Farstas ekonomi: Vissa underskott, men totalen i balans.
Farsta stadsdelsnämnd har godkänt sin ekonomiska månadsrapport för februari 2026. Rapporten visar att den totala budgeten för 2026 förväntas vara i balans efter interna justeringar, men det finns underskott inom individ- och familjeomsorg (främst barn och unga på grund av dyra placeringar) och äldreomsorg (fler biståndsbedömda insatser än budgeterat samt förlorade intäkter från stängda lägenheter på Postiljonens vårdboende). Förskolan prognostiserar ett överskott, liksom stadsmiljö och funktionsnedsättning, vilket bidrar till den övergripande balansen.
Från originalhandlingen
[(Godkänd - R 2) Månadsrapport februari 2026.pdf]
Farsta stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande
Avdelningen för HR och ekonomi Dnr FAR 2025/750
2026-03-19
Sida 1 (9)
K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se
Handläggare Till
Fan Liu Farsta stadsdelsnämnd
Telefon: 08-50818246 2026-03-19
Ekonomisk månadsrapport februari 2026
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska
månadsrapport för februari 2026.
Sammanfattning
Totalt för 2026 prognostiseras en budget i balans.
Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ-
och familjeomsorg; barn och unga samt äldreomsorgen; beställare.
Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är
utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och
ungdom, negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt
utveckling utav placeringar och insatser inom äldreomsorgen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för hr och ekonomi i samråd
med övriga avdelningar.
Utfall och prognos
Totalt för 2026 prognostiseras ett underskott om 6,0 miljoner kronor
före resultatöverföring och en budget i balans efter
resultatöverföring.
Farsta stadsdelsförvaltning
Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
start.stockholm/farsta
Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2025/750
Sida 2 (9)
Budget Prognos *Prognos Prognos Avvikelse
Månadsrapport februari 2026 avvikelse förändring avvikelse VB 2025
före fond resultatfond efter fond
Verksamhetsområde (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr)
Nämnd och administration 96,6 0,0 0,0 0,0 1,0
Individ- och familjeomsorg 264,4 -9,0 0,0 -9,0 -10,8
varav socialpsykiatri 62,1 0,4 0,0 0,4 5,0
varav vuxen 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0
varav barn och ungdom 159,8 -10,0 0,0 -10,0 -17,5
varav nyanlända 0,0 0,6 0,0 0,6 1,7
Stadsmiljöverksamhet 45,5 0,5 0,0 0,5 0,5
Förskoleverksamhet 387,1 4,0 -6,0 10,0 5,7
Äldreomsorg 742,0 -5,0 0,0 -5,0 3,6
Funktionsnedsättning 431,5 3,0 0,0 3,0 -0,2
Barn, kultur och fritid 39,8 0,5 0,0 0,5 0,4
Arbetsmarknadsåtgärder 18,6 0,0 0,0 0,0 1,2
Ekonomiskt bistånd 113,4 0,0 0,0 0,0 2,1
Summa Drift 2 138,9 -6,0 -6,0 0,0 3,5
Investeringar Äldreomsorg 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar Funktionsnedsättning 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investeringar stadsmiljö 29,1 0,0 0,0 0,0 2,0
Investeringar maskiner och inventarier 3,2 0,0 0,0 0,0 1,1
Summa Investeringar 32,9 0,0 0,0 0,0 3,1
(+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond.
(-) Resultatenheter har överskott och lämnar till fond.
➢ Nämnd och administration
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.
➢ Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 9,0
miljoner kronor.
Barn och ungdom
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 10,0 miljoner
kronor.
I prognosen har nämnden tagit hänsyn till kommande tilldelning av
statsbidrag till förändringsarbete i och med ny socialtjänstlag.
Prognostiserat underskott beror på höga placeringskostnader.
Det är fortsatt högt antal placeringar på SiS (Statens
institutionsstyrelse) i samband med samverkan med polis och
kriminalvård inom ramen för Trefas vilket medför höga
placeringskostnader. Dessutom har dygnskostnad på SiS höjts med
7,3% jämfört med år 2025.
Dyra HVB-placeringar och även svårighet med att hitta familjehem
bidrar till ökade kostnader.
Ekonomisk månadsrapport 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2025/750
Sida 3 (9)
Antal inkomna anmälningar under februari månad har ökat.
Den 15 januari började nya lagändringar om orosanmälningar att
gälla. De nya bestämmelserna innebär bland annat att fler
myndigheter samt även ordningsvakter är skyldiga att genast
anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om
eller misstänker att ett barn far illa.
Ökningen av antalet inkomna anmälningar under februari månad
beror på de nya lagändringarna och det är framför allt fler
myndigheter som anmält exempelvis Försäkringskassan.
Vuxna
Vuxna prognostiserar en budget i balans.
Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen.
Ekonomisk månadsrapport 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2025/750
Sida 4 (9)
* Tabellförklaring: Tabell LVM – Ingen placering under period 202506–202507. Ingen placering
under period 202602. Tabell HVB –Ingen placering under period 202507–202509. Ingen placering
under period 202602.
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor.
Prognostiserat överskott beror främst på att antalet kostsamma
placeringar ligger på en lägre nivå än i tilldelad budgetram.
Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättningar
prognostiserar en budget i balans.
Nyanlända
Nyanlända prognostiserar ett överskott om ca 0,6 miljoner kronor.
Prognostiserat överskott beror på förändring av folkbokföring som
medför intäkter i form av Generalschablon i stadsdelen.
De allra flesta av de nyanlända som är underlag till
generalschablonsintäkten har inte någon riktad insats inom
förvaltningens verksamheter. Detta då en stor del av
etableringsinsatserna och introduktionen för nyanlända utförs av
socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden.
Ekonomisk månadsrapport 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2025/750
Sida 5 (9)
➢ Stadsmiljö
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner
kronor.
I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner
kronor.
Oförutsedda merkostnader rörande uppstart av parkskötsel i egen
regi, kraftiga snöfall och oväder i stadsdelsområdet, kan ha en
inverkan på prognosen till årets slut.
➢ Förskola
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner
kronor före resultatöverföring och ett överskott om 10,0 miljoner
kronor efter resultatöverföring.
I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam
reserv om 4,0 miljoner kronor.
Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än
kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar
främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader
såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den
negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 33,0
miljoner kronor.
Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 6,0 miljoner
kronor. Förskolan påverkas av ett stort barntapp samtidigt som få
nya barn tillkommer. Det innebär att verksamheterna i flera fall har
små barngrupper men fortsatt relativt hög bemanning, vilket
försvårar anpassningen av personalkostnader till minskade intäkter.
Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 26,3
miljoner kronor i resultatfond från 2025.
Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under
året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och
bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för
platsgarantin förväntas bli 1,0 miljoner kronor.
Ekonomisk månadsrapport 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2025/750
Sida 6 (9)
Barnantal förskola 2023-2025
2450
2350
2250
2150
2050
1950
1850
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Utfall 2024 Utfall 2025
Utfall 2026 Prognos 2026
Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2024-2026
➢ Äldreomsorg
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,0 miljoner
kronor före resultatöverföring och ett underskott om 5,0 miljoner
kronor efter resultatöverföring.
I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam
reserv om 4,0 miljoner kronor. Denna kan dock inte hållas eftersom
beställarenhetens biståndsbedömda placeringar och insatser vida
överstiger budgetramen. Verksamhetsområdet har även avsatt 4,0
miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på
Postiljonens vård- och omsorgsboende. Arbetsmiljöverkets
inspektion och beslut om att tomställa sex lägenheter, på olika
avdelningar där vård sker idag, medför stora intäktsbortfall. Micasa
har undersökt olika varianter avseende ombyggnation, vilket skulle
bli mycket kostsamt.
Äldreomsorgen kommer att få del av statsbidrag avseende
förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Arbetet med detta
pågår kontinuerligt och del av medlen är medräknade i prognosen.
Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden
i stort men samtidigt har nämnden kostsamma insatser för yngre
äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen vilket ger stora
budgetutmaningar.
Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljade
insatser hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror.
Budgetramen uppgår till 723,3 miljoner kronor. För året 2026
prognostiserar beställarenheten ett underskott om 12,0 miljoner
kronor.
År 2025 redovisade beställarenheten ett underskott om 13,9
miljoner kronor, efter budgetjusteringar om 10,1 miljoner kronor.
Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet (ca
65%), vård- och omsorgsboende, ligger markant över budget.
Budgeten räcker till 490 månadsinsatser och i februari är utfallet
Ekonomisk månadsrapport 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2025/750
Sida 7 (9)
523. Snitt för år 2025 var 512.
Trenden för placeringar inom vård- och omsorgsboende är
uppåtgående i hela Stockholms stad.
Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2025-2026 i Farsta sdn
Månadsinsatserna för hemtjänstinsatser, servicehusinsatser och
demensdagverksamhet med mera, ligger på budget.
Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi;
Postiljonen, Ängsö samt Edö, som även är en resultatenhet.
Samtliga enheter prognostiserar en budget i balans. Edö
dagverksamhet är sedan tidigare resultatenhet och prognostiserar
budget i balans.
Nämnden har även tre resultatenheter inom hemtjänsten, Hemtjänst
Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra.
Hemtjänstenheterna prognostiserar en budget i balans.
Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet som
prognostiserar en budget i balans.
➢ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,0 miljoner
kronor. I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 2,0
miljoner kronor.
Funktionsnedsättning kommer att få del av statsbidrag avseende
förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Arbetet med detta
pågår och del av medlen är medräknade i prognosen.
Förvaltningen har elva gruppbostäder, tre servicebostäder och två
daglig verksamhet i egen regi idag. Alla prognosticerar en budget i
balans.
Under 2026 planeras under hösten ytterligare en servicebostad,
Bjurö, att öppna. Den verksamhet som ska öppna har sju lägenheter
med option på fem till som fylls upp i takt med att andra personer i
Ekonomisk månadsrapport 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2025/750
Sida 8 (9)
området säger upp sin lägenhet och stadsdelen har möjlighet att ta
in den i sitt bestånd för att nå tolv lägenheter. Dock bedöms det vara
ett scenario som kan lång tid. Sammantaget är servicebostäder svåra
att få en ekonomisk balans i om antalet lägenheter underskrider tolv
lägenheter.
Arbetet med att minska antal arbetade timmar av timanställda hos
utförarna och istället ha en viss överbemanning av
tillsvidareanställda fortgår. Den totala lönekostnaden prognostiseras
minska när timvikariat blir färre.
Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2026.
➢ Barn, kultur och fritid
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner
kronor.
I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner
kronor
➢ Ekonomiskt bistånd
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.
Inom verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för både
försörjningsstöd och handläggning.
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 669 i januari 2026
vilket är en ökning med 36 hushåll jämfört med januari 2025.
Medelbidrag ligger på 11 488 kronor per hushåll i januari 2026 vilket
är en minskning om 940 kronor jämfört med samma period 2025.
Ekonomisk månadsrapport 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr FAR 2025/750
Sida 9 (9)
Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd
löpande.
Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd. Observera att siffror för februari är
preliminära.
➢ Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner
förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2026.
Karin Kollberg Fredrik Karlsson
Stadsdelsdirektör Avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning Farsta stadsdelsförvaltning
Ekonomisk månadsrapport 2026
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör 2026-03-13
Fredrik Karlsson, Ekonomichef 2026-03-13
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.