Stadsdelens ekonomi 2026: Överskott men utmaningar i äldreomsorgen.
Norra innerstadens stadsdelsnämnd har godkänt en ekonomisk månadsrapport som visar att stadsdelen förväntas ha ett överskott på 25,2 miljoner kronor för år 2026. Prognosen visar underskott inom bland annat förvaltningsadministration på grund av utökat underhåll, ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder. Äldreomsorgen förväntas gå med ett överskott på 45 miljoner kronor, men har utmaningar med personalbudgeten på vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten på grund av satsningen på heltid som norm och borttagna statsbidrag.
Från originalhandlingen
Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,2 mnkr.
[Månadsrapport per februari Norra innerstaden.pdf]
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande
Ekonomiavdelningen NI 2026/24
Sida 1 (5)
2026-03-10
Handläggare Till
Pontus Wedenlid Norra innerstadens stadsdelsnämnd
Telefon: 08-50809066 2026-03-26
Månadsprognos per februari 2026
Förvaltningens förslag till beslut
Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och
lägger den till handlingarna.
Ärendet
Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner,
överskott om 25,2 mnkr. Nedan visas nettobudget per
verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt
resultat för bokslut 2025 efter resultatöverföring.
Justerad Prognostiserat
Prognostiserat Bokslut resultat
Verksamhetsområde (mnkr) nettobudget resultat per feb
årsutfall 2026 2025
2026 2026
Nämnd- och förvaltningsadministration 119,3 124,3 -5,0 -12,1
Individ- och familjeomsorg 229,4 229,4 0,0 13,9
varav Barn och Unga 126,3 126,3 0,0 4,0
varav Vuxna 44,4 44,4 0,0 3,0
varav Flyktingmottagande 0,6 0,6 0,0 7,4
varav Socialpsykiatri 58,1 58,1 0,0 0,0
Stadsmiljö 59,9 59,9 0,0 -4,2
Avskrivningar 32,3 32,3 0,0 -1,6
Internräntor 9,2 9,20 0,0 1,6
Förskola 654,8 654,8 0,0 0,2
Äldreomsorg 1 836,3 1791,3 45,0 103,2
Stöd och service till personer med
506 506 0,0 -5,7
funktionsnedsättning
Barn, kultur och fritid 46,5 46,5 0,0 4,6
Arbetsmarknadsåtgärder 12,8 15,5 -2,7 1,5
Ekonomiskt bistånd 44,6 56,7 -12,1 -7,0
varav handläggning 20 20 0,0 0,0
Summa stadsdelsnämnd* 3 551,1 3 525,9 25,2 94,4
Investeringsplan netto 52,3 52,3 0
varav stadsmiljö 41,8 41,8 0 -
varav maskiner och inventarier 10,5 10,5 0 -
*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen
Tjänsteutlåtande
NI 2024/5
Sida 2 (5)
2026-03-10
Resultatanalys
Utfallet i redovisningen per februari 2026 är 573,3 mnkr vilket
motsvarar 16,1 procent av nettobudgeten och är lägre än
periodens riktvärde om 16,7 procent.
Nämnd och förvaltningsadministration
Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration
prognostiserar ett planerat underskott om 5,0 mnkr på grund av
ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026.
Individ och familjeomsorg
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.
Stadsmiljö
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.
Förskola
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot
budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade
prestationsförändringar i form av barnantal och
barnomsorgsgarantin.
Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren och
enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer
barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för
verksamhetsområdet.
I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 3 792,
vilket är 28 barn färre jämfört med februari 2025. Andel barn i
kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var
56,9 procent, i februari 2025 var andelen 55,4 procent. En
förklaring till den ökande andelen är att flera fristående förskolor
stängt sina verksamheter vilket ger ett ökat intag till de
kommunala förskolorna.
Månadsprognos per februari 2026
Tjänsteutlåtande
NI 2024/5
Sida 3 (5)
2026-03-10
Äldreomsorg
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 45,0 mnkr.
Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna
och orsakas av lägre behov av insatser mot utfördelad budget.
Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar
ett underskott om 1,4 mnkr. Arbetet med att införa heltid som
norm ger enheterna utmaningar med att hålla sin budget för
personalkostnader. Det är fortsatt stor efterfrågan på våra vård-
och omsorgsboenden och beläggning i januari var 97,1 procent.
Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 22,2 mnkr
för 2026. Åtgärdsplaner utökas 2026. Nattenheten är i full drift
där enheten säljer nattjänster till samtliga hemtjänstenheter samt
även till Kungsholmens tre hemtjänstenheter. Ökningen i
underskott jämfört mot föregående år förklaras av att statsbidrag
avseende minskade timanställda inte delas ut under 2026.
Inom hemtjänsten har 62 096 hemtjänsttimmar utförts under
februari och snittet för året är 64 608 timmar. Antalet platser på
vård- och omsorgsboende uppgår till 1 191 för februari, en
ökning med 15 platser jämfört med januari och snittet för året är
1 184 platser.
Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 1,2 mnkr.
Graferna nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar
hemtjänst per dag samt antal placeringar för vård- och
omsorgsboenden. Graferna har jämförelser med år 2025 och
2024. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer
inom äldreomsorgens beställare. Det finns viss korrelation mellan
att hemtjänsttimmar minskar mot att vård- och
omsorgsboendeplatser ökar. Dock tas detta ut över tid på grund
av en äldre befolkning varvid behovet av hemtjänst ökar.
Månadsprognos per februari 2026
Tjänsteutlåtande
NI 2024/5
Sida 4 (5)
2026-03-10
Timmar Utförda snitt hemtjänsttimmar per dag för
månad och år
2 300
2 200
2026
2 100
2025
2024
2 000
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
Platser Platser heldygnsomsorg särskilda boenden
per månad och år
1 170
1 120
1 070 2026
2025
2024
1 020
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 12,1 mnkr.
Antalet bidragshushåll uppgick i februari till preliminärt 279
hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del
en tid framöver, vilket genererar ett underskott. Anledningen till
högre underskott jämfört mot föregående år är en minskad
budgettilldelning i resursfördelningsnyckeln.
Månadsprognos per februari 2026
Tjänsteutlåtande
NI 2024/5
Sida 5 (5)
2026-03-10
För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 2,7
mnkr. Ett planerat underskott om 2 mnkr avser ett utökat antal
feriearbetande ungdomar jämfört med budgeterat antal. Övrigt
underskott förklaras främst av högre semesterlöneutbetalningar
än budgeterat på grund av förändringar i avtalet för offentligt
skyddade arbeten.
Barn, Kultur och Fritid
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.
Ärendets beredning
Ärendet bereds av ekonomiavdelningen.
Jesper Ackinger Cornelia Schroeder Lundberg
Stadsdelsdirektör Ekonomichef
Norra innerstadens Norra innerstadens
s tadsdelsförvaltning stadsdelsförvaltning
Månadsprognos per februari 2026
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör 2026-03-16
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef 2026-03-16
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.