Överförmyndarnämndens ekonomi och verksamhet i balans med 20 miljoner kronor extra
Överförmyndarnämnden föreslår att nämndens ekonomi och verksamhet för oktober 2026 ska godkännas. Prognosen visar balans om nämnden får de begärda 20 miljonerna för högre arvodeskostnader; kostnaderna väntas bli cirka 35 miljoner kronor, och nya lagkrav väntas också kräva fler handläggare.
Detta ärende ska behandlas vid mötet den 2026-10-22. Mötet har inte ägt rum ännu — du kan fortfarande göra din röst hörd genom att kontakta din lokala politiker.
Från originalhandlingen
[Månadsrapport oktober.pdf]
Överförmyndarförvaltningen
Stab
Tjänsteutlåtande
Dnr ÖFF 2026/34
Sida 1 (3)
2026-10-02
ÖFN
Överförmyndarförvaltningen
Stab
112 28 Stockholm
Telefon 08–50800388
ege.ilhan.wallinder@stockholm.se
start.stockholm
Controller Till
Ege Ilhan Wallinder
Telefon: 08–50800388
Överförmyndarnämnden
Månadsrapport oktober 2026
Förslag till beslut
Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.
Veronica Carstorp Wolgast
tf. Förvaltningschef
Bakgrund
Överförmyndarnämndens ursprungliga budget för 2026 uppgick till
92,5 mnkr. I samband med tertialrapport 1 beviljades nämnden en
budgetjustering om 3,0 mnkr från centrala medelsreserven för att
påbörja införandet av den nya lagstiftningen, Ett ställföreträdarskap
att lita på, som trädde i kraft den 1: a juli 2026. Nämndens budget
uppgår till 95,5 mnkr för 2026 efter budgetsjusteringen. Som en del
av införandet pågår rekrytering av fler handläggare för de nya
arbetsuppgifter som följer av lagändringen som t.ex. att
beslutanderätt har överförts från tingsrätten till nämnden.
Budgetjusteringen avser främst ökade personalkostnader till följd av
lagändringen samt övriga driftkostnader kopplade till
personalförändringar och ökade kostnader för kontaktcenter.
Överförmyndarnämndens budget är indelad i två separata delar;
gemensam förvaltning inklusive nämnd med budget på 80,5 mnkr
och arvoden med budget på 15,0 mnkr. Nämnden har också en
investeringsbudget på 0,1 mnkr.
Budgeten för arvoden motsvarar inte de faktiska årskostnaderna. I
samband med tertialrapport 2, har nämnden möjlighet att begära
medel ur den centrala medelsreserven för att täcka ökade
arvodeskostnader, i enlighet med kommunfullmäktiges
budgetförutsättningar.
Tjänsteutlåtande
Sida 2 (3)
Prognos oktober månad
Årsprognosen för hela verksamheten, det vill säga nämnd,
förvaltning samt arvoden, visar en budget i balans med prognosen,
under förutsättning att den begärda budgetjusteringen för
arvodekostnader på 20 mnkr beviljas i tertialrapport 2. Det finns
dock osäkerheter i prognosen främst kopplade till den riktade
satsningen för e-tjänster samt planerade rekryteringar. Flera e-
tjänster har implementerats och ytterligare utveckling har beställts.
Det är osäkert om samtliga leveranser hinner slutföras under året
vilket påverkar när kostnaderna uppstår. Även kostnadsutfallet för
de nya anställningarna till följd av lagändringen är svårt att bedöma.
Rekryteringen har påbörjats i god tid, men tidpunkten för när nya
medarbetare kan tillträda påverkas av uppsägningstiden.
I samband med tertialrapport 2 har nämnden gjort bedömningen att
arvodeskostnader kommer att överstiga den tilldelade budgeten på
15 mnkr. Den beräknade helårsprognosen uppgår till cirka 35 mnkr
för 2026. I samband med tertialrapport 2 begärde nämnden 20 mnkr
från centrala medelsreserven för att täcka ökade arvodeskostnader.
Förra året beviljades nämnden 20 mnkr.
(Belopp i tkr)
Budget 2026 Utfall (tom okt) Prognos Netto 2026 Avvikelse budget/ prognos 2026
Arvoden 15 000 31 905 35 000 0*Varav Arvoden 0 30 044 0 0*Varav Arvoden EKB asyl 0 98 0 0*Varav Arvoden 0 1 763 0 0*
Netto 95 500 87 516 115 500 0
Investering 100 75 100 0
*Nämnden har begärt en budgetjustering för arvodeskostnader som överstiger tilldelade ramen i samband med tertialrapport 2. Ingen fördelning av budget, visar endast total årsprognos.
Gemensamt, förvaltningen (inkl. 80 500 55 611 80 500 0
Tjänsteutlåtande
Sida 3 (3)
Prognosen för arvoden bedöms fortsatt vara osäker och har därför
upprättas med stor försiktighet. Flera faktorer bidrar till en fortsatt
ökning av arvodeskostnaderna. En bidragande orsak är höjningen av
prisbasbeloppet (PBB) med 2,6 procent. Därutöver påverkar det
rådande konjunkturläget, där fler huvudmän saknar tillräckliga
inkomster eller tillgångar för att själva bära arvodeskostnaden vilket
innebär att betalningsansvaret i ökad utsträckning övergår till
nämnden.
Utredningen SOU 2021:36, Gode män och förvaltare - en översyn,
ligger till grund för propositionen Ett ställföreträdarskap att lita på.
Lagförändringen medför bland annat skärpta krav på tillsyn,
redovisning och uppföljning, vilket bedöms öka nämndens
arbetsbelastning från och med 2026. Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) uppskattar att resursbehovet kan öka med cirka 30
- 40 procent. I ärendet, underlag för budget 2027 med inriktning
2028 och 2029, har nämnden bedömt att bemanningen behöver öka
med minst 20 procent, motsvarande 13 tjänster, till en beräknad
helårskostnad på 11 mnkr från och med 2027.
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.