← Tillbaka till arkivet
Socialtjänst Stockholms kommun Socialnämnden · Möte 2026-03-24 · Kortfattat 2026-04-02

Månadsrapport socialnämnden: Budgeten i balans trots underskott inom vissa områden

Socialnämnden i Stockholm rapporterar att deras budget för 2026 ser ut att gå ihop, trots underskott inom vissa områden. Specifikt förväntas hemlöshets- och missbruksverksamheten samt jour- och rådgivande verksamhet visa underskott, men dessa täcks inom nämndens befintliga budget. Däremot kommer nämnden att ansöka om mer pengar senare under året för LSS-kollo, nyanlända och familjerådgivning.

Bilagor

Från originalhandlingen
Prognosen baseras på utfallet per 28 februari 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruka samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. [Tjänsteutlåtande - Månadsrapport februari 2026.pdf] Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande Avdelningen för beredskap och Dnr SOF 2026/39 administration 2026-03-09 Sida 1 (5) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Ingela Kristiansson Socialnämnden Telefon: 08-50825063 2026-03-24 Socialnämndens månadsrapporter 2026 Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner rapporten. Sammanfattning Prognosen baseras på utfallet per 28 februari 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruka samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Bakgrund I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 28 februari 2026. Socialförvaltningen Avdelningen för beredskap och administration Storforsplan 36 Box 44 123 21 Farsta Växel 08-50825000 Fax socialforvaltningen@stockholm.se https://start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 2 (5) Ärendet Månadsbokslut februari 2026 Förbrukn Riktvärde 16,7% Budget Utfall utf/budg Avgifter -86,9 -12,0 13,8% Hyresintäkter mm -44,1 -7,6 17,2% Intäkter bidrag -39,6 -6,7 17,0% Försäljning -283,7 -43,3 15,3% Övriga intäkter -6,6 0,0 0,7% Försäljn explo, reavinst mm 0,0 0,0 0,0% Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0% Summa intäkter -461,0 -69,7 15,1% Personalkostnader 1 017,0 150,4 14,8% Köp av verksamhet 146,7 29,0 19,7% Lokalkostnader inkl hyror 246,7 42,4 17,2% Bidrag 483,0 69,6 14,4% Övriga kostnader 116,7 26,0 22,3% Försäljomk explo, reaförl 0,0 0,0 0,0% Kapitalkostnader 4,2 0,8 18,1% Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0% Summa kostnader 2 014,3 318,1 15,8% Netto 1 553,3 248,4 16,0% Utfallet till och med februari 2026 visar en förbrukning av budget på 16,0 % vilket är något lägre än riktvärdet 16,7 %. Nämndens intäkter för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre försäljningsintäkter än budgeterat. Det beror på att beläggningen och därmed intäkterna för HVB för barn och unga har varit relativt låg årets första månader. Nämndens personalkostnader för perioden är något lägre än budget främst beroende på att vissa kostnader infaller senare under året, exempelvis kostnader för löneavtal och semester samt kostnader för nya verksamheter. Kostnaderna för bidrag är lägre än budget främst beroende på att bidrag för skolsociala team fördelas till stadsdelsnämnderna senare under våren. Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget då nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för LSS-kollo. Dessa medel söker nämnden i samband med tertialrapport 2. Socialnämndens månadsrapporter 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 3 (5) Årsprognos Prognos Bokslut Budget Prognos Prestations- Justerad Verksamhetsområde , mnkr 2025 2026 2026 Avvikelse förändr. avvikelse Barn och ungdom 138,3 158,7 158,7 0,0 0,0 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 174,3 168,7 168,0 0,8 0,8 Hemlöshet och missbruk 359,4 371,8 372,1 -0,3 -0,3 Jour- och rådgivande verksamhet 131,1 113,1 145,2 -32,1 31,0 -1,1 Insatser mot våld i nära relationer 41,3 56,5 56,5 0,0 0,0 Nyanlända 134,9 77,2 77,2 0,0 0,0 Strategi och utveckling 164,2 209,2 208,8 0,4 0,4 Ledning och administration 67,5 82,7 82,4 0,2 0,2 Stöd till utomstående organisationer 304,8 306,5 306,5 0,0 0,0 Omstrukturering 4,0 9,0 9,0 0,0 0,0 Nämnden totalt 1 519,6 1 553,3 1 584,3 -31,0 31,0 0,0 I samband med beslut om avstämning av mål och budget för 2026 har nämndens budget justerats med 2,5 mnkr och ökat till 1 553,3 mnkr. Justeringen avser minskat intäktskrav för indexering av tillstånds- och tillsynsavgifter. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är i balans med budget. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 31,0 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +0,8 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,8 mnkr. Överskottet hänförs till utomlänsplacerade funktionsnedsatta där antalet placerade har minskat vilket innebär lägre kostnader än budgeterat. Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS- kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 15,0 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen. Hemlöshet och missbruk -0,3 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,3 mnkr. Socialnämndens månadsrapporter 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 4 (5) Underskottet beror främst på högre vård- och försörjningsstödskostnader än budgeterat inom område hemlöshet. Jour och rådgivande verksamhet -1,1 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 1,1 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 31,0 mnkr, vilket nämnden begär ersättning för i samband med tertialrapport 2. Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,1 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader. Nyanlända ±0 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är i balans med budget. Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden centralt via generalschabloner. I nuläget bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 40 mnkr, vilket beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för kostnaderna hos kommunstyrelsen. Strategi och utveckling +0,4 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,4 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Ledning och administration +0,2 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,2 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Omstrukturering ±0 mnkr Nämndens budget för omstruktureringskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda kostnader. Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5 mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven. Socialnämndens månadsrapporter 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 5 (5) Ärendets beredning Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2026-03-18. Förvaltningens synpunkter och förslag Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten. Veronica Carstorp Wolgast Socialdirektör Socialförvaltningen Socialnämndens månadsrapporter 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör 2026-03-12
Originalhandlingen finns på meetingspublic.stockholm.se.