Månadsrapport socialnämnden: Budgeten i balans trots underskott inom vissa områden
Socialnämnden i Stockholm rapporterar att deras budget för 2026 ser ut att gå ihop, trots underskott inom vissa områden. Specifikt förväntas hemlöshets- och missbruksverksamheten samt jour- och rådgivande verksamhet visa underskott, men dessa täcks inom nämndens befintliga budget. Däremot kommer nämnden att ansöka om mer pengar senare under året för LSS-kollo, nyanlända och familjerådgivning.
Från originalhandlingen
Prognosen baseras på utfallet per 28 februari 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruka samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen LOV.
[Tjänsteutlåtande - Månadsrapport februari 2026.pdf]
Socialförvaltningen Tjänsteutlåtande
Avdelningen för beredskap och Dnr SOF 2026/39
administration 2026-03-09
Sida 1 (5)
K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se
Handläggare Till
Ingela Kristiansson Socialnämnden
Telefon: 08-50825063 2026-03-24
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner rapporten.
Sammanfattning
Prognosen baseras på utfallet per 28 februari 2026 samt utifrån
dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.
Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans
med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med
budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet
och missbruka samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten
täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband
med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och
nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen
LOV.
Bakgrund
I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer
förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar
utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut
och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande
redovisas månadsrapport per den 28 februari 2026.
Socialförvaltningen
Avdelningen för beredskap och administration
Storforsplan 36
Box 44
123 21 Farsta
Växel 08-50825000
Fax
socialforvaltningen@stockholm.se
https://start.stockholm
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 2 (5)
Ärendet
Månadsbokslut
februari 2026
Förbrukn
Riktvärde 16,7% Budget Utfall utf/budg
Avgifter -86,9 -12,0 13,8%
Hyresintäkter mm -44,1 -7,6 17,2%
Intäkter bidrag -39,6 -6,7 17,0%
Försäljning -283,7 -43,3 15,3%
Övriga intäkter -6,6 0,0 0,7%
Försäljn explo, reavinst mm 0,0 0,0 0,0%
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0%
Summa intäkter -461,0 -69,7 15,1%
Personalkostnader 1 017,0 150,4 14,8%
Köp av verksamhet 146,7 29,0 19,7%
Lokalkostnader inkl hyror 246,7 42,4 17,2%
Bidrag 483,0 69,6 14,4%
Övriga kostnader 116,7 26,0 22,3%
Försäljomk explo, reaförl 0,0 0,0 0,0%
Kapitalkostnader 4,2 0,8 18,1%
Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0%
Summa kostnader 2 014,3 318,1 15,8%
Netto 1 553,3 248,4 16,0%
Utfallet till och med februari 2026 visar en förbrukning av budget
på 16,0 % vilket är något lägre än riktvärdet 16,7 %.
Nämndens intäkter för perioden är lägre än budget främst beroende
på lägre försäljningsintäkter än budgeterat. Det beror på att
beläggningen och därmed intäkterna för HVB för barn och unga har
varit relativt låg årets första månader.
Nämndens personalkostnader för perioden är något lägre än budget
främst beroende på att vissa kostnader infaller senare under året,
exempelvis kostnader för löneavtal och semester samt kostnader för
nya verksamheter.
Kostnaderna för bidrag är lägre än budget främst beroende på att
bidrag för skolsociala team fördelas till stadsdelsnämnderna senare
under våren.
Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget då nämnden
inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för
LSS-kollo. Dessa medel söker nämnden i samband med
tertialrapport 2.
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 3 (5)
Årsprognos
Prognos
Bokslut Budget Prognos Prestations- Justerad
Verksamhetsområde , mnkr 2025 2026 2026 Avvikelse förändr. avvikelse
Barn och ungdom 138,3 158,7 158,7 0,0 0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 174,3 168,7 168,0 0,8 0,8
Hemlöshet och missbruk 359,4 371,8 372,1 -0,3 -0,3
Jour- och rådgivande verksamhet 131,1 113,1 145,2 -32,1 31,0 -1,1
Insatser mot våld i nära relationer 41,3 56,5 56,5 0,0 0,0
Nyanlända 134,9 77,2 77,2 0,0 0,0
Strategi och utveckling 164,2 209,2 208,8 0,4 0,4
Ledning och administration 67,5 82,7 82,4 0,2 0,2
Stöd till utomstående organisationer 304,8 306,5 306,5 0,0 0,0
Omstrukturering 4,0 9,0 9,0 0,0 0,0
Nämnden totalt 1 519,6 1 553,3 1 584,3 -31,0 31,0 0,0
I samband med beslut om avstämning av mål och budget för 2026
har nämndens budget justerats med 2,5 mnkr och ökat till 1 553,3
mnkr. Justeringen avser minskat intäktskrav för indexering av
tillstånds- och tillsynsavgifter.
Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos
prestationsförändringar, som är i balans med budget. Prognos
prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och
beräknas till 31,0 mnkr.
De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget.
Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och
missbruk samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten
täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband
med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och
nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen
LOV.
Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per
verksamhetsområde nedan.
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +0,8 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 0,8 mnkr.
Överskottet hänförs till utomlänsplacerade funktionsnedsatta där
antalet placerade har minskat vilket innebär lägre kostnader än
budgeterat.
Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-
kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 15,0 mnkr.
Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att
föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.
Hemlöshet och missbruk -0,3 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget
med 0,3 mnkr.
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 4 (5)
Underskottet beror främst på högre vård- och
försörjningsstödskostnader än budgeterat inom område hemlöshet.
Jour och rådgivande verksamhet -1,1 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter
prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 1,1
mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen
LOV och beräknas till 31,0 mnkr, vilket nämnden begär ersättning
för i samband med tertialrapport 2.
Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med
1,1 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte
balanserar verksamhetens kostnader.
Nyanlända ±0 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är i
balans med budget.
Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden
centralt via generalschabloner. I nuläget bedöms nämndens
nettokostnader överstiga budget med cirka 40 mnkr, vilket beräknas
täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt.
Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att
föreslå nämnden begära medel för kostnaderna hos
kommunstyrelsen.
Strategi och utveckling +0,4 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 0,4 mnkr.
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat
på grund av tillfälligt vakanta tjänster.
Ledning och administration +0,2 mnkr
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget
med 0,2 mnkr.
Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat
på grund av tillfälligt vakanta tjänster.
Omstrukturering ±0 mnkr
Nämndens budget för omstruktureringskostnader och oförutsedda
kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och
används främst för oförutsedda kostnader.
Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5
mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven.
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Tjänsteutlåtande
Dnr SOF 2026/39
Sida 5 (5)
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa
avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga
organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2026-03-18.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan
ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer.
Nämnden prognostiserar totalt ett resultat för 2026 som är i balans
med budget. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med
budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet
och missbruk samt jour- och rådgivande verksamhet. Underskotten
täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband
med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och
nyanlända samt prestationsförändringar för familjerådgivningen
LOV.
Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.
Veronica Carstorp Wolgast
Socialdirektör
Socialförvaltningen
Socialnämndens månadsrapporter 2026
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör 2026-03-12
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.