Bromma Economy: March Report, Surplus Predicted, Care Deficits
The Bromma District Council is set to review the March 2026 monthly report, which projects a year-end surplus of SEK 24.9 million, largely due to a central buffer and anticipated elder care surplus. However, individual and family care is expected to run a deficit, particularly for children and youth due to institutional placements, alongside home care services facing shortfalls from low productivity.
This item is scheduled for the meeting on 2026-04-23. The meeting hasn't taken place yet — you can still make your voice heard by contacting your local politician.
From the original document
[(Godkänd - R 1) Månadsrapport 202603.pdf]
Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande
Avdelning Ekonomi, lokal och
Dnr: BRO 2026/44
stadsmiljö
Sida 1 (7)
2026-03-31
Handläggare Till
Joel Färlin Bromma stadsdelsnämnd
Telefon: 08-508 060 60
Månadsrapport mars 2026
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden godkänner månadsrapport gällande mars 2026.
Sammanfattning
Avvikel Avvikelse
se mot mot
budget Fond- budget
Netto- Helårs- innan förändri efter
Verksamhetsområde, mnkr budget prognos fond ng fond
Nämnd och förvaltning 58,0 58,0 0,0 0,0 0,0
Individ och familjeomsorg 190,3 192,1 -1,8 0,0 -1,8
Socialpsykiatri 39,5 38,0 1,5 0,0 1,5
Vuxna 29,0 27,5 1,5 0,0 1,5
Barn & ungdom 96,0 101,5 -5,5 0,0 -5,5
Flyktingmottagande 0,0 -2,0 2,0 0,0 2,0
Stadsmiljö 43,8 43,8 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 14,2 14,2 0,0 0,0 0,0
Internränta 4,6 4,6 0,0 0,0 0,0
Förskola 434,6 434,6 0,0 0,0 0,0
Äldreomsorg 848,1 833,1 15,0 0,0 15,0
Omsorg om
funktionsnedsatta 359,0 355,5 3,5 0,0 3,5
Kultur och fritid 32,5 32,2 0,3 0,0 0,3
Övrig verksamhet 9,9 0,0 9,9 0,0 9,9
Ekonomiskt bistånd 62,0 64,0 -2,0 0,0 -2,0
Handläggning 14,0 16,0 -2,0 0,0 -2,0
Arbetsmarknadsåtgärder 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0
Totalt Bromma sdf 2 066,0 2 041,1 24,9 0,0 24,9
Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 24,9 mnkr. Den
positiva prognosen består i huvudsak av den centralt avsatta bufferten och förväntat
överskott inom äldreomsorgen..
Bromma stadsdelsförvaltning
Avdelning Administration
Köpsvängen 24
Box 15017
167 15 Bromma
Joel.farlin@stockholm.se
Tjänsteutlåtande
Sida 2 (7)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga
avdelningar.
Förskola
Avdelning förskola prognostiserar en nollavvikelse efter fond.
Ledning
Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden.
Utförare
Utförarna, som omfattar förskoleområdena, är organiserade som resultatenheter.
Förändringar i barnantal och ökade kostnader påverkar direkt förskoleområdenas ekonomi.
Sammantaget prognostiserar resultatenheterna i nuläget en nollavvikelse för perioden.
Samtidigt finns en osäkerhet i prognosen. I början av året är osäkerheten särskilt stor
eftersom höstens barnintag ännu inte är klart. Det innebär att både intäkter och planeringen
av verksamheten kan komma att förändras. Prognosen bygger därför på antagandet att
barnantalet utvecklas enligt nuvarande bedömningar.
Det ekonomiska läget präglas fortsatt av ökade kostnader, vilket är en utmaning för
resultatenheterna. Det finns också osäkerhet kring hur kostnaderna kommer att utvecklas
framöver.
Sjukfrånvaron bedöms fortfarnade vara en utmaning, vilket kan leda till stora kostnader för
vikarier, övertid och inhyrd personal. Frånvaron beror dels på att barn i större utsträckning
lämnas sjuka på förskolan, men vi ser även att många medarbetare nu får operationstider
som tidigare sköts upp under pandemin. Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron har
påbörjats. Det pågår rekryteringar i syfte att stärka bemanningen och säkerställa en stabil
verksamhet. Arbetet omfattar både tillsättning av pedagogtjänster och uppbyggnaden av
bemanningsteam som ska kunna fungera som vikarier vid behov. Syftet är att skapa större
flexibilitet och minska sårbarheten vid frånvaro, men rekryteringarna är ännu inte helt
slutförda
Månadsrapport mars 2026
Tjänsteutlåtande
Sida 3 (7)
Utöver personal och volym påverkas ekonomin av flera engångskostnader kopplade till
flyttar, nedläggningar och anpassningar av lokaler. Dessa inkluderar flyttkostnader,
investeringar i säkerhetssystem, renoveringar samt utrustning. Vid nedläggningar kvarstår
ibland kostnader för avtalade tjänster som datorer och skrivare, vilket leder till
merkostnader tills avtalen kan avslutas. Livsmedelskostnaderna har också ökat, mycket på
grund av generella prisökningar.
För att möta situationen framåt behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Det innebär att
aktivt främja frisknärvaro, bygga upp bemanningsteamet och stärka friskfaktorerna i
organisationen. Samtidigt behöver vi säkerställa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna
trivs, utvecklas och håller sig friska. En stabil ekonomi förutsätter även att barnantalet hålls
på en jämn nivå, vilket kräver ett kontinuerligt arbete med att behålla vårdnadshavarnas
förtroende och vara lyhörda för förändringar i befolkningsutvecklingen.
ANTAL FÖRSKOLEBARN 2023-2026
2 700
2 650
2 600
2 550
2 500
2 450
2 400
2 350
2 300
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2023 Utfall 2024 utfall
Diagrammet ovan visar utveckling av antal förskolebarn för perioden 2023-2026.
Socialtjänst och fritid
Avdelning socialtjänst och fritid prognostiserar en budget i balans.
Ledning
Avdelningsledningen prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr som härleds till ökade
hyreskostnader för möjligheternas hus.
Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg som även inkluderar avdelningens
ledning prognostiserar ett underskott på 1,8 mnkr.
Månadsrapport mars 2026
Tjänsteutlåtande
Sida 4 (7)
Beställarverksamheten
Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 5,5 mnkr medan
Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Detta innebär att
verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande
barn, förväntas ha ett underskott på 3,5 mnkr.
Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde för barn och unga beror främst
på akuta och kostsamma institutionsplaceringar. Verksamhetsområdet för barn och unga
signalerar om ett ökat inflöde av orosanmälningar och även ökande i antalet och i
komplexiteten av barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland ungdomar.
Osäkerhet i årets prognos hänförs främst till utveckling av institutionsknutna
placeringskostnader.
Verksamhetsområdet vuxna prognosticerar ett överskott med 1,5 medan
verksamhetsområdet socialpsykiatri prognostiserar också ett överskott på 1,5 mnkr. Men
liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av
LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för
vuxna missbrukare.
Utförare
Utförarenheten inom individ och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.
Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning
prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr.
Ledning
Ledningen prognostiserar en budget i balans
Beställarverksamheten
Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 4,5 mnkr. Den
positiva avvikelsen förklaras främst av ett något lägre behov av insatser än vad som
budgeterats. Verksamhetens årsprognos påverkas i huvudsak av antalet beslutade insatser,
efterfrågan på persontransporter samt prissättningen vid placeringar utanför
valfrihetssystemet.
Det finns dock en fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten inom de placeringar som
finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst
och personlig assistans. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser
kommer att se ut under de kommande månaderna. Det råder även osäkerhet i prognosen
kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till
dagverksamheten. Men verksamhetens prognosticerar en budget i balans för kostnader
avseende persontransporter, vilket ytterligare bidrar till den positiva avvikelsen mot budget
Utförare
Området för personligt stöd prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr innan och efter
resultatdispositioner. Underskottet beror främst på intäktsbortfall till följd av att flera
brukare har avlidit, vilket har påverkat verksamhetens beläggning och därmed intäkterna.
En kvarstående osäkerhet i årsprognosen, som även identifierades under föregående år, rör
bemanningsutmaningar kopplade till brukarnas omfattande stödbehov. Ärsprognosen
påverkas även av risken för ytterligare bortfall av brukare, vilket kan leda till att platser
Månadsrapport mars 2026
Tjänsteutlåtande
Sida 5 (7)
står tomma under en längre period och därmed medföra ytterligare intäktsbortfall.
Dessutom uppstår en tillfällig övertalighet i bemanningen på grund av oplanerade
intäktbortfall eftersom personalkostnader kvarstår trots minskade intäkter.
Kultur och fritid
Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr.
Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom
socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola.
Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.
Ekonomiskt bistånd
Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,0 miljoner kronor
avseende handläggningen. Underskottet beror till största del på grund av inhyrd konsult.
Underskott kan komma att växa framöver på grund av pågående överlämning av familjer
till Skärholmen, enheten bevakar utvecklingen noga.
Äldreomsorg
Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 15,0 mnkr.
Ledning
Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 17,8 miljoner kronor. Det förklaras i
huvudsak av outnyttjade reserver som finns centralt inom avdelningen som bland annat
balanserar upp befarade underskott inom hemtjänsten.
Område myndighet och förebyggande
Alla beställarverksamhetens insatser tyder på en positiv prognos; insatser i ordinarie
boende, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, äldreomsorg för personer med
funktionhinder samt LSS/LASS-insatser. En positiv prognos förväntas med 11,5 mnkr.
Pensionat Traneberg, är en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i
hemmet. Verksamheten har en budget på 6,6 miljoner kronor och prognostiserar en budget
i balans.
Utförare
Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 14,4 miljoner
kronor. Förklaringen till underskottet kan kort beskrivas som bristande produktivitet.
Utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar,
behöver öka. Ett sätt att uppnå det är att kontinuerligt stämma av varje brukares beställda
timmar med de hittills utförda för att säkerställa att man planerar bättre i enlighet med
beställningen. Detta är en uppgift för verksamheternas samordnare och handlingsplanens
klargör att det ska finnas en enhetlig struktur för deras arbete. Samarbete mellan chef och
samordnare kommer att intensifieras genom tätare uppföljningar.
En del av hemtjänstens handlingsplan handlar om kvalitet. Under hösten har man lagt nytt
fokus på kontinuitetsmåttet, antal personal en hemtjänsttagare möter under en
Månadsrapport mars 2026
Tjänsteutlåtande
Sida 6 (7)
14-dagarsperiod, med målet att närma oss stadens mål 10 mot årets slut. Ett antagande är
att en brukare som känner och har förtroende för våra medarbetare är mer öppen för att vi
stannar längre och mer sällan avböjer ett besök. Detta är ett sätt som förbättrad kvalitet kan
bidra till ökade intäkter. Verksamheten har också sett att nyttjandegraden ökar när
personalen görs delaktiga i planeringen.
För att öka andelen tid hos kund, den tid vi får ersättning för- av medarbetarnas arbetade
timmar, behöver vi minimera all slags spilltid. Man ser nu över lokalernas placering och
kommer att flytta en av dessa för att komma närmare brukarna.
Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter.
Dessa prognostiserar en budget i balans.
Det större av dessa, Mälarbacken har i februari drabbats av en omfattande vattenskatta
vilket kommer att innebära att 15 lägenheter under en tid under våren behöver renoveras.
Det kommer att medföra tappade intäkter för verksamheten.
De två mindre vård- och omsorgsboendena, Traneberg och Brommagården utgör
tillsammans en resultatenhet. En utmaning för denna verksamhet är höga
personalkostnader och en plan har utarbetats för att arbeta med en något lägre
personaltäthet. Vidare genomförs sedan 2023 en successiv omvandling av somatiska
platser på Brommagården till platser för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa
platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med
demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är
ungefär likvärdiga.
Samtliga vård- och omsorgsboenden arbetar intensivt för att bibehålla en hög
beläggningsgrad. Liksom tidigare eftersträvar verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta
platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även
aktivt för att korta ledtiderna mellan inflyttning och utflyttning, i dialog med stadens
köhantering. Inom Mälarbackens vård och omsorgboende har succesivt antalet
medarbetare inom resursteamet utökats även under 2025 till 13 medarbetareför att minska
timavlönade.
Administrativa avdelningarna
De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans.
Stadsmiljö
Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.
Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör
För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans.
Övrig verksamhet
Övrig verksmahetbestår av direktörens buffert och prognosticerar en positiv avvikelse med
9,9 mnkr.
Månadsrapport mars 2026
Tjänsteutlåtande
Sida 7 (7)
Investeringar
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.
Bilaga
1. Nyckeltal och verksamhetsmått
Susanna Halldin-Olsson Joel Färlin
Stadsdelsdirektör Avdelningschef
Ekonomi, lokal och stadsmiljö
Månadsrapport mars 2026
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör 2026-04-13
Joel Färlin, Avdelningschef 2026-04-13
---
[Nyckeltal och verksamhetsmått 202603.pdf]
Bilaga 1
Månadsrapport
Bromma stadsdelsförvaltning
Nyckeltal och verksamhetsmått 2026
Äldreomsorg
Antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Totalt antal hjälptagare 2 508 2 523
Antal trygghetslarm 1 800 1 808
Hemtjänst i ordinärt boende 1 303 1 304
Personer med dagverksamhet 119 122
Personer på servicehus 21 21
Månadsplatser korttidsboende 17 16
Utförda hemtjänsttimmar 40 060 37 026
Månadsplatser med heldygnsomsorg, vob 434 427
Antal utförda hemtjänsttimmar 2019-2026
43 000
41 000
39 000
37 000
35 000
33 000
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Förskola 2026
Antal förskolebarn 2022-2026
2022
2 700
2023
2 650
2024
2 600
2 550 2025
2 500 2026
2 450 KF-ram 2026
2 400 VP 2026
2 350
2 300
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Socialtjänst och fritid
Vuxna missbruk Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
HVB/behandlingshem 4 2 2
LVM-vård vuxna 3 2 2
Stöd- och omvårdnadsboende, unika personer 20 17 19
Andra boendeformer 13 13 13
Öppenvård 0 0 3
Skyddat boende 2 3 5
Totalt 42 37 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antal ärenden inom omsorg om funk. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Särskilt boende LSS
Bostad m. särskild service LSS, vuxna 135 133 133
Bostad m. särskild service LSS, barn (korrigerad) 4 4 4
Korttidsvistelse, barn och vuxna 31 30 31
Särskilt boende SoL
Bostad m. särskild service SoL, vuxna 7 7 7
Särskilt boende SoL 2 2 2
Korttidsvistelse SoL 1 1 1
Sysselsättning
Daglig verksamhet LSS 279 282 290
Dagverksamhet SoL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personlig assistans
LSS 9 10 10
Bilaga 1
Månadsrapport
Bromma stadsdelsförvaltning
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
The original document is available at
meetingspublic.stockholm.se.