← Tillbaka till arkivet
Budget & skatter Stockholms kommun Kommande möte Socialnämnden · Möte 2026-10-20 · Kortfattat 2026-10-10

Socialnämnden väntas få 16,1 miljoner i överskott 2026

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner septemberrapporten, som visar en prognos om 16,1 miljoner kronor i överskott mot budget för 2026. De flesta verksamheter väntas hålla budget, men verksamheten för personer med funktionsnedsättning beräknas gå 13,9 miljoner kronor back; underskottet ska täckas inom nämndens budget.
Detta ärende ska behandlas vid mötet den 2026-10-20. Mötet har inte ägt rum ännu — du kan fortfarande göra din röst hörd genom att kontakta din lokala politiker.

Bilagor

Från originalhandlingen
Prognosen baseras på utfallet per 30 september 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 16,1 mnkr.De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Underskottet täcks inom nämndens budgetram. Större överskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, hemlöshet och missbruk samt strategi och utveckling. [Tjänsteutlåtande - Månadsrapport september 2026.pdf] Socialförvaltningen Avdelningen för beredskap och administration Storforsplan 36 Box 44 123 21 Farsta Växel 08-50825000 Fax socialforvaltningen@stockholm.se https://start.stockholm Sida 1 (7) Månadsrapport september 2026 Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner rapporten. Sammanfattning Prognosen baseras på utfallet per 30 september 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget. Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 16,1 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Underskottet täcks inom nämndens budgetram. Större överskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, hemlöshet och missbruk samt strategi och utveckling. Bakgrund I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport för september månad 2026. Handläggare Ingela Kristiansson Telefon: 08-50825063 Till Socialnämnden 2026-10-20 Socialförvaltningen Avdelningen för beredskap och administration Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 2026-10-08 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 2 (7) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Ärendet Månadsbokslut – utfall t.o.m. september Utfallet till och med september 2026 visar en förbrukning av budget på 75,7 % vilket är något högre än riktvärdet 75,0 %. Nämndens intäkter för perioden är totalt något högre än budget. Bidragsintäkterna är högre än budget främst på grund av nya statsbidrag. Försäljningsintäkter är lägre än budgeterat, vilket främst beror på något lägre beläggning än budgeterat på några av nämndens boenden. Nämndens kostnader för perioden är totalt något högre än budget. Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på tillfälligt vakanta tjänster samt att löneavtalet gäller från och med 1 april. Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget, vilket beror på att nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för LSS-kollo. Kostnaderna för bidrag är lägre än budget främst på grund av lägre kostnader för försörjningsstöd inom område nyanlända. Övriga kostnader är högre än budget främst på grund av att nämnden inte har full budget för område nyanlända. Riktvärde 75,0% Budget Utfall Förbrukn utf/budgAvgifter -86,9 -65,5 75,4%Hyresintäkter mm -44,1 -34,4 78,0%Intäkter bidrag -39,6 -61,5 155,2%Försäljning -283,7 -198,2 69,9%Övriga intäkter -6,6 -0,7 10,1%Försäljn explo, reavinst mm 0,0 -0,1 0,0%Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0%Summa intäkter -461,0 -360,5 78,2% Personalkostnader 1 020,5 713,3 69,9%Köp av verksamhet 134,7 141,5 105,1%Lokalkostnader inkl hyror 247,2 186,1 75,3%Bidrag 495,0 358,3 72,4%Övriga kostnader 116,7 136,8 117,3%Försäljomk explo, reaförl 0,0 0,0 0,0%Kapitalkostnader 4,2 3,4 79,5%Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0% Summa kostnader 2 018,3 1 539,4 76,3% Netto 1 557,3 1 178,9 75,7% september 2026 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 3 (7) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Årsprognos Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 16,1 mnkr. Begäran om tillägg för prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 32,0 mnkr. Begäran om budgetjustering avser 38,0 mnkr för nyanlända samt 5,3 mnkr för kostnader för utveckling av sociala system. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 ansökt om medel för dessa kostnader. Resultatöverföring på 0,2 mnkr avser område tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Underskottet täcks inom nämndens budgetram. Större överskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, hemlöshet och missbruk samt strategi och utveckling. I kommentarerna uppges tillfälligt vakanta tjänster som förklaring till vissa överskott. Med detta avses vakanser som uppstår då en medarbetare slutat och innan ny medarbetare är på plats. Det kan även avse kortare vakanser vid sjukdom och vård av barn etc. I likhet med stora delar av socialtjänsten så råder det i dagsläget svårigheter att få tag på rätt kompetens, främst vid kortare frånvaro som t ex föräldraledighet. Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan. Barn och ungdom +9,2 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 9,2 mnkr. Eurenii Minne prognostiserar ett överskott med 1,3 mnkr, vilket beror på bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat. Verksamhetsområde , mnkr Budget 2026Prognos 2026Avvikelse Prognos Prestations-förändr. Prognos Budget-justering Prognos Resultat-överföring Justerad avvikelseBarn och ungdom 158,7149,59,2 9,2Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 170,2184,1-13,9 -13,9Hemlöshet och missbruk 374,3369,74,6 4,6Jour- och rådgivande verksamhet 113,1142,1-29,1 32,0 2,9Insatser mot våld i nära relationer 56,5 53,6 2,9 2,9Nyanlända 77,2115,2-38,0 38,0 0,0Strategi och utveckling 209,1203,95,2 5,2Ledning och administration 82,7 84,6 -1,9 5,3 -0,2 3,2Stöd till utomstående organisationer 306,5304,52,0 2,0Omstrukturering 9,0 9,0 0,0 0,0Nämnden totalt 1 557,31 616,3-59,0 32,043,3 -0,2 16,1 Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 4 (7) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Stockholms HVB Essinge prognostiserar ett överskott med 2,4 mnkr på grund av lägre omställningskostnader än budgeterat. Område öppenvård prognostiserar ett överskott med 3,1 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster. Jour- och familjehem prognostiserar ett överskott med 2,1 mnkr vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat för pilotprojektet central rekrytering jour- och familjehem. Uppstarten ägde rum under våren. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -13,9 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 13,9 mnkr. Antalet utomlänsplacerade funktionsnedsatta har minskat vilket innebär ett överskott mot budget med 1,3 mnkr. Enheten för bedömning och byggnation prognostiserar ett underskott mot budget med 0,4 mnkr vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat. LSS korttidshemmen Drömmen och Navet prognostiserar överskott mot budget med 2,0 mnkr på grund av bra beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat. Område hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott mot budget med 1,1 mnkr på grund av ökade personalkostnader till följd av ökat antal brukare samt ökade kostnader för inhyrd personal. Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS- kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 15,7 mnkr. Underskottet täcks inom nämndens budgetram. Hemlöshet och missbruk +4,6 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 4,6 mnkr. Område boende vuxna prognostiserar ett överskott mot budget med 2,3 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat. Område hemlöshet prognostiserar ett överskott mot budget med 3,0 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Kostnader för Entreprenader har ökat på grund av nytt avtal för akutplatser till följd av branden på Aspuddens akutboende, vilket genererar ett underskott mot budget med 0,7 mnkr. Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 5 (7) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Jour och rådgivande verksamhet +2,9 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 2,9 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 32,0 mnkr, vilket nämnden i samband med tertialrapport 2 har begärt ersättning för hos kommunstyrelsen. Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,4 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader. Öppenvård vuxna prognostiserar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr och förklaras främst av tillfälligt vakanta tjänster. Område social beredskap prognostiserar ett överskott mot budget med 4,4 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Satsningen på förstärkt uppsökarteam och ungdomsjour genererar ett överskott på grund av senare uppstart än beräknat. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas bli lägre än budgeterat. Insatser mot våld i nära relationer +2,9 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,9 mnkr. Kriscentrum skyddat boende prognostiserar överskott mot budget med 1,9 mnkr på grund av bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat. Barnahus prognostiserar ett överskott mot budget med 1,0 mnkr, vilket hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster. Nyanlända ±0 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är i balans med budget, efter begäran om budgetjustering på 38,0 mnkr. Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden centralt via generalschabloner. För 2026 bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 38,0 mnkr, vilket beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. I dessa nettokostnader ingår även kostnader för tomgångshyror hos SHIS bostäder på grund av minskat mottagande för nyanlända. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt medel för kostnaderna hos kommunstyrelsen. Strategi och utveckling +5,2 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,2 mnkr. Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 6 (7) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster, men även på lägre kostnader för IT. Ledning och administration +3,2 mnkr Verksamhetsområdet redovisar totalt ett överskott mot budget på 3,2 mnkr, efter budgetjustering på 5,3 mnkr avseende kostnader nämnden har haft under tertialen för utveckling av sociala system, samt efter resultatöverföring på 0,2 mnkr som avser område tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak. Kostnaderna för verksamhetsprojektet ”utveckling av sociala system” har under de första tertialen uppgått till 5,3 mnkr. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt medel för dessa uppkomna kostnader. Område tillstånd prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,5 mnkr för verksamhetsåret, varav 0,2 mnkr kan överföras till områdets resultatfond. Överskottet beror främst på ökade intäkter för avgifter till följd av utökade öppettider i samband med VM i fotboll. Antal serveringsställen har också ökat delvis på grund av slopat matkrav vid halvårsskiftet. Resterande överskott inom området beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Stöd till utomstående organisationer +2,0 mnkr Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med 2,0 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för administration av föreningsbidrag på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Omstrukturering ±0 mnkr Nämndens budget för omstruktureringskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda kostnader. Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5 mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven. Ärendets beredning Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom avdelningen för beredskap och administration i samråd med övriga avdelningar. Förvaltningens synpunkter och förslag Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer. Tjänsteutlåtande Dnr SOF 2026/39 Sida 7 (7) Socialnämndens månadsrapporter 2026 Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 16,1 mnkr. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Underskottet täcks inom nämndens budgetram. Större överskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, hemlöshet och missbruk samt strategi och utveckling. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten. Veronica Carstorp Wolgast Socialdirektör Socialförvaltningen Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör 2026-10-09
Originalhandlingen finns på meetingspublic.stockholm.se.