Södermalms budget för 2027 – äldreomsorg, förskolor och beredskap
Södermalms stadsdelsnämnd godkände underlaget för budget 2027 med inriktning för 2028 och 2029 och skickade det vidare till kommunstyrelsen. Underlaget beskriver nämndens kommande prioriteringar, till exempel ett ökat behov av äldreomsorg och en anpassning av förskolornas lokaler på grund av minskande barnantal. Det lyfter också utmaningar som ökade kostnader för civil beredskap, behov av att stärka kompetensförsörjningen och den demografiska utvecklingen med en förväntad minskning av befolkningen på Södermalm fram till 2034.
Detta ärende har uppdaterats med information från protokollet för mötet den 2026-04-23.
Från originalhandlingen
I detta underlag beskrivs de kommande årens utveckling och prioriteringar för stadsdelsnämndens kärnverksamheter samt nämndens strategiska satsningar, samverkan och lokala utvecklingsbehov som bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och stadens vision. Satsningarna har sin utgångspunkt i nämndens kärnverksamheter, de prioriterade områdena i stadens budget.
[Tjänsteutlåtande Underlag for budget 2027 med inriktning 2028.pdf]
start.stockholm
Södermalms stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande
Dnr: SÖD 2026/222
Sid 1 (2)
Underlag för budget 2027 med
inriktning 2028 och 2029 för
Södermalms stadsdelsnämnd
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till underlag för
budget 2027 med inriktning för 2028 och 2029 med
bilagor och den överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab och kansli i
samarbete med förvaltningens ledningsgrupp samt chefer och
nyckelpersoner inom respektive avdelning. Ärendet har
behandlats i pensionärsrådet och i förvaltnings
ledningsgrupp den 13 april 2026.
Kerstin Andersson
Stadsdelsdirektör
Handläggare Till
Anna Svahn
Södermalms stadsdelsnämnd
Telefon: 08-508 12 480
Tjänsteutlåtande
Sid 2 (3)
start.stockholm
Innehållsförteckning
1 Strategisk inriktning ............................................................................................................. 4
2 Lokala utvecklingsbehov ...................................................................................................... 8
2.1 Välbefinnande och hälsa.............................................................................................................. 8
2.2 Uppväxtvillkor och utbildning .................................................................................................... 9
2.3 Arbete och företagande .............................................................................................................. 10
2.4 Boende och stadsmiljö............................................................................................................... 10
2.5 Demokrati och trygghet ............................................................................................................. 12
2.6 Miljö och klimat ........................................................................................................................ 14
3 Planeringsförutsättningar för nämndens verksamhetsområden .................................... 15
3.1 Förskoleverksamhet................................................................................................................... 15
3.2 Verksamhet för barn, kultur och fritid ....................................................................................... 17
3.3 Äldreomsorg .............................................................................................................................. 18
3.4 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning .......................................................... 20
3.5 Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri ....................................................................... 21
3.6 Stadsmiljöverksamhet ............................................................................................................... 24
3.7 Ekonomiskt bistånd ................................................................................................................... 26
3.8 Arbetsmarknadsåtgärder ............................................................................................................ 27
3.9 Övrigt ........................................................................................................................................ 28
4 Sammanfattande ekonomisk analys .................................................................................. 35
4.1 Drift ........................................................................................................................................... 35
4.2 Investeringar .............................................................................................................................. 40
5 Lokalförsörjningsplan ........................................................................................................ 42
5.1 Sammanfattning......................................................................................................................... 42
5.2 Planeringsförutsättningar ........................................................................................................... 43
5.3 Hyreskostnadsutveckling ........................................................................................................... 44
5.3.1 Administrativa lokaler ....................................................................................................... 45
5.3.2 Arbetsmarknad .................................................................................................................. 45
5.3.3 Förskolor ........................................................................................................................... 46
5.3.4 Kultur ................................................................................................................................ 46
5.3.5 Särskilda boenden för äldre ............................................................................................... 47
Tjänsteutlåtande
Sid 3 (4)
start.stockholm
5.4 Samverkan ................................................................................................................................. 47
5.5 Lokalplanering - ej pedagogisk verksamhet .............................................................................. 48
5.5.1 Nuläge 31 januari 2026 ..................................................................................................... 48
5.5.2 Behov och planering av lokaler för (första planeringsperioden) ....................................... 48
5.5.3 Behov och planering för lokaler (andra planeringsperioden) ............................................ 49
5.6 Lokalplanering - pedagogisk verksamhet stadsdelsnämnder .................................................... 49
5.6.1 Nuläge 31 januari 2026 ..................................................................................................... 49
5.6.2 Planering av lokaler för år 2027-2034 (första planeringsperioden) .................................. 50
5.6.3 Planering av lokaler för år 2035-2046 (andra planeringsperioden) ................................... 51
5.7 Boendeplanering- särskilda boenden för äldre .......................................................................... 52
5.7.1 Nuläge 31 januari 2026 ..................................................................................................... 52
5.7.2 Behov och planering år 2027-2034 (första planeringsperioden) ....................................... 52
Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 01 - SDN12
Bilaga 2: Bilaga 02 - Klimatanpassningsinvesteringar
Bilaga 3: Bilaga 03 - Parkleksplan Södermalm
Bilaga 4: Bilaga 04 - Kompetensförsörjningsplan
Tjänsteutlåtande
Sid 4 (5)
start.stockholm
1 Strategisk inriktning
I detta underlag beskrivs de kommande årens utveckling och prioriteringar för
stadsdelsnämndens kärnverksamheter samt nämndens strategiska satsningar, samverkan och
lokala utvecklingsbehov som bidrar till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och stadens
vision. Satsningarna har sin utgångspunkt i nämndens kärnverksamheter, de prioriterade
områdena i stadens budget.
Demografisk utveckling under planperioden och på längre sikt
Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna Södermalm, Långholmen, Reimersholme, Hammarby
Sjöstad, Gamla stan och Riddarholmen. Stadsdelsområdets befolkning prognostiseras till
131 015 invånare år 2026. Från och med år 2027 kommer antalet invånare öka något för att
sedan minska årligen fram till 2034 då antalet invånare prognostiseras till 128 391 personer.
Södermalm är det enda stadsdelsområdet där befolkningen förväntas att minska till och med
år 2034. Att befolkningen inom stadsdelsområdet minskar mot slutet av prognosperioden
förklaras delvis av att det tidigare varit ett omfattande bostadsbyggande i området.
Prognos över befolkningsutvecklingen i stadsdelsområdet år 2026–2029
Befolkning år 2026 år 2027 år 2028 år 2029
0 år 1306 1294 1279 1279
1-5 år 5243 5113 4999 4911
6-15 år 10 002 9730 9494 9211
16-19 år 4870 4905 4804 4780
20-24 år 6146 6238 6338 6360
25-64 år 74 889 74 520 73 919 73 186
65-79 år 20 591 20 841 21 120 21 696
80-89 år 6820 7315 7700 8008
90+ 1150 1198 1274 1338
Totalt 131 015 131 154 130 927 130 768
Män 63 331 63 405 63 297 63 224
Kvinnor 67 684 67 749 67 630 67 544
Källa: Områdesdatasystem (ODS), Sweco 2025.
Enligt 2025 års befolkningsprognos beräknas antalet invånare till drygt 130 768 personer år
2029. Det är en total minskning med 247 personer från 2026. Antalet personer över 80 år
beräknas öka med drygt 1188 personer mellan 2026 till 2029. Även åldersgrupperna 20–24 år
(+ 214) och 65–79 år (+ 1105) samt 90+ (+188) ökar, medan man ser en minskning i övriga
åldersgrupper under perioden.
Tjänsteutlåtande
Sid 5 (6)
start.stockholm
Källa: Områdesdatasystem (ODS), Sweco 2025.
Geografiska områden med särskilda utmaningar
Inom stadsdelsområdet finns tre områden som är klassade som öppna drogscener: västra och
centrala Södermalm samt Mariakvarteren. Områdena utgör viktiga trafiknav och är en central
del av stadens nöjesliv, samtidigt som de fungerar som mötesplatser för många ungdomar. Här
finns också en högre andel socialt utsatta personer och individer med missbruksproblematik.
Det hänger delvis samman med att det inom området finns flera
vårdinrättningar/verksamheter som riktar sig till personer med beroende, liksom
frivilligorganisationer som erbjuder mat, social gemenskap, värme och trygghet för
målgruppen. Förvaltningen fortsätter att, i nära samverkan med polis, region, uppsökande
verksamheter och näringsidkare, stärka det operativa samarbetet för att öka tryggheten på
centrala Södermalm.
Förvaltningen utvecklar trygghetsarbetet kring det nya Slussenområdet under 2026, i takt med
att den nya bussterminalen och handelsplatsen färdigställs. Arbetet sker i nära samverkan med
Polisen, trafikkontoret, fastighetsägare, exploateringskontoret och regionen, med målet att
etablera en långsiktig och hållbar samarbetsstruktur. Ambitionen är att förvaltningen ska
inleda platsaktivering i området under sommaren 2026. En tillfällig samverkanslokal har
etablerats på platsen, och i samband med att den nya handelsplatsen står klar är förhoppningen
att en permanent samverkanslokal kan inrättas för det fortsatta arbetet.
De största utmaningarna respektive möjligheterna inom stadsdelsområdet
Ökat behov inom äldreomsorgen och minskat behov inom förskolan
Den demografiska utvecklingen innebär att antalet äldre, särskilt i de högre åldersgrupperna
ökar, samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen minskar. Detta skapar ett växande
Tjänsteutlåtande
Sid 6 (7)
start.stockholm
gap mellan behov och resurser och ställer krav på nya arbetssätt för att långsiktigt klara
välfärdsuppdraget.
Inom stadsdelsområdet är andelen äldre redan hög och förväntas öka snabbt under
planperioden, vilket medför ett ökat behov av äldreomsorg, både inom hemtjänsten och i
särskilda boenden. Samtidigt som efterfrågan på platser i särskilt boende ökar finns
omfattande renoveringsbehov i befintliga fastigheter.
Samtidigt minskar antalet barn, vilket påverkar förskolornas verksamhet och lokalanvändning.
Det kräver långsiktig planering, tillgång till kvalificerad personal och en anpassning av
resurser för att möta förändrade behov.
Strategiska prioriteringar
• Säkerställa fler platser på särskilda boenden utifrån utökat behov.
• Anpassa lokalförsörjningen inom förskolorna utifrån minskat barnunderlag och säkra
den kommunala platstillgången i hela stadsdelsområdet.
• Se över eventuella omställningar av personalresurser från förskola till äldreomsorg.
Omställning till den nya socialtjänstlagen och en god och nära vård och omsorg
Omställningen till den nya socialtjänstlagen (SoL) får stor påverkan på både organisation och
uppdrag. På kort sikt innebär den ökade kostnader, eftersom lagen medför förändrade rättsliga
krav på arbetssätt, organisering och uppföljning. De nya arbetssätten förväntas på längre sikt
leda till att färre personer behöver omfattande socialtjänstinsatser. Utfallet är dock beroende
av den övriga samhällsutvecklingen samt av eventuellt fler större reformer som kan påverka
socialtjänstens arbete. Utfallet är även beroende av ökad samverkan både inom staden liksom
med andra huvudmän.
Förvaltningen är en av fyra pilotstadsdelar och deltar i stadens gemensamma arbete för
likvärdighet, i nära samverkan med övriga pilotstadsdelar. Parallellt pågår omställningen till
god och nära vård och omsorg, med ökat fokus på samverkan både inom och utanför
förvaltningen utifrån individens behov.
Strategiska prioriteringar
Samverkan med:
• Andra aktörer och huvudmän för vuxna personer med samsjuklighet och att
tillsammans med socialförvaltningen och andra stadsdelsnämnder bevaka hur och när
samsjuklighetsutredningen kan påverka arbetet för personer med
beroendeproblematik.
• Skola, socialtjänst och Region Stockholm. Den interna samverkan mellan sociala
avdelningen och förskoleavdelningen fortsätter att bidra till ett välfungerande
samarbete med aktörer såsom grund- och gymnasieskola, polis, barn- och
ungdomspsykiatri, habilitering och andra verksamheter inom Region Stockholm.
Samverkan bidrar till att upptäcka och motverka en negativ utveckling när det gäller
bland annat psykisk ohälsa, kriminalitet och skolfrånvaro.
• Region Stockholm, särskilt med primärvården, för att kunna möta det ökade behovet
av omsorg och hälso- och sjukvårdsinsatser hos framförallt gruppen äldre över 85 år.
Tjänsteutlåtande
Sid 7 (8)
start.stockholm
Kompetensförsörjning:
• Stärka chefer och nyckelfunktioner i förändringsledning för att möta kraven i nya
socialtjänstlagen samt för att lyckas med arbetet med god och nära vård och omsorg.
• Fortsätta arbetet med att rekrytera, behålla och utveckla personal samt skapa
förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning.
• Utvärdera hur resurserna inom de olika enheterna kan användas mer effektivt, både
inom myndighetsutövning och utförarverksamhet.
Se ytterligare prioriteringar under avsnitt 3.9 Personalfrågor och ett hållbart arbetsliv.
Digitalisering:
• Den nya socialtjänstlagens förändrade dokumentationskrav ställer ökade krav på
verksamhetssystemen och på förvaltningens förmåga att genomföra förändringar i IT-
miljön. Det är därför prioriterat att säkerställa tillräckliga resurser och rätt kompetens
för att införa nya system, genomföra nödvändiga anpassningar och samtidigt värna om
brukarnas rättssäkerhet. Förändringar som påverkar handläggningen av individärenden
behöver kombineras med riktade kompetenshöjande insatser till medarbetarna.
Parallellt med detta behöver förvaltningen stärka den långsiktiga digitala utvecklingen.
Ökad användning av digitala tjänster, vidareutveckling av välfärdsteknik samt
tillgängliga och användbara digitala stöd är centrala delar i arbetet för ökad effektivitet
och kvalitet i verksamheterna. Arbetet kräver en tydlig och samordnad styrning i nära
samverkan mellan berörda förvaltningar och centrala funktioner med ansvar för IT,
digitalisering, informationssäkerhet och välfärdsfrågor. Särskilt angeläget är att snarast
införa IT-lösningen för säkra meddelanden för att kunna kommunicera med andra
förvaltningar och huvudmän på ett säkert sätt.
Trygghetspunkter
Stadsdelsnämnden uppfyller idag sitt ansvar för höjd beredskap inom ramen för gällande
överenskommelser och har även frivilligt inkluderat höjd beredskap i risk- och
sårbarhetsanalysen. Om den nya lagen om kommuners och regioners grundläggande
beredskap (LKRB) träder, som föreslaget den 1 januari 2027, kommer det innebära ett
betydligt utökat kommunalt ansvar som bedöms bli kostnadsdrivande och kräva väsentligt
ökade anslag.
LKRB innebär att kommunerna åläggs nya uppgifter såsom att ansvara för särskilda
samlingsplatser, ge stöd vid användning av skyddsrum och verkställa utrymning. Förslaget
ställer ökade krav på lokaler, personal, utbildning, samordning och materiella resurser.
Stadsdelsområdet har redan i dag fyra trygghetspunkter och kan komma att behöva utöka
antalet till totalt 13. Det innebär behov av både fortsatt och utökad personalutbildning samt
strategiska inköp och regelbunden omsättning av material, för att säkerställa en beredskap
dygnet runt och vid behov kunna ge invånare tillgång till kommunikation, värme, vatten och
möjlighet till vila. Förvaltningen ser positivt på att kommunens ansvar tydliggörs och att
planeringsbegrepp för fredstida kriser införs. Samtidigt finns stora variationer i kommuners
geografiska och strukturella förutsättningar, vilket påverkar kostnadsbilden. Förslagen i
utredningen är resurskrävande och bedöms inte kunna genomföras inom nuvarande
Tjänsteutlåtande
Sid 8 (9)
start.stockholm
ekonomiska ramar.
Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget är åtgärderna nödvändiga, men
förvaltningen ser en tydlig risk att statlig finansiering inte fullt ut kommer att täcka de ökade
kostnader som följer av lagens nya krav. För att lagen ska kunna realiseras krävs därför en
avsevärt högre finansiering av kommunernas beredskapsarbete än idag. Se text och
prioriteringar under avsnitt 3.9 Civil beredskap.
2 Lokala utvecklingsbehov
Här beskrivs stadsdelsområdets lokala utvecklingsbehov som bidrar till att främja hållbarhet
och motverka stadens socioekonomiska segregation. Områdena rör övergripande frågor som
kan komma att påverka budget och andra centrala styrdokument.
2.1 Välbefinnande och hälsa
Beroendeproblematik
Inom stadsdelsområdet finns en mängd olika vårdinrättningar/verksamheter som riktar sig till
personer med beroendeproblematik och även flera frivilligorganisationer som erbjuder mat,
social gemenskap, värme och trygghet för målgruppen. Flera boenden som drivs av Stiftelsen
SHIS Bostäder finns också inom stadsdelsområdet där såväl Stockholm stad som andra
kommuner erbjuder boenden. Till följd av det vistas ett stort antal människor med ett flertal
riskfaktorer, exempelvis missbruk, kriminalitet och/eller psykisk ohälsa, i stadsdelsområdet
men som är folkbokförda i andra stadsdelsområden eller kommuner. Otryggheten är många
gånger missbruksrelaterad utifrån att det för med sig personer påverkade av narkotika
och/eller alkohol. Nedskräpning i form av exempelvis kanyler samt brottslighet i form av
misshandel och drogförsäljning är ett påtagligt problem särskilt inom de öppna drogscenerna,
Socialt uppsökande arbete är en viktig del i arbetet att förbättra tryggheten för de som bor och
vistas i området. Syftet med det uppsökande arbetet är att länka personer med
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa som vistas i området till regionens
vårdinstanser alternativt till socialtjänsten. Förflyttningar av missbruksrelaterad problematik
kan ske ganska snabbt och det uppsökande arbetet behöver vara flexibelt och ske i nära
kontakt med stadens uppsökare. Förvaltningens uppsökare behöver fortsätta att arbeta
flexibelt och följa målgruppen över stadsdelsområdet och prioritera insatser där det mest
behövs utifrån aktuell problembild.
Genom samarbeten ute på fältet och förvaltningens fortsatta uppsökande arbete klarnar bilden
och samstämmigheten kring målgruppen. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av samverkan
mellan socialtjänst, polis, regionens vårdinstanser och frivilligorganisationer. Med anledning
av förflyttningar behöver förvaltningen och samverkanspartner samordna arbetet med att
identifiera fokuspersoner, hitta sätt att nå fram till dem och komma i kontakt med deras
hemkommuner eller andra stadsdelsförvaltningar när de far illa.
Strategisk prioritering
• Fortsätta verka för samverkan med polis, socialförvaltningen, regionens vårdgivare
och frivilligorganisationer för att utveckla det socialt uppsökande arbetet och
Tjänsteutlåtande
Sid 9 (10)
start.stockholm
samarbeta kring uppmärksammade fokuspersoner för att öka tryggheten.
• Stärkt samverkan med andra aktörer och huvudmän för vuxna personer med
samsjuklighet. Ett sammanhållet stöd av flera myndigheter och vårdgivare, bland
annat psykiatrin och beroendevården, är viktigt för den enskildes återhämtning och för
att stärka och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.
2.2 Uppväxtvillkor och utbildning
Minskat barnunderlag och barns närvaro
Swecos befolknings- och kapacitetsprognos år 2027–2034 visar att det i stadsdelsområdet blir
629 färre barn i förskoleåldern 1-5 år, vilket innebär 332 färre barn fram till 2029.
Att så många barn som möjligt tar del av förskolans verksamhet är viktigt eftersom det ökar
möjligheterna till tidigt och förebyggande stöd men också för att rusta barn inför skolan. Det
är färre antal barn som går på förskola i kommunal regi i jämförelse med enskild regi i
stadsdelsområdet. Förvaltningen fortsätter det uppsökande arbetet genom att bland annat
skicka ut information om att det finns förskola och allmän förskola till de familjer som inte
har någon plats. Förskolornas kö följs regelbundet upp av rektor och biträdande rektor och
förskolan kontaktar i tidigt skede de vårdnadshavare vars barn erbjuds en plats. Detta i syfte
att etablera snabb kontakt med intresserade vårdnadshavare.
Barnets närvaro i förskolan har betydelse för barnets möjlighet till lärande, utveckling och
välmående. Förvaltningen ser ett utvecklingsområde i att bättre följa barnens närvaro, att
barnen inte bara är inskrivna i förskolan utan även deltar regelbundet i förskolans verksamhet.
Antal barn i förskolan varierar under ett år. Det ställer höga krav på en flexibel organisation
och en effektiv lokalanvändning inom respektive förskola. Förvaltningen analyserar
fortlöpande efterfrågan på förskoleplatser och gör en bedömning av vilka lokaler som på bästa
sätt främjar förskolans långsiktiga behov och verksamhet. Den minskade efterfrågan på
förskoleplatser innebär att nämnden behöver vara beredd på att hantera eventuella åtgärder
från enskilt drivna förskolor till följd av det sjunkande barnunderlaget. Även behovet av att
eventuellt avveckla förskolor i kommunal regi behöver vägas in i den samlade bedömningen.
Platsgarantin kommer att ändras från 1 juli 2026 och enbart erbjudas inom kommunala
förskolor. Det betyder att om vårdnadshavaren inte får något av sina köalternativ får de en
garantiplats inom de kommunala förskolorna. Förvaltningen kommer att följa effekterna för
förskolornas lokalförsörjning och ekonomi.
Strategiska prioriteringar
• Anpassa lokalförsörjningen inom förskolorna utifrån minskat barnunderlag och säkra
den kommunala platstillgången i hela stadsdelsområdet.
• Fortsätta arbetet för en hög inskrivningsgrad och barnens faktiska närvaro i förskolan.
För att uppnå detta fortsätter utvecklingen av samverkan mellan öppna förskolan och
förskolan i syfte att nå vårdnadshavare och familjer där barnen inte är inskrivna i
förskolan.
Tjänsteutlåtande
Sid 10 (11)
start.stockholm
2.3 Arbete och företagande
Förvaltningen har inte identifierat något särskilt lokalt utvecklingsbehov avseende arbete och
företagande, men kommer att följa stadens nyetablerade roller som områdesgemensamma
näringslivssamordnare i samarbete med Stockholm Business Region AB och hur uppdraget
kan gynna lokalt näringsliv.
2.4 Boende och stadsmiljö
Stort besökstryck i Södermalms parker, parklekar
Stadsdelsområdet är ett av de mest tätbebyggda och välbesökta områdena inom staden. Det
innebär att områdets parker och grönområden utgör några av stadens viktigaste allmänna ytor.
Dessa utgör viktiga mötesplatser, inte bara för boende, men också för besökare från övriga
Stockholm, Sverige och utlandet. Stadsdelsområdet har även successivt förtätats och mer ny
bebyggelse är planerad i nära anslutning till stadsdelsområdet. Sammantaget innebär detta att
parkerna utsätts för stort slitage. Som exempel kan anges Mariatorget där gräsytorna årligen
måste ses över på grund av det stora besökstrycket och att Nytorgets gräsyta för cirka tio år
sedan behövde bytas ut till konstgräs då vanligt gräs inte kunde etableras vid platsen.
Avskrivningstiden för en nyanlagd gräsyta är cirka 10–15 år men vid många platser måste en
nyinvestering göras mycket tätare än vad avskrivningstiden uppgår till. Se text under avsnitt
4.2 Investeringar.
Flera parker och lekplatser används i praktiken som skol- och förskolegårdar vilket också
bidrar till ett stort slitage. Eftersom många skolor och förskolor saknar tillräckliga utemiljöer
kommer nämnden kommande år behöva lägga mer resurser på att upprusta barns lekmiljöer.
Under flera år har även parkerna i ökad utsträckning nyttjats för olika evenemang som lockar
till sig många besökare. Flera försäljningsplatser i form av kaféer och matvagnar har också
tillkommit i parkerna.
Mot bakgrund av den beskrivning som görs ovan, gör förvaltningen och trafikkontoret
bedömningen att utvecklings- och underhållsåtgärder behöver genomföras på allmän
platsmark (både park- och gatumark) inom stadsdelsområdet kommande år för att på sikt
kunna möta det stora besökstrycket. För att åstadkomma detta behöver förvaltningarna
gemensamt analysera och planera kommande års investerings- och underhållsinsatser.
Ett annat område som både förvaltningen och trafikkontoret ser ett behov av att utveckla är att
insatser på allmän platsmark i större utsträckning behöver anpassas till äldres behov, detta då
antalet äldre ökar kraftigt inom stadsdelsområdet. Utifrån en enkätundersökning som
förvaltningen genomförde vid årsskiftet 2025/2026, bland 800 slumpmässigt utvalda personer
över 70 år inom stadsdelsområdet (varav 487 svarande), framfördes önskemål om fler
toaletter, fler bänkar i skugga, mer blomsterprakt, bättre snöröjning samt handledare där
kraftiga lutningar råder.
Förvaltningen har vidare kontakt med idrottsförvaltningen avseende behov av
spontanidrottsytor på parkmark och hur ett samarbete kan vidareutvecklas. Det finns även
behov av att se över hur samarbetsformer beträffande idrottsytor på och i anslutning till
parkmark kan utvecklas, vilket även innefattar drift och underhåll av tillfartsvägar till
Tjänsteutlåtande
Sid 11 (12)
start.stockholm
idrottsanläggningar. Även andra förvaltningar och bolag inom staden som påverkar eller
påverkas av den allmänna platsmarken kan framöver behöva involveras i denna gemensamma
planering, såsom Stockholm Vatten AB, kommunala bostadsföretag, stadsbyggnadskontoret
och exploateringskontoret.
Strategisk prioritering tillsammans med trafikkontoret
• Genomföra gemensamma analyser och planera för åtgärder som på ett hållbart sätt kan
möta det stora besökstrycket på offentliga platser och möta en åldrande befolknings
behov i stadsmiljön.
Ökat behov av särskilda boenden och LSS-boenden
Särskilda boenden
Enligt Swecos prognos kommer det år 2040 att behövas 1595 fler platser på vård- och
omsorgsboenden i innerstaden (Södermalm, Norra innerstaden och Kungsholmen), vilket
beror på svårigheter att hitta lämpliga byggområden. Prognosen för äldreomsorgen visar att
det kommer att behövas 125 fler platser på vård- och omsorgsboenden på Södermalm mellan
2026 och 2029 för att kunna möta den ökande efterfrågan.
Många äldre vill bo kvar i sin stadsdel. I stadens övergripande boendeplan görs bedömningen
att det kommer bli svårt för innerstaden att nå det generella målet om att äldre ska kunna bo
kvar i den stadsdel där de bor eller själva önskar att bosätta sig. Det kräver att nya
boendeformer och bostadsanpassningar utvecklas. Förvaltningen lyfter fram betydelsen av att
servicehus behålls som mellanboendeform så länge behoven finns, eftersom de spelar en
central roll i att erbjuda både trygghet och service och därför inte bör ersättas av exempelvis
seniorbostäder.
Utbyggnaden av stadens äldreboenden styrs av den samordnade äldreboendeplaneringen
(SÄB). Äldrenämnden samordnar arbetet, som beslutas och följs upp av kommunstyrelsen.
Renoveringar och evakueringsplanering ingår och samordnas centralt.
LSS-boende
Sweco har tagit fram en prognos över det kommande behovet av bostad med särskild service
för perioden 2026–2035. Vad gäller bostad med särskild service för vuxna inom lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) förväntas det ske
en ökning på 19 procent av antalet boende inom regionen. I genomsnitt innebär det en
tillväxttakt på 13 personer per år. Inom verksamhetsområdet socialpsykiatri väntas ett behov
av omkring 55 platser per år under perioden respektive för stödboende omkring 70 platser
under perioden.
Enligt stadens befolkningsprognos, gällande perioden 2026-2035, förväntas en svag
befolkningsutveckling inom innerstaden med en minskning med 7 550 personer till år 2035.
Befolkningen för stadsdelsområdet väntas minska med 6 procent. Befolkningsmängden inom
Norra innerstaden respektive Kungsholmen beräknas vara i nivå med innevarande år.
Sammantaget kan detta bidra till en något lägre utvecklingstakt över bostäder med särskild
service inom regionen.
Förvaltningen har i dagsläget tecknat individuella avtal för 57 brukare med privata utförare
som inte anslutit sig till stadens LOV- avtal (lagen om valfrihet). Detta är en minskning
Tjänsteutlåtande
Sid 12 (13)
start.stockholm
jämfört med föregående boendeplan då förvaltningen rapporterade 61 brukare med
individuella avtal.
Förvaltningen ser ett fortsatt behov av grupp- och servicebostäder inom samtliga kategorier,
samt stödboende enligt SoL. Befolkningen inom stadsdelsområdet prognostiseras minska
något de närmaste 10 åren, något som kan påverka det framtida behovet av grupp- och
servicebostäder.
Strategiska prioriteringar:
• Ta fram en samordnad äldreboendeplanering. Därefter rusta upp vård- och
omsorgboenden, både fastighet och inventarier. I planeringen ingår plan för
evakueringsboenden.
• Fortsätta bevaka målgruppernas behov inom de områden förvaltningen har rådighet
över när nya bostäder planeras i stadsdelsområdet och tidigt framföra behov av
exempelvis bostäder med särskild service och boenden för både yngre och äldre
brukare.
• Samverka med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden samt äldreförvaltningen och
socialförvaltningen i arbetet med att ta fram gemensamma underlag till de
stadsövergripande planerna för särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Dessa underlag bör innehålla kostnadskalkyler för respektive
förvaltning utifrån tidsomfattning, lokalhyror, planering med bland annat
fastighetskontoret.
• I samverkan mellan fackförvaltningar och stadsdelar komma överens om
kostnadsfördelning inför och under eventuella ombyggnationer av befintliga lokaler
till grupp- och servicebostäder.
2.5 Demokrati och trygghet
Öppna drogscener
Inom stadsdelsområdet finns tre områden som klassas som öppna drogscener, västra
Södermalm, centrala Södermalm och Mariakvarteren.
På västra Södermalm har förvaltningen under de senaste åren prioriterat flera olika insatser för
att problematiken i området ska minska. En bra och stark samverkan har byggts upp med
såväl lokala aktörer (föreningar, bostadsbolag, boende och näringsidkare) som med
kriminalvård, regionen och andra vårdgivande organisationer. Det socialt uppsökande arbetet,
med syfte att länka personer med missbruksproblematik till vård alternativt socialtjänst, har
varit viktigt och skett i tät samverkan med Polisen och socialförvaltningens uppsökarteam.
Vidare har trygghetsprojektet ”Sommar i Tanto” genomförts årligen sedan 2023 med dagliga
aktiviteter och framträdanden. Trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön och parker har också
genomförts för att bidra till ökad trygghet inom området. Sammantaget kan konstateras att
insatser som gjorts bidragit till minskad problematik inom området. Förvaltningens
trygghetsmätning visar sammanfattningsvis på en något ökad grad av trygghet hos
Södermalmsborna inom västra Södermalm. Enligt Polisens brottsstatistik har antalet
narkotikabrott och brott mot knivlagen minskat något inom området. För att kunna bibehålla
den positiva utvecklingen behöver förvaltningen fortsätta aktiveringen och locka fler
Tjänsteutlåtande
Sid 13 (14)
start.stockholm
parkbesökare till platsen i syfte att öka den sociala kontrollen. Förvaltningen behöver fortsätta
att skapa bättre förutsättningar för externa aktörer att nyttja området för olika evenemang.
På centrala Södermalm har förvaltningen också prioriterat insatser för att problematiken ska
minska. Bland annat har platssamverkan tillsammans med trafikkontoret, lokalpolis,
fastighetsägare och företagare utökats på Medborgarplatsen, med anledning av
ombyggnationen av Söderhallarna. Aktivering året runt på Medborgarplatsen, i Björns
trädgård och Fatbursparken har utvecklats löpande och trygghetsskapande åtgärder i
stadsmiljön har genomförts. Centrala Södermalm är dock den öppna drogscen, tillsammans
med Mariakvarteret, som främst behöver prioriteras framåt. Området är mer komplext och är
såväl ett trafiknav som en central del av Södermalms nöjesliv, och en central punkt för
ungdomar. Detta samtidigt som området hyser en högre grad av socialt utsatta personer och
personer med missbruksproblematik. Förvaltningens trygghetsmätning visar att uppfattningen
om trygghet bland de boende har ökat något inom vissa områden på centrala Södermalm
samtidigt som det minskat inom andra områden. Polisens insatser har haft en positiv effekt,
bland annat genom att minska antalet knivar i omlopp. Samtidigt är misshandel kopplad till
nöjeslivet, där berusade personer ofta hamnar i bråk, fortsatt på en relativt hög nivå.
När det gäller Mariakvarteren har förvaltningen fortsatt att försöka stärka dialogen och
samverkan med de vårdgivande organisationerna i området. I Polisens överenskommelse med
Region Stockholm där utsatta platser identifierats ingår Mariakvarteren vilket förhoppningsvis
kan bidra till ökat tryck i frågan även från regionens sida. Förvaltningen har också identifierat
viktiga fastighetsägare i området och målsättningen är att även få med dem i samverkan.
Förvaltningens uppsökare har också prioriterat stöd till personer med missbruksproblematik i
området. Under perioden planerar förvaltningen att påbörja genomförandet av
trygghetsskapande insatser längs med Maria Prästgårdsgata.
Förvaltningen utvecklar trygghetsarbetet kring det nya Slussenområdet under 2026, i takt med
att den nya bussterminalen och handelsplatsen färdigställs. Arbetet sker i nära samverkan med
Polisen, trafikkontoret, fastighetsägare, exploateringskontoret och regionen, med målet att
etablera en långsiktig och hållbar samarbetsstruktur. Ambitionen är att förvaltningen ska
inleda platsaktivering i området under sommaren 2026. En tillfällig samverkanslokal har
etablerats på platsen, och i samband med att den nya handelsplatsen står klar är förhoppningen
att en permanent samverkanslokal kan inrättas för det fortsatta arbetet.
Strategiska prioriteringar
• Fortsätta stärka den operativa samverkan på centrala Södermalm tillsammans med
polis, region, uppsökare, näringsidkare med flera. Exempelvis genomföra
utsättningsmöten på plats i syfte att dela lägesbild och planera för kommande
fältförlagt arbete för polis, socialtjänst, ordningsvakter samt väktare.
• Fortsätta att utveckla platsaktiveringen inom prioriterade områden tillsammans med
trafikkontoret och kulturförvaltningen samt såväl privata företag som representanter
från civilsamhället.
Ökat tryck på föreningsbidrag
Förvaltningen prövar och beviljar föreningsbidrag till föreningar som kompletterar nämndens
Tjänsteutlåtande
Sid 14 (15)
start.stockholm
kärnverksamheter och som uppfyller stadens demokrativillkor. Södermalm har under många
år handlagt och beviljat en betydligt större mängd föreningsbidrag än övriga
stadsdelsnämnder. Detta beror bland annat på att engagerade föreningar söker samarbete för
att komplettera förvaltningens verksamheter i egen regi och att större bidrag går till
stadsdelsområdets hemgårdar, vars aktiviteter engagerar invånare från hela staden. Det årliga
bidraget utökades också ytterligare för år 2026 både i totalt utbetalade medel och i antal
mottagande föreningar. Dessutom kunde föreningar söka föreningsbidrag även för
sommaraktiviteter 2025. En del avser bidrag till aktiviteter för barn och unga i hela
stadsdelsområdet, och en annan del avser aktiviteter för alla åldrar i och omkring Tantolunden
på Södermalm.
Bedömningen av hur bidragen fördelas utgår från stadsdelsnämndens ekonomiska
förutsättningar och prioriteringar samt på vilket sätt verksamheten eller aktiviteten
kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet.
Strategiska prioriteringar
• Prioritera aktiviteter för trygghet och äldre personer och aktiviteter för att påverka
invånares konsumtionsmönster för att bidra till stadens mål om att minska
miljöpåverkan. Samverkan sker med Miljöförvaltningen gällande kommunikation med
företag och föreningar om detta för att nå stadens höga mål och ambitioner.
• Utveckla uppföljning av föreningsstöd och säkerställa att den sker enhetligt.
2.6 Miljö och klimat
Klimatanpassningar
För att möta de framtida klimatförändringarna måste stadsdelsområdets allmänna ytor rustas
för ett varmare klimat och större nederbördsmängder. Specifikt för stadsdelsområdet är att
parkerna utgörs av mycket berg vilket innebär att det är svårt att hitta plats för plantering av
nya träd som kan bidra till skugga för bland annat sårbara grupper såsom äldre och barn samt
att omhänderta dagvatten. Många uppväxta träd som står på berg utsätts dessutom för
långvarig torka vilket gör att deras vitalitet försämras. Det är även svårt att hitta plats på
gatumark som lämpar sig för nya träd då flera funktioner ska samlas på gångbanor och torg.
För att kunna möta ovannämnda utmaningar och bidra till stadens utveckling i hållbar riktning
måste förvaltningen fortsatt genomföra klimatinvesteringar i form av att ersätta träd som dött
(bland annat med syftet att upprätthålla nödvändig krontäckningsgrad) samt anlägga
regnbäddar som kan ta emot större dagvattenmängder. Större insatser behöver även
genomföras för att säkerställa att parkerna kan omhänderta stora skyfall på ett bra sätt för att
undvika negativa konsekvenser och störningar. En ambition vid genomförande av
klimatåtgärder är att få till lösningar som kan bidra med flera nyttor samtidigt, som
exempelvis att bidra till ökad biologisk mångfald och bidra till rekreativa värden. Lösningar
för detta kan tas fram med hjälp av bland annat miljöförvaltningen.
För att kunna genomföra effektiva och verksamma klimatanpassningar i olika former behövs
samverkan med i första hand trafikkontoret som ansvarar för merparten av de allmänna ytorna
inom stadsdelsområdet. Det gäller i första hand hanteringen av större dagvattenmängder och
genomförandet av skyfallsåtgärder men även att ersätta träd som dött av exempelvis torka. En
Tjänsteutlåtande
Sid 15 (16)
start.stockholm
samverkan kan även effektivisera användandet av tekniska system som trafikkontoret har till
sitt förfogande, till exempel gatuwebben och IsyRoad. Verksamheten behöver utöka
erfarenhetsutbytet med andra kommuner kring frågor som rör dagvatten, skyfall, klimat och
ekologi. Under 2025 har trafikkontoret bidragit med kompetenshöjning i skyfallsfrågor hos
anställda inom förvaltningens stadsmiljöverksamhet. Samarbetet ska utvecklas under 2026
med målsättningen att på sikt identifiera rätt prioriteringar vid kommande skyfallsåtgärder.
Under 2026 kommer även ett samarbete mellan förvaltningen och trafikkontoret att påbörjas
med målsättningen att på sikt kunna använda sjövatten vid bevattning av planteringar och
träd.
Strategisk prioritering
• Gemensamma analyser tillsammans med trafikkontoret och utifrån dessa planera för
klimatanpassningar på allmän platsmark. Ambitionen är att åtgärderna ska vara
mångfunktionella.
3 Planeringsförutsättningar för nämndens verksamhetsområden
Under respektive verksamhetsområde beskrivs omvärldsfaktorer, interna faktorer av betydelse
och utmaningar som verksamheterna står inför och vilka prioriteringar som bedöms behöver
göras de kommande tre åren. Här beskrivs även behov och förslag på effektiviseringar som
sänker kostnader och/eller höjer kvaliteten i verksamheten.
3.1 Förskoleverksamhet
Utmaningar, omvärldsfaktorer och målgruppens behov
Antalet barn i förskoleåldern 1-5 år prognosticeras minska med 332 barn inom
stadsdelsområdet fram till 2029. Se även text under avsnitt 2.2 Uppväxtvillkor och utbildning.
Förskolorna fortsätter stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det är en viktig
del av förskolans uppdrag för att säkra varje barns hälsa, trygghet och lärande. En förskola
som skapar goda lärande- och utvecklingsmöjligheter kan bidra till att förbättra barnens
psykiska hälsa på kort och lång sikt. Samarbetet med socialtjänstens förebyggande insatser,
barnavårdscentral och vårdnadshavare behöver fortsatt stärkas.
I den reviderade läroplanen tydliggörs förskollärarens ansvar för undervisningen och det
språkutvecklande arbetet. Arbetslaget har ett förstärkt uppdrag om att arbeta
språkutvecklande. Genom fokus på språkutveckling skapas goda förutsättningar för varje
barns lärande. För att säkerställa en likvärdig förskola med hög kvalitet fortsätter
förvaltningen att genomföra utbildningar i språkfrämjande och språkutvecklande arbetssätt.
För att stärka styrningen och skapa bättre förutsättningar för kunskapsbaserade beslut behöver
effekterna av genomförda insatser synliggöras mer systematiskt. Det omfattar uppföljning av
barns lärande och välbefinnande, analyser av kvaliteten i undervisningen och utvärdering av
hur stöd- och samverkansinsatser påverkar behovet av sena åtgärder. Detta används som
grund för riktade förbättringar, en mer träffsäker resursfördelning och för den fortsatta
strategiska utvecklingen. Målet är att stärka en likvärdig förskola med hög kvalitet i hela
Tjänsteutlåtande
Sid 16 (17)
start.stockholm
organisationen.
Regeringen har beslutat att införa en tioårig grundskola från och med hösten 2028.
Förskoleklassen ersätts med en ny första årskurs i skolan där den nya årskurs 1 blir en
integrerad del av grundskolan och årskurs 10 blir den avslutande årskursen i grundskolan.
Grundskolan förlängs därmed med ett år medan förskoleklassen kommer att upphöra som
skolform. Det är oklart hur denna förändring kan komma att påverka förskolans verksamhet
och övergången från förskola till grundskola.
Skolmyndigheterna har tagit fram ett nationellt kvalitetssystem på uppdrag av regeringen.
Syftet är att skapa samling kring det som är särskilt betydelsefullt för en likvärdig utbildning
av hög kvalitet. Kvalitetssystemet riktar sig i första hand till huvudmannanivån, men kan även
användas av rektorsnivån och undervisningsnivån. Dock ser förvaltningen en svårighet i hur
staden kan fånga faktisk kvalitet, i kärnuppdraget, på en alltför hög aggregerad nivå.
Regeringen har tillsatt en utredning, som planeras vara klar i juni 2026, som bland annat ska
föreslå obligatorisk språkförskola från tre års ålder för barn som visar påtagliga brister i
svenska. Utredningen ska även föreslå hur Sveriges förskolor ska få förutsättningar att erbjuda
en likvärdig utbildning av god kvalitet, bland annat genom en reglering som säkerställer
lämplig storlek på barngrupperna och lämplig personaltäthet.
I utredningen om minskad administration och om reglering av förskollärares och lärares tid (U
2023:01) föreslås att förskollärare i förskolan behövs ges tid för att planera och följa upp
undervisningen. För förskollärare i förskolan ska det vid heltidstjänstgöring avsättas minst 5
timmar per vecka för planering och uppföljning av undervisningen. Södermalms kommunala
förskolor har redan ett dokument, pedagogisk utvecklingstid (PUT), som reglerar
förskollärarens och arbetslagets planeringstid. Vidare föreslås att det i samtliga läroplaner ska
förtydligas att rektor ansvarar för att förskollärare ges förutsättningar för att planera,
genomföra och följa upp sin undervisning. Förslaget är att detta ska börja gälla 1 juli 2027.
Södermalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder ska under 2026 ta över ansvaret för driften
av stadens verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid. Barnsomsorg på obekväm
arbetstid vänder sig till barn från hela staden vars vårdnadshavare arbetar på obekväm
arbetstid när inte förskola eller fritidshem har öppet.
Förvaltningen ser ökade kostnader inom förskoleverksamheten på grund av:
• Antalet barn i stadsdelsområdet förväntas sjunka kraftigt vilket gör att antalet
förskoleplatser behöver anpassas.
• Hyresutvecklingen med anledning av inflationen och de redan höga hyrorna i
innerstadsområdet.
• Daglig lokalvård i egen regi.
• Behovet att renovera äldre förskolelokaler för att möta upp myndigheternas krav.
• Stadsdelsområdets andel socioekonomiska medel har under flera år minskat i
förhållande till de andra stadsdelsförvaltningarna. Om denna trend fortsätter behöver
verksamheten anpassas.
Tjänsteutlåtande
Sid 17 (18)
start.stockholm
Prioriteringar 2027-2029
• Anpassningar av lokaler och personal utifrån det sjunkande barntalet.
• Sprida kunskap om förskolans verksamhet och uppdrag samt informera om vikten av
att barnet deltar i förskolans utbildning och undervisning.
• Höja den pedagogiska kompetensen och kompetensen som krävs för att möta
målgruppens behov bland medarbetarna i öppna förskolans verksamhet.
Prioriteringar avseende kompetensutveckling och arbetsmiljö inom förskolan redovisas under
avsnitt 3.9 Personal och ett hållbart arbetsliv.
3.2 Verksamhet för barn, kultur och fritid
Utmaningar, omvärldsfaktorer och målgruppens behov
Prognosen visar att antal unga 6-15 år inte ökar de kommande åren medan gruppen 16-19 år
ökar något fram till år 2027. Förvaltningen undersöker och provar nya sätt att uppfylla behov
och önskemål från ungdomar och vårdnadshavare som alternativ till traditionella fritidsgårdar.
Södermalms centrala läge innebär att barn och unga från andra delar av staden och andra
kommuner rör sig i delar av stadsdelsområdet. För att följa ungdomarnas rörelse behöver
förvaltningen använda mobila arbetssätt. Fältverksamheten behöver utvecklas i takt med
omvärlden och förändrade behov.
Stadsdelsområdets parklekar är en verksamhet som besöks av många från framförallt
Södermalm men också övriga Stockholm och närliggande kommuner samt turister.
Verksamheten ska hålla en hög kvalitet med meningsfulla aktiviteter och bidra till att utjämna
uppväxtvillkoren för barn och ungdomar. Stadens parklekstrategi är ett viktigt verktyg för att
utveckla det pedagogiska och kulturella innehållet samt miljöerna. Det finns behov av att
fortsätta utveckla arbetssätt för fysisk aktivitet i parklekarnas aktivitetsutbud.
Fyra av förvaltningens sex öppna förskolor har sin verksamhet i parkleksbyggnader.
Förvaltningen gör bedömningen att det fortsatt finns behov av renovering av vissa av de
parkleksbyggnader där öppna förskolornas verksamhet är belägna.
Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och
främjar delaktighet i samhället. Det finns fortsatt behov att utveckla fritidsverksamheten för
att nå de målgrupper som idag inte deltar i lika hög utsträckning, exempelvis ungdomar med
funktionsnedsättning, HBTQI+-personer och flickor.
Barn och unga i stadsdelsområdet får uppleva och skapa en mångfald av kulturuttryck i möte
med professionella kulturaktörer som en integrerad och kontinuerlig del i verksamheten.
Förskolorna nyttjar Kulanpremien för att ta del av kulturupplevelser. Förvaltningen utvecklar
arbetet utifrån Stockholms stads program för barns rätt till kultur.
Förvaltningen ser ökade kostnader inom verksamhet för barn, kultur och fritid på grund av:
• Renoveringsbehov av vissa parkleksbyggnader där öppna förskolorna bedriver
verksamhet.
• Stadsdelsområdets andel socioekonomiska medel har under flera år minskat i
Tjänsteutlåtande
Sid 18 (19)
start.stockholm
förhållande till de andra stadsdelarna. Om denna trend fortsätter behöver
verksamheten anpassas.
Prioriteringar 2027-2029
• Utveckla det socialt uppsökande fältarbetet genom ökad flexibilitet och mobila
arbetssätt.
• Tillgängliggöra och nå fler ungdomar med funktionsnedsättningar, HBTQI+-personer
och flickor.
• Anordna kulturupplevelser i det offentliga rummet för att bidra i trygghetsarbetet.
• Utveckla dialogen med civilsamhället kring lokala kultur- och föreningslivet.
• Anpassa och utveckla samverkansmodeller med bland annat polis och civilsamhället
för fältverksamheten.
3.3 Äldreomsorg
Utmaningar, omvärldsfaktorer och målgruppens behov
Se avsnittet om omställningsarbetet och prioriteringar utifrån nya socialtjänstlagen och arbetet
med god och nära vård och omsorg under rubriken Strategisk inriktning.
Stadsdelsområdet beräknas ha 28 561 invånare som är 65 år och äldre under 2026. År 2029
beräknas antalet vara drygt 31 042, en ökning med 8,7 procent. Under perioden fram till 2034
beräknas gruppen ha ökat till nästan 34 153 personer. Antalet invånare som är 65 år och äldre
har då ökat med ungefär 19,6 procent och utgör en allt större del av befolkningen i
stadsdelsområdet, vilket delvis beror på en minskande totalbefolkning. Den största ökningen
ses bland personer över 80 år.
Enligt Swecos prognos väntas antalet äldreomsorgstagare inom stadsdelsområdet öka med
496 personer fram till år 2029. Den största procentuella ökningen beräknas därefter ske under
perioden 2030–2040.
I takt med att andelen personer över 80 år ökar växer behovet av mer avancerad och
specialiserad vård och omsorg. Eftersom Stockholms stad inte ansvarar för hemsjukvården
ställer detta höga krav på en välfungerande samverkan med regionen. Förvaltningen ser därför
behov av ett gemensamt kommunikationssystem där slutenvård, primärvård och samtliga
utförare av äldreomsorgsinsatser kan vara delaktiga i planeringen av den äldres samlade vård
och omsorg. Ett exempel på en insats som är beroende av en sådan samverkan är Tryggt
mottagande i hemmet, som stödjer brukaren i hemmet efter sjukhusvistelse eller vistelse på
korttidsboende. Insatsen är välfungerande men behöver utökas och vidareutvecklas för att
möta kommande behov.
Samtidigt som äldres hälsa generellt förbättras bedöms det samlade behovet av insatser öka
markant. Allt fler äldre bor kvar längre i det egna hemmet, vilket kan innebära längre perioder
av anhörigvård samt ökad risk för fallolyckor, oupptäckt undernäring, ofrivillig ensamhet och
andra hälsobesvär. Detta ställer sammantaget krav på en fortsatt och systematisk
kvalitetsutveckling av hemtjänsten.
Vård- och omsorgsboendena tar emot allt fler personer med omfattande och komplexa behov,
Tjänsteutlåtande
Sid 19 (20)
start.stockholm
vilket innebär ökade krav på avancerad hälso- och sjukvård och kvalificerad omvårdnad.
Parallellt växer målgrupper som behöver anpassade och tillgängliga boendeformer, däribland
äldre personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik.
Det förebyggande arbetet behöver fortsätta utvecklas. Ett mer hälsofrämjande och uppsökande
arbetssätt kan bidra till att identifiera risker tidigt och förebygga eller skjuta upp
omsorgsbehov. Det kan exempelvis handla om att erbjuda aktiviteter med fokus på social
gemenskap, mänskliga möten, kulturella inslag och ökad fysisk aktivitet. Aktiviteter som
stärker självständighet och minskar risken för nedsatta funktioner. Arbetet sker i samverkan
med civilsamhället för att nå fler äldre. Förvaltningen ser därutöver behov av fler träffpunkter
i områden där sådana i dagsläget saknas.
Det finns även en jämställdhetsutmaning. Aktivitetscentren behöver i högre grad attrahera
män, samtidigt som behovet av stöd till anhörigvårdare – som främst är kvinnor – förväntas
öka. Verksamhetsområdet har därmed en viktig roll i att bidra till ökad jämställdhet.
Den största utmaningen för äldreomsorgen är säkerställa rätt kompetens. För att kunna
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare krävs ett aktivt och långsiktigt arbete. Se text och
prioriteringar under avsnitt 3.9 Personalfrågor och ett hållbart arbetsliv.
För att fullt ut ta tillvara digitaliseringens och välfärdsteknikens möjligheter ser förvaltningen
ett behov av att staden på ett mer effektivt sätt säkerställer införandet och förvaltningen av
digitala verktyg och välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Välfärdstekniken kan bidra till en
mer resurseffektiv vård och omsorg, vilket är avgörande för att på ett hållbart sätt hantera den
ökade efterfrågan och de demografiska utmaningar som äldreomsorgen står inför. En
gemensam standard för beställarenheter, dagverksamheter, hemtjänst och särskilda boenden är
avgörande för att skapa likvärdighet för medarbetare, chefer och brukare. Den centrala
samordningen kring digitalisering och informationssäkerhet behöver därför stärkas.
Förvaltningen vill även lyfta behovet av ett stadsgemensamt stöd för att utveckla
äldreomsorgens arbete inom miljö och klimat. Ett exempel är ett breddat utbud av ekologiska
livsmedel och mindre förpackningar i stadens inköpssystem.
Förvaltningen ser ökade kostnader inom äldreomsorgen på grund av:
• Ett ökat behov av platser på särskilda boenden i stadsdelsområdet under perioden
2027–2029.
• Ökade hyreskostnader när hyresavtal för verksamhetslokaler löper ut och förhandlas
om.
• En större grupp av äldre med psykosociala problem, missbruk och hemlöshet.
• Behov av effektivisering och att säkra äldreomsorgens arbetsprocesser med hjälp av
digitala lösningar och välfärdsteknik.
• Trend med ökande löner för vissa bristyrken i äldreomsorgens verksamheter såsom
chefer och specialistutbildade sjuksköterskor samt ett högre lönespann för både
tillsvidareanställda legitimerade yrken och bemanningspersonal.
• Behov av utbildningar när verksamheterna arbetar för att möta ökande kompetenskrav.
Tjänsteutlåtande
Sid 20 (21)
start.stockholm
Prioriteringar 2027–2029
• Öka antalet platser inom dagverksamheterna samt utveckla innehållet så att det bättre
anpassas till olika målgruppers förutsättningar och bidrar till att fler kan bo kvar
hemma längre.
• Utveckla hemtjänsten för att öka kompetens gällande medicin- och omsorgs i ordinärt
boende.
• Stärka det uppsökande och förebyggande arbetet i enlighet med nya SoL genom
samordnade resurser och strategiska informationsinsatser för att nå fler äldre och
aktörer i stadsdelsområdet.
• Arbeta för att tillskapa ett tillagningskök i egen regi för matlådor inom hemtjänst,
äldreboende och trygghetspunkter.
• Fortsätta att utveckla och förankra en modell för arbetsplatsnära kompetensutveckling
i den vårdnära vardagen, inklusive utbildningsinsatser i svenska språket för
undersköterskor och vårdbiträden utifrån det nya språkkravet inom äldreomsorgen
som föreslås träda i kraft den 1 juli 2026 (proposition 2025/26:93), i samverkan med
akademin, andra utbildningsanordnare och arbetsmarknadsförvaltningen.
• Utveckla preventiva arbetssätt och metoder inom områden som demens, psykisk
ohälsa och missbruk och motverka hemlöshet.
• Fortsätta att utveckla dialogerna med målgrupper för att erbjuda de insatser som
efterfrågas, exempelvis med pensionärsråd, föreningar, akademin samt äldre invånare.
• Fortsätta att utveckla arbetssätt för att stärka anhörigvårdare.
3.4 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Utmaningar, omvärldsfaktorer och målgruppens behov
Se avsnittet om omställningsarbetet och prioriteringar utifrån nya socialtjänstlagen och arbetet
med god och nära vård och omsorg under rubriken Strategisk inriktning.
Förvaltningen ser ett fortsatt stort behov av särskilda bostäder enligt SoL och LSS. Det gäller
främst friliggande och ytkrävande gruppbostäder, som på grund av innerstadens täta
bebyggelse innebär en större utmaning att bygga. Förvaltningen ser ett ökat behov av eget
boende för ungdomar som idag är inneboende hos sina föräldrar samt för en fortsatt växande
målgrupp inom socialpsykiatrin som har ett behov av gruppbostäder enligt SoL.
Det finns ett ökat stödbehov hos äldre med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad då
dessa personer vanligtvis bor kvar i sina bostäder under hela livet. Vid uppnådd pensionsålder
upphör möjligheten till daglig verksamhet och dessa personer behöver erbjudas en annan form
av meningsfull sysselsättning dagtid. Staden centralt behöver ta fram en gemensam
ersättningsmodell för detta, liknande den som finns för dagverksamhet inom äldreomsorgen.
Då en sådan verksamhet är mer personalkrävande bedöms ersättningen bli högre jämfört med
dagverksamhet.
Det finns fortsatt behov av att stärka hälsofrämjande insatser för unga och vuxna med
funktionsnedsättning och öka kunskapsspridningen kring dessa. Både utifrån brukarnas
önskemål men också med en motiverande ansats att exempelvis prova på träning eller simning
Tjänsteutlåtande
Sid 21 (22)
start.stockholm
så att fler brukare tar del av stadens erbjudande om gratis friskvårdskort. Deltagande i fysiska
och kulturella aktiviteter ska fortsätta uppmuntras och erbjudas systematiskt. Arbetet för att
stärka en hälsosam mathållning utifrån matstrategin som tagits fram för LSS-verksamheterna
ska fortsätta.
Det finns fortsatt behov av att utveckla brukarnas delaktighet i insatsernas utformning. Det är
prioriterat att skapa lika villkor för personer med funktionsnedsättning för att öka social
hållbarhet och att dessa ska känna sig som del av samhället.
Förvaltningen ser ökade kostnader inom stöd och service till personer med
funktionsnedsättning på grund av:
• Att antalet aktuella personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL generellt
har ökat de senaste tio åren.
• Att statlig ersättning för personlig assistans till individen dras in för vissa insatser och
istället får regioner och kommuner bära kostnaderna.
• Att bemanningen på gruppbostäder under dagtid utökas för att säkerställa att äldre
med funktionsnedsättning får en meningsfull vardag och sysselsättning.
• Fortsatt fler externa placeringar till höga dygnspriser där stadens och LOV-utförarnas
utbud av särskilda bostäder inte täcker behoven hos delar av målgruppen.
Prioriteringar 2027–2029
• Utveckla aktiviteter eller dagverksamhet för personer som bor i grupp- och
servicebostad och som inte längre har tillgång till daglig verksamhet.
• Fortsätta stärka stödet till personer inom daglig verksamhet för att öka möjligheterna
till praktik, studier och arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Utveckla
verksamheten med större arbetsfokus och bättre individanpassning i samverkan med
civilsamhället och andra aktörer.
• Stärka hälsofrämjande insatser genom regelbunden fysisk aktivitet samt hälsosam
mathållning.
• Fortsätta bevaka pågående projekt av boenden inom stadsdelen för att säkerställa
tillgången till bostäder med särskild service enligt LSS. Samverkan med
socialförvaltningen, fastighetskontoret är central för att effektivt använda stadens
resurser vid ny- och ombyggnation av grupp- och servicebostäder.
3.5 Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri
Utmaningar, omvärldsfaktorer och målgruppens behov
Se avsnittet om omställningsarbetet och prioriteringar utifrån nya socialtjänstlagen och arbetet
med god och nära vård och omsorg under rubriken Strategisk inriktning.
Barn och unga
En utmaning är att tidigare förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminalitet.
Förbyggande åtgärder och utveckling av samverkan med förskola, skola, socialtjänst, polis
och regionen för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som riskerar någon form av social
utsatthet, kriminalitet eller missbruk.
Tjänsteutlåtande
Sid 22 (23)
start.stockholm
Inom socialtjänstens område pågår en rad statliga utredningar som rör barn och unga i
kriminalitet. Lagändringar innebär skärpt ungdomsrabatt och nya brott kopplade till
rekrytering av ungdomar till gängkriminalitet och innebär tidigare och tydligare krav på att
socialtjänsten ingriper tidigare för att öka skydd mot rekrytering till gängkriminalitet. En
förändring i synen på socialtjänstens roll som bygger på frivillighet och relationsbyggande till
att få en tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet. Samtidigt pågår ett stort
omställningsarbete till ny socialtjänstlag, vars intentioner är göra socialtjänstlagen mer
tillgänglig genom att arbeta mer förebyggande erbjuda tidigt och frivilligt stöd.
Skolfrånvaron har ökat över tid och barn och ungdomar med skolsociala problem är en
fortsatt utmaning, oavsett omfattning av barnens frånvaro i skolan. Förvaltningen ser ett
fortsatt behov av att intensifiera arbetet med elever som redan har hög frånvaro men även de
elever som ligger i riskzonen. Förvaltningen ser ett ökat behov av samordnade insatser för
barn och unga med psykisk ohälsa. En långsiktig och gemensam planering för krävs för att
kunna fortsätta utveckla samverkan med barnpsykiatrin liksom andra aktörer inom regionens
ansvar.
För att skapa goda och jämlika uppväxt- och levnadsvillkor för placerade barn, i synnerhet de
familjehemsplacerade, är det angeläget att säkerställa skolgång under placeringstiden för att
öka barns möjligheter att klara målen i skolan. Även barn som tillfälligt placeras i skyddat
boende ska erbjudas skola och få eventuella stödinsatser. Placerade barns fysiska och psykiska
hälsa är ett prioriterat område som förutsätter ett nära samarbete med hälso- och sjukvården.
Bristen på familjehem och jourhem gör det relativt vanligt med omplaceringar vilket riskerar
att skolgången påverkas negativt. Barn och ungdomar som placeras har en alltmer komplex
och utmanande problematik vilket också påverkar tillgången på familjer som är beredda att ta
emot barn och ungdomar i sina hem. Detta riskerar även att påverka kvaliteten och stabiliteten
för målgruppen.
Även om förvaltningen utvecklat arbetssätt för att skapa delaktighet och inflytande finns
fortsatt utmaningar att metodiskt och systematiskt kunna följa upp och kvalitetssäkra
barnrättsarbetet.
Vuxna missbruk
Det finns fortsatt behov av att stärka arbetet med målgruppen samsjukliga (personer med
beroendeproblematik och psykisk ohälsa) i syfte att ge dem en sammanhållen vårdkedja.
Arbetet avser att motverka hemlöshet, särskilt riktat mot kvinnor och äldre. Under 2027 pågår
förberedelser för att regionerna övertar ansvar för personer med skadligt bruk och beroende
(alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller spel om pengar. Kommunerna kommer fortsätta
ansvara för sociala insatser såsom boende, sysselsättning m.m. Denna förändring kommer att
medföra en omfördelning av resurser från kommunerna till regionerna och planerar att
tillskjuta medel under en övergångsperiod.
Socialpsykiat
ri
Det finns ett fortsatt behov av att utveckla boendeformer och sysselsättningsverksamheter för
målgruppen samt att utveckla integrerade stödinsatser riktade till personer med komplexa
vårdbehov. Ett annat fortsatt utvecklingsområde är att öka delaktighet och inflytande för
målgruppen.
Tjänsteutlåtande
Sid 23 (24)
start.stockholm
Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
Antalet våldsutsatta som söker stöd har ökat under de senaste åren och kan komma att öka
ytterligare. När det gäller barn som upplevt våld är det en fortsatt utmaning att få barn att
komma till samtal då det kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Det finns behov av att
fortsätta utveckla arbetssätt för att nå fler våldsutsatta och våldsutövare samt att kunna erbjuda
fler barn stödinsatser. Äldre personer som utsätts för våld i nära relation kan ha behov av
skyddat boende vilket medför en utmaning då det inte finns skyddade boenden med
äldreomsorgsinsatser. Från och med 1 juli 2026 kommer ansvaret för stadens
relationsvåldscentrum att övergå till socialförvaltningen och en övergripande samverkan är
viktig för arbetets fortsatta utveckling. Socialsekreterarna placerade hos polis kommer
organisatoriskt tillhöra stadsdelarna och arbetet fortsätter att utvecklas i nära samverkan med
polisen.
Förvaltningen ser ökade kostnader inom individ- och familjeomsorg på grund av:
• Risk för ökade kostnader för boende och sysselsättning under och efter övergång av
beroendevården till regionerna.
• Ökade antal placeringar inom socialpsykiatrin.
• Beroende på utveckling inom barn och ungdom kan antalet placeringar öka. Bristen på
jour- och familjehem kan påverka placeringskostnader.
• Förutsatt att utvecklingen av andel socioekonomiska medel fortsätter sjunka för
stadsdelsnämnden kommer det finnas stora utmaningar att ha en budget i balans,
främst inom individ- och familjeomsorgen.
Prioriteringar 2027–2029
• Fokus på implementering och förändrade arbetssätt samt ett långsiktigt
omställningsarbete för att möta intentionerna i lagstiftningen om tillgänglighet och
förstärkt förebyggande arbete. Exempelvis genom att fortsätta det praktiska arbetet
med att ställa om till tidiga insatser utan behovsprövning. Samtliga aktiviteter syftar
till att förenkla för invånarna att komma i kontakt med och få stöd från socialtjänsten.
Arbetet ska ske inom samtliga verksamhetsområden med ett särskilt fokus på
målgruppen barn.
• Förvaltningen i samverkan med övriga aktörer i staden behöver se över alla
samverkansforum inom området och renodla för att få till handlingskraft och resultat i
det som görs.
• Öka takten på samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, lokalpolis,
fritidsverksamhet och barn- och ungdomspsykiatri genom att införa SSPF (skola,
socialtjänst, polis, fritid) för att tidigt upptäcka och motverka negativ utveckling av
psykisk ohälsa, kriminalitet och skolfrånvaro hos barn och ungdomar.
• Stärka arbetet med trygga placeringar för barn och ungdomar, främst familjehems- och
institutionsplacerade barn med fokus på skola och hälsa.
• Fortsätta utveckla samverkansprocesser och arbetssätt som anges i stadens Bryt
program – sammanhållet stöd för våldsutsatta. Stödet till barn och unga som bevittnat
eller blivit utsatta för våld samt insatser till unga våldsutövare ska utvecklas och
inkluderas i detta arbete.
Tjänsteutlåtande
Sid 24 (25)
start.stockholm
3.6 Stadsmiljöverksamhet
Utmaningar, omvärldsfaktorer och målgruppens behov
Omfattande insatser krävs för att möta effekterna av klimatförändringarna, som innebär ökade
regnmängder och längre torrperioder, vilket i sin tur medför högre kostnader för
verksamheten. Bland annat försvinner årligen fler träd med stora trädkronor än vad
förvaltningen hinner ersätta, exempelvis till följd av torka och sjukdom. Torrperioderna har
under de senaste åren blivit längre och intensivare vilket leder till att det uppväxande
trädbeståndet i stadsdelsområdets parker lider stor brist på vatten. Det saknas idag både medel
och utrustning för att stödvattna träd som riskera att dö av torka. Det behövs en organisation
inom staden som har möjlighet och kompetens att bemöta problematiken kring långa
torrperioder och dess konsekvenser för stadens trädbestånd. För att på sikt kunna bevattna
träden på ett hållbart sätt kommer ett samarbete mellan förvaltningen och trafikkontoret
inledas med syftet att använda sjövatten vid bevattning.
För att möta klimatförändringar och främja hållbar stadsutveckling krävs fortsatta
klimatinvesteringar för att exempelvis kunna hantera dagvatten och säkerställa att parker och
grönområden klarar skyfall. Extra budgetmedel är avgörande för att genomföra dessa
åtgärder, eftersom de inte ryms inom ordinarie investeringsram. Verksamheten behöver också
fortsatt ökad kompetens kring genomförandet av dessa åtgärder. Detta kan åstadkommas
genom exempelvis ökat erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Se även text under avsnitt
2.6 Miljö och Klimat.
Med hänsyn till de nya klimatförhållandena, som innebär längre perioder med torka men
också större regnmängder, måste förvaltningen välja växtmaterial som tål dessa variationer.
För att bidra till att bevara torvområden, som utgör viktiga kolsänkor, måste förvaltningen
även i ökad utsträckning välja växtmaterial som är odlat i torvfri substrat.
Verksamheten behöver fortsätta genomföra insatser som bidrar till att Årstaviken och
Strömmen har en vattenkvalitet och livsmiljö som motsvarar nivån för miljökvalitetsnormerna
god ekologisk och kemisk status. Detta görs genom insatser som bland annat gynnar
fiskföryngringen vid Årsta holmar och genom tillförsel av död ved på lämpliga platser längs
med Årstavikens strandpromenad samt genom renhållning i strandnära områden.
Förvaltningen kan även genom sitt deltagande i stadens strategiska samverkansgrupp för god
vattenstatus bidra till att god vattenkvalitet i bland annat Årstaviken uppnås på sikt.
Vid Sickla udde i Hammarby Sjöstad har områden på parkmarken stora marksättningar.
Marksättningarna påverkar strandpromenader samt marken intill fastigheter i området. I
samverkan med trafikkontoret planerar förvaltningen en kommande insats i området för att
åtgärda sättningarna. En grov kostnadsuppskattning för nödvändiga insatser uppgår till
sammanlagt drygt 140 mnkr och ryms inte inom nämndens budget.
Vid vissa badplatser uppstår återkommande problem med otjänlig vattenkvalitet, ofta orsakat
av föroreningar från fåglar. Förvaltningen ser detta som en utmaning och bedömer att det
finns ett behov av stöd och samarbete med exempelvis miljöförvaltningen för att genomföra
praktiska åtgärder som säkerställer god vattenkvalitet vid baden. Under perioden kommer ett
kontinuerligt arbete att pågå med skötsel och utformning av badplatser för att minska antalet
Tjänsteutlåtande
Sid 25 (26)
start.stockholm
gäss. Efter att tidigare ha använt drönare för att skrämma bort gäss vid strandbaden har sedan
2025 istället hundar använts med lyckat resultat. Förvaltningens förhoppning är att denna
metod fortsatt ska kunna tillämpas under perioden.
För att uppnå stadens klimatmål behöver verksamhetens driftentreprenör successivt övergå till
eldrivna arbetsmaskiner. Förvaltningen kommer fortsatt att delta i stadens forum som arbetar
med krav för elmaskiner och medverka i utbildningar om elektrifierade parkmaskiner.
Verksamhetens målsättning är att de nya kommande avtalen för parkdrift och
parkinvesteringar, som ska börja gälla från och med 1 oktober 2027, ska möjliggöra
fossilbränslefria entreprenader.
Det råder ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov i stadsdelsområdets parker och
grönområden gällande exempelvis trappor, murar och lekutrustning. Behovet av ett ökat
underhålls- och reinvesteringsintervall, på grund av det stora besökstrycket i parkerna som
innebär ett stort slitage, är en utmaning då detta inte ryms inom nuvarande budget. En annan
utmaning är att ha tillräckliga resurser för uppföljning av markupplåtelser och schaktarbeten
som sker i parkerna. Ändrade arbetsmiljökrav innebär också att tekniska anläggningar är i
stort behov av ombyggnation, exempelvis teknikrum för plaskdammar.
Stadsdelsnämnden gav i samband med beslutet om nämndens verksamhetsplan för 2025
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bedriva parkskötseln i egen regi. Tre olika
alternativ har utretts. I mars 2026 beslutade stadsdelsnämnden att välja det alternativ som
innebär att park- och naturvårdsskötsel samt renhållning dagtid ska bedrivas i egen regi.
Vinterväghållning och jourverksamhet ingår inte i detta. En helt ny verksamhet behöver nu
byggas upp och förvaltningen behöver därför rekrytera personal och utöka personalstyrkan
inom upphandling, ekonomi och HR. För att kunna bedriva verksamheten behöver maskiner,
redskap, fordon och lokaler införskaffas. Detta innebär ökade kostnader för nämnden men
bedöms samtidigt ge större rådighet över parkskötseln och underlätta dialogen med
medborgarna.
För att möjliggöra en effektiv parkskötsel med god kvalitet i egen regi krävs tillgång till
kommunaltekniska ytor inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har under en längre period
upplevt problem med att hitta lämpliga ytor som kan användas för exempelvis uppställning
och lagring av parkmöbler och annan utrustning till parkerna. Utökad tillgång till
kommunaltekniska ytor kan också innebära ökade möjligheter att kunna arbeta cirkulärt.
Det är angeläget att upprätthålla och skapa attraktiva parker och grönområden då de har
betydelse för bland annat vistelse, lokalklimat och biologisk mångfald men även för
folkhälsan då de ger möjlighet till vardagsmotion. Upprustning av parkerna genomförs utifrån
identifierade behov utifrån ett barn- äldre, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv.
Arbetet ska gå i linje med att uppnå en åldersvänlig stad.
En förutsättning för att kunna skapa fler gröna ytor i form av mikroparker, svalköar och
dagvattenlösningar är att stadsförvaltningarna kan utöka sin parkskötsel med de tillkommande
ytorna. Enligt gränssnittet är det stadsdelsförvaltningarna som har skötselansvaret för de
gatugröna ytor som trafikkontoret tillskapar på gatumark. Stadsdelsförvaltningarna
kompenseras inte för tillkommande gröna ytor på gatumark utan sköter driften utifrån en
Tjänsteutlåtande
Sid 26 (27)
start.stockholm
tilldelad driftbudget enligt nyckeln. En effekt av detta är att de investeringar som
trafikkontoret vill göra på gatumark i exempelvis nya mikroparker, där trafikkontoret ansvarar
för träden och stadsdelsförvaltningarna för planteringarna, inte kan genomföras på önskat sätt
då förvaltningarna saknar medel för drift. Genom att omfördela skötselansvaret och
driftmedlen för dessa ytor från stadsdelsförvaltningarna till trafikkontoret, alternativt att
trafikkontoret tilldelas driftmedel som kan slussas vidare till den aktuella förvaltningen, så
uppstår en möjlighet att trafikkontoret skulle kunna anlägga fler gröna ytor.
Från och med den 1 januari 2027 gäller de nya reglerna kring fastighetsnära källsortering som
innebär att insamling av förpackningsavfall från hushåll ska ske fastighetsnära, dvs vid eller i
anslutning till bostaden. Förvaltningen har med anledning av de nya reglerna erhållit
förfrågningar från fastighetsägare om möjligheten att inrätta källsortering på parkmark.
Förvaltningen efterlyser mot bakgrund av detta en stadsövergripande strategi kring hur staden
ska hantera eventuella ansökningar om att inrätta källsorteringen på allmän platsmark,
exempelvis på parkmark.
Förvaltningen ser ökade kostnader inom stadsmiljöverksamheten på grund av:
• Insatser för att åtgärda marksättningar vid Sickla udde.
• Tillkomsten av flera bad som verksamheten ska ansvara för.
• Klimatförändringar som innebär ökade regnmängder och torka vilket exempelvis
kräver insatser mot exempelvis markeroderingar och utökad bevattning.
• Ersättning av träd som dör av sjukdomar eller torka samt omhändertagande av
befintliga träd.
• Anpassning av tekniska anläggningar på grund av strängare arbetsmiljökrav.
• Fortsatt ökat reinvesteringsbehov på grund av stort slitage i parker och på lekplatser.
• Verksamheten kommer fortsatt vara beroende av konsulthjälp vid exempelvis
parkinvesteringarna, detta i form av teknisk byggledning och projektering.
Prioriteringar 2027–2029
• Omställning till parkskötsel i egen regi.
• Reinvestering på befintliga lekplatser och parkmiljöer för att åtgärda slitage och
uttjänta anläggningar och ytor i parkmiljön.
• Insatser i syfte att göra stadsmiljön mer robust mot klimatförändringar, exempelvis
genom utplantering av nya träd, åtgärder för hantering av dagvatten och skyfall.
Vidare planeras insatser för förbättrad vattenstatus samt ökad biologisk mångfald.
3.7 Ekonomiskt bistånd
Utmaningar, omvärldsfaktorer och målgruppens behov
Antalet långtidsarbetslösa med svag förankring på arbetsmarknaden är fortsatt hög både i
landet och i staden vilket kräver insatser som ger individen goda förutsättningar att uppnå
egen försörjning. Den utdragna lågkonjunkturen påverkar hushållen nationellt och i delar av
Stockholms stad men har inte medfört någon ökning av antalet ansökningar om ekonomiskt
bistånd inom stadsdelsområdet. Anledning till att invånare i stadsdelen uppbär ekonomiskt
bistånd är arbetslöshet, sjukskrivna utan ersättning från Försäkringskassan samt personer med
Tjänsteutlåtande
Sid 27 (28)
start.stockholm
socialmedicinska hinder.
Arbetsmarknadsinsatser behöver utvecklas för målgruppen som kan erbjudas Offentligt
Skyddad Anställning (OSA) och målgruppen för Stockholmsjobb. Utvecklingen behöver ske i
samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar.
Det finns ett växande stödbehov bland de personer som är 65 år och äldre i stadsdelsområdet
och som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. Förvaltningen ser en risk att antalet
äldre hemlösa kan komma att öka under kommande år utifrån psykisk ohälsa och ekonomisk
utsatthet.
Fler män än kvinnor får ekonomiskt bistånd vilket speglar hur könsfördelningen sett ut
historiskt inom stadsdelsområdet. En orsak till skillnaden är att ensamstående män i högre
grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära
arbetsmarknaden. En jämställdhetsutmaning är att utforma insatser så att män och kvinnor i
samma omfattning kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden.
Förvaltningen ser en risk för ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd på grund av:
• Risk för ökat antal vräkningar. Konsekvensen skulle i sådana fall bli fler placeringar i
tillfälligt boende och otrygga boendeförhållanden för barnfamiljer.
• Personer som har långvarigt biståndsberoende förväntas vara kvar längre tid inom
socialtjänsten beroende på konjunkturens utveckling, höga boendekostnader och
arbetslöshet.
• Eventuellt förlängt behov av ekonomiskt bistånd till följd av risk för minskade sociala
insatser för personer i behov av arbetsmarknadsinsatser.
Prioriteringar 2027–2029
• Utveckla och intensifiera arbetet med vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden och
har varit aktuella på ekonomiskt bistånd under lång tid för att stötta dem mot en
hållbar självförsörjning. Exempelvis genom att vidareutveckla samarbetet med
arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
för att underlätta och påskynda långtidsarbetslösas etablering på arbetsmarknaden.
• Utveckla samverkan gällande personer med samsjuklighet som är aktuella inom
ekonomiskt bistånd för att snabbare identifiera behov av insatser för målgruppen.
• Barnfamiljer, äldre i osäkra boendeförhållanden, våldsutsatta och personer med
funktionsnedsättning är särskilt utsatta grupper som fortsatt ska prioriteras och
erbjudas stöd till mer långsiktiga, trygga och hållbara boendelösningar.
3.8 Arbetsmarknadsåtgärder
Utmaningar, omvärldsfaktorer och målgruppens behov
Långtidsarbetslöshet är en stor utmaning som påverkas av digitalisering och automatisering,
vilket riskerar att skapa obalans på arbetsmarknaden. I stadsdelsområdet är de vanligaste
orsakerna till försörjningshinder arbetslöshet utan ersättning, sjukskrivningar utan rätt till
ersättning och sociala skäl. Den ekonomiska ojämlikheten för flickor och kvinnor lokalt,
regionalt och nationellt.
Tjänsteutlåtande
Sid 28 (29)
start.stockholm
Från och med den 1 juli 2026 införs aktivitetskrav för alla som erhåller ekonomiskt bistånd.
Införandet av skärpta aktivitetskrav för försörjningsstöd, med målet att minska
bidragsberoende och öka arbetsnärmandet, medför betydande utmaningar gällande att hitta
faktiskt meningsfull sysselsättning som kan leda till egen försörjning. Särskilt utmanande är
aktiviteter som är individanpassade utifrån bland annat socialt utanförskap och
funktionsnedsättning.
Verksamheten Arbetsmarknadsinsatser (AMI) behöver se över möjligheter att, i samarbete
med Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen, utvecklas för att möta
aktivitetskravet som införs.
En jämställdhetsutmaning är att öka möjligheterna för fler kvinnor att arbetsträna som en väg
ut i egen försörjning. För att ytterligare öka jämställdheten och få in fler kvinnor i insatsen
arbetsträning behöver förvaltningens dialog med de enheter som remitterar till arbetsträning
intensifieras.
Staden har höga ambitioner gällande antalet feriearbetande ungdomar. Södermalms
stadsdelsnämnd får en budgettilldelning om 8,2 mnkr för år 2026 för detta ändamål. De
faktiska kostnaderna för att uppnå målet om 1 175 ferieungdomar uppgår till 17,3 mnkr, alltså
mer än dubbelt så mycket som budgettilldelningen. Det finns ett behov av att se över
tilldelningen så att det motsvarar faktiska kostnader.
Förvaltningen ser en risk för ökade kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder på grund av:
• En fortsatt hög nivå av långtidsarbetslöshet i vissa grupper innebär att de kommer få
fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden vilket gör att tiden med ekonomiskt
bistånd riskerar att förlängas.
• Aktivitetskravet som införs den 1 juli 2026 kommer att ställa krav på förvaltningen att
i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen möta behov av
individanpassad sysselsättning som leder till egen försörjning. En utökning av platser
inom AMI kommer sannolikt att öka kostnader för exempelvis handledare.
Prioriteringar 2027–2029
• Vidareutveckla samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg),
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att påskynda långtidsarbetslösas
etablering på arbetsmarknaden. En prioriterad målgrupp under perioden är kvinnor
som står långt ifrån arbetsmarknaden och arbetslösa unga vuxna. För att nå kvinnor
som står långt från arbetsmarknaden fortsätter det uppsökande arbetet att stärkas.
• Erbjuda sociala insatser för den grupp som inte kvalificeras inom Stockholmsjobb
genom att stärka arbetet med den interna samverkan och samverkan med andra
förvaltningar för att kunna erbjuda fler personer arbetsträning och offentligt skyddad
anställning (OSA).
3.9 Övrigt
Personalfrågor och ett hållbart arbetsliv
Den största utmaningen för förvaltningen är kompetensförsörjning, framförallt inom
Tjänsteutlåtande
Sid 29 (30)
start.stockholm
äldreomsorgen.
Äldreomsorgen har redan i dag utmaningar i att rekrytera chefer, specialistutbildad och
legitimerad personal samt undersköterskor speciellt inom hemtjänsten. Utmaningen väntas
öka när många går i pension samtidigt som antalet äldre ökar. 123 medarbetare inom
äldreomsorgen kommer vara 65 år eller äldre under planperionden. Den nya chefsstrukturen
med färre medarbetare per chef ska göra området mer attraktivt genom tydliga karriärvägar
och ett nära och engagerat ledarskap som är hållbart. Samtidigt ställer lagkrav som skyddad
yrkestitel för undersköterskor och ökade krav på formell utbildning inklusive det svenska
språket ökade krav på kompetensutveckling. Detta innebär ett stort behov av olika
utbildningsinsatser för att stödja medarbetarna. Förvaltningen bedömer att behovet av att
utveckla långsiktigt hållbara strategier och arbetssätt för att klara kompetensförsörjningen
inom äldreomsorgen är stort. Under 2026 anställs en resurs för att arbeta med säsongsbetonad
rekrytering. För att stärka attraktiviteten samt hälsa och återhämtning för medarbetare i
äldreomsorgen kommer frågor som exempelvis att se över kortad arbetstid, arbetsmiljö och
lönebildning ses över utefter budgetdirektiv.
Den nya socialtjänstlagen och omställningen till god och nära vård ställer höga krav på
verksamheterna de kommande åren. Förändrade förutsättningar kräver nya arbetssätt, ökad
tillgänglighet samt tydlighet, tålamod och mod hos både chefer och medarbetare. Därför
behöver chefer och nyckelfunktioner stärkas i förändringsledning. Personalomsättning inom
vissa befattningar inom socialtjänsten påverkar bemanning och arbetsmiljö, och kommande
pensionsavgångar riskerar att leda till kompetenstapp. Därför behövs kontinuerlig
kompetensutveckling samt möjligheter för medarbetare att prova nya arbetsuppgifter över
enhetsgränser utifrån intresse, kompetens och erfarenhet. Mottagandet av socionomstudenter
förväntas fortsätta och resultera i fler sommarvikarier och tillsvidareanställningar. Även
arbetet med mentorer för nya socialsekreterare förväntas utvecklas vidare och förbättra
arbetsmiljö och attraktivitet inom socialtjänsten.
Till följd av minskade barnkullar väntas personalbehovet inom förskolan minska de
kommande åren, samtidigt som behoven inom äldreomsorgen ökar. Det kan innebära att en
omställning av personal till äldreomsorgen behöver genomföras. Parallellt med detta fortsätter
arbetet för att säkerställa att medarbetare med rätt kompetens och motivation ges goda
möjligheter att utvecklas inom förskoleverksamheten. Det finns också behov av att stärka det
pedagogiska ledarskapet, både på förskollärar- och rektorsnivå, för att säkerställa det
systematiska kvalitetsarbetet. Biträdande rektorer behöver ges goda förutsättningar att utöva
ett nära och coachande ledarskap. Förvaltningen i samverkan med andra
stadsdelsförvaltningar behöver ha beredskap för att hantera eventuellt övertaliga förskollärare
inom organisationen i takt med att barnantalen förändras. Förskolan har i dag ett tydligt
ansvar för den egna verksamheten och för medarbetarna inom förskolan. Samtidigt står
Stockholms stad inför en större organisatorisk utmaning kopplad till införandet av en tioårig
grundskola (år 2028) och ett minskat barnantal i grundskolan. Dessa förändringar kan
innebära att utbildningsförvaltningen får ett överskott av förskollärare som behöver
omplaceras inom staden.
Under 2026 kommer Södermalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar att ta över
Tjänsteutlåtande
Sid 30 (31)
start.stockholm
ansvaret för driften av stadens verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid, vilket
kommer följas och utvärderas framöver.
Stadsmiljöverksamheten kommer fortsättningsvis att vara beroende av konsulthjälp,
exempelvis vid parkinvesteringar, i form av teknisk byggledning och projektering.
Verksamheten behöver dessutom stärka sin kompetens inom genomförande av dagvatten- och
skyfallsåtgärder. Då parkskötseln ska övergå i egen regi kommer förvaltningen också att
behöva rekrytera ytterligare personal.
Heltid som norm och tillsvidareanställningar är vägledande vid bemanningen för att kunna
behålla och utveckla personal samt skapa kontinuitet i kärnverksamheterna för brukare,
boende och barn. Målet är att 90 procent av anställningarna ska vara tillsvidare på heltid,
vilket kräver långsiktigt arbete med hållbara scheman och flexibel bemanning, exempelvis
genom resursteam.
Vid övertagande av verksamhet i kommunal regi är det viktigt att snabbt introducera chefer
och medarbetare i det kommunala uppdraget och arbetssättet, bland annat genom utbildning i
arbetsrätt och samverkan. Behovet av administrativt stöd kan öka när antal verksamheter ökar
samt krav på exempelvis informationssäkerhet och informationshantering. Att skapa ett IT-
stöd (lokalt och centralt), som både möjliggör löpande support och ständig
utveckling/innovation och digitalisering är viktigt.
Förvaltningen behöver arbeta med ny teknik, exempelvis med AI, för att jobba mer effektivt
och underlätta för ledning och chefer. Frågor som exempelvis arbetsrätt och HR-
administration kan underlättas på sikt.
Prioriteringar 2027–2029
• Minska andelen timanställda och samtidigt öka kontinuiteten för brukare, och arbeta
för ett hållbart arbetsliv för medarbetare. Ett exempel på arbetssätt är att arbeta med
partsgemensamma grupper för bättre arbetsvillkor, som exempelvis har påbörjats inom
sociala avdelningen.
• Aktivt arbete med kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.
• Arbeta aktivt med att stimulera för omställningar av personalresurser från förskola till
äldreomsorg.
• Olika typer av kompetensutveckling inom socialtjänst och förskolan.
• Stärka ledarskapet utifrån den nya chefsstrukturen.
Ständiga förbättringar, digitalisering och innovation
För att möta framtida behov och utmaningar krävs ett systematiskt kvalitetsarbete.
Förvaltningen använder fortsatt stadens kvalitetsprogram som grund för detta. Förvaltningen
ser ett fortsatt behov för staden att arbeta tillsammans och samordna kvalitetsarbetet i linje
med kvalitetsprogrammet.
Förvaltningen inför under 2026 det förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystemet
Söderpilen. Tydliga och väl definierade processer bidrar till att stärka fokus på
stockholmarnas behov. Systemet främjar även lärande mellan olika verksamheter och bidrar
till ökad öppenhet samt ett helhetsperspektiv i arbetet. Söderpilen tydliggör ansvar och
Tjänsteutlåtande
Sid 31 (32)
start.stockholm
mandat, vilket utgör en grund för olika funktioners handlingsutrymme. Genom att synliggöra
arbetssätt och rutiner skapas också bättre förutsättningar för att förenkla, förbättra och
vidareutveckla dem. Detta bidrar i sin tur till ett mer hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete.
Kommande år är det viktigt att implementera och kontinuerligt utveckla och kvalitetssäkra
Söderpilen, samtidigt som tidigare arbetssätt, strukturer och mappsystem systematiskt
avvecklas. Förvaltningen ser goda möjligheter att samverka med andra förvaltningar kring
kvalitetsledning och på så sätt växeldra i kvalitetsarbetet.
De som bor och verkar inom stadsdelsområdet har många synpunkter och önskemål. Både de
som är direkt berörda av förvaltningens arbete och de som är anhöriga eller närstående
förväntar sig god kvalitet. Förväntan om, och rätten till, god kvalitet innebär att det är viktigt
att effektivisera och vidareutveckla arbetet med avvikelser, synpunkter och klagomål för
förskola, social omsorg och äldreomsorg. För detta behövs stadsgemensamma IT-system som
stödjer förvaltningens arbete.
Distansarbete är ett etablerat arbetssätt i staden. Detta ger nya samarbetsmöjligheter men ökar
samtidigt behovet av effektiva plattformar och säkra kommunikationsverktyg. Staden som
helhet behöver bättre verksamhetsstöd till befintliga medarbetare men också för att attrahera
nya medarbetare och underlätta samverkan med interna och externa parter.
För att alla medarbetare ska kunna dra nytta av digitaliseringen i sitt dagliga arbete behöver
staden gemensamt se över personliga inloggningar samt VPN via mobila enheter.
Förvaltningen har många medarbetare som inte har sin arbetsplats i en verksamhetslokal. I
samband med implementering av nya socialtjänstlagen förväntas fler medarbetare arbeta
flexibelt i stadsdelsområdet.
Förvaltningen avser att strukturera digitaliseringsarbetet och utöka samverkan mellan central
IT och verksamheternas utvecklingsenheter. Samverkan avser såväl behörighetshantering,
höjd kompetens inom området samt tydligare styrning och förvaltning av
digitaliseringsinsatser, inom ramen för stadens modell pm3. Förvaltningen ska också verka för
att möjliggöra säker, korrekt och strukturerad användning av AI-tjänster där det bedöms
lämpligt.
Prioriteringar 2027-2029
• Fortsatt implementering av kvalitetsprogrammet
• Kontinuerlig utveckling, kvalitetssäkring och implementering av Söderpilen
• Verka för stadsgemensamma IT-system för avvikelser, synpunkter och klagomål.
Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
Civil beredskap
Förvaltningen fortsätter att arbeta faktabaserat med beredskapsfrågor genom att inhämta
lärdomar från pågående konflikter i världen samt erfarenhets- och praxisutbyte med andra
stadsdelsförvaltningar och kommuner i landet.
Förvaltningen tar ansvar för krisberedskap inklusive scenariot höjd beredskap i
stadsdelsområdet i samverkan med staden. Beredskapsarbetet vilar fortsatt på bestämmelserna
i kommunlagen samt lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
Tjänsteutlåtande
Sid 32 (33)
start.stockholm
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Förvaltningen förbereder för kommande
bestämmelser i nya lagen om kommuners och regioners grundläggande beredskap (LKRB).
Bestämmelserna innebär bland annat att öka antalet särskilda samlingsplatser, det vill säga
stadsdelsområdets trygghetspunkter, enligt definierad beredskapsnivå, stödet vid användning
av skyddsrum, verkställande av utrymning. Om lagen beslutas ställs ökade krav på lokaler,
personal, utbildning, samordning och materiella resurser. Till exempel kan förvaltningen
behöva öka antalet trygghetspunkter från fyra till 13 stycken enligt det initiala lagförslaget.
För att lyckas med detta behöver förvaltningen arbeta brett med samverkan både internt i
staden samt externt och aktörer som är verksamma i vårt område.
Förvaltningen kommer arbeta systematiskt för att utbilda medarbetare kring civil beredskap.
Likaså görs ett arbete för att nå ut till invånarna via olika kanaler. Förvaltningen har för avsikt
att arbeta fram en ram för samverkan med frivilliga försvarsorganisationer.
Förvaltningens kärnverksamheter arbetar kontinuerligt för att höja motståndskraften och
minimera riskkonsekvenser som potentiellt kan drabba samhällsviktiga verksamheter. Detta
görs inom arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. Förvaltningen kommer också genomföra
strategiska inköp i större omfattning.
Prioriteringar 2027-2029
• Fortsatt krisberedskap inklusive scenariot höjd beredskap
• Fortsatt arbete med stadsdelsområdets trygghetspunkter och förbereda
inför/implementera LKRB.
• Informationsinsatser internt och externt samt samverkan med frivilliga
försvarsorganisationer.
Informationssäkerhet
Den digitala utvecklingen accelererar och blir mer komplex vilket kräver strategiska
satsningar inom kultur, ledarskap, teknik och information. Artificiell intelligens (AI),
automatisering och robotik blir viktigare inom förvaltningens och stadens ansvarsområden.
Förvaltningen överväger möjligheten att införa AI-tjänster där behov finns och där det är
lämpligt med hänsyn till lagstiftning, styrdokument, informationssäkerhet, dataskydd,
rättssäkerhet och resurser. För förvaltningen är det viktigt med långsiktigt hållbar och säker
informationshantering.
Information av god kvalitet behövs för att vidareutveckla stöd, service och tjänster. Staden
hanterar inte information som en central resurs i tillräcklig omfattning och samverkan behöver
därför prioriteras. Det behövs central samordning för att effektivisera arbetssätten, ge lokala
resurser bättre vägledning och utnyttja digitaliseringens möjligheter för att uppnå helhetssyn
och hållbara arbetssätt i staden. Bristen på gemensamma sätt att dokumentera och hantera
information i staden bidrar till ineffektiva arbetssätt, sämre datakvalitet och sämre rättsskydd
för den enskilde. Det behövs bra metodstöd för informationsklassningar, säkerhetsåtgärder
samt förvaltning av informationsobjekt. Förvaltningen fortsätter implementera metodstödet
pm3.
Förvaltningar och bolag behöver inkluderas mer vid stadsgemensamma upphandlingar för att
säkerställa att system och tjänster med säkerhetsbrister inte upphandlas och att gällande
Tjänsteutlåtande
Sid 33 (34)
start.stockholm
arbetssätt för normerande informationssäkerhetsklassningar följs. Vidare behöver rutiner och
krav på hur ärenden och utredningar ska dokumenteras i stadens IT-tjänster fortsätta att
utvecklas. Att dokumentera rätt vid handläggningen är en förutsättning för kvalitetssäkrad
information som kan nyttjas vidare. Det är också relevant utifrån att flera viktiga IT-tjänster
utvecklas eller förändras, till exempel Sociala system och ärendehanteringssystemet eDok.
Staden utvecklar sitt ledningssystem för informationssäkerhet för att anpassa det till rådande
omvärldsläge, ny lagstiftning samt för att effektivisera och förbättra stadens processer. Det
nya ledningssystemet, LIS 2.0, planeras införas stegvis under 2026 och 2027. Arbetet drivs av
stadsledningskontoret och förvaltningen avser delta i möjligaste mån.
NIS2-direktivet syftar till att nå hög gemensam cybersäkerhetsnivå för samhällsviktig
verksamhet inom EU. Direktivet implementeras i svensk rätt genom cybersäkerhetslagen.
Lagen gäller hela förvaltningen till skillnad från det tidigare NIS1-direktivet. Förvaltningen
arbetar med implementering av den nya lagstiftningen, dels på egen hand och dels i samråd
med övriga staden genom olika nätverk.
Prioriteringar 2027-2029
• Utöka resurser för att öka takten i informationsklassningar.
• Integrera förvaltningens kvalitetsledningssystem med det stadsdelsgemensamma
ledningssystemet för informationshantering och arkiv, samt längre fram även stadens
nya ledningssystem för informationssäkerhet, LIS 2.0 och öka kunskaperna för att
hantera information som en strategisk och kritisk resurs.
• Implementera den nya cybersäkerhetslagen.
• Genom kompetenshöjande insatser i verksamheterna fortsätta införandet av pm3-
metoden i förvaltningen och därefter kartlägga och vidareutveckla processerna inom
informationssäkerhet och IT.
• Ta fram rutiner och processer för införande av AI-tjänster.
Trygghet och näringsfrämjande arbete
Den missbruksrelaterade problematiken inom stadsdelsområdet och medföljande
konsekvenser som brott, våldshandlingar, stöld, ordningsstörningar och skadegörelse har ökat
under senaste åren. Detta gäller främst de områden som klassas som öppna drogscener inom
stadsdelsområdet. Detta har därför beskrivits under lokala utvecklingsbehov, se text under 2.1.
och 2.5. Förvaltningen fortsätter även att prioritera en rad övriga trygghetsskapande- och
brottsförebyggande insatser och åtgärder för att få minskad negativ effekt på brottslighet och
oroligheter samt att boende, besökare och verksamma ska uppleva platser som trygga. En
utmaning inom brottsförebyggande arbetet är att minska risken för välfärdsbrottslighet.
Prioriteringar 2027-2029
• Genomföra olika insatser och åtgärder inom de fem prioriterade områden som ingår i
den lokala samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen,
utbildningsförvaltningen, trafikkontoret och lokalpolisområde Södermalm.
• Fortsätta att utveckla platsaktivering på fler platser som upplevs, eller riskerar att bli,
otrygga inom stadsdelsområdet.
• Tillsammans med lokalpolisområde Södermalm fortsätta utveckla arbetet med
Tjänsteutlåtande
Sid 34 (35)
start.stockholm
områdesspecifika möten med invånare, syftet är att sprida kunskap och få information.
• Förebygga och motverka välfärdsbrottslighet med fokus på hemtjänst inom
äldreomsorg, personlig assistans, HVB-hem och felaktiga utbetalningar (FUT) inom
ekonomiskt bistånd.
• Samverkan och dialog med aktörer inom stadsdelsområdets nöjesliv och lokalpolisen i
syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart nöjesliv och öka tryggheten för både aktörer och
besökare.
• Fortsätta arbeta med trygghetsskapande åtgärder och investeringar inom stadsmiljö.
• Fortsätta samverka med lokalpolis, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra
relevanta aktörer såsom trafikkontoret för att öka tryggheten och attraktionskraften
inom området som gynnar bedrivande eller nyetablering av företag.
Våldsbejakande extremism
Antalet individärenden om våldsbejakande extremism (VBE) inom stadsdelsområdet är
fortsatt få men har ökat något mellan 2024 (11 ärenden) och 2025 (14 ärenden). I likhet med
tidigare år rör ärendena främst barn och unga med misstänkta eller tydliga kopplingar till
våldsbejakande högerextremism. Tendensen att det är yngre personer som radikaliseras och
uppmärksammas av samhället fortsätter, nu även inom stadsdelsområdet. Det toxiska klimatet
på sociala medier och andra plattformar tillsammans med att antidemokratiska organisationer
fokuserar på onlinemiljön är en förklaring till att unga personer som radikaliseras
uppmärksammas.
Prioriteringar 2027-2029
• Stärka förvaltningens kunskap om VBE, med särskilt fokus på ärenden som rör
ensamagerande individer, samt öka medvetenheten om riskfaktorer kopplade till VBE.
Prioriteringen omfattar även att sprida kunskap om våldsbejakande och extremistiska
ideologier.
• Säkerställa systematisk kunskaps och erfarenhetsdelning med samverkansaktörer,
exempelvis polis, skola och verksamheter inom regionen.
Miljö och Klimat
Förvaltningens lokala miljö- och klimathandlingsplan är vägledande för verksamheterna då de
ska prioritera åtgärder. Till stöd för verksamheterna finns vägledningar exempelvis,
vägledning för hållbar vård och omsorg, kemikaliesmart förskola samt hållbar socialtjänst.
Stöd till verksamheterna behöver anpassas och utvecklas utifrån deras behov. De
upphandlingar som staden och nämnden genomför samt de inköp som förvaltningen gör är
betydelsefulla för att uppnå majoriteten av miljöprogrammets mål. Därför är inköp och
inköpskompetens ett fortsatt prioriterat område i förvaltningens miljö- och klimatarbete.
Miljö- och klimatarbetet ska fortsättningsvis bedrivas mer utåtriktat och i delaktighet med
invånare och civilsamhälle vilket ställer utvecklade krav på intern och extern samverkan samt
integrering i hela förvaltningens organisation. Förvaltningens målgrupper behöver involveras
via kommunikation, miljöpedagogiska aktiviteter.
Förvaltningen ser ett fortsatt behov av samordning från miljöförvaltningen för genomförande
och stöd. Detta kan bestå av en resursbank från vilken utbildningar kan avropas,
Tjänsteutlåtande
Sid 35 (36)
start.stockholm
kommunikationsmaterial och föredragsserier som förvaltningen kan nyttja.
Förvaltningen kommer att utöka med en resurs för att intensifiera och bredda klimat- och
miljöarbetet och ge verksamheterna utvecklat stöd.
Prioriteringar 2027-2029
Klimatanpassningar, utveckling och underhållsåtgärder i parkmiljö:
• Genomföra klimatinvesteringar, såsom att ersätta träd som dött med syftet att
upprätthålla nödvändig krontäckningsgrad.
• Arbeta för att omhänderta större dagvattenmängder i parker och grönområden samt
säkerställa att dessa klarar skyfall.
• Genomföra reinvestering på befintliga lekplatser och parkmiljöer för att åtgärda slitage
och uttjänta anläggningar och ytor i parkmiljön.
Minska miljöpåverkan:
• Utveckla arbetet med att stödja kärnverksamheterna i arbetet med resurshushållning
genom medveten konsumtion och resurseffektiv avfallshantering med fokus på
återbruk, återvinning och minskat matsvinn.
• Öka medvetenheten av livsmedels miljöpåverkan samt öka andelen ekologiska inköp.
• Fortsätta projektet Hållbar äldreomsorg: Minska matsvinn och ersätta vissa
engångsmaterial. Detta kräver förändringar i rutiner och arbetssätt och kan innebära att
det behövs investeringar samt att tvättstugornas utrustning behöver ses över.
• Utveckla verksamhet och samverkan för att involvera och delaktiggöra civilsamhället
och invånarna i miljöfrågor, till exempel att hjälpa invånare som vill ställa om till en
mer cirkulär ekonomi. Det handlar om att skala upp och bredda åtgärder som visar sig
bidra till klimatomställningen och hälsan.
4 Sammanfattande ekonomisk analys
4.1 Drift
Förvaltningen har en ekonomisk bruttoomslutning på drygt 3,6 miljarder kronor. I
förvaltningen arbetar 1 972 tillsvidareanställda medarbetare och personalkostnaderna utgör 39
procent av nämndens bruttokostnader vilket motsvarar 1 411 mnkr.
Kostnaderna för köp av verksamhet utgör 41 procent vilket motsvarar 1 503 mnkr och
lokalkostnaderna utgör cirka 8 procent vilket motsvarar 285 mnkr. Resterande 12 procent, 439
mnkr avser främst bidrag, livsmedel, förbrukningsmaterial och kostnader för IT.
Ekonomisk
bruttoomslutning
(mnkr)
2024 2025 2026 Förändring 2026–
2025
Bruttoomslutning 3 443 3 576 3 638 62
Personalkostnader 1 285 1 375 1 411 36
Köp av verksamhet 1 422 1 474 1 503 29
Tjänsteutlåtande
Sid 36 (37)
start.stockholm
Ekonomisk
bruttoomslutning
(mnkr)
2024 2025 2026 Förändring 2026–
2025
Lokalkostnader 276 283 285 2
Övriga kostnader 460 444 439 -5
Förvaltningen ser betydande kostnadsökningar de närmsta åren, främst inom
verksamhetsområdet äldreomsorg samt ökande personalkostnader och kostnader för
lokalförsörjning.
Personalkostnader 2026 och framåt påverkas positivt av minskningen av
personalomkostnadspålägget från 41,0 procent till 40,0 procent. Däremot har de senaste årens
uppräkning av löner och 2026 års prognostiserade löneuppräkning om tre procent en stor
påverkan på förvaltningens framtida personalkostnader. Under den kommande tioårsperioden
kommer det dessutom finnas ett behov av nyanställningar kopplat till pensionsavgångar och
ett växande behov av personal riktat mot äldreomsorg vilket kommer att innebära ytterligare
ökande personalkostnader för nämnden. Personalkostnaderna påverkas även starkt av heltid
som norm med fler tillsvidareanställd personal. Behovet av att attrahera och behålla personal
kommer att bli än viktigare. Grundutbildningar och vidareutbildningar är därför av största vikt
och innebär också en ökad kostnad, framförallt för det vikariebehov som uppstår därav.
Prognostiserade omslutningsförändringar 2026 - 2029
Omslutningsförändri
ngar (mnkr) 2026 2027 2028 2029
Intäkter -225 -233 -241 -249
Kostnader 225 233 241 249
De prognostiserade omslutningsförändringarna redovisar inte köp och försäljning av tjänster
mellan olika nämnder.
Prognosen för 2026 visar på en stor kostnadsökning av köp av verksamhet, främst på grund av
ökat antal brukare inom äldreomsorgen och prisökning för vård- och omsorgsboendeplats om
3,6 procent och 3,0 procents ökning för hemtjänstinsatser. Antalet personer över 65 år
förväntas öka med 8,7 procent från år 2026 till 31 042 personer 2029. Detta ger ett ökat behov
av fler platser på vård- och omsorgsboenden (VOB) under samma period. Förvaltningen ser
redan denna trend tydligt med fler antal boende på VOB och fler insatser inom hemtjänsten.
Tjänsteutlåtande
Sid 37 (38)
start.stockholm
Tjänsteutlåtande
Sid 38 (39)
start.stockholm
Den äldre befolkningen lever generellt längre och är friskare vilket betyder att många kan bo
kvar längre i eget hem. Detta ställer i sin tur högre krav på en fortsatt utveckling av
hemtjänsten och en utökning av antalet dagverksamhetsplatser inom stadsdelsområdet. De
senaste åren har visat på ökande antal helmånadspersoner inom samtliga insatser, men
kostnaderna, tillsammans med de senaste årens prisökningar, har framförallt ökat inom VOB
och hemtjänst.
Upprustning av, och investeringar i både befintliga och framtida fastigheter samt inventarier
medför också ekonomiska konsekvenser för stadsdelsnämnden. Dessa kostnader kompenseras
inte i dagsläget genom stadens resursfördelningssystem. Inom stadsdelsområdet har nya vård-
och omsorgsboenden, grupp- och servicebostäder tillkommit och samtidigt pågår planering
för kommande renoveringar på samtliga vård- och omsorgsboenden inom Micasas
fastighetsbestånd under en tioårsperiod vilket kommer innebära stora hyreskostnadsökningar.
Förvaltningen ser även att antalet insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS
och SoL generellt har ökat de senaste åren och att bemanningen på gruppbostäder utökas för
att säkerställa att äldre med funktionsnedsättning får en meningsfull vardag och
sysselsättning. Utbudet av särskilda bostäder inom staden och LOV-utförarna täcker heller
inte behoven hos delar av målgruppen.
Tjänsteutlåtande
Sid 39 (40)
start.stockholm
Analys av prestationsförändringar
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027 –
2029 Mnkr
Prestationsförändring förskola -24,3
Prestationsförändring funktionsnedsättning 6,9
Summa prestationsförändringar 2027 – 2029 -17,4
Prestationsförändringar inom förskola beräknas minska under perioden. Förändringen utgår
från befolkningsprognosen och framskrivningen av antal förskolebarn.
Prestationsförändringen för verksamhetsområdet funktionsnedsättning baseras på förändringar
under de senaste två åren.
För att nämnden ska klara sitt uppdrag omfördelas medel från äldreomsorg, främst till individ-
och familjeomsorg, stadsmiljöverksamhet och arbetsmarknadsverksamhet. Med de
prognostiserade kostnadsökningarna inom äldreomsorgen blir liknande omfördelningar en
stor utmaning för att klara ekonomin. Stadsdelsnämnden har också under många år beviljat en
betydligt större mängd föreningsbidrag än övriga stadsdelsnämnder. Det årliga bidraget
utökades ytterligare för år 2026. Då befolkningen blir allt äldre kommer mindre del medel till
föreningsbidrag kunna flyttas från överskott i äldreomsorg.
Det är således en utmaning för nämnden att kunna fortsätta ha höga nivåer på föreningsbidrag
utan tillskott av särskilda medel för att stötta hem- och malmgårdar, där mycket av bidraget
går till höga hyreskostnader. Om nämnden samtidigt ska kunna ge bidrag för framtida behov
av aktiviteter som kompletterar nämndens uppdrag kopplat till äldre, trygghet och miljö är
behovet än större.
Inom förvaltningen finns sju kommunövergripande verksamheter (KÖV) som varje år får ett
fast tilldelat anslag. Dessa anslag har i de flesta fall inte räknats upp på många år. Då
nämndens ekonomi de senaste åren varit god har dessa KÖV-verksamheter delvis finansierats
inom den löpande driftsbudgeten. Om förvaltningens framtida ekonomiska situation skulle bli
kärvare behöver tilldelningen för KÖV-verksamheter ses över.
Stadsmiljö
De nycklade ekonomiska medlen i driftbudget gällande stadsmiljöverksamheten räcker inte
för att täcka de fasta betalplanerna för vinter- och barmarksskötsel inom
parkdriftsentreprenaderna samt för att kunna utföra felavhjälpande insatser. Verksamheten är
beroende av ytterligare medel från andra verksamhetsområden inom förvaltningen.
En utmaning är att driftkostnaderna sannolikt kommer att öka kommande år då
stadsdelsområdets parker och grönområden får ett högre besökstryck. Ett förändrat klimat,
som bland annat innebär större nederbördsmängder, kommer vidare innebära högre
driftkostnader i form av skötsel och underhåll av dagvatten- och skyfallsanläggningar.
Driftkostnaderna kan också komma att öka mot bakgrund av att ett program för stadsnära
odling är under framtagande inom staden som sannolikt kommer innebär att odlingar på sikt
ska förses med vatten och tillgänglighetsanpassas. I miljöprogram 2030 anges vidare att
staden har som målsättning att successivt avveckla platsgjutna gummiytor som finns vid
Tjänsteutlåtande
Sid 40 (41)
start.stockholm
exempelvis lekplatser. Detta kommer också innebära ökade driftkostnader då
ersättningsmaterial, såsom sand och flis, kräver större driftinsatser.
Södermalms stadsdelsförvaltning har fått ett uppdrag från nämnden mars 2026 att planera för
ett övertagande av parkskötsel i egen regi. Plan för återtagande är satt till hösten 2028.
Förvaltningen kommer att behöva genomföra investeringar i lokaler och maskiner samt
rekrytera personal vilket kommer att innebära högre kostnader. Att bedriva parkskötseln i
egen regi innebär också att andra verksamhetsområden inom förvaltningen behöver förstärkas,
såsom HR-och IT-enheten och ekonomiavdelningen, för att kunna ge den nya personalen
nödvändig service.
Eftersom allt fler stadsdelsnämnder inom en snar framtid kommer att sköta och underhålla
parkerna i egen regi finns ett stort behov av samordning kring bland annat HR-frågor,
kompetensutveckling, upphandling av material och digitala system. Enligt förvaltningen
behöver en utredning genomföras för att identifiera vilka behov som finns på stadsdelarna.
Trafikkontoret, som idag har ett samordnande ansvar för stadsmiljöverksamheten inom
staden, bör enligt förvaltningen få ett utökat uppdrag mot bakgrund av ovannämnda. I detta
sammanhang kan även nämnas att det vid egen regi behövs tillgång till kommunaltekniska
ytor vilket det råder stor brist på i dagsläget. Det är här viktigt att exempelvis trafikkontoret
och exploateringskontoret får i uppdrag att underlätta för stadsdelsnämnderna att få tillgång
till kommunaltekniska ytor till en låg kostnad.
Det finns enligt förvaltningen ett behov av stöd inom upphandling, entreprenadjuridik och
avtalsuppföljning. Serviceförvaltningen har en resurs som stöttar med vissa delar vid
upphandling av entreprenader. Denna typ av upphandlingar är upphandlingstekniskt
komplicerade och det bör vara mer lämpligt och mindre sårbart om trafikkontoret samordnar
upphandlingar för stadsdelsförvaltningarna där det finns bred kompetens inom ämnet (jurister
fokuserade på entreprenadjuridik och flera resurser som kan stötta varandra samt specialisera
sig på olika typer av upphandlingar). Behovet av samordning kring upphandlingar har även
ökat till följd av att fler mindre upphandlingar kommer att genomföras vid och efter
övergången till egen regi. Trafikkontoret bör tilldelas uppdraget och tillföras medel för
uppdraget. Stöd vid avtalsuppföljning bör också ingå i detta uppdrag.
4.2 Investeringar
Mnkr Prognos 2026 2027 2028 2029
Större investeringar 7,5 4,0 6,0 5,5
Reinvesteringar 0,0 0 0 0
Mindre investeringar
med nycklade medel
15,3 15,3 15,3 15,3
Klimatinvesteringar 0 0 0 0
Trygghetsinvesteringa
r
5,1 0 0 0
Större investeringar
på parkmark
16,7 95,4 (129,4) 26,9 (72,9) (95)
Tjänsteutlåtande
Sid 41 (42)
start.stockholm
Mnkr Prognos 2026 2027 2028 2029
Övriga
investeringsmedel
0 0 0 0
Inventarier och
maskiner
Totalt 67,5 28,1 23,3 23,3
Nämnden ansöker årligen om investeringsmedel avseende bland annat större
parkupprustningsprojekt hos kommunfullmäktige. I tabellen ovan redovisas de
investeringsprojekt för förvaltningen som kommunfullmäktige beslutat om till budget 2026. I
prognosen för 2026 ingår dessutom trygghetsmedel som togs emot i samband med
tertialrapport 2 under 2024, Bergsunds strand och Maria Prästgårdsgata, (5,1 mnkr).
Förvaltningen har i början av 2026 ansökt om medel för perioden 2027–2029 för ett antal
större parkinvesteringsprojekt. De sökta projekten är Droskan, Björns trädgård, Nytorget och
Tjurbergsparken. Under hösten 2026 beslutar kommunfullmäktige om tilldelningen av medel
för stora parkinvesteringar för 2027.
Medel för mindre investeringar som stadsdelsnämnden varje år tilldelas utifrån
fördelningsnyckeln kommer att användas för mindre parkupprustningar och reinvesteringar
vilka beslutas i samband med kommande års verksamhetsplaner.
Förvaltningen söker årligen klimatanpassningsinvesteringar för bland annat dagvatten- och
skyfallsåtgärder och insatser för att bekämpa värmeöar. Möjligheten för nämnden att ta emot
extra budgetmedel för dessa åtgärder är avgörande för att de ska kunna genomföras då de inte
ryms inom ordinarie investeringsram. Utan detta stöd kommer det att bli en svår utmaning att
fortsätta driva projekt och åtgärder med hög klimatnytta och breda synergieffekter.
Finansieringen av stadsmiljöverksamheten genom dessa extramedel har successivt ökat och
kommer sannolikt fortsatt utgöra en stor del av budgeten kommande år mot bakgrund av det
förändrade klimatet. Det finns även en utmaning att kunna driva dessa projekt med god
kvalitet då förvaltningen idag saknar tillräckliga personalresurser för detta. I bilagan anges
uppskattade behov av klimatanpassningsinvesteringar för perioden.
Behovet av reinvesteringsåtgärder i stadsdelsområdets parkanläggningar såsom trappor och
gångvägar är mycket stort. Tilldelade nycklade investeringsmedel, som kan användas för detta
ändamål, är enligt förvaltningen inte tillräckliga. Under 2026 planerar förvaltningen att ta
fram ett underlag som kan beskriva kommande reinvesteringsbehov av parkanläggningarna.
När det gäller större investeringar och reinvesteringar finns en utmaning med stadens
budgetmodell för stadsdelsnämnderna som innebär att tilldelade parkinvesteringsmedel
behöver förbrukas årligen och kan i normalfallet inte flyttas med över årsskiften. Denna typ
av investeringsprojekt påverkas ofta av oförutsedda omständigheter såsom exempelvis
markföroreningar och arkeologiska fynd, vilket medför att tidplanerna behöver justeras.
Därmed uppstår även behovet av att kunna flytta över investeringsmedel till nästkommande
år.
Senare års kostnadsökningar, bland annat på grund av kraftiga indexhöjningar, samt att
Tjänsteutlåtande
Sid 42 (43)
start.stockholm
stadens totala budget för större parkinvesteringar inte ökat innebär att nämnden tagit emot
mindre resurser till nödvändiga större parkupprustningar. Detta förhållande är enligt
förvaltningen en utmaning att kunna hantera.
Under perioden ser förvaltningen behov av att påbörja två större investeringsåtgärder som det
idag saknas en planering för i dagsläget, parken Tunnelbacken vid Klevgränd och
Södermalmsallén. Tunnelbacken har under många år delvis varit avstängd på grund av bygget
av Slussen och är idag av stort behov av upprustning. Södermalmsallén har etappvis rustats
upp under åren 2009-2018, men grundproblematiken som utgörs av att marken vid
omkringliggande fastigheter sjunker, har inte kunnat åtgärdas på ett långsiktigt bra sätt.
Förvaltningen anser det vara viktigt att staden utreder ansvaret för hantering av
markföroreningar inom staden. I dagsläget är ansvarsfördelningen mellan stadens olika
förvaltningar och bolag inte klarlagd.
5 Lokalförsörjningsplan
5.1 Sammanfattning
Lokalförsörjningsplanen är ett styrdokument för respektive nämnd där nämndens kort- och
långsiktiga lokalbehov, särskilda boenden för äldre och planerade lokalförändringar
presenteras. Nämndernas lokalförsörjningsplaner aggregeras till stadens övergripande
lokalresursplan som årligen föreläggs kommunstyrelsen.
Förvaltningen arbetar systematiskt för att säkerställa att verksamheterna kan bedrivas enligt
plan, med tillgång till ändamålsenliga lokaler på både kort och lång sikt. Den minskande
befolkningen i förskoleåldern och den växande andelen äldre invånare utgör centrala
planeringsförutsättningar för nämndens fortsatta lokalförsörjningsarbete. Den minskade
efterfrågan på förskoleplatser innebär att nämnden behöver vara beredd på att hantera
eventuella åtgärder från enskilt drivna förskolor till följd av det sjunkande barnunderlaget.
Även behovet av att eventuellt avveckla förskolor i kommunal regi behöver vägas in i den
samlade bedömningen. Utifrån nuvarande befolkningsprognoser bedöms det inte finnas behov
av ytterligare förskoleplatser inom stadsdelsnämndsområdet. Den växande andelen äldre
invånare innebär samtidigt ett framtida behov av lokaler som kan rymma fler vård- och
omsorgsboenden, öppna träffpunkter, dagverksamheter och hemtjänstpersonal.
En identifierad utmaning inom stadsdelsområdet är att flera av de aktuella lokalerna har
hyresnivåer som överstiger stadens rekommenderade högsta nivåer. Hyreskostnaderna i
innerstaden är generellt högre än i övriga delar av staden, vilket ytterligare påverkar
kostnadsbilden. Det föreligger även utmaningar kopplade till utformningen av befintliga
lokaler, planlösningar och tekniska förutsättningar gör att anpassningar ofta blir kostsamma
när ändamålsenliga lokaler för verksamheterna behöver säkerställas.
Nämndens lokalförsörjning bedöms i dagsläget vara tillfredsställande, men ytterligare
effektiviseringar ska genomföras under den kommande planperioden. Detta omfattar bland
annat omstruktureringar där väl utformade lokaler tas tillvara av annan verksamhet när
Tjänsteutlåtande
Sid 43 (44)
start.stockholm
förskoleverksamhet i kommunal regi behöver avvecklas. För att möjliggöra en ändamålsenlig
planering och genomförande av lokalprojekt kommer en god samverkan mellan berörda
aktörer inom staden att vara av stor betydelse.
5.2 Planeringsförutsättningar
För att använda lokalerna effektivt samverkar alla verksamheter kontinuerligt både inom och
mellan avdelningar. Förvaltningens kärnverksamheter och lokalfunktionen följer regelbundet
upp verksamheternas behov av lokaler. Dessa lokalstrategimöten görs två till fyra gånger per
år och innebär en genomgång av både det aktuella och det långsiktiga lokalresursbehovet.
Inom stadsdelsområdet som helhet finns ett växande behov av lokaler för fler vård- och
omsorgsboenden, träffpunkter, dagverksamheter och hemtjänstpersonal. Det finns även
utmaningar kopplade till att ombyggnationer och nyproduktion i innerstadens
stadsdelsområde ofta blir kostnadsdrivande, samtidigt ger nya och ombyggda lokaler bättre
förutsättningar för verksamheterna och uppfyller dagens myndighetskrav. Det är en utmaning
att hålla sig inom stadens ersättningsmodeller för boenden, och förvaltningen ser därför gärna
att denna modell ses över. Även nybyggda förskolor har i dag mycket höga hyror, och den
kompensation som staden erbjuder täcker inte dessa kostnader, särskilt inte i innerstaden. Då
stadsdelsområdet har snabb förändringstakt behövs en effektiv och flexibel lokalplanering
med kortare ledtider för besked och beslut.
Nyckeltal för pedagogisk verksamhet
• Swecos befolknings- och kapacitetsprognos år 2027–2034 visar att det i
stadsdelsområdet blir 499 färre barn i förskoleåldern 1-5 år, vilket innebär en
minskning.
• Andel barn som brukar förskoleplats beräknas vara 96 procent i prognosen för barn i
ålder 2–5 år.
• Andelen förskolebarn i kommunal regi är cirka 48 procent (inklusive
kommunövergripande förskoleverksamheter).
• Säsongsvariationen påverkar behovet om platser med totalt cirka 150 platser.
Variationen beräknas utifrån skillnaden mellan placerade barn januari och maj.
• Förskolor i enskild regis kapacitet har justerats från tillståndsbaserad till
tillhandahållen kapacitet i varje förskola. Den tillståndsbaserade kapaciteten ger en
missvisande bild av verkliga förhållanden. Justeringen påverkar totalt 375 platser.
• Dragspelstrategin, som innebär en viss fördröjning av nedstängningen av kommunala
förskolor, säkerställer 90 extra platser i stadsdelsområdet.
• Cirka 65 procent av dessa kvadratmeter hyrs in från hyresvärdar inom kommunens
bolag.
• Pendlingsmönster årsskiftet 2025/2026 enlig framskrivning förskolebarn 2025: 804
barn som inte är folkbokförda på Södermalm pendlar till förskolor inom
stadsdelsområdet.167 barn som är folkbokförda på Södermalm pendlar i dag till
förskolor i andra stadsdelsområden eller i andra kommuner.
Tjänsteutlåtande
Sid 44 (45)
start.stockholm
Nyckeltal för övriga verksamheter
• Total införhyrning för övrig verksamhet som ingår i lokalförsörjningsplanen är 9 452
kvadratmeter.
• Förvaltningskontoret omfattar en total införhyrning om 6 895 kvadratmeter (inklusive
lager och förråd). Antal anställda på förvaltningskontoret är 390 personer. Lokalytan är
nästan 17 kvadratmeter per anställd på förvaltningskontoret (inklusive lager och
förråd).
• Den totala införhyrningen omfattar 52 270 kvadratmeter särskilda boenden för äldre,
vilket ger en kapacitet om 733 platser. Swecos befolknings- och kapacitetsprognos för
äldreomsorgen visar att behovet på Södermalm ökar med 125 platser på vård- och
omsorgsboenden under perioden 2026–2029.
5.3 Hyreskostnadsutveckling
Förvaltningen arbetar för en hållbar hyresutveckling och för att bidra till stadens
gemensamma mål om god ekonomisk hushållning. Som del av det löpande
effektiviseringsarbetet följs lokalutnyttjandet kontinuerligt upp och lokaler som inte längre
behövs avvecklas eller omstruktureras enligt den långsiktiga lokalstrategin.
Hyreskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren till följd av inflationen, samtidigt som
stadens resursfördelningssystem inte tar hänsyn till innerstadens höga hyresnivåer. Vid
omförhandlingar marknadsanpassas hyrorna och ansvaret för det inre underhållet flyttas
gradvis över till nämnden, vilket sammantaget driver upp kostnaderna.
Årshyran för övriga verksamheter väntas öka något de kommande åren i takt med att växande
behov ska mötas. Årshyrorna för förskoleverksamhet bedöms minska något, i och med att
behovet av förskolelokaler sjunker och avvecklingar behöver genomföras.
Den långsiktiga lokalförsörjningsplanen bygger på att avveckla dyra och mindre
ändamålsenliga lokaler, vilket möjliggörs av det minskade behovet av förskoleplatser. Detta
dämpar kostnadsökningen per plats, som annars påverkas av moderniserings- och
underhållsåtgärder.
Även inom äldreomsorgen och den sociala avdelningen finns kommande behov av
moderniserings- och underhållsåtgärder för att uppfylla myndighetskrav. Södermalm
stadsdelsförvaltning har liksom alla stadsdelsförvaltningar i staden, fått krav från
brandskyddsmyndigheten att stärka brandskyddssäkerheten på vård- och omsorgsboenden och
gruppbostäder inom funktionsnedsättning. Lägsta krav är att installera dörrstängare kopplat
till brandlarm alternativt sprinklers (görs vid nybyggnation). Detta kräver en stor upphandling
och höga investeringsutgifter som i sin tur genererar betydande hyreskostnader. Staden
centralt borde driva denna fråga både gällande upphandling men även tilldelning av en ökad
investeringsbudget.
Tjänsteutlåtande
Sid 45 (46)
start.stockholm
5.3.1 Administrativa lokaler
Bedömning hyreskostnad
31 431 065
Befintlig hyreskostnad
31 431 065
5.3.2 Arbetsmarknad
Bedömning hyreskostnad
2 237 130
Befintlig hyreskostnad
2 237 130
Tjänsteutlåtande
Sid 46 (47)
start.stockholm
5.3.3 Förskolor
Bedömning hyreskostnad
83 200 000
Befintlig hyreskostnad
83 174 528
5.3.4 Kultur
Bedömning hyreskostnad
2 222 135
Befintlig hyreskostnad
2 222 135
Tjänsteutlåtande
Sid 47 (48)
start.stockholm
5.3.5 Särskilda boenden för äldre
Bedömning hyreskostnad
111 208 954
Befintlig hyreskostnad
111 208 954
5.4 Samverkan
• Samverkan sker med hela stadens olika instanser för att pröva om behov av lokaler
finns hos andra förvaltningar eller om förvaltningens behov kan täckas av andra.
• Samordnad skolplanering inom Stockholm stad (SAMS), när det är möjligt, vid
nybyggnation eller ombyggnation av förskolor och skolor. För närvarande är inga
projekt identifierade med möjlighet till samverkan.
• Samordnad äldre boendeplanering inom Stockholm stad (SÄBO), när det är möjligt,
vid nybyggnation eller ombyggnation av byggnader.
• Förvaltningens verksamheter samverkar kontinuerligt över avdelningsgränserna, vilket
kan innebära besparingar i lokalkostnader, bemanning och investeringar. Det gäller
främst att hitta möjligheter för att omfördela förskolelokaler till särskilda boenden
och/eller grupp- och servicebostäder. Omstruktureringarna har inneburit en
samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Micasa, Stockholms
hem, Fastighetskontoret, Socialförvaltningen och externa hyresvärdar. En nära
samverkan med Stadsbyggnadskontoret är avgörande vid omstruktureringar, eftersom
dessa i regel innebär ett lovärende. De långa handläggningstiderna gör det svårt att
hålla avtalade tidsramar, och i många fall riskerar avtal att behöva förlängas eller
projekt pausas i väntan på besked. Tomgångshyra blir dessutom en betydande kostnad
som förvaltningen behöver hantera i samtliga omstruktureringsprojekt.
• Nämnden upplever att det finns brister i samverkan med stadens fastighetsägande
bolag och nämnder. Bristande helhetssyn leder till höga kostnader och högre hyror än
vad som är skäligt. En annan modell och arbetssätt med bättre samverkan där
verksamheternas behov och ekonomi styr mer vore fördelaktigt för staden som helhet.
För att undvika att bygga nytt och göra omfattande ombyggnader är det viktigt att
bolagen underhåller och renoverar. Detta hanteras mycket olika mellan olika bolag
men även inom samma bolag. Det upplevs svårt att få bolagen att utföra det de enligt
Tjänsteutlåtande
Sid 48 (49)
start.stockholm
hyresavtalen är ålagda att göra.
5.5 Lokalplanering - ej pedagogisk verksamhet
5.5.1 Nuläge 31 januari 2026
Totalgruppering Area Kapacitet
arbetsplatser Hyreskostnad Summering
Administrativa lokaler Area
6 993
Total kapacitet
317
Befintlig
hyreskostnad
31 431 065
Hyreskostnad/area
4 495
Kostnad/Plats
99 152
Arbetsmarknad Area
887
Befintlig
hyreskostnad
2 237 130
Hyreskostnad/area
2 522
Kultur och fritid Area
1 572
Befintlig
hyreskostnad
2 222 135
Hyreskostnad/area
1 414
Nämndens hyreskostnader för övriga verksamheter omfattar cirka 36 miljoner kronor per år.
Genomsnittlig hyresnivå ligger på cirka 3 800 kronor per kvadratmeter och år.
Nämndens lokalbestånd för övriga verksamheter består av:
• Ett förvaltningskontor med myndighetsutövning inkl. besöksverksamhet samt
administration. De 300 arbetsplatserna nyttjas av ca 390 medarbetare, vilket innebär
att ett fåtal platser samnyttjas.
• En lokal med mottagning för öppenvård såsom familjerådgivning.
• Sju lokaler för dagliga verksamheter med olika inriktningar i kommunal regi samt
ytterligare två lokaler med daglig verksamhet som drivs på entreprenad.
• Fem lokaler med dagverksamheter för äldre med olika inriktning i kommunal regi.
• Fem öppna träffpunktslokaler för seniorer.
• Åtta lokaler för verksamheter med arbetsträning.
• Sex öppna förskolor som drivs i kommunal regi, fem av dessa delar lokal med
parklekar och en delar lokal med en fritidsgård.
• Fem lokaler med dagverksamheter för äldre med olika inriktning.
• Fem parklekar, Björns trädgårds-, Drakens-, Högalidsparkens-, Skånegläntans- och
Stora Blecktornets parklek.
• Fyra trygghetspunkter, Alsnögatan, Lignagatan, Rosenlundsgatan och Virkesvägen.
• Duvnäsgatans fritidsgård som drivs i kommunal regi.
5.5.2 Behov och planering av lokaler för (första planeringsperioden)
Den senaste befolkningsprognosen visar årliga minskningen/ökningen av befolkningen i
respektive åldersgrupp inom stadsdelsområdet. De tre äldsta åldersgrupperna utmärker sig
genom en årlig ökning av befolkningen med nästan genomgående störst ökning på
Södermalm. En annan åldersgrupp som utmärker sig är åldersgruppen 25–44 år, där störst
Tjänsteutlåtande
Sid 49 (50)
start.stockholm
minskning noteras under perioden. Även att åldersgrupperna 6–15, 16-24 samt 45–64 år
minskar i antal varje år i perioden. Dessa fyra åldersgrupper minskar totalt med 6 763
människor under perioden enligt Swecos befolkningsprognos.
Förvaltningen planerar att möta demografiska förändringar genom att utöka lokaler för vård-
och omsorgsboenden, träffpunkter, dagverksamheter och hemtjänstpersonal detta främst
genom att omstrukturera lokalresurserna. Vidare analyserar förvaltningen förutsättningarna
för att inom äldreomsorgen etablera ett tillagningskök i egen regi för produktion av matlådor
till hemtjänst, äldreboenden och trygghetspunkter. Det föreligger även behov av grupp- och
servicebostäder inom funktionsnedsättning, där förvaltningen sedan tidigare har ett etablerat
samarbete med socialförvaltningen. En förstudie har påbörjats för att flytta och utöka ytorna
för Södermalms ungdomsmottagning till mer ändamålsenliga lokaler med en central placering
inom stadsdelsområdet.
En förstudie kommer även att inledas tillsammans med fastighetskontoret för att anpassa
befintliga byggnader och komplettera med en mer ändamålsenlig modulbyggnad på
Zinkensväg 5, där arbetsmarknadsinsatserna har en av sina verksamheter. Lokalfunktionen
bevakar omställningsarbetet för att säkerställa att den nya socialtjänstlagens eventuella krav
på lokaler kan tillgodoses, i syfte att stärka förvaltningens tillgänglighet och möjliggöra ett
mer förebyggande arbete nära invånarna.
5.5.3 Behov och planering för lokaler (andra planeringsperioden)
Även långsiktiga lokalförändringar bedöms genereras efter befolkningsutvecklingen inom
olika åldersgrupper. De äldsta åldersgrupperna fortsätter att växa även under denna
planeringsperiod fram till år 2041.
Behovet bedöms även denna planeringsperiod främst finnas inom lokaler för vård- och
omsorgsboenden, träffpunkter, dagverksamheter och hemtjänstpersonal. Förvaltningen
undersöker på lång sikt om lokaler som används av verksamheter med minskande tillväxt kan
användas på annat sätt, genom samverkan mellan olika avdelningar.
5.6 Lokalplanering - pedagogisk verksamhet stadsdelsnämnder
5.6.1 Nuläge 31 januari 2026
Totalgruppering Area och antal
brukare Kapacitet Hyreskostnad Summering
Pedagogiska lokaler som
hanteras av
stadsdelsnämnder
Area
29 443
Total kapacitet
2 559
Bedömning av
behov
2 550
Differens
9
Befintlig
hyreskostnad
83 174 528
Hyreskostnad/area
2 825
Area/kapacitet
12
Kostnad/Plats
32 503
I nämndens verksamhet finns vid avläsningen 38 förskolor samt tre kommunövergripande
specialförskolor i stadsdelsområdet. Förskolorna är indelade i fyra förskoleområden där varje
Tjänsteutlåtande
Sid 50 (51)
start.stockholm
område leds av en rektor. Nämnden har en kapacitet om 2 559 förskoleplatser exklusive de tre
kommunövergripande specialförskolorna i kommunal regi. I stadsdelsområdet finns även 69
förskolor i enskild regi. Dessa förskolor har tillsammans en kapacitet på 3 175 förskoleplatser.
Totalt inom stadsdelsområdet finns det 107 förskolor som tillsammans har en kapacitet om
5 734 platser. I förskola i kommunal regis lokaler har nämnden 2 571 barn inskrivna barn per
31 januari 2026 (exklusive kommunövergripande förskoleverksamhet). Förskolor i enskild
regi har samma period 2 795 barn inskrivna. Det innebär att cirka 48 procent av
förskolebarnen i nämnden är inskrivna inom kommunal regi.
Tre förskolor har stora underhållsbehov, Sofia småbarnsförskolan och förskolan på
Sachsgatan behöver investera i ett nytt ventilationssystem. Förskolan Eurenii behöver åtgärder
för att skapa en anslutningsväg då transporter till förskolan nu sker på en parkväg som inte
tillåter trafik. Nämndens investeringsbehov begränsas av att hyresvärdarna till förskolorna är
kommungemensamma bolag vilket innebär att nämnden amorterar investeringar över flera år.
5.6.2 Planering av lokaler för år 2027-2034 (första planeringsperioden)
Under perioden visar prognoserna på att behovet av förskoleplatser minskar då antalet barn i
förskoleålder blir färre. Målsättningen är att utnyttja alla förskolelokaler optimalt. Det innebär
att förvaltningen klarar platsgarantin inom förskoleverksamheten och att kapaciteten inte
överstiger behovet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att de totala lokalresurserna ska
användas på bästa sätt. Planeringen innebär även strategier för att hantera minskad kapacitet
inom enskilt drivna förskolor. För att hantera snabba nedstängningar inom dessa verksamheter
tillämpar förvaltningen en dragspelsstrategi som innebär en viss fördröjning av
nedstängningen av förskolor i kommunal regi. Förvaltningens prognos visar att antalet platser
är något högre än behovet. Detta överskott ligger i huvudsak i enskilda verksamheter.
Förvaltningen noterar att förskolor i enskild regi med stor kapacitet och flera lokaler i större
utsträckning samordnar sin kapacitet till färre lokaler. Medan mindre aktörer som inte fyller
upp sina platser stänger verksamheten. Förvaltningen kommer behöva kunna agera snabbt
kring nya införhyrningar av lokaler om enskilda aktörer i för hög utsträckning avvecklar sina
verksamheter. Ett scenario kan uppstå där flera förskolor i enskild regi avvecklar sina
verksamheter parallellt som då skapar brist på platser och därmed lokaler. Förvaltningen ser
störst risk för detta scenario i stadsdelsområdets västra delar.
Förskolan Persikan planerar verksamhetsstart till hösten 2026. Förskolan kommer att ge ett
tillskott på 72 nya förskoleplatser samt ett tillagningskök som även ska förse förskolan
Mangon med mat. Etableringen möter dessutom det ökade behovet av förskoleplatser som
uppstått i samband med exploateringen och de nybyggda bostäderna på östra Södermalm.
Övriga planerade avvecklingar i kommunal regi sker främst under år 2026 och då främst
genom att lämna sämre lämpade permanenta förskolelokaler. Förvaltningens prognos visar
också att andelen barn i kommunal regi förväntas öka till 50 procent under samma tidsperiod.
Nämnden behöver upprätthålla en kritisk lokalresursmassa för att klara av kommunens
åtagande och säkerställa att platsgarantin kan uppfyllas.
Förvaltningen bedömer i dagsläget att planerade lokalförändringar i kommunal regi är
tillräckliga för att möta det totala behovet av antalet platser under perioden. Förvaltningen
Tjänsteutlåtande
Sid 51 (52)
start.stockholm
beaktar flera scenarier och kan behöva anpassa planeringen ytterligare under perioden. Enskilt
drivna förskolor kan uppfattas som ett osäkert val av vårdnadshavarna i ett skede med täta
nedstängningar som kan leda till en ökad efterfrågan på kommunal verksamhet.
Lokalbehovet under den första planeringsperioden
Huvudgruppering Nuvarande år År +1 År +2 År +3 År +4
Förskolor Bedömning av
behov
2 550
Total kapacitet
2 559
Differens
9
Bedömning av
behov 2027
2 490
Bedömning av
behov 2028
2 435
Bedömning av
behov 2029
2 390
Bedömning av
behov 2030
2 360
Planerade lokalförändringar under den första planeringsperioden
Avveckling:
Förskola Tantolunden, Sköldgatan 2 avvecklas till höstterminen 2026.
Ny införhyrning:
Förskolan Persikan, Hennings gata 23-25 avtalsstart hösttermin 2026.
5.6.3 Planering av lokaler för år 2035-2046 (andra planeringsperioden)
I Swecos befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2046 finns en högre osäkerhet, dels
beroende på hur bostadsexploateringen kommer utvecklas på Södermalm, men även övriga
faktorer som påverkar prognosen. Prognosen fram till 2046 visar att antalet förskolebarn
kommer att fortsätta minska i åldrarna 1–5. Mot den bakgrunden behöver förvaltningen vara
försiktig i sin lokalresursplanering på lång sikt. Förvaltningen har hög rådighet över
lokalresurserna och har möjlighet att invänta mer träffsäkra prognoser.
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen vaksamt och anpassar lokalresurser efter
aktuella prognoser. Eftersom avtalsvillkor och hyresperioder förändras över tiden så utför
förvaltningen en specificerad bedömning för varje lokal när periodens prognoser ligger
närmare i tiden. Förvaltningen bedömer att förskoleverksamheten i kommunal regi inte kan
minska i samma utsträckning som befolkningen för att klara av nämndens långsiktiga
åtaganden. Uthållighet och en stabil plattform behövs för att säkerställa långsiktig
förskoleverksamhet inom stadsdelsområdet. Det finns en minsta möjlig total kapacitet i form
av antal förskoleplatser som kommer behöva bibehållas under perioden. Målsättningen är att
utöka andelen förskolor i kommunal regi för att bibehålla rådigheten över nämndens ansvar.
Tjänsteutlåtande
Sid 52 (53)
start.stockholm
5.7 Boendeplanering- särskilda boenden för äldre
5.7.1 Nuläge 31 januari 2026
Totalgruppering Area och antal
brukare Kapacitet Hyreskostnad Summering Lokalförändrin
gar
Bostäder Area
52 270
Total kapacitet
718
3 477
Differens
-2 759
Befintlig
hyreskostnad
111 208 954
Hyreskostnad/a
rea
2 128
Area/kapacitet
148
Kostnad/Plats
154 887
5.7.2 Behov och planering år 2027-2034 (första planeringsperioden)
Huvudgruppering Nuvarande år År +1 År +2 År +3 År +4
Särskilda boenden för
äldre
Bedömning av
behov
3 477
Total kapacitet
718
Differens
-2 759
Bedömning av
behov 2027
3 639
Total kapacitet
2027
760
Differens 2027
-2 879
Bedömning av
behov 2028
3 805
Total kapacitet
2028
760
Differens 2028
-3 045
Bedömning av
behov 2029
3 970
Total kapacitet
2029
760
Differens 2029
-3 210
Bedömning av
behov 2030
4 164
Total kapacitet
2030
760
Differens 2030
-3 404
Gruppering
Nuvar
ande
år
År +1 År +2 År +3 År +4 År +5 År +6 År +7 År +8 År +9 År +10
Dagverksamhet
Personer över 65 år
inom grupp- och
servicebostäder
(LSS, SoL)
Servicehus Total
kapac
itet
88
Total
kapac
itet
2027
88
Total
kapac
itet
2028
88
Total
kapac
itet
2029
88
Total
kapac
itet
2030
88
Total
kapac
itet
2031
88
Total
kapac
itet
2032
88
Total
kapac
itet
2033
88
Tjänsteutlåtande
Sid 53 (54)
start.stockholm
Gruppering
Nuvar
ande
år
År +1 År +2 År +3 År +4 År +5 År +6 År +7 År +8 År +9 År +10
Vård- och
omsorgsboende
Bedö
mning
av
behov
859
Total
kapac
itet
630
Differ
ens
-229
Bedö
mning
av
behov
2027
900
Total
kapac
itet
2027
672
Differ
ens
2027
-228
Bedö
mning
av
behov
2028
943
Total
kapac
itet
2028
672
Differ
ens
2028
-271
Bedö
mning
av
behov
2029
984
Total
kapac
itet
2029
672
Differ
ens
2029
-312
Bedö
mning
av
behov
2030
1 036
Total
kapac
itet
2030
672
Differ
ens
2030
-364
Bedö
mning
av
behov
2031
1 087
Total
kapac
itet
2031
672
Differ
ens
2031
-415
Bedö
mning
av
behov
2032
1 129
Total
kapac
itet
2032
672
Differ
ens
2032
-457
Bedö
mning
av
behov
2033
1 172
Total
kapac
itet
2033
672
Differ
ens
2033
-500
Bedö
mning
av
behov
2034
1 210
Bedö
mning
av
behov
2035
1 247
Bedömning
av behov
2036
1 282
Bedömning av behov Servicehus inkluderar hemtjänst och servicehus enligt "Prognos över
antalet äldreomsorgstagare i Stockholm stad perioden 2026–2050"
Underlag för bedömning
Totalgruppering
Bostäder
Tjänsteutlåtande
Sid 54 (55)
start.stockholm
Planerade lokalförändringar under den första planeringsperioden
Servicehus
Typ av
lokalförändring Lokalförändringar Bygglov och
beslutsskede Ekonomi Övrigt
Lokalförändring
- Ny-, om- eller
tillbyggda lokaler
Tillagningskök
Gatuadress
Lignagatan 14
Beslutsskede
Tidigt skede
Vård- och omsorgsboende
Typ av
lokalförändring Lokalförändringar Bygglov och
beslutsskede Ekonomi Övrigt
Lokalförändring
- Ny-, om- eller
tillbyggda lokaler
71847305
Gatuadress
Timmermansgatan 27
Ytor tillkommer och
kommer att ingå i
Magdalenagårdens
Äldreboende.
Beslutsskede
Tidigt skede
Driftform
Kommunal
Lokalförändring
- Ny-, om- eller
tillbyggda lokaler
Ombyggnation plan 4
- tillskapa fler boenden
Gatuadress
Tideliusgatan 16
Beslutsskede
Tidigt sked
Lokalförändring
- Ny-, om- eller
tillbyggda lokaler
Ombyggnation VoB
Gatuadress
Nytorgsgatan 44
Beslutsskede
Genomförandebeslut
Total årshyra enligt
beslut
5 953 750
Tjänsteutlåtande
Sid 55 (55)
start.stockholm
Typ av
lokalförändring Lokalförändringar Bygglov och
beslutsskede Ekonomi Övrigt
Lokalförändring
- Ny-, om- eller
tillbyggda lokaler
Ombyggnation VoB
Gatuadress
Nytorgsgatan 44
Beslutsskede
Genomförandebeslut
Total årshyra enligt
beslut
6 765 000
Lokalförändring
- Ny-, om- eller
tillbyggda lokaler
Ombyggnation VoB
Gatuadress
Tantogatan 19
Beslutsskede
Genomförandebeslut
Total årshyra enligt
beslut
8 087 809
Lokalförändring
- Ny-, om- eller
tillbyggda lokaler
Ombyggnation VoB
Gatuadress
Tantogatan 19
Beslutsskede
Genomförandebeslut
Total årshyra enligt
beslut
8 701 519
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Kerstin Andersson, Stadsdelsdirektör 2026-04-01
---
[Bilaga 01 - SDN12.pdf]
Bilaga 01
SDN12
Stadsdelsnämnd Södermalm
Nämndens underlag till budget 2027 och kommande år 2028 och 2029
Kapitalkostnader för planperioden
(löpande prisnivå, mnkr)
Utfall 2025 Budget 2026 2027 2028 2029
Kapitalkostnader
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.
Internränta 5,9 7,3 5,2 4,7 4,2
Avskrivningar 22,1 24,2 19,4 18,3 16,6
Summa kapitalkostnader 28,0 31,5 24,6 23,0 20,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i
Pågående och beslutade projekt
Internränta 0,0 0,0 1,2 1,2 1,2
Avskrivningar 0,0 0,0 2,2 2,2 2,2
Summa kapitalkostnader 0,0 0,0 3,4 3,4 3,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan
Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i
Nya planeringsprojekt
Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Internränta 5,9 7,3 6,4 5,9 5,4
Avskrivningar 22,1 24,2 21,6 20,5 18,8
Summa kapitalkostnader 28,0 31,5 28,0 26,4 24,2
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar
kapitalkostnader
Stadsdelsnämnd Södermalm
Nämndens underlag till budget 2027 och kommande år 2028 och 2029
Investeringsplan
Utgifter (mnkr)
T o m 2025
Prognos
2026
(1)
Plan 2027
(2)
Plan 2028
(3)
Plan 2029
(4)
Plan 2030
(5)
Plan 2031
(6)
Plan 2032
(7)
Plan 2033
till
projektslut
(8)
Investeringsprojekt
Parkinvesteringar 6 7,5 4 6 5,5 0 0 0 0
Ansgarieparken 4,5 5,0
Tantolundens lekplats 1 2,5
Droskan 0,5 0,0 4,0 1,0
Nytorget 0 0,0 0,0 5,0 5,5
Investeringar med nycklade medel 15,5 15,3 15,3 15,3 0 0 0 0 0
15,5 15,3 15,3 15,3
Varav reinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trygghetsinvesteringar
Trygghetsinvestering Bergsunds strand (T2 2024) 2,8 2,6
Trygghetsinvestering Maria Prästgårdsg. (T2 2024) 1,1 2,5
Summa investeringsprojekt 21,5 22,8 19,3 21,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa maskiner och inventarier 5,1 5,1 5,1 5,1
Totalt uppbunden investeringsplan 21,5 27,9 24,4 26,4 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0
BUDGET 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se
not 9) ifylls ej ifylls ej ifylls ej ifylls ej ifylls ej
Utgifter (mnkr)
T o m 2025 Prognos
2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Plan 2030 Plan 2031 Plan 2032
Plan 2033
till
projektslut
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)
Större investeringsbehov i parkmark (Sickla udde) 3 16,7 95,4 26,9
Kostnaden för nedanstående projekt är grova
uppskattningar:
Södermalmsallén 0 0,0 1,0 3,0 50,0 50,0
Tunnelbacken 0 0,0 1,0 2,0 15,0 17,0
Lekplatser 0 0,0 10,0 10,0 10,0
Trädförnyelse (kopplats tlll almsjukan, trädpolicyn och krontäckningsgrad)0 0,0 10,0 10,0 10,0
Trappor, murar och gångvägar 0 0,0 10,0 10,0 10,0
Plaskdamm Högalidsparken (uppfyller inte standard) 0 0,0 1,0 5,0 0,0 0,0
Teknikhus Tengdahlsparken 0 0,0 1,0 6,0 0,0 0,0
Summa planerade stadsmiljöprojekt 16,7 129,4 72,9 95,0 67,0 0,0 0,0 0,0
1. Prognos 2026
2-5. Nämndens underlag för budget 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026
6-8. Nämndens plan för 2031 och framåt
9. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2026 samt årsredovisning 2025
10. Med planerade projekt avses projekt som saknar finansiering
Stadsdelsnämnd Södermalm
Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029
Specifikation av prestationsförändringar
(-) = ökade kostnader
Mnkr
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027
Prestationsförändring förskola -10,1
Prestationsförändring funktionsnedsättning 2,3
Summa prestationsförändringar 2027 -7,8
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2028
Prestationsförändring förskola -8,1
Prestationsförändring funktionsnedsättning 2,3
Summa prestationsförändringar 2028 -5,8
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2029
Prestationsförändring förskola -6,1
Prestationsförändring funktionsnedsättning 2,3
Summa prestationsförändringar 2029 -3,8
Av nämnden beräknade prestationsförändringar 2027-2029
Prestationsförändring förskola -24,3
Prestationsförändring funktionsnedsättning 6,9
Summa prestationsförändringar 2027-2029 -17,4
---
[Bilaga 02 - Klimatanpassningsinvesteringar.pdf]
Bilaga 02
Klimatanpassnings-
investeringar 2027-2029
Planerade klimatanpassningsinvesteringar Bilaga 6
Blanketten fylls i av exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, socialnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna.
Total investering Projektets Projektets Driftkostnadspåverkan Övriga kommentarer
Projektnamn Kort beskrivning 2027 2028 2029 Total för projektet startår slutår
Åtgärder för hantering av dagvatten
och skyfall
Genomförande av dagvatten- och
skyfallsåtgärder (inkl. extern
projektledning)
6 000 000 kr 6 500 000 kr 7 000 000 kr 19 500 000 kr 19 500 000 kr 2021 2029
Minskad (kan inte
specificera) Inte möjligt att uppskatta
Dagvattnet kommer växligheten
tillgodo.
Förutsättning för att dessa insatser ska kunna
genomföras är att förvaltningen erhåller
extern hjälp med dessa projekt.
Andra typer av klimatanpassning
såsom att motverka värmeöar
Tillföra skugga vid platser där
solinstrålningen är hög (barn/äldre)
6 000 000 kr 6 500 000 kr 7 000 000 kr 19 500 000 kr 19 500 000 kr 2026 2029
Något ökade
driftkostnader (kan inte
specificera) Inte möjligt att uppskatta
Bidrag till bättre luftkvalitet och
ökad biologisk mångfald
Total summa
39 000 000
Investeringsbehov per år Andra nyttor Möjligheter till
extern finansiering Kvantifierbar effekt av åtgärden
(om möjligt att uppskatta)
---
[Bilaga 03 - Parkleksplan Södermalm 2026.pdf]
Södermlams stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Virkesvägen 3
Box 90 185
120 22 Stockholm
Telefon 08-508 12 000
Sida 0 (9)
Bilaga 03
Parkleksplan Södermalm
Södermlams stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Virkesvägen 3
Box 90 185
120 22 Stockholm
Telefon 08-508 12 000
Sida 1 (9)
Parkleksplan Södermalm
Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget för 2024 gavs stadsdelsnämnderna i
uppdrag att upprätta en parkleksplan som beskriver nuläget för
respektive parkleksbyggnad och pekar ut behovet, utveckling och
upprustning av dessa de kommande åren med utgångspunkt i
stadens parkleksstrategi. Fastighetsnämnden fick samtidigt i
uppdrag att, tillsammans med stadsdels-, kultur-, stadsbyggnads-,
miljö- och exploateringsnämnderna, ta fram en enhetlig plan för
parklekarna i staden. Parkleksplanen utgår ifrån de frågor som
fastighetsnämnden tog fram som stöd. Av kommunfullmäktiges
budget för 2026 framgår att stadsdelsnämndernas parkleksplaner
ska uppdateras årligen i samband med nämndens underlag till
budget.
Nuläge
Södermalms stadsdelsnämnd driver fem stycken parklekar i egen
regi. Parklekarna är i huvudsak öppna mellan klockan 09.00-17.00,
alla vardagar. Parkleken Skånegläntan håller även öppet på
lördagar. Stora Blecktornsparkens parklek håller även öppet på
söndagar. Rutinen är att en gång per månad se över öppettiderna
och om eventuella ändringar behöver göras. Parkleken Högalid har
lördagsöppet från april till juni, samt augusti till oktober, under
högsäsong. Högalid ändrar sina öppettider till 10.00-18.00 måndag
till fredag från den 2 mars. Under högsäsongen kommer de övriga
fyra parklekar att ha längre öppet en dag i veckan.
I fyra av parklekarna (nummer två, tre, fyra och fem på kartan
nedan) finns också öppen förskola på förmiddagarna. Parkleken
Draken (nummer två på kartan) har inget fristående parklekshus,
utan de hyr in sig i närliggande hyresfastighet. Parkleken Högalid
(nummer ett på kartan) har en öppen fritidsverksamhet inomhus,
After-School för barn som är 8–12 år, på måndagar och fredagar
klockan 14.00–17.00. Övriga eftermiddagar har man öppet för alla
åldrar. Björns Trädgårds verksamhet är riktad till 8-12-åringar alla
eftermiddagar måndag till fredag, Skånegläntan måndag till torsdag,
Draken tisdag till fredag och Stora Blecktornsparken på torsdagar.
Södermalms stadsdelsförvaltning
Förskoleavdelningen
Dnr SÖD 2026/222
2026-02-10
[Ni å 2]
Dnr SÖD 2024/645
Sida 2 (9)
Parkleksplan Södermalm
Varje parklek är bemannad med cirka två stycken medarbetare
under öppettiderna. De flesta i personalen har arbetar länge inom
verksamheten.
Parkleken Stora Blecktornsparken har djurhållning med får, getter,
grisar, marsvin och kaniner.
Förskoleavdelningen har en gång i månaden ett lokalmöte gällande
förskolans och parklekens lokaler. I mötet deltar lokalstrateger,
miljösamordnare, enhetschef för förskolans utvecklingsenhet och
skolchef. Utifrån information från dessa möten har åtgärder gjorts i
lokalerna såsom att samtliga toaletter i parkleken renoverats, ett kök
byts ut och ett golv har renoverats. På dessa möten följs även klotter
upp som återkommande drabbar parklekslokalerna.
Definitioner (enligt stadens strategi för parklekar)
Parklek
En parklek är en bemannad lekplats med attraktiva utemiljöer och
funktionella lokaler. Parkleken är en öppen verksamhet för stadens
barn, men även en mötesplats dit stockholmare i alla åldrar är
välkomna.
Parkleksbyggnad
Parkleksbyggnaderna har en nära koppling till förutsättningarna att
bedriva en välfungerande parkleksverksamhet. På de flesta av
stadens parklekar finns det friliggande parkleksbyggnader. I vissa
fall sker parkleksverksamhet i andra typer av fastigheter. I strategin
omfattas även dessa lokaler i begreppet parkleksbyggnader.
Fastighetsnämnden är fastighetsägare för de flesta
parkleksbyggnaderna och ansvarar för att myndighetskraven för
byggnaderna uppfylls samt projekterar, renoverar, bygger om och
bygger nya parkleksbyggnader utifrån kravställning från
stadsdelsnämnderna.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn av
byggnaderna och exploateringsnämnden ansvarar för parkmark och
nybyggnation.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar, i sin tur, för den övergripande
fysiska planeringen, planprocessen, bygglov samt bygganmälan.
Stora Blecktornsparkens parklek som har djur har tydliga rutiner för
hur djuren ska skötas och följer jordbruksverkets riktlinjer.
Byggnaderna hyrs sedan ut till stadsdelsnämnderna som bedriver
verksamheten. Huvudansvaret för att byggnaden används på rätt sätt
ligger på stadsdelsnämnderna (Stadens strategi för parklekar 2023).
Dnr SÖD 2024/645
Sida 3 (9)
Parkleksplan Södermalm
Den långsiktiga ekonomiska situationen och
stockholmarnas behov
Sammantaget bedöms Södermalm ha en tillräckligt stor
parkleksverksamhet och uppfyller den nya parkleksstrategins mål
och intentioner.
I jämförelse med andra innerstadsstadsdelar har Södermalm många
parklekar, vilka även besöks av invånare boende i andra stadsdelar
och kommuner.
1. Parkleken Högalid (nummer ett på kartan ovan)
Borgargatan 5
Byggnader
• Parkleksbyggnad med två förråd som har värme och kan
nås utifrån.
• I parklekshuset bedrivs verksamhet för parklek och
verksamhetens prioriterade målgrupp, ingen öppen
förskola i dagsläget.
• Invändigt har lokalen renoverats, toaletter, dörrar och
viss el och belysning har uppdaterats.
• Det är luftvärmepump och element som värmen huset
men luftvärmepumpen skulle behöva flyttas på för att ge
bättre effekt i hela huset.
• Fönstren ger kallras under den kalla perioden på året då
det är enkelglas.
• Ny ramp in till parklekshuset byggdes under våren 2024.
• Stora problem med råttor som lägger sig under huset och
dör, vilket skapar en stark obehaglig lukt inomhus.
Råttorna gräver hål i marken runt fasaden och tar sig in
under huset. Hålen är nu igensatta och det finns en rutin
på att kontrollera om nya hål tillkommit veckovis.
Dnr SÖD 2024/645
Sida 4 (9)
Parkleksplan Södermalm
• Tre förråd utomhus som används till cyklar,
verksamhetsmaterial och kol för grillning.
Tillgänglighet till lokalerna
• Bra tillgänglighet in i och inne i lokalen.
• Dörrarna och dörrfoder är målade i kontrastfärger
som underlättar för synskadade att röra sig i lokalen.
Utveckling
• Önskemål om att ha en dörr inifrån till ena förrådet
som används till snickeri och hobbyrum från
personalutrymmet för att kunna ha verksamhet på
vintern med bättre tillgänglighet.
• Rampen upp till husets förråd med access utifrån
behöver byggas om då den är i dåligt skick och blir
väldigt hal vid regn och vid vintertid.
• Idag finns Stockholms stads nätverk via router,
önskvärt vore fibernätverk.
• Önskemål om ett barnvagnsskjul eftersom det är
många besökare med barnvagnar.
• Önskemål om att ha tillåtelse att hyra ut till
föreningar och andra verksamheter på
vardagskvällar.
2. Parkleken Draken (nummer två på kartan ovan)
Drakenbergsgatan 35
Byggnader
• Förvaltas av svenska Bostäder och ligger på nedre
botten i ett flerfamiljshus.
• I lokalen bedrivs parkleksverksamhet samt öppen
förskola.
• Svårt för besökarna att hitta in i lokalen och
fritidsledarna behöver arbeta aktivt för att besökarna
i parkleken ska hitta dit för att gå på toaletten, eller
fylla på med vatten. Även verksamhetens
prioriterade målgrupp har svår att se lokalen.
• Ute i parken finns tre förrådsbyggnader som används
till cyklar, verksamhetsmaterial och kol för grillning.
Dnr SÖD 2024/645
Sida 5 (9)
Parkleksplan Södermalm
Tillgänglighet till lokalerna
• Bra tillgänglighet in i och inne i lokalen.
• Lokalen är inte utformad för synskadade, då allt är
vitt och inga dörrar har en kontrastfärg.
Utveckling
• Tydligare skyltning till parklekens lokal.
• Solskydd saknas helt i parken och behöver ses över.
Ett tak i parken önskas eftersom det skulle öka
besökarnas komfort vid sol/regn och gynna grillning
vid dåligt väder.
• Förrådsbyggnaderna saknar el vilket gör att risken
för arbetsskada ökar under den mörka tiden på
dygnet/året. Skulle också underlätta vid event där det
krävs el.
• Ny ramp till ena uteförrådet behöver byggas då den
nuvarande är murken och utsliten.
• Flytta de gröna fartguppen i parken för att det inte
ska gå att passera parken i hög fart med cykel.
• Anslutning till internet via router finns, bättre och
stabilare uppkoppling önskas till exempel genom
fastighetens fibernät.
3. Parkleken Skånegläntan (nummer tre på kartan ovan)
Möregatan 11
Byggnader
• Huvudbyggnad är i bra skick med nyrenoverade
toaletter och besökarkök.
• I lokalen bedrivs parkleksverksamhet samt öppen
förskola.
• Lokalerna fungerar väl men ventilation fungerar inte
för att fullt ut bedriva öppen förskola, vilket gör att
parkleken endast får ha öppet två timmar innan
rummet måste tömmas och vädras under minst en
timme innan den kan öppna igen utifrån inrådan från
Miljöförvaltningen. Sedan 2025-06-18 är den
obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)
godtagbar
• Snickarförråd i egen byggnad för snickeri och
förvaring med el och värme.
• Tre ytterligare förråd utomhus för cyklar,
lekmaterial, trädgårdsredskap och kol till grillning.
Dnr SÖD 2024/645
Sida 6 (9)
Parkleksplan Södermalm
Tillgänglighet till lokalerna
• Ramp finns upp till altanen och sedan kan man ta sig
in genom altandörren och genom lokalen, där det
bedrivs öppen förskola och öppen
eftermiddagsverksamhet, för att nå den
tillgänglighetsanpassade toaletten.
• Lokalen är trång och inte utformad för synskadade,
då allt är vitt och inga dörrar har en kontrastfärg.
Utveckling
• Lokalerna fungerar bra förutom vad gäller
tillgänglighetsanpassning till lokalen.
• Önskemål om att bygga om en del av parkleken
utomhus tillsammans med Generation-Pep och
bygga ett flertal rörelsestationer.
• Önskemål om att ha tillåtelse att hyra ut till
föreningar och andra verksamheter på
vardagskvällar.
• Parklekens utemiljö med de grusade ytorna skulle
behövas ses över då mycket grus har sjunkit undan
och vid blött väder blir det mycket lerigt med
halkrisk.
• Dagvattenbrunnen utanför parklekshuset fylls med
grus vilket gör att det ofta blir översvämningar. Här
skulle det behövas läggas plattor eller dylikt på ett
större område runt dagvattenbrunnen.
• Det sker ingen plogning eller sandning på gångvägen
genom parken vilket gör att parken inte är lika
tillgänglig för besökarna vintertid.
4. Parkleken Björns Trädgård (nummer fyra på kartan ovan)
Götgatan 45
Byggnader
• Parklekshuset används till parklekens och öppna
förskolans verksamhet och är i gott skick och delvis
renoverad under HT 2022. Taket, terrassen ovanför
är renoverad och blev klar under 2024. Det finns
fortsatt stora problem med att råttor gräver sig in
under byggnaden.
• Varmförråd i huvudbyggnaden med ingång utifrån är
i bra skick.
Dnr SÖD 2024/645
Sida 7 (9)
Parkleksplan Södermalm
• Uteförråd med två ingångar. Invändigt är den bra
men fasaden har tappat färg och panelen är
fuktskadad nertill. Problem med råttor inne i förrådet
som äter på saker.
• Personalrum/kök är slitet och inte funktionellt och
skulle behöva renoveras på sikt.
• Sopskjul på sidan av huset med gjuten bottenplatta
och träfasad runt med flera hål där råttorna också tar
sig in. Belysning saknas och skjulet är i mycket
dåligt skick.
Tillgänglighet till lokalen
• Det finns trösklar i lokalen som hindrar
tillgängligheten till viss del och vissa av dörrhålen
inomhus är för smala för en rullstol.
• Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett.
• Lokalen är inte utformad för synskadade, då allt är
vitt och inga dörrar har en kontrastfärg.
Utveckling
• Eluttagen skulle behöva vara på en högre höjd på
grund av säkerheten för de yngsta besökarna på
öppna förskolan.
• De tre jalusierna vid fönstren har varsin motor med
nyckel som sitter i anslutning till fönstret. Vid behov
av inrymning eller utestängning skulle det vara bättre
om möjligheten fanns att stänga jalusierna vid en
annan plats än i anslutning till fönstren eftersom
dessa kan vara en utsatt plats vid yttre hot.
• Önskemål om att ha tillåtelse att hyra ut till
föreningar och andra verksamheter på
vardagskvällar.
• I övrigt fungerar byggnaden bra utifrån den
verksamhet som bedrivs.
5. Parkleken Stora Blecktornsparken (nummer fem på
kartan ovan)
Katarina Bangata 78
Byggnader
• Två parkleksbyggnader som är sammanfogade med
ett tak mellan entrén. Fungerar mestadels okej för att
bedriva parklek men för dålig ventilation för att fullt
ut bedriva öppen förskola, vilket gör att parkleken
Dnr SÖD 2024/645
Sida 8 (9)
Parkleksplan Södermalm
endast får ha öppet två timmar innan rummet måste
tömmas och vädras under minst en timme innan den
kan öppna igen utifrån inrådan från
Miljöförvaltningen. Sedan 2025-06-18 är OVK
godtagbar
• I lokalerna bedrivs parkleksverksamhet samt öppen
förskola.
• Vissa fönster på övervåningarna läcker när det
regnar mycket och detta skulle behöva åtgärdas
innan det blir ett större problem
• Saknas tillräckligt med förvaringsutrymme inomhus.
• El-element skulle behöva bytas ut i huvudhuset.
• Handtvättsmöjlighet skulle behövas på utsidan vid
djurhusen till besökare.
• Stora problem med råttor som lägger sig under huset
och dör, vilket skapar en stark obehaglig lukt
inomhus. Råttorna gräver hål i marken runt fasaden
och tar sig in under huset.
• Tre förrådsbyggnader för parkens cyklar,
lekmaterial, snickarbod och förvaring av bland annat
hö till djuren. Två av förråden som är sammanfogade
med varandra är i mycket dåligt skick och kommer
behöva byggas om inom de närmaste åren.
• Djurhuset har värme och vatten indraget och det
finns ett mindre kök med kyl för djurens mat.
Byggnaderna börjar bli slitna både in och utvändigt.
• Kaninhuset blir väldigt varm under sommaren och de
fönster som finns är inte öppningsbara för vädring.
Huset i övrigt fungerar bra.
• Det finns två får- och gethus på olika platser i
parken. I dessa finns ingen el, vilket skulle vara
önskvärt under den mörka tiden på året och när det är
dags för lamning i parken eller när något av djuren är
sjuka och behöver extra vård
• Djurhållningens utrymmen och hagar skulle behöva
renoveras och upprustas samt förbättras med
el/vatten på vissa ytor.
Tillgänglighet till lokalerna
• Utrymmena är ganska trånga men det finns ramper
för att komma in med rullstol i lokalerna samt en
anpassad toalett i ena huset.
• Belysningen är bra i lokalerna men en smal trappa
leder upp till övervåningarna utan hiss eller andra
hjälpmedel.
Dnr SÖD 2024/645
Sida 9 (9)
Parkleksplan Södermalm
• Lokalen är inte utformad för synskadade, då allt är
vitt och inga dörrar har en kontrastfärg.
Utveckling
• Ventilationen behöver renoveras/byggas om då den
inte är godkänd i något av husen att bedriva längre
verksamhet i. Sedan 2025-06-18 OVK:n godtagbar.
• El-element skulle behöva bytas ut i huvudhuset.
• Bättre djurhus med el och vatten skulle vara önskvärt
i får- och gethagarna samt att samtliga staket skulle
behövas bytas ut till ordentliga, nedgrävda stängsel.
Dränering i alla hagar skulle behöva göras i samband
med byte av staket.
• Renovering alternativt bygga nya uteförråd då de är i
mycket dåligt skick.
• Anslutning till Stockholms stads nät finns i
parkleksbyggnaden via router och fungerar okej för
oss som arbetar men det skulle behöva finnas
internet i öppna förskolans byggnad också. Fiber
indraget vore önskvärt
• Även WiFi till besökare är ett önskemål.
• Önskemål om att ha tillåtelse att hyra ut till
föreningar och andra verksamheter på
vardagskvällar.
• Handtvättsmöjlighet på utsidan till besökare vid
djurhuset efter att de besökt djuren.
• Trösklar vid ytterdörrana till båda husen skulle
behöva tas bort samt dörrarna renoveras eller bytas
ut.
---
[Bilaga 04 - Kompetensförsörjningsplan.pdf]
Södermalms stadsdelsförvaltning
Sida 0 (25)
Dnr: SÖD 2026/222
Kompetensförsörjningsplan
Södermalms stadsdelsförvaltning
Bilaga 04
Kompetensförsörjningsplan
2027-2029
Södermalms stadsdelsförvaltning
Sida 1 (25)
Dnr: SÖD 2026/222
Kompetensförsörjningsplan
Södermalms stadsdelsförvaltning
Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................... 2
Förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan ..................... 2
Om Södermalms stadsdelsförvaltning ....................................................... 2
Strategisk inriktning kopplad till SKR:s nio strategier ................................. 3
Förvaltningens lönebildning ....................................................................... 4
Lägesanalys och riskbedömning ................................................................ 4
Personalomsättning ................................................................................... 4
Fördelning av åldersgrupper ...................................................................... 4
Avgångsenkät ............................................................................................. 5
Förskoleavdelningen .................................................................................. 6
Analys av nuläge ........................................................................................ 6
Framtida kompetensbehov och strategisk inriktning .................................. 7
Äldreomsorgsavdelningen .......................................................................... 8
Analys av nuläge ........................................................................................ 8
Framtida kompetensbehov och strategisk inriktning .................................. 9
Sociala avdelningen ................................................................................. 15
Analys av nuläge ...................................................................................... 15
Framtida kompetensbehov och strategisk inriktning ................................ 15
Aktivitetsplaner ...................................................................................... 17
Riskanalyser ........................................................................................... 17
Förskoleavdelningen ................................................................................ 17
Äldreomsorgsavdelningen ........................................................................ 19
Sociala avdelningen ................................................................................. 19
Sammanfattning ..................................................................................... 21
Slutsatser ................................................................................................ 21
Övergripande utmaningar inom stadsdelsområdet .................................. 23
Förskoleavdelningen ................................................................................ 23
Äldreomsorgsavdelningen ........................................................................ 23
Sociala avdelningen ................................................................................. 24
Anteckningar
Sida 2 (25)
Inledning
Södermalms stadsdelsförvaltnings kompetensförsörjningsplan är
framtagen för att möta det framtida behovet hos våra medborgare
och för att uppnå verksamhetsmålen. Medarbetarna är
förvaltningens viktigaste resurs i arbetet med strategisk
kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjning är en verksamhetskritisk process, där
kompetensförsörjningsplanen ger en samlad bild av stadsdelens och
avdelningarnas framtida utmaningar. I
kompetensförsörjningsplanens aktivitetsplaner tydliggörs vilka
aktiviteter som avdelningarna kommer att genomföra under åren
2027–2029, för att säkra kompetensförsörjningen.
Förvaltningen behöver kontinuerligt arbeta för att utvecklas som
attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning som
möjliggörs genom kompetensutveckling, god arbetsmiljö och goda
arbetsvillkor.
Förvaltningens strategiska
kompetensförsörjningsplan
Södermalms stadsdelsförvaltning har tagit fram en
kompetensförsörjningsplan för 2027-2029. Förvaltningens
kompetensförsörjningsarbete utgår från Södermalms
stadsdelsförvaltnings tre största verksamhetsområden: förskola,
äldreomsorg och socialtjänst. Samtliga tre avdelningar har en
långsiktig planering för kompetensförsörjningsprocessens olika
delar i sina aktivitetsplaner inom områdena utveckla, behålla,
attrahera, rekrytera och avsluta (UBARA-områden). Arbetet med
planen har genomförts i verksamheternas ledningsgrupper och
konkreta aktiviteter för att stärka förvaltningens
kompetensförsörjningsarbete 2027-2029 har tagits fram.
Kompetensförsörjningsplanen för de kommande tre åren är ett
strategiskt dokument för verksamheten som i följande rubriker
beskriver Södermalms stadsdelsförvaltning: analys av
avdelningarnas nuläge, framtida kompetensbehov och strategiska
inriktning, samt en riskanalys. I planen lyfts också vilka av SKR:s
nio strategier för kompetensförsörjning som stadsdelen kommer att
prioritera under perioden.
Anteckningar
Sida 3 (25)
Om Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsdelsområdet omfattar stadsdelarna Södermalm, Långholmen,
Reimersholme, Hammarby Sjöstad, Gamla stan och Riddarholmen.
Stadsdelsområdets befolkning prognostiseras till 131015
personer 2026. Från och med 2028 minskar den totala befolkningen
inom stadsdelsområdet årligen, och prognostiseras till runt 128391
invånare år 2034.
Enligt 2025 års befolkningsprognos beräknas antalet invånare till
drygt 130 768 personer år 2029. Det är en minskning med 247
personer från 2026. Antalet personer över 80 år beräknas öka med
drygt 1477 personer mellan 2025 till 2028. Och att antalet barn i
åldrarna 1-5 år beräknas minska med drygt 416 barn mellan 2025
till 2028. Stadsdelens demografiska utmaningar är att gruppen äldre
80+ ökar, medan gruppen 0-19 år minskar de kommande åren.
Strategisk inriktning kopplad till SKR:s nio strategier
Arbeta med friskfaktorer
• Minska andelen timanställda och arbeta för ett hållbart
arbetsliv för medarbetarna. Ett exempel på arbetssätt är att
arbeta med partsgemensamma grupper för bättre
arbetsvillkor.
Underlätta för fler att arbeta mer och längre
• Arbeta för ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv där
minskad sjukfrånvaro, rimlig personalomsättning och goda
arbetsvillkor, i form av till exempel trygga anställningar och
heltid som norm, är prioriterade områden.
Främja utveckling och omställning
• Arbeta med att stimulera omställningar av personalresurser
från förskola till äldreomsorg.
• Olika typer av kompetensutveckling inom socialtjänst,
förskola och äldreomsorg.
Stärk chefens förutsättningar att leda
• Stärka ledarskapet utifrån den nya chefsstrukturen.
• Konceptet ”Chefens första år” implementeras. Utbildningar
för chefer kommer att hållas inom områdena arbetsrätt och
samverkan, rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering och
misskötsamhet.
Anteckningar
Sida 4 (25)
Förvaltningens lönebildning
Den lokala lönebildningen inom Södermalm ska ha en tydlig
koppling till arbetet med kompetensförsörjningsarbetet och bidra till
att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig rätt
kompetens. En sammanhållen lönebildning är central för att
undvika löneglidning, uppnå tydlighet och stabilitet och stärka
förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd
kompetens. Närmsta chef för samtal om lön med medarbetaren,
vilket möjliggör att lönen sätts där resultat kan mätas. Arbetet med
att öka differentieringen av lönerna kommer att fortsätta inom
förvaltningen. Förvaltningen tar också årligen fram löneanalyser
utifrån ett jämställdhetsperspektiv, där lönestrukturer ses över.
Lägesanalys och riskbedömning
Personalomsättning
Personalomsättningen redovisas enligt ”rullande 12”. En optimal
personalomsättningen ska varken vara för hög eller låg. En hög
omsättning kan påverka kvalitén negativt och en låg omsättning kan
göra att ny kunskap inte kommer in i organisationen.
Personalomsättningen är förhållandevis stabil i stadsdelen men lite
åt det lägre hållet, inte minst inom förskoleavdelningen och
äldreomsorgsavdelningen.
Omsättningen har gått ner de senaste åren för samtliga tre
avdelningar. Avdelningen för äldreomsorg påvisar en svag uppgång
för 2025 men från en tidigare låg nivå. Enskilda medarbetargrupper
med lite högre personalomsättning, under perioden 2025-03-30 till
och med 2026-02-28, är sjuksköterskor 23,59%,
biståndshandläggare 11.93%, och enhetschefer 10.54%.
2024-03-31 - 2025-02-28
Avdelning antal andel
Förskolan 71 5,93 %
Äldreomsorgen 76 6,68 %
Sociala avdelningen 56 12,06%
2025-03-31-2026-02-28
Avdelning antal andel
Förskolan 50 4,24 %
Äldreomsorgen 91 7,41 %
Sociala avdelningen 56 10,51%
Fördelning av åldersgrupper
Äldreomsorgsavdelningen har en större andel medarbetare, främst
undersköterskor och vårdbiträden, som kommer att gå i pension de
Anteckningar
Sida 5 (25)
kommande åren. Avdelningen har en handlingsplan upprättad kring
denna fråga.
Undersköterskor 202602
Statistik från beslutstöd 20260228
Vårdbiträden 202602
Statistik från beslutstöd 20260228
Avgångsenkät
Förvaltningen använder avgångsenkäter i sitt arbete med ständiga
förbättringar och verksamhetsutveckling. Alla medarbetare med en
tillsvidareanställning som sagt upp sig, får enkäten skickad till sig
från HR-avdelningen. Svarsfrekvensen är ca 48%. Enkäten ger
Anteckningar
Sida 6 (25)
indikationer inom vilka områden man behöver satsa kommande år.
Avslutsorsakerna är främst kopplade till den organisatoriska
arbetsmiljön och ledarskapet. Satsningar kommer att göras på dessa
två områden, se strategisk inriktning SKR:s nio strategier för
kompetensförsörjning.
Vilken är den enskilt viktigaste orsaken till att du avslutar din
anställning?
Förskoleavdelningen
Analys av nuläge
Förskoleavdelningen
Analys av nuläge
Södermalms stadsdelsområde beräknas ha cirka 6703 barn som är
0-5 år 2026, och år 2028 beräknas antalet ha minskat till drygt 6336
barn.
Behovet av att stärka det systematiska kvalitetsarbetet kvarstår.
Förskolans arbete med uppföljning, utvärdering, analys och
utveckling – med den pedagogiska dokumentationen som grund –
behöver utvecklas ytterligare. Detta för att bli mer systematiskt,
konsekvent och analytiskt på huvudmannanivå, rektorsnivå och i
den dagliga undervisningen. Ett särskilt utvecklingsområde är att i
högre grad följa vilka effekter insatser och arbetssätt faktiskt leder
till, inte bara om de genomförs. Det ställer höga krav på
medarbetarnas kompetens att dokumentera barns lärande, analysera
resultat över tid och dra slutsatser som leder till förändrade
arbetssätt. De digitala systemen ger stöd, men fortsatt kunskap, tid
och metodiskt arbete krävs för att dokumentationen ska kunna
användas på ett sätt som synliggör effekter, möjliggör jämförelser
och leder till faktisk kvalitetsutveckling.
Anteckningar
Sida 7 (25)
För att säkerställa en stabil bemanning och bibehållen kvalitet
behöver förskoleavdelningen fortsatt arbeta strategiskt med
rekrytering, introduktion och kompetensutveckling. En strukturerad
introduktion är särskilt viktig för att säkerställa att nya medarbetare
snabbt får inblick i verksamhetens arbetssätt, kultur och
kvalitetskrav. Samtidigt behöver fortbildning erbjudas för att
behålla och vidareutveckla befintlig personal i en tid då
omsättningen minskar och fler medarbetare stannar kvar längre.
Ett område där behovet av kompetensutveckling kvarstår gäller
öppna förskolan och parklekarna, där utbildningsnivån i dag
varierar. Den genomlysning som genomförts visar att få
medarbetare har fritidsledarutbildning. eller motsvarande
pedagogisk inriktning. För att säkerställa kvaliteten i dessa
verksamheter och för att möta de behov som barn och
vårdnadshavare har, krävs därför riktade utbildningsinsatser som
stärker personalens pedagogiska kompetens och förmåga.
Sammanfattningsvis visar utvecklingen på att fortsatt arbete krävs
för att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete, en hållbar
kompetensförsörjning och en likvärdig utbildning även i öppna
förskolan och parklekarna.
Framtida kompetensbehov och strategisk inriktning
Befolkningsprognoserna visar att barnantalet i åldern 1–5 år
minskar, vilket innebär att behovet av tjänster i förskolan successivt
reduceras. Samtidigt visar statistiken att personalomsättningen
fortsätter att sjunka och att antalet lediga tjänster för barnskötare
och förskollärare i staden minskar. Sammantaget innebär detta att
möjligheterna att rekrytera ny kompetens minskar och att
verksamheten i högre grad behöver fokusera på de medarbetare som
redan finns i organisationen. Ett minskat barnunderlag kan även
leda till ett framtida överskott av personal, vilket ytterligare
understryker behovet av strategisk planering och
kompetensutveckling.
För att möta framtidens kompetensbehov lyfter verksamheten
särskilt fram vikten av att stärka förskollärarnas
undervisningsuppdrag och deras pedagogiska ledarskap. Detta är
centralt både för att fördjupa kompetensen i undervisningen och för
att utveckla förmågan att leda arbetslag och barngrupper på ett
professionellt sätt. Barnskötarna behöver kontinuerlig
kompetensutveckling för att kunna erbjuda varje barn en trygg
omsorg och för att aktivt bidra till alla barns utveckling och lärande.
Enligt läroplanen har arbetslaget, och därmed även barnskötarna, ett
Anteckningar
Sida 8 (25)
tydligt uppdrag att tillsammans planera, genomföra, dokumentera
och utvärdera utbildningen. Det innebär att barnskötarna ska vara
delaktiga i att skapa stimulerande lärmiljöer, följa barns utveckling
och lärprocesser samt bidra till att omsätta läroplanens mål i den
dagliga praktiken. Det finns fortfarande behov av att utbilda
barnskötare som saknar grundläggande utbildning för att arbeta med
barn, och detta behöver fortsatt vara ett prioriterat område. En stärkt
grundkompetens är avgörande för att arbetslaget ska kunna fullfölja
sitt gemensamma uppdrag enligt läroplanen och säkerställa kvalitet
och likvärdighet i utbildningen.
Rektorerna har det övergripande ansvaret för att förskolans
utbildning inriktas mot de nationella målen och för att det
systematiska kvalitetsarbetet genomförs, både på rektorsnivå och i
undervisningen. För att fullt ut kunna möta dessa krav behöver
rektorerna stärkas i sitt arbete med uppföljning, utvärdering och
analys. Även de biträdande rektorernas nära och coachande
ledarskap behöver utvecklas och fördjupas, då deras roll är
avgörande för att stödja arbetslagen i det dagliga pedagogiska
arbetet och omsätta kvalitetsarbetets intentioner i praktiken.
Äldreomsorgsavdelningen
Analys av nuläge
Södermalms stadsdelsområde beräknas ha cirka 28 500 invånare
som är 65 år och äldre år 2026, och år 2028 beräknas antalet ha ökat
till drygt 30 000.
Antalet invånare som är 65 år ökar stadigt de kommande åren och
kommer också utgöra en växande andel av stadsdelsområdets
invånare, på grund av den minskande befolkningen i övrigt i
stadsdelsområdet. Det är gruppen personer över 80 år som ökar
mest.
Det är inte bara de stora demografiska förändringarna som påverkar
äldreomsorgens kompetensförsörjning, utan även målgruppens
förändrade behov. Gruppen äldre med kognitiv sjukdom och
psykisk ohälsa är stor och fortsätter öka. Det blir också vanligare
med missbruk, hemlöshet och samsjuklighet. Det ställer krav på
kompetens inom dessa områden och på kunskapsbaserade
arbetssätt. Kompetens inom demens, språk, bemötande, våld i nära
relationer, trygghetsskapande teknik, avancerade hälso- och
sjukvårdsinsatser samt kunskap inom olika riskområden och
förebyggande arbete är också nödvändiga för att möta målgruppens
behov. Från juli 2026 införs även lagstadgade språkkrav, vilket
kräver strategisk validering av medarbetarnas språknivå och riktat
Anteckningar
Sida 9 (25)
stöd för att säkra patientsäkerheten och yrkeskompetensen.
Äldreomsorgens utgångspunkt är alltid den enskildes behov och
önskemål. Arbetet för en mer personcentrerad och hälsofrämjande
äldreomsorg kommer att intensifieras under perioden. Detta är i
linje med omställningen till en god och nära vård och omsorg, samt
till den nya socialtjänstlagen. Ett fortsatt prioriterat område för
Södermalms äldreomsorg är att öka inflytandet och delaktigheten
för den äldre, öka kontinuiteten i vården och omsorgen, samt att
förbättra intern och extern samverkan. Kraven på dokumentation,
kvalitetsarbete och digitalisering är också höga, vilket kräver att
arbetssätt och stöd behöver utvecklas för att öka tiden för det
personliga mötet.
Framtida kompetensbehov och strategisk inriktning
Avdelningen har identifierat fyra prioriterade områden i
verksamhetsplanen för att uppnå det generella målet om en god och
säker vård och omsorg. Dessutom finns nämndens mål om att
Södermalm ska vara ett bra stadsdelsområde att åldras i - med god
omsorg och stor trygghet, och att det i förvaltningen råder en god
och hälsofrämjande arbetsmiljö med goda arbetsvillkor. Flera av de
föreslagna aktiviteterna i äldreomsorgens
kompetensförsörjningsplan syftar till att uppnå detta och beskrivs
mer ingående nedan. I den bifogade aktivitetsplanen lyfts särskilt de
verksamhetskritiska aktiviteterna för att säkra
kompetensförsörjningen.
Prioriterade aktiviteter och fortsatta satsningar på
avdelningsövergripande nivå
För att förverkliga målet om Södermalm som ett tryggt
stadsdelsområde att åldras i, med en god och hälsofrämjande
arbetsmiljö som grund, fokuserar våra strategiska satsningar på att
skapa stabilitet i medarbetargrupperna och höja yrkeskompetensen.
De verksamhetskritiska aktiviteterna är integrerade i nämndens
verksamhetsplan och följs upp systematiskt.
Prioriterade insatser för en hållbar och attraktiv organisation:
• Organisatorisk stabilitet: Aktivt arbete med att etablera
heltid som norm och minska andelen timanställda för att
skapa tryggare anställningsförhållanden, och stärka
kontinuiteten i omsorgen.
• Effektiv resursanvändning: Det fortsatta införandet och
uppföljningen av resursteam är centralt för att säkerställa rätt
kompetens vid behov och avlasta ordinarie personal.
Anteckningar
Sida 10 (25)
• Hantering av kompetenstapp: Genom uppföljning av
nulägesanalys och handlingsplan för pensionsavgångar är
utmaningen att 72 undersköterskor och 18 vårdbiträden
lämnar verksamheten inom de närmsta åren.
• Kollektivt lärande och lagkrav: Utvecklingen av
arbetsplatserna till kollektivlärandeplatser med särskilt fokus
på språkutveckling. Detta är avgörande för att möta de
skärpta språkkrav som införs i juli 2026, vilket kräver
strategisk validering av personalens språknivå för att säkra
patientsäkerheten.
• Hållbart arbetsliv och kompetens: Genom att kombinera
proaktiv språkutveckling med tydliga karriärvägar och ett
nära ledarskap, stärker vi medarbetarnas yrkesstolthet och
vilja att stanna kvar i yrket. God kompetens ger
medarbetarna bättre förutsättningar att arbeta effektivt och
minska stress, vilket är grunden för en trygg och säker
äldreomsorg.
• Akademisk nod och evidensbaserad praktik: Fortsatt arbete
med att utveckla Stadsdelsområdet som en akademisk nod
genom att fördjupa samarbetet med lärosäten och knyta
forskning närmare den dagliga verksamheten. Detta höjer
statusen på arbetsplatsen och attraherar medarbetare som
drivs av utveckling och innovation.
Chefer
För att säkerställa en hög kvalitet i äldreomsorgen och möta
framtidens utmaningar kommer avdelningen de närmaste åren att
lägga särskild vikt vid chefs- och ledarskapsutveckling. Med ett
starkt ledarskap kan chefer bättre stödja sina medarbetare, fatta
välgrundade beslut och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs
och stannar kvar. Det bidrar också till att utveckla arbetsplatsens
kultur, förbättra kommunikationen och underlätta introduktionen av
nya medarbetare, vilket blir särskilt viktigt vid de stora
pensionsavgångar som väntas de närmaste åren. Genom att satsa på
chefs- och ledarskapsutveckling kan verksamheterna bibehålla hög
kvalitet, förbättra personalens arbetsmiljö och möta framtidens krav
på ett hållbart sätt. Under 2025 har avdelningen implementerat
stadens nya chefsstruktur och en första utvärdering av insatsen
genomförs i slutet av 2026.
Äldreomsorgen behöver också chefer med rätt kompetens och
rekryteringsläget kommer fortsatt vara en utmaning. Förvaltningen
kommer fortsätta satsningarna med att erbjuda kompetenshöjande
insatser till första linjens chefer. Detta för att kunna hantera den
komplexa vardagen och att kunna ge en god och nära vård och
Anteckningar
Sida 11 (25)
omsorg till stadsdelsområdets äldre, med ibland stora vård- och
omsorgsbehov. Genom tidigare satsningar kring att utöka antalet
första linjens chefer (och därmed minskat antal medarbetare per
chef) och införande av den nya chefsstrukturen har möjligheterna
till ett nära ledarskap ökat.
Prioriterade aktiviteter och fortsatta satsningar
• Kompetenshöjande utbildningar för chefer inom områdena
ekonomi, arbetsrätt, löneöversyn, rekrytering, arbetsmiljö,
rehabilitering, hälsosamtal och hantering av
personalhandlingar.
• Stärkt chefsintroduktion och pre-boarding för att säkerställa
rätt förutsättningar för uppdraget. Pre-boarding är den
process och tid som pågår mellan att en nyanställd har tackat
ja till ett jobb och den faktiska första arbetsdagen.
Möjlig utveckling framåt
• Mentorskapsprogram för nya chefer.
• Traineeprogram för unga chefer.
Medarbetarnas kompetens – grunden för en hållbar äldreomsorg
Medarbetarnas kompetens är direkt avgörande inom äldreomsorgen
eftersom den i stor utsträckning påverkar kvaliteten på den vård och
omsorg som ges till de äldre. Kunnig och välutbildad personal kan
hantera komplexa vårdsituationer, tillgodose individuella behov
samt skapa en trygg miljö för både omsorgstagare och anhöriga. För
att möta framtida demografiska utmaningar och de skärpta
språkkrav som införs i juli 2026, prioriterar förvaltningen insatser
som stärker förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Genom att
kombinera proaktiv språkutveckling med tydliga karriärvägar och
ett närvarande ledarskap, skapar vi en arbetsmiljö som både
attraherar ny kompetens och behåller erfarna medarbetare. God
kompetens ger medarbetarna bättre förutsättningar att arbeta
effektivt och undvika misstag, vilket bidrar till trygga och säkra
insatser och minskad stress. Dessutom stärker kontinuerlig
kompetensutveckling medarbetarnas yrkesstolthet och engagemang.
Vilket är avgörande för att möta sektorns rekryterings- och
pensionsutmaningar, samt frigöra tid för det personliga mötet.
Omsorgspersonal - undersköterskor och vårdbiträden
Stora pensionsavgångar kommande år innebär att viktig kompetens
och erfarenhet försvinner från verksamheten. Det skapar utmaningar
som brist på kunskap och kontinuitet, vilket kan påverka kvaliteten
på vården och omsorgen. Samtidigt ökar behovet av nyrekrytering,
introduktion och utbildning av nya medarbetare, vilket kräver tid
Anteckningar
Sida 12 (25)
och resurser. Detta kan leda till ökad arbetsbelastning för
kvarvarande medarbetare och chefer, samt riskera att skapa
kunskapsluckor i organisationen.
De skärpta språkkrav som införs i juli 2026 innebär ytterligare en
dimension i rekryteringsutmaningen, då nya medarbetare måste
valideras mot lagstadgade nivåer för att säkerställa patientsäker
kommunikation. Detta ökar behovet av tidiga och strukturerade
språkutvecklande insatser under introduktionsfasen för att möta
både lagkrav och verksamhetens behov av stabil bemanning.
Pensionsavgångarna de kommande fem till sju åren ser ut som
nedan: Undersköterskor över 62 år: Totalt 72 personer.
Vårdbiträden över 62 år: Totalt 18 personer.
Prioriterade aktiviteter och fortsatta satsningar
• Utveckla samarbete och partnerskap med lärosäten för att ta
emot praktikanter.
• Utveckla akademisk nod – knyta an till forskning och
evidensbaserad praktik.
• Södermalmsmodellen – verksamhetsnära utbildning av
vårdpedagog.
• Uppföljning av nulägesanalys och handlingsplan kopplat till
kommande pensionsavgångar för undersköterskor och
vårdbiträden.
• Utbildningsinsatser enligt avdelningens årshjul med
återkommande utbildningar och nätverksträffar inom
prioriterade områden (bland annat kommunikation, språk,
omvårdnad, dokumentation, basala hygienrutiner, psykisk
hälsa, demens och våld i nära relationer, trygghetsskapande
teknik).
• Handledarutbildning för omsorgspersonalen.
• Fortsatt utveckling av det teambaserade arbetssättet utifrån
nationella kvalitetsregister och validerade metoder och
arbetssätt.
• Under 2026 anställs en resurs för att arbeta med
säsongsbetonad rekrytering.
Möjlig utveckling framåt
• Riktade arbetsmiljöinsatser exempelvis attraktiva scheman
eller innovativa arbetsvillkor för att göra omsorgsarbetet
attraktivare på kort och lång sikt.
• Identifiera omställningsprocess för att möjliggöra för
medarbetare inom förskolan att arbeta inom äldreomsorgen.
Anteckningar
Sida 13 (25)
Legitimerad personal
Sjuksköterskor
Sjuksköterskor spelar en central roll inom äldreomsorgen eftersom
de har den medicinska kompetens som behövs för att bedöma och
hantera de äldres hälsotillstånd. De ansvarar för att planera och följa
upp vårdinsatser, administrera läkemedel, hantera akuta situationer
och koordinera med andra vårdinstanser. Sjuksköterskor fungerar
också som stöd för övrig vårdpersonal och kan handleda och utbilda
undersköterskor och vårdbiträden. Deras närvaro och expertis är
avgörande för att säkerställa en högkvalitativ vård och skapa
trygghet för både de äldre och deras anhöriga, särskilt när
hälsotillståndet förändras eller vid komplexa vårdbehov.
Sjukskötersketjänster har för närvarande ett fåtal sökande per tjänst,
där kandidater ofta saknar tidigare yrkeserfarenhet inom
äldreomsorgen.
Prioriterade aktiviteter och fortsatta satsningar
• Utveckla samarbete och partnerskap med lärosäten för att ta
emot elever.
• Utveckla akademisk nod – knyta an forskning och
evidensbaserad praktik.
• Södermalmsmodellen – verksamhetsnära utbildning av
vårdpedagog.
• Utbildningsinsatser enligt avdelningens årshjul med
återkommande utbildningar och nätverksträffar inom
prioriterade områden (bland annat kommunikation, språk,
hälso- och sjukvård, dokumentation, psykisk hälsa, demens
och våld i nära relationer, trygghetsskapande teknik).
• Handledarutbildning.
• Utveckla det teambaserade arbetssättet utifrån nationella
kvalitetsregister och validerade metoder och arbetssätt.
Möjlig utveckling framåt
• Riktade arbetsmiljöinsatser, exempelvis attraktiva scheman
eller innovativa arbetsvillkor för att göra arbetet attraktivare
på kort och lång sikt.
Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
Bristen på arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom äldreomsorgen
skapar flera utmaningar för att upprätthålla en god vårdkvalitet och
främja de äldres välmående. Dessa yrkesgrupper spelar en viktig
roll i att förbättra de äldres fysiska funktioner, förebygga fall och
stödja rehabilitering efter skador eller sjukdomar. Utan tillräckligt
antal arbetsterapeuter och fysioterapeuter blir det svårt att erbjuda
individuella träningsprogram, anpassa miljön efter de äldres behov
Anteckningar
Sida 14 (25)
och stödja dem i att behålla sin självständighet. Bristen leder också
till att den befintliga personalen får en ökad arbetsbelastning, vilket
kan resultera i att insatser prioriteras bort eller utförs av personal
utan rätt kompetens. Detta kan i sin tur påverka de äldres
livskvalitet negativt och öka risken för vårdskador.
Prioriterade aktiviteter och fortsatta satsningar
• Utveckla samarbete och partnerskap med lärosäten för att ta
emot elever.
• Utveckla akademisk nod – knyta an forskning och
evidensbaserad praktik.
• Södermalmsmodellen – verksamhetsnära utbildning av
vårdpedagog.
• Utbildningsinsatser enligt avdelningens årshjul med
återkommande utbildningar och nätverksträffar inom
prioriterade områden (bland annat kommunikation, språk,
hälso- och sjukvård, dokumentation, psykisk hälsa, demens
och våld i nära relationer, trygghetsskapande teknik).
• Handledarutbildning.
• Utveckla det teambaserade arbetssättet utifrån nationella
kvalitetsregister och validerade metoder och arbetssätt.
Möjlig utveckling framåt
• Riktade arbetsmiljöinsatser, exempelvis attraktiva scheman
eller innovativa arbetsvillkor för att göra omsorgsarbetet
attraktivare på kort- och lång sikt.
Biståndshandläggare
En biståndshandläggare inom äldreomsorgen utvärderar äldres
behov och beslutar om vilka stödinsatser de ska få,
såsom hemtjänst eller särskilt boende. De informerar och vägleder
äldre och deras familjer om tillgängliga tjänster, koordinerar och
övervakar beviljade insatser samt utför administrativa uppgifter
för att säkerställa att äldre får nödvändigt stöd för ett
självständigt och värdigt liv. I dagsläget är rekryteringsläget gott
med många sökanden till de lediga tjänsterna. Personalomsättningen
och den långa sjukfrånvaron är högre än önskat läge, och är därför
prioriterade områden för 2026.
Prioriterade aktiviteter och fortsatta satsningar
• Utveckla samarbete och partnerskap med lärosäten för att ta
emot studenter.
• Utveckla akademisk nod – knyta an forskning och
evidensbaserad praktik.
Anteckningar
Sida 15 (25)
• Handlingsplanen för en hållbar arbetssituation inom
socialtjänsten och äldreomsorgen.
• Stärkt introduktion och pre-boardning för att säkerställa rätt
förutsättningar för uppdraget.
• Utbildningsinsatser enligt avdelningens årshjul med
återkommande utbildningar och arbetsgruppsträffar inom
prioriterade områden (bland annat mat och måltider,
demens, psykisk hälsa, och våld i nära relationer).
Möjlig utveckling framåt
• Riktade arbetsmiljöinsatser exempelvis innovativa
arbetsvillkor för att göra arbetet attraktivare på kort- och
lång sikt.
Sociala avdelningen
Analys av nuläge
Införandet av ny socialtjänstlag och arbetet med god och nära vård
och omsorg medför utmaningar och ställer höga krav på
verksamhetens chefer och medarbetare de närmaste åren. Då
grundläggande förutsättningar förändras och verksamheterna
behöver ställa om i arbetssätt och tillgänglighet krävs tydlighet,
uthållighet och mod från både chefer och medarbetare. Parallellt
med omställningsarbetet kommer därför chefer att fortsatt stärkas i
sin yrkesroll, förändringsledning och implementering under 2026.
Förvaltningens trygghetsskapande och förebyggande arbete samt
tidiga insatser för barn och ungdomar är fortsatt prioriterat, för att
minska antalet ungdomar som börjar med droger, kriminalitet eller
uppvisar andra normbrytande beteenden. Utifrån den nya
lagstiftningen med fokus på tidiga och förebyggande insatser
utvecklas arbetssätt, som syftar till att nå unga innan de utvecklar
normbrytande beteende.
Arbetet med personer med samsjuklighet och komplexa hjälpbehov
är fortsatt prioriterat för avdelningen. Det ställer höga krav på intern
och extern samverkan där målsättningen alltid behöver vara ett
sammanhållet stöd för den enskilde. Samordningen av resurser ska
förbättras såväl inom förvaltningen som i samarbetet med psykiatri
och beroendevård. Bostadsfrågan är fortsatt en stor utmaning inom
alla områden och kräver god intern och extern samverkan. Den
interna samverkan i form av enhetschefsforum fortsätter och
avdelningens koordinatorsroll är fortsatt en viktig del av det
samordnade arbetet, för att möta behoven hos individer med
samsjuklighet.
Anteckningar
Sida 16 (25)
Arbetet med våldsutsatta, våldsutövare och barn som växer upp i
dessa sammanhang är ett prioriterat område, både lokalt och
nationellt. Förvaltningen har under de senaste åren arbetat fram en
spetskompetens inom detta område och fortsätter arbeta
systematiskt med att förebygga, upptäcka, ge insatser och följa upp
insatser till målgruppen. Arbetet med socialsekreterare hos polis
och implementering av Islandsmodellen har under 2025 genomförts,
och arbetet fortsätter utvecklas utifrån de behov som uppstår. Under
2026 har programmet ”Bryt upp” börjat implementeras på sociala
avdelningen och avdelningen för äldreomsorg, som en del av ett
sammanhållet stöd till våldsutsatta. Bryt-upp-programmet syftar till
att ge våldsutsatta, både vuxna och barn, ett mer samordnat och
effektivt stöd. Genom samhandläggning ska den utsatta möta en
sammanhållen socialtjänst med fokus på varaktig förändring och
ökad trygghet.
Framtida kompetensbehov och strategisk inriktning
Utifrån det pågående omställningsarbetet kommer verksamheternas
behov av kompetenser och specialiseringar förändras under lång tid
framöver. Enheternas kompetenstabeller för medarbetare och den
gemensamma kompetensförsörjningsplanen utgör ett viktigt
redskap i samband med behovsanalyser, utbildningssatsningar samt
övergångar från titulaturen vårdare till titeln stödassistent.
De medarbetare som redan finns i verksamheterna behöver tryggas i
förändrade arbetssätt och kompetens ska höjas utifrån nya behov.
För att möta framtida behov behöver verksamheterna kontinuerligt
göra behovsanalyser och uppföljningar av förändringar.
Medarbetare och chefer behöver ha kunskap om komplexa behov
hos målgrupperna, evidensbaserade bedömningsmetoder,
systematiskt kvalitetsarbete, motiverande samtal, kunskap om
metoder för brukarinflytande samt kunskap om styrande
lagstiftning. Kopplat till den nya socialtjänstlagens
omställningsarbete behöver chefer och viktiga nyckelfunktioner
dessutom stärkas i sina kunskaper kopplade till förändringsledning
och implementering.
Ett särskilt fokus på arbetsmiljön för medarbetare och chefer inom
alla verksamhetsområden aktualiseras även det utifrån
omställningsarbetet kopplat till ny socialtjänstlag. Avdelningen
fortsätter att arbeta med handlingsplanen för förbättrad
arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare samt
uppmärksammandet av otillåten påverkan. Administrativt stöd utgör
ett viktigt område att arbeta vidare med utifrån arbetsmiljö och
effektiva processer. Det finns även behov av att fortsätta använda
Anteckningar
Sida 17 (25)
och utveckla digitala arbetssätt samt att identifiera hur
verksamheten kan bli mer resurseffektiv med stöd av digitala
lösningar. Kopplat till omställningsarbetet läggs mycket fokus på att
pröva nya arbetssätt men en kartläggning behöver även göras för att
påbörja en av implementering av ineffektiva eller onödiga
aktiviteter.
Verksamheten har en hög personalomsättning inom vissa
bristyrken, vilket försvårar bemanningssituationen och påverkar
arbetsmiljön. Inom ett antal år kommer många medarbetare gå i
pension, för att förekomma risken för kompetenstapp kommer en
plan för detta tas fram. Som ett led i att vara en attraktivare
arbetsgivare tar verksamheten årligen emot flera VFU-studenter,
vilket även är ett medel för att stärka förvaltningens varumärke och
locka framtida medarbetare. Verksamheten har tillsammans med
äldreomsorgen tagit fram ett strukturerat program för de studenter
som kommer till förvaltningen.
Det finns särskild introduktion och mentorskap för nyanställda och
verksamheten erbjuder löpande kompetensutveckling och
handledning. Avdelningen fortsätter att erbjuda medarbetare att
prova nya arbetsuppgifter över enhetsgränserna, utifrån intresse,
kompetens och erfarenhet. Medarbetare med senior erfarenhet och
kompetens erbjuds utvecklande uppdrag, möjlighet att pröva annan
tjänst och att vara mentor för nyanställda.
Aktivitetsplaner
Avdelningarna har aktivitetsplaner som innehåller konkreta
aktiviteter som ska påbörjas under 2026 i det fortsatta
kompetensförsörjningsarbetet fram till 2029.
I aktivitetsplanerna finns kompetensförsörjningsinsatser och
verksamhetskritiska aktiviteter beskrivna under områdena utveckla,
behålla, attrahera, rekrytera, introducera och avsluta/avveckla
(UBARA-områden).
Riskanalyser
Förskoleavdelningen
Kompetensförsörjningen inom förskolan tar sin utgångspunkt i att
det finns följande yrkeskategorier inom avdelningen;
• Rektor
• Biträdande rektor
• Förskollärare
• Barnskötare
• Kockar
Anteckningar
Sida 18 (25)
• Ekonomibiträden
• Fritidsledare
Inom förskolorna finns interna dokument som ska stödja
utvecklingen av en likvärdig och högkvalitativ verksamhet. Ett av
dessa är de pedagogiska ställningstaganden som Södermalms
kommunala förskolor har tagit fram. De beskriver ett gemensamt
synsätt på organisation, förhållningssätt och hur de pedagogiska
lärmiljöerna ska utformas. Syftet är att skapa samsyn och en
gemensam riktning för alla förskolor.
Under de kommande åren kommer förskoleavdelningen behöva
avveckla vissa förskolor, eftersom barnantalet minskar. Det innebär
även att behovet av medarbetare minskar. Målet är att hantera
omställningen genom naturliga avgångar, till exempel pensioner,
för att undvika onödiga uppsägningar. Det innebär också att
kompetensutvecklingen behöver riktas till de medarbetare som blir
kvar i organisationen. Utvecklingsinsatserna ska utgå från de
prioriterade områden som beslutas i samband med
verksamhetsplaneringen. Om förskolorna inte fortsätter att
utvecklas finns en risk att kompetensen minskar och att
verksamheten tappar kvalitet.
Inom ett par år väntas även ökande pensionsavgångar bland de
biträdande rektorerna. Förvaltningen behöver därför arbeta med
successionsplanering och se vilka medarbetare som kan vara
aktuella för framtida ledarroller.
Majoriteten av medarbetarna i förskoleavdelningen är barnskötare.
Det finns fortfarande tillsvidareanställda barnskötare som saknar
utbildning för att arbeta med barn, och dessa behöver få möjlighet
att utbilda sig. Förskoleavdelningen kommer därför även
fortsättningsvis använda den uppdragsutbildning som staden
erbjuder via Midsommarkransens gymnasium för att höja
utbildningsnivån.
Personalomsättningen har minskat och förväntas fortsätta minska,
vilket innebär att det blir ännu viktigare att ta tillvara och
vidareutveckla den kompetens som redan finns inom
organisationen. För att säkerställa långsiktig kvalitet och kontinuitet
behöver medarbetare ges förutsättningar att fördjupa sina
kunskaper, utvecklas i sina roller och bidra med sin erfarenhet i det
gemensamma arbetet.
Anteckningar
Sida 19 (25)
Det finns även ett behov av att eventuellt kunna ta emot
förskollärare från grundskolan, då ett minskande elevantal kan
förväntas medföra ett överskott på förskollärare inom
grundskoleverksamheten. Det kommer i sådana fall innebära att
förskollärare från förskoleklass kan behöva placeras i förskolan.
Detta kommer att ställa krav på en strukturerad introduktion för att
underlätta övergången.
En genomlysning av utbildningsnivån i öppna förskolan och
parklekarna visar att få medarbetare har fritidsledarutbildning eller
motsvarande pedagogisk bakgrund. Förskoleavdelningen behöver
därför undersöka vilka kompetensutvecklingsinsatser som kan
stärka personalens pedagogiska kompetens i dessa verksamheter.
Äldreomsorgsavdelningen
Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen tar sin utgångspunkt i
att det finns främst följande yrkeskategorier inom avdelningen;
• Chefer/ledare
• Biståndshandläggare
• Sjuksköterskor
• Undersköterskor
• Vårdbiträden
• Fysio- och arbetsterapeuter
För att möta kompetensbehovet utifrån målgruppens behov behöver
avdelningen fortsatt specialistutbildade sjuksköterskor,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt omsorgspersonal med
gymnasial vård- och omsorgsutbildning. Det råder redan brist på
personer inom dessa yrkeskategorier.
Antalet äldre och andelen äldre ökar inom stadsdelsområdet och
enligt omsorgsprognoserna så ökar även antalet omsorgstagare
inom äldreomsorgen. Detta kommer ställa högre krav på
kompetensförsörjningen inom alla yrkeskategorier framöver. Ett
ökat behov av att rekrytera medarbetare, i kombination med ökade
krav på medarbetarnas kompetens, är en av de risker som
identifieras. De ökade kraven i form av fast omsorgskontakt,
skyddad yrkestitel för undersköterskor och en allt mer medicinskt
komplex målgrupp ställer krav på riktad kompetensutveckling för
medarbetarna utifrån identifierade områden, där kompetensbrister
fortsatt behöver identifieras och hanteras.
Äldreomsorgsavdelningen ser även en risk gällande konkurrens om
den befintliga arbetskraften. Redan nu upplever vissa verksamheter,
särskilt hemtjänsten, svårigheter i att rekrytera undersköterskor.
Anteckningar
Sida 20 (25)
Därför ser äldreomsorgsavdelningen det som särskilt viktigt att
fortsätta se över rekryteringsprocessen för att kunna attrahera
medarbetare med rätt kompetens men även att behålla de
medarbetare vi har. Äldreomsorgsavdelningen fortsätter därför med
att utveckla introduktionsprocessen för alla medarbetargrupper. En
annan åtgärd för att förebygga en ohälsosam personalomsättning är
att fortsätta prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet för att
säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna.
En stor utmaning och risk de kommande fem till sju åren är stora
förväntade pensionsavgångar för undersköterskor och vårdbiträden
inom flera av avdelningens verksamheter. Detta innebär att viktig
kompetens och erfarenhet försvinner. Det skapar utmaningar som
brist på kunskap och kontinuitet, vilket kan påverka kvaliteten på
vården och omsorgen. Samtidigt ökar behovet av nyrekrytering,
introduktion och utbildning av ny personal, vilket kräver tid och
resurser. Detta kan leda till ökad arbetsbelastning för kvarvarande
medarbetare och chefer, samt riskera att skapa kunskapsluckor i
organisationen. Detta i kombination med ett bristande
rekryteringsunderlag gör detta område särskilt viktigt att hantera
och följa upp.
Sociala avdelningen
Det pågående omställningsarbetet som den nya socialtjänstlagen
medför kommer ställa höga krav under lång tid framåt, på både
chefer och medarbetare. En identifierad risk är otillräckliga
kunskaper i förändringsledning och implementeringsarbete hos
befintliga chefer. För att stärka chefers kompetens och möjliggöra
deras stödfunktion i verksamheterna kommer avdelningens chefers,
och särskilda nyckelfunktioners, kompetens höjas i
förändringsledning, facilitering och implementering. En ökad
personalomsättning på medarbetarnivå samt svårigheter att behålla
och attrahera chefer är andra risker som avdelningen ser, dels
kopplat till det pågående omställningsarbetet dels i konkurrens med
andra arbetsgivare.
Åtgärder för att förebygga personalomsättning är att kartlägga
befintlig kompetens och behov av utbildning, att erbjuda
medarbetare med senior erfarenhet och
kompetensutvecklingsmöjligheter, samt att följa befintliga årshjul
för det systematiska arbetsmiljöarbetet med syfte att säkerställa en
god arbetsmiljö. I utförarverksamheterna ses en ökad mängd
pensionsavgångar de närmaste åren. Tydliga introduktionsprogram
för nya chefer och medarbetare, samt erbjudande om mentorer till
nyanställda, är prioriterade insatser som utgör viktiga delar av att
vara en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen följer upp alla
medarbetare som slutar med avgångssamtal, som syftar till att samla
Anteckningar
Sida 21 (25)
in viktig information för vidare utvecklingsarbete. De åtgärder som
beskrivs i aktivitetsplanen är prioriterade som ett led i att skapa
förutsättningar för att motverka en ökad personalomsättning men
också för att attrahera nya medarbetare vid rekrytering.
Sammanfattning
Södermalms stadsförvaltning har i kompetensförsörjningsplanen
2027-2029 identifierat ett flertal områden där det finns utmaningar
på kort och på lång sikt inom kompetensförsörjningsområdet.
Demografin påverkar stadsdelen då andelen äldre medborgare blir
fler och andelen unga medborgare blir färre. Det innebär ett
omställningsarbete inom organisationen och samtidigt ökar kraven
på att kunna anpassa verksamheternas innehåll efter medborgarnas
förändrade behov på sikt. De främsta riskerna som har identifierats
är dels generell kompetensbrist i relation till medborgarnas
förändrade behov och ett kompetenstapp genom kommande
pensionsavgångar inom främst avdelningen för äldreomsorg.
Utmaningen blir att bibehålla en hög kvalité på de insatser som
stadsdelen erbjuder sina medborgare, samtidigt som anpassningar
görs utifrån det förändrade behovet.
Inom förskoleavdelningen kvarstår behov av att vidareutveckla det
systematiska kvalitetsarbetet, särskilt när det gäller analys och
uppföljning av effekter av genomförda insatser.
Förskoleavdelningen behöver fortsatt arbeta strategiskt med
kompetensförsörjning, introduktion och kompetensutveckling, samt
att stärka den pedagogiska kompetensen i öppna förskolan och
parklekarna. Detta särskilt utifrån ett minskat barnantal, minskad
personalomsättning och ett ökat behov av att utveckla den
kompetens som finns inom organisationen.
Förskoleavdelningen arbetar utifrån gemensamma pedagogiska
ställningstaganden för att säkerställa en likvärdig och högkvalitativ
verksamhet. Minskande barnantal innebär att vissa förskolor
behöver avvecklas och att personalbehovet minskar, vilket främst
hanteras genom naturliga avgångar. Samtidigt behöver
kompetensutvecklingen riktas till kvarvarande medarbetare för att
bibehålla kvaliteten i verksamheten. Framöver väntas ökande
pensionsavgångar bland biträdande rektorer, vilket gör att
successionsplanering och ledarförsörjning blir viktig. Det finns
också behov av att höja utbildningsnivån bland barnskötare som
saknar relevant utbildning, bland annat genom uppdragsutbildning.
Den minskande personalomsättningen gör det samtidigt viktigt att
tillvarata och vidareutveckla befintlig kompetens.
Anteckningar
Sida 22 (25)
Avdelningen för äldreomsorgen står inför utmaningar kopplade till
en växande äldre befolkning, ökade vårdbehov och kommande
pensionsavgångar. Skärpta språkkrav från 2026, svårigheter att
rekrytera vissa yrkesgrupper, samt ökade krav på kompetens inom
exempelvis demens, psykisk ohälsa och avancerad vård ställer
ytterligare krav på verksamheten. Framåt behöver arbetet därför
fortsatt fokusera på att stärka kompetensen hos befintliga
medarbetare, utveckla ledarskapet, fördjupa samarbetet med
lärosäten, samt att skapa en mer attraktiv och hållbar arbetsmiljö för
att säkerställa en god och säker vård och omsorg för de äldre.
Äldreomsorgen har ett fortsatt stort behov av specialistutbildade
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt
omsorgspersonal med gymnasial vård- och omsorgsutbildning,
samtidigt som det redan råder brist inom dessa yrkesgrupper. En
växande äldre befolkning innebär att antalet omsorgstagare ökar,
vilket ställer högre krav på både bemanning och kompetens. Nya
krav, såsom fast omsorgskontakt, skyddad yrkestitel för
undersköterskor och en mer medicinskt komplex målgrupp, innebär
behov av riktad kompetensutveckling.
Det är viktigt att utveckla rekryterings- och introduktionsprocesser
samt att prioritera ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att attrahera
och behålla medarbetare. Samtidigt väntas stora pensionsavgångar
bland undersköterskor och vårdbiträden de kommande fem till sju
åren, vilket riskerar att leda till kompetensförlust, ökad
arbetsbelastning och behov av omfattande nyrekrytering och
introduktion.
I den sociala avdelningen kommer införandet av en ny
socialtjänstlag och omställningen till en god och nära vård och
omsorg ställa höga krav på sociala avdelningens chefer och
medarbetare. Förändrade arbetssätt, ökad tillgänglighet och ett
större fokus på tidiga och förebyggande insatser kräver stärkt
kompetens inom bland annat förändringsledning, samverkan och
evidensbaserade metoder. Prioriterade utvecklingsområden är
förebyggande arbete för barn och unga, stöd till personer med
samsjuklighet och komplexa behov, samt insatser mot våld i nära
relationer, där arbetssätt och samverkansformer fortsätter att
utvecklas.
För att möta dessa behov behöver arbetet framåt fokusera på att
stärka kompetensen hos befintliga medarbetare, utveckla
arbetsmiljö och administrativa stöd samt använda digitala lösningar
för mer effektiva arbetssätt. Introduktion, mentorskap,
Anteckningar
Sida 23 (25)
verksamhetsnära kompetensutveckling och samarbete med lärosäten
är centrala delar för att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning
och en hållbar arbetsmiljö.
Samtidigt innebär omställningen vissa risker, bland annat bristande
kompetens i förändringsledning och implementering hos chefer,
ökad personalomsättning samt svårigheter att behålla och rekrytera
chefer i konkurrens med andra arbetsgivare. För att förebygga detta
kartläggs kompetens och utbildningsbehov, och
kompetensutveckling erbjuds, samtidigt som det systematiska
arbetsmiljöarbetet följs. Inom utförarverksamheterna väntas
dessutom ökade pensionsavgångar de kommande åren. Tydliga
introduktionsprogram och mentorer för nyanställda är därför viktiga
insatser för att stärka arbetsgivarattraktiviteten, minska
personalomsättningen och underlätta rekrytering av nya
medarbetare.
Slutsatser
Övergripande utmaningar inom stadsdelsområdet
• Fler äldre och färre unga medborgare kräver en omställning
av organisationen, främst inom förskola och äldreomsorg.
• Kommande pensionsavgångar, främst inom avdelningen för
äldreomsorg, kan komma att leda till kompetensbrist.
• Den ökade förändringstakten påverkar chefer och
medarbetare i stadsdelen och det kommer att ställa krav på
en hållbar arbetsmiljö.
Förskoleavdelningen
• Strategiskt arbete med kompetensförsörjning behöver
fortsätta utvecklas, med fokus på introduktion,
kompetensutveckling och att ta tillvara befintlig kompetens i
organisationen.
• Minskat barnantal leder till minskat personalbehov och
avveckling av vissa förskolor där anpassningen planeras
främst ske genom naturliga avgångar.
• Kompetensutveckling för medarbetare är viktigt för att
bibehålla kvaliteten i verksamheten när organisationen
anpassas.
• Stärkt pedagogisk kompetens behövs särskilt inom öppna
förskolan och parkleksverksamheten.
• Successionsplanering och ledarförsörjning blir viktiga frågor
då pensionsavgångar väntas bland biträdande rektorer.
• Höjd utbildningsnivå bland barnskötare som saknar relevant
utbildning behöver prioriteras, bland annat genom
uppdragsutbildningar.
Anteckningar
Sida 24 (25)
• Lägre personalomsättning innebär ett ökat behov av att
utveckla och behålla den kompetens som redan finns i
verksamheten.
Äldreomsorgsavdelningen
• Ökande andel äldre befolkning och mer komplexa
vårdbehov ökar kraven på både bemanning och kompetens
inom äldreomsorgen.
• Stora kommande pensionsavgångar, särskilt bland
undersköterskor och vårdbiträden, riskerar att leda till
kompetensförlust och ökat rekryteringsbehov.
• Brist på flera nyckelkompetenser, bland annat
specialistutbildade sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
fysioterapeuter samt omsorgspersonal med vård- och
omsorgsutbildning.
• Skärpta språkkrav från 2026 och nya regelverk ökar kraven
på kompetens och utbildningsnivå.
• Ökat behov av specialistkompetens, exempelvis inom
demens, psykisk ohälsa och mer avancerad vård.
• Kompetensutveckling för befintliga medarbetare och stärkt
ledarskap är centralt för att möta framtida behov.
• Utvecklade rekryterings- och introduktionsprocesser samt
systematiskt arbetsmiljöarbete behövs för att attrahera och
behålla medarbetare.
• Fördjupat samarbete med lärosäten är viktigt för att
långsiktigt säkra kompetensförsörjningen.
Sociala avdelningen
• Införandet av ny socialtjänstlag och omställningen till en
god och nära vård och omsorg ställer ökade krav på
kompetens, och förändrade arbetssätt i verksamheten.
• Stärkt kompetens behövs inom samverkan och
evidensbaserade metoder, särskilt för att utveckla
förebyggande arbete för barn och unga, stöd till personer
med samsjuklighet samt arbetet mot våld i nära relationer.
• Kompetensutveckling av befintliga medarbetare är central,
tillsammans med en god arbetsmiljö, administrativt stöd och
digitala arbetssätt.
• Introduktion, mentorskap, verksamhetsnära lärande och
samarbete med lärosäten är viktiga delar för att säkra
långsiktig kompetensförsörjning.
• Bristande kompetens i förändringsledning hos chefer utgör
en risk i omställningsarbetet och kräver riktade
kompetensinsatser.
• Risk för ökad personalomsättning och svårigheter att
rekrytera och behålla chefer, delvis till följd av konkurrens
från andra arbetsgivare.
Anteckningar
Sida 25 (25)
• Kompetenskartläggning, utbildningsinsatser och
systematiskt arbetsmiljöarbete används för att förebygga
personalomsättning.
• Kommande pensionsavgångar i utförarverksamheter innebär
behov av planering för rekrytering och kunskapsöverföring.
Kompetensförsörjningsplan för verksamheten
Utgå från verksamhetsplanens (VP) satta mål och ange aktiviteter utifrån de olika områdena som finns angivna: Utveckla, behålla, attrahera,
rekrytera, avsluta.
Avdelning/Enhet: Förskoleavdelningen Datum: 2026 03 06
Ansvarig chef: Lena Kullberg Boman
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Utveckla
Kompetenshöjande insatser för att utveckla
det språkutvecklande arbete
Det språkutvecklande
arbetssättet stärks genom att
medarbetare erbjuds
kompetensutvecklingsinsatser.
År 2028 Rektorer,
enhetschefer, och
biträdande rektorer.
Stödenheten,
utvecklingsenheten,
rektorer och biträdande
rektorer.
Följs upp i
verksamhetsberättelsen.
Behålla
Kompetensutveckling för barnskötare utan
utbildning att jobba med barn.
Barnskötare utan pedagogisk
utbildning att jobba med barn
erbjuds att gå stadens
uppdragsutbildning för
barnskötare på
Midsommarkransens
gymnasium.
År 2028 Rektorer och
biträdande rektor
Vikarieersättning
betalas ut av
förskoleförvaltningen.
Följs upp två gånger om året när
vikarierersättningen ska betalas ut
och även i samband med
verksamhetsberättelsen.
Verksamhetskritisk aktivitet
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Öka den pedagogiska kompetensen hos
medarbetarna i de öppna förskolorna och
parklekarna.
Kompetensutvecklingsinsatser
inom det pedagogiska området
genomförs för medarbetarna i
de öppna förskolorna och
parklekarna.
År 2026 Rektor och
biträdande rektor
för öppna
förskolorna och
parklekarna.
Utvecklingsenheten
och biträdande rektor
för öppna förskolorna
och parklekarna.
Följs upp i samband med
verksamhetsberättelsen.
Attrahera
Det pedagogiska ledarskapet stärks vilket
inkluderar systematiskt kvalitetsarbete, för
rektorer, biträdande rektorer och
förskollärarna.
Kompetensutvecklingsinsatser
genomförs för att stärka det
pedagogiska ledarskapet och
förskolornas systematiska
kvalitetsarbete, för rektorer,
biträdande rektorer och
förskollärarna.
År 2026
Skolchef, rektorer,
enhetschefer och
biträdande rektorer.
Skolchef, rektorer,
enhetschefer och
biträdande rektorer,
stödenheten och
utvecklingsenheten.
Följs upp efter genomförda
insatser och i
verksamhetsberättelsen.
Rekrytera
Rekrytering sker kompetensbaserat. Rektorer, enhetschefer och
biträdande rektorer deltar i de
utbildningar som HR erbjuder
om kompetensbaserad
rekrytering. Vid rekrytering ta
en behovsanalys fram på kort
och långsikt. Utifrån
behovsanalysen tas en
arbetsbeskrivning och
kravprofil fram.
År 2028 Skolchef, rektorer,
enhetschefer och
biträdande rektorer.
HR Följs upp efter genomförd insats.
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Avsluta
Kännedom om varför medarbetare avslutar
sin tjänst.
Avslutningssamtal genomförs
för varje medarbetare som
avslutar sin tjänst och enkäten
skickas ut samt analyseras.
År 2028 Skolchef, rektorer,
enhetschefer och
biträdande rektorer.
HR, Skolchef, rektorer,
enhetschefer och
biträdande rektorer
Följs upp efter genomförda samtal
samt enkäten tar HR fram
resultatet för och presenterar för
berörda.
Övrigt
Introduktionen för nya medarbetare stärks Introduktionen för nya
medarbetare stärks genom att
möten och material ses över
och revideras.
År 2028 Skolchef, rektorer,
enhetschefer och
biträdande rektorer.
Skolchef, rektorer,
enhetschefer och
biträdande rektorer,
stödenheten och
utvecklingsenheten.
Följs upp efter genomförd
introduktion.
Kompetensförsörjningsplan för verksamheten
Utgå från verksamhetsplanens (VP) satta mål och ange aktiviteter utifrån de olika områdena som finns angivna: Utveckla, behålla, attrahera,
rekrytera, avsluta.
Avdelning/Enhet: Avdelningen för äldreomsorg Datum: 6 mars 2026
Ansvarig chef: Odini Nzeribe
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Utveckla
I verksamheterna råder en god och
hälsofrämjande arbetsmiljö med goda
arbetsvillkor
Effektiv resursanvändning:
Fortsätta införande och
tertialvis uppföljning av
resursteam.
2026-12-31 Avdelningschef Kvalitetschef
Områdeschef
Enhetschef
Kvalitetssamordnare
Säkerställer rätt kompetens och
avlastar ordinarie personal.
Södermalm är ett bra stadsdelsområde att
åldras i - med god omsorg och stor
trygghet
Språkvalidering och lagkrav:
Utveckla arbetsplatserna till
kollektivlärandeplatser med
fokus på strategisk validering
av språknivå inför lagkrav juli
2026.
2027-12-31 Avdelningschef Vårdpedagog
Verksamhetsutvecklare
på kvalitets- och
utvecklingsenheten
Områdeschef
Enhetschef
Kvalitetssamordnare
Säkrar patientsäkerhet och möter
skärpt lagstiftning.
Verksamhetskritisk aktivitet.
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Behålla
I verksamheterna råder en god och
hälsofrämjande arbetsmiljö med goda
arbetsvillkor
Etablera heltid som norm:
Genomföra process med nya
grundscheman för att
minimera ofrivillig deltid och
minska beroendet av
timanställda.
2026-12-31 Avdelningschef Områdeschef
Enhetschef
Skapar tryggare anställning och
stärker kontinuiteten.
I verksamheterna råder en god och
hälsofrämjande arbetsmiljö med goda
arbetsvillkor
Hållbart arbetsliv: Kombinera
proaktiv språkutveckling med
tydliga karriärstegar och nära
ledarskap för att minska stress
och personalomsättning
Löpande Områdeschefer Områdeschef
Enhetschef
Stärker yrkesstolthet och viljan att
stanna kvar i yrket.
Attrahera
Profilering som hållbar arbetsgivare Marknadsföra Södermalms
äldreomsorg genom att lyfta
fram arbetet med heltid som
norm, det nära ledarskapet och
rollen som akademisk nod.
2026-09-30 Avdelningschef Områdeschefer
Enhetschef
Kvalitetschef
HR-konsult
Syftar till att öka yrkesstatusen
och attrahera medarbetare.
Rekrytera
Södermalm är ett bra stadsdelsområde att
åldras i - med god omsorg och stor
trygghet
Akademisk nod: Fördjupa
samarbete med lärosäten
(VFU) och knyta forskning
2026-12-31 Kvalitetschef Verksamhetsutvecklare
på kvalitets- och
utvecklingsenheten
AKA
Höjer arbetsplatsens status och
attraherar utvecklingsdriven
personal.
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
närmare den dagliga
verksamheten.
Områdeschef
Enhetschef
Avsluta
Säkra kompetensförsörjningen och minska
personalomsättningen för att uppnå målet
om en god och säker vård- och omsorg
Hantering av kompetenstapp:
Implementera och delvis följa
upp handlingsplan baserad på
nulägesanalys av
pensionsavgångar.
2026-12-31 Avdelningschef Områdeschef
Enhetschef
Kvalitetschef
Verksamhetskritisk aktivitet.
Kompetensförsörjningsplan för verksamheten
Avdelning/Enhet: Sociala avdelningen Datum: 20260305
Ansvarig chef: Maria Klemets Hellberg
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Utveckla
Trygga medarbetare och chefer i
omställningsarbetet.
Avdelningens chefer kommer
erbjudas kompetenshöjande
aktiviteter för att stärkas i
förändringsledning och
implementering samt för att
kunna utgöra ett stöd för sina
medarbetare i omställningen.
Planering av dessa aktiviteter
sker i dialog med HR samt
socialförvaltningen.
2026 Avdelningschef Avdelningschef
Områdeschefer
HR
Extern leverantör av
utbildning
Socialförvaltning
Avdelningens chefer kartlägger
och planerar i dialog med HR
utbildning som matchar aktuella
behov.
Verksamhetskritisk aktivitet
Tydliggöra avdelningens gruppledarroller. Avdelningens gruppledare
genomför gemensam
utbildning för att stärka
medarbetarna i sin yrkesroll
och tydliggöra
ansvarsavgränsningar inom
rollen.
2026 Enhetschef Avdelningschef
Områdeschefer
HR
Extern leverantör av
utbildning
Avdelningens ledningsgrupp
kartlägger behov i dialog med HR
som efterfrågar offert. Extern
leverantör håller i utbildningen.
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Övergångar inom LSS från titulatur
vårdare till stödassistent.
Säkerställande av aktuella
kompetenstabeller inom alla
verksamheter LSS inklusive
verksamheter som återtagits i
egen regi. Alla medarbetare
som innehar titulatur vårdare
erbjuds att genomföra
utbildning för att bli
stödassistent.
2026 Enhetschefer inom
LSS
Områdeschefer LSS
Enhetschefer LSS
HR
Chefer inom LSS säkerställer att
alla verksamheter har aktuella
kompetenstabeller och informerar
alla berörda medarbetare om
erbjudandet om utbildning.
HR finns med som stöd i
processen.
Behålla
Avdelningens medarbetare och chefer ges
möjlighet till utveckling utifrån de behov
som finns i verksamheterna.
Avdelningens chefer erbjuder
när möjligt medarbetare att
prova nya arbetsuppgifter över
enhetsgränserna utifrån
intresse, kompetens och
erfarenhet. Seniora
medarbetare erbjuds att vara
mentorer för nyanställda.
2026 Sociala
avdelningens
ledningsgrupp
Avdelningschef
Områdeschefer
Enhetschefer
Avdelningens chefer har genom
uppdaterade kompetenstabeller
och regelbundna avstämningar en
bild av vilka medarbetare som
önskar prova annan tjänst eller
mentorskap.
Verksamhetskritisk aktivitet
Samarbeten över enheterna Gemensamt framtagande av
rutiner och samsyn kopplat till
beställningar och relevanta
genomförandeplaner. Arbetet
kommer att inledas i två
verksamheter inom LSS.
2026 Sociala
avdelningens
ledningsgrupp
Områdeschefer
Enhetschefer
Samordnare
Avdelningens chefer säkerställer
dialog och planering av det
fortsatta arbetet. Samordnare
genomför det operativa
uppdraget.
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Attrahera
Vi är en attraktiv arbetsgivare Resultat från
medarbetarenkäten utgör
underlag för ett aktivt arbete
inom varje verksamhet.
Medarbetare med senior
kompetens erbjuds vid intresse
och möjlighet utvecklande
uppdrag eller att prova på
annan typ av tjänst.
Löpande under 2026 Sociala
avdelningens
ledningsgrupp
Avdelningschef
Områdeschefer
Enhetschefer
HR
Avdelningens alla chefer ansvarar
för att medarbetarenkätens
resultat hanteras och arbetas med
inom varje verksamhet. Chefer
fångar upp medarbetares intresse
för annan tjänst i samband med
individuella avstämningar och
medarbetarsamtal.
Avdelningen har ett systematiskt och
uppskattat VFU-mottagande
Förvaltningens VFU-
samordnare har kontinuerlig
dialog och planering
tillsammans med aktuella
lärosäten.
VFU-samordnare ansvarar för
det gemensamma mottagandet
och introduktionen av
studenter.
Avdelningens verksamheter
bjuder in till studiebesök.
2026 Avdelningens
VFU-samordnare
tillsammans med
samordnare på ÄO.
Sociala
avdelningens
ledningsgrupp
VFU-samordnare
Avdelningschef
Områdeschefer
Enhetschefer
Medarbetare
(handledare)
VFU-samordnare säkerställer
kontakt med lärosäten och
mottagandet samt introduktion av
studenter.
Avdelningens chefer ansvarar för
det lokala mottagandet
tillsammans med verksamhetens
handledare och medarbetare.
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
VFU-studenter erbjuds
deltagande observation på den
sociala delegationen.
Studenter erbjuds när så är
möjligt och lämpligt
sommaranställning alternativt
uppmuntras att söka tjänster
som annonseras.
Rekrytera
Avdelningens chefer har hög kompetens
och stöd i sin yrkesroll
Avdelningens chefer
genomför de av HR framtagna
chefsutbildningarna samt
deltar i de utbildningar som
erbjuds i staden.
Nya chefer genomför de
obligatoriska utbildningar som
tagits fram av HR.
2026 Sociala
avdelningens
ledningsgrupp
Avdelningschef
Områdeschefer
Enhetschefer
HR
SLK
Avdelningens chefer informerar
om och följer upp att chefer
genomför de framtagna
utbildningarna. HR erbjuder
kontinuerligt utbildningar. SLK
erbjuder återkommande
chefsutbildningar.
Verksamhetskritisk aktivitet
Avdelningens chefer genomför
kompetensbaserade rekryteringar
Avdelningens chefer
genomför utbildning i
kompetensbaserad rekrytering
och håller sig via Varbi
uppdaterade i
rekryteringsfrågor.
2026
Löpande
Sociala
avdelningens
ledningsgrupp
tillsammans med
HR
HR Avdelningens chefer informerar
om och följer upp att chefer
genomför Varbi- utbildningen.
HR erbjuder stöd vid
rekryteringar.
Vad ska vi uppnå?
Aktivitet
Hur gör vi det?
Måldatum
När ska det vara
klart?
Ansvarig
(Funktion)
Resurser
(timmar, kronor,
personal)
Uppföljning / Kommentar
Avdelningens chefer rådgör
med HR i samband med
rekryteringar.
Avdelningen har en systematisk
introduktion för nyanställda
Avdelningens alla
verksamheter har en tydlig
introduktionsplan för
nyanställda.
Avdelningens verksamheter
erbjuder nyanställda mentorer
där så är möjligt och lämpligt.
2026
Löpande
Sociala
avdelningens
ledningsgrupp
Enhetschefer
Avdelningschef
Områdeschefer
Enhetschefer
Avdelningens chefer säkerställer
att verksamheten har aktuella
introduktionsplaner och att
mentor erbjuds vid möjlighet och
behov.
Avsluta
Vi tar vara på avdelningens erfarenheter
och kunskaper
Avdelningens chefer har
avslutssamtal med
medarbetare som avslutar sin
anställning.
Avdelningens chefer arbetar
systematiskt med det underlag
som framkommer av de av HR
sammanställda resultaten från
avgångsenkäterna.
2026
Löpande
Sociala
avdelningens
ledningsgrupp
tillsammans med
HR
Avdelningschef
Områdeschefer
Enhetschefer
HR
Avdelningens chefer säkerställer
att medarbetare som avslutar
anställning erbjuds avslutssamtal
samt tar del av och arbetar med
det underlag som framkommer av
avgångsenkäterna.
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.