Detta har skett under
T1 och kommer att ske
under återstoden av
2026 både internt och i
samarbete med
Mässrestauranger som
är mat- och
dryckesleverantör. Till
detta ska nämnas att
en upphandling av
restauratör för mat och
dryck pågår i skrivande
stund med ambitionen
att ha ett nytt avtal på
plats med start den 1
januari 2027.
Säkerställa att
bolagets verksamheter
är socialt och
miljömässigt hållbara, i
vilket ingår att inte
arrangera evenemang
som inte följer de
internationella
konventioner och avtal
som Sverige eller
Stockholms stad har
Sid. 470 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
undertecknat eller
åtagit sig att följa
Elproduktion
baserad på solenergi
Analys
Periodens utfall 0,04
GWh ligger väl i linje
med att nå årsmålet
om 0.16 GWh. Notera
att eftersom bolaget
ligger i fas har man valt
att indikera årsmålet
som periodens utfall då
det de facto inte är en
avvikelse efter T1.
0,16 GWh 0,16 GWh 160.000 KWh/år
Analys
Bolaget ligger enligt
plan baserat på den
uppskattning som
gjorts.
Köpt energi i
stadens organisation
Analys
Periodens utfall är en
uppskattning i
förhållande till
årsmålet.
3 GWh 14 GWh
Relativ
energianvändning
Analys
Den generella
målsättningen med
denna indikator är att
minska den relativa
energianvändningen
med 1% per år och
efter T1 ligger bolaget i
fas för att klara detta
på helår 2026.
2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
Stockholmsmässan disponerar genom hyresavtalet med Mässfastigheter i Stockholm AB (som sedan den 9
januari 2026 är ett dotterbolag till St Erik Markutveckling AB) över totalt 34 st laddplatser. I närområdet har
Stockholm Parkering laddstolpar för publikt nyttjande installerade på infartsparkeringen vid Älvsjö IP.
Bolaget planerar under 2026 ej för något utbyte av tjänstefordon, men när sådant utbyte sker kommande år
kommer fossildrivna fordon att ersättas med eldrivna.
Sid. 471 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Utreda
förutsättningarna för
ytterligare utökning av
antalet laddplatser för
besökare.
Analys
Ankommer på
systerbolaget
Mässfastigheter i
Stockholm AB (som är
ett dotterbolag till St
Erik Markuteckling AB
och därmed inte längre
ett moderbolag till
Stockholmsmässan
AB).
2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder
för alla
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
En stark ekonomi och en budget i balans för Stockholmsmässan AB borgar för en väl fungerande
verksamhet och ett starkt bidrag till Stockholm som helhet. Mot bakgrund av det styrelsebeslut som togs den
30 september 2026 och som gav VD mandat att göra omfattande strategiska åtgärder är ambitionen att
Stockholmsmässan efter ett antal år av förluster ska vända trenden och uppfylla ägardirektivet om en
ekonomi i balans.
Investeringar har gjorts och kommer att göras i den mån det krävs under 2026 men sannolikt detta mycket
begränsat givet de ekonomiska förutsättningarna. De investeringar som kommer komma framåt berör
anläggningen som sådan. Grundläggande är en ansvarsfull ekonomisk hushållning och god budgethållning.
Staden ska som huvudprincip själv äga och förvalta sina fastigheter och som sagts tidigare ägs fastigheten
från och med den 9 januari i år av S:t Erik Markutveckling AB.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Redogör för hur
bolaget arbetar med att
öka graden av
egenfinansiering i syfte
att minska
skuldutvecklingen. I
detta ingår att arbeta
för att innehavet av
fastigheter bidrar till att
Sid. 472 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
planerade
investeringar kan
genomföras med
bibehållen finansiell
styrka och med låg
finansiell risk samtidigt
som stadens kapacitet
och förmåga att
tillhandahålla effektiva
och ändamålsenliga
verksamhetslokaler
utvecklas
3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
Den mäss- och kongressverksamhet som Stockholmsmässan bedriver har tydliga och naturliga kopplingar
till Näringslivspolicyn. Enbart att driva den ordinarie verksamheten, med många tillresta utställare och
besökare, skapar arbetstillfällen i Stockholms besöksnäring. Därutöver har bolaget en bredd av olika
aktiviteter, där flera är ett naturligt inslag i de mässor som bolaget arrangerar.
Fokusområde 1: Stimulera tillväxt och företagsamhet
Stockholmsmässans verksamhet är en motor i näringslivet inom en rad olika branscher. Vi är en del av ett
ekosystem som för människan och samhället framåt. Bolagets roll som accelerator är att samarbeta, driva på
och koppla ihop företag, organisationer och människor.
Vision: Nordens största och främsta mötesplats.
Affärsidé: Vi erbjuder en mötesplats för affärer samt skapar attraktiva mötesupplevelser för företag och
andra organisationer.
Stockholmsmässans roll är att:
• hyra ut lokaler med tillhörande tjänster till arrangörer som vill anordna mässor, kongresser, events och
andra större möten.
• arrangera egna mässor och andra större möten inom utvalda branscher med fokus på näringslivet.
Vi arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald i valet av kreatörer till våra utställningar, talare och
moderatorer i seminarieprogram och medlemmar i juryarbeten på våra event.
Stockholmsmässan stöttar ung Företagsamhet för att bidra till att väcka intresse och möjliggöra för att stärka
entreprenörskap och återväxt inom eget företagande.
Fokusområde 2: Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning
Stockholmsmässan har drivit ett servicekoncept SIV , Service i Världsklass, där det genomförts aktiviteter
och utbildningar med stort fokus på service. Detta arbete har nu pausats och bolaget ska se över hur detta
kan utvecklas framgent för att bättre passa in i bolagets reviderade affärsstrategi.
Stockholmsmässan medverkar i Stockholms stads tillgänglighetsråd för att löpande utveckla tillgängligheten
i och omkring anläggningen. Detta sker i nära samarbete med funktionshindersrådet där ett aktivt utbyte av
idéer och förslag diskuteras och implementeras i verksamheten vid möjlighet till förbättring på området.
Fokusområde 3: Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet
Stockholmsmässan vidtar löpande åtgärder i den lokala närmiljön för att denna ska vara inbjudande,
attraktiv och trygg för både eventbesökare, boende och förbipasserande. Stockholmsmässans anläggning är
dygnet-runt-bemannad av väktare som går ronder såväl inomhus som utomhus.
Fokusområde 4: Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens
I Stockholmsmässans internutbildningsprogram, Stockholmsmässan Academy, ges medarbetare möjlighet
att utvecklas professionellt och personligt. Bolagets medarbetare är föreläsare inom egna specialistområden,
men även externa föreläsare anlitas för att leda utbildningarna. Samtliga ledare med personalansvar deltar i
Sid. 473 (477)X
ledarskapsutbildning.
Arbetsmarknaden, och speciellt Stockholm, har idag stora problem att hitta rätt kompetens framför allt
yrkeskunniga med rätt utbildning. Stockholmsmässan arrangerar Gymnasiemässan där skolor med
yrkesutbildningar informerar unga högstadieelever om framtida yrken. Förutom detta arrangeras Yrkes-SM
den 4-6 maj.
Stockholmsmässan har länge samarbetet med olika skolor, dels för att erbjuda LIA dels för att vara en plats
för studiebesök. Stockholmsmässan tydliggör och fortsätter sitt arbete med att tillhandahålla både platser för
feriejobb och Stockholmsjobb i syfte att både stärka individens ställning på arbetsmarknaden men även ge
unga en inblick i olika typer av yrken som kan rymmas på en arbetsplats.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Antal
tillhandahållna platser
för feriejobb
Analys
0 st 4 st Bolaget har endast
ett fåtal anställda och
planerar inte för detta,
men verkar för att
Stockholmsmässan
tillhandahåller platser
för feriejobb.
Analys
Inga feriearbetare har
varit i tjänst under T1
men under veckorna
24-26 kommer vi ha 6
platser tillgängliga
varav 4 är bekräftade,
dvs en konkret
ungdom har blivit
tilldelad oss.
Antal
tillhandahållna platser
för Stockholmsjobb
Analys
0 st 1 st Bolaget har endast
ett fåtal anställda och
planerar inte för detta,
men verkar för att
Stockholmsmässan
tillhandahåller platser
för feriejobb.
Analys
Under T1 har inget
Stockholmsjobb
tillhandahållits.
Stockholmsmässan är i
löpande dialog med
arbetsmarknadsförvalt
ningen och i skrivande
stund är det tre
intervjuer inplanerade
den 12 maj och
sannolikt kommer vi
därmed nå målet under
2026.
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
Sid. 474 (477)X
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
Stockholmsmässan arbetar mot målet att vara en bra arbetsplats och ska arbeta för att stärka sitt
arbetsgivarvarumärke. Stockholmsmässan ska vara en ansvarstagande och hållbar arbetsgivare.
Sjukfrånvaron följs löpande som ett övergripande nyckeltal och långtidssjuk-frånvaron ligger på en med
historiska mått mätt mycket låg nivå.
Medarbetare ges möjlighet att utvecklas och växa på arbetsplatsen och Stockholmsmässan ska vara en
självklar plats för feriejobb och Stockholmsjobb.
Vi ska även fortsätta samarbeta med skolor och tillhandahålla LIA platser.
Vi ska verka för att ha ett närvarande, tydligt och involverande ledarskap och ett aktivt, nyfiket och
ansvarstagande medarbetarskap.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Aktivt
Medskapandeindex
Analys
Pulsmätning kommer
att göras 4 ggr/år samt
en OSA (Organisation
Social Arbetsmiljö)
som ersättning för
Medskapandeindex.
Under T1 har en
pulsmätning
genomförts med
resultatet 4.53 på en 6-
gradig skala vilket får
betraktas som positivt
givet den
omstrukturering
bolaget nu går igenom
såsom
strategiomläggning och
faktumet att en
tredjedel av
medarbetarna blivit
uppsagda etc, läs mer i
övergripande
kommentarer i
inledningen.
82 82
Sjukfrånvaro
Analys
Det goda utfallet i
förhållande till
estimerat kan sannolikt
hänföras till en
tydlighet i
organisationen kring
fysisk och psykosocial
arbetsmiljö och vikten
av att ha en
kontinuerlig dialog
kring förbättring av
detta i ledningen samt i
dialog med
1,6 % 3,2 %
Sid. 475 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
medarbetarna och
externa aktörer.
Sjukfrånvaro
dag 1-14
Analys
Kontinuerligt arbete
med att förbättra fysisk
och psykosocial
arbetsmiljö, se ovan,
samt möjligheterna att
arbeta på distans vid
milda
sjukdomssymptom kan
påverka
korttidssjukfrånvaron.
0,75 % 2,2 %
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Arbete pågår för att säkra kontinuitet i beredskaps- och säkerhetsarbetet efter bolagets omfattande
omstrukturering under den senare delen av 2025 och början av 2026.
Vidare är kontinuerlig riskanalys och krisberedskap en viktig del av Stockholmsmässans verksamhet.
Säkerhet är en viktig och ibland avgörande faktor för arrangörer vid val av mötesplats, och upplevd trygghet
är viktigt för Stockholmsmässans besökare. Verksamheten är säkerhetscertifierad och det övergripande
säkerhetsarbetet bedrivs strukturerat och systematiskt.
Bolagets säkerhetsarbete omfattar flera områden. Säkerheten inbegriper både den fysiska och digitala
miljön. Riskanalyser görs och förebyggande åtgärder vidtas. Fokusområden för T1 och resten av 2026 är
informationssäkerhet, risk- och sårbarhetsanalys, krisberedskap samt larm- och krisledningsförmåga.
Ledningens genomgång är planerad till december 2026 som varit fallet de senaste åren.
För att kunna bibehålla verksamhetens krisberedskap kommer vi göra en översyn och revidering av
kontinuitetsplan under återstoden av året. Bolaget ska vidare se över sin krisledningsorganisation med
anledning av den nu radikalt förändrade organisationen.
Genomföra RSA enligt handbok och tillhörande mallar. Dock betraktas inte verksamheten som
samhällsviktig varför Stockholmsmässan till del står utanför detta arbete. För att öka verksamhetens
förmåga inom krisberedskap kommer vi genomföra en större övning i egna lokaler, i samverkan med
Polisen Region Stockholm med syfte att öka den totala motståndskraften.
Genomföra övning för att öka krisledningsförmågan hos krisledningen. Utöver detta har skyddsrondsarbetet
påbörjats och genomförts inom området Produktion i slutet av april och kommer följas av övriga områden
under återstoden av 2026.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Andel
prioriterade avtal där
uppföljning genomförts
100 % 95 %
Sid. 476 (477)X
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Analys
Uppföljning av avtal
görs av avtalsansvarig
baserat på
ansvarsfördelning som
är fastlagd i
avtalsdatabasen.
Andel
upphandlingar som
innehåller krav på
arbetsrättsliga villkor
Analys
Där arbetsrättsliga
villkor är möjligt och
rimligt tillämpas det.
100 % 100 %
Säkerställ
fungerande och effektiv
krisberedskap i
samverkan
Analys
Kartlägga
hyresgästernas rutiner
för krisledning och
krishantering i syfte att
öka samordning och
effektivitet i händelse
av en inträffad kris.
1 1
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
Att vara och upplevas vara en trygg och säker mötesplats är centralt för Stockholmsmässan.
Stockholmsmässan har under T1 vidtagit åtgärder i den lokala närmiljön för att denna ska vara trygg och
säker för både eventbesökare, boende och förbipasserande. Exempelvis säkerställs att belysning fungerar
och att klotter saneras. Anläggningen där Stockholmsmässan bedrivs är dygnet-runt-bemannad av väktare
som ronderar såväl inomhus som utomhus.
Vi har under tertialet fortsatt att arbeta för att stadens medarbetare inte ska utsättas för hot, rasism eller
otillbörlig påverkan och detta ska säkerställas detta genom Code of conduct samt Strategiska
arbetsmiljögruppen.
Vad gäller välfärdsbrottslighet har vi sett över och löpande uppdaterar rutiner samt säkerställa att relevanta
kontrollmekanismer fungerar.
För att kunna vara och uppfattas vara en säker och trygg mötesplats kommer vi genomföra riskanalys för
samtliga event med fler än 1 000 besökare.
En medarbetare har uppdrag att medverka i befintligt forum för brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete i Älvsjö/Hägersten stadsdelsområde. Samt aktiv samverkan med SISS (Samverkan för trygghet och
säkerhet i Stockholms stad) samt mässbranschens nätverk Vi ses säkert.
3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt
Sid. 477 (477)X
Bolagets engagemang i närområdets utveckling som följd av tunnelbanans utbyggnad till Älvsjö och den
planerade stadsutvecklingen är ett sätt att bidra till att öka medborgarnas delaktighet.
Stockholmsmässan tillämpar riktlinjer avseende lokalupplåtelse – demokrativillkor och säkerställer att detta
efterlevs genom text i villkor och vid genomgång med kund.
I det fall bolaget genomför åtgärd, ex investering eller förändring i utomhusmiljön, som påverkar
allmänheten i närområdet ska medborgardialog ske. Det kommer fortsätta genomföras möten med SBR i
syfte att gemensamt utveckla Destination Stockholm inom strategiska områden såsom Samhällsbyggnad,
Design, Trafik, Välfärd, Trygghet/Säkerhet. Dessa möten kan ske som del i befintliga forum, där fler aktörer
medverkar.
Marknadsföra event genom att Stockholmsmässans kalender blir synlig på www.visitstockholm.se under
rubriken evenemang.
Aktiviteten under T1 är följande:
Aktivt verkat för fortsatt tillgång till en konkurrenskraftig storskalig mötesplats och mötesanläggning som är
grundläggande i Stockholm Business Regions och Stockholmsmässans långsiktiga arbete för att utveckla
Destination Stockholm
Marknadsavdelningen har fortsatt kontakt med SBRs marknadsavdelning för att strategiskt samarbeta med
marknadsföring av Stockholm som turist- och besöksdestination. I maj 2026 kommer det vara ett
uppföljningsmöte med SBR kopplat till vårt gemensamma ramverk.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet
Strategiskt bidra till
att utveckla Stockholm
som turist- och
besöksdestination i
samarbete med
Stockholm Business
Region AB och
marknadsföra
Stockholm som norra
Europas främsta
mötesdestination med
fokus på hållbar turism
Övrigt
Revisionskontoret har lämnat sin rapport för år 2025 efter dialog och avstämning med företagsledningen.
Yttrande kring rapporten kommer att delges Stockholmsmässans styrelse den 2 juni men i huvudsak håller
företagsledningen med om rekommendationerna från Revisionskontoret samt konstaterar att det skett vissa
förbättringar inom verksamheten. Dock har det under tertial 1 vidtagits åtgärder från bolagets sida baserat
på lekmannarevisorernas rapport:
- Bolagets styrelse har utsett ett oberoende dataskyddsombud (DSO) på styrelsemöte den 14 april
- Bolagets styrelse har antagit bolagets Riktlinje för direktupphandling på styrelsemöte den 14 april
---
[Bilaga 5 Anmälan av utredningsbeslut.pdf]
B
Bilaga 5
Anmälan av utredningsbeslut T1 2026
Enligt kommunfullmäktiges Regler för ekonomisk förvaltning ska ett utredningsbeslut fattas av ansvarig
bolagsstyrelse för investeringsprojekt där utgifterna bedöms överstiga 300 mnkr eller är av strategisk eller principiell
vikt. Utredningsbeslutet ska anmälas till koncernstyrelsen.
Stockholmshem
Projekt Tidpunkt för
beslut Mål/syfte Projektets
utredningsutgift
Planerat
inriktnings-
beslut
Norra Rågsved 2026-03-26 Bidra till stadens nyproduktionsmål genom att
skapa 135 nya lägenheter och 15 ombyggda
lägenheter
20 mnkr 2028
Mälaräng 2026-03-26 Bidra till stadens nyproduktionsmål genom att
skapa cirka 150 lägenheter i Stockholmshus
20 mnkr 2030
Familjebostäder
Projekt Tidpunkt för
beslut Mål/syfte Projektets
utredningsutgift
Planerat
inriktnings-
beslut
Kv Damskon,
Fruängen
2025-10-28 Cirka 160 nya bostäder i Stockholmshus 15 mnkr 2028
Kv Objektivet,
Bandhagen
2026-01-20 Cirka 120 nya bostäder i Stockholmshus 10 mnkr 2028
Kv Utö, Farsta 2026-01-20 Cirka 100 nya bostäder i Stockholmshus 10 mnkr 2028
SISAB
Projekt Tidpunkt för
beslut Mål/syfte Projektets
utredningsutgift
Planerat
inriktnings-
beslut
Eriksdalsskolan,
Södermalm
2026-03-17 Upprustning och byte av tekniska installationer 6 mnkr 2027
SVOA
Projekt Tidpunkt för
beslut Mål/syfte Projektets
utredningsutgift
Planerat
inriktnings-
beslut
Älvsjödalen 2026-05-08 Exploatering inom Älvsjödalen kommer att
möjliggöra anslutning av nya VA-abonnenter
3,5 mnkr 2032
---
[Bilaga 6 Finansiell månadsrapport per 2026-04-30.pdf]
Stockholms Stadshus AB
105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 290 00
E-post: info@stadshusab.se
Sida 1 (5)
Finansiell månadsrapport per 2026-04-30
Koncernledningens förslag till beslut
Koncernstyrelsen beslutar följande.
Stadsledningskontorets förelagda riskrapporter läggs till
handlingarna.
Sammanfattning
Bolagens samlade nettoskuld uppgår till 101 246 miljoner kronor
(mnkr) per 30 april 2026 (rapportdatum), vilket är en ökning med
1 058 mnkr sedan 31 mars 2026 (föregående rapportdatum).
Prognostiserad räntekostnad för bolagskoncernen som helhet under
den närmaste 12-månaders-perioden estimeras att bli ca 3 025 mnkr.
En procentenhets räntepåslag skulle ge en räntekostnad om ca 4 038
mnkr.
Kommunkoncernen Stockholms stads externa bruttoupplåning
uppgick samtidigt per rapportdatum till 87 669 mnkr, vilket är en
minskning med 669 mnkr sedan föregående rapportdatum.
Finansiella placeringar (exklusive särskilda beslut i
kommunfullmäktige) uppgick samtidigt till totalt 3 802 mnkr främst
i syfte att möta kommande skuldförfall och lånebehov. Extern
nettoupplåning (bruttoskuld minus placeringar) uppgick därmed till
83 855 mnkr per rapportdatum, vilket är en ökning med 245 mnkr
sedan föregående rapportdatum.
Riskkontroll konstaterar att det inte föreligger några avvikelser från
fastställda finansiella ramar, risklimiter och mandat i Finanspolicy
för kommunkoncernen Stockholms stad och Finanspolicy
Stockholms Stadshus AB sedan föregående rapport fram till den 30
april 2026.
Handläggare
Peter Kvarnhem
Telefon: 08-50829390
Till
Koncernstyrelsen
Bilaga 6
2026-05-20
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel .lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
Tjänsteutlåtande
Dnr SSAB 2026/7
Sida 2 (5)
Finansiell månadsrapport
Bakgrund
Styrdokumentet Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms
stad anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs.
Stockholms stad (staden), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och
dess helägda bolag samt stadens övriga helägda bolag för
rapportperioden. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB är
underordnad Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad.
Stockholms Stadshus AB koncernens (bolagskoncernen) lån och
placeringar är därmed samlade i det gemensamma
koncernkontosystemet för kommunkoncernen Stockholms stad. För
bolagen i bolagskoncernen innebär detta exempelvis att ränterisken
(durationen) är densamma som risken i kommunkoncernens
portfölj. Internbanken tillhandahåller den upplåning och placering
som behövs för bolagen.
Ärendet
Finansenheten inom finansavdelningen på stadsledningskontoret
(internbanken) bearbetar och analyserar löpande koncernbolagens
finansiella situation. Detta görs på koncernledningens uppdrag. Det
finns en funktion för riskkontroll som löpande ska följa upp risk
enligt finanspolicy. I samband med koncernstyrelsens möten ska en
finansiell månadsrapport för bolagskoncernen presenteras.
Överträdelser av ramar, limiter och mandat ska snarast möjligt
rapporteras till kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen.
Finansiell månadsrapport för bolagskoncernen
Internbanken på stadsledningskontoret hanterar all upplåning för
kommunkoncernen d.v.s. staden och bolagskoncernen samlat, vilket
ger kostnadseffektivitet och god riskkontroll. Stockholms stad har
kreditbetyg AAA respektive A-1+ med stabila utsikter enligt
Standard&Poors bekräftat den 8 maj 2026, se rapport på stadens
hemsida. För att upprätthålla kreditbetyget AAA bör framtida
skuldökningstakt begränsas.
Kommunkoncernens externa bruttoupplåning uppgick per 30 april
2026 (rapportdatum) till 87 669 mnkr, vilket är en minskning med
669 mnkr sedan 31 mars 2026 (föregående rapport) och en ökning
med 2 913 mnkr sedan årsskiftet. Ramen för extern bruttoupplåning
uppgår till 110 000 mnkr i enlighet med gällande finanspolicy.
Finansiella placeringar på bankkonto uppgick till 3 802 mnkr och
syftar till att möta kommande skuldförfall och lånebehov enligt
internbankens prognoser. Omvärldsläget innebär ökad risk för olika
former av störningar i det finansiella systemet enligt
Finansinspektionen och aktörer behöver ha finansiell
motståndskraft. Extern nettoupplåning (bruttoskuld minus
Tjänsteutlåtande
Dnr SSAB 2026/7
Sida 3 (5)
Finansiell månadsrapport
placeringar) uppgick därmed till 83 855 mnkr per rapportdatum,
vilket är en ökning med 245 mnkr sedan föregående rapport och en
ökning med 2 257 mnkr sedan årsskiftet.
Duration avser genomsnittlig räntebindningstid för den externa
skuldportföljen. Durationen för bolagskoncernen (som är densamma
som för kommunkoncernen) uppgick till 1,92 år per rapportdatum.
För mer information om kommunkoncernens upplåning se ärendet
Finansiell månadsrapport för kommunkoncernen Stockholms stad
2026 (Dnr KS 2026/156 tillgänglig via Meetings Plus) som
månadsvis redovisar kommunkoncernens finansiella ställning och
limiter, såsom total extern skuld och nettoskuld, duration och
kreditrisk och beslutas av kommunstyrelsens ekonomi- och
trygghetsutskott.
Varje bolags ram inom bolagskoncernen fastställs årligen utifrån
respektive bolags investeringsbudget och finansieringsplan.
Bolagsramar gäller sedan den 1 januari 2026 i enlighet med Bilaga
A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad (Dnr KS
2025/1196) av kommunstyrelsen gällande direktutlåning från
Stockholms stad till enskilda bolag. Koncernstyrelsen ansvarar
vidare för att fastställa ramar, i samråd med internbanken, för
utlåning genom Stockholms Stadshus till varje enskilt bolag enligt
särskilt beslut. Bolagsramar för vidareutlåning från moderbolaget
Stockholms Stadshus till bolagen Stockholm Globe Arena
Fastigheter, Kulturhuset Stadsteatern samt Stockholmsmässan är
fastställda enligt beslut från koncernstyrelsen den 16 februari 2026 i
samband med budget och verksamhetsplan för 2026 (Dnr SSAB
2025/213).
Bolagsramar för upplåning från Stockholms stad och Stadshus
uppgår därmed per rapportdatum till totalt 130 350 mnkr sedan den
16 februari 2026. Limitnyttjandet uppgår per rapportdatum till 83,0
procent. Bolagskoncernens nettoskuld uppgick per rapportdatum till
101 246 mnkr, vilket är en ökning med 1 058 mnkr sedan
föregående rapport och en ökning med 3 681 mnkr sedan årsskiftet.
Se tabell 1 för respektive bolags nuvarande limit och nyttjande.
Total bruttoskuld för bolagskoncernen uppgick till 108 163 mnkr
per rapportdatum, vilket är en ökning med 1 044 mnkr sedan
föregående rapport och en ökning med 3 681 mnkr sedan årsskiftet.
Skolfastigheter i Stockholm och Stockholm Vatten och Avfall har
ökad skuld med 442 mnkr respektive 419 mnkr under april.
Bolaget Stockholms Stadshus AB:s finansiella tillgångar uppgick
till 5 780 mnkr per rapportdatum, vilket är en ökning med 31 mnkr
Tjänsteutlåtande
Dnr SSAB 2026/7
Sida 4 (5)
Finansiell månadsrapport
sedan föregående rapport. Rapporten Finansiell månadsrapport för
Stockholms Stadshus AB, se bilaga 1, innehåller information om
moderbolaget Stockholms Stadshus AB avseende finansiella
nettotillgångar och ränteprognos för koncernkontot. De övriga
bolagen hade finansiella tillgångar som uppgick till totalt 1 137
mnkr, vilket är en minskning med 45 mnkr under april.
Totala pensionsutfästelser för bolagen uppgick till oförändrat totalt
52 mnkr per rapportdatum.
Tabell 1. Bolagskoncernens utlåning respektive inlåning fördelat
per bolag (mnkr)
Känslighetsanalys för bolagskoncernen
Aktuell ränta för kommunkoncernens nettoupplåning var i april
2,47 procent. Till den aktuella räntan adderas en uppskattad
marknadsmässig utlåningsmarginal för respektive bolag.
Marginalen beräknas två gånger per år och varierar för närvarande
mellan 0,17 till 0,36 procent för bolagen med en viktad
medianmarginal på 0,26 procent. Inlåningsmarginal uppgår till -
0,20 procent. Nuvarande nivåer gäller från den 1 januari 2026 till
den 30 juni 2026.
En prognos för räntan för hela kommunkoncernens nettoupplåning
redovisas i Bilaga 1. Prognosen är baserad på kommunkoncernens
totala externa skuld, nu kända flöden samt den framtida
Bolag Utlåning Utlåning Utlåning Limit *) Nyttjat Borgen **)
(mnkr) 2026-04-30 2026-03-31 2025-12-31 2026-04-30 2026-04-30 2026-04-30
AB Familjebostäder 10 738 10 722 9 384 11 400 94,2% 3,4
AB Stockholmshem 14 158 14 085 14 026 15 500 91,3% 0,0
AB Stokab 882 894 785 1 400 63,0% 3,1
AB Svenska Bostäder 12 220 12 189 12 259 13 900 87,9% 1,7
Kulturhuset Stadsteatern *** 0 0 0 250 0,0% 0,0
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 5 740 5 646 5 509 7 000 82,0% 0,8
Mässfastigheter i Stockholm AB 0 0 459 0 0,0
S:t Erik Markutveckling AB 3 175 3 153 2 333 4 900 64,8% 1,1
Skolfastigheter i Stockholm AB 17 631 17 189 17 150 22 500 78,4% 3,4
Stockholm Business Region AB 0 0 0 0 7,8
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB *** 2 834 2 822 2 971 3 300 85,9% 1,9
Stockholm Vatten och Avfall AB 35 889 35 470 34 394 43 000 83,5% 3,6
Stockholms Hamn AB 3 093 3 117 3 092 4 500 68,7% 8,2
Stockholmsmässan AB *** 177 171 0 700 25,3% 0,0
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 0 0 0 0 4,2
Stockholms Stads Parkerings AB 1 626 1 660 1 505 2 000 81,3% 5,3
Stockholms Stadshus AB 0 0 0 0 7,0
Totalt för bolagen 108 163 107 119 103 865 130 350 83,0% 52
Bolag Inlåning Inlåning Inlåning
(mnkr) 2026-04-30 2026-03-31 2025-12-31
Kulturhuset Stadsteatern 332 398 94
Stockholms Stadshus AB **** 5 780 5 748 5 568
St Erik Försäkrings AB 508 483 416
Stockholms Business Region AB 134 144 70
Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 163 157 151
Totalt för bolagen 6 917 6 930 6 300
*) Avser ramar för utlåning till stadens bolag enligt kommunstyrelsen alternativt koncernstyrelsen.
**) Borgen ska enligt finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad inte ingå i respektive bolags limit.
***) Limitbeslut och direktutlåning sker via moderbolaget. Resterande bolag har utlåning direkt från staden.
****) Moderbolagets inlåning till staden är netto 3 101 mnkr per 30 april 2026 pga vidareutlåning till SGAF,
Stadsteatern och Stockholmsmässan (se beslut i koncernstyrelsen 14 december 2015 samt 16 februari 2026).
Tjänsteutlåtande
Dnr SSAB 2026/7
Sida 5 (5)
Finansiell månadsrapport
ränteutvecklingen som är inprisad på marknaden vid respektive
prognostillfälle. Internbankens prognosticerade snittränta för april
2027 är 2,88 procent inom ett osäkerhetsintervall om 2,70 – 3,05
procent och marknadsprissättningen indikerar därmed något högre
än nuvarande räntenivåer. Baserat på historiska utfall är
sannolikheten 70 procent att framtida räntenivåer befinner sig inom
internbankens osäkerhetsintervall.
Räntekostnadsuppskattningen i kronor för respektive bolag sker
under antagandet att ränteprognosen inträffar och att
bolagskoncernens nuvarande samlade skuld om 108 163
mnkr respektive sammanslagna tillgångar om 6 917 mnkr är
oförändrade. Därmed beräknas prognostiserad räntekostnad för
bolagskoncernen som helhet under den närmaste 12-månaders-
perioden att bli ca 3 025 mnkr beräknat med ränteprognosen
baserad på aprils dataunderlag. Se vidare marknadskommentarer i
bilaga 1.
En känslighetsanalys med ovan antaganden och en procentenhets
räntepåslag skulle ge motsvarande räntekostnad under den närmaste
12-månaders-perioden om ca 4 038 mnkr. Räntekänsligheten är
därmed 1 012 mnkr.
Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag)Rapport till bolagets styrelse i enlighet med Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB (§4.2).I enlighet med beslut av koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB den 14 december 2015samt 16 februari 2026 sker upplåning direkt via Stockholms Stadshus AB för bolagenStockholm Globe Arena Fastigheter AB, Kulturhuset Stadsteatern samt Stockholmsmässan. Bolagets tillgångTillgången uppgick vid slutet av månaden till 3 101 mnkr. Totalt är det en minskning med 52 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden var 2,27%.Stadens borgensåtagande var 7 mnkr för bolaget.Tabell 1: Bolagets tillgång(mnkr)2026-04-30 2026-03-31Tillgång 3 101 3 153Borgensåtagande 7 7Totalt 3 094 3 146Diagram 1: Utveckling 5-årsperiod för tillgången (mnkr)Kommunkoncernens finansiella ställningRäntan på kontot bestäms av snitträntan för kommunkoncernens externa skuld. Nedan gesen överblick av kommunkoncernens finansiella ställning samt ramar och limiter. Finanspolicy Stockholms Stadshus AB är underordnad Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad som fastställdes den 19 november 2025 av kommunfullmäktige och gäller från den 1 januari 2026. Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad fastställdes den 17 december 2025 av kommunstyrelsens ekonomiutskott och gäller från den 1 januari 2026.Tabell 2: Kommunkoncernens finansiella ställning*LimitExtern upplåning totalt (mnkr) max 110 000Extern nettoupplåning (mnkr)Duration (år) inom 1,25-3,75Ränteförfall inom 1 år max 75%Kapitalförfall inom 1 år max 30%Betalningsberedskap (mnkr) min 10 000* Finansiell månadsrapport för april 2026 för kommunkoncernen Stockholms stad tas upp i kommunstyrelsens ekonomiutskott den 27 maj 2026. Extern skuldförvaltning hanteras i en skuldportfölj. 2026-03-312026-04-3021 7171,9088 33887 66943,0%13,4%10,5%83 85583 610
april 2026
20 80342,0%1,9202 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 000apr-21 okt-21 apr-22 okt-22 apr-23 okt-23 apr-24 okt-24 apr-25 okt-25 apr-26
Diagram 2: Duration (år) för kommunkoncernens externa skuldportföljPrognos för kommunkoncernens snitträntaDiagrammet nedan visar historik samt en prognos inklusive osäkerhetsintervall för kommun-koncernens snittränta tre år framåt i tiden. Prognosen utgår från dagens skuld, nu kända flöden och den framtida ränteutveckling som är inprisad på marknaden (implicita terminsräntor). Diagram 3: Historik och prognos* för kommunkoncernens snittränta (%) exklusive marginaloch omkostnadsersättning * Baserat på historiska utfall är sannolikheten 70% att framtida räntenivåer befinner sig inom de streckade linjerna Marginaler för kommunkoncernens bolag är anpassade till respektive bolag på löpande basis. Nivåer gäller från den 1 januari 2026 och gäller till den 30 juni 2026.Inlåningsmarginal för bolaget uppgår till -0,20 procent.Risken vid annat ränteutfallOm ränteprognosen inträffar kommer bolagets ränteintäkt med nuvarande tillgång att bli 77,4 mnkr, beräknat inkl marginal och omkostnadsersättning, för den kommande 12-månadersperioden. En känslighetsanalys med en procentenhets räntenedgång ger motsvarande ränteintäkt om 46,4 mnkr. Räntekänsligheten är därmed-31,0 mnkr. Internbanken debiterar inte negativ ränteintäkt.
Tabell 3: Ränteprognos för bolagets månadsränta inklusive marginal och omkostnadsersättningInlåningsränta2,342,362,372,452,452,482,522,542,552,602,622,682,712,722,732,742,742,742,742,742,732,732,732,762,762,772,802,802,802,812,812,812,812,832,832,83
feb-27mar-27nov-26dec-26jun-26jul-26jan-27aug-26sep-26okt-26
feb-29
Månadmaj-26
jun-28maj-28jul-28sep-27maj-27jun-27jul-27aug-27apr-27
apr-29apr-28mar-28okt-27jan-28feb-28dec-27nov-27mar-29aug-28sep-28okt-28nov-28dec-28jan-29
parlamentsvalet med två tredjedelars majoritet och rekordhögt valdeltagande (80%). Segern markerade slutet för 16 års styre av Viktor Orbán och partiet Fidesz.Euron har under månaden tappat 11 öre (ungefär 1 %) av sitt värde mot kronan under månaden till 10,83 kronor.Sverigenflationen för april sjönk oväntat kraftigt under marknadens och Riksbankens förväntningar. KPIF, Riksbankens målvariabel visade en prisökning på 0,8 %, vilket är långt under Riksbankens mål om 2 %. Matmomssänkningen bidrar till den lägre inflationen. Samtidigt betonar Riksbanken att osäkerheten i samband med oljeprisuppgången och dess följdeffekter har svåröverblickbara konsekvenser. Detta sammantaget betyder att utsikterna för inflationen är osäkra och Riksbanken valde på sitt möte tidigt i maj att lämna räntan oförändrad på 1,75%.
Regeringen och bankernas chefsekonomer har skrivit ned tillväxttakten för svensk ekonomi under 2026. Tillväxttakten i svensk ekonomi väntas nu växa runt 2-2,5 procent istället för närmare 3 procent 2026.Detta är fortfarande en god tillväxt jämfört med de senaste årens låga tillväxt på ca 1 procent per år Arbetslösheten väntas falla i lägre takt under året på grund av osäkerhet och förhoppningar om en snar uppgång för konsumtionen har mattats något på grund av generell osäkerhet. Stockholmsbörsen, inklusive utdelning,avkastade under april (OMX Stockholm Total Return Index) 5% och för helåret 3,7%. I
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.