Familjebostäder: Resultatrapport januari-juni 2026
AB Familjebostäders styrelse ska behandla resultatrapporten för januari till juni 2026. Rapporten visar att bolaget har ett resultat före skatt på 127 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor högre än samma period förra året, främst tack vare högre hyresintäkter och förvärvet av Hjulstahem. Bolagets operativa resultat är också bättre än budgeterat på grund av lägre driftskostnader.
Detta ärende ska behandlas vid mötet den 2026-09-08. Mötet har inte ägt rum ännu — du kan fortfarande göra din röst hörd genom att kontakta din lokala politiker.
Från originalhandlingen
[Resultatrapport Januari - juni 2026.pdf]
AB Familjebostäder Box 92100 120 07 Stockholm 08-737 20 00 växel 0770-814 814 kundservice kontakt@familjebostader.com www.familjebostader.com
Tjänsteutlåtande 2026-08-17
DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2026-09-08
DNR FB 2026/748
KONTAKT
Karin Jacobsson
08-737 20 42
kontakt@familjebostader.com
Resultatrapport januari - juni 2026
Förslag till beslut
Styrelsen för AB Familjebostäder beslutar följande.
• Att godkänna Resultatrapport för januari – juni 2026.
Karin Jacobsson Chris Österlund
Ekonomichef VD
Ärendet
I enlighet med bolagsordningen ska koncernens resultat regelbundet
avrapporteras till styrelsen. I bifogad resultatrapport sammanfattas resultatet för
perioden januari – juni 2026 tillsammans med en avvikelseanalys mot budget
och samma period föregående år.
Resultatet före skatt per juni uppgår till 127 mnkr. Operativt resultat uppgår till
618 mnkr vilket är 49 mnkr högre än 2025. Det högre resultatet jämfört med
föregående år beror främst på högre bostadsintäkter. Jämfört med budget är det
operativa resultatet högre till följd av lägre driftskostnader än budgeterat.
Bilagor
1. Resultatrapport för AB Familjebostäder januari – juni 2026
---
[Bilaga 1 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-juni 2026.pdf]
AB Familjebostäder Box 92100 120 07 Stockholm 08-737 20 00 växel 0770-814 814 kundservice kontakt@familjebostader.com www.familjebostader.com
Styrelseärende 2026-08-17
DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2026-09-08
KONTAKT
Karin Jacobsson
Ekonomichef
08-737 20 00
kontakt@familjebostader.com
Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-
juni 2026
Sammanfattande kommentarer
Resultatet per juni uppgår till 127 mnkr jämfört med 111 mnkr per juni 2025.
Resultatförbättringen förklaras främst av ett högre driftnetto till följd av förhandlad
hyreshöjning 2025 och förvärv av Hjulstahem. Ökade kostnader kostnaderna för drift,
underhåll, avskrivningar och räntor redovisas per juni 2026. Överskottsgraden
(driftnetto/intäkter) som visar på bolagets operationella lönsamhet och
intjäningsförmåga minskar något jämfört med föregående år till 45,1 % (45,8).
Jämfört med budget är resultatet bättre än plan främst till följd av att kostnaderna för
utrangeringar i samband med ombyggnation är lägre än budgeterat. Arbete pågår att ta
fram en prognos för helåret 2026.
Konto
Utfall Jan-
Juni 2026
Utfall Jan-
Juni 2025
Budget
Jan-Juni
2026
Budget
2026
Prognos 2
2026 (prel
framme 28
augusti)
Utfall
2025
Intäkter 1 494
1 389 1 500 3 002 2 800
Fastighetskostnader -820
-751 -849 -1 653 -1 490
Driftnetto 674
636 651 1 349 1 310
Central adm/förskost -56
-60 -60 -112 -116
Övriga rörelsekostnader -0
-7 -1 -3 -38
Operativt Resultat 618
569 590 1 234 1 156
Av- o nedskrivningar -348
-327 -357 -713 -698
Jämf.störande poster -2
-4 -27 -54 -28
Finansnetto -141
-127 -165 -330 -256
Bruttoresultat före skatt 127
111 41 137 174
AB Familjebostäder Box 92100 120 07 Stockholm 08-737 20 00 växel 0770-814 814 kundservice kontakt@familjebostader.com www.familjebostader.com
2 (2)
Analys
Bolaget redovisar ett resultat efter finansnetto om 127 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än
motsvarande period föregående år.
Intäktsökningen förklaras främst av positiva effekter från genomförda hyresförhandlingar
samt förvärv av Hjulstahem.
Fastighetskostnaderna har ökat jämfört med föregående år till följd av förvärv av nytt
fastighetsbestånd men också till följd av fortsatt högre taxor och avgifter främst avseende
vatten och värme. Även resultatfört underhåll ligger på en högre nivå än föregående år.
Driftnettot överstiger motsvarande period föregående år, vilket huvudsakligen beror på
ökade bostadsintäkter.
Utfallet vad avser administrativa kostnader är lägre än föregående år och budget. Detta
avser främst lägre kostnader för konsulter, programvaror och licenser och i linje med
bolagets målsättning att minska kostnaderna för central administration kr/kvm.
Avskrivningarna är högre än föregående år och budget. Avskrivningar ökar till följd av
investeringar i befintligt fastighetsbestånd, samt förvärv av nytt fastighetsbestånd.
Räntekostnaderna ökar främst till följd av ökad belåning i samband med förvärv men
också till följd av en något högre snittränta. Belåningen uppgår per juni till 10,8 mdr (9,5
mdr) och räntan per juni till 2,82 (2,55).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.
Bolagets analys och bedömning
Bolaget redovisar ett driftnetto och ett operativt resultat som överstiger periodiserad
budget främst till följd av högre bostadsintäkter. En ny fullständig prognos med analys
och bedömning lämnas i samband med rapportering av tertial 2.
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.