Nya regler för inköp och betalningar i Stockholm Vatten
Styrelsen för Stockholm Vatten AB föreslås uppdatera och fastställa en instruktion för hur inköp och betalningar ska hanteras inom bolaget. Förändringarna syftar till att modernisera och effektivisera processerna, bland annat genom att digitalisera attesträtten istället för att använda fysiska attestbrev. Dessutom föreslås beloppsgränsen för avdelningschefer och inköpschefer att besluta om upphandlingar höjas från 10 till 20 miljoner kronor.
Detta ärende ska behandlas vid mötet den 2026-06-11. Mötet har inte ägt rum ännu — du kan fortfarande göra din röst hörd genom att kontakta din lokala politiker.
Från originalhandlingen
[13_Uppdatering av instruktion för attest och inköp.pdf]
2026-06-02
Dnr:
26SVOA630 1 (2)
Juridikenheten
Sara von Ehrenheim
Styrelsen för Stockholm Vatten AB
Uppdatering av instruktion för attest och inköp
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsen föreslås besluta
att fastställa instruktion för attest och inköp för Stockholm Vatten AB.
Christian Rockberger
Verkställande direktör
Maria Ålander Petrén
Avdelningschef
Ekonomi
Bilagor: 1. Instruktion för attest och inköp
2. Instruktion för attest och inköp med ändringsmarkering
2 (2)
ÄRENDET
Instruktionen för attest och inköp är en viktig komponent i bolagets interna kontroll och
styrsystem. Instruktionen ska beskriva hur bolagets styrelse respektive VD har delegerat
ansvar avseende den löpande förvaltningen. Instruktionen är ett viktigt dokument som har till
syfte att skapa rationella och säkra rutiner vid inköp/upphandling, rekvisition/inköpsorder,
fakturahantering, utbetalningar och i övriga situationer där man förfogar över bolagets
resurser.
I den årliga översynen av instruktionen har ett behov av modernisering uppmärksammats.
Tidigare har fysiska attestbrev utfärdats för samtliga attestanter men med anledning av
modernisering och digitalisering ser bolaget inte längre behov av fysiska attestb rev.
Attesträtten tilldelas och hanteras i stället direkt i bolagets ekonomisystem vilket medför
effektivisering. För att säkerställa att samtliga medarbetare som tilldelas attesträtt har
tillräcklig kännedom om vad det innebär kommer bolagets onboardingprocess kompletteras
med en obligatorisk utbildning avseende innehållet i instruktionen för attest och inköp.
Slopandet av fysiska attestbrev medför ett antal justeringar i instruktionen.
Vidare förtydligas och effektiviseras hanteringen av rätten att utbetalningsattestera.
Vidaredelegering föreslås hanteras direkt i internetbanken. Detta medför minskad risk för
ineffektivitet och onödig administration.
Vad gäller kreditering och nedskrivning av kundfordran samt övriga fordringar tydliggörs
kopplingen till attesträtt och att bolagets riktlinjer ska följas.
Beloppsgränsen för beslut om att påbörja en upphandling och teckna avtal efter genomförd
upphandling för avdelningschef och inköpschef i förening föreslås höjas. Beloppsgränsen har
legat på 10 mnkr under minst 10 år och en omfattande ökning av priserna ino m alla områden
har medfört att ca 90 % av alla upphandlingar som genomförs idag passerar VD för beslut.
Beloppsgränsen föreslås därför höjas till 20 mnkr.
Det genomförs också vissa redaktionella förändringar.
SLUT
Instruktion för attest och inköp
1 Omfattning och ändamål
Syftet med instruktionen är att tydliggöra fördelning av ansvar och befogenheter så att berörd
personal är medvetna om roller och ansvar. Instruktionen gäller samtliga bolag i Stockholm
Vatten och Avfall-koncernen.
Instruktionen beskriver hur VD har delegerat ansvaret för den löpande ekonomiska förvaltningen
och inköp. Instruktionen ska bidra till rationella och säkra rutiner vid inköp/upphandling,
rekvisition/inköpsorder, fakturahantering, utbetalningar och i övriga situationer där man förfogar
över Stockholm Vatten och Avfalls resurser. Rutinerna ska ge förutsättningar för en god
internkontroll.
Befogenheter som framgår av instruktionen kan hänskjutas till överordnad beslutsnivå.
Handlingar och transaktioner som inte kan hänföras till nedanstående text regleras i enlighet
med arbetsordning och arbetsfördelning för styrelse och VD.
2 Attest
2.1 Ansvarsfördelning och intern kontroll
Stockholm Vatten och Avfall tillämpar principen att alltid fördela arbetsuppgifter som har med
koncernens ekonomiska medel att göra mellan minst två personer enligt den så kallade
tvåhandsprincipen. Syftet är att minska risken för oavsiktliga fel eller bedrägerier. Det gäller t ex
rekvisition/inköpsorder och leverantörsfakturor där det inte är tillåtet att samma person både
kontrollerar och attesterar.
Attesträtt
Attesträtt fördelas beroende på befattning enligt attestnivåer i punkt 2.2. Attesträtt ska framgå av
rollbeskrivning för roller med ekonomiskt ansvar. Attesträtt tilldelas i bolagets ekonomisystem.
Ersättare
Attestant kan utse ersättare för sin attesträtt. Ersättare kan antingen vara annan person med
attesträtt i samma attestnivå (vilket är det lämpliga vid frånvaro) eller en person med tillfällig
delegering. Tillfällig delegering ska godkännas skriftligen av ordinarie attestants överordnade
chef.
2.2 Attestnivåer
Bolagens attestsnivåer vid ekonomiska transaktioner beskrivs i tabellen nedan.
Attesträtten omfattar inte tecknande av upphandlade eller direktupphandlade avtal och
beställningar. Detta regleras särskilt under avsnitt 3 Upphandling och Inköp.
Befattning Attestbelopp i SEK (exkl
moms)
VD Obegränsat
Avdelningschefer* < 5 000 000
Områdeschefer < 3 000 000
Enhetschefer** , stabschefer eller motsvarande < 1 000 000
Övriga tjänster med attesträtt: gruppchefer, driftledare mm < 100 000
*Avdelningschef Investering < 10 000 000
** Enhetschef SFA < 5 000 000
2.3 Attestförteckning
Attestförteckningen är en förteckning över de personer i organisationen som innehar attesträtt.
Attestförteckningen finns tillgänglig i bolaget ekonomisystem. Enhetschef Redovisning ansvarar
för att det finns rutiner för uppdatering av attestförteckningen.
2.4 Attestområden
- Rekvisition/inköpsorder och leverantörsfaktura
- Utbetalning
- Behörighet/befogenhet vid beslut om bolagets tillgångar
- Tidrapporter
2.5 Rekvisition/inköpsorder och leverantörsfaktura
Attestnivån för respektive befattning anger attesträtten för rekvisitioner/inköpsorder och
leverantörsfakturor. Genom attesträtten tilldelas befattningshavare ett attestbelopp som gäller för
attest inom ansvarsområdet.
Attestrutin för rekvisition/inköpsorder
För att göra ett avrop eller annat inköp på Stockholm Vatten och Avfall måste en rekvisition
skapas och attesteras i ekonomisystemet innan beställning görs hos leverantör. Samtliga
medarbetare har möjlighet att göra rekvisition och attest sker därefter av befattningshavare i
enlighet med attesträtten. I och med att en rekvisition är attesterad upphör kravet på att en
attestberättigad senare ska attestera påföljande fakturor, dock sker godkännande av rekvirenten.
En attesterad rekvisition omvandlas till en inköpsorder och inköpsordernummer kan skickas eller
meddelas till leverantören. Stockholm Vatten och Avfall har som krav att leverantören skall ange
inköpsordernummer på fakturan för att den ska bli betald.
Attestförfarande
Attestförfarandet är uppdelat i godkännande, attest och utbetalningsattest, vilket innebär att
ett inköp kontrolleras i tre steg för att betalas. Utbetalningsattest kan endast genomföras efter
att godkännande och attest har skett.
Godkännande är det första atteststeget och innebär att:
• levererad vara/tjänst överensstämmer med beställningens eller ramavtalets pris, kvantitet,
kvalitet och övriga leveransvillkor
• fakturan stämmer mot godkänd orderbekräftelse, följesedel och/eller levererad vara/tjänst
• fakturan godkänns för vidare hantering
• erforderliga underlag finns bifogade (t ex deltagarförteckning)
Samtliga anställda inom koncernen äger rätt att godkänna. Godkännandet görs elektroniskt i
ekonomisystemet.
Vid attest intygas att:
• attestanten accepterat att utgiften för den beställda varan/tjänsten är nödvändig för
verksamheten och hänförlig till det egna ansvarsområdet
• inköpet sker från ett upphandlat avtal eller understiger gränsen för direktupphandling
• fakturan är godkänd och korrekt konterad
• fakturan godkänns för utbetalning
Attest genomförs i normalfallet i samband med att en rekvisition blir godkänd och inköpsorder
skapas. Endast i undantagsfall ställs krav på att en faktura kopplad till inköpsorder ska
attesteras.
För vissa periodiska fakturor (dvs elektroniska fakturor knutna till specifikt avtal/register) finns
möjlighet att automatisera attestflödet då fakturaraderna matchar inlagda beloppsgränser. Detta
gäller specifika avtal och med lägre belopp, exempelvis elkostnader.
Attest görs elektroniskt i ekonomisystemet.
Fakturor kan i särskilda fall hanteras och attesteras manuellt på numrerad verifikationsblankett
som biläggs till fakturan.
2.6 Utbetalning
VD delegerar rätten att utbetalningsattestera till Avdelningschef Ekonomi och Enhetschef
Redovisning. Vidaredelegering kan ske till anställda på redovisningsenheten och
kundtjänstenhetens reskontrateam. Vidaredelegering sker genom godkännande av
utbetalningsattestant i internetbanken.
Utbetalningsattest ska alltid ske av två behöriga utbetalningsattestanter i förening.
Att utbetalningsattestera innebär att kontrollera och bekräfta att behöriga personer utfört
godkännande och attest av aktuell utbetalning på ett korrekt sätt.
Utbetalningsattest av leverantörsfakturor som kontrollerats och attesterats i det elektroniska
flödet sker i samband med definitivbokföring.
För manuella betalningar sker utbetalningsattester på upprättad utbetalningsorder.
Utbetalningar som inte medför en kostnad för bolaget (tex moms, överföring mellan
koncernkonton etc) ska utbetalningsattesteras enligt upprättat instruktion på
redovisningsenheten.
Bankbehörighet för utbetalningsattest utfärdas digitalt i internetbanken. För att ändra
bankbehörighet ska teamledare på Kundtjänstenhetens reskontrateam eller teamledare på
Redovisningsenhetens reskontrateam registrera nya utbetalningsattestanter och Enhetschef
Redovisning eller Avdelningschef Ekonomi godkänna.
Teamledare för kundtjänstenhetens kundreskontrateam samt teamledare för
redovisningsenhetens reskontrateam ansvarar för att ta bort inaktuella medarbetare.
2.7 Behörighet/befogenhet vid beslut om bolagets tillgångar
Attesträtten anger behörighet/befogenhet för beslut om bolagets tillgångar. Genom attesträtten
tilldelas befattningshavare ett attestbelopp som gäller för hantering av kundfordran, utrangering
samt försäljning av lös egendom inom verksamhetsområdet och dess budget.
Kreditering och nedskrivning av kundfordran samt övriga fordringar
Kreditering eller nedskrivning av kundfordran samt övriga fordringar beslutas i enlighet med
attesträtten och ska ske i enlighet med bolagets riktlinjer.
Utrangering
Utrangering innebär att en utrustning/anläggning tas ur drift. Beslut om utrangering/skrotning
fattas i enlighet med attesträtten.
Utrangering ska anmälas till redovisningsenheten och godkännas av Enhetschef Redovisning
innan utrangering av utrustning verkställs.
Försäljning av tillgångar – lös egendom
Beslut om försäljning av lös egendom ska ske till gällande marknadsvärde och fattas i enlighet
med attesträtten. Innan försäljning ska samråd ske med närmast högre chef samt med
redovisningsenheten.
Med försäljning menas även accepterande av inbytesvärden i samband med
ersättningsanskaffning.
Försäljning av tillgångar – fast egendom
För försäljning av fast egendom/anläggning, såsom mark, fastighet eller del av fastighet krävs
styrelsebeslut (och attest av firmatecknare).
2.8 Tidrapporter
Avdelningschefer, områdeschefer, enhetschefer, gruppchefer, teamledare och arbetsledare har i
förekommande fall ansvar för att veckovis attestera tidrapporter inom sitt ansvarsområde.
2.9 Personliga utgifter och utlägg
Det är inte tillåtet att själv attestera utgifter som avser egna resor, eget deltagande i intern/extern
representation eller annan utgift som avser eget nyttjande av resurs/tillgång. Sådana utgifter skall
alltid attesteras av närmast överordnad befattningshavare, efter eget godkännande.
Attest av utlägg sker huvudsakligen i lönesystemet. Avdelningschefer, områdeschefer,
enhetschefer, gruppchefer, teamledare och arbetsledare har rätt att attestera utlägg i
lönesystemet. För teamledare och arbetsledare gäller en övre gräns för utlägg med 5 000 kr per
tillfälle.
2.10 Styrelsens och VD:s kostnader
Kostnader som är hänförliga till styrelsens gemensamma arbete eller som erbjuds hela styrelsen,
exempelvis gemensamma möten, utbildningar och studiebesök, förtäring, resor och utrustning,
attesteras i enlighet med punkt 2.2 och attesträtt.
För personliga utgifter och utlägg gäller följande:
Ordförande ska attestera:
• verkställande direktörens kostnader.
Verkställande direktören ska tillsammans med vice ordförande attestera:
• ordförandens kostnader
Verkställande direktören ska tillsammans med ordförande attestera:
• vice ordförandens kostnader
Verkställande direktören ska tillsammans med ordförande och vice ordförande attestera:
• styrelseledamots/suppleants kostnader
3 Upphandling och inköp
Som koncern och bolag i offentlig verksamhet lyder Stockholm Vatten och Avfall under lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF).
Med (offentlig) upphandling avses ett formaliserat förfarande, med utnyttjande av de
konkurrensmöjligheter som finns, för att ingå avtal med ekonomiska villkor såsom köp, leasing,
hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.
Beslutsrätt vid upphandling och tecknande av inköpsavtal
Nedan angivna roller har rätt att fatta beslut om att påbörja en upphandling och teckna avtal efter
genomförd upphandling, i enlighet med angivna beloppsgränser:
Befattningar Beloppsgränser i SEK
(exkl. moms) upp till
VD Obegränsat
Avdelningschef och inköpschef i förening < 20 000 000
Områdeschef och inköpschef i förening < 5 000 000
Teamledare inköpsenheten < 1 200 000
Enhetschef och stabschef < 100 000
VD har möjlighet att vidaredelegera rätten att teckna avtal efter genomförd upphandling.
Övriga beslut avseende upphandling och inköpsavtal
Befattningar Beslut
Teamledare inköpsenheten Beslut om avbrytande av upphandling
Teamledare inköpsenheten Beslut om tilldelning
Inköpschef*** Beslut om hävning av avtal
Teamledare inköpsenheten Beslut om förlängning av avtal i enlighet med avtalsvillkor
Avdelningschef och inköpschef i
förening
Beslut om förtida uppsägning av avtal
I enlighet med attesträtt och attestnivåer
enligt 2.2
Beslut om att ta ut viten i enlighet med avtalsvillkor
Inköpschef Beslut om att avstå från att ta ut viten i enlighet med
avtalsvillkor
Teamledare inköpsenheten Tecknande av tilläggsavtal och ändringsavtal som inte
ändrar kontraktets övergripande karaktär och inte avviker
mer än 10 % från ursprungligt kontraktsvärde
***Konsekvensanalys avseende eventuella skadeståndsanspråk ska göras och avstämning med
berörd chef i enlighet med nivåerna angivna i punkt 2.2 ska ske.
Särskilt angående entreprenadavtal
För entreprenadavtal för vilka bestämmelserna i AB eller ABT tillämpas gäller att den som utsetts
som ombud i avtalet har behörighet att fatta de beslut om avtalet som omfattas av AB respektive
ABT.
Inköp från upphandlade avtal
Attesträtt och attestnivåer enligt 2.2. gäller för avrop och beställning mot upphandlade avtal inom
verksamhetsområdet och dess budget.
Instruktion för attest och inköp
1 Omfattning och ändamål
Syftet med instruktionen är att tydliggöra fördelning av ansvar och befogenheter så att berörd
personal är medvetna om roller och ansvar. Instruktionen gäller samtliga bolag i Stockholm
Vatten och Avfall-koncernen.
Instruktionen beskriver hur VD har delegerat ansvaret för den löpande ekonomiska förvaltningen
och inköp. Instruktionen ska bidra till rationella och säkra rutiner vid inköp/upphandling,
rekvisition/inköpsorder, fakturahantering, utbetalningar och i övriga situationer där man förfogar
över Stockholm Vatten och Avfalls resurser. Rutinerna ska ge förutsättningar för en god
internkontroll.
Befogenheter som framgår av instruktionen kan hänskjutas till överordnad beslutsnivå.
Handlingar och transaktioner som inte kan hänföras till nedanstående text regleras i enlighet
med arbetsordning och arbetsfördelning för styrelse och VD.
2 Attest
2.1 Ansvarsfördelning och intern kontroll
Stockholm Vatten och Avfall tillämpar principen att alltid fördela arbetsuppgifter som har med
koncernens ekonomiska medel att göra mellan minst två personer enligt den så kallade
tvåhandsprincipen. Syftet är att minska risken för oavsiktliga fel eller bedrägerier. Det gäller t ex
rekvisition/inköpsorder och leverantörsfakturor där det inte är tillåtet att samma person både
kontrollerar och attesterar.
Attesträttbrev
Attesträtt fördelas beroende på befattning enligt attestnivåer i punkt 2.2. Attesträtt ska framgå av
rollbeskrivning för roller med ekonomiskt ansvar. Attesträtt tilldelas i bolagets ekonomisystem.
VD beslutar vilka personer som ska erhålla attesträtt i enlighet med punkt 2.2. Delegationen
bekräftas genom ett ”attestbrev” som signeras av attestant och VD. Attesträtt inträder när
attestbrev signerats av båda parter.
Ersättare
Attestant kan utse ersättare för sin attesträtt. Ersättare kan antingen vara annan person med
attesträtt i samma attestnivå (vilket är det lämpliga vid frånvaro) eller en person med tillfällig
delegering. Tillfällig delegering ska godkännas skriftligen av ordinarie attestants överordnade
chef.
2.2 Attestnivåer
Bolagens attestsnivåer vid ekonomiska transaktioner beskrivs i tabellen nedan.
Attesträtten enligt attestbrevet omfattar inte tecknande av upphandlade eller
direktupphandlade avtal och beställningar. Detta regleras särskilt under avsnitt 3 Upphandling
och Inköp.
Befattning Attestbelopp i SEK (exkl
moms)
VD Obegränsat
Avdelningschefer* < 5 000 000
Områdeschefer < 3 000 000
Enhetschefer** , stabschefer eller motsvarande < 1 000 000
Övriga tjänster med attesträtt: gruppchefer, driftledare mm < 100 000
*Avdelningschef Investering < 10 000 000
** Enhetschef SFA < 5 000 000
2.3 Attestförteckning
Attestförteckningen är en förteckning över de personer i organisationen som innehar attesträtt.
Attestförteckningen finns tillgänglig i bolaget ekonomisystem. Enhetschef Redovisning ansvarar
för attestförteckningen som förvaras på redovisningsenhetenatt det finns rutiner för uppdatering
av attestförteckningen.
2.4 Attestområden
- Rekvisition/inköpsorder och leverantörsfaktura
- Utbetalning
- Behörighet/befogenhet vid beslut om bolagets tillgångar
- Tidrapporter
2.5 Rekvisition/inköpsorder och leverantörsfaktura
Attestnivån för respektive befattningtbrevet anger attesträtten för rekvisitioner/inköpsorder och,
leverantörsfakturor och styr ekonomisystemets attestnivåer. Genom attesträtten tilldelas
befattningshavare ett attestbelopp som gäller för attest inom verksamhetsområdet
ansvarsområdetoch dess budget.
Attestrutin för rekvisition/inköpsorder
För att göra ett avrop eller annat inköp på Stockholm Vatten och Avfall måste en rekvisition
skapas och attesteras i Agresso Inköpekonomisystemet innan beställning görs hos
leverantör. Samtliga medarbetare har möjlighet att göra rekvisition och attest sker därefter av
befattningshavare i enlighet med attesträtten. I och med att en rekvisition är attesterad upphör
kravet på att en attestberättigad senare ska attestera påföljande fakturor, dock sker
godkännande av rekvirenten.
En attesterad rekvisition omvandlas till en inköpsorder och inköpsordernummer kan skickas eller
meddelas till leverantören. Stockholm Vatten och Avfall har som krav att leverantören skall ange
inköpsordernummer på fakturan för att den ska bli betald.
Attestförfarande
Attestförfarandet är uppdelat i godkännande, attest och utbetalningsattest, vilket innebär att
ett inköp kontrolleras i tre steg för att betalas. Utbetalningsattest kan endast genomföras efter
att godkännande och attest har skett.
Godkännande är det första atteststeget och innebär att:
• levererad vara/tjänst överensstämmer med beställningens eller ramavtalets pris, kvantitet,
kvalitet och övriga leveransvillkor
• fakturan stämmer mot godkänd orderbekräftelse, följesedel och/eller levererad vara/tjänst
• fakturan godkänns för vidare hantering
• erforderliga underlag finns bifogade (t ex deltagarförteckning)
Samtliga anställda inom koncernen äger rätt att godkänna. Godkännandet görs elektroniskt i
ekonomisystemet.
Vid attest intygas att:
• attestanten accepterat att utgiften för den beställda varan/tjänsten är nödvändig för
verksamheten och hänförlig till det egna ansvarsområdet
• inköpet sker från ett upphandlat avtal eller understiger gränsen för direktupphandling
• fakturan är godkänd och korrekt konterade
• fakturan godkänns för utbetalning
Attest genomförs i normalfallet i samband med att en rekvisition blir godkänd och inköpsorder
skapas. Endast i undantagsfall ställs krav på att en faktura kopplad till inköpsorder ska
attesteras.
För vissa periodiska fakturor (dvs elektroniska fakturor knutna till specifikt avtal/register) finns
möjlighet att automatisera attestflödet då fakturaraderna matchar inlagda beloppsgränser. Detta
gäller specifika avtal och med lägre belopp, exempelvis elkostnader.
Endast personer som har fått attestbrev utfärdade äger rätt att attestera. Attest görs elektroniskt i
ekonomisystemet.
Fakturor kan i särskilda fall hanteras och attesteras manuellt på numrerad verifikationsblankett
som biläggs till fakturan.
2.6 Utbetalning
VD delegerar rätten att utbetalningsattestera till Avdelningschef Ekonomi och Enhetschef
Redovisning. Vidaredelegering kan ske till anställda på redovisningsenheten och
kundtjänstenhetens reskontrateam. Vidaredelegering sker genom godkännande av
utbetalningsattestant i internetbanken.Vidaredelegering ska ske skriftligen och godkännas av VD.
Utbetalningsattest ska alltid ske av två behöriga utbetalningsattestanter i förening.
Att utbetalningsattestera innebär att kontrollera och bekräfta att behöriga personer utfört
godkännande och attest av aktuell utbetalning på ett korrekt sätt.
Utbetalningsattest av leverantörsfakturor som kontrollerats och attesterats i det elektroniska
flödet sker i samband med definitivbokföring.
För manuella betalningar sker utbetalningsattester på upprättad utbetalningsorder.
Utbetalningar som inte medför en kostnad för bolaget (tex moms, överföring mellan
koncernkonton etc) ska utbetalningsattesteras enligt upprättat instruktion på
redovisningsenheten.
Den som verkställer en utbetalning kallas för utanordnare. Utanordningsfunktionen finns hos
utvalda medarbetare på redovisningsenheten och ger personen rätt att verkställa utbetalning,
överföringar mm. Utanordnare får ej vara samma person som har tecknat utbetalningsattest för
aktuell utbetalning. Attest sker i banksystemet via inloggning och regleras via bankbehörigheten.
Bankbehörighet för utbetalningsattest utfärdas digitalt i internetbanken. För att ändra
bankbehörighet krävs attska teamledare på Kundtjänstenhetens reskontrateam eller teamledare
på Redovisningsenhetens reskontrateam registrera nya utbetalningsattestanter och Enhetschef
Redovisning eller Avdelningschef Ekonomi godkänna. två personer med administratörsrättigheter
i förening godkänner ändringen.
Teamledare för kundtjänstenhetens kundreskontrateam samt teamledare för
redovisningsenhetens reskontrateam ansvarar för att ta bort inaktuella medarbetare som
utbetalningsattestanter i internetbanken.
2.7 Behörighet/befogenhet vid beslut om bolagets tillgångar
Attesträttenbrevet anger behörighet/befogenhet för beslut om bolagets tillgångar. Genom
attesträtten tilldelas befattningshavare ett attestbelopp som gäller för avskrivning och
nedskrivning av kundfordran, utställande av kreditfakturahantering av kundfordran, utrangering
samt försäljning av lös egendom inom verksamhetsområdet och dess budget.
Avskrivning och nedskrivning av kundfordran samt utställande av
kreditfakturaKreditering och nedskrivning av kundfordran samt övriga fordringar
Avskrivningar och nedskrivningar av kundfordringar och övriga fordringar beslutas i enlighet med
den generella attesträtten.
Kreditering eller nedskrivning av kundfordran samt övriga fordringar beslutas i enlighet med
attesträtten och ska ske i enlighet med bolagets riktlinjer.
Vid avskrivning/nedskrivning av fordran ska följande ske:
• ett fullständigt underlag med kopia på originalfaktura ska bifogas
o uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att driva in fordran samt en saklig motivering
till av- respektive nedskrivning ska bifogas
o underlaget ska vara godkännas av den som tar fram underlaget och attesteras i enlighet
med den generella attesträtten.
Utrangering
Utrangering innebär att en utrustning/anläggning tas ur drift. Beslut om utrangering/skrotning
fattas i enlighet med attesträtten.
Utrangering ska anmälas till redovisningsenheten och godkännas av Enhetschef Redovisning
innan utrangering av utrustning verkställs.
Försäljning av tillgångar – lös egendom
Beslut om försäljning av lös egendom skall ske till gällande marknadsvärde och fattas i enlighet
med attesträtten. Innan försäljning ska sSamråd ska ske med närmast högre chef samt med
redovisningsenheten.
Med försäljning menas även accepterande av inbytesvärden i samband med
ersättningsanskaffning.
Försäljning av tillgångar – fast egendom
För försäljning av fast egendom/anläggning, såsom mark, fastighet eller del av fastighet krävs
styrelsebeslut (och attest av firmatecknare).
2.8 Tidrapporter
Avdelningschefer, områdeschefer, enhetschefer, gruppchefer, teamledare och arbetsledare har i
förekommande fall ansvar för att veckovis attestera tidrapporter inom sitt ansvarsområde.
2.9 Personliga utgifter och utlägg
Det är inte tillåtet att själv attestera utgifter som avser egna resor, eget deltagande i intern/extern
representation eller annan utgift som avser eget nyttjande av resurs/tillgång. Sådana utgifter skall
alltid attesteras av närmast överordnad befattningshavare, efter eget godkännande.
Attest av utlägg sker huvudsakligen i lönesystemet. Avdelningschefer, områdeschefer,
enhetschefer, gruppchefer, teamledare och arbetsledare har rätt att attestera utlägg i
lönesystemet. För teamledare och arbetsledare gäller en övre gräns för utlägg med 5 000 kr per
tillfälle.
2.10 Styrelsens och VD:s kostnader
Kostnader som är hänförliga till styrelsens gemensamma arbete eller som erbjuds hela styrelsen,
exempelvis gemensamma möten, utbildningar och studiebesök, förtäring, resor och utrustning,
attesteras i enlighet med punkt 2.2 och attesträttbrev.
För personliga utgifter och utlägg gäller följande:
Ordförande ska attestera:
• verkställande direktörens kostnader.
Verkställande direktören ska tillsammans med vice ordförande attestera:
• ordförandens kostnader
Verkställande direktören ska tillsammans med ordförande attestera:
• vice ordförandens kostnader
Verkställande direktören ska tillsammans med ordförande och vice ordförande attestera:
• styrelseledamots/suppleants kostnader
3 Upphandling och inköp
Som koncern och bolag i offentlig verksamhet lyder Stockholm Vatten och Avfall under lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna (LUF).
Med (offentlig) upphandling avses ett formaliserat förfarande, med utnyttjande av de
konkurrensmöjligheter som finns, för att ingå avtal med ekonomiska villkor såsom köp, leasing,
hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.
Beslutsrätt vid upphandling och tecknande av inköpsavtal
Nedan angivna roller har rätt att fatta beslut om att påbörja en upphandling och teckna avtal efter
genomförd upphandling, i enlighet med angivna beloppsgränser:
Befattningar Beloppsgränser i SEK
(exkl. moms) upp till
VD Obegränsat
Avdelningschef och inköpschef i förening < 210 000 000
Områdeschef och inköpschef i förening < 5 000 000
Teamledare inköpsenheten < 1 200 000
Enhetschef och stabschef < 100 000
VD har möjlighet att vidaredelegera rätten att teckna avtal efter genomförd upphandling.
Övriga beslut avseende upphandling och inköpsavtal
Befattningar Beslut
Teamledare inköpsenheten Beslut om avbrytande av upphandling
Teamledare inköpsenheten Beslut om tilldelning
Inköpschef*** Beslut om hävning av avtal
Teamledare inköpsenheten Beslut om förlängning av avtal i enlighet med avtalsvillkor
Avdelningschef och inköpschef i
förening
Beslut om förtida uppsägning av avtal
I enlighet med attesträttbrev och
attestnivåer enligt 2.2
Beslut om att ta ut viten i enlighet med avtalsvillkor
Inköpschef Beslut om att avstå från att ta ut viten i enlighet med
avtalsvillkor
Teamledare inköpsenheten Tecknande av tilläggsavtal och ändringsavtal som inte
ändrar kontraktets övergripande karaktär och inte avviker
mer än 10 % från ursprungligt kontraktsvärde
***Konsekvensanalys avseende eventuella skadeståndsanspråk ska göras och avstämning med
berörd chef i enlighet med nivåerna angivna i punkt 2.2 ska ske.
Särskilt angående entreprenadavtal
För entreprenadavtal för vilka bestämmelserna i AB eller ABT tillämpas gäller att den som utsetts
som ombud i avtalet har behörighet att fatta de beslut om avtalet som omfattas av AB respektive
ABT.
Inköp från upphandlade avtal
Attestbrevet anger aAttesträtt och attestnivåer enligt 2.2. gäller en för avrop och beställning mot
upphandlade avtal inom verksamhetsområdet och dess budget.
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.