Månadsrapport om Järvas ekonomi och satsningar i april
Järva stadsdelsnämnd ska behandla sin månadsrapport för april 2026. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner rapporten, som visar att budgeten för driftverksamheten och investeringarna förväntas vara i balans efter resultatöverföringar. Rapporten redogör även för specifika budgetjusteringar och prognoser inom olika områden som individ- och familjeomsorg, förskola, äldreomsorg och stadsmiljö, inklusive satsningar på bland annat biologisk mångfald och trygghetsskapande åtgärder.
Denna sammanfattning baseras på mötets kallelse. Vi uppdaterar när protokollet publiceras.
Från originalhandlingen
Sammantaget prognostiseras budget i balans för driftverksamheten efter resultatöverföringar.
[(Godkänd - R 1) Månadsrapport april.pdf]
Järva stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen
Elinsborgsbacken 3
Box 4066
163 04 Spånga
Växel 08 508 01 000
Fax
jarva@stockholm.se
Sida 1 (8)
Månadsrapport till nämnden i april 2026
Förvaltningens förslag till beslut
Järva stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.
Sammanfattning
Sammantaget prognostiseras budget i balans för driftverksamheten
efter resultatöverföringar.
Bakgrund
Syftet med månadsrapporten är att följa upp och prognostisera
avvikelse jämfört med budget för stadsdelsnämndens verksamheter
utifrån kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:
• Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik
välfärd i hela staden.
• Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis
klimatomställning.
• Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med
utbildning, jobb och bostäder för alla.
Barnrättsperspektiv
Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de
verksamhetsområden som har bäring på barnrättsperspektivet.
Målen följs upp inom ramen för nämndens mål i
verksamhetsplanen.
Funktionshinderperspektiv
Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de
verksamhetsområden som har bäring på
funktionshinderperspektivet. Målen följs upp inom ramen för
nämndens mål i verksamhetsplanen.
Jämställdhetsperspektiv
Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de
verksamhetsområden som har bäring på jämställdhetsperspektivet.
Målen följs upp inom ramen för nämndens mål i
verksamhetsplanen.
Handläggare
Johan Hemou
Telefon: 08-508 02 155
Till
Järva stadsdelsnämnd
Järva stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen
Tjänsteutlåtande
Dnr JÄRVA 2026/1
2026-04-10
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
Tjänsteutlåtande
Dnr JÄRVA 2026/1
Sida 2 (8)
Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi
2026
Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med
övriga avdelningar.
Ärendet
Den av kommunfullmäktige beslutade driftbudgeten för 2026
uppgår för nämnden till netto 3 561,1 mnkr.
Under februari har kommunstyrelsen i ärendet Avstämning av mål
och budget för 2026, beviljat nämnden budgetjusteringar om totalt
23,6 mnkr i ökade driftmedel. Därmed blir den justerade
driftbudgeten netto 3 584,7 mnkr.
Se vidare i tabellen nedan och under respektive
verksamhetsområde.
Prognos per verksamhetsområde
I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden
beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen,
beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar
och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen
inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar.
Aktuell prognos över årsutfallet:
För året prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans.
Prognoserna kommenteras närmare under respektive
verksamhetsområde.
Tjänsteutlåtande
Dnr JÄRVA 2026/1
Sida 3 (8)
Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi
2026
Nämnd och administration
Den justerade nettobudgeten uppgår till 116,4 mnkr. Prognosen
visar en budget i balans. Området innefattar nämnd- och
förvaltningsövergripande administration, HR och ekonomi.
Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 1,9 mnkr för miljö- och
klimatsamordnare, 1,0 mnkr för Fokus Järva och 2,9 mnkr för
platssamverkan, det vill säga arbete med trygghetsskapande-,
brottsförebyggande- och trivselskapande åtgärder, 1,0 mnkr för
lokalt näringslivsarbete, 1,0 mnkr för stärkt arbete mot
välfärdsbrott, 0,7 mnkr för informationssäkerhet och 0,2 mnkr för
demokratidagar.
Individ- och familjeomsorg
Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 728,8 mnkr.
Prognosen visar på en budget i balans.
Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom,
vuxen, socialpsykiatri samt nyanlända.
Barn och ungdom
Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 524,7 mnkr.
Prognosen visar en budget i balans.
Placeringskostnader för barn och ungdomar bedöms i nuläget
rymmas inom fastställd budget. Antalet ungdomar som placerats på
grund av risk för inblandning i kriminella konflikter ökade under
det andra halvåret 2025 och ligger fortsatt på en hög nivå vid
innevarande års början. Verksamheten säkerställer att varje individ
erhåller en ändamålsenlig placering. Uppföljning sker löpande, och
möjligheterna till hemtagning utreds. Dygnskostnader förhandlas
med berörda leverantörer.
Verksamheten består av tre områden. Området Socialtjänst Barn
och Unga ansvarar för utredningar, uppföljningar av insatser samt
placeringar för barn upp till respektive över 12 år. De ansvarar även
för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem,
kontaktverksamhet, familjerättsärenden och tar emot ansökningar
samt orosanmälningar för barn och ungdomar. Området Öppenvård
erbjuder råd, stöd och utbildning för föräldrar. Första Linjens
Socialtjänst ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser
som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa,
missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet.
Nämnden kommer i samband med tertialrapport 1 begära hos
kommunstyrelsen att Bromstensgården avvecklas som resultatenhet.
Tjänsteutlåtande
Dnr JÄRVA 2026/1
Sida 4 (8)
Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi
2026
Resultatfonden om 0,9 mnkr kommer då att ingå i nämndens
resultat för 2026.
Vuxen
Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 111,3 mnkr.
Prognosen visar på en budget i balans.
Placeringskostnader för vuxna och relationsvåld bedöms i dagsläget
att inrymmas inom årets budget. Relationscenter väst visar på en
budget i balans, verksamheten övergår till socialförvaltningen den 1
juli 2026.
Verksamheten består av områdena Socialtjänst vuxna som ansvarar
för beroendeproblematik, relationsvåldteamet, sociala
insatsgrupper, Relationsvåldcenter väst samt hemlöshetsfrågor.
Socialpsykiatri
Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 92,8 mnkr.
Prognosen visar en budget i balans.
Utförarenheten boendestöd i egen regi är en personalintensiv
verksamhet. Ökade lönekostnader som överstiger enhetens intäkter
innebär att enheten behöver arbeta för att optimera
schemaläggningen.
Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs insatserna bostad
med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning,
ledsagning och kontaktperson.
Nyanlända
Verksamheten omfattar mottagande av nyanlända. Prognosen visar
en budget i balans.
Stadsmiljö
Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 83,0 mnkr,
varav 29,0 mnkr avser avskrivningar och internränta. Prognosen
visar en budget i balans.
Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 3,0 mnkr avseende insatser
för biologisk mångfald, vilket bland annat avser stöd till utveckling
av koloni- och trädgårdsföreningar, ferieprojekt inom biologisk
mångfald, gemensamhetsodling och tillfälliga biologiska aktiviteter,
skötselåtgärder av fornminnesområden, framtagande av
slyröjningsplan i naturmark samt naturvårdsinsatser i
skogsområden.
Verksamhetsområdet omfattar drift inom stadsmiljöområdet.
Nämnden övertog driften av parker och grönområden i egen regi
Tjänsteutlåtande
Dnr JÄRVA 2026/1
Sida 5 (8)
Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi
2026
den 1 juli 2025. Övertagandet har inneburit rekrytering av personal
och iordningsställande av ny lokal samt inköp av maskiner och
inventarier.
Nuvarande entreprenör lämnade över driften per den sista
september 2025. Vägunderhåll under vintermånaderna kommer
fortsatt att ske via upphandlad entreprenör. Detta sker delvis enligt
rörligt pris per insats, vilket kan få påverkan på kostnadsbilden.
Förskola
Verksamhetsområdets justerade nettobudget prognostiseras till
635,8 mnkr. Prognosen visar en budget i balans före och efter
resultatdispositioner.
Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 1,0 mnkr avseende
kemikaliesmart förskola.
Förvaltningen arbetar aktivt med att öka inskrivningsgraden och
följer och analyserar barnantalsprognoser inom verksamheten då
barnantalet sjunkit i relation till antalet barn som ligger till grund
för årets budget.
Verksamhetsområdet tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet
för barn mellan 1-5 år inom totalt 54 förskolor fördelat på sju
resultatenheter. Inom avdelningen finns en resursenhet med
administration som ansvarar för öppna förskolor och
introduktionsförskolan.
Äldreomsorg
Verksamhetsområdets justerade nettobudget är 799,5 mnkr.
Prognosen visar en budget i balans.
Ledningen prognostiseras redovisa överskott på grund av
förväntade statsbidrag och intäkter under året.
Beställarenheten har haft stora volymökningar inom insatserna
vård- och omsorgsboende samt hemtjänst under senaste åren.
Enheten har fått en högre budgettilldelning i år, för att täcka
kostnaderna för årets volymökningar och prisuppräkningar.
Beställarenheten visar därmed en budget i balans.
Hemtjänstenheterna har fortsatt höga personalkostnader och
prognostiseras redovisa underskott vid årets slut. Enheterna arbetar
med förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal för att öka
effektiviteten kontinuerligt
Tjänsteutlåtande
Dnr JÄRVA 2026/1
Sida 6 (8)
Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi
2026
Verksamhetsområdets två vård- och omsorgsboende visar en
negativ budgetavvikelse, vilket i huvudsak avser Rinkeby vård- och
omsorgsboende som ännu inte är fullbelagt. Under året sker arbete
för att nå högre beläggningsgrad än föregående år.
Verksamhetsområdet utreder, beslutar och verkställer insatser till
personer från åldern 65 år och uppåt. Utöver ledning,
utvecklingsenhet och beställarenhet finns det fem utförarenheter.
Insatser som tillhandahålls av enheterna är bland annat hemtjänst i
ordinärt boende, nattpatrull, tryggt mottagande i hemmet,
servicehus, vård och omsorgsboende, korttidsboende,
dagverksamhet, aktivitetscenter, MAR (medicinskt ansvarig för
rehabilitering), MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), syn-och
hörselinstruktörer och fixartjänster.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 689,6 mnkr.
Prognosen visar en budget i balans.
Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade
LSS-insatser.
Inom verksamhetsområdet utreds, beslutas och verkställs
stödinsatser till personer som har en funktionsnedsättning. Insatser
som verkställs i egen regi organiseras i fyra resultatenheter,
bestående av två gruppbostäder och två daglig verksamhet. Utöver
dessa finns även en utförarenhet med ansvar för personlig assistans,
avlösning och ledsagning.
Barn, kultur och fritid
Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 144,2 mnkr.
Prognosen visar en budget i balans.
Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,9 mnkr avseende insatser
för högtider och evenemang.
Verksamheten omfattar medborgarservice, kollo, Framtidens hus,
ungdomsgårdar, kultur med fokus på barn och unga, parklekar samt
korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även
föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 44,1 mnkr. Prognosen
visar en budget i balans.
Nämnden tillhandahåller sport-, sommar- och höstlovjobb riktat till
ungdomar inom stadsdelsområdet. Nämnden har en hög ambition
vad gäller att erbjuda fler ungdomar feriejobb. Verksamhetsområdet
Tjänsteutlåtande
Dnr JÄRVA 2026/1
Sida 7 (8)
Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi
2026
består även av offentligt skyddade anställningar. Nämndens
arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsförmågebedömning samt
aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.
Ekonomiskt bistånd
Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 343,2 mnkr.
Prognosen visar på en budget i balans.
Under perioden januari-februari har i snitt 1 711 hushåll erhållit
försörjningsstöd vilket är ett hushåll mer jämfört med samma period
föregående år.
Medelbidraget per hushåll för perioden januari-februari uppgår till
12 202 kr vilket är en minskning om 200 kr jämfört med
snittbidraget för samma period 2025. Minskningen motsvarar 1,6
procent.
För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning av antalet
hushåll under året men nya regler för aktivitetsstöd samt kommande
lagförändringar inom området kan påverka prognosen under året.
Mot bakgrund av de förändringar som följer av det nya förstärkta
aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd, bedöms behovet av
socialsekreterare öka. Aktivitetskravet innebär högre krav på
uppföljning, planering och individanpassade insatser, vilket medför
en ökad arbetsbelastning och ett mer komplext
myndighetsutövande.
Verksamhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta
med försörjningshinder samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd
under tiden. De flesta som uppbär ekonomiskt bistånd gör det på
grund av arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl.
Investeringar
Investeringar i maskiner och inventarier
Den justerade investeringsbudgeten för maskiner och inventarier
uppgår till 12,2 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.
Stadsdelsnämnden har i samband med avstämningsärendet blivit
beviljade budgetjusteringar om totalt 7,0 mnkr avseende inköp av
maskiner och inventarier till parkdrift i egen regi.
Tjänsteutlåtande
Dnr JÄRVA 2026/1
Sida 8 (8)
Samlingsärende - Månadsrapport Ekonomi
2026
Stadsmiljöinvesteringar
Investeringsbudgeten för stadsmiljö uppgår till 45,8 mnkr.
Prognosen för investeringar visar en budget i balans.
Kommunstyrelsen har i samband med avstämningsärendet beviljat
nämnden budgetjustering om 2,0 mnkr avseende klimatinvestering i
Erikslundsparken samt 0,5 mnkr för klimatinvestering i
Tenstagången.
Kommunstyrelsen tilldelade även nämnden budgetjusteringar om
0,5 mnkr för ätbara träd och trädbuskar i Järva, 0,9 mnkr för att
anlägga ängar i Järva stadsdelsområde, 0,5 mnkr för lekotop i Järva
och 0,6 mnkr avseende gemensamhetsodling i Hjulsta.
Vidare tilldelade kommunstyrelsen nämnden 6,0 mnkr för insatser
avseende koloni -och fritidsträdgårdarna inom Igelbäckens
kulturreservat, 0,1 mnkr för portabla toaletter inom Järva
naturreservat samt 1,0 mnkr för renovering av betesstaket i Akalla
by.
Vidare tilldelade kommunstyrelsen nämnden 3,5 mnkr avseende
trädplantering samt viss trädvård.
Stadsdelsnämnden blev även beviljad budgetjusteringar om totalt
6,6 mnkr för trygghetsinvesteringar som innefattar 3,5 mnkr
avseende medborgarbudget dansbanan Akalla by, 0,5 mnkr för
upprustning av parkyta vid Edvard Griegsgången i Husby, 1,1 mnkr
för upprustning av Tisslingegången i Tensta, 1,5 mnkr för
trygghetsskapande åtgärder genom belysning i Gullingeparken samt
torgytor vid och kring Tensta centrum.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Sammantaget prognostiserar förvaltningen en budget i balans för
driftverksamheten efter resultatöverföringar. För investerings-
verksamheten prognosticeras ingen budgetavvikelse.
Toni Mellblom Sara Hallström
Stadsdelsdirektör Avdelningschef
Järva stadsdelsförvaltning Järva stadsdelsförvaltning
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör 2026-04-13
Sara Hallström, Avdelningschef 2026-04-13
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.