Månadsrapport september 2026: överskott på 23 miljoner kronor
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning föreslår att stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2026. Förvaltningen räknar med ett överskott på 23 miljoner kronor före resultatöverföringar, med bland annat överskott inom stöd till nyanlända och äldreomsorg, samtidigt som stadsmiljö och hemtjänst väntas gå med underskott.
Detta ärende ska behandlas vid mötet den 2026-10-22. Mötet har inte ägt rum ännu — du kan fortfarande göra din röst hörd genom att kontakta din lokala politiker.
Från originalhandlingen
[Månadsrapport september 2026.pdf]
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ekonomi
Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
www.stockholm.se/hasselby-vallingby
Sida 1 (5)
Månadsrapport september 2026
Förvaltningens förslag till beslut
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
Månadsuppföljning september 2026.
Sammanfattning
Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 23,0 miljoner
kronor (mnkr) före och efter ett överskott om 13,2 miljoner
mnkr efter resultatöverföringar. Störst överskott
prognostiseras inom nyanlända där generalschablonen
redovisas.
I förväntade budgetjusteringar respektive
prestationsförändringar ligger netto 2,4 mnkr i ökade
kostnader för drift samt minus 2,0 mnkr att lämna åter i
investeringar inom stadsmiljö där projekt blivit billigare.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med
samtliga avdelningar.
Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254
Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2026-10-22
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning
Ekonomi
Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2026/57
2026-10-08
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2026/57
Sida 2 (5)
Månadsrapport september
Nämnd- och förvaltningsadministration
Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en
budget i balans.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar
ett överskott om 20,0 mnkr.
Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr
som beror på vakanta tjänster i samband med rekryteringar.
Vuxen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr.
Underskottet beror främst på högre kostnader för placeringar
inom vuxen vården men även på att ett ökat antal placeringar
inom relationsvåld. Detta beror på justerade arbetssätt som
har gjort att fler personer har nåtts och därmed kunnat
erbjudas hjälp. Även lägenhetsverksamheten prognostiserar
ett underskott på grund av högre nettokostnader för försöks
och träningslägenheter.
Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr.
Överskottet prognostiseras främst inom beställaren om 4,5
mnkr där insatserna har varit lägre än budgeterat. Samt att
arbete med att ta hem dyra placeringar har fått ned
kostnaderna.
Särskilt boende i egen regi prognostiserar ett överskott på 0,5
mnkr som främst beror på en god beläggning under året.
Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2026/57
Sida 3 (5)
Månadsrapport september
Nyanlända prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr.
Överskottet beror fortsatt på att flertalet nyanlända ukrainare
folkbokförde sig i stadsdelen under sommar och höst 2024.
Generalschablon beviljas under en två års period för
nyanlända. Generalschablonen beräknas att minska mot
årets slut.
Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta
Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Det
planerade underskottet är en del i det fortsatta arbetet för att
öka tryggheten i stadsdelens park- och stadsmiljö och där
budgetläget har gett möjlighet till extra insatser inom
stadsmiljö.
För avskrivningar och internränta beräknas en budget i
balans.
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,0
mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. I
prognos har hänsyn tagits till prestationsförändringar och
barnomsorgsgarantin.
Förskolan beräknar att lämna tillbaka cirka 28,7 mnkr i
minskade prestationsförändringar under året. Vilket
motsvarar cirka 200 barn jämfört med tilldelad budgetram om
2 243 barn. Minskningen av barnantalet finns med i
prognosen. I förskolans prognos har kompensation för höga
hyror tagits med.
Äldreomsorgen
Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett
överskott om 10,0 mnkr före och överskott om 3,5 mnkr efter
resultatöverföring.
Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 4,0 mnkr fram.
Förebyggande enheten med tryggt mottagande och
aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr som
beror på glapp vid rekryteringar.
Beställaren inom äldreomsorgen prognosticerar ett överskott
om 8,5 mnkr. Kostnader för insatser inom vård - och
omsorgsboendeplatser har fortsatt minska under september
och prognosen har därmed justerats ned för denna insats
även för årets resterande månader.
Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2026/57
Sida 4 (5)
Månadsrapport september
Utförarna i egen regi
Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 9,5 mnkr.
Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med att minska
underskottet genom att följa nyttjandegrad hos personal samt
att arbeta med schemaläggningen för att få en så optimal
planering som möjligt mellan kunder.
Koppargården äldreboende prognostiserar ett överskott om
6,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter
resultatöverföring. Överskott beror på delvis god beläggning
under årets första del men också på vakanta tjänster i
samband med rekrytering av chefer. Koppargården är från
och med i år en resultatenhet vilket innebär att överskottet
kommer att föras över till fond.
Skolörten Servicehus avvecklades under 2025. Förvaltningen
har ansökt om tomgångshyror för omstrukturering av lokaler i
samband med tertialrapport 2. Tomgångshyran uppgår till
cirka 8,5 mnkr. Dessa är inte medtagna i prognosen.
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
prognosticerar ett överskott om 5,0 mnkr före överföring till
resultatfonder och ett överskott om 0,7 mnkr efter.
Beställaren har ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet
kommer från köp av SoL-insatser där behovet under året har
varit högre än vad som det budgeterats för. Många nya
nivåbedömda insatser enligt LSS har tillkommit sedan
vårmätningen och den slutliga prestationsförändringen per
augusti blev en budgetökning om 21,2 mnkr till budget.
Tjänsteutlåtande
Dnr HV 2026/57
Sida 5 (5)
Månadsrapport september
Särskilt boende i egen regi har haft god beläggning på de
flesta grupp- och servicebostäder. Prognosen är ett överskott
om 4,3 mnkr och insättning till fond prognostiseras om 4,3
mnkr.
Daglig verksamhet i egen regi prognostiserar ett överskott om
1,0 mnkr. Överskottet härrör till två av de dagliga
verksamheterna som haft bra beläggning och
personalsammansättningar.
Årets kostnad för hyror blir 1,0 mnkr lägre än budgeterat.
Detta beror på att fastighetskontoret inte fakturerar full hyra
under året för en av lokalerna.
Barn, kultur och fritid
Prognostiserar en budget i balans.
Arbetsmarknadsåtgärder
Prognostiserar en budget i balans.
Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på preliminärt
för september på 831 stycken och ett medelbidrag på 11 334
kr. En bidragande effekt till det sänkta medelbidrag är att
kostnad för SL kort har halverats. Även förändrade arbetssätt
där man arbetat tydligare med uppföljningar har gjort att fler
barnfamiljer har kunnat avslutas.
Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning
Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör 2026-10-08
Originalhandlingen finns på
meetingspublic.stockholm.se.